Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 21.09.2023 N 1342
"Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 26.09.2003 N 1749
Согласовано Утверждаю
Заместитель главы администрации Управление муниципального
города Пензы имущества города Пензы
_______________________________ _______________________________
"__" __________________________ "__" __________________________
Согласовано Согласовано
Управление экономического Отраслевое Управление / Комитет
развития администрации города
Пензы
_______________________________ _______________________________
"__" __________________________ "__" __________________________
Программа
деятельности муниципального унитарного предприятия
___________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ___________ год
г. ________________
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества: |
|
реестровый номер |
|
дата присвоения реестрового номера |
|
3. Юридический адрес (местонахождение) |
|
4. Почтовый адрес |
|
5. Отрасль |
|
6. Основной вид деятельности |
|
7. Размер уставного фонда |
|
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
9. Телефон (факс) |
|
10. Адрес электронной почты |
|
Сведения о руководителе предприятия | |
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата трудового договора |
|
номер трудового договора |
|
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор |
|
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: |
|
начало |
|
окончание |
|
14. Телефон (факс) |
|
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
1.1. _______________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
_________________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы, деятельности
_________________________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения
_________________________________________________________________________
в текущем году)
1.2. _______________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
_________________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
_________________________________________________________________________
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
|
Мероприятие |
Источник финансирования |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
||||||
за год - всего |
в том числе |
планируемый год |
год, следующий за планируемым |
второй год, следующий за планируемым |
||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
амортизации |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
бюджета города |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
2. Производственная сфера | ||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
2.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
амортизации |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
бюджета города |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
3.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
амортизации |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
бюджета города |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
4. Социальная сфера | ||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
4.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
4.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
4.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
амортизации |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
бюджета города |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
| ||||||||||
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
амортизации |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
бюджета города |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
Примечания.
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
тыс. рублей
Наименование показателя |
Код |
Сумма |
||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
год |
||
Выручка |
2110 |
|
|
|
|
|
Себестоимость продаж, в том числе: |
2120 |
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала |
2121 |
|
|
|
|
|
Отчисления от ФОТ |
2122 |
|
|
|
|
|
Материалы |
2123 |
|
|
|
|
|
ГСМ |
2124 |
|
|
|
|
|
Амортизация |
2125 |
|
|
|
|
|
Коммунальные расходы, используемые в процессе производственного цикла |
2126 |
|
|
|
|
|
Охрана труда |
2127 |
|
|
|
|
|
Прочие прямые расходы |
2128 |
|
|
|
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
2210 |
|
|
|
|
|
Управленческие расходы, в том числе: |
2220 |
|
|
|
|
|
ФОТ |
2221 |
|
|
|
|
|
Отчисления от ФОТ |
2222 |
|
|
|
|
|
Амортизация |
2223 |
|
|
|
|
|
Коммунальные расходы |
2224 |
|
|
|
|
|
Налоги |
2225 |
|
|
|
|
|
Прочие |
2226 |
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
|
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
|
|
|
|
|
Проценты к получению |
2320 |
|
|
|
|
|
Проценты к уплате |
2330 |
|
|
|
|
|
Прочие доходы, в том числе: |
2340 |
|
|
|
|
|
|
2341 |
|
|
|
|
|
|
2342 |
|
|
|
|
|
Прочие расходы, в том числе: |
2350 |
|
|
|
|
|
|
2351 |
|
|
|
|
|
|
2352 |
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
2410 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
текущий налог на прибыль |
2411 |
|
|
|
|
|
отложенный налог на прибыль |
2412 |
|
|
|
|
|
Прочее |
2460 |
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
|
|
|
|
|
Платежи за счет чистой прибыли |
2450 |
|
|
|
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 |
|
|
|
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 |
|
|
|
|
|
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода |
2530 |
|
|
|
|
|
Совокупный финансовый результат периода |
2500 |
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 |
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
2910 |
|
|
|
|
|
Штрафные санкции и возмещение |
2920 |
|
|
|
|
|
Кредиты и займы |
2930 |
|
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, из них: |
2940 |
|
|
|
|
|
- за счет бюджета города Пензы |
2941 |
|
|
|
|
|
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
______________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________ год
(планируемый период)
тыс. рублей
|
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
За год |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города(*) |
|
|
|
|
|
(*) Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города в планируемом году, по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
__________________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
За год |
1 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность (человек) |
|
|
|
|
|
3 |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
|
|
|
4 |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
_______________________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________________________ годы
(два года, следующие за планируемым)
(тыс. рублей)
|
|
__________ год (год, следующий за планируемым) |
___________ год (второй год, следующий за планируемым) |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города(*) |
|
|
(*) Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города в данном году, по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания.
1. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующие за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития города.".
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 21 сентября 2023 г. N 1342 "О внесении изменений в постановление главы администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.