Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению главы
Завитинского муниципального округа
от 08.06.2022 N 507
Муниципальная программа
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе"
1. Паспорт
Наименование муниципальной программы |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе |
Координатор муниципальной программы |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Координаторы подпрограмм |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Участники муниципальной программы |
Администрация Завитинского муниципального округа; отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа; автономные, бюджетные, казенные учреждения муниципального округа |
Цели муниципальной программы |
1. Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения. 2. Обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики. |
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение надёжности систем теплоснабжения, водоснабжения Завитинского муниципального округа. 2. Снижение затрат при передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов в социальной сфере и коммунальном хозяйстве Завитинского муниципального округа. 3. Повышение уровня благоустроенного жилья и благоустройства населенных пунктов. |
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы |
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе; 2. Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском муниципальном округе; 3. Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения. |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
На финансирование программы планируется затратить 566836,667 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 12104,90 тыс. руб.; 2016 г. - 9857,10 тыс. руб.; 2017 г. - 14172,432 тыс. руб.; 2018 г. - 12660, 011 тыс. руб.; 2019 г. - 22137,964 тыс. руб.; 2020 г. - 17439,10 тыс. руб.; 2021 г. - 50307,1 тыс. руб.; 2022 г. - 252159,629 тыс. руб.; 2023 г. - 156235,491 тыс. руб.; 2024 г. - 19762,769 тыс. руб.; 2025 г. - 0,0 тыс. руб.; В том числе средства местного бюджета составят 20327,767 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 655,0 тыс. рублей; 2016 г. - 66,5 тыс. рублей; 2017 г. - 786,05 тыс. рублей; 2018 г. - 412,80 тыс. рублей; 2019 г. - 1848,625 тыс. рублей; 2020 г. - 2330,29 тыс. рублей; 2021 г. - 897,4 тыс. рублей; 2022 г. - 6658,633 тыс. рублей; 2023 г. - 4011,667 тыс. рублей; 2024 г. - 2660,800 тыс. рублей; 2025 г. - 0 тыс. рублей. - средства бюджета городского поселения составят 597,65 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 г. - 597,65 тыс. рублей. - средства федерального бюджета составят 346228,700 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 - 215160,500 тыс. рублей; 2023 - 131068,200 тыс. рублей. - средства областного бюджета составят 198982,214 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 - 11449,9 тыс. рублей; 2016 - 9685,498 тыс. рублей; 2017 - 13225,25 тыс. рублей; 2018 - 11813,109 тыс. рублей; 2019 - 20289,34 тыс. рублей; 2020 - 15109,10 тыс. рублей; 2021 г. - 48812,068 тыс. рублей; 2022 г. -30340,496 тыс. рублей; 2023 г. - 21155,624 тыс. рублей; 2024 г. - 17101,969 тыс. рублей; 2025 г. - 0 тыс. рублей. - внебюджетные источники, составят 700,336 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 105,102 тыс. рублей; 2017 - 161,132 тыс. рублей; 2018 - 434,102 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0 тыс. рублей; 2022 г. - 0 тыс. рублей; 2023 г. - 0 тыс. рублей; 2024 г. - 0 тыс. рублей; 2025 г. - 0 тыс. рублей; |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 36% в среднем по району относительно 2014 года. 2. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях на 15% относительно 2014 года. |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
На конец 2020 года на территории Завитинского муниципального округа функционировало 15 котельных. Преобладающее число источников теплоснабжения малой мощности, все они работают на твердом топливе.
В среднем по округу 35% тепловых сетей нуждается в замене.
Единственным источником водоснабжения в округе являются подземные воды. Изношенность водопроводных сетей составляет 45 %.
Исходя из существующего состояния коммунальной инфраструктуры округа, необходимо проведение инноваций, предусматривающих техническую модернизацию систем тепло-, и водоснабжения, обеспечение жилищно-коммунального хозяйства современными котлами, оборудованием, внедрение новых технологий энерго-, ресурсосбережения в котельных, системах теплоснабжения и водоснабжения; внедрение новых технологий мониторинга за расходом энергоресурсов.
Благодаря реализации муниципальных программ "Модернизация коммунальной инфраструктуры Завитинского района на 2009 - 2014 годы" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завитинского района на 2010 - 2014 годы" проведены мероприятия по замене ветхих сетей тепло-, водоснабжения сёл района, что значительно сократило износ сетей теплоснабжения (до 42%) и сетей водоснабжения (до 30%). Проведены мероприятия по установке приборов учёта в бюджетных учреждениях района, что значительно сократило потребление тепловой энергии.
Кроме того, благодаря вступлению в федеральный проект "Чистая вода" разработанного в рамках нацпроекта "Экология" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, который реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", к 2024 году в г. Завитинске будут реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, что позволит достигнуть обеспечения качественной питьевой водой жителей района "Южный" и центрального района г. Завитинска.
Одной из причин, усугубляющих финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства округа, является наличие дебиторской задолженности, часть которой признана в установленном порядке невозможной к взысканию.
Главная причина, приводящая к образованию задолженности, - это неплатежи населения. Низкий уровень собираемости платежей и взыскания задолженности населения обусловлен тем, что в структуре должников доминируют малодоходные группы, взыскать долг с которых не удается даже в случае положительного решения суда в силу отсутствия у них ликвидного имущества.
Указанная задолженность населения представляет собой денежные средства, недополученные предприятиями жилищно-коммунального хозяйства округа за оказанные услуги, то есть фактические их убытки. Это неблагоприятным образом сказывается на финансовом положении предприятий и, как следствие, на качестве оказываемых ими услуг.
Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, по причине роста энергоемкости в жилищно-коммунальном хозяйстве возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей округа.
Учитывая вышеуказанное, необходимым является принятие мер, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства округа.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнего Востока, Забайкалья и Амурской области, таких как:
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, его модернизация;
- снижение потребления всех видов ресурсов за счет применения передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий; сбалансированная тарифная политика;
- повышение уровня благоустроенности жилья и благоустройства населенных пунктов, качества жилищно-коммунальных услуг;
Исходя из этого, определены цели муниципальной программы:
Обеспечение доступности, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения.
Обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики.
Таблица N 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
1. |
Высокий износ коммунальной инфраструктуры, рост платы граждан за коммунальные услуги. |
Обеспечение надёжности систем теплоснабжения, водоснабжения Завитинского муниципального округа. |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском муниципальном округе |
2015 - 2025 годы |
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30% в среднем по округу. |
2. |
Высокие затраты при передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов в социальной сфере и коммунальном хозяйстве Завитинского округа. |
Снижение затрат при передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов в социальной сфере и коммунальном хозяйстве Завитинского муниципального округа. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе |
2015 - 2025 годы |
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях на 15% относительно 2015 года. |
4. Описание системы подпрограмм
Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм, которые предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение обозначенных целей, а также на решение наиболее важных задач муниципальной программы. На основе этого выделены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе";
2. Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском муниципальном округе";
3. Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения";
На решение задач и достижение целей программы ориентированы следующие основные мероприятия:
расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры;
разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, закупка контейнеров для сбора ТКО;
технические и технологические мероприятия энергосбережения;
организационные мероприятия энергосбережения;
создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Завитинском муниципальном округе;
Организационные мероприятия будут осуществляться на уровне муниципального округа.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы - 567138,994 тыс. рублей.
Источником финансирования программы являются средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Объём финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе" составляет 3581,462 тыс. рублей.
Объём финансирования подпрограммы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском муниципальном округе" составляет 557479,32 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" составляет 6078,212 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы округа из различных источников финансирования изложена в Приложении N 3 к муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам, в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.
Перечень целевых показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
Эффективность реализации муниципальной программы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
обеспечение населения и приравненных к нему категорий потребителей водой, тепловой энергией круглосуточно в отопительный период;
уменьшение просроченной задолженности населения перед теплоснабжающими организациями;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить бесперебойную поставку населению и приравненным к нему категориям потребителей тепловой энергии, воды;
снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 36% в среднем по району.
Коэффициенты значимости основных мероприятий муниципальной программы представлены в Приложении N 5 к муниципальной программе.
8. Риски реализации муниципальной программы
Меры управления рисками
Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Риски невыполнения программы
Наименование рисков |
Вероятность |
Сила влияния |
Меры управления рисками |
Риски, связанные с недофинансированием Программы | |||
Снижение объемов финансирования из районного бюджета |
средняя |
высокая |
мониторинг эффективности бюджетных вложений; определение приоритетов для первоочередного финансирования |
Недофинансирование со стороны местного бюджета |
средняя |
высокая |
Создание стимулов для участия предприятий ЖКХ в реализации программы; мониторинг эффективности бюджетных вложений |
Риски, связанные с изменением внешней среды | |||
Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
средняя |
высокая |
разработка предложений по регулированию форм и видов муниципальной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
Снижение актуальности мероприятий программы |
низкая |
средняя |
ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы |
Риски, связанные с человеческим фактором | |||
Недоверие со стороны организаций жилищно-коммунального хозяйства в части доступности мероприятий подпрограммы |
средняя |
средняя |
повышение открытости за счет информирования организаций жилищно-коммунального хозяйства об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной и муниципальной поддержки |
Недостаточная активность организаций жилищно-коммунального хозяйства |
средняя |
средняя |
Корректировка мероприятий программы с привлечением организаций жилищно-коммунального хозяйства |
Риски, связанные с недостоверностью информации (статистической, налоговой и т.д.) | |||
Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации |
средняя |
Высокая |
сотрудничество с налоговыми органами и органами статистики по взаимодействию и информационному обмену по показателям развития сферы жилищно-коммунального хозяйства; проведение мониторинга и анализа сферы жилищно-коммунального хозяйства; возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
Риски, связанные с негативными природными явлениями | |||
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения) |
средняя |
средняя |
Выработка скоординированных действий органов МСУ Завитинского муниципального округа по преодолению препятствий. |
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
I. Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе" (далее - Подпрограмма) |
Координатор подпрограммы |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Участники подпрограммы |
Администрация Завитинского муниципального округа, отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа, бюджетные учреждения Завитинского муниципального округа |
Цель подпрограммы |
Снижение затрат при передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Завитинского муниципального округа. |
Задачи подпрограммы |
Обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики. |
Объем ассигнований районного бюджета муниципальной подпрограммы с расшифровкой по годам ее реализации |
На финансирование подпрограммы планируется затратить 3581,462 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 480,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 363,2 тыс. рублей; 2018 г. - 22,8 тыс. рублей; 2019 г. - 381,301 тыс. рублей; 2020 г. - 334,261 тыс. рублей. 2021 г. - 499,9 тыс. рублей. 2022 г. - 500,0 тыс. рублей. 2023 г. - 500,0 тыс. рублей. 2024 г. - 500,0 тыс. рублей 2025 г. - 0 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях на 20% относительно 2015 исполняющий обязанности года. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения расходования топливно - энергетических ресурсов (далее - ТЭР). В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на ТЭР в себестоимости продукции и оказании услуг.
