Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 6 сентября 2023 г. N 4345
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |||||||||||
Основное мероприятие Организационное обеспечение функционирования отрасли (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
226 656 153,58 |
31 215 994,09 |
33 438 039,90 |
33 309 160,04 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
226 656 153,58 |
31 215 994,09 |
33 438 039,90 |
33 309 160,04 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1. "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | |||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта (показатели 1,2,3,4,5 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 615 483 755,60 |
133 503 815,40 |
148 739 890,24 |
122 598 848,16 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 615 483 755,60 |
133 503 815,40 |
148 739 890,24 |
122 598 848,16 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |
всего, в том числе |
1 300 764 819,80 |
87 370 739,07 |
82 050 643,31 |
81 952 781,77 |
144 340 861,81 |
154 340 861,81 |
164 340 861,81 |
274 340 861,81 |
312 027 208,41 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 300 764 819,80 |
87 370 739,07 |
82 050 643,31 |
81 952 781,77 |
144 340 861,81 |
154 340 861,81 |
164 340 861,81 |
274 340 861,81 |
312 027 208,41 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы |
всего, в том числе |
229 921 971,85 |
11 630 972,42 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
229 921 971,85 |
11 630 972,42 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при проведении городских спортивно-массовых мероприятий |
всего, в том числе |
998 409,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
998 409,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.4. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
83 798 554,95 |
34 273 103,91 |
35 275 818,44 |
9 232 637,90 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
83 798 554,95 |
34 273 103,91 |
35 275 818,44 |
9 232 637,90 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2. Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (показатель 6 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
193 624 324,34 |
25 986 791,65 |
25 845 715,09 |
25 856 743,75 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
193 624 324,34 |
25 986 791,65 |
25 845 715,09 |
25 856 743,75 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта (показатель 9 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
48 014 043,92 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
48 014 043,92 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
||
за счет других источников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
всего, в том числе |
1 857 122 123,86 |
165 492 362,54 |
180 587 360,82 |
154 457 347,40 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 857 122 123,86 |
165 492 362,54 |
180 587 360,82 |
154 457 347,40 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 2. "Подготовка спортивного резерва" | |||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва (показатель 7 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
8 615 823 004,77 |
1 167 543 941,32 |
1 067 058 334,49 |
1 059 957 205,50 |
935 829 204,47 |
1 058 045 267,07 |
1 138 465 996,18 |
1 084 199 390,62 |
1 104 723 665,12 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
510 000,00 |
510 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
8 615 313 004,77 |
1 167 033 941,32 |
1 067 058 334,49 |
1 059 957 205,50 |
935 829 204,47 |
1 058 045 267,07 |
1 138 465 996,18 |
1 084 199 390,62 |
1 104 723 665,12 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва |
всего, в том числе |
2 989 055 431,17 |
892 635 373,36 |
294 847 634,36 |
298 268 370,59 |
172 237 310,35 |
294 453 372,95 |
374 874 102,06 |
320 607 496,50 |
341 131 771,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
510 000,00 |
510 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 988 545 431,17 |
892 125 373,36 |
294 847 634,36 |
298 268 370,59 |
172 237 310,35 |
294 453 372,95 |
374 874 102,06 |
320 607 496,50 |
341 131 771,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
всего, в том числе |
5 401 117 594,22 |
232 102 433,93 |
741 153 458,85 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 401 117 594,22 |
232 102 433,93 |
741 153 458,85 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятие 2.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва |
всего, в том числе |
225 649 979,38 |
42 806 134,03 |
31 057 241,28 |
23 711 884,67 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
225 649 979,38 |
42 806 134,03 |
31 057 241,28 |
23 711 884,67 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
508 113 236,85 |
61 720 315,79 |
91 756 947,37 |
121 075 894,74 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
472 725 500,00 |
58 634 300,00 |
87 169 100,00 |
115 022 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 387 736,85 |
3 086 015,79 |
4 587 847,37 |
6 053 794,74 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
всего, в том числе |
508 113 236,85 |
61 720 315,79 |
91 756 947,37 |
121 075 894,74 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
472 725 500,00 |
58 634 300,00 |
87 169 100,00 |
115 022 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 387 736,85 |
3 086 015,79 |
4 587 847,37 |
6 053 794,74 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
13 255 500,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
13 255 500,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. Создание условий для присвоения спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (показатель 3 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
789 228,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
789 228,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. "Региональный проект "Спорт-норма жизни" (показатели 1,8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
5 923 052,64 |
2 895 263,16 |
3 027 789,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 116,41 |
1 237 716,41 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 094 783,59 |
1 512 783,59 |
1 582 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
296 152,64 |
144 763,16 |
151 389,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 2 "Подготовка спортивного резерва" |
всего, в том числе |
9 143 904 022,26 |
1 234 811 671,27 |
1 164 495 222,34 |
1 183 685 251,24 |
983 758 875,26 |
1 105 974 937,86 |
1 186 395 666,97 |
1 132 129 061,41 |
1 152 653 335,91 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 116,41 |
1 237 716,41 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
476 330 283,59 |
60 657 083,59 |
88 751 100,00 |
115 022 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
