Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к решению городской Думы
от 28 сентября 2023 г. N 526
Приложение 5
к решению городской Думы
от 15 декабря 2022 г. N 410
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Наименование расходов |
Код бюджетной классификации |
Всего 2023 год (руб.) |
Всего 2024 год (руб.) |
Всего 2025 год (руб.) |
|
Целевая статья расходов |
Вид расхода |
||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
9 313 778 639,44 |
8 148 578 492,52 |
7 538 278 599,29 |
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
01.0.00.00000 |
000 |
2 404 161 769,67 |
2 289 697 154,64 |
2 303 633 715,04 |
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" |
01.1.00.00000 |
000 |
2 404 161 769,67 |
2 289 697 154,64 |
2 303 633 715,04 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01.1.01.00000 |
000 |
1 756 438 104,35 |
1 729 291 330,83 |
1 729 291 391,13 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01.1.01.21590 |
000 |
383 312 235,83 |
375 567 330,83 |
375 567 391,13 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.21590 |
600 |
383 312 235,83 |
375 567 330,83 |
375 567 391,13 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования |
01.1.01.73070 |
000 |
1 373 020 200,00 |
1 353 724 000,00 |
1 353 724 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.73070 |
600 |
1 373 020 200,00 |
1 353 724 000,00 |
1 353 724 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета |
01.1.01.S4090 |
000 |
105 668,52 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.S4090 |
600 |
105 668,52 |
|
|
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
01.1.03.00000 |
000 |
85 640 200,00 |
85 640 200,00 |
85 640 200,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
01.1.03.73380 |
000 |
85 640 200,00 |
85 640 200,00 |
85 640 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.03.73380 |
600 |
85 640 200,00 |
85 640 200,00 |
85 640 200,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
01.1.04.00000 |
000 |
100 325 025,68 |
94 014 154,07 |
94 014 154,07 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
01.1.04.22590 |
000 |
98 478 534,83 |
94 014 154,07 |
94 014 154,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.04.22590 |
600 |
98 478 534,83 |
94 014 154,07 |
94 014 154,07 |
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета |
01.1.04.S4090 |
000 |
1 846 490,85 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.04.S4090 |
600 |
1 846 490,85 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
01.1.05.00000 |
000 |
17 992 871,77 |
14 930 150,28 |
14 930 150,28 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
01.1.05.49590 |
000 |
17 992 871,77 |
14 930 150,28 |
14 930 150,28 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.05.49590 |
600 |
17 992 871,77 |
14 930 150,28 |
14 930 150,28 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
01.1.06.00000 |
000 |
10 080 984,82 |
9 995 053,89 |
9 995 053,89 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
01.1.06.28590 |
000 |
10 080 984,82 |
9 995 053,89 |
9 995 053,89 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.06.28590 |
600 |
10 080 984,82 |
9 995 053,89 |
9 995 053,89 |
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период |
01.1.07.00000 |
000 |
13 862 646,00 |
13 862 646,00 |
13 862 646,00 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
01.1.07.20010 |
000 |
13 862 646,00 |
13 862 646,00 |
13 862 646,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.1.07.20010 |
300 |
4 346 034,00 |
4 346 034,00 |
4 346 034,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.07.20010 |
800 |
9 516 612,00 |
9 516 612,00 |
9 516 612,00 |
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
01.1.08.00000 |
000 |
6 577 700,00 |
6 577 700,00 |
6 577 700,00 |
Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
01.1.08.73320 |
000 |
6 577 700,00 |
6 577 700,00 |
6 577 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.1.08.73320 |
200 |
313 200,00 |
313 200,00 |
313 200,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.1.08.73320 |
300 |
3 686 500,00 |
3 686 500,00 |
3 686 500,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.08.73320 |
800 |
2 578 000,00 |
2 578 000,00 |
2 578 000,00 |
Муниципальная поддержка в сфере образования |
01.1.09.00000 |
000 |
8 068 930,19 |
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
01.1.09.20210 |
000 |
8 068 930,19 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.09.20210 |
600 |
8 068 930,19 |
|
|
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
01.1.10.00000 |
000 |
30 579 650,93 |
30 579 650,93 |
30 257 541,49 |
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания |
01.1.10.20330 |
000 |
10 605 150,93 |
10 605 150,93 |
10 521 641,49 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.10.20330 |
600 |
10 605 150,93 |
10 605 150,93 |
10 521 641,49 |
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания |
01.1.10.73180 |
000 |
19 974 500,00 |
19 974 500,00 |
19 735 900,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.10.73180 |
600 |
19 974 500,00 |
19 974 500,00 |
19 735 900,00 |
Меры социальной поддержки |
01.1.11.00000 |
000 |
276 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки вышедшим на пенсию и не осуществляющим педагогическую деятельность ветеранам систем общего и дополнительного образования |
01.1.11.10110 |
000 |
276 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.1.11.10110 |
300 |
276 000,00 |
|
|
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" |
01.1.12.00000 |
000 |
27 634 421,05 |
8 390 736,84 |
8 390 736,84 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
01.1.12.S2180 |
000 |
27 634 421,05 |
8 390 736,84 |
8 390 736,84 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.12.S2180 |
600 |
27 634 421,05 |
8 390 736,84 |
8 390 736,84 |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
01.1.13.00000 |
000 |
|
|
64 741,74 |
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
01.1.13.20280 |
000 |
|
|
64 741,74 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.13.20280 |
600 |
|
|
64 741,74 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
01.1.14.00000 |
000 |
7 854 400,00 |
7 854 400,00 |
7 854 400,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
01.1.14.73140 |
000 |
7 854 400,00 |
7 854 400,00 |
7 854 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.14.73140 |
600 |
7 854 400,00 |
7 854 400,00 |
7 854 400,00 |
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
01.1.16.00000 |
000 |
156 060 181,80 |
156 060 181,80 |
162 754 049,60 |
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
01.1.16.L3040 |
000 |
117 474 451,60 |
117 474 451,60 |
122 668 024,30 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.16.L3040 |
600 |
117 474 451,60 |
117 474 451,60 |
122 668 024,30 |
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
01.1.16.S2490 |
000 |
38 585 730,20 |
38 585 730,20 |
40 086 025,30 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.16.S2490 |
600 |
38 585 730,20 |
38 585 730,20 |
40 086 025,30 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
01.1.17.00000 |
000 |
51 169 700,00 |
51 346 050,00 |
51 346 050,00 |
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
01.1.17.22600 |
000 |
51 169 700,00 |
51 346 050,00 |
51 346 050,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.17.22600 |
600 |
51 081 100,00 |
51 257 150,00 |
51 257 150,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.17.22600 |
800 |
88 600,00 |
88 900,00 |
88 900,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
01.1.18.00000 |
000 |
70 308 000,00 |
70 386 000,00 |
70 386 000,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
01.1.18.53030 |
000 |
70 308 000,00 |
70 386 000,00 |
70 386 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.18.53030 |
600 |
70 308 000,00 |
70 386 000,00 |
70 386 000,00 |
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования" |
01.1.20.00000 |
000 |
41 994 660,87 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы |
01.1.20.S2540 |
000 |
41 994 660,87 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.20.S2540 |
600 |
41 994 660,87 |
|
|
Реализация мероприятий по модернизации пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций |
01.1.22.00000 |
000 |
6 849 171,67 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций |
01.1.22.S2530 |
000 |
6 849 171,67 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.22.S2530 |
600 |
6 849 171,67 |
|
|
Федеральный проект "Современная школа" |
01.1.E1.00000 |
000 |
1 524 899,00 |
|
|
Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" |
01.1.E1.74590 |
000 |
1 524 899,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.E1.74590 |
600 |
1 524 899,00 |
|
|
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
01.1.E2.00000 |
000 |
|
|
7 500 000,00 |
Расходы на софинансирование субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
01.1.E2.50980 |
000 |
|
|
7 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.E2.50980 |
600 |
|
|
7 500 000,00 |
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
01.1.EВ.00000 |
000 |
10 924 221,54 |
10 768 900,00 |
10 768 900,00 |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
01.1.EВ.51790 |
000 |
10 924 221,54 |
10 768 900,00 |
10 768 900,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.EВ.51790 |
600 |
10 924 221,54 |
10 768 900,00 |
10 768 900,00 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
02.0.00.00000 |
000 |
1 110 437 057,47 |
699 636 136,86 |
649 810 039,99 |
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
02.1.00.00000 |
000 |
704 278 953,11 |
382 160 981,82 |
339 418 641,39 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
02.1.01.00000 |
000 |
542 392 162,14 |
251 042 279,66 |
204 689 887,68 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.1.01.01590 |
000 |
292 937 832,39 |
251 042 279,66 |
204 689 887,68 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.01590 |
600 |
292 937 832,39 |
251 042 279,66 |
204 689 887,68 |
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02.1.01.S2210 |
000 |
149 454 329,75 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.S2210 |
600 |
149 454 329,75 |
|
|
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02.1.01.S2310 |
000 |
100 000 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.S2310 |
600 |
100 000 000,00 |
|
|
Приобретение специализированной техники |
02.1.04.00000 |
000 |
30 095 029,85 |
31 635 970,20 |
31 635 970,20 |
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (3 этап) |
02.1.04.27310 |
000 |
19 669 377,29 |
21 210 317,64 |
21 210 317,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.04.27310 |
600 |
19 669 377,29 |
21 210 317,64 |
21 210 317,64 |
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) |
02.1.04.27340 |
000 |
10 425 652,56 |
10 425 652,56 |
10 425 652,56 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.04.27340 |
600 |
10 425 652,56 |
10 425 652,56 |
10 425 652,56 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере дорожного хозяйства" |
02.1.05.00000 |
000 |
75 518 461,12 |
18 705 000,00 |
|
Расходы на ремонт автодорог и тротуаров г.о.г. Дзержинск в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S2600 |
000 |
75 518 461,12 |
18 705 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S2600 |
600 |
|
18 705 000,00 |
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги проезда от ул. 8 Марта д. 13 до ул. Огородная, д. 13 в поселке Бабино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260А |
000 |
1 656 320,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260А |
600 |