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Завитинского района, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами местного самоуправления Завитинского муниципального округа и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, реализация подпрограммы позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и ЖКХ, а также снизить нагрузку на население и бюджет Завитинского муниципального округа по оплате за потребленные ресурсы.
Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую энергию и воду, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию. В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.
Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ и подпрограмм энергосбережения. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования энергетики и коммунальных услуг.
3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Стратегия социально-экономического развития Амурской области до 2020 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора округа.
4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств в частности на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса.
Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
Целью подпрограммы является снижение затрат при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Завитинского муниципального округа.
Реализация подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Завитинского муниципального округа;
мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер.
К 2025 году ожидается достижение следующих результатов:
а) Доля бюджетных учреждений (далее - БУ) округа, оснащенных приборами учета, в общем количестве БУ округа - 100%.
б) Снижение потребления БУ округа топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 20% к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в базисном 2015 году.
в) Доля многоквартирных домов (далее - МКД) муниципального округа, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета, в общем количестве МКД округа - 100%.
г) Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы - 100%.
Задача подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе" заключается в обеспечении энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики.
3. Описание системы основных мероприятий
На решение задач подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Завитинского муниципального округа" направлены:
1. Технические и технологические мероприятия энергосбережения, включающие в себя:
1.1. Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы.
1.2. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения.
1.3. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды.
1.4. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиям, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.
1.5. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых сетей, холодного водоснабжения жилищного фонда.
1.6. Оптимизация режимов работы энерго-источников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.
1.7. Модернизация котельных, включая строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; внедрение систем автоматизации работы общекотельного и вспомогательного оборудования.
1.8. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения коммунальной инфраструктуры.
1.9. Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов.
1.10. Замена оборудования с завышенной мощностью.
1.11. Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения исходя из требований энергосбережения.
1.12. Замена светильников наружного освещения на светодиодные.
Для решения задачи "Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер" применяются мероприятия:
2. Организационные мероприятия энергосбережения, в том числе:
2.1. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.
2.2. Информационное, аналитическое, организационное, координационное сопровождение программы.
2.3. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.
3. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Завитинском муниципальном округе, обеспечение управления и мониторинг подпрограммы, информационное обеспечение реализации подпрограммы, то есть формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение, а также реализация федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях; разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в Приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Общий объем ассигнований местного бюджета подпрограммы планируемый на реализацию, составляет 3581,462 тыс. рублей:
Структура финансирования в целом представлена в таблице:
тыс. рублей | ||||
Год финансирования |
Всего, тыс. рублей |
Источник финансирования |
||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Внебюджетные источники |
||
Всего, в том числе |
3581,462 |
3581,462 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
480,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017 |
363,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
2018 |
22,80 |
22,80 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
381,301 |
381,301 |
0,0 |
0,0 |
2020 |
334,261 |
334,261 |
0,0 |
0,0 |
2021 |
499,9 |
499,9 |
0 |
0 |
2022 |
500,0 |
500,0 |
0 |
0 |
2023 |
500,0 |
500,0 |
0 |
0 |
2024 |
500,0 |
500,0 |
0 |
0 |
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Конечным результатом реализации подпрограммы энергосбережения является снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов.
II. Подпрограмма
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском муниципальном округе"
Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском муниципальном округе |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
3 |
Участники подпрограммы |
Администрация Завитинского муниципального округа, отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
4 |
Цель подпрограммы |
Обеспечение надёжности систем теплоснабжения, водоснабжения Завитинского муниципального округа. |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |
6 |
Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
На финансирование подпрограммы планируется затратить 557479,096 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. -11624,9 тыс. руб.; 2016 г. - 9857,1 тыс. руб.; 2017 г. - 13809,232 тыс. руб.; 2018 г. - 12637,211 тыс. руб.; 2019 г. - 19701,555 тыс. руб.; 2020 г. - 15669,225 тыс. руб. 2021 г. - 48471,018 тыс. руб. 2022 г. - 251391,936 тыс. руб. 2023 г. - 155395,091 тыс. руб. 2024 г. - 18921,969 тыс. руб. 2025 г. - 0 тыс. руб. В том числе средства местного бюджета составят 15406,162 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. -175,0 тыс. рублей; 2016 г. - 66,5 тыс. рублей; 2017 г. - 422,85 тыс. рублей; 2018 г. - 390,000 тыс. рублей; 2019 г. - 1205,132 тыс. рублей; 2020 г. - 1907,073 тыс. рублей; 2021 г. - 357,4 тыс. рублей; 2022 г. - 5890,940 тыс. рублей; 2023 г. - 3171,267 тыс. рублей; 2024 г. - 1820,0 тыс. рублей; 2025 г. - 0 тыс. рублей; - средства бюджета городского поселения составят 597,65 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 г. - 597,65 тыс. рублей. - средства федерального бюджета составят 346228,70 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 - 215160,50 тыс. руб.; 2023 - 131068,20 тыс. руб. - средства областного бюджета составят 194546,248 тыс. тыс. рублей в том числе по годам: 2015 - 11449,90 тыс. рублей; 2016 - 9685,498 тыс. рублей; 2017 - 13225, 25 тыс. рублей; 2018 - 11813,109 тыс. рублей; 2019 - 18496,423 тыс. рублей; 2020 - 13762,152 тыс. рублей; 2021 г. - 47515,968 тыс. рублей; 2022 г. - 30340,496 тыс. рублей; 2023 г. - 21155,624 тыс. рублей; 2024 г. - 17101,969 тыс. рублей; 2025 г. - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники, в том числе по годам составят 700,336 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 105,102 тыс. рублей; 2017 - 161,132 тыс. рублей; 2018 - 434,102 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 0,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; 2025 г. - 0,0 тыс. рублей; |
7 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30% в среднем по муниципального округу. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Благодаря реализации муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Завитинского муниципального округа 2014 - 2025 годы" проводятся мероприятия по замене тепло - водосетей района, капитальные ремонты котельных, замене котлов и котельного оборудования, бурение скважин водоснабжения, модернизация объектов водоотведения и др.
На сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.
В рамках долгосрочной целевой программы модернизации ЖКХ, реализуемой на протяжении 2009 - 2014 гг., было освоено 13,7 млн. рублей средств районного и областного бюджетов. Были проведены следующие работы:
реконструкция сетей теплоснабжения села Антоновка;
приобретение оборудования для котельных сел Албазинка, Верхнеильиновка, Болдыревка, Успеновка, Иннокентьевка;
замена 1600 м ветхих сетей теплоснабжения и 1250 м водоснабжения в сёлах Антоновка, Иннокентьевка, Куприяновка, Успеновка, Преображеновка, замена водопровода г. Завитинск в/г. 12.
замена тепломеханического оборудования в котельной с. Иннокентьевка;
прокладка сетей водоснабжения и теплоснабжения к стадиону "Факел".
В 2015 году в рамках муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе на 2015 - 2020 годы" проведены следующие мероприятия:
замена котла на котельной села Антоновка на сумму 101,739 тыс. руб. замена водопровода и участков теплотрассы к жилым домам с. Верхнеильиновка на сумму 172,853 тыс. руб.
замена участка тепломагистрали с. Иннокетьевка (ветка к клубу с. Иннокентьевка) на сумму 188,923 тыс. руб.;
ремонт оборудования в котельной с. Успеновка на сумму 61,485 тыс. руб.
В 2016 году в рамках муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе на 2015 - 2020 годы" проведены следующие мероприятия:
поставка водогрейного котла КВр-0,7 для котельной села Антоновка на сумму 266,874 тыс. руб. 57 копеек;
установка водогрейного котла КВр-0,7 в котельной села Антоновка за счет средств концессионера на сумму 105,102 тыс. руб.;
модернизация котельной села Иннокентьевка на сумму 515,667 тыс. руб.
В 2017 году в рамках муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе" проведены следующие мероприятия:
поставка двух водогрейных котлов КВр-0,7 для котельных сел Болдыревка, Куприяновка на сумму 693,846 тыс. руб. 67 копеек;
установка водогрейных котлов КВр-0,7 в котельных сел Болдыревка, Куприяновка за счет средств концессионера на сумму 161,132 тыс. руб.;
разработка схем теплоснабжения и водоснабжения в сельских поселениях района на сумму 199,900 тыс. руб.;
утепление участка теплотрассы в с. Антоновка на сумму 29,755 тыс. руб.;
приобретение электрокотла для школы с. Албазинка на сумму 100,0 тыс. руб.
В 2018 году в рамках муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе" проведены следующие мероприятия:
- замена водогрейных котлов в котельных сел Антоновка, Успеновка и Верхнеильиновка на сумму 1140,1 тысяч рублей;
- выполнены работы по устройству накопительной емкости на котельной
с. Успеновка на сумму 224,868 тысяч рублей;
- ремонт крыши в котельной с. Антоновка на сумму 110,040 тыс. рублей.
В 2019 году в рамках муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе" проведены следующие мероприятия:
- замена водогрейных котлов в котельных сел Антоновка, Верхнеильиновка, Иннокентьевка, в котельных N 8 и N 4 на сумму 3085,101 тысяч рублей;
- ремонт магистрального теплопровода к жилым домам в с. Верхнеильиновка на ,432 тысяч рублей;
- ремонт теплопровода в с. Антоновка 67,388 тыс. рублей.
В 2020 году в рамках муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе" проведены следующие мероприятия:
замена водогрейных котлов в котельных села Болдыревка, Куприяновка и в котельной N 4 на сумму 1378,17 тысяч рублей;
Ремонт кровли в котельной с. Успеновка на сумму 402,9 тыс. рублей;
Ремонт ограждающих конструкций в котельной с. Антоновка на сумму 150,5 тысяч рублей;
Установка приборов учета тепла в котельных с. Болдыревка, с. Верхнеильиновка, котельной N 8, с. Куприяновка, с. Антоновка на сумму 1500,0 тысяч рублей;
Ремонт сети водоснабжения в ГБУЗ АО "Завитинская больница", находящейся в собственности Завитинского района на сумму 237,82 тысяч рублей.
В 2021 году в рамках муниципальной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе" проведены следующие мероприятия:
выполнение работ по замене участка тепловодопровода от котельной к детскому социальному приюту в с. Антоновка на сумму 3015,778 тыс. рублей;
выполнение работ по замене участка сети холодного водоснабжения в подземном исполнении по ул. Комсомольская, г. Завитинск на сумму 3874,238 тыс. рублей;
выполнение работ по замене дымовой трубы, котельная N 1, г. Завитинск, ул. Куйбышева, 47А на сумму 2081,287 тыс. рублей;
выполнение работ по замене участка теплопровода от котельной к школе в с. Иннокентьевка на сумму 819,980 тыс. рублей;
выполнение работ по замене котлов КВм-3,15 ТТ на котельной N 6 г. Завитинска, ул. Чапаева, 30 "А" (4 шт.) на сумму 7156,66 тыс. рублей;
замена участка водопровода от водонапорной башни и ВНС на территории ГБУЗ АО "Завитинская больница" на сумму 953,111 тыс. рублей;
замена котла КВр-0,7, предоставляемого Заказчиком на котельной с. Верхнеильиновка на сумму 717,106 тыс. рублей;
выполнение работ по ремонту топки котла КВ.-ТС-4 - 150 на котельной N 5
на сумму 1026,343 тыс. рублей;
выполнение работ по замене участка трубопровода системы водоснабжения по ул. Солнечная, г. Завитинска на сумму 243,660 тыс. рублей;
выполнение работ по установке прибора учета тепла на котельной N 4 на сумму 400,0 тыс. рублей;
выполнение работ по установке систем химводо-подготовки в котельных N 1,2,5,6,7,9 г. Завитинска на сумму 1050,0 тыс. рублей;
выполнение работ по замене котла КВр -1,16 в котельной N 3 г. Завитинска на сумму 950,0 тыс. рублей;
выполнение работ по замене насоса ЭЦВ -6-10-140 в резерв на сумму 144,315 тыс. рублей;
выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования г. Завитинск на сумму 2037,0 тыс. рублей.
