Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации городского округа "Усинск"
от 25 января 2023 года N 111
Утверждена
постановлением администрации
городского округа "Усинск"
от 17 января 2020 года N 44
(приложение)
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
|||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск"; Территориальные органы администрации муниципального образования городского округа "Усинск"; Управление образования администрации МО ГО "Усинск" |
|||||||
Участники муниципальной программы |
Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальные перевозки" муниципального образования городского округа "Усинск" |
|||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения 2. Повышение безопа сности дорожного движения |
|||||||
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ |
|||||||
Цель муниципальной программы |
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения |
|||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса. 2. Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествий |
|||||||
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
Дорожно-транспортные происшествия |
|||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2025 гг. |
|||||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрено участие в региональных проектах |
|||||||
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем софинансирования 885 279,6 тыс. руб., в т.ч. по годам |
|||||||
По источникам финансирования |
Всего нарастающим итогом |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего, в том числе: |
885 279,6 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
84 728,3 |
79 034,8 |
77 915,9 |
|
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
885 279,6 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
84 728,3 |
79 034,8 |
77 915,9 |
|
Местного бюджета |
510 093,0 |
124 949,2 |
51 102,5 |
190 866, 1 |
48 203,7 |
47 945,9 |
47 025,5 |
|
Внебюджетные источники |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы |
|
|||||||
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Сокращение дорожно-транспортных происшествий. 2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
Раздел "Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере социально-экономического развития"
Приоритеты муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинск" определены Стратегией социа льно-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинск" до 2025 года. Приоритеты муниципальной политики в сфере социально-экономического раз вития муниципального образования городского округа "Усинск" определены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинс к" до 2025 года.
Главной стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинск" является удовлетворение потребностей общее тва в качественных, безопасных транспортных услугах, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог за счет повышения уровня благоустройства города и модернизации социальной сферы.
Приоритетным направлением реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (далее - Программа) является развитие транспортной системы в г ородском округе, а именно:
развитие транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей актуальные потребности населения и экономики МО ГО "Усинск";
оптимизация транспортной системы на основе системы стандартов предоставления транспортных услуг;
обеспечение готовности транспортной системы к изменениям потребностей основных потребителей транспортных услуг;
координация деятельности субъектов транспортной системы и регулирование рынка транспортных услуг;
управление ресурсным потенциалом транспортной системы;
обеспечение устойчивости и управляемости транспортной системы;
обеспечение безопасности дорожного движения;
реализация мероприятий, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешех одов, в том числе несовершеннолетних.
Цель Программы - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасно сти дорожного движения.
Задачи Программы:
1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг трансп ортного комплекса.
2. Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествий.
Тенденции развития:
повышение доступности и улучшение качества оказания транспортных услуг населению; повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети; повышение общего уровня безопасности дорожного движения;
формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО ГО "Усинск"; реализация мероприятий по формированию культуры поведения дошкольников на дорогах и улицах, ориентирования в доро жно-транспортной ситуации.
В целом Программа будет способствовать созданию максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономич еского развития муниципального образования городского округа "Усинск".
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм представлены в приложении к Программе (Таблица 1).
Перечень и характеристики основных мероприятий Программы представлены в приложении к Программе (Таблица 2).
Информация по финансовому обеспечению Программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлена в приложении к Программе (Таблица 3).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлены в приложении к Программе (Таблица 4).
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми представлена в приложении к Программе (Таблица 5).
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа "Усинск"; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа "Усинск"; Территориальные органы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
|||||||||
Участники подпрограммы |
Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальные перевозки" муниципального образования городског о округа "Усинск" |
|||||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ |
|||||||||
Цель подпрограммы |
Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса |
|||||||||
Задача подпрограммы |
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы |
|||||||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значени, отвечающих нормативным требованиям. 3. Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте. 4. Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям. 5. Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог |
|||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2025 гг. |
|||||||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
В рамках подпрограммы не предусмотрено участие в региональных проектах |
|||||||||
Объемы финансирования подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования 807 779,9 тыс. руб., в т.ч. по годам |
|||||||||
По источникам финансирования |
Всего нарастающим итогом |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
Всего, в том числе: |
807 779,9 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228, 3 |
70 468, 2 |
64 774, 7 |
63 655, 9 |
|||
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
807 779,9 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228, 3 |
70 468, 2 |
64 774, 7 |
63 655, 9 |
|||
Местного бюджета |
432 593,4 |
119 733,6 |
41 034,6 |
171 430, 2 |
33 943, 7 |
33 685, 8 |
32 765, 4 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы |
|
|||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц в муниципальном образовании. 2. Обеспечение потребности населения и экономики муниципального образования в качественных, доступных и безопасных услугах воздушном транспорте, водном транспорте, автомобильном транспорте. 3. Качественное обустройство ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Повышение уровня транспортного обслуживания населения путем повышения своевременности, предсказуемости, ритмичности и безопасности функционирования транспортной системы |
Паспорт
подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа "Усинск"; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Усинск"; Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск"; Территориальные органы администрации муниципального образования городского округа "Усинск" |
|||||||
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ |
|||||||
Цель подпрограммы |
Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
|||||||
Задача подпрограммы |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
|||||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий. 2. Уровень преступности |
|||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2025 годы |
|||||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
В рамках подпрограммы не предусмотрено участие в региональных проектах |
|||||||
Объемы финансирования подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования 77 499,5 тыс. руб., в т.ч. по годам |
|||||||
По источникам финансирования |
Всего нарастающим итогом |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего, в том числе: |
77 499,5 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
14 260,0 |
14 260,0 |
14 260,0 |
|
Бюджет муниципального образования, из них за сч ет средств: |
77 499,5 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
14 260,0 |
14 260,0 |
14 260,0 |
|
Местного бюджета |
77 499,5 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
14 260,0 |
14 260,0 |
14 260,0 |
|
Внебюджетные источники |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы |
|
|||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 2. Сокращение удельного веса зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и скверах |
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"
Таблица 1
Перечень
и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
N пп |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значения индикатора (показателя) |
|||||||||
2018 год факт |
2019 год факт/оценка |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Ответственное структурное подразделение |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | ||||||||||||||
1. |
Дорожно-транспортные происшествия |
единиц |
|
ИЦ; ИЗ; ИС |
59 |
44 |
61 |
35 |
34 |
33 |
33 |
33 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
|
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" | ||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы | ||||||||||||||
2. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значени |
% |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
78,07 |
79,16 |
80,70 |
81,83 |
83,01 |
84,20 |
85,38 |
86,57 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
|
3. |
Доля отремонтированной уличной сети с твердым покрытием, в отношении которой проведен ремонт в общей протяженности уличной сети |
% |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
5,51 |
5,56 |
5,59 |
5,62 |
5,90 |
6,18 |
6,74 |
7,30 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
|
4. |
Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значе ния, отвечающих нормативным требованиям |
единиц |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
|
5. |
Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте |
(поезд ок/чел., в год) |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
6 |
7 |
5 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
Администрация МО ГО "Усинск" |
|
6. |
Доля протяженности внутрипоселковых дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог |
(%, в год) |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИС |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
|
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного жвижения" | ||||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения | ||||||||||||||
7 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
случаев на 100 тыс. населения |
|
ИЦ; ИЗ; ИС |
13,7 |
13,9 |
21,0 |
9,4 |
7,1 |
4,8 |
2,4 |
2,4 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
Таблица 2
Перечень
и характеристики основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Основные направления реализации |
Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы | |||||||||||
|
Проектные мероприятия |
||||||||||
|
Процессные мероприятия |
||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
2020 год |
2025 год |
Содержание ледовых переправ, автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
|||||
2. |
Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Управление жилищно -коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
2020 год |
2025 год |
Содержание автомобил ьных дорог общего поль зования местного значе ния "Подъезда к водоза бору на р. Усе, "Подъезд кд.Акись, Подъезд к д. Н овикбож |
Доля протяженности автомобиль ных дорог общего пользования м естного значения, отвечающих н ормативным требованиям, в общ ей протяженности автомобильны х дорог общего пользования мес тного значения |
|||||
3. |
Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО "Усинск" |
Администр ация МО ГО "Усинск" |
2020 год |
2025 год |
Организация обслужива ния населения автомоб ильным, речным, возду шным транспортом |
Транспортная подвижность насе ления на автомобильном, возду шном и водном транспорте |
|||||
4. |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
2020 год |
2025 год |
Приведение в нормативное состояние улиц г. Усинска |
Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям |
|||||
5. |
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий ре гионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное сос тояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципал ьных образований (R1) |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
2020 год |
2025 год |
Приведение в нормативное состояние улиц г. Усинска |
Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям |
|||||
6. |
Основное мероприятие 1.6. Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Администрация с. Усть-Лыжа |
2020 год |
2025 год |
Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог |
|||||
7. |
Основное мероприятие 1.7. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
2022 год |
2025 год |
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения "Подъезда к водозабору на р. Усе" |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
|||||
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения" | |||||||||||
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения | |||||||||||
|
Проектные мероприятия |
||||||||||
|
Процессные мероприятия |
||||||||||
ГАРАНТ:Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником | |||||||||||
7. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" Администрация с. Усть-Уса |
2020 год |
2025 год |
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Дорожно-транспортные происшествия |
|||||
8. |
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Управление образования АМО ГО "Усинск" |
2020 год |
2025 год |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
|||||
9. |
Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |
Администрация МО ГО "Усинск" |
2020 год |
2025 год |
Содействие в уменьшении уровня зарегистрированной преступности |
Дорожно-транспортные происшествия. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
Таблица 3
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие транспортной системы |
Всего |
885 279,6 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
84 728,3 |
79 034,8 |
77 915,9 |
Администрация МО ГО "Усинск" |
354 025,3 |
50 976,7 |
62 411,1 |
64 799,9 |
62 801,9 |
57 077, 3 |
55 958, 4 |
||
Управление жили щно-коммунального хозяйства AM О ГО "Усинск" |
528 189,4 |
157 472,4 |
17 261,4 |
287 614, 3 |
21 926,3 |
21 957, 4 |
21 957, 5 |
||
Управление образования АМО ГО "Усинск" |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация с. Щельябож |
1 481,6 |
600,0 |
881,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация с. Усть-Лыжа |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация с. Усть-Уса |
933,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения |
Всего |
807 779,9 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228, 3 |
70 468,2 |
64 774, 7 |
63 655, 9 |
|
Администрация МО ГО "Усинск" |
332 827,0 |
50 976,7 |
59 461,0 |
58 344,4 |
58 871,0 |
53 146, 4 |
52 027, 5 |
||
Управление жилищно-коммунального хозяйства AMО ГО "Усинск" |
472 854,1 |
152 289,0 |
10 827,3 |
274 883, 9 |
11 597,2 |
11 628, 3 |
11 628, 4 |
||
Администрация с. Щельябож |
1 481,6 |
600,0 |
881,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация с. Усть-Лыжа |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
58 132,5 |
10 057,7 |
8 296,4 |
12 175,7 |
9 180,1 |
9211,2 |
9 211,3 |
Администрация МО ГО "Усинск" |
1 650,1 |
1 650,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление жилищно-коммунального хозяйства AMО ГО "Усинск" |
55 000,8 |
7 807,6 |
7 414,8 |
12 175,7 |
9 180,1 |
9211,2 |
9 211,3 |
||
Администрация с. Щельябож |
1 481,6 |
600,0 |
881,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Управление жили щно-коммунальн ого хозяйства AM О ГО "Усинск" |
16 474,4 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2417,4 |
2 417,1 |
2417,1 |
2417,1 |
Мероприятие 1.2.1. |
Содержание автом обильных дорог об щего пользования местного значения за счет средств бю джета МО ГО "Усинск" (содержание "Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Xарьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинск а)", "Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги "Акись - Ошкурья"), "Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги "Усть-Уса - Xарьягинский") |
Управление жили щно-коммунального хозяйства AMО ГО "Усинск" |
16 474,4 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2417,4 |
2 417,1 |
2417,1 |
2417,1 |
Основное мероприятие 1.3. |
Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО "Усинск" |
Администрация МО ГО "Усинск" |
331 176,9 |
49 326,6 |
59 461,0 |
58 344,4 |
58 871,0 |
53 146, 4 |
52 027, 5 |
Мероприятие 1.3.1. |
Пассажирские воздушные перевозки |
Администрация МО ГО "Усинск" |
110787,1 |
16 106,8 |
22 405,8 |
19 659,6 |
21 346,6 |
15 628, 1 |
15 640, 2 |
Мероприятие 1.3.2. |
Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории МО ГО "Усинск" |
Администрация МО ГО "Усинск" |
220 389,7 |
33 219,8 |
37 055,1 |
38 684,7 |
37 524,4 |
37 518, 3 |
36 387, 3 |
Основное мероприятие 1.4. |
Реализация меройриятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |
Управление жилищно-коммунального хозяйства AMО ГО "Усинск" |
348 120,0 |
87 829,2 |
0,0 |
260 290, 8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация отдельных мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации |
Управление жилищно-коммунального хозяйства AMО ГО "Усинск" |
258 323,2 |
0,0 |
0,0 |
258 323, 2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц населенных пунктов МО ГО "Усинск" |
Управление жилищно-коммунального хозяйства AMО ГО "Усинск" |
89 796,9 |
87 829,2 |
0,0 |
1 967,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.5. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) |
Управление жилищно-коммунального хозяйства AMО ГО "Усинск" |
53 258,9 |
53 258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1. 6. |
Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Администрация с. Усть-Лыжа |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1. 7. |
Народный проект в сфере дорожной деятельности |
Управление жили щно-коммунального хозяйства AMО ГО "Усинск" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 1.7.1. |
Выполнение работ по ремонту дорожного полотна и замене дорожных знаков на автомобильной дороге подъезд к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Ус инска) |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Повышение безопасности дорожного движения |
Всего |
77 499,5 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
14 260,0 |
14 260, 0 |
14 260, 0 |
|
Администрация МО ГО "Усинск" |
21 198,3 |
0,0 |
2 950,1 |
6 455,5 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
||
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
55 335,3 |
5 183,4 |
6 434,1 |
12 730,4 |
10 329,1 |
10 329, 1 |
10 329, 1 |
||
Управление образования АМО ГО "Усинск" |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация с. Усть-Уса |
933,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2. 1 |
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Всего |
59 013,6 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 471,0 |
10 329,1 |
10 329, 1 |
10 329, 1 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
55 335,3 |
5 183,4 |
6 434,1 |
12 730,4 |
10 329,1 |
10 329, 1 |
10 329, 1 |
||
Администрация с. Усть-Уса |
933,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация МО ГО "Усинск" |
2 744,6 |
0,0 |
254,0 |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1. |
Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети "искусственными неровностями", обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках улич но-дорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготов лению и монтажу выносных консолей |
Управление жили щно- коммунальн ого хозяйства АМ О ГО "Усинск" |
36 326,8 |
3 248,4 |
3 191,3 |
6 033,7 |
7 951,1 |
7 951,1 |
7 951,1 |
Мероприятие 2.1.2. |
Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
7 480,4 |
1 105,8 |
1 492,5 |
748,1 |
1 378,0 |
1 378,0 |
1 378,0 |
Мероприятие 2.1.3. |
Техническое обслуживание светофорных объектов |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
7 519,8 |
829,2 |
1 750,3 |
1 940,3 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Мероприятие 2.1.4. |
Обеспечение безоп асности дорожного движения внутрипо селковых дорог |
Администрация с. Усть-Уса |
933,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 2.1.5. |
"Приобретение проекта организации дорожного движения" |
Администрация МО ГО "Усинск" |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 2.1.6. |
Строительство линий уличного и дорожного освещения |
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск" |
4 008,2 |
0,0 |
0,0 |
4 008,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 2.1.7. |
Мероприятие по укреплению материально-технического оснащения ОМВД России по г. Усинску |
Администрация МО ГО "Усинск" |
254,0 |
0,0 |
254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2. |
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизм а |
Управление образования АМО ГО "Усинск" |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2. 3. |
Профилактика правонарушений в об щественных местах и на улице |
Администрация МО ГО "Усинск" |