1 656 320,40 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части дороги по ул. 8 Марта от д. 70 до д. 84 в поселке Бабино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Б |
000 |
3 366 327,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Б |
600 |
3 366 327,60 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по улице Полевая в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260В |
000 |
5 624 250,56 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260В |
600 |
5 624 250,56 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Кооперативная и проезда между ул. Пролетарская, д. 28 и ул. Советская, д. 27 в поселке Горбатовка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Г |
000 |
4 772 906,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Г |
600 |
4 772 906,40 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Сосновая от д. 2Д до д. 33Ц в городе Дзержинске" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Д |
000 |
3 663 481,20 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Д |
600 |
3 663 481,20 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. 1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в поселке Игумново" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Е |
000 |
6 467 418,48 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Е |
600 |
6 467 418,48 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д. 1 до д. 26 в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Ж |
000 |
3 884 553,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Ж |
600 |
3 884 553,60 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д. 27 до д. 52 в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260И |
000 |
4 349 737,20 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260И |
600 |
4 349 737,20 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д. 53 до д. 64 в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260К |
000 |
4 143 236,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260К |
600 |
4 143 236,40 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги от улицы Нахимова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Л |
000 |
5 391 706,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Л |
600 |
5 391 706,80 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Белинского от д. N 21 до д. N 52 (п. Пушкино) г. Дзержинска" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260М |
000 |
3 785 964,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260М |
600 |
3 785 964,00 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт пешеходного тротуара от "ПГК Пушкинский" до пл. Пушкинская д. 21 (п. Пушкино) г. Дзержинска" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Н |
000 |
4 151 691,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Н |
600 |
4 151 691,60 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от д. N 2 до д. N 4-Г; от ул. Свободы д. N 9 до ул. Чапаева, д. N 1-Б в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260П |
000 |
3 987 117,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260П |
600 |
3 987 117,60 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от ул. Свободы, д. N 36 до ул. Чапаева, д. N 3-В; от д. N 3-В до ул. Свердлова, д. 3 в поселке Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Р |
000 |
5 009 403,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Р |
600 |
5 009 403,60 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги кордон Лесной (проезд от дома N 5 до дома 8-А)" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260С |
000 |
3 602 756,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260С |
600 |
3 602 756,40 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Нахимова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 линии) в поселке Юрьевец" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Т |
000 |
4 212 493,20 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Т |
600 |
4 212 493,20 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Космодемьянской в поселке Юрьевец" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260У |
000 |
2 189 007,68 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260У |
600 |
2 189 007,68 |
|
|
Реализация проекта "Ремонт проезжей части автодороги пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьевец" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.1.05.S260Ф |
000 |
5 260 088,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.05.S260Ф |
600 |
5 260 088,40 |
|
|
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
02.1.R1.00000 |
000 |
56 273 300,00 |
80 777 731,96 |
103 092 783,51 |
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02.1.R1.S2210 |
000 |
56 273 300,00 |
80 777 731,96 |
103 092 783,51 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.R1.S2210 |
600 |
56 273 300,00 |
80 777 731,96 |
103 092 783,51 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
02.2.00.00000 |
000 |
253 598 937,30 |
209 105 513,80 |
204 115 760,04 |
Организация благоустройства и озеленения |
02.2.01.00000 |
000 |
80 525 987,93 |
83 502 414,70 |
83 502 414,70 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.01.01590 |
000 |
80 525 987,93 |
83 502 414,70 |
83 502 414,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.01.01590 |
600 |
80 525 987,93 |
83 502 414,70 |
83 502 414,70 |
Организация освещения улиц |
02.2.02.00000 |
000 |
67 876 509,56 |
69 024 504,64 |
64 034 750,88 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.02.01590 |
000 |
67 876 509,56 |
69 024 504,64 |
64 034 750,88 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.02.01590 |
600 |
67 876 509,56 |
69 024 504,64 |
64 034 750,88 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
02.2.03.00000 |
000 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.03.01590 |
000 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.03.01590 |
600 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
Организация общественных работ |
02.2.04.00000 |
000 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
Расходы на организацию общественных работ |
02.2.04.20220 |
000 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.04.20220 |
600 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска |
02.2.05.00000 |
000 |
6 820 340,07 |
7 074 028,66 |
7 074 028,66 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" |
02.2.05.15590 |
000 |
6 820 340,07 |
7 074 028,66 |
7 074 028,66 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.2.05.15590 |
100 |
5 288 431,25 |
5 542 119,84 |
5 542 119,84 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.2.05.15590 |
200 |
1 531 634,34 |
1 531 634,34 |
1 531 634,34 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.2.05.15590 |
800 |
274,48 |
274,48 |
274,48 |
Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
02.2.07.00000 |
000 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
02.2.07.73310 |
000 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.2.07.73310 |
200 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере благоустройства" |
02.2.08.00000 |
000 |
26 705 733,78 |
|
|
Реализация проекта "Устройство спортивно-игровой площадки по ул. Футбольная д. 33 в поселке Желнино" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.2.08.S260Ч |
000 |
1 485 368,81 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Ч |
600 |
1 485 368,81 |
|
|
Реализация проекта "Устройство ограждения детской спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.2.08.S260Ш |
000 |
3 642 909,59 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Ш |
600 |
3 642 909,59 |
|
|
Реализация проекта "Устройство ограждения спортивной площадки с установкой оборудования на ул. Болотная поселка Пыра" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.2.08.S260Э |
000 |
1 607 674,76 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Э |
600 |
1 607 674,76 |
|
|
Реализация проекта "Благоустройство территории между домами 7 и 9 по пр-ту Дзержинского в городе Дзержинске" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.2.08.S260Ю |
000 |
5 653 281,26 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Ю |
600 |
5 653 281,26 |
|
|
Реализация проекта "Благоустройство центральной площади поселка Пыра (ул. 1 Мая, д. 5-А)" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.2.08.S260Я |
000 |
14 316 499,36 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S260Я |
600 |
14 316 499,36 |
|
|
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами |
02.2.11.00000 |
000 |
2 019 263,16 |
394 000,00 |
394 000,00 |
Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок |
02.2.11.S2670 |
000 |
1 400 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.11.S2670 |
600 |
1 400 000,00 |
|
|
Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров |
02.2.11.S2870 |
000 |
619 263,16 |
394 000,00 |
394 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.11.S2870 |
600 |
619 263,16 |
394 000,00 |
394 000,00 |
Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
02.2.13.00000 |
000 |
3 000 000,00 |
|
|
Расходы на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
02.2.13.20400 |
000 |
3 000 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.2.13.20400 |
800 |
3 000 000,00 |
|
|
Инициативное бюджетирование |
02.2.14.00000 |
000 |
|
|
40 000 000,00 |
Расходы на инициативное бюджетирование |
02.2.14.21500 |
000 |
|
|
40 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.14.21500 |
600 |
|
|
40 000 000,00 |
Реализация инициативного проекта "Благоустройство площади Узловая и установка памятной стеллы "Дзержинск - город трудовой доблести" |
02.2.17.00000 |
000 |
57 540 537,00 |
40 000 000,00 |
|
Расходы на реализацию инициативного проекта "Благоустройство площади Узловая и установка памятной стелы "Дзержинск - город трудовой доблести" |
02.2.17.25210 |
000 |
57 540 537,00 |
40 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.17.25210 |
600 |
57 540 537,00 |
40 000 000,00 |
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
02.3.00.00000 |
000 |
152 559 167,06 |
108 369 641,24 |
106 275 638,56 |
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
02.3.01.00000 |
000 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
02.3.01.60010 |
000 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.3.01.60010 |
800 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
Обновление муниципального автобусного парка |
02.3.04.00000 |
000 |
101 230 167,06 |
57 040 641,24 |
54 946 638,56 |
Расходы на обновление муниципального автобусного парка |
02.3.04.23240 |
000 |
12 745 318,56 |
12 745 318,56 |
12 745 318,56 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.3.04.23240 |
200 |
12 745 318,56 |
12 745 318,56 |
12 745 318,56 |
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга |
02.3.04.S2610 |
000 |
88 484 848,50 |
44 295 322,68 |
42 201 320,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.3.04.S2610 |
200 |
88 484 848,50 |
44 295 322,68 |
42 201 320,00 |
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" |
03.0.00.00000 |
000 |
14 123 562,30 |
14 352 082,83 |
14 352 082,83 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск" |
03.1.00.00000 |
000 |
14 123 562,30 |
14 352 082,83 |
14 352 082,83 |
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях |
03.1.01.00000 |
000 |
7 047 162,30 |
7 275 682,83 |
7 275 682,83 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска" |
03.1.01.03590 |
000 |
7 047 162,30 |
7 275 682,83 |
7 275 682,83 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.03590 |
600 |
7 047 162,30 |
7 275 682,83 |
7 275 682,83 |
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
03.1.02.00000 |
000 |
4 476 400,00 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
03.1.02.60020 |
000 |
4 476 400,00 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.02.60020 |
600 |
4 476 400,00 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
03.1.03.00000 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
03.1.03.60160 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.60160 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Материально-техническое обеспечение АНО "Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" |
03.1.07.00000 |
000 |
200 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства |
03.1.07.S2040 |
000 |
200 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.07.S2040 |
600 |
200 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Субсидии на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства и (или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в виде предоставления грантов |
03.1.09.00000 |
000 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства |
03.1.09.S2040 |
000 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.09.S2040 |
800 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
03.1.11.00000 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Расходы на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства |
03.1.11.S2040 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.11.S2040 |
800 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" |
04.0.00.00000 |
000 |
96 550 605,58 |
178 249 526,10 |
178 255 978,84 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" |
04.1.00.00000 |
000 |
39 084 587,73 |
39 836 106,73 |
39 836 106,73 |
Обеспечение пожарной безопасности |
04.1.01.00000 |
000 |
18 064 568,68 |
17 970 227,10 |
17 970 227,10 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.01.46590 |
000 |
18 064 568,68 |
17 970 227,10 |
17 970 227,10 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.46590 |
600 |
18 064 568,68 |
17 970 227,10 |
17 970 227,10 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) |
04.1.02.00000 |
000 |
15 918 093,26 |
16 614 452,91 |
16 614 452,91 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.02.46590 |
000 |
15 918 093,26 |
16 614 452,91 |
16 614 452,91 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.02.46590 |
600 |
15 918 093,26 |
16 614 452,91 |
16 614 452,91 |
Мероприятия в сфере гражданской обороны |
04.1.03.00000 |
000 |
4 004 945,56 |
4 154 446,49 |
4 154 446,49 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.03.46590 |
000 |
4 004 945,56 |
4 154 446,49 |
4 154 446,49 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.03.46590 |
600 |
4 004 945,56 |
4 154 446,49 |
4 154 446,49 |
Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
04.1.04.00000 |
000 |
1 096 980,23 |
1 096 980,23 |
1 096 980,23 |
Расходы на обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение безопасности населения городского округа город Дзержинск |
04.1.04.27370 |
000 |
233 333,33 |
233 333,33 |
233 333,33 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.04.27370 |
600 |
233 333,33 |
233 333,33 |
233 333,33 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.04.46590 |
000 |
863 646,90 |
863 646,90 |
863 646,90 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.04.46590 |
600 |
863 646,90 |
863 646,90 |
863 646,90 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" |
04.2.00.00000 |
000 |
57 466 017,85 |
138 413 419,37 |
138 419 872,11 |
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
04.2.01.00000 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
04.2.01.10140 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.10140 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Обеспечение готовности МАСЦО городского округа города Дзержинск к задействованию по предназначению |
04.2.02.00000 |
000 |
6 920 934,20 |
6 926 584,69 |
6 931 724,19 |
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента |
04.2.02.27280 |
000 |
6 920 934,20 |
6 926 584,69 |
6 931 724,19 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.02.27280 |
600 |
6 920 934,20 |
6 926 584,69 |
6 931 724,19 |
Организация видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
04.2.06.00000 |
000 |
40 342 000,00 |
121 025 888,89 |
121 025 888,89 |
Расходы на организацию видеонаблюдения и мониторинга ситуаций на территории и объектах муниципального образования Нижегородской области как муниципальной части правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
04.2.06.S2920 |
000 |
40 342 000,00 |
121 025 888,89 |
121 025 888,89 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.06.S2920 |
200 |
40 342 000,00 |
121 025 888,89 |
121 025 888,89 |
Установка пожарных емкостей |
04.2.08.00000 |
000 |
2 047 269,60 |
2 047 269,60 |
2 047 269,60 |
Расходы на установку пожарных емкостей |
04.2.08.27220 |
000 |
2 047 269,60 |
2 047 269,60 |
2 047 269,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.08.27220 |
600 |
2 047 269,60 |
2 047 269,60 |
2 047 269,60 |
Приобретение средств индивидуальной защиты |
04.2.09.00000 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты |
04.2.09.27250 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.09.27250 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Сбор и утилизация химически опасных веществ |
04.2.11.00000 |
000 |
208 400,00 |
208 400,00 |
208 400,00 |
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ |
04.2.11.27270 |
000 |
208 400,00 |
208 400,00 |
208 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.11.27270 |
600 |
208 400,00 |
208 400,00 |
208 400,00 |
Обеспечение деятельности народных дружин |
04.2.12.00000 |
000 |
297 792,00 |
299 236,03 |
300 549,27 |
Расходы на обеспечение деятельности народных дружин |
04.2.12.27290 |
000 |
297 792,00 |
299 236,03 |
300 549,27 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.12.27290 |
200 |
297 792,00 |
299 236,03 |
300 549,27 |
Повышение безопасности дорожного движения |
04.2.13.00000 |
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Расходы на повышение безопасности дорожного движения |
04.2.13.27320 |
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.13.27320 |
200 |
312 000,00 |
312 000,00 |
312 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.13.27320 |
600 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
04.2.17.00000 |
000 |
600 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций |
04.2.17.27480 |
000 |
600 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.17.27480 |
600 |
600 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
Совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы г. Дзержинска |
04.2.18.00000 |
000 |
5 389 622,05 |
5 896 040,16 |
5 896 040,16 |
Расходы на совершенствование деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы г. Дзержинска |
04.2.18.27210 |
000 |
5 389 622,05 |
5 896 040,16 |
5 896 040,16 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.18.27210 |
600 |
5 389 622,05 |
5 896 040,16 |
5 896 040,16 |
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" |
05.0.00.00000 |
000 |
168 395 249,31 |
159 943 605,49 |
172 899 805,49 |
Подпрограмма "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
05.1.00.00000 |
000 |
134 422 710,07 |
127 274 358,09 |
140 230 558,09 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
05.1.01.00000 |
000 |
28 841 092,99 |
24 509 472,73 |
24 509 472,73 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" |
05.1.01.08590 |
000 |
28 841 092,99 |
24 509 472,73 |
24 509 472,73 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.1.01.08590 |
100 |
21 705 594,71 |
20 168 981,33 |
20 168 981,33 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.08590 |
200 |
6 648 863,98 |
4 263 395,44 |
4 263 395,44 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.01.08590 |
800 |
486 634,30 |
77 095,96 |
77 095,96 |
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
05.1.02.00000 |
000 |
1 218 991,16 |
1 218 991,16 |
1 218 991,16 |
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
05.1.02.23040 |
000 |
1 218 991,16 |
1 218 991,16 |
1 218 991,16 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.02.23040 |
200 |
1 218 991,16 |
1 218 991,16 |
1 218 991,16 |
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды |
05.1.03.00000 |
000 |
2 177 349,60 |
2 177 349,60 |
2 177 349,60 |
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды |
05.1.03.23300 |
000 |
2 177 349,60 |
2 177 349,60 |
2 177 349,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.03.23300 |
200 |
2 177 349,60 |
2 177 349,60 |
2 177 349,60 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
05.1.04.00000 |
000 |
6 126 638,40 |
6 126 638,40 |
6 126 638,40 |
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
05.1.04.60040 |
000 |
6 126 638,40 |
6 126 638,40 |
6 126 638,40 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.04.60040 |
800 |
6 126 638,40 |
6 126 638,40 |
6 126 638,40 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05.1.05.00000 |
000 |
3 857 342,29 |
3 561 976,08 |
3 561 976,08 |
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05.1.05.60060 |
000 |
3 857 342,29 |
3 561 976,08 |
3 561 976,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.05.60060 |
800 |
3 857 342,29 |
3 561 976,08 |
3 561 976,08 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
05.1.06.00000 |
000 |
19 800 502,80 |
6 047 046,99 |
6 047 046,99 |
Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным предприятиям |
05.1.06.60080 |
000 |
19 800 502,80 |
6 047 046,99 |
6 047 046,99 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.06.60080 |
800 |
19 800 502,80 |
6 047 046,99 |
6 047 046,99 |
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
05.1.07.00000 |
000 |
208 191,60 |
208 191,60 |
208 191,60 |
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
05.1.07.23020 |
000 |
208 191,60 |
208 191,60 |
208 191,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.07.23020 |
200 |
208 191,60 |
208 191,60 |
208 191,60 |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
05.1.08.00000 |
000 |
51 780 104,94 |
53 623 427,26 |
53 623 427,26 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск" |
05.1.08.23050 |
000 |
51 780 104,94 |
53 623 427,26 |
53 623 427,26 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.08.23050 |
600 |
51 780 104,94 |
53 623 427,26 |
53 623 427,26 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений производственной сферы |
05.1.09.00000 |
000 |
20 399 505,04 |
21 034 696,34 |
21 034 696,34 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Центр обслуживания получателей бюджетных средств" |
05.1.09.12590 |
000 |
20 399 505,04 |
21 034 696,34 |
21 034 696,34 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.09.12590 |
600 |
20 399 505,04 |
21 034 696,34 |
21 034 696,34 |
Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях |
05.1.10.00000 |
000 |
12 991,25 |
12 991,25 |
12 991,25 |
Расходы на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях |
05.1.10.74500 |
000 |
12 991,25 |
12 991,25 |
12 991,25 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05.1.10.74500 |
300 |
12 991,25 |
12 991,25 |
12 991,25 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного |
05.1.14.00000 |
000 |
|
8 753 576,68 |
8 753 576,68 |
Расходы на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям в связи с оказанием услуг по выработке тепловой энергии с использованием мазута топочного |
05.1.14.60140 |
000 |
|
8 753 576,68 |
8 753 576,68 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.14.60140 |
800 |
|
8 753 576,68 |
8 753 576,68 |
Федеральный проект "Оздоровление Волги" |
05.1.G6.00000 |
000 |
|
|
12 956 200,00 |
Сокращение доли загрязненных сточных вод |
05.1.G6.50130 |
000 |
|
|
12 956 200,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.1.G6.50130 |
400 |
|
|
12 956 200,00 |
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" |
05.2.00.00000 |
000 |
33 972 539,24 |
32 669 247,40 |
32 669 247,40 |
Организация и содержание мест захоронения |
05.2.01.00000 |
000 |
17 725 697,13 |
16 422 405,29 |
16 422 405,29 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" |
05.2.01.14590 |
000 |
17 725 697,13 |
16 422 405,29 |
16 422 405,29 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.2.01.14590 |
100 |
12 283 923,92 |
12 873 189,64 |
12 873 189,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.01.14590 |
200 |
5 374 760,21 |
3 482 202,65 |
3 482 202,65 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.2.01.14590 |
800 |
67 013,00 |
67 013,00 |
67 013,00 |
Реализация мероприятий в рамках проекта "Память поколений" |
05.2.03.00000 |
000 |
16 246 842,11 |
16 246 842,11 |
16 246 842,11 |
Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" |
05.2.03.S2680 |
000 |
16 246 842,11 |
16 246 842,11 |
16 246 842,11 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.03.S2680 |
200 |
16 246 842,11 |
16 246 842,11 |
16 246 842,11 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
06.0.00.00000 |
000 |
239 558 776,05 |
164 322 313,83 |
150 472 805,23 |
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
06.1.00.00000 |
000 |
158 149 062,84 |
130 017 516,82 |
116 168 008,22 |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06.1.01.00000 |
000 |
5 110 250,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06.1.01.24050 |
000 |
5 110 250,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.01.24050 |
100 |
300 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.01.24050 |
200 |
4 780 100,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.24050 |
600 |
30 150,00 |
|
|
Прием и обслуживание делегаций, визиты официальных делегаций администрации города |
06.1.02.00000 |
000 |
557 684,62 |
|
|
Расходы на прием и обслуживание делегаций, визиты официальных делегаций администрации города |
06.1.02.24060 |
000 |
557 684,62 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.02.24060 |
100 |
432 064,62 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.24060 |
200 |
125 620,00 |
|
|
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, форумах |
06.1.03.00000 |
000 |
1 154 895,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, форумах |
06.1.03.24070 |
000 |
1 154 895,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.24070 |
200 |
1 154 895,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
06.1.04.00000 |
000 |
114 626 919,36 |
92 324 666,42 |
78 475 157,82 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
06.1.04.62590 |
000 |
114 626 919,36 |
92 324 666,42 |
78 475 157,82 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.04.62590 |
100 |
40 846 080,87 |
42 804 527,55 |
42 804 527,55 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.04.62590 |
200 |
73 186 723,04 |
48 926 023,42 |
35 076 514,82 |
Иные бюджетные ассигнования |
06.1.04.62590 |
800 |
594 115,45 |
594 115,45 |
594 115,45 |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
06.1.05.00000 |
000 |
12 215 862,80 |
12 798 064,34 |
12 798 064,34 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
06.1.05.62590 |
000 |
12 215 862,80 |
12 798 064,34 |
12 798 064,34 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.05.62590 |
100 |
12 136 662,80 |
12 718 864,34 |
12 718 864,34 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.05.62590 |
200 |
79 200,00 |
79 200,00 |
79 200,00 |
Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
06.1.08.00000 |
000 |
1 193 152,00 |
|
|
Расходы на предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском" |
06.1.08.10030 |
000 |
1 193 152,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
06.1.08.10030 |
300 |
1 193 152,00 |
|
|
Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
06.1.09.00000 |
000 |
2 778 688,00 |
|
|
Расходы на предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска" |
06.1.09.10040 |
000 |
2 778 688,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
06.1.09.10040 |
300 |
2 778 688,00 |
|
|
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
06.1.10.00000 |
000 |
20 511 610,71 |
20 511 610,71 |
20 511 610,71 |
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
06.1.10.23290 |
000 |
20 511 610,71 |
20 511 610,71 |
20 511 610,71 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.10.23290 |
600 |
20 511 610,71 |
20 511 610,71 |
20 511 610,71 |
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" |
06.2.00.00000 |
000 |
39 109 713,21 |
27 804 797,01 |
27 804 797,01 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания |
06.2.01.00000 |
000 |
4 825 500,00 |
4 328 250,00 |
4 328 250,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
06.2.01.24010 |
000 |
4 825 500,00 |
4 328 250,00 |
4 328 250,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.01.24010 |
200 |
4 825 500,00 |
4 328 250,00 |
4 328 250,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
06.2.02.00000 |
000 |
834 373,20 |
960 000,00 |
960 000,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
06.2.02.24020 |
000 |
834 373,20 |
960 000,00 |
960 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.02.24020 |
200 |
834 373,20 |
960 000,00 |
960 000,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
06.2.03.00000 |
000 |
1 722 626,80 |
1 360 000,00 |
1 360 000,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
06.2.03.24030 |
000 |
1 722 626,80 |
1 360 000,00 |
1 360 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.03.24030 |
200 |
1 722 626,80 |
1 360 000,00 |
1 360 000,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
06.2.04.00000 |
000 |
30 165 813,56 |
21 156 547,01 |
21 156 547,01 |
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ |
06.2.04.S2050 |
000 |
30 165 813,56 |
21 156 547,01 |
21 156 547,01 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.2.04.S2050 |
600 |
30 165 813,56 |
21 156 547,01 |
21 156 547,01 |
Обеспечение информирования населения путем распространения справочно-информационных сведений и (или) социальной рекламы |
06.2.06.00000 |
000 |
1 561 399,65 |
|
|
Расходы на обеспечение информирования населения путем распространения справочно-информационных сведений и (или) социальной рекламы |
06.2.06.24090 |
000 |
1 561 399,65 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.06.24090 |
200 |
1 561 399,65 |
|
|
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
06.4.00.00000 |
000 |
42 300 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
06.4.01.00000 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
06.4.01.65010 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.4.01.65010 |
600 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
06.4.02.00000 |
000 |
39 300 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
06.4.02.65020 |
000 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.4.02.65020 |
600 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения |
06.4.02.74270 |
000 |
35 800 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.4.02.74270 |
600 |
35 800 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
07.0.00.00000 |
000 |
281 745 977,12 |
446 940 564,02 |
27 212 264,01 |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
07.1.00.00000 |
000 |
266 747 977,12 |
437 562 564,02 |
17 834 264,01 |
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
07.1.01.00000 |
000 |
4 345 790,15 |
4 486 545,22 |
4 486 545,22 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
07.1.01.07590 |
000 |
4 345 790,15 |
4 486 545,22 |
4 486 545,22 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.01.07590 |
600 |
4 345 790,15 |
4 486 545,22 |
4 486 545,22 |
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
07.1.02.00000 |
000 |
12 183 520,52 |
11 124 380,59 |
11 124 380,59 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
07.1.02.07590 |
000 |
12 183 520,52 |
11 124 380,59 |
11 124 380,59 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.02.07590 |
600 |
12 183 520,52 |
11 124 380,59 |
11 124 380,59 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
07.1.03.00000 |
000 |
24 378 033,60 |
1 968 003,20 |
1 968 003,20 |
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов за счет средств местного бюджета |
07.1.03.23160 |
000 |
24 378 033,60 |
1 968 003,20 |
1 968 003,20 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.03.23160 |
600 |
24 378 033,60 |
1 968 003,20 |
1 968 003,20 |
Экологическое просвещение и образование жителей |
07.1.04.00000 |
000 |
255 335,00 |
255 335,00 |
255 335,00 |
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей |
07.1.04.23110 |
000 |
255 335,00 |
255 335,00 |
255 335,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.04.23110 |
600 |
255 335,00 |
255 335,00 |
255 335,00 |
Проведение природоохранных мероприятий |
07.1.05.00000 |
000 |
590 000,00 |
|
|
Расходы на проведение природоохранных мероприятий |
07.1.05.23130 |
000 |
590 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.05.23130 |
600 |
590 000,00 |
|
|
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
07.1.06.00000 |
000 |
468 405,86 |
|
|
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
07.1.06.23180 |
000 |
468 405,86 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.06.23180 |
600 |
468 405,86 |
|
|
Федеральный проект "Чистая страна" |
07.1.G1.00000 |
000 |
224 526 891,99 |
419 728 300,01 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
07.1.G1.52426 |
000 |
224 526 891,99 |
419 728 300,01 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.G1.52426 |
600 |
224 526 891,99 |
419 728 300,01 |
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
07.2.00.00000 |
000 |
14 998 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Охрана, защита и воспроизводство лесов |
07.2.01.00000 |
000 |
14 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов |
07.2.01.23060 |
000 |
14 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07.2.01.23060 |
200 |
14 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
07.2.02.00000 |
000 |
620 000,00 |
|
|
Расходы на разработку лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
07.2.02.23260 |
000 |
620 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07.2.02.23260 |
200 |
620 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" |
08.0.00.00000 |
000 |
212 311 668,33 |
105 874 420,33 |
73 845 098,60 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" |
08.1.00.00000 |
000 |
6 999 399,44 |
32 066 720,33 |
7 208 598,60 |
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
08.1.01.00000 |
000 |
6 999 399,44 |
32 066 720,33 |
7 208 598,60 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
08.1.01.L4970 |
000 |
6 999 399,44 |
32 066 720,33 |
7 208 598,60 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.1.01.L4970 |
300 |
6 999 399,44 |
32 066 720,33 |
7 208 598,60 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области" |
08.2.00.00000 |
000 |
66 827 107,23 |
73 807 700,00 |
66 636 500,00 |
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
08.2.01.00000 |
000 |
21 000,00 |
15 500,00 |
9 500,00 |
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
08.2.01.29050 |
000 |
21 000,00 |
15 500,00 |
9 500,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.2.01.29050 |
300 |
21 000,00 |
15 500,00 |
9 500,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
08.2.02.00000 |
000 |
6 079 626,00 |
4 051 000,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
08.2.02.51350 |
000 |
6 079 626,00 |
4 051 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.2.02.51350 |
300 |
6 079 626,00 |
4 051 000,00 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
08.2.03.00000 |
000 |
|
2 025 500,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
08.2.03.51760 |
000 |
|
2 025 500,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.2.03.51760 |
300 |
|
2 025 500,00 |
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
08.2.04.00000 |
000 |
53 698 869,90 |
67 715 700,00 |
66 627 000,00 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) |
08.2.04.R0820 |
000 |
53 698 869,90 |
67 715 700,00 |
66 627 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.2.04.R0820 |
400 |
53 698 869,90 |
67 715 700,00 |
66 627 000,00 |
Обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти |
08.2.06.00000 |
000 |
2 017 278,00 |
|
|
Расходы по обеспечению жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. |
08.2.06.73160 |
000 |
2 017 278,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.2.06.73160 |
300 |
2 017 278,00 |
|
|
Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан |
08.2.07.00000 |
000 |
5 010 333,33 |
|
|
Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан |
08.2.07.10120 |
000 |
5 010 333,33 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.2.07.10120 |
400 |
5 010 333,33 |
|
|
Подпрограмма "Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" |
08.3.00.00000 |
000 |
138 485 161,66 |
|
|
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов |
08.3.01.00000 |
000 |
48 639 070,08 |
|
|
Расходы на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы |
08.3.01.S2620 |
000 |
48 639 070,08 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.3.01.S2620 |
400 |
48 639 070,08 |
|
|
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
08.3.F3.00000 |
000 |
89 846 091,58 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
08.3.F3.67483 |
000 |
86 139 700,02 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.3.F3.67483 |
400 |
86 139 700,02 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
08.3.F3.67484 |
000 |
2 938 212,34 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.3.F3.67484 |
400 |
2 938 212,34 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета |
08.3.F3.6748S |
000 |
768 179,22 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.3.F3.6748S |
400 |
768 179,22 |
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом, использование и охрана земель городского округа город Дзержинск" |
09.0.00.00000 |
000 |
105 035 201,08 |
84 530 140,25 |
63 973 140,25 |
Подпрограмма "Содержание и распоряжение муниципальным имуществом" |
09.1.00.00000 |
000 |
67 075 529,27 |
51 335 366,91 |
51 335 366,91 |
Управление муниципальным имуществом |
09.1.01.00000 |
000 |
17 845 668,15 |
17 425 729,68 |
17 425 729,68 |
Расходы на управление муниципальным имуществом |
09.1.01.23120 |
000 |
17 845 668,15 |
17 425 729,68 |
17 425 729,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.01.23120 |
200 |
15 722 498,95 |
15 966 252,26 |
15 966 252,26 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.1.01.23120 |
800 |
2 123 169,20 |
1 459 477,42 |
1 459 477,42 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
09.1.02.00000 |
000 |
29 678 786,17 |
23 434 858,56 |
23 434 858,56 |
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
09.1.02.23030 |
000 |
29 678 786,17 |
23 434 858,56 |
23 434 858,56 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.02.23030 |
200 |
29 678 786,17 |
23 434 858,56 |
23 434 858,56 |
Уплата коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны |
09.1.03.00000 |
000 |
19 551 074,95 |
10 474 778,67 |
10 474 778,67 |
Расходы на уплату коммунальных платежей в отношении объектов (пустующих) муниципальной казны |
09.1.03.23010 |
000 |
19 551 074,95 |
10 474 778,67 |
10 474 778,67 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.03.23010 |
200 |
19 551 074,95 |
10 474 778,67 |
10 474 778,67 |
Подпрограмма "Организация работы по сносу (демонтажу) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек" |
09.2.00.00000 |
000 |
37 959 671,81 |
33 194 773,34 |
12 637 773,34 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
09.2.01.00000 |
000 |
12 681 905,70 |
12 637 773,34 |
12 637 773,34 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
09.2.01.16590 |
000 |
12 681 905,70 |
12 637 773,34 |
12 637 773,34 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.2.01.16590 |
100 |
11 272 358,63 |
11 813 099,07 |
11 813 099,07 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.2.01.16590 |
200 |
1 408 592,07 |
823 719,27 |
823 719,27 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.2.01.16590 |
800 |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек |
09.2.02.00000 |
000 |
10 654 271,89 |
20 557 000,00 |
|
Расходы на снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), ветхих и самовольных построек |
09.2.02.23070 |
000 |
8 577 021,89 |
1 381 250,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.2.02.23070 |
200 |
8 577 021,89 |
1 381 250,00 |
|
Расходы на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными |
09.2.02.S2120 |
000 |
2 077 250,00 |
19 175 750,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.2.02.S2120 |
200 |
2 077 250,00 |
19 175 750,00 |
|
Приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию |
09.2.03.00000 |
000 |
14 623 494,22 |
|
|
Расходы на приведение помещений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние, пригодное к использованию |
09.2.03.23080 |
000 |
14 623 494,22 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.2.03.23080 |
200 |
14 623 494,22 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
10.0.00.00000 |
000 |
1 697 235 319,21 |
1 644 374 983,39 |
1 644 484 427,76 |
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" |
10.1.00.00000 |
000 |
1 697 235 319,21 |
1 644 374 983,39 |
1 644 484 427,76 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
10.1.01.00000 |
000 |
1 463 942 075,01 |
1 457 111 527,29 |
1 457 111 527,29 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
10.1.01.20590 |
000 |
464 480 775,01 |
471 768 327,29 |
471 768 327,29 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.01.20590 |
600 |
464 480 775,01 |
471 768 327,29 |
471 768 327,29 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования |
10.1.01.73070 |
000 |
999 461 300,00 |
985 343 200,00 |
985 343 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.01.73070 |
600 |
999 461 300,00 |
985 343 200,00 |
985 343 200,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
10.1.02.00000 |
000 |
9 920 200,00 |
9 920 200,00 |
9 920 200,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
10.1.02.73170 |
000 |
9 920 200,00 |
9 920 200,00 |
9 920 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.02.73170 |
600 |
9 920 200,00 |
9 920 200,00 |
9 920 200,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств образовательных учреждений |
10.1.05.00000 |
000 |
89 314 973,75 |
90 868 945,57 |
90 868 945,57 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств |
10.1.05.27590 |
000 |
89 314 973,75 |
90 868 945,57 |
90 868 945,57 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.05.27590 |
600 |
89 314 973,75 |
90 868 945,57 |
90 868 945,57 |
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
10.1.06.00000 |
000 |
66 599 600,00 |
66 599 600,00 |
66 599 600,00 |
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
10.1.06.73110 |
000 |
66 599 600,00 |
66 599 600,00 |
66 599 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.1.06.73110 |
200 |
984 200,00 |
984 200,00 |
984 200,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10.1.06.73110 |
300 |
65 615 400,00 |
65 615 400,00 |
65 615 400,00 |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
10.1.08.00000 |
000 |
|
|
109 444,37 |
Расходы на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
10.1.08.20280 |
000 |
|
|
109 444,37 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.08.20280 |
600 |
|
|
109 444,37 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
10.1.09.00000 |
000 |
14 044 500,00 |
14 044 500,00 |
14 044 500,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
10.1.09.73090 |
000 |
14 044 500,00 |
14 044 500,00 |
14 044 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.09.73090 |
600 |
14 044 500,00 |
14 044 500,00 |
14 044 500,00 |
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в рамках государственной программы "Развитие образования" |
10.1.10.00000 |
000 |
47 588 286,24 |
|
|
Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы |
10.1.10.S2540 |
000 |
47 588 286,24 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.10.S2540 |
600 |
47 588 286,24 |
|
|
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" |
10.1.11.00000 |
000 |
5 825 684,21 |
5 830 210,53 |
5 830 210,53 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
10.1.11.S2180 |
000 |
5 825 684,21 |
5 830 210,53 |
5 830 210,53 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.11.S2180 |
600 |
5 825 684,21 |
5 830 210,53 |
5 830 210,53 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
11.0.00.00000 |
000 |
597 832 745,71 |
551 112 357,58 |
550 984 775,76 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
11.1.00.00000 |
000 |
522 994 442,07 |
517 278 606,70 |
517 278 606,70 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
11.1.01.00000 |
000 |
225 986 389,81 |
223 705 559,82 |
223 705 559,82 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
11.1.01.22590 |
000 |
223 236 221,88 |
223 705 559,82 |
223 705 559,82 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.01.22590 |
600 |
223 236 221,88 |
223 705 559,82 |
223 705 559,82 |
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета |
11.1.01.S4090 |
000 |
2 750 167,93 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.01.S4090 |
600 |
2 750 167,93 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений культуры, молодежной политики и спорта |
11.1.02.00000 |
000 |
32 260 582,29 |
32 737 105,82 |
32 737 105,82 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств |
11.1.02.27590 |
000 |
32 260 582,29 |
32 737 105,82 |
32 737 105,82 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.02.27590 |
600 |
32 260 582,29 |
32 737 105,82 |
32 737 105,82 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
11.1.03.00000 |
000 |
73 947 245,09 |
72 411 500,19 |
72 411 500,19 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
11.1.03.40590 |
000 |
72 776 943,59 |
72 411 500,19 |
72 411 500,19 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.03.40590 |
600 |
72 776 943,59 |
72 411 500,19 |
72 411 500,19 |
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета |
11.1.03.S4090 |
000 |
1 170 301,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.03.S4090 |
600 |
1 170 301,50 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
11.1.04.00000 |
000 |
7 503 088,10 |
7 387 848,64 |
7 387 848,64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
11.1.04.41590 |
000 |
7 381 783,40 |
7 387 848,64 |
7 387 848,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.04.41590 |
600 |
7 381 783,40 |
7 387 848,64 |
7 387 848,64 |
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета |
11.1.04.S4090 |
000 |
121 304,70 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.04.S4090 |
600 |
121 304,70 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
11.1.05.00000 |
000 |
74 916 500,70 |
73 789 349,00 |
73 789 349,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
11.1.05.42590 |
000 |
73 730 025,23 |
73 789 349,00 |
73 789 349,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.05.42590 |
600 |
73 730 025,23 |
73 789 349,00 |
73 789 349,00 |
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета |
11.1.05.S4090 |
000 |
1 186 475,47 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.05.S4090 |
600 |
1 186 475,47 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
11.1.06.00000 |
000 |
87 937 959,84 |
86 483 751,07 |
86 483 751,07 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
11.1.06.43590 |
000 |
86 407 213,76 |
86 483 751,07 |
86 483 751,07 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.06.43590 |
600 |
86 407 213,76 |
86 483 751,07 |
86 483 751,07 |
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета |
11.1.06.S4090 |
000 |
1 530 746,08 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.06.S4090 |
600 |
1 530 746,08 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
11.1.07.00000 |
000 |
20 442 676,24 |
20 763 492,16 |
20 763 492,16 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
11.1.07.44590 |
000 |
20 442 676,24 |
20 763 492,16 |
20 763 492,16 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.07.44590 |
600 |
20 442 676,24 |
20 763 492,16 |
20 763 492,16 |
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" |
11.2.00.00000 |
000 |
74 838 303,64 |
33 833 750,88 |
33 706 169,06 |
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
11.2.01.00000 |
000 |
3 903 270,93 |
3 837 769,00 |
3 705 145,53 |
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
11.2.01.L4660 |
000 |
3 903 270,93 |
3 837 769,00 |
3 705 145,53 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.01.L4660 |
600 |
3 903 270,93 |
3 837 769,00 |
3 705 145,53 |
Обеспечение поддержки отрасли культуры |
11.2.02.00000 |
000 |
855 024,15 |
855 024,15 |
860 065,80 |
Расходы на поддержку отрасли культуры |
11.2.02.L5190 |
000 |
855 024,15 |
855 024,15 |
860 065,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.02.L5190 |
600 |
855 024,15 |
855 024,15 |
860 065,80 |
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
11.2.05.00000 |
000 |
17 795 100,00 |
8 160 100,00 |
8 160 100,00 |
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
11.2.05.20140 |
000 |
17 795 100,00 |
8 160 100,00 |
8 160 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.05.20140 |
600 |
17 795 100,00 |
8 160 100,00 |
8 160 100,00 |
Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования МБУК "Дзержинский театр драмы" |
11.2.06.00000 |
000 |
1 163 668,53 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции здания МБУК "Дзержинский театр драмы" |
11.2.06.20430 |
000 |
1 163 668,53 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.06.20430 |
600 |
1 163 668,53 |
|
|
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры |
11.2.07.00000 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Расходы на поддержку профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры |
11.2.07.20350 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.07.20350 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 2г |
11.2.08.00000 |
000 |
6 548 200,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
11.2.08.S2450 |
000 |
6 548 200,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.2.08.S2450 |
400 |
6 548 200,00 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" |
11.2.09.00000 |
000 |
21 891 623,28 |
20 830 857,73 |
20 830 857,73 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" |
11.2.09.13590 |
000 |
21 891 623,28 |
20 830 857,73 |
20 830 857,73 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.09.13590 |
600 |
21 891 623,28 |
20 830 857,73 |
20 830 857,73 |
Федеральный проект "Культурная среда" |
11.2.A1.00000 |
000 |
22 531 416,75 |
|
|
Расходы на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров |
11.2.A1.55800 |
000 |
22 531 416,75 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.A1.55800 |
600 |
22 531 416,75 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск" |
12.0.00.00000 |
000 |
605 046 105,24 |
573 417 999,76 |
570 232 834,06 |
Подпрограмма "Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики" |
12.1.00.00000 |
000 |
586 256 089,46 |
557 423 956,11 |
556 842 410,41 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
12.1.01.00000 |
000 |
470 113 413,70 |
456 762 207,14 |
456 180 661,44 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
12.1.01.19590 |
000 |
467 133 831,91 |
456 762 207,14 |
456 180 661,44 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.01.19590 |
600 |
467 133 831,91 |
456 762 207,14 |
456 180 661,44 |
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления и софинансирование за счет средств местного бюджета |
12.1.01.S4090 |
000 |
2 979 581,79 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.01.S4090 |
600 |
2 979 581,79 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
12.1.02.00000 |
000 |
86 722 574,25 |
89 007 756,60 |
89 007 756,60 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
12.1.02.23590 |
000 |
86 722 574,25 |
89 007 756,60 |
89 007 756,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.02.23590 |
600 |
86 722 574,25 |
89 007 756,60 |
89 007 756,60 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей |
12.1.03.00000 |
000 |
20 606 564,63 |
9 876 016,19 |
9 876 016,19 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время |
12.1.03.24590 |
000 |
19 611 094,26 |
8 880 545,82 |
8 880 545,82 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.03.24590 |
600 |
19 611 094,26 |
8 880 545,82 |
8 880 545,82 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
12.1.03.28590 |
000 |
995 470,37 |
995 470,37 |
995 470,37 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.03.28590 |
600 |
995 470,37 |
995 470,37 |
995 470,37 |
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
12.1.05.00000 |
000 |
8 468 811,88 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
12.1.05.S2280 |
000 |
8 468 811,88 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.05.S2280 |
600 |
8 468 811,88 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
Реализация мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
12.1.07.00000 |
000 |
344 725,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
12.1.07.S2930 |
000 |
344 725,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.07.S2930 |
600 |
344 725,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
12.2.00.00000 |
000 |
7 528 943,33 |
4 687 620,00 |
2 084 000,00 |
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
12.2.01.00000 |
000 |
2 528 943,33 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
12.2.01.20230 |
000 |
2 528 943,33 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.2.01.20230 |
200 |
883 110,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.2.01.20230 |
600 |
1 645 833,33 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов |
12.2.04.00000 |
000 |
|
2 603 620,00 |
|
Расходы на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли "Физическая культура и спорт" |
12.2.04.S2440 |
000 |
|
2 603 620,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.2.04.S2440 |
600 |
|
2 603 620,00 |
|
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Регбийный клуб "Химик" |
12.2.16.00000 |
000 |
5 000 000,00 |
|
|
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Регбийный клуб "Химик" |
12.2.16.20290 |
000 |
5 000 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.2.16.20290 |
600 |
5 000 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие молодежной политики" |
12.3.00.00000 |
000 |
11 261 072,45 |
11 306 423,65 |
11 306 423,65 |
Реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
12.3.01.00000 |
000 |
1 718 000,00 |
1 720 000,00 |
1 720 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
12.3.01.20070 |
000 |
1 718 000,00 |
1 720 000,00 |
1 720 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.01.20070 |
600 |
1 718 000,00 |
1 720 000,00 |
1 720 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) |
12.3.02.00000 |
000 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества) |
12.3.02.20080 |
000 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.02.20080 |
600 |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
12.3.04.00000 |
000 |
6 609 781,67 |
6 609 781,67 |
6 609 781,67 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
12.3.04.20160 |
000 |
6 609 781,67 |
6 609 781,67 |
6 609 781,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.04.20160 |
600 |
6 609 781,67 |
6 609 781,67 |
6 609 781,67 |
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
12.3.05.00000 |
000 |
859 865,98 |
859 865,98 |
859 865,98 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
12.3.05.20170 |
000 |
859 865,98 |
859 865,98 |
859 865,98 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.05.20170 |
600 |
859 865,98 |
859 865,98 |
859 865,98 |
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
12.3.06.00000 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
12.3.06.20120 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.06.20120 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
12.3.07.00000 |
000 |
433 900,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
12.3.07.20340 |
000 |
433 900,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.07.20340 |
600 |
433 900,00 |
280 000,00 |
280 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" |
12.3.08.00000 |
000 |
989 524,80 |
1 186 776,00 |
1 186 776,00 |
Расходы на реализация комплекса мер, направленных на развитие ВВПОД "Юнармия" |
12.3.08.20370 |
000 |
989 524,80 |
1 186 776,00 |
1 186 776,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.08.20370 |
600 |
989 524,80 |
1 186 776,00 |
1 186 776,00 |
Муниципальная программа "Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск" |
13.0.00.00000 |
000 |
24 611 068,67 |
25 441 591,76 |
20 343 994,68 |
Подпрограмма "Информатизация и автоматизация деятельности администрации города Дзержинска и цифровизация городской среды" |
13.1.00.00000 |
000 |
23 511 068,67 |
24 341 591,76 |
19 243 994,68 |
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
13.1.01.00000 |
000 |
23 511 068,67 |
24 341 591,76 |
19 243 994,68 |
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
13.1.01.27140 |
000 |
23 511 068,67 |
24 341 591,76 |
19 243 994,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.27140 |
200 |
15 596 213,25 |
13 549 030,89 |
13 481 530,89 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.01.27140 |
600 |
7 914 855,42 |
10 792 560,87 |
5 762 463,79 |
Подпрограмма "Цифровая трансформация муниципального управления" |
13.2.00.00000 |
000 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
Создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных информационных систем |
13.2.01.00000 |
000 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
Расходы на создание, разработка, покупка программных и аппаратных средств (в том числе CRM систем), доработка и сопровождение муниципальных информационных систем |
13.2.01.27150 |
000 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.2.01.27150 |
200 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
14.0.00.00000 |
000 |
39 753 273,82 |
74 468 127,82 |
82 373 532,82 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа город Дзержинск" |
14.1.00.00000 |
000 |
39 753 273,82 |
74 468 127,82 |
82 373 532,82 |
Обеспечение круглосуточной (физической) охраны объектов социальной сферы |
14.1.02.00000 |
000 |
4 163 327,82 |
4 163 327,82 |
4 163 327,82 |
Расходы на обеспечение круглосуточной (физической) охраны объектов социальной сферы |
14.1.02.30020 |
000 |
4 163 327,82 |
4 163 327,82 |
4 163 327,82 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14.1.02.30020 |
600 |
4 163 327,82 |
4 163 327,82 |
4 163 327,82 |
Организация видеонаблюдения, мониторинга ситуаций и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г. Дзержинск |
14.1.04.00000 |
000 |
10 831 546,00 |
45 546 400,00 |
53 451 805,00 |
Расходы на организацию видеонаблюдения, мониторинга ситуации и системы контроля доступа на объектах социальной сферы г.о.г. Дзержинск |
14.1.04.30040 |
000 |
10 831 546,00 |
45 546 400,00 |
53 451 805,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.1.04.30040 |
200 |
10 831 546,00 |
45 546 400,00 |
53 451 805,00 |
Реализация мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования |
14.1.05.00000 |
000 |
24 758 400,00 |
24 758 400,00 |
24 758 400,00 |
Расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования |
14.1.05.S2250 |
000 |
24 758 400,00 |
24 758 400,00 |
24 758 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14.1.05.S2250 |
600 |
24 758 400,00 |
24 758 400,00 |
24 758 400,00 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
15.0.00.00000 |
000 |
493 351 982,32 |
185 314 312,46 |
95 927 625,00 |
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
15.1.00.00000 |
000 |
127 231 240,27 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
Проведение ремонта и благоустройства дворовых территорий |
15.1.01.00000 |
000 |
120 000 000,00 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
Расходы на ремонт и благоустройство дворовых территорий |
15.1.01.23310 |
000 |
76 502 375,00 |
16 502 375,00 |
16 502 375,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
15.1.01.23310 |
800 |
76 502 375,00 |
16 502 375,00 |
16 502 375,00 |
Расходы на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области |
15.1.01.S2980 |
000 |
43 497 625,00 |
43 497 625,00 |
43 497 625,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
15.1.01.S2980 |
800 |
43 497 625,00 |
43 497 625,00 |
43 497 625,00 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
15.1.F2.00000 |
000 |
7 231 240,27 |
|
|
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
15.1.F2.55550 |
000 |
7 231 240,27 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.1.F2.55550 |
800 |
7 231 240,27 |
|
|
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
15.2.00.00000 |
000 |
366 120 742,05 |
125 314 312,46 |
35 927 625,00 |
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования |
15.2.01.00000 |
000 |
33 950 882,80 |
|
|
Расходы на комплексное благоустройство общественных пространств |
15.2.01.23320 |
000 |
32 580 882,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.2.01.23320 |
600 |
32 580 882,80 |
|
|
Расходы на награждение победителей смотра-конкурса "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" |
15.2.01.74800 |
000 |
1 370 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.2.01.74800 |
600 |
1 370 000,00 |
|
|
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий |
15.2.03.00000 |
000 |
35 927 625,00 |
35 927 625,00 |
35 927 625,00 |
Расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий |
15.2.03.S2820 |
000 |
35 927 625,00 |
35 927 625,00 |
35 927 625,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.2.03.S2820 |
600 |
35 927 625,00 |
35 927 625,00 |
35 927 625,00 |
Благоустройство парка на ул. Молодежной |
15.2.04.00000 |
000 |
223 988 307,94 |
|
|
Расходы на благоустройство парка на ул. Молодежной |
15.2.04.23340 |
000 |
223 988 307,94 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.2.04.23340 |
600 |
223 988 307,94 |
|
|
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
15.2.F2.00000 |
000 |
72 253 926,31 |
89 386 687,46 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
15.2.F2.55550 |
000 |
72 253 926,31 |
89 386 687,46 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.2.F2.55550 |
600 |
72 253 926,31 |
89 386 687,46 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск" |
16.0.00.00000 |
000 |
669 075 232,58 |
267 635 456,44 |
126 307 843,95 |
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа город Дзержинск" |
16.1.00.00000 |
000 |
22 943 892,39 |
22 582 619,65 |
22 582 619,65 |
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области обеспечения градостроительной деятельности |
16.1.01.00000 |
000 |
22 943 892,39 |
22 582 619,65 |
22 582 619,65 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" |
16.1.01.04590 |
000 |
22 943 892,39 |
22 582 619,65 |
22 582 619,65 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.01.04590 |
100 |
14 817 680,93 |
15 528 492,19 |
15 528 492,19 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.01.04590 |
200 |
8 124 095,68 |
7 053 157,73 |
7 053 157,73 |
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.01.04590 |
800 |
2 115,78 |
969,73 |
969,73 |
Подпрограмма "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" |
16.2.00.00000 |
000 |
523 230 871,51 |
202 907 174,80 |
14 001 042,30 |
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
16.2.01.00000 |
000 |
13 560 093,49 |
14 001 042,30 |
14 001 042,30 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" |
16.2.01.06590 |
000 |
13 560 093,49 |
14 001 042,30 |
14 001 042,30 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.2.01.06590 |
100 |
9 179 683,72 |
9 620 037,53 |
9 620 037,53 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.01.06590 |
200 |
962 481,70 |
963 076,70 |
963 076,70 |
Иные бюджетные ассигнования |
16.2.01.06590 |
800 |
3 417 928,07 |
3 417 928,07 |
3 417 928,07 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) |
16.2.02.00000 |
000 |
3 925 000,00 |
12 818 920,00 |
|
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) |
16.2.02.28100 |
000 |
3 925 000,00 |
12 818 920,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.02.28100 |
400 |
3 925 000,00 |
12 818 920,00 |
|
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинск Нижегородской области |
16.2.03.00000 |
000 |
67 283 470,52 |
|
|
Расходы на строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.2.03.28160 |
000 |
11 040 970,52 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.03.28160 |
400 |
11 040 970,52 |
|
|
Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
16.2.03.S2200 |
000 |
56 242 500,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.03.S2200 |
400 |
56 242 500,00 |
|
|
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.2.06.00000 |
000 |
26 022 467,50 |
|
|
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.2.06.28230 |
000 |
26 022 467,50 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.06.28230 |
400 |
26 022 467,50 |
|
|
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
16.2.07.00000 |
000 |
108 747 500,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
16.2.07.S2450 |
000 |
108 747 500,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.07.S2450 |
400 |
108 747 500,00 |
|
|
Строительство объездной дороги в пос. Дачный |
16.2.09.00000 |
000 |
205 677 400,00 |
150 034 200,00 |
|
Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
16.2.09.S2200 |
000 |
205 677 400,00 |
150 034 200,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.09.S2200 |
400 |
205 677 400,00 |
150 034 200,00 |
|
Строительство автодороги к Шуховской башне |
16.2.11.00000 |
000 |
15 732 230,00 |
26 053 012,50 |
|
Расходы на строительство автодороги к Шуховской башне |
16.2.11.28220 |
000 |
15 732 230,00 |
26 053 012,50 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.11.28220 |
400 |
15 732 230,00 |
26 053 012,50 |
|
Строительство автомобильной дороги от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, до ул. Комбрига Патоличева, до пр. Циолковского |
16.2.12.00000 |
000 |
250 000,00 |
|
|
Расходы на строительство автомобильной дороги от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, до ул. Комбрига Патоличева, до пр. Циолковского |
16.2.12.28300 |
000 |
250 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.12.28300 |
400 |
250 000,00 |
|
|
Федеральный проект "Жилье" |
16.2.F1.00000 |
000 |
82 032 710,00 |
|
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
16.2.F1.50210 |
000 |
82 032 710,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.F1.50210 |
400 |
82 032 710,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа город Дзержинск" |
16.3.00.00000 |
000 |
122 357 135,35 |
41 602 328,66 |
89 724 182,00 |
Строительство нового кладбища в г. Дзержинске |
16.3.02.00000 |
000 |
595,00 |
|
|
Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске |
16.3.02.28240 |
000 |
595,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.02.28240 |
400 |
595,00 |
|
|
Строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.3.03.00000 |
000 |
52 667 620,00 |
|
|
Расходы на строительство лыжероллерной трассы в лесном массиве около б-ра Космонавтов, д. 17 в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.3.03.28130 |
000 |
52 667 620,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.03.28130 |
400 |
52 667 620,00 |
|
|
Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" |
16.3.04.00000 |
000 |
14 142 902,00 |
23 055 662,00 |
33 515 942,00 |
Расходы на строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" |
16.3.04.28400 |
000 |
14 142 902,00 |
23 055 662,00 |
33 515 942,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.04.28400 |
400 |
14 142 902,00 |
23 055 662,00 |
33 515 942,00 |
Строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск |
16.3.05.00000 |
000 |
6 233 334,34 |
|
|
Расходы на строительство дома культуры в поселке Пыра городского округа город Дзержинск |
16.3.05.28170 |
000 |
6 233 334,34 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.05.28170 |
400 |
6 233 334,34 |
|
|
Строительство детского сада в поселке Пыра городского округа город Дзержинск |
16.3.06.00000 |
000 |
1 458 333,34 |
5 475 000,00 |
|
Расходы на строительство детского сада в поселке Пыра городского округа город Дзержинск |
16.3.06.28250 |
000 |
1 458 333,34 |
5 475 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.06.28250 |
400 |
1 458 333,34 |
5 475 000,00 |
|
Строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинск |
16.3.08.00000 |
000 |
|
|
56 208 240,00 |
Расходы на строительство детского сада на 320 мест в мкр. Комсомольский г. Дзержинск |
16.3.08.28260 |
000 |
|
|
56 208 240,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.08.28260 |
400 |
|
|
56 208 240,00 |
Строительство центра единоборств в МБУ "СШОР борьбы Созвездие" |
16.3.09.00000 |
000 |
640 833,34 |
640 833,33 |
|
Расходы на строительство центра единоборств в МБУ "СШОР борьбы Созвездие" |
16.3.09.28060 |
000 |
640 833,34 |
640 833,33 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.09.28060 |
400 |
640 833,34 |
640 833,33 |
|
Строительство корпуса начальной школы МБОУ "Средняя школа N 20" в г. Дзержинске |
16.3.10.00000 |
000 |
|
11 790 000,00 |
|
Расходы на строительство корпуса начальной школы МБОУ "Средняя школа N 20" в г. Дзержинске |
16.3.10.28120 |
000 |
|
11 790 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.10.28120 |
400 |
|
11 790 000,00 |
|
Строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой (ареной) МБУ "СШОР борьбы "Созвездие" |
16.3.11.00000 |
000 |
640 833,33 |
640 833,33 |
|
Расходы на строительство спортивного комплекса с ледовой площадкой (ареной) МБУ "СШОР борьбы "Созвездие" |
16.3.11.28440 |
000 |
640 833,33 |
640 833,33 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.11.28440 |
400 |
640 833,33 |
640 833,33 |
|
Федеральный проект "Современная школа" |
16.3.E1.00000 |
000 |
46 572 684,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
16.3.E1.S2450 |
000 |
46 572 684,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.3.E1.S2450 |
400 |
46 572 684,00 |
|
|
Подпрограмма "Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия на территории городского округа город Дзержинск" |
16.4.00.00000 |
000 |
543 333,33 |
543 333,33 |
|
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков" г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62 |
16.4.01.00000 |
000 |
|
543 333,33 |
|
Расходы на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дворец культуры химиков", г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62 |
16.4.01.23090 |
000 |
|
543 333,33 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.4.01.23090 |
200 |
|
543 333,33 |
|
Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом связи", г. Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского, д. 2 и пл. Дзержинского |
16.4.03.00000 |
000 |
543 333,33 |
|
|
Расходы на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом связи", г. Дзержинск, на пересечении пр. Дзержинского, д. 2 и пл. Дзержинского |
16.4.03.23100 |
000 |
543 333,33 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.4.03.23100 |
200 |
543 333,33 |
|
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" |
17.0.00.00000 |
000 |
41 662 536,06 |
59 697 536,06 |
63 642 536,06 |
Организация и совершенствование бюджетного процесса |
17.1.00.00000 |
000 |
41 588 536,05 |
59 623 536,05 |
63 568 536,05 |
Членские взносы в Союз финансистов России |
17.1.01.00000 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России |
17.1.01.92050 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.01.92050 |
800 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
17.1.02.00000 |
000 |
9 425 000,00 |
27 460 000,00 |
31 405 000,00 |
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу |
17.1.02.93060 |
000 |
9 425 000,00 |
27 460 000,00 |
31 405 000,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
17.1.02.93060 |
700 |
9 425 000,00 |
27 460 000,00 |
31 405 000,00 |
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
17.1.03.00000 |
000 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
17.1.03.93020 |
000 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.03.93020 |
800 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом |
17.1.04.00000 |
000 |
16 113 536,05 |
16 113 536,05 |
16 113 536,05 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
17.1.04.92190 |
000 |
16 113 536,05 |
16 113 536,05 |
16 113 536,05 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.04.92190 |
100 |
16 113 536,05 |
16 113 536,05 |
16 113 536,05 |
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики |
17.1.05.00000 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
17.1.05.92190 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.92190 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Повышение финансовой грамотности |
17.2.00.00000 |
000 |
74 000,01 |
74 000,01 |
74 000,01 |
Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов |
17.2.01.00000 |
000 |
74 000,01 |
74 000,01 |
74 000,01 |
Расходы на оказание услуг по разработке и изготовлению видеопродукции |
17.2.01.93030 |
000 |
74 000,01 |
74 000,01 |
74 000,01 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.01.93030 |
600 |
74 000,01 |
74 000,01 |
74 000,01 |
Непрограммные расходы |
90.0.00.00000 |
000 |
512 890 508,92 |
623 570 182,90 |
749 526 098,92 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска |
90.1.00.00000 |
000 |
50 461 344,96 |
39 276 588,60 |
39 276 588,60 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.1.01.00000 |
000 |
46 420 501,33 |
36 508 878,30 |
36 508 878,30 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
90.1.01.91015 |
000 |
2 915 196,50 |
3 055 054,46 |
3 055 054,46 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91015 |
100 |
2 915 196,50 |
3 055 054,46 |
3 055 054,46 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
90.1.01.91020 |
000 |
2 268 783,33 |
3 803 193,00 |
3 803 193,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91020 |
100 |
2 268 783,33 |
3 803 193,00 |
3 803 193,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.1.01.91190 |
000 |
41 236 521,50 |
29 650 630,84 |
29 650 630,84 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91190 |
100 |
27 740 986,96 |
27 765 110,96 |
27 823 033,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.1.01.91190 |
200 |
13 455 534,54 |
1 845 519,88 |
1 787 596,99 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.1.01.91190 |
800 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Общегородские мероприятия |
90.1.02.00000 |
000 |
4 040 843,63 |
2 767 710,30 |
2 767 710,30 |
Расходы на общегородские мероприятия |
90.1.02.91030 |
000 |
4 040 843,63 |
2 767 710,30 |
2 767 710,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.1.02.91030 |
200 |
4 040 843,63 |
2 767 710,30 |
2 767 710,30 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
90.2.00.00000 |
000 |
402 051 451,69 |
395 293 005,77 |
395 340 305,77 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.2.01.00000 |
000 |
355 876 365,85 |
350 405 755,13 |
350 405 755,13 |
Глава города |
90.2.01.92015 |
000 |
4 047 096,48 |
4 143 454,46 |
4 143 454,46 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.01.92015 |
100 |
4 003 596,48 |
4 143 454,46 |
4 143 454,46 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.01.92015 |
200 |
43 500,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.2.01.92190 |
000 |
351 829 269,37 |
346 262 300,67 |
346 262 300,67 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.01.92190 |
100 |
345 039 171,24 |
339 542 202,54 |
339 542 202,54 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.01.92190 |
200 |
6 636 413,65 |
6 566 413,65 |
6 566 413,65 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.2.01.92190 |
800 |
153 684,48 |
153 684,48 |
153 684,48 |
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
90.2.02.00000 |
000 |
26 625 625,84 |
28 052 390,64 |
28 052 390,64 |
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
90.2.02.92020 |
000 |
26 625 625,84 |
28 052 390,64 |
28 052 390,64 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.02.92020 |
300 |
26 625 625,84 |
28 052 390,64 |
28 052 390,64 |
Оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и другие меры социальной поддержки |
90.2.03.00000 |
000 |
2 926 900,00 |
|
|
Расходы на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
90.2.03.10020 |
000 |
1 000 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.03.10020 |
300 |
1 000 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление единовременной денежной выплаты донорам универсальных групп крови |
90.2.03.10130 |
000 |
1 386 900,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.03.10130 |
300 |
1 386 900,00 |
|
|
Расходы на софинансирование средств из областного бюджета на оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств |
90.2.03.10150 |
000 |
540 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.03.10150 |
300 |
540 000,00 |
|
|
Членские взносы |
90.2.04.00000 |
000 |
358 260,00 |
358 260,00 |
358 260,00 |
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО |
90.2.04.92040 |
000 |
358 260,00 |
358 260,00 |
358 260,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.2.04.92040 |
800 |
358 260,00 |
358 260,00 |
358 260,00 |
Исполнение переданных государственных полномочий |
90.2.05.00000 |
000 |
16 264 300,00 |
16 476 600,00 |
16 523 900,00 |
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
90.2.05.51200 |
000 |
9 600,00 |
10 000,00 |
64 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.51200 |
200 |
9 600,00 |
10 000,00 |
64 500,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
90.2.05.73010 |
000 |
3 591 900,00 |
3 591 900,00 |
3 591 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73010 |
100 |
561 627,44 |
561 627,44 |
561 627,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73010 |
200 |
3 030 272,56 |
3 030 272,56 |
3 030 272,56 |
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
90.2.05.73120 |
000 |
|
211 900,00 |
204 700,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.05.73120 |
300 |
|
211 900,00 |
204 700,00 |
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
90.2.05.73920 |
000 |
2 600 700,00 |
2 600 700,00 |
2 600 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73920 |
100 |
2 479 000,00 |
2 479 000,00 |
2 479 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73920 |
200 |
121 700,00 |
121 700,00 |
121 700,00 |
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях |
90.2.05.73930 |
000 |
47 200,00 |
47 200,00 |
47 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73930 |
200 |
47 200,00 |
47 200,00 |
47 200,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
90.2.05.73940 |
000 |
1 625 500,00 |
1 625 500,00 |
1 625 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73940 |
100 |
1 568 800,00 |
1 568 800,00 |
1 568 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73940 |
200 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
90.2.05.73950 |
000 |
8 389 400,00 |
8 389 400,00 |
8 389 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73950 |
100 |
8 313 300,00 |
8 313 300,00 |
8 313 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73950 |
200 |
76 100,00 |
76 100,00 |
76 100,00 |
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
90.3.00.00000 |
000 |
45 080 000,00 |
174 885 428,82 |
283 134 718,84 |
Резервный фонд администрации города |
90.3.01.00000 |
000 |
23 480 000,00 |
13 480 000,00 |
13 480 000,00 |
Резервный фонд администрации города |
90.3.01.93010 |
000 |
23 480 000,00 |
13 480 000,00 |
13 480 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.01.93010 |
800 |
23 480 000,00 |
13 480 000,00 |
13 480 000,00 |
Условно утверждаемые расходы |
90.3.02.00000 |
000 |
|
139 805 428,82 |
248 054 718,84 |
Планирование условно утверждаемых расходов |
90.3.02.93040 |
000 |
|
139 805 428,82 |
248 054 718,84 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.02.93040 |
800 |
|
139 805 428,82 |
248 054 718,84 |
Резерв поддержки территорий |
90.3.03.00000 |
000 |
21 600 000,00 |
21 600 000,00 |
21 600 000,00 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
90.3.03.93050 |
000 |
21 600 000,00 |
21 600 000,00 |
21 600 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.03.93050 |
800 |
21 600 000,00 |
21 600 000,00 |
21 600 000,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии города Дзержинска |
90.4.00.00000 |
000 |
1 088 674,00 |
|
17 659 326,00 |
Проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска |
90.4.01.00000 |
000 |
1 088 674,00 |
|
17 659 326,00 |
Расходы на проведение выборов депутатов городской Думы города Дзержинска |
90.4.01.94030 |
000 |
1 088 674,00 |
|
17 659 326,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.4.01.94030 |
800 |
1 088 674,00 |
|
17 659 326,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
90.8.00.00000 |
000 |
14 209 038,27 |
14 115 159,71 |
14 115 159,71 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.8.01.00000 |
000 |
14 209 038,27 |
14 115 159,71 |
14 115 159,71 |
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
90.8.01.98010 |
000 |
5 407 777,81 |
4 955 215,40 |
4 955 215,40 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.8.01.98010 |
100 |
5 407 777,81 |
4 955 215,40 |
4 955 215,40 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.8.01.98190 |
000 |
8 801 260,46 |
9 159 944,31 |
9 159 944,31 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.8.01.98190 |
100 |
7 615 049,37 |
7 979 487,69 |
7 984 721,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.8.01.98190 |
200 |
1 179 211,09 |
1 173 456,62 |
1 168 222,55 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.8.01.98190 |
800 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
Заместитель главы администрации городского округа, |
С.В. Федоров |
<< Приложение 3 Приложение 3 |
||
Содержание Решение Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 28 сентября 2023 г. N 526 "О внесении изменений в решение городской... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.