Несмотря на существенные улучшения, произошедшие в последние годы, ряд проблем в сфере ЖКХ еще только предстоит решить. Среди них следует отметить, прежде всего, следующие:
Жилищно-коммунальная отрасль в течение многих лет финансировалась по остаточному принципу, что сделало ее убыточной и депрессивной.
В целях взыскания долгов с населения предприятиями ЖКХ проводится претензионная работа.
Низкий уровень собираемости платежей и взыскания задолженности населения обусловлен тем, что в структуре должников доминируют малодоходные группы, взыскать долг, с которых не удается даже в случае положительного решения суда в силу отсутствия у них ликвидного имущества.
Указанная задолженность населения представляет собой денежные средства, недополученные предприятиями ЖКХ округа за оказанные услуги, то есть фактические их убытки. Это неблагоприятным образом сказывается на финансовом положении предприятий и, как следствие, на качестве оказываемых ими услуг.
Несмотря на то, что в настоящее время основное количество объектов коммунального хозяйства передано ресурсоснабжающим предприятиям по соглашениям концессии и часть мероприятий по реконструкции и модернизации выполняется за счет инвестиций ресурсоснабжающих организаций большая часть вложений в сферу ЖКХ - это средства областного и районного бюджетов, направляемые в рамках программ.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определяются Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнего Востока, Забайкалья и Амурской области, такими как привлечение инвестиций в ЖКХ, его модернизация, снижение потребления всех видов ресурсов за счет применения передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий, сбалансированная тарифная политика, повышение уровня благоустроенности жилья и благоустройства населенных пунктов, качества жилищно-коммунальных услуг.
Исходя из этого, определены цели и задачи подпрограммы:
Цель: Обеспечение надёжности систем теплоснабжения, водоснабжения Завитинского муниципального округа.
Задачи:
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые конечные результаты:
1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 30% в среднем по округу.
2. Своевременное обеспечение муниципальных образований района топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций.
3. Описание системы основных мероприятий подпрограммы
На решение задач и достижение целей подпрограммы ориентированы следующие основные мероприятия:
1) Обеспечение надёжности систем теплоснабжения, водоснабжения Завитинского муниципального округа (замена котельного оборудования в котельных округа, модернизация тепло - водосетей округа, строительство водозабора в районе "Южный" в рамках национального проекта "Чистая вода", модернизация сетей водоотведения в г. Завитинске).
2) Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
3) Подготовка документов и разработка проектов по реконструкции объектов ЖКХ муниципального округа.
4) Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, в том числе в части предоставления услуг бани (коммунальная услуга по отоплению здания бани, коммунальная услуга по электроснабжению здания бани, коммунальная услуга по водоснабжению, водоотведению здания бани, закуп угля для подогрева воды).
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования за счёт средств местного бюджета составит 15406,255 тыс. рублей.
Структура финансирования в целом представлена в таблице:
тыс. рублей | ||||||
Год финансирования |
Всего: |
Источник финансирования |
||||
местный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
бюджет городского поселения |
внебюджетные источники |
||
Всего, в том числе: |
557479,096 |
15406,162 |
194546,248 |
346228,70 |
597,65 |
700,336 |
2015 |
11624,90 |
175,0 |
11449,900 |
0 |
0 |
0,0 |
2016 |
9857,10 |
66,50 |
9685,498 |
0 |
0 |
105,102 |
2017 |
13809,232 |
422,85 |
13225,250 |
0 |
0 |
161,132 |
2018 |
12637,211 |
390,00 |
11813,109 |
0 |
0 |
434,102 |
2019 |
19701,555 |
1205,132 |
18496,423 |
0 |
0 |
0,0 |
2020 |
15669,225 |
1907,07 |
13762,152 |
0 |
0 |
0,0 |
2021 |
48470,885 |
357,401 |
47515,968 |
0 |
597,65 |
0 |
2022 |
251391,936 |
5890,940 |
30340,496 |
215160,500 |
0 |
0 |
2023 |
155395,091 |
3171,267 |
21155,624 |
131068,20 |
0 |
0 |
2024 |
18921,969 |
1820,0 |
17101,969 |
0 |
0 |
0 |
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Ожидается ежегодное софинансирование за счет средств бюджета округа в рамках аналогичной подпрограммы государственной программы Амурской области.
Администрация Завитинского муниципального округа осуществляет:
общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы;
постоянный мониторинг выполнения подпрограммных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 3 к муниципальной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 36% в среднем по муниципальному округу.
2. Своевременное обеспечение муниципальных образований топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры в среднем по муниципальному округу;
актуализация утверждённых схем теплоснабжения, водоснабжения;
запасы топлива.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить бесперебойную поставку населению и приравненным к нему категориям потребителей тепловой энергии, воды;
снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 30% в среднем по муниципальному округу.
