Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 6 сентября 2023 г. N 230
"О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.11.2019 N 360 "Об утверждении Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ"
В целях увеличения срока действия муниципальной программы на период до 2026 года постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.11.2019 N 360 "Об утверждении Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ":
1.1. В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа):
1.1.1. В паспорте Программы:
- строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации программы |
2020 - 2026"; |
- строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
||
2020 |
план по программе |
523976,9 |
6954,4 |
485,7 |
516536,8 |
|
|
утверждено в бюджете |
312396,3 |
6954,4 |
443,9 |
304998,0 |
|
||
2021 |
план по программе |
485012,1 |
3381,5 |
480,0 |
481150,6 |
|
|
утверждено в бюджете |
285657,6 |
3381,5 |
215,8 |
282060,3 |
|
||
2022 |
план по программе |
517845,6 |
1391,4 |
266,0 |
516188,2 |
|
|
утверждено в бюджете |
222441,0 |
1391,4 |
265,6 |
220784,0 |
|
||
2023 |
план по программе |
518687,4 |
1371,5 |
163,6 |
517152,3 |
|
|
утверждено в бюджете |
279302,0 |
1371,5 |
163,6 |
277766,9 |
|
||
2024 |
план по программе |
502756,5 |
|
76,0 |
502680,5 |
|
|
утверждено в бюджете |
243704,6 |
|
76,0 |
243628,6 |
|
||
2025 |
план по программе |
508743,6 |
4546,7 |
366,3 |
503830,6 |
|
|
утверждено в бюджете |
235027,6 |
4546,7 |
366,3 |
230114,6 |
|
||
2026 |
план по программе |
529093,3 |
4728,6 |
381,0 |
523983,8 |
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
||
Итого по программе - план по программе |
3586115,4 |
22374,1 |
1456,6 |
3561522,8 |
|
||
Итого по программе - утверждено в бюджете |
1578529,1 |
27102,7 |
1531,2 |
1559352,4 |
|
- строку "Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
2020 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2021 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2022 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2023 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2024 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2025 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2026 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по плану проектной части программы: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- строку "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы |
Реализация программы позволит обеспечить к 2026 году: 1. Оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств на уровне не менее 85%. 2. Рост налоговых доходов по отношению к предыдущему году 102,8%. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, - 90%. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ - не менее 10 в год. 5. Долю возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства довести до 100% уровня. 6. Долю расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета на уровне не менее 97%. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ на нулевом уровне. 8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений на уровне не более 98%. 9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ на уровне не менее 18%. 10. Долю площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, на уровне 80,3%. 11. Долю земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на уровне не менее 93,2%. 12. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков на уровне не менее 100%. 13. Долю вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) на уровне 99%. 14. Долю оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, на уровне 100%. 15. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на уровне не менее 5,5%. 16. Долю объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок на уровне не менее 25,3% |
1.1.2. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
N |
Задачи |
Решаемые проблемы <1> |
Ожидаемые результаты |
Сроки достижения результатов |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Цель программы: повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ | |||||
1 |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами |
Необходимость обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами |
1. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств на уровне не менее 85%. 2. Рост налоговых доходов по отношению к предыдущему году 102,8%. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, до уровня 90%. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ - не менее 10 в год. 5. Доля возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства довести до 100% уровня. 6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета на уровне не менее 97%. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ на 0 уровне. 8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений на уровне не более 98%. 9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ на уровне не менее 18% |
2020 - 2026 годы |
Комитет по финансам; Управление местных доходов |
2. |
Укрепление экономической основы местного самоуправления путем рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Улан-Удэ" |
- недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами; - наличие в муниципальной собственности невостребованного имущества; - наличие рисков утраты неиспользуемого муниципального имущества, необходимость обеспечения его сохранности и содержания в надлежащем состоянии; - наличие земельных участков, права на которые не оформлены надлежащим образом |
1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, на уровне 80,3%. 2. Доля земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на уровне не менее 93,2%. 3. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков на уровне не менее 100%. 4. Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) на уровне 99%. 5. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, на уровне 100% |
2020 - 2026 годы |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию; Администрация Советского, Администрация Октябрьского, Администрация Железнодорожного районов г. Улан-Удэ |
3 |
Повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ |
Низкий уровень подготовки заявок заказчиков на проведение закупки в условиях часто меняющегося законодательства, снижение рисков недобросовестного поведения сторон контрактных отношений, координация структурных подразделений заказчика, выполняющих отдельные операции в рамках закупочного процесса, увеличение количества закупок, проводимых конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, т.к. закупки у субъектов малого предпринимательства осуществляются муниципальными заказчиками на пороговом уровне, предусмотренном Законом о контрактной системе |
1. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на уровне не менее 5,5%. 2. Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок на уровне не менее 25,3% |
2020 - 2026 годы |
Управление по муниципальным закупкам |
1.1.3. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.1.4. В разделе 5 "Срок реализации Муниципальной программы" цифры "2025" заменить на цифры "2026".
1.1.5. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.2. В подпрограмме "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом г. Улан-Удэ":
1.2.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026"; |
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
||
2020 |
план по программе |
409591,9 |
0 |
0 |
409591,9 |
|
|
утверждено в бюджете |
252449,3 |
|
|
252449,3 |
|
||
2021 |
план по программе |
410192,2 |
0 |
0 |
410192,2 |
|
|
утверждено в бюджете |
220378,4 |
|
|
220378,4 |
|
||
2022 |
план по программе |
426597,9 |
0 |
0 |
426597,9 |
|
|
утверждено в бюджете |
148823,5 |
|
|
148823,5 |
|
||
2023 |
план по программе |
426519,6 |
0 |
0 |
426519,6 |
|
|
утверждено в бюджете |
193674,4 |
0 |
0 |
193674,4 |
|
||
2024 |
план по программе |
425757,6 |
0 |
0 |
425757,6 |
|
|
утверждено в бюджете |
172178,3 |
0 |
0 |
172178,3 |
|
||
2025 |
план по программе |
426497,1 |
0 |
0 |
426497,1 |
|
|
утверждено в бюджете |
158664,3 |
0 |
0 |
158664,3 |
|
||
2026 |
план по программе |
443557,0 |
0 |
0 |
443557,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
||
Итого по подпрограмме - план по подпрограмме |
2968713,3 |
0,0 |
0,0 |
2968713,3 |
|
||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете |
1146168,2 |
0,0 |
0,0 |
1146168,2 |
|
- строку "Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
2020 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2021 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2022 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2023 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2024 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2025 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2026 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по плану проектной части программы: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2026 году: 1. Оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств на уровне не менее 85%. 2. Рост налоговых доходов по отношению к предыдущему году - 102,8% в 2026 году. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, до уровня 90%. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ - не менее 10 в год. 5. Долю возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства довести до 100% уровня. 6. Долю расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета на уровне не менее 97%. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ на нулевом уровне. 8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений на уровне не более 98%. 9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ на уровне не менее 18% |
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.2.1. Раздел 3 "Ожидаемые результаты" изложить в следующей редакции:
N |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Ожидаемые результаты |
Сроки достижения результатов |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Цель подпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ, повышения качества управления муниципальными финансами | |||||
1 |
Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса |
Организация бюджетного процесса, оценка качества финансового менеджмента |
1. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств на уровне не менее 85% |
2020 - 2026 годы |
Комитет по финансам |
2 |
Повышение доходного потенциала бюджета г. Улан-Удэ |
Необходимость обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета. Недостаточность собственных финансовых ресурсов |
2. Рост налоговых доходов по отношению к предыдущему году - 102,8% в 2026 году. 3. Уровень собираемости неналоговых платежей, администрируемых Управлением местных доходов, до уровня 90%. 4. Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. Улан-Удэ - не менее 10 в год. 5. Долю возбужденных административных производств к количеству выявленных нарушений земельного законодательства довести до 100% уровня |
2020 - 2026 годы |
Комитет по финансам; Управление местных доходов |
3 |
Повышение эффективности бюджетных расходов |
Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования; недопущение просроченной кредиторской задолженности |
6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета на уровне не менее 97%. 7. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г. Улан-Удэ на 0 уровне |
2020 - 2026 годы |
Комитет по финансам |
4 |
Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ |
Наличие значительного муниципального долга, продолжение контролирования объема долга и расходов на его обслуживание, недопущения необоснованных заимствований |
8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета объема безвозмездных поступлений на уровне не более 98% |
2020 - 2026 годы |
Комитет по финансам |
5 |
Повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля |
Наличие нарушений, выявленных в сфере бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок |
9. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ на уровне не менее 18% |
2020 - 2026 годы |
Комитет по финансам |
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.2.3. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.2.4. В разделе 5 "Срок реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить на цифры "2026".
1.2.5. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме "Управление муниципальным имуществом г. Улан-Удэ":
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026"; |
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
||
2020 |
план по программе |
105450 |
6954,4 |
485,7 |
98009,9 |
|
|
утверждено в бюджете |
51567,0 |
6954,4 |
443,9 |
44168,7 |
|
||
2021 |
план по программе |
65603,8 |
3381,5 |
480,0 |
61742,3 |
|
|
утверждено в бюджете |
56349,8 |
3381,5 |
215,8 |
52752,5 |
|
||
2022 |
план по программе |
81510,6 |
1391,4 |
266 |
79853,2 |
|
|
утверждено в бюджете |
63880,5 |
1391,4 |
265,6 |
62223,5 |
|
||
2023 |
план по программе |
82146,4 |
1371,5 |
163,6 |
80611,3 |
|
|
утверждено в бюджете |
75606,2 |
1371,5 |
163,6 |
74071,1 |
|
||
2024 |
план по программе |
66643,3 |
|
76,0 |
66567,3 |
|
|
утверждено в бюджете |
61764,9 |
|
76,0 |
61688,9 |
|
||
2025 |
план по программе |
71480,3 |
4546,7 |
366,3 |
66567,3 |
|
|
утверждено в бюджете |
66601,9 |
4546,7 |
366,3 |
61688,9 |
|
||
2026 |
план по программе |
74339,5 |
4728,6 |
381,0 |
69230,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
||
Итого по подпрограмме - план по подпрограмме |
547173,9 |
31467,5 |
2951,2 |
522581,3 |
|
||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете |
375770,3 |
17645,5 |
1531,2 |
356593,6 |
|
- строку "Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
2020 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2021 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2022 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2023 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2024 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2025 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2026 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по плану проектной части программы: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2026 году: 1. Долю площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, на уровне 80,3%. 2. Долю земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на уровне не менее 93,2%. 3. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков на уровне не менее 100%. 4. Долю вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) на уровне 99%. 5. Долю оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, на уровне 100% |
1.3.2. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Ожидаемые результаты |
Сроки достижения результатов |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Цель: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом г. Улан-Удэ | |||||
1. |
Обеспечение поступлений в бюджет доходов от использования имущества и земельных ресурсов |
- наличие земельных участков, права на которые не оформлены надлежащим образом |
1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории г. Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, на уровне 80,3%. 2. Доля земельных участков, на которые оформлены права, от общего количества земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на уровне не менее 93,2%. 3. Выполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных участков на уровне не менее 100% |
2020 - 2026 гг. |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию |
2. |
Создание необходимых условий для вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот |
- наличие в муниципальной собственности невостребованного имущества; - наличие рисков утраты неиспользуемого муниципального имущества, необходимость обеспечения его сохранности и содержания в надлежащем состоянии |
4. Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) в общей площади муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков и линейных объектов) на уровне 99% |
2020 - 2026 гг. |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию |
3. |
Обеспечение проведения необходимых работ по оформлению в полном объеме документации на муниципальное имущество и формирование полноценной и актуальной базы данных в отношении муниципального имущества |
- недостаточный уровень обеспечения объектов муниципальной собственности актуальной технической документацией и правоустанавливающими документами; - наличие на территории г. г. Улан-Удэ бесхозяйных объектов инженерно-технического обеспечения, препятствующих организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения |
5. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, подлежащих государственной регистрации прав, на уровне 100% |
2020 - 2026 гг. |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию |
1.3.3. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.3.4. В разделе 5 "Срок реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить на цифры "2026".
1.3.5. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.4. В подпрограмме "Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ".
1.4.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026"; |
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
||
2020 |
план по программе |
8935,1 |
|
|
8935,1 |
|
|
утверждено в бюджете |
8379,9 |
|
|
8379,9 |
|
||
2021 |
план по программе |
9216,1 |
|
|
9216,1 |
|
|
утверждено в бюджете |
8929,4 |
|
|
8929,4 |
|
||
2022 |
план по программе |
9737,0 |
|
|
9737,0 |
|
|
утверждено в бюджете |
9737,0 |
|
|
9737,0 |
|
||
2023 |
план по программе |
10021,4 |
|
|
10021,4 |
|
|
утверждено в бюджете |
10021,4 |
|
|
10021,4 |
|
||
2024 |
план по программе |
10355,6 |
|
|
10355,6 |
|
|
утверждено в бюджете |
9761,4 |
|
|
9761,4 |
|
||
2025 |
план по программе |
10766,2 |
|
|
10766,2 |
|
|
утверждено в бюджете |
9761,4 |
|
|
9761,4 |
|
||
2026 |
план по программе |
11196,8 |
|
|
11196,8 |
|
|
утверждено в бюджете |
|
|
|
|
|
||
Итого по подпрограмме - план по подпрограмме |
61293,1 |
0,0 |
0,0 |
61293,1 |
|
||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете |
56590,5 |
0,0 |
0,0 |
56590,5 |
|
- строку "Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы |
тыс. руб. |
||||||
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <*> |
||
2020 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2021 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2022 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2023 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2024 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2025 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2026 |
план по Программе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
утверждено в бюджете |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Итого по плану проектной части программы: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2026 году: 1. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на уровне не менее 5,5%. 2. Долю объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок на уровне не менее 25,3% |
1.4.2. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Ожидаемые результаты |
Сроки достижения результатов |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Цель подпрограммы: повышение эффективности управления системой закупок для муниципальных нужд г. Улан-Удэ | |||||
1 |
Повышение эффективности и результативности осуществления закупок |
Повышение конкурентности определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закупки у субъектов малого предпринимательства осуществляются муниципальными заказчиками на пороговом уровне, предусмотренном Законом о контрактной системе |
1. Объем условной экономии бюджетных средств при осуществлении закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на уровне не менее 5,5%. 2. Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем объеме закупок на уровне не менее 25,3% |
2020 - 2026 годы |
Управление по муниципальным закупкам |
1.4.3. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.4.4. В разделе 5 "Срок реализации подпрограммы" цифры "2025" заменить на цифры "2026".
1.4.5. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ |
И.Ю. Шутенков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 6 сентября 2023 г. N 230 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.11.2019 N 360 "Об утверждении Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ"
Вступает в силу с 15 сентября 2023 г.
Опубликование:
Газета "Муниципальный вестник города Улан-Удэ" от 15 сентября 2023 г. N 37