8 665 041 622,26 |
1 172 916 871,27 |
1 074 449 722,34 |
1 068 663 151,24 |
941 378 875,26 |
1 063 594 937,86 |
1 144 015 666,97 |
1 089 749 061,41 |
1 110 273 335,91 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта (показатель 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.1. "Строительство объекта "Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями" |
всего, в том числе |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2. Строительство быстровозводимых спортивных сооружений (показатель 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 479 613 577,43 |
638 849 630,00 |
187 808 612,20 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
669 900 800,00 |
606 907 000,00 |
62 993 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
809 712 777,43 |
31 942 630,00 |
124 814 812,20 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.1. Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А) в рамках концессионного соглашения |
всего, в том числе |
215 468 783,38 |
122 803 500,00 |
24 428 060,06 |
24 586 482,94 |
24 750 747,24 |
4 455 185,92 |
4 633 381,60 |
4 818 711,52 |
4 992 714,10 |
ДАиГ 2023 г. УФКиС 2024 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
98 805 483,38 |
6 140 200,00 |
24 428 060,06 |
24 586 482,94 |
24 750 747,24 |
4 455 185,92 |
4 633 381,60 |
4 818 711,52 |
4 992 714,10 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.2. "Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом" |
всего, в том числе |
184 205 232,48 |
122 803 500,00 |
20 467 407,90 |
20 467 407,90 |
20 466 916,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ 2023 г. УФКиС 2024 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
67 541 932,48 |
6 140 200,00 |
20 467 407,90 |
20 467 407,90 |
20 466 916,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.3. Мероприятие "Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в рамках концессионного соглашения" |
всего, в том числе |
315 636 879,81 |
134 333 800,00 |
36 848 085,84 |
37 426 449,96 |
38 027 398,91 |
16 264 351,18 |
16 914 926,14 |
17 591 513,26 |
18 230 354,52 |
ДАиГ 2023 г. УФКиС 2024 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
127 617 100,00 |
127 617 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
188 019 779,81 |
6 716 700,00 |
36 848 085,84 |
37 426 449,96 |
38 027 398,91 |
16 264 351,18 |
16 914 926,14 |
17 591 513,26 |
18 230 354,52 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.4. Мероприятие "Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств" |
всего, в том числе |
250 700 352,62 |
104 187 200,00 |
29 326 268,16 |
29 804 737,68 |
30 301 919,00 |
13 455 185,08 |
13 993 393,24 |
14 553 120,76 |
15 078 528,70 |
ДАиГ 2023 г. УФКиС 2024 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 977 800,00 |
98 977 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
151 722 552,62 |
5 209 400,00 |
29 326 268,16 |
29 804 737,68 |
30 301 919,00 |
13 455 185,08 |
13 993 393,24 |
14 553 120,76 |
15 078 528,70 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.5. Мероприятие "Создание объекта "Спортивный комплекс с искусственным льдом" (хоз. зона) в рамках концессионного соглашения" |
всего, в том числе |
513 602 329,14 |
154 721 630,00 |
76 738 790,24 |
62 730 146,81 |
63 765 809,70 |
64 842 006,75 |
29 124 298,84 |
30 289 259,84 |
31 390 386,96 |
ДАиГ 2023 - 2024 г. УФКиС 2025 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
209 979 300,00 |
146 985 500,00 |
62 993 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
303 623 029,14 |
7 736 130,00 |
13 744 990,24 |
62 730 146,81 |
63 765 809,70 |
64 842 006,75 |
29 124 298,84 |
30 289 259,84 |
31 390 386,96 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.3. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности "государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
43 960 315,79 |
7 156 315,79 |
18 402 000,00 |
18 402 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 762 300,00 |
6 798 500,00 |
17 481 900,00 |
17 481 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 198 015,79 |
357 815,79 |
920 100,00 |
920 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятия 3.4. Реализация инициативных проектов |
всего, в том числе |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.1. Инициативный проект "Теплая раздевалка при хоккейном корте "Магистраль" |
всего, в том числе |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Развитие инфраструктуры спорта" |
всего, в том числе |
1 654 627 990,71 |
653 005 945,79 |
330 264 709,69 |
193 417 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
711 663 100,00 |
613 705 500,00 |
80 475 700,00 |
17 481 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
942 964 890,71 |
39 300 445,79 |
249 789 009,69 |
175 935 325,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Общий объем финансирования программы - всего |
всего, в том числе |
12 882 310 290,41 |
2 084 525 973,69 |
1 708 785 332,75 |
1 564 868 983,97 |
1 392 590 000,00 |
1 446 510 000,00 |
1 502 580 000,00 |
1 560 900 000,00 |
1 621 550 000,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 116,41 |
1 237 716,41 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 187 993 383,59 |
674 362 583,59 |
169 226 800,00 |
132 504 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 691 784 790,41 |
1 408 925 673,69 |
1 538 264 132,75 |
1 432 364 983,97 |
1 350 210 000,00 |
1 404 130 000,00 |
1 460 200 000,00 |
1 518 520 000,00 |
1 579 170 000,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования администратора - УФКиС |
всего, в том числе |
11 742 650 349,59 |
1 368 368 105,75 |
1 451 859 905,54 |
1 531 695 461,40 |
1 365 909 375,38 |
1 419 829 375,38 |
1 475 899 375,38 |
1 534 219 375,38 |
1 594 869 375,38 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 116,41 |
1 237 716,41 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
518 092 583,59 |
67 455 583,59 |
106 233 000,00 |
132 504 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 222 025 649,59 |
1 299 674 805,75 |
1 344 332 505,54 |
1 399 191 461,40 |
1 323 529 375,38 |
1 377 449 375,38 |
1 433 519 375,38 |
1 491 839 375,38 |
1 552 489 375,38 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
1 138 661 531,82 |
715 928 867,94 |
256 696 427,21 |
32 944 522,57 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
669 900 800,00 |
606 907 000,00 |
62 993 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
468 760 731,82 |
109 021 867,94 |
193 702 627,21 |
32 944 522,57 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
998 409,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
998 409,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2023 г. N 4345 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.