III. Подпрограмма
"Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в Завитинском муниципальном округе" (далее - Подпрограмма) |
Координатор подпрограммы |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Участники подпрограммы |
Администрация Завитинского муниципального округа, отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Цель подпрограммы |
Повышение уровня благоустроенного жилья и благоустройства населенных пунктов Завитинского муниципального округа |
Задачи подпрограммы |
Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |
Объем ассигнований районного бюджета муниципальной подпрограммы с расшифровкой по годам ее реализации |
На финансирование подпрограммы планируется затратить 5776,109 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. - 2055,108 тыс. руб. 2020 г. - 1435,904 тыс. руб. 2021 г. -1336,2 тыс. руб. 2022 г. -267,693 тыс. руб. 2023 г. - 340,400 тыс. руб. 2024 г. - 340,800 тыс. руб. 2025 г. - 0,0 тыс. руб. В том числе средства местного бюджета составят 1340,143 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. - 262,192 тыс. рублей; 2020 г. - 88,958 тыс. рублей. 2021 г. - 40,084 тыс. руб. 2022 г. - 267,693 тыс. руб. 2023 г. - 340,400 тыс. руб. 2024 г. - 340,800 тыс. руб. 2025 г. - 0,0 тыс. руб. Средства областного бюджета составят 4435,966 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 г. - 1792,916 тыс. руб.; 2020 г. - 1346,950 тыс. руб. 2021 г. - 1296,100 тыс. руб. 2022 г. - 0,0 тыс. руб. 2023 г. - 0,0 тыс. руб. 2024 г. - 0,0 тыс. руб. 2025 г. - 0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
В результате реализации реформы по сбору и утилизации ТКО улучшится экологическая обстановка на территории населенных пунктов муниципального округа |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" накопление ТКО допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также правилам благоустройства муниципальных образований. Согласно п. 8.2.5 СанПин 2.1.2 2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10. 06.2010 N 64, для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. В соответствии со ст. 8 Федерального закона N 89-ФЗ с 01.01.2019 к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с ТКО относятся мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО. Постановлением Правительства Амурской области от 24.08.2017 N 408 утвержден Порядок накопления твердых коммунальных отходов на территории Амурской области, согласно которого оборудование контейнерных площадок в частном секторе осуществляется органами местного самоуправления.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определяются Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнего Востока, Забайкалья и Амурской области, такими как привлечение инвестиций в ЖКХ, его модернизация, снижение потребления всех видов ресурсов за счет применения передовых ресуро- и энергосберегающих технологий, сбалансированная тарифная политика, повышение уровня благоустроенности жилья и благоустройства населенных пунктов, качества жилищно-коммунальных услуг.
Исходя из этого, определены цели и задачи подпрограммы:
Цель: Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Задачи:
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.
Приобретение контейнеров для ТКО.
Ожидаемые конечные результаты:
Повышение уровня благоустроенного жилья и благоустройства населенных пунктов.
3. Описание системы основных мероприятий подпрограммы
На решение задач и достижение целей подпрограммы ориентированы следующие основные мероприятия:
1) Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории поселений Завитинского муниципального округа: с/с Албазинский, с/с Антоновский, с/с Болдыревский, с/с Белояровский, с/с Иннокентьевский, с/с. Куприяновский, с/с Преображеновский, с/с Успеновский, с/с Верхнеильиновский, (в 2019 году оборудовано 66 контейнерных площадок, в 2020 году оборудовано 24 контейнерных площадок, в 2021 году оборудовано 22 площадки). С начала реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами по Завитинскому муниципальному округу (включая г. Завитинск) установлено 259 площадок для сбора ТКО.
2) Приобретение контейнеров для ТКО (в 2020 году приобретен 101 контейнер, в 2021 году приобретено 43 контейнера). С начала реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами по Завитинскому муниципальному округу (включая г. Завитинск) приобретено и установлено 509 контейнеров для сбора ТКО.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования за счёт средств местного бюджета составит 1340,143 тыс. рублей.
Структура финансирования в целом представлена в таблице:
тыс. рублей | ||||
Год финансирования |
Всего: |
Источник финансирования |
||
местный бюджет |
областной бюджет |
Внебюджетные источники |
||
Всего, в том числе: |
5776,109 |
1340,143 |
4435,966 |
0 |
2019 |
2055,108 |
262,192 |
1792,916 |
0 |
2020 |
1435,904 |
88,958 |
1346,95 |
0 |
2021 |
1336,156 |
40,084 |
1296,072 |
0 |
2022 |
267,693 |
267,693 |
0 |
0 |
2023 |
340,400 |
340,400 |
0 |
0 |
2024 |
340,800 |
340,800 |
0 |
0 |
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Конечным результатом реализации подпрограммы обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения является повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, путем оборудования контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, а также установке контейнеров для ТКО.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы.
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
базисный год (2014) |
Значение планового показателя по годам реализации |
отношение последнего года к базисному году, % |
||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
|
Программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Завитинского муниципального округа" |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Снижение износа коммунальной инфраструктуры |
42 |
41,0 |
40,0 |
39,0 |
38,5 |
38,0 |
37,8 |
37,5 |
37 |
36,5 |
36,1 |
36 |
85,7 |
Снижение затрат при передаче и потребление топливно-энергетических ресурсов в социальной сфере и коммунальном хозяйстве Завитинского муниципального округа |
33,0 |
30,0 |
27,0 |
24,0 |
21,0 |
19 |
18 |
17,5 |
17 |
16 |
15,5 |
15 |
45,4 |
|||
1 |
Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском муниципальном округе" |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Снижение износа коммунальной инфраструктуры, % |
42 |
41,0 |
40,0 |
39,0 |
38,5 |
38,0 |
37,8 |
37,5 |
37 |
36,5 |
36,1 |
36 |
85,7 |
1.1 |
Выплата субсидий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения Завитинского муниципального округа |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги, % |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
100 |
1.2. |
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
0 |
0 |
0 |
2 |
111 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Населенные пункты муниципального округа, в которых установлены контейнерные площадки, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
2.1. |
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов Завитинского муниципального округа |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
количество установленных контейнеров, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 |
101 |
43 |
|
|
|
|
100 |
3. |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе " |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Доля бюджетных учреждений (далее БУ) округа, оснащённых приборами учёта в общем количестве БУ района, % |
81 |
90,5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
3.1. |
Технические и технологические мероприятия энергосбережения |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Снижение потребления БУ округа топливно-энергетических ресурсов ежегодно к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году, % |
9 |
12 |
15 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
27 |
300 |
3.2. |
Организационные мероприятия |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Доля специалистов МБУ, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента, процент |
16,6 |
33,2 |
49,8 |
66,4 |
83,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
60,2 |
3.3. |
Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Завитинском муниципальном округе |
Отдел муниципального хозяйства администрации Завитинского муниципального округа |
Количество принятых нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрацией Завитинского муниципального округа, штук |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
100 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта |
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском муниципальном округе" | ||||
1 |
Постановление главы Завитинского муниципального округа |
Утверждение, актуализация схем тепло, водоснабжения населенных пунктов Завитинского муниципального округа |
Администрация Завитинского муниципального округа |
2017 - 2018 2021 |
Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" | ||||
2 |
Постановление главы Завитинского муниципального округа |
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории Завитинского муниципального округа |
Администрация Завитинского муниципального округа |
2019 - 2025 гг. |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе" | ||||
3 |
Постановление главы Завитинского района |
Утверждение графика обучения специалистов муниципальных бюджетных учреждений по энергосбережению |
Администрация Завитинского муниципального округа |
2019 - 2023 гг. |
Приложение N 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы области из различных источников финансирования
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Муниципальная программа |
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе" |
Всего |
002 |
0502 |
53.0.00.0000 |
566836,667 |
12104,9 |
9857,1 |
14172,432 |
12660,011 |
22137,964 |
17439,394 |
50306,977 |
252159,629 |
156235,491 |
19762,769 |
0 |
федеральный бюджет |
346228,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
215160,50 |
131068,200 |
0,000 |
0,000 |
|||||
областной бюджет |
198982,214 |
11449,900 |
9685,498 |
13225,250 |
11813,109 |
20289,339 |
15109,10 |
48812,06 |
30340,496 |
21155,624 |
17101,969 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
20327,767 |
655,000 |
66,500 |
786,050 |
412,800 |
1848,625 |
2330,29 |
897,4 |
6658,633 |
4011,667 |
2660,800 |
0 |
|||||
Бюджет городского поселения |
597,650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
700,336 |
0,000 |
105,102 |
161,132 |
434,102 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
Подпрограмма 1 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском муниципальном округе" |
Всего |
002 |
0502 |
53.1.00.00000 |
3581,462 |
480,000 |
0,000 |
363,200 |
22,800 |
381,301 |
334,261 |
499,9 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
местный бюджет |
3581,462 |
480,000 |
0,000 |
363,200 |
22,800 |
381,301 |
334,261 |
499,9 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
Наименование основного мероприятия 1.1. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Всего |
002 |
0502 |
53.1.01.00000 |
3581,462 |
480,000 |
0,000 |
363,200 |
22,800 |
381,301 |
334,261 |
499,9 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
местный бюджет |
3581,462 |
480,000 |
0,000 |
363,200 |
22,800 |
381,301 |
334,261 |
499,9 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
Мероприятия 1.1.1 |
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Всего |
002 |
0502 |
53.1.01.00660 |
3581,462 |
480,000 |
0,000 |
363,200 |
22,800 |
381,301 |
334,261 |
499,9 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
местный бюджет |
3581,462 |
480,000 |
0,000 |
363,200 |
22,800 |
381,301 |
334,261 |
499,9 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0,000 |
|||||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
Подпрограмма 2 |
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Завитинском муниципальном округе" |
Всего |
002 |
0502 |
53.2. 00.00000 |
557479,096 |
11624,900 |
9857,100 |
13809,232 |
12637,211 |
19701,555 |
15669,225 |
48471,01 |
251391,936 |
155395,091 |
18921,969 |
0 |
федеральный бюджет |
346228,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
215160,500 |
131068,200 |
0,000 |
0,000 |
|||||
областной бюджет |
194546,248 |
11449,900 |
9685,498 |
13225,250 |
11813,109 |
18496,423 |
13762,2 |
47515,9 |
30340,496 |
21155,624 |
17101,969 |
0 |
|||||
местный бюджет |
15406,162 |
175,000 |
66,500 |
422,850 |
390,000 |
1205,132 |
1907,073 |
357,4 |
5890,940 |
3171,267 |
1820,0 |
0 |
|||||
бюджет городского поселения |
597,650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
700,336 |
0,000 |
105,102 |
161,132 |
434,102 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
Наименование основного мероприятия 2.3. |
Финансовое обеспечение мероприятий по повышению качества и надежности обслуживания населения в части предоставления услуг бани |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.03.00000 |
1245,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,7 |
500,385 |
370,0 |
370,0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
1245,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,7 |
500,385 |
370,0 |
370,0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Мероприятия 2.3.1 |
Финансовое обеспечение на мероприятия по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, в том числе в части предоставления услуг бани |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.03.00070 |
1245,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,7 |
500,385 |
370,0 |
370,0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
1245,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,7 |
500,385 |
370,0 |
370,0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Наименование основного мероприятия 2.5. |
Мероприятия направленные на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.G5.00000 |
360542,225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224055,503 |
136486,722 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
346228,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215160,500 |
131068,200 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
10708,103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6654,448 |
4053,655 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
3605,422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2240,555 |
1364,867 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Мероприятия 2.5.1 |
Мероприятия направленные на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.G5.52430 |
360542,225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224055,503 |
136486,722 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
346228,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215160,500 |
131068,200 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
10708,103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6654,448 |
4053,655 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
3605,422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2240,555 |
1364,867 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Наименование основного мероприятия 2.2. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.02.00000 |
145372,231 |
10949,900 |
8969,457 |
12564,100 |
10729,009 |
14132,859 |
12899,822 |
23821,177 |
17101,969 |
17101,969 |
17102,0 |
0 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
областной бюджет |
145372,231 |
10949,900 |
8969,457 |
12564,100 |
10729,009 |
14132,859 |
12899,822 |
23821,177 |
17101,969 |
17101,969 |
17102,0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
мероприятия 2.2.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций (иные бюджетные ассигнования) |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.02.87120 |
145372,231 |
10949,900 |
8969,457 |
12564,100 |
10729,009 |
14132,859 |
12899,822 |
23821,177 |
17101,969 |
17101,969 |
17102,0 |
0 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
областной бюджет |
145372,231 |
10949,900 |
8969,457 |
12564,100 |
10729,009 |
14132,859 |
12899,822 |
23821,177 |
17101,969 |
17101,969 |
17101,969 |
0 |
|||||
местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
Наименование основного мероприятия 2.1. |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.01.00000 |
44546,155 |
675,000 |
887,643 |
1245,132 |
1908,202 |
5568,696 |
2769,403 |
22608,1 |
7734,079 |
1150,0 |
1150,0 |
0 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
областной бюджет |
36530,764 |
500,000 |
716,041 |
661,150 |
1084,100 |
4363,564 |
862,33 |
21759,5 |
6584,079 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
местный бюджет |
6819,255 |
175,000 |
66,500 |
422,850 |
390,000 |
1205,132 |
1907,073 |
352,7 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
0 |
|||||
бюджет городского поселения |
495,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
700,336 |
0,000 |
105,102 |
161,132 |
434,102 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
мероприятия 2.1.1 |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.01.S7400 |
44546,155 |
675,000 |
887,643 |
1245,132 |
1908,202 |
5568,696 |
2769,403 |
22608,1 |
7734,079 |
1150,0 |
1150,0 |
0 |
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
областной бюджет |
36530,764 |
500,000 |
716,041 |
661,150 |
1084,100 |
4363,564 |
862,33 |
21759,5 |
6584,079 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
местный бюджет |
6819,255 |
175,000 |
66,500 |
422,850 |
390,000 |
1205,132 |
1907,073 |
352,7 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
0 |
|||||
бюджет городского поселения |
495,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
700,336 |
0,000 |
105,102 |
161,132 |
434,102 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
|||||
Наименование основного мероприятия 2.4. |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (разработка или актуализация схемы теплоснабжения городского поселения "Город Завитинск") |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.04.00000 |
3123,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2037,0 |
500,0 |
286,4 |
300,0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
1935,150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1935,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
1086,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
286,4 |
300,0 |
0 |
|||||
бюджет городского поселения |
101,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
мероприятия 2.4.1. |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (разработка или актуализация схемы теплоснабжения городского поселения "Город Завитинск") |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.04.S7410 |
3123,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2037,0 |
500,0 |
286,4 |
300,0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
1935,150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1935,15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
1086,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
286,4 |
300,0 |
0 |
|||||
Бюджет городского поселения |
101,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Наименование основного мероприятия 2.6. |
Мероприятия по подготовке документов и разработке проектов по реконструкции объектов ЖКХ |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.06.00000 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Бюджет городского поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
мероприятия 2.6.1. |
Мероприятия по подготовке документов и разработке проектов по реконструкции объектов ЖКХ |
Всего |
002 |
0502 |
53.2.06.10060 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
бюджет городского поселения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Подпрограмма 3 |
Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |
Всего |
002 |
0502 |
53.3.00 00000 |
5776,109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2055,108 |
1435,9 |
1336,2 |
267,693 |
340,400 |
340,800 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
4435,966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1792,916 |
1346,95 |
1296,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
1340,143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262,192 |
88,958 |
40,1 |
267,693 |
340,400 |
340,800 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Наименование основного мероприятия 3.1. |
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов" |
Всего |
002 |
0502 |
53.3.01.00000 |
5776,109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2055,108 |
1435,9 |
1336,2 |
267,693 |
340,400 |
340,800 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
4435,966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1792,916 |
1346,95 |
1296,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
1340,143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262,192 |
88,958 |
40,1 |
267,693 |
340,400 |
340,800 |
0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Мероприятия оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 3.1.1. |
"Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов" |
Всего |
002 |
0502 |
53.3. 01.S7330
53.3.01.S7330 |
5776,1092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2055,108 |
1435,9 |
1336,2 |
267,693 |
340,400 |
340,800 |
0 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
4435,966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1792,916 |
1346,95 |
1296,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
местный бюджет |
1340,143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262,192 |
88,958 |
40,1 |
267,693 |
340,400 |
340,800 |
0 |
|||||
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление главы Завитинского муниципального округа Амурской области от 8 июня 2022 г. N 507 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.