18 453,7 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
Таблица 4
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целево прогр аммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие транспортной системы |
Всего в том числе: |
885 279,6 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
84 728,3 |
79 034,8 |
77 915,9 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
885 279,5 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
84 728,3 |
79 034, 8 |
77 915,9 |
||
Местного бюджета |
509 842,9 |
124 949,2 |
51 102, 5 |
190 616,1 |
48 203,7 |
47 945,9 |
47 025, 5 |
||
Внебюджетные источники |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения |
Всего в том числе: |
807 779,9 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228,3 |
70 468,2 |
64 774,7 |
63 655,9 |
|
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
807 780,0 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228,3 |
70 468,2 |
64 774,7 |
63 655,9 |
||
Местного бюдж ета |
432 593,4 |
119 733,6 |
41 034, 6 |
171 430,2 |
33 943,7 |
33 685,8 |
32 765,4 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего в том числе: |
58 132,5 |
10 057,7 |
8 296,4 |
12 175,7 |
9 180,1 |
9211,2 |
9211,3 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
58 132,5 |
10 057,7 |
8 296,4 |
12 175,7 |
9 180,1 |
9211,2 |
9211,3 |
||
Местного бюджета |
10 369,5 |
3 046,6 |
1 252,3 |
608,8 |
1 799,8 |
1 830,9 |
1 831,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего в том чи еле: |
16 474,4 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 417,4 |
2417,1 |
2417,1 |
2 417,1 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
16 474,4 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 417,4 |
2 417,1 |
2417,1 |
2 417,1 |
||
Местного бюдж ета |
2 046,2 |
959,6 |
989,6 |
24,5 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Транспортное обслужив ание населения в границах МО ГО "Усинск" |
Всего в том числе: |
331 176,9 |
49 326,6 |
59 461, 0 |
58 344,4 |
58 871, 0 |
53 146, 4 |
52 027, 5 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
331 176,9 |
49 326,6 |
59 461, 0 |
58 344,4 |
58 871, 0 |
53 146, 4 |
52 027, 5 |
||
Местного бюдж ета |
200 069,4 |
27 365,6 |
38 175, 4 |
39 667,7 |
32 119, 7 |
31 830, 7 |
30 910, 2 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |
Всего в том числе: |
348 120,0 |
87 829,2 |
0,0 |
260 290, 8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
348 120,0 |
87 829,2 |
0,0 |
260 290, 8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
218 958,5 |
87 829,2 |
0,0 |
131 129, 3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) |
Всего в том числе: |
53 258,9 |
53 258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
53 258,9 |
53 258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюдж ета |
532,6 |
532,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Всего в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюдж ета |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.7. |
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности |
Всего в том чи сле: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Повышение безопасности дорожного движения |
Всего в том числе: |
77 499,5 |
5 215,6 |
10 068, 0 |
19 435,9 |
14 260, 0 |
14 260, 0 |
14 260, 0 |
|
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
77 499,5 |
5 215,6 |
10 068, 0 |
19 435,9 |
14 260, 0 |
14 260, 0 |
14 260, 0 |
||
Местного бюджета |
77 249,5 |
5 215,6 |
10 068, 0 |
19 185,9 |
14 260, 0 |
14 260, 0 |
14 260, 0 |
||
Внебюджетные источники |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Всего в том числе: |
59 013,6 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 471,0 |
10 329, 1 |
10 329, 1 |
10 329, 1 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
59 013,6 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 471,0 |
10 329, 1 |
10 329, 1 |
10 329, 1 |
||
Местного бюджета |
58 763,6 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 221,0 |
10 329, 1 |
10 329, 1 |
10 329, 1 |
||
Внебюджетные источники |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Всего в том числе: |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местного бюдж ета |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |
Всего в том числе: |
18 453,7 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: |
18 453,7 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
||
Местного бюджета |
18 453,7 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 5
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N пп |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта |
Результат использования субсидии |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |
||||
Наименование показателя ед. из м. |
Плановое значение по годам |
|||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Обустроены переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения |
Километр; тысяча метро в |
138,8 |
138,8 |
138,8 |
0 |
2. |
Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета |
Километр; тысяча метров |
16,685 |
16,685 |
16,685 |
0 |
3. |
Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО "Усинск" |
Субсидия на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пунктыв Республике Коми |
Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МО ГО "Усинск" |
шт. |
78 |
78 |
78 |
0 |
|
|
Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
Обеспечено выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах муниципального образования городского округа "Усинск" |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 25 января 2023 г. N 111... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.