Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержден
постановлением
Администрации
Новоуральского городского округа
от 31.12.2019 N 2562-а
(в редакции постановления
Администрации Новоуральского
городского округа
от 28.09.2023 N 3005-а)
Паспорт
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы (в новой редакции)
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Целями муниципальной программы являются: Цель 1. Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе; Цель 2. Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в Новоуральском городском округе; Цель 3. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий; Цель 4. Повышение уровня комфорта и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах; Цель 5. Создание условий, способствующих повышению уровня жизни инвалидов и маломобильных групп населения, в многоквартирных домах; Цель 6. Обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в соответствии с санитарными нормами, проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа, посредством поддержки данных некоммерческих организаций для осуществления их уставной деятельности; Цель 7. Создание комфортных благоприятных условий при размещении твердых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов на территории Новоуральского городского округа, не оборудованных мусоропроводом, а также исключение несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в районе многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам; Цель 8. Повышение комфортности условий отдыха граждан Новоуральского городского округа; Цель 9. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа; Цель 10. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов; Цель 11. Обеспечение бесперебойного, надежного водоснабжения и качества питьевой воды до нормативных требований санитарного законодательства перед поступлением в распределительную сеть; Цель 12. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа; Цель 13. Повышение качества оказания коммунально-бытовых услуг населению Новоуральского городского округа; Цель 14. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращение аварийных ситуаций и повышение надежности электроснабжения; Цель 15. Обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией население Новоуральского городского округа; Цель 16. Формирование условий для финансовой поддержки в сфере ЖКХ отдельных категорий граждан в Новоуральском городском округе. Задачами муниципальной программы являются: Задача 1. Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей, в том числе разработка ПСД; Задача 2. Обеспечение населения городского округа природным газом; Задача 3. Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций, в том числе разработка ПСД; Задача 4. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов; Задача 5. Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда; Задача 6. Организация и проведение конкурсов "Самый цветущий двор", "Самый активный совет многоквартирного дома", "Лучший подъезд"; Задача 7. Устройство пандусов, съездов и др. элементов для обеспечения доступа для маломобильных групп населения, в том числе разработка ПСД; Задача 8. Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа; Задача 9. Обустройство объектов размещения и сбора твердых коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа, в том числе разработка ПСД; Задача 10. Обустройство Новогоднего городка на территории Центрального парка культуры и отдыха; Задача 11. Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры; Задача 12. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе разработка ПСД; Задача 13. Выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды; Задача 14. Совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов; Задача 15. Создание возможности предоставление комфортных и качественных банных услуг населению Новоуральского городского округа; Задача 16. Переход системы электроснабжения городской бани с централизованной на генерируемую за счет установки оборудования, работающего на природном газе (с возможностью параллельной работы систем); Задача 17. Снижение кредиторской задолженности ресурсно-снабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; Задача 18.Предоставление дополнительных мер финансовой поддержки граждан по частичному освобождению от платы за жилищно-коммунальные услуги. |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
Подпрограмма 1. "Развитие газификации Новоуральского городского округа"; Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"; Подпрограмма 3. "Благоустройство Новоуральского городского округа"; Подпрограмма 4. "Проведение ремонта жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" Подпрограмма 5. "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа". Подпрограмма 6. "Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу; 2. Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде; 3. Протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию после реконструкции 4. Количество участников конкурсов в сфере ЖКХ; 5. Количество многоквартирных домов, в которых в результате выполнения работ общедомовое имущество станет условно-доступным для проживания инвалидов и маломобильных групп населения; 6. Количество созданных (устроенных) контейнерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов; 7. Количество животных, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев 8. Количество МКД, общедомовое имущество которых полежит капитальному ремонту; 9. Отсутствие замечаний (предписаний) со стороны контролирующих органов на ненадлежащее содержание пустующих площадей в соответствии с санитарными нормами, возникновение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании домов; 10. Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по восстановлению автоматических систем пожаротушения; 11. Площадь квартир многоквартирных домов сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа, не оборудованных централизованным водоотведением, жителям которых предоставлены жилищные услуги в части ремонта и обслуживания септиков. 12. Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта; 13. Количество домов, переведенных на электропищеприготовление; 14. Отсутствие предписаний надзорных органов на качество питьевой воды; 15. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов; 16. Количество контейнерных площадок, на которых установлены контейнеры для раздельного сбора ТКО; 17. Увеличение количества посетителей женского общего отделения городской бани; 18. Ввод в эксплуатацию газопоршневой электростанции; 19. Погашение задолженности за поставку газа перед Акционерным обществом "Уралсевергаз - независимая газовая компания"; 20. Количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; 21. Отсутствие задолженности Администрации Новоуральского городского округа перед исполнителями коммунальных услуг за предоставленные гражданам меры социальной поддержки по частичной оплате за коммунальные услуги. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 5 955 316,6 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 731 011,2 тыс. руб.; 2021 год - 765 782,5 тыс. руб.; 2022 год - 876 609,4 тыс. руб.; 2023 год - 777 554,0 тыс. руб.; 2024 год - 900 504,3 тыс. руб.; 2025 год - 874 934,3 тыс. руб.; 2026 год - 1 028 920,8 тыс. руб.; из них: федеральный бюджет 248 443,3 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 35 852,0 тыс. руб.; 2021 год - 32 551,4 тыс. руб.; 2022 год - 36 522,4 тыс. руб.; 2023 год - 35 528,5 тыс. руб.; 2024 год - 35 523,9 тыс. руб.; 2025 год - 35 522,1 тыс. руб.; 2026 год - 36 943,0 тыс. руб.; областной бюджет: 2 233 718,9 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 308 268,6 тыс. руб.; 2021 год - 326 288,6 тыс. руб.; 2022 год - 312 211,4 тыс. руб.; 2023 год - 326 810,8 тыс. руб.; 2024 год - 343 108,3 тыс. руб.; 2025 год - 302 472,9 тыс. руб.; 2026 год - 314 558,3 тыс. руб.; местный бюджет: 1 172 059,1 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 140 003,6 тыс. руб.; 2021 год - 179 584,3 тыс. руб.; 2022 год - 271 130,3 тыс. руб.; 2023 год - 216 373,0 тыс. руб.; 2024 год - 89 701,7 тыс. руб.; 2025 год - 82 482,1 тыс. руб.; 2026 год - 192 784,0 тыс. руб.; безвозмездные целевые поступления: 61,0 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 61,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; внебюджетные источники: 2 301 034,2 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 246 887,0 тыс. руб.; 2021 год - 227 358,2 тыс. руб.; 2022 год - 256 684,3 тыс. руб.; 2023 год - 198 841,7 тыс. руб.; 2024 год - 432 170,4 тыс. руб.; 2025 год - 454 457,2 тыс. руб.; 2026 год - 484 635,5 тыс. руб.; кроме того <*>: 52 344,5 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 9 344,5 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 43 000,0 тыс. руб.; из них: областной бюджет*: 46 877,2 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 8 877,2 руб.; 2025 год-0,0 руб.; 2026 год - 38 000,0 тыс. руб.; местный бюджет*: 5 424,3 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 467,3 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 5 000,0 тыс. руб., где <*> - объемы финансирования за счет средств местного бюджета и бюджета Свердловской области являются прогнозными и подлежат корректировке в случае их выделения. Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из бюджета Свердловской области |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа https://novouralsk.midural.ru |
Подпрограмма 1
"Развитие газификации Новоуральского городского округа"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе. Задачи: 1. Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей, в том числе разработка ПСД; 2. Обеспечение населения Новоуральского городского округа природным газом; 3. Прокладка газопроводов от границ земельного участка заявителя до точки врезки в газораспределительную сеть |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Протяженность уличного газопровода, введенного в эксплуатацию; 2. Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 47 313,5 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 23 109,8 тыс. руб.; 2021 год - 23 064,2 тыс. руб.; 2022 год - 1 139,5 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год-0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; из них: областной бюджет: 44 384,0 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 22 370,8 тыс. руб.; 2021 год - 22 013,2 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; местный бюджет: 2 929,5 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 739,0 тыс. руб.; 2021 год - 1 051,0 тыс. руб.; 2022 год - 1 139,5 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год-0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; кроме того <*>: 25 000,0 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год-0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 25 000,00 тыс. руб.; из них: областной бюджет*: 20 000,0 тыс. руб. в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 20 000,0 тыс. руб.; местный бюджет*: 5 000,0 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 5 000,0 тыс. руб., где <*> - объемы финансирования за счет средств местного бюджета и бюджета Свердловской области являются прогнозными и подлежат корректировке в случае их выделения. Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из бюджета Свердловской области |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа https://novouralsk.midural.ru |
Подпрограмма 2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в Новоуральском городском округе; 2. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |
Задачи: 1. Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций; 2. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов; 3. Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного. | |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество построенных трансформаторных подстанций; 2. Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения/блочных трансформаторных подстанций; 3. Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде; 4. Протяженность водопроводных сетей, введенных в эксплуатацию после реконструкции. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 151 320,5 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 8 795,3 тыс. руб.; 2021 год - 1 548,8 тыс. руб.; 2022 год - 39 063,1 тыс. руб.; 2023 год - 19 432,0 тыс. руб.; 2024 год - 55 315,3 тыс. руб.; 2025 год - 5 400,0 тыс. руб.; 2026 год - 21 766,0 тыс. руб.; из них: областной бюджет: 67 025,7 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год-0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год -14 894,3 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 52 131,4 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; местный бюджет: 73 794,8 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 8 795,3 тыс. руб.; 2021 год - 1 548,8 тыс. руб.; 2022 год - 24 168,8 тыс. руб.; 2023 год - 19 432,0 тыс. руб.; 2024 год - 3 183,9 тыс. руб.; 2025 год - 400,0 тыс. руб.; 2026 год - 16 266,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 10 500,0 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 5 000,0 тыс. руб.; 2026 год - 5 500,0 тыс. руб., кроме того <*>: 9 344,5 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год -9 344,5 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; из них: областной бюджет*: 8 877,2 тыс. руб. в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 8 877,2 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб.; местный бюджет*: 467,3 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 467,3 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб., где <*> - объемы финансирования за счет средств местного бюджета и бюджета Свердловской области являются прогнозными и подлежат корректировке в случае их выделения. Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из бюджета Свердловской области |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа https://novouralsk.midural.ru |
Подпрограмма 3
"Благоустройство Новоуральского городского округа"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Формирование первоначальных знаний учащихся в области жилищно-коммунального хозяйства, развития культуры энергосбережения и содействия профессиональному самоопределению; 2. Повышение уровня комфорта и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах; 3. Создание условий, способствующих повышению уровня жизни инвалидов и маломобильных групп населения, в многоквартирных домах; 4. Обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в соответствии с санитарными нормами, проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа, посредством поддержки данных некоммерческих организаций для осуществления их уставной деятельности; 5. Создание комфортных благоприятных условий при размещении твердых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов на территории Новоуральского городского округа, не оборудованных мусоропроводом, а также исключение несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в районе многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам; 6. Повышение комфортности условий отдыха граждан Новоуральского городского округа. Задачи: 1. Организация и проведение конкурса "ЖКХ для молодежи"; 2. Организация и проведение конкурсов "Самый цветущий двор", "Самый активный совет многоквартирного дома", "Лучший подъезд"; 3. Устройство пандусов, съездов и др. элементов для обеспечения доступа для маломобильных групп населения; 4. Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа; 5. Обустройство объектов размещения и сбора твердых коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа; 6. Обустройство Новогоднего городка на территории Центрального парка культуры и отдыха. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество участников конкурсов в сфере ЖКХ; 2. Количество многоквартирных домов, в которых в результате выполнения работ общедомовое имущество станет условно-доступным для проживания инвалидов и маломобильных групп населения; 3. Количество животных, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев; 4. Количество созданных (устроенных) контейнерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 717 216,5 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 99 405,4 тыс. руб.; 2021 год - 118 344,1 тыс. руб.; 2022 год - 128 135,8 тыс. руб.; 2023 год - 105 419,4 тыс. руб.; 2024 год - 81 242,8 тыс. руб.; 2025 год - 80 872,0 тыс. руб.; 2026 год - 103 797,0 тыс. руб.; из них: областной бюджет: 14 027,5 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 1 929,4 тыс. руб.; 2021 год - 1 920,1 тыс. руб.; 2022 год - 2 108,3 тыс. руб.; 2023 год - 2 328,9 тыс. руб.; 2024 год - 1 900,6 тыс. руб.; 2025 год - 1 889,1 тыс. руб.; 2026 год - 1 951,1 тыс. руб.; местный бюджет: 703 127,8 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 97 476,0 тыс. руб.; 2021 год - 116 424,0 тыс. руб.; 2022 год - 125 966,4 тыс. руб.; 2023 год - 103 090,5 тыс. руб.; 2024 год - 79 342,2 тыс. руб.; 2025 год - 78 982,9 тыс. руб.; 2026 год - 101 845,8 тыс. руб.; безвозмездные целевые поступления: 61,0 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 61,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 0,0 руб. |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа https://novouralsk.midural.ru |
Подпрограмма 4
"Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа. Задача: Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество МКД, общедомовое имущество которых полежит капитальному ремонту; 2. Отсутствие замечаний (предписаний) со стороны контролирующих органов на ненадлежащее содержание пустующих площадей в соответствии с санитарными нормами, возникновение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании домов; 3. Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по восстановлению автоматических систем пожаротушения. 4. Площадь квартир многоквартирных домов сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа, не оборудованных централизованным водоотведением, жителям которых предоставлены жилищные услуги в части ремонта и обслуживания септиков. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 2 370 708,7 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 258 601,9 тыс. руб.; 2021 год - 243 840,3 тыс. руб.; 2022 год - 208 192,4 тыс. руб.; 2023 год - 218 905,0 тыс. руб.; 2024 год - 437 089,9 тыс. руб.; 2025 год - 452 556,4 тыс. руб.; 2026 год - 479 522,7 тыс. руб.; из них: местный бюджет: 91 874,5 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 11 714,9 тыс. руб.; 2021 год - 16 482,1 тыс. руб.; 2022 год - 23 508,1 тыс. руб.; 2023 год - 20 063,3 тыс. руб.; 2024 год - 4 919,5 тыс. руб.; 2025 год - 3 099,2 тыс. руб.; 2026 год - 12 087,2 тыс. руб.; внебюджетные источники: 2 278 834,2 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 246 887,0 тыс. руб.; 2021 год - 227 358,2 тыс. руб.; 2022 год - 256 684,3 тыс. руб.; 2023 год - 198 841,7 тыс. руб.; 2024 год - 432 170,4 тыс. руб.; 2025 год - 449 457,2 тыс. руб.; 2026 год - 467 435,5 тыс. руб. |
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа https://novouralsk.midural.ru |
Подпрограмма 5
"Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цели: 1. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов 2. Обеспечение бесперебойного, надежного водоснабжения и качества питьевой воды до нормативных требований санитарного законодательства перед поступлением в распределительную сеть. 3. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа Задачи: 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 2. Выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды. 3. Совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Реконструкция тепломагистралей; 2. Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта; 3. Разработка проектно-сметной документации для перевода домов на электропищеприготовление; 4. Количество домов, переведенных на электропищеприготовление; 5. Отсутствие предписаний надзорных органов на качество питьевой воды. 6. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов 7. Количество контейнерных площадок, на которых установлены контейнеры для раздельного сбора ТКО. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 399 917,7 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 21 278,4 тыс. руб.; 2021 год - 69 834,8 тыс. руб.; 2022 год - 112 017,3 тыс. руб.; 2023 год - 120 246,1 тыс. руб.; 2024 год - 2 256,1 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 74 285,0 тыс. руб.; из них: областной бюджет: 87 885,2 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 25 756,4 тыс. руб.; 2022 год - 15 669,9 тыс. руб.; 2023 год - 46 459,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 руб., 2025 год - 0,0 руб., 2026 год - 0,0 руб.; местный бюджет: 300 332,4 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 21 278,4 тыс. руб.; 2021 год - 44 078,4 тыс. руб.; 2022 год - 96 347,4 тыс. руб.; 2023 год - 73 787,2 тыс. руб.; 2024 год - 2 256,1 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 62 585,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 11 700,0 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 11 700,0 тыс. руб.; кроме того: 18 000,0 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 18 000,0 тыс. руб.; из них: областной бюджет*: 18 000,0 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 0,0 руб.; 2021 год - 0,0 руб.; 2022 год - 0,0 руб.; 2023 год - 0,0 руб.; 2024 год - 0,0 руб.; 2025 год - 0,0 руб.; 2026 год - 18 000,0 тыс. руб., где <*> - объемы финансирования за счет средств местного бюджета и бюджета Свердловской области являются прогнозными и подлежат корректировке в случае их выделения. Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из бюджета Свердловской области |
Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа https://novouralsk.midural.ru |
Подпрограмма 6
"Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Паспорт
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа |
Сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи подпрограммы |
Цель: Формирование условий для финансовой поддержки в сфере ЖКХ отдельных категорий граждан в Новоуральском городском округе Задача: Предоставление дополнительных мер финансовой поддержки граждан по частичному освобождению от платы за жилищно-коммунальные услуги. |
Перечень основных целевых показателей подпрограммы |
1. Количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; 2. Отсутствие задолженности Администрации Новоуральского городского округа перед исполнителями коммунальных услуг за предоставленные гражданам меры социальной поддержки по частичной оплате за коммунальные услуги. |
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб. |
Всего: 2 268 839,7 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 319 820,4 тыс. руб.; 2021 год - 309 150,3 тыс. руб.; 2022 год - 316 061,3 тыс. руб.; 2023 год - 313 551,5 тыс. руб.; 2024 год - 324 600,2 тыс. руб.; 2025 год - 336 105,9 тыс. руб.; 2026 год - 349 550,1 тыс. руб.; из них: федеральный бюджет: 248 443,3 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 35 852,0 тыс. руб.; 2021 год - 32 551,4 тыс. руб.; 2022 год - 36 522,4 тыс. руб.; 2023 год - 35 528,5 тыс. руб.; 2024 год - 35 523,9 тыс. руб.; 2025 год - 35 522,1 тыс. руб.; 2026 год - 36 943,0 тыс. руб.; областной бюджет: 2 020 396,5 тыс. руб., в том числе (по годам реализации): 2020 год - 283 968,4 тыс. руб.; 2021 год - 276 598,9 тыс. руб.; 2022 год - 279 538,9 тыс. руб.; 2023 год - 278 023,0 тыс. руб.; 2024 год - 289 076,3 тыс. руб.; 2025 год - 300 583,8 тыс. руб.; 2026 год - 312 607,2 тыс. руб. |
Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет |
сайт Администрации Новоуральского городского округа https://novouralsk.midural.ru |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Новоуральском
городском округе"
на 2020 - 2026 годы (в новой редакции)
новая редакция утверждена
постановлением Администрации НГО
от 28.09.2023 N 3005-а
Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы (в новой редакции)
N строки |
Наименование целей и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
Источник значения показателей |
|||||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа" |
||||||||||||||||
2 |
Цель 1. Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе |
||||||||||||||||
3 |
Задача 1. Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей |
||||||||||||||||
4 |
Протяженность уличного газопровода, введенного в эксплуатацию |
км |
0 |
9,28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
|||||||
5 |
Задача 2. Обеспечение населения городского округа природным газом |
||||||||||||||||
6 |
Количество домов, которым обеспечена возможность подключения к природному газу |
домов |
0 |
204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
7 |
Разработка проектно-сметной документации |
единиц |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||||||
8 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" |
||||||||||||||||
9 |
Цель 2. Снижение объемов потребления энергоресурсов в Новоуральском городском округе |
||||||||||||||||
10 |
Задача 3. Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций. |
||||||||||||||||
11 |
Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения |
км/шт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|||||||
12 |
Задача 4. Снижение объемов потребления энергоресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов. |
||||||||||||||||
13 |
Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде |
шт. |
12 |
24 |
32 |
20 |
20 |
25 |
25 |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
|||||||
14 |
Цель 3. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
||||||||||||||||
15 |
Задача 5. Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда |
||||||||||||||||
16 |
Протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию после реконструкции (капитального ремонта) |
км |
0,4 |
0 |
0,681 |
0,144 |
2,02 |
1.5 |
1,5 |
|
|||||||
17 |
Количество замененных светильников ртутного и натриевого типа на светодиодные |
шт. |
0 |
0 |
720 |
250 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
18 |
Протяженность сетей наружного освещения, введенных в эксплуатацию после реконструкции (капитального ремонта) |
км |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
19 |
Количество замененных опор объектов наружного освещения |
шт. |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
20 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство Новоуральского городского округа" |
||||||||||||||||
21 |
Цель 4. Повышение уровня комфорт а и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах |
||||||||||||||||
22 |
Задача 6. Организация и проведение конкурсов в сфере ЖКХ "Самый цветущий двор", "Самый активный совет многоквартирного дома", "Лучший подъезд Новоуральского городского округа" |
||||||||||||||||
23 |
Количество участников конкурсов |
человек |
60 |
65 |
217 |
80 |
80 |
80 |
85 |
|
|||||||
24 |
Цель 5. Создание условий, способствующих повышению уровня жизни инвалидов и маломобильных групп населения, в многоквартирных домах |
||||||||||||||||
25 |
Задача 7. Устройство пандусов, съездов и др. элементов для обеспечения доступа для маломобильных групп населения |
||||||||||||||||
26 |
Количество многоквартирных домов, в которых в результате выполнения работ общедомовое имущество станет условно-доступным для проживания инвалидов и маломобильных групп населения |
домов |
3 |
4 |
3 |
11 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||
27 |
Цель 6. Обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в соответствии с санитарными нормами, проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа, посредством поддержки данных некоммерческих организаций для осуществления их уставной деятельности |
||||||||||||||||
28 |
Задача 8. Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактики бешенства безнадзорных животных, находящихся в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа |
||||||||||||||||
29 |
Количество оказанных ветеринарных услуг |
ед. |
0 |
50 |
0 |
0 |
40 |
40 |
50 |
|
|||||||
30 |
Количество приобретенных кормов безнадзорным животным |
кг |
790 |
790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
790 |
|
|||||||
31 |
Площадь помещений для содержания безнадзорных животных, находящихся в пользовании некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в интересах охраны и защиты животных, обеспеченная водоснабжением, электроснабжением и теплоснабжением. |
кв.м. |
394 |
394 |
394 |
0 |
0 |
0 |
394 |
|
|||||||
32 |
Количество животных, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев |
ед. |
0 |
223 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
|
|||||||
33 |
Цель 7. Создание комфортных благоприятных условий при размещении твердых коммунальных отходов для жителей многоквартирных домов на территории Новоуральского городского округа, не оборудованных мусоропроводом, а также исключение несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов в районе многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к многоквартирным домам |
||||||||||||||||
34 |
Задача 9, Обустройство объектов размещения и сбора твердых коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа |
||||||||||||||||
35 |
Количество созданных (перенесенных) контейнерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов |
шт. |
7 |
2 |
1 |
10 |
2 |
2 |
0 |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы |
|||||||
36 |
Количество контейнеров, установленных для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |
шт. |
0 |
27 |
ИЗ |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
37 |
Цель 8. Повышение комфортности условий отдыха граждан Новоуральского городского округа |
||||||||||||||||
38 |
Задача 10. Обустройство Новогоднего городка на территории Центрального парка культуры и отдыха |
||||||||||||||||
39 |
Создание Новогоднего городка с электрооборудованием, расположенный на территории "ЦПКиО "Новоуральский" по ул. Фурманова, 26 |
единиц |
1 |
1 |
1 |
I |
1 |
1 |
1 |
|
|||||||
40 |
Подпрограмма 4 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" |
||||||||||||||||
41 |
Цель 9. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа |
||||||||||||||||
42 |
Задача 11. Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры |
||||||||||||||||
43 |
Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения ремонта |
человек |
3 754 |
808 |
3 501 |
3 259 |
3 019 |
2 083 |
3 049 |
Постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы" |
|||||||
44 |
Количество МКД, общедомовое имущество которых подлежит капитальному ремонту |
домов |
44 |
8 |
25 |
24 |
43 |
28 |
49 |
||||||||
45 |
Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт крыш с применением в качестве материала покрытия крыши металлочерепицы "Монтеррей" |
домов |
17 |
8 |
4 |
5 |
6 |
6 |
5 |
||||||||
46 |
Отсутствие в течении года замечаний (предписаний) со стороны контролирующих органов на ненадлежащее содержание пустующих площадей в соответствии с санитарными нормами, отсутствие аварийных ситуаций на инженерном оборудовании домов, ненадлежащее качество предоставленных коммунальных услуг в жилых домах |
количество предписаний, замечаний |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
47 |
Количество многоквартирных домов, с долей муниципального имущества более 25%, расположенных на территории Новоуральского городского округа, в которых выполнены работы по ремонту общего имущества |
домов |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
48 |
Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по восстановлению автоматических систем пожаротушения |
домов |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
49 |
Площадь квартир многоквартирных домов сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа, не оборудованных централизованным водоотведением, жителям которых предоставлены жилищные услуги в части ремонта и обслуживания септиков |
кв. м. |
0 |
0 |
0 |
4 131,8 |
4 131,8 |
4 131,8 |
4 131,8 |
Паспорт многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Ленина, 12, 16, 17, 19 д. Пальники и ул. Ленина, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а д. Починок Новоуральского городского округа |
|||||||
50 |
Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа" |
||||||||||||||||
51 |
Цель 10. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов |
||||||||||||||||
52 |
Задача 12. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
||||||||||||||||
53 |
Протяженность магистральных тепловых сетей, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,6 |
0,8 |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017-2026 ГОДЫ |
|||||||
54 |
Протяженность инженерных сетей, замененных в результате капитального ремонта |
км |
0 |
1,7 |
2,1 |
0,70 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||
55 |
Протяженность инженерных сетей, замененных в результате ремонта |
км |
0 |
0 |
0 |
0,552 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
56 |
Разработка проектно-сметной документации для перевода домов на электропищеприготовление |
единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
57 |
Количество домов, переведенных на электропищеприготовление |
единиц |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
58 |
Количество многоквартирных домов, в которых в результате выполнения работ созданы условия для обеспечения горячим водоснабжением нормативной температуры |
единиц |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
59 |
Количество установленных (замененных) узлов коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя |
единиц |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
60 |
Количество единиц оборудования, приобретенного для замены трубопроводов методом гидравлического разрушения |
единиц |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
61 |
Цель 11. Обеспечение бесперебойного, надежного водоснабжения и качества питьевой воды до нормативных требований санитарного законодательства перед поступлением в распределительную сеть |
||||||||||||||||
62 |
Задача 13. Выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды |
||||||||||||||||
63 |
Доля городского населения Новоуральского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта "Чистая вода (Свердловская область)" на территории муниципального образования "Новоуральский городской округ" от 17.05.2022 N 679/11-2020 |
|||||||
64 |
Доля населения Новоуральского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
процент |
98,44 |
98,44 |
98,44 |
99,55 |
99,55 |
99,55 |
99,55 |
||||||||
65 |
Отсутствие в период использования реагентов предписаний надзорных органов о качестве питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть |
количество предписаний |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
66 |
Количество организованных нецентрализованных источников водоснабжения д. Пальники |
шт. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
67 |
Цель 12. Снижение влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением коммунальных отходов на территории Новоуральского городского округа |
||||||||||||||||
68 |
Задача 14. Совершенствование деятельности по сбору (в том числе раздельному), накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов |
||||||||||||||||
69 |
Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |
процент |
0 |
0,07 |
0,50 |
0,053 |
0,396 |
0,792 |
1,584 |
Соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами "Свердловская область)" на территории муниципального образования "Новоуральский городской округ" от 14.04.2023 N 702/12-2020. |
|||||||
70 |
Количество контейнерных площадок, на которых установлены контейнеры для раздельного сбора ТКО |
площадок |
0 |
11 |
67 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|
|||||||
71 |
Цель 13. Повышение качества оказания коммунально-бытовых услуг населению Новоуральского городского округа |
||||||||||||||||
72 |
Задача 15. Создание возможности предоставление комфортных и качественных банных услуг населению Новоуральского городского округа |
||||||||||||||||
73 |
Увеличение количества посетителей женского общего отделения городской бани |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
1,0 |
0 |
|
|||||||
74 |
Цель 14. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращение аварийных ситуаций и повышение надежности электроснабжения |
||||||||||||||||
75 |
Задача 16. Переход системы электроснабжения городской бани с централизованной на генерируемую за счет установки оборудования, работающего на природном газе (с возможностью параллельной работы систем) |
||||||||||||||||
76 |
Ввод в эксплуатацию газопоршневой электростанции |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|||||||
77 |
Цель 15. Обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией население Новоуральского городского округа |
||||||||||||||||
78 |
Задача 17. Снижение кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг. |
||||||||||||||||
79 |
Снижение кредиторской задолженности МУП "Водогрейная котельная" за энергоресурсы перед Акционерным обществом "Уралсевергаз - независимая газовая компания" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||
80 |
Подпрограмма 6 "Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
||||||||||||||||
81 |
Цель 16. Формирование условий для финансовой поддержки в сфере ЖКХ отдельных категорий граждан в Новоуральском городском округе |
||||||||||||||||
82 |
Задача 18. Предоставление дополнительных мер финансовой поддержки граждан по частичному освобождению от платы за жилищно-коммунальные услуги |
||||||||||||||||
83 |
Количество граждан, получивших компенсацию расходов и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг |
человек |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
|
|||||||
84 |
Отсутствие задолженности Администрации Новоуральского городского округа перед исполнителями коммунальных услуг за предоставленные гражданам меры социальной поддержки по частичной оплате за коммунальные услуги |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Новоуральском
городском округе"
на 2020 - 2026 годы (в новой редакции)
новая редакция утверждена
постановлением Администрации НГО
от 28.09.2023 N 3005-а
План
мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2020 - 2026 годы (в новой редакции)
Ответственный исполнитель - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||||||||||||
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||||||
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
5 955316,6 |
731 011,2 |
765 782,5 |
876 609,4 |
777 554,0 |
900 504,3 |
874 934,3 |
1 028 920,8 |
|
|||||||||
2 |
федеральный бюджет |
248 443,3 |
35 852,0 |
32 551,4 |
36 522,4 |
35 528,5 |
35 523,9 |
35 522,1 |
36 943,0 |
|
|||||||||
3 |
областной бюджет |
2 233 718,9 |
308 268,6 |
326 288,6 |
312 211,4 |
326 810,8 |
343 108,3 |
302 472,9 |
314 558,3 |
|
|||||||||
4 |
местный бюджет |
1 172 059,1 |
140 003,6 |
179 584,3 |
271 130,3 |
216373,0 |
89 701,7 |
82 482,1 |
192 784,0 |
|
|||||||||
5 |
безвозмездные целевые поступления |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
6 |
внебюджетные источники |
2 301 034,2 |
246 887,0 |
227358,2 |
256 684,3 |
198 841,7 |
432170,4 |
454 457,2 |
484 635,5 |
|
|||||||||
7 |
областной бюджет * |
46 877,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 877,2 |
0,0 |
38 000,0 |
|
|||||||||
8 |
местный бюджет * |
5 467,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
467,3 |
0,0 |
5 000,0 |
|
|||||||||
9 |
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
10 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
47 313,5 |
23 109,8 |
23 064,2 |
1 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
11 |
областной бюджет |
44 384,0 |
22 370,8 |
22 013,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
12 |
местный бюджет |
2 929,5 |
739,0 |
1 051,0 |
1139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
13 |
областной бюджет* |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
|||||||||
14 |
местный бюджет * |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
|||||||||
15 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
16 |
Всего по направлению ''Капитальные вложения", в том числе |
47313,5 |
23 109,8 |
23 064,2 |
1139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
17 |
областной бюджет |
44 384,0 |
22 370,8 |
22 013,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
18 |
местный бюджет |
2 929,5 |
739,0 |
/ 051,0 |
1 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
19 |
областной бюджет* |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
|||||||||
20 |
местный бюджет* |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
|||||||||
21 |
Раздел 1. Строительство газопроводов и газовых сетей, всего, из них: |
47 313,5 |
23 109,8 |
23 064,2 |
1 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
|||||||||
22 |
областной бюджет |
44 384,0 |
22 370,8 |
22 013,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
23 |
местный бюджет |
2 929,5 |
739,0 |
1 051,0 |
1 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
24 |
областной бюджет * |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
|||||||||
25 |
местный бюджет * |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
|||||||||
26 |
1.1. Уличный газопровод д. Починок, Новоуральского городского округа Свердловской области, из них: |
46 174,0 |
23 109,8 |
23 064,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4, 6 |
|||||||||
27 |
областной бюджет |
44 384,0 |
22 370,8 |
22 013,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
28 |
местный бюджет |
1 790,0 |
739,0 |
1 051,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
29 |
1.2. Строительство межпоселкового газопровода д. Починок-д.Пальники, включая ПИР. из них: |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
4 000,0 |
7 |
|||||||||
30 |
местный бюджет* |
4 000,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
4 000,0 |
|
|||||||||
31 |
1.3. Выполнение расчетной схемы газоснабжения сельских населенных пунктов (Уличный газопровод п. Мурзинка. Расчетная схема), из них: |
945,9 |
0,0 |
0,0 |
945,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
|||||||||
32 |
местный бюджет |
945,9 |
0,0 |
0,0 |
945,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
33 |
1.4. Строительство уличного газопровода д. Пальники, включая ПИР, из них: |
21 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 000,0 |
4, 6 |
|||||||||
34 |
областной бюджет* |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
|||||||||
35 |
местный бюджет* |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
|||||||||
36 |
1.5. Выполнение расчетной схемы газоснабжения сельских населенных пунктов (Уличный газопровод д. Елани II очередь. Расчетная схема), из них: |
193,6 |
0,0 |
0,0 |
193,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
|||||||||
37 |
местный бюджет |
193,6 |
0,0 |
0,0 |
193,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
38 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
39 |
Всего по направлению "НИОКР"
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
40 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
41 |
Всего по направлению "Прочие нужды" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
42 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
43 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
151 320,5 |
8 795,3 |
1 548,8 |
39 063,1 |
19 432,0 |
55 315,3 |
5 400,0 |
21 766,0 |
|
|||||||||
44 |
областной бюджет |
67025,7 |
0,0 |
0,0 |
14 894,3 |
0,0 |
52 131,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
45 |
местный бюджет |
73 794,8 |
8 795,3 |
1 548,8 |
24 168,8 |
19 432,0 |
3 183,9 |
400,0 |
16 266,0 |
|
|||||||||
46 |
внебюджетные источники |
10 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
|
|||||||||
47 |
местный бюджет* |
467,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
467,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
48 |
областной бюджет* |
8 877,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 877,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
49 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
50 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
100 626,4 |
0,0 |
0,0 |
17 529,3 |
13 221,7 |
54 875,3 |
0,0 |
15 000,0 |
|
|||||||||
51 |
областной бюджет |
67 025,7 |
0,0 |
0,0 |
14 894,3 |
0,0 |
52 131,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
52 |
местный бюджет |
27 669,9 |
0,0 |
0,0 |
2 635,0 |
7 291,0 |
2 743,9 |
0,0 |
15 000,0 |
|
|||||||||
53 |
внебюджетные источники |
5 930,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 930,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
54 |
областной бюджет* |
8 877,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 877,2 |
0.0 |
0,0 |
|
|||||||||
55 |
местный бюджет* |
467,3 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
467,3 |
0.0 |
0,0 |
|
|||||||||
56 |
1.1. Реконструкция системы электроснабжения МКР 2, из них: |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
|
|||||||||
57 |
местный бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
|
|||||||||
58 |
1.2. Реконструкция участка водопровода диаметром 200 от т. "А" в районе ул. Победы, 2/3 до т. "Б" но ул. Первомайская, 35, из них: |
15 775,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 291,0 |
8 484,8 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|||||||||
59 |
областной бюджет |
8 060.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
8 060,5 |
0.0 |
0,0 |
|
|||||||||
60 |
местный бюджет |
7 715,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 291,0 |
424,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
61 |
1.3. Реконструкция водопровода города на участке от ПГ-369 в районе ул. Заречная, 1 до К-178*, из них: |
9 344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 344,5 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|||||||||
62 |
областной бюджет* |
8 877,2 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 877,2 |
0,0 |
0.0 |
|
|||||||||
63 |
местный бюджет* |
467.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
467,3 |
0.0 |
0.0 |
|
|||||||||
64 |
1.4. Реконструкция водопровода от бак. отм. 370 ул. Свердлова, п/б "Дельфин" ул. Победы, 4, СГ1Ч на участке от камеры К-87 до т. "Б" у К-632А по ул. Фурманова , из них: |
37 003,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 003,5 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|||||||||
65 |
областной бюджет |
35 153,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 153,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
66 |
местный бюджет |
1 850,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 850,2 |
0,0 |
0.0 |
|
|||||||||
67 |
1.5. Реконструкция водопровода на участке от ВК-1440 до ВК-1439 через т. "А" ул. Автотранспортников, 8, из них: |
17 529,3 |
0,0 |
0,0 |
17 529,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|||||||||
68 |
областной бюджет |
14 894,3 |
0,0 |
0,0 |
14 894,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
69 |
местный бюджет |
2 635,0 |
0,0 |
0,0 |
2 635,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|||||||||
70 |
1.6. Реконструкция водопровода Южного района на участке от т. "А" в к/коллекторе по ул. Корнилова до колодца КВ1-1 по ул. Фурманова, 34/1, из них: |
9 387,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 387,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|||||||||
71 |
областной бюджет |
8 917,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 917,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
72 |
местный бюджет |
469,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
469,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
73 |
1.7. Реконструкция объектов наружного освещения АО "НГЭС", из них: |
5 930,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 930,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
74 |
внебюджетные источники |
5 930,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 930,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
73 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
74 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
75 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
76 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
56 624,9 |
8 795,3 |
1 548,8 |
21 533,8 |
12 141,0 |
440,0 |
5 400,0 |
6 766,0 |
|
|||||||||
77 |
местный бюджет |
46 124,9 |
8 795,3 |
1 548,8 |
21 533,8 |
12 141,0 |
440,0 |
400,0 |
1 266,0 |
|
|||||||||
78 |
внебюджетные источники |
10 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
|
|||||||||
79 |
Раздел 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, всего, из них: |
56 624,9 |
8 795,3 |
1 548,8 |
21 533,8 |
12 141,0 |
440,0 |
5 400,0 |
6 766,0 |
|
|||||||||
80 |
местный бюджет |
46 124,9 |
8 795,3 |
1 548,8 |
21 533,8 |
12 141,0 |
440,0 |
400,0 |
1 266,0 |
|
|||||||||
81 |
внебюджетные источники |
10 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
|
|||||||||
82 |
1.1. Компенсационные выплаты нанимателям для приобретения и/или установки индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде, из них: |
280,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
50,0 |
13 |
|||||||||
83 |
местный бюджет |
280,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|||||||||
84 |
1.2. Разработка схемы водоснабжения ОСИП, из них: |
598,0 |
300,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
85 |
местный бюджет |
598,0 |
300,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
86 |
1.3. Подготовка к отопительному сезону, ремонт инженерных сетей и объектов водоснабжения СИП, из них: |
3 578,5 |
0,0 |
579,6 |
699,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
|
|||||||||
87 |
местный бюджет |
3 578,5 |
0,0 |
579,6 |
699,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
|
|||||||||
88 |
1.4 Капитальный ремонт инженерных сетей, всего, из них: |
5 800,0 |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|||||||||
89 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
90 |
местный бюджет |
5 800,0 |
5 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
91 |
1.5. Реконструкция сетей электроснабжения Зеленого поселка, включая ПИР. из них: |
10 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
|
|||||||||
92 |
внебюджетные источники |
10 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
|
|||||||||
93 |
1.6 Содержание объектов энергоснабжения, из них: |
3 541,7 |
621,2 |
621,2 |
683,3 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
416,0 |
|
|||||||||
94 |
местный бюджет |
3 541,7 |
621,2 |
621,2 |
683,3 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
416,0 |
|
|||||||||
95 |
1.7. Капремонт участка теплосети у НТИ НИЯУ МИФИ, из них: |
2 024,1 |
2 024,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
|||||||||
96 |
местный бюджет |
2 024,1 |
2 024,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
97 |
1.8. Ремонт объектов наружного освещения города Новоуральска с заменой светильников на светодиодные, из них: |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17, 19 |
|||||||||
98 |
местный бюджет |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
99 |
1.9. Проведение государственной экспертизы объекта "Реконструкция водопровода на участке от ВК-1440 до ВК-1439 через т. "А" ул. Автотранспортников, 8", из них: |
101,5 |
0,0 |
0,0 |
101,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
100 |
местный бюджет |
101,5 |
0,0 |
0,0 |
101,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
101 |
1.10. Проведение экспертизы правомерности применения повышающего коэффициента к установленному нормативу на коммунальную услугу по отоплению |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
102 |
местный бюджет |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
103 |
1.11. Демонтаж опор ЛЭП |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
104 |
местный бюджет |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
105 |
Подпрограмма 3 "Благоустройство Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
106 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
717 216,5 |
99 405,4 |
118 344,1 |
128 135,8 |
105 419,4 |
81 242,8 |
80 872,0 |
103 797,0 |
|
|||||||||
107 |
областной бюджет |
14 027,5 |
1 929,4 |
1 920,1 |
2 108,3 |
2 328,9 |
1 900,6 |
1 889,1 |
1 951,1 |
1 |
|||||||||
108 |
местный бюджет |
703 127,8 |
97476,0 |
116 424,0 |
125 966,4 |
103 090,5 |
79 342,2 |
78 982,9 |
101 845,8 |
|
109 |
безвозмездные целевые поступления |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
110 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
111 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
256,7 |
0,0 |
256,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
112 |
местный бюджет |
256,7 |
0,0 |
256,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
113 |
1.1. Обустройство контейнерных площадок в СНП, из них: |
256,7 |
0,0 |
256,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
|||||||||
114 |
местный бюджет |
256,7 |
0,0 |
256,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
115 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
116 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
117 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
118 |
Всего по направлению "Прочие нужды ", в том числе: |
716 959,7 |
99 405,4 |
118 087,4 |
128 135,8 |
105 419,4 |
81 242,8 |
80 872,0 |
103 797,0 |
|
|||||||||
119 |
областной бюджет |
14 027,6 |
1 929,4 |
1 920,1 |
2 108,3 |
2 328,9 |
1 900,6 |
1 889,1 |
1 951,1 |
|
|||||||||
120 |
местный бюджет |
702 871,1 |
97 476,0 |
116167,3 |
125 966,4 |
103 090,5 |
79 342,2 |
78 982,9 |
101 845,8 |
|
|||||||||
121 |
безвозмездные целевые поступления |
61,0 |
0,0 |
0.0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
122 |
Раздел 1. Создание условии для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, из них: |
15 988,5 |
1 250,4 |
1 308,2 |
2 159,7 |
7 360,6 |
1 205,7 |
0,0 |
2 704,0 |
|
|||||||||
123 |
местный бюджет |
15 988,5 |
1 250,4 |
1 308,2 |
2 159,7 |
7 360,6 |
1 205,7 |
0,0 |
2 704,0 |
|
|||||||||
124 |
1.1. Проведение конкурсов в сфере ЖКХ, из них: |
1 595,0 |
300,0 |
250,0 |
295,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
23 |
|||||||||
125 |
местный бюджет |
1 595,0 |
300,0 |
250,0 |
295,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
|
|||||||||
126 |
1.2. Устройство и перенос контейнерных площадок с благоустройством на дворовых территориях многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводом, из них: |
1 383,0 |
333,0 |
0,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
35, 36 |
|||||||||
127 |
местный бюджет |
/ 383,0 |
333,0 |
0,0 |
750,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
|
|||||||||
128 |
1.3. Организация доступной среды МКД (для старшего поколения и инвалидов), включая разработку ПСД, из них: |
7 804,7 |
250,0 |
500,0 |
500,0 |
5 954,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
26 |
|||||||||
129 |
местный бюджет |
7804,7 |
250,0 |
500,0 |
500,0 |
5 954,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
|
|||||||||
130 |
1.4. Содержание детских игровых и спортивных комплексов, из них: |
5 205,8 |
367,4 |
558,2 |
614,7 |
1 205,8 |
1 205,7 |
0,0 |
1 254,0 |
|
|||||||||
131 |
местный бюджет |
5 205,8 |
367,4 |
558,2 |
614,7 |
1 205,8 |
1 205,7 |
0,0 |
1 254,0 |
|
|||||||||
132 |
Раздел 2. Ремонт и содержание благоустройства городского округа, из них: |
666 752,0 |
92 530,6 |
111 508,0 |
120 366,4 |
93 019,6 |
75 533,1 |
77 431,1 |
96 363,1 |
|
|||||||||
133 |
областной бюджет |
14 027,6 |
1 929,4 |
1 920,1 |
2 108,3 |
2 328,9 |
1 900,6 |
1889,1 |
1 951,1 |
|
|||||||||
134 |
местный бюджет |
652 663,4 |
90 601,2 |
109 587,9 |
118 197,1 |
90 690,7 |
73 632,5 |
75 542,0 |
94 411,95851 |
|
|||||||||
135 |
безвозмездные целевые поступления |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
136 |
2.1. Выполнение функции заказчика работ по благоустройству, из них: |
372 546,1 |
45 914,5 |
47 660,8 |
52 965,1 |
56 813,5 |
41 981,2 |
62 358,3 |
64 852,7 |
|
|||||||||
137 |
областной бюджет |
622,2 |
0,0 |
0,0 |
184,6 |
437,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
138 |
местный бюджет |
371 923,9 |
45 914,5 |
47 660,8 |
52 780,5 |
56 375,9 |
41 981,2 |
62 358,3 |
64 852,7 |
|
|||||||||
139 |
2.2. Устройство и содержание снежного городка в СНП, из них: |
5 762,8 |
897,0 |
838,4 |
897,0 |
897,0 |
1 094,8 |
0,0 |
1 138,6 |
|
|||||||||
140 |
местный бюджет |
5 762,8 |
897,0 |
838,4 |
897,0 |
897,0 |
1 094,8 |
0,0 |
1 138,6 |
|
|||||||||
141 |
2.3. Текущее содержание озеленения, из них: |
4 858,4 |
1 558.4 |
2 000,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
142 |
местный бюджет |
4 858,4 |
I 558,4 |
2 000,0 |
/ 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
143 |
2.4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, из них: |
13 346,4 |
1 929,4 |
1 920,1 |
1 903,8 |
1 878,3 |
1 887,6 |
1 876,1 |
1 951,1 |
32 |
|||||||||
144 |
областной бюджет |
13 346,4 |
1 929,4 |
1 920,1 |
1 903,8 |
1 878,3 |
1 887,6 |
1 876,1 |
1 951,1 |
|
|||||||||
145 |
2.5. Праздничное оформление, из них: |
11 010,1 |
1 412.4 |
1 476,0 |
1 594,4 |
1 871,1 |
2 282,5 |
0,0 |
2 373,8 |
|
|||||||||
146 |
местный бюджет |
11 010,1 |
1 412,4 |
1 476,0 |
I 594,4 |
1 871,1 |
2 282,5 |
0,0 |
2 373,8 |
|
|||||||||
147 |
2.6. Содержание городских лесов, из них: |
4 793,9 |
2 559,4 |
865,9 |
1 368,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
148 |
местный бюджет |
4 793,9 |
2 559,4 |
865,9 |
1 368,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
149 |
2.7. Содержание элементов благоустройства сельских населенных пунктов, из них: |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|||||||||
150 |
местный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
100,0 |
|
|||||||||
151 |
2.8. Содержание элементов благоустройства, из них: |
6 948,9 |
403,0 |
1 365,3 |
1 737,8 |
1 198,7 |
1 100,0 |
0,0 |
1 144,0 |
|
|||||||||
152 |
местный бюджет |
6 948,9 |
403,0 |
1 365,3 |
1 737,8 |
1 198,7 |
1 100,0 |
0,0 |
1 144,0 |
|
|||||||||
153 |
2.9. Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения на территории НГО, контроль качества волы, из них: |
2 099,5 |
230,8 |
307,9 |
387,7 |
385,7 |
385,9 |
0,0 |
401,4 |
|
|||||||||
154 |
местный бюджет |
2 099,5 |
230,8 |
307,9 |
387,7 |
385,7 |
385,9 |
0,0 |
401,4 |
|
|||||||||
155 |
2.10. Содержание пожарных емкостей в п. Мурзинка, из них: |
110,9 |
55,7 |
55,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
156 |
местный бюджет |
110,9 |
55,7 |
55,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
157 |
2.11. Устройство и содержание новогоднего городка, из них: |
290,0 |
290,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
158 |
местный бюджет |
290,0 |
290,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
159 |
2.12. Проведение дератизационных и противоклещевых обработок, из них: |
747,0 |
216,7 |
215,2 |
81,7 |
74,9 |
77,7 |
0,0 |
80,8 |
|
|||||||||
160 |
местный бюджет |
747,0 |
216,7 |
215,2 |
81,7 |
74,9 |
77,7 |
0,0 |
80,8 |
|
|||||||||
161 |
2.13. Уборка территории общественного пользования, из них: |
101 958,6 |
16 580,0 |
17 100,2 |
15 232,2 |
13 767,0 |
12 920,8 |
12 920,8 |
13 437,6 |
|
|||||||||
162 |
местный бюджет |
101 958,6 |
16580,0 |
17 100,2 |
15 232,2 |
13 767,0 |
12 920,8 |
12 920,8 |
13 437,6 |
|
|||||||||
163 |
2.14. Благоустройство пешеходного прохода от КПП Водная к городскому пляжу, из них: |
53,1 |
53,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
164 |
местный бюджет |
53,1 |
53,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
165 |
2.15. Обустройство контейнерных площадок в СИП, из них: |
3 574,8 |
1 552,6 |
210,8 |
0,0 |
1 811,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
|||||||||
166 |
местный бюджет |
3 574,8 |
/ 552,6 |
210,8 |
0,0 |
1 811,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
167 |
2.16. Субсидия ООО "ЦПКО "Новоуральский" на устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка, из них: |
34 601,0 |
6 601,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
7 400,0 |
7 400,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
|||||||||
168 |
местный бюджет |
34 601,0 |
6 601,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
7 400,0 |
7 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
169 |
2.17. Приобретение и установка урн, из них: |
582,5 |
0,0 |
232,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
|
|||||||||
170 |
местный бюджет |
582,5 |
0,0 |
232,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
|
|||||||||
171 |
2.18. Лесоустройство городских лесов, из них: |
1 467,0 |
1 467,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
172 |
местный бюджет |
1 467,0 |
1 467,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
173 |
2.19. Возмещение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах охраны и защиты животных на территории Новоуральского городского округа, из них: |
650,0 |
150,0 |
200,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
29-31 |
|||||||||
174 |
местный бюджет |
650,0 |
150,0 |
200,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|||||||||
175 |
2.20. Содержание гидротехнических сооружений (ГТС), из них: |
1 858,8 |
250,0 |
270,1 |
276,7 |
262,9 |
262,9 |
262,9 |
273,4 |
|
|||||||||
176 |
местный бюджет |
I 858,8 |
250,0 |
270,1 |
276,7 |
262,9 |
262,9 |
262,9 |
273,4 |
|
|||||||||
177 |
2.21. Очистка береговой зоны, из них: |
422,9 |
200,0 |
96,0 |
126,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
178 |
местный бюджет |
422,9 |
200,0 |
96,0 |
126,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
179 |
2.22. Ремонт и содержание контейнерных площадок, из них: |
15 878,6 |
914,2 |
1 180,8 |
1 096,8 |
1 004,3 |
5 726,7 |
0,0 |
5 955,8 |
|
|||||||||
180 |
местный бюджет |
15 878,6 |
914,2 |
1 180,8 |
1 096,8 |
1 004,3 |
5 726,7 |
0,0 |
5 955,8 |
|
|||||||||
181 |
2.23. Оформление и содержание цветников, из них: |
15 597.0 |
3 184,5 |
2 487,5 |
5 925,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
|
|||||||||
182 |
местный бюджет |
15 597,0 |
3 184,5 |
2 487,5 |
5 925,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
|
|||||||||
188 |
2.24. Скашивание борщевика Сосновского, из них: |
3 569,7 |
1 124,1 |
1 278,4 |
1 167,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
184 |
местный бюджет |
3 569,7 |
1 124,1 |
1 278,4 |
1 167,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
185 |
2.25. Устройство ливневой канализации внутриквартальной территории жилого дома N 24 по ул. Победы, из них: |
1 186,6 |
0,0 |
1 186,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
186 |
местный бюджет |
1 186,6 |
0,0 |
/ 186,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
187 |
2.26. Укрепление откоса у подпорной стены за жилым домом по адресу ул. Мичурина, 9. из них: |
293,3 |
293,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
188 |
местный бюджет |
293,3 |
293,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
189 |
2.27. Ремонт памятников в СИП, из них: |
238,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
190 |
местный бюджет |
238,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
191 |
2.28. Капитальный ремонт лестницы по ул. Северная, 3, из них: |
2 390,9 |
2 390,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
192 |
местный бюджет |
2 390,9 |
2 390,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
193 |
2.29. Разработка рабочей документации на благоустройство территории земельных участков после сноса жилых домов N 29,31,32,36,38,40 по ул. Ленина, из них: |
406,4 |
406,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
194 |
местный бюджет |
406,4 |
406,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
195 |
2.30. Капитальный ремонт конструкций быстротока реки Бунарка, из них: |
36 348,1 |
0,0 |
19 803,2 |
16 544,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
196 |
местный бюджет |
36 348,1 |
0,0 |
19 803,2 |
16 544,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
197 |
2.31. благоустройство территории ул. Ленина на месте снесенных домов N 29. 3 1, 32, 36, 38. 40, из них: |
1 154,9 |
1 154,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
198 |
местный бюджет |
1 154,9 |
1 154,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
199 |
2.32. Выполнение кадастровых работ, из них: |
654,4 |
203,2 |
67,2 |
100,0 |
80,0 |
100,0 |
0,0 |
104,0 |
|
|||||||||
200 |
местный бюджет |
654,4 |
203,2 |
67,2 |
100,0 |
80,0 |
100,0 |
0,0 |
104,0 |
|
|||||||||
201 |
2.33. Ремонт фундамента трибуны и постамента памятника В.И. Ленину, расположенного по адресу: г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, из них: |
3 154,6 |
232,9 |
2 921,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
202 |
местный бюджет |
3 154,6 |
232,9 |
2 921,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
203 |
2.34. Расходы, связанные с профилактикой COVID-19, из них: |
24,9 |
24,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
204 |
местный бюджет |
24,9 |
24,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
205 |
2.35. Содержание и ремонт водных объектов, из них: |
1 400,5 |
0,0 |
568,3 |
832,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
206 |
местный бюджет |
1 400,5 |
0,0 |
568,3 |
832,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
207 |
2.36. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, из них: |
42,3 |
42,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 |
|||||||||
208 |
местный бюджет |
42,3 |
42,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
209 |
2.37. Приобретение, установка и демонтаж скамеек, из них: |
359,9 |
0,0 |
359,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
210 |
местный бюджет |
359,9 |
0,0 |
359,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
211 |
2.38. Обрезка и валка зеленых насаждений, создающих угрозу возникновения пожаров, из них: |
709,0 |
0,0 |
240,0 |
469,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
212 |
местный бюджет |
709,0 |
0,0 |
240,0 |
469,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
213 |
2.39. Благоустройство территорий после демонтажа нестационарных торговых объектов и другого имущества, из них: |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
214 |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
215 |
2.40. Освещение деятельности в СМИ, из них: |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
216 |
местный бюджет |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
217 |
2.41. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, из них: |
58,9 |
0,0 |
0,0 |
19,9 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|||||||||
218 |
областной бюджет |
58,9 |
0,0 |
0,0 |
19,9 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|||||||||
219 |
2.42. Приобретение малых форм, из них: |
58,9 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
220 |
безвозмездные целевые поступления |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
221 |
2.43. Разработка концепции озеленения Новоуральского городского округа, из них: |
61,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
222 |
местный бюджет |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
223 |
2.44. Подготовка и оформление проекта освоения лесов, из них: |
396,1 |
0,0 |
0,0 |
396,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
224 |
местный бюджет |
396,1 |
0,0 |
0,0 |
396,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
225 |
2.45. Ремонт лестниц к зданию по ул. Мичурина, 33, из них: |
474,1 |
0,0 |
0,0 |
474,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
226 |
местный бюджет |
474,1 |
0,0 |
0,0 |
474,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
227 |
2.46. Выполнение работ по ремонту дренажного трубопровода по ул. Первомайская в районе здания N 6, из них: |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
228 |
местный бюджет |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
475,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
229 |
2.47. Ремонт подпорной стенки, расположенной в г. Новоуральске, в районе слияния рек Бунарка и Ольховки по ул. Чкалова, из них: |
3 232,8 |
0,0 |
0,0 |
3 232,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
230 |
местный бюджет |
3 232,8 |
0,0 |
0,0 |
3 232,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
231 |
248. Ремонт подпорной стенки, расположенной в г. Новоуральске, в районе слияния рек Бунарки и Ольховки по ул. Чкалова, из них: |
3 664,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 664,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
232 |
местный бюджет |
3 664,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 664,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
233 |
2.49. Создание контейнерных площадок, из них: |
263,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
263,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
234 |
местный бюджет |
263,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
263,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
235 |
2.50. Приобретение контейнеров для накопления ТКО |
91,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
236 |
местный бюджет |
91,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
237 |
2.51. Ремонт мемориала "Вечный огонь" |
343,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
343,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
238 |
местный бюджет |
343,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
343,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
239 |
Раздел 3. Организация похоронного дела и деятельность муниципальных кладбищ, из них: |
34219,2 |
5 624,4 |
5 271,2 |
5 609,7 |
5 039,2 |
4 504,0 |
3 440,9 |
4 729,9 |
|
|||||||||
240 |
местный бюджет |
34219,2 |
5 624,4 |
5 271,2 |
5 609,7 |
5 039,2 |
4 504,0 |
3 440,9 |
4 729,91157 |
|
|||||||||
241 |
3.1. Перевозка тел умерших, их них: |
989,9 |
108,4 |
108,4 |
165,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
208,0 |
|
|||||||||
242 |
местный бюджет |
989,9 |
108,4 |
108,4 |
165,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
208,0 |
|
|||||||||
243 |
3.2. Содержание городских кладбищ, из них: |
10 701,3 |
2 400,0 |
1 480,1 |
1 453,4 |
1 326,5 |
1 310,3 |
I 338,7 |
1 392,2 |
|
|||||||||
244 |
местный бюджет |
10 701,3 |
2 400,0 |
1 480,1 |
1 453,4 |
1 326,5 |
1 310,3 |
1 338,7 |
1 392,2 |
|
|||||||||
245 |
3.3. Содержание кладбищ СНП, из них: |
2 660,9 |
198,8 |
488,6 |
420,1 |
258,5 |
424,4 |
426,7 |
443,8 |
|
|||||||||
246 |
местный бюджет |
2 660,9 |
198,8 |
488,6 |
420,1 |
258,5 |
424,4 |
426,7 |
443,8 |
|
|||||||||
247 |
3.4. Услуги по захоронению умерших в соответствии с гарантированным перечнем, из них: |
1 593,6 |
270,7 |
270,7 |
270,7 |
257,1 |
257,1 |
0,0 |
267,4 |
|
|||||||||
248 |
местный бюджет |
1 593,6 |
270,7 |
270,7 |
270,7 |
257,1 |
257,1 |
0,0 |
267,4 |
|
|||||||||
249 |
3.5. Выполнение функций специализированной службой по вопросам похоронного дела, из них: |
11 282,5 |
1 463,3 |
1 395,1 |
1 647,0 |
1 697,0 |
1 662,2 |
1 675,4 |
1 742,5 |
|
|||||||||
250 |
местный бюджет |
11 282,5 |
1 463,3 |
1 395,1 |
1 647,0 |
I 697,0 |
1 662,2 |
1 675,4 |
I 742,5 |
|
|||||||||
251 |
3.6. Ремонт и содержание контейнерных площадок, из них: |
5 712,9 |
1 183,2 |
1 528,3 |
1 025,4 |
650,0 |
650,0 |
0,0 |
676,0 |
|
|||||||||
252 |
местный бюджет |
5 712,9 |
1 183,2 |
1 528,3 |
1 025,4 |
650,0 |
650,0 |
0,0 |
676,0 |
|
|||||||||
253 |
3.7. Подготовка мест захоронения на расширении городского кладбища. из них: |
425,0 |
0,0 |
0,0 |
425,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
254 |
местный бюджет |
425,0 |
0,0 |
0,0 |
425,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
255 |
3.8. Подготовка и оформление документов по использованию лесов для обеспечения функционирования кладбища поселка Мурзинка, из них: |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
256 |
местный бюджет |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
257 |
3.9. Устройство контейнерной площадки на расширении городского кладбища п. Верх-Нейвинский, ул. Баскова, 117, из них: |
168,1 |
0,0 |
0,0 |
168,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
258 |
местный бюджет |
168,1 |
0,0 |
0,0 |
168,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
259 |
3.10. Подготовка и оформление документации по использованию лесов для обеспечения функционирования кладбища поселка Мурзинка |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
260 |
местный бюджет |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
261 |
Подпрограмма 4 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
262 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
2 370 708,7 |
258 601,9 |
243 840,3 |
280 192,4 |
218 905,0 |
437 089,9 |
452 556,4 |
479 522,7 |
|
|||||||||
263 |
местный бюджет |
91 874,5 |
11 714,9 |
16 482,1 |
23 508,1 |
20 063,3 |
4 919,5 |
3 099,2 |
12 087,2 |
|
|||||||||
264 |
внебюджетные источники |
2 278 834,2 |
246 887,0 |
227358,2 |
256 684,3 |
198 841,7 |
432 170,4 |
449 457,2 |
46 7 435,5 |
|
|||||||||
265 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
266 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||||
267 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
268 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||||
269 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
270 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 370 708,7 |
258 601,9 |
243 840,3 |
280 192,4 |
218 905,0 |
437 089,9 |
452 556,4 |
479 522,7 |
|
|||||||||
271 |
местный бюджет |
91 874,5 |
11 714,9 |
16 482,1 |
23 508,1 |
20 063,3 |
4 919,5 |
3 099,2 |
12 087,2 |
|
|||||||||
272 |
внебюджетные источники |
2 278 834,2 |
246 887,0 |
227 358,2 |
256 684,3 |
198 841,7 |
432 170,4 |
449 457,2 |
467 435,5 |
|
|||||||||
273 |
Раздел 1. Ремонт жилищного фонда, из них: |
2 332 801,6 |
252 864,4 |
239 728,8 |
269 227,9 |
214 841,7 |
432 746,1 |
449 457,2 |
473 935,5 |
|
|||||||||
274 |
местный бюджет |
60037,6 |
5 977,5 |
12 370,7 |
18 613,8 |
16000,0 |
575,7 |
0,0 |
6500,0 |
|
|||||||||
275 |
внебюджетные источники |
2 278 834,2 |
246887,0 |
227 358,2 |
256 684,3 |
198 841,7 |
432 170,4 |
449 457,2 |
467 435,5 |
|
|||||||||
276 |
1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, их них: |
2 261 331,1 |
241 290,9 |
221 521,4 |
250 614,1 |
198 841,7 |
432 170,4 |
449 457,2 |
467 435,5 |
|
|||||||||
277 |
внебюджетные источники |
2 261 331,1 |
241 290,9 |
221 521,4 |
250 614,1 |
198 841,7 |
432 170,4 |
449 457,2 |
467435,5 |
|
|||||||||
278 |
1.2. Техническое обследование жилых домов, из них: |
19 034,7 |
5 878,1 |
6 586,4 |
6 070,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
|||||||||
279 |
местный бюджет |
1 531,6 |
282,0 |
749,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
|||||||||
280 |
внебюджетные источники |
17 503,1 |
5 596,1 |
5 836,8 |
6 070,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
281 |
1.3. Ремонт муниципальных помещений, из них: |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
282 |
местный бюджет |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
283 |
1.4. Ремонт свободных помещений муниципального жилищного фонда (социального, маневренного использования), из них: |
22 091.4 |
3 610,1 |
1 455,6 |
5 450,0 |
9 000,0 |
575,7 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
284 |
местный бюджет |
22 091,4 |
3 610,1 |
1 455,6 |
5 450,0 |
9 000,0 |
575,7 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
285 |
1.5. Ремонт муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма ветеранам Великов Отечественной войны, атак же ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ветеранам ВОВ, для которых не установлена дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение ремонта в соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004 N 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", из них: |
435,1 |
300,0 |
135,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
286 |
местный бюджет |
435,1 |
300,0 |
135,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
287 |
1.6. Ремонт жилищного фонда в СИП, из них: |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
1 |
|||||||||
288 |
местный бюджет |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
500,0 |
|
|||||||||
289 |
1.7. Выполнение работ по демонтажу выгребной ямы в районе жилого дома N 10 по ул. Совхозная с. Тарасково, из них: |
285,3 |
285,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
290 |
местный бюджет |
285,3 |
285,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
291 |
1.8. Выполнение работ по сносу жилых домов, из них: |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
|
|||||||||
292 |
местный бюджет |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
|
|||||||||
293 |
1.9. Восстановление автоматических систем пожаротушения в высотных МКД N 8 и 11 по ул. С.Дудина, из них: |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 |
|||||||||
294 |
местный бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
295 |
1.10. Предоставление субсидии на возмещение затрат Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Новоуральского городского округа, из них: |
21 801,6 |
0,0 |
6 941,8 |
7 859,8 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43, 44 |
|||||||||
296 |
местный бюджет |
21 801,6 |
0,0 |
6 941,8 |
7 859,8 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
297 |
1.11. Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирном доме с долей муниципального имущества более 25% (ул. Свердлова, 1), из них: |
1 101,8 |
0,0 |
1 101,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 |
|||||||||
298 |
местный бюджет |
1 101,8 |
0,0 |
1 101,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
299 |
1.12. Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирном доме с долей муниципального имущества более 25% (ул. Победы, 8, 10; ул. Комсомольская, 8, 10), из них: |
1 881,8 |
0,0 |
1 881,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 |
|||||||||
300 |
местный бюджет |
1 881,8 |
0,0 |
/ 881,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
301 |
1.13. Капитальный ремонт помещений цокольного этажа в здании по адресу ул. Мичурина, 35, из них: |
104,9 |
0,0 |
104.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
302 |
местный бюджет |
104,9 |
0,0 |
104,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
303 |
1.14. Капитальный ремонт помещений 1-го этажа в здании по адресу ул. Мичурина д. 35 1 этаж, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 248,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
304 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 248,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
305 |
Раздел 2. Содержание жилищного фонда, из них: |
31 836,9 |
5 737,5 |
4 111,5 |
4 894,3 |
4 063,3 |
4 343,9 |
3 099,2 |
5 587,2 |
|
|||||||||
306 |
местный бюджет |
31 836,9 |
5 737,5 |
4 111,5 |
4 894,3 |
4 063,3 |
4 343,9 |
3 099,2 |
5 587,2 |
|
|||||||||
307 |
2.1. Содержание пустующих площадей муниципального жилищного фонда, из них: |
23 034,7 |
3 847,1 |
3 723,4 |
2 968,3 |
3 149,4 |
3 275,4 |
2 976,0 |
3 095,0 |
|
|||||||||
308 |
местный бюджет |
23 034,7 |
3 847,1 |
3 723,4 |
2 968,3 |
3 149,4 |
3 2 75,4 |
2 976,0 |
3 095,0 |
|
|||||||||
300 |
2.2. Возмещение недополученных доходов от предоставления жилищных услуг населению сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа (в части ремонта и обслуживания септиков), из них: |
I 991,3 |
303,4 |
323,9 |
350,0 |
300,0 |
350,0 |
0,0 |
364,0 |
49 |
|||||||||
310 |
местный бюджет |
1 991,3 |
303,4 |
323,9 |
350,0 |
300,0 |
350,0 |
0,0 |
364,0 |
|
|||||||||
311 |
2.3. Ремонт и содержание общего имущества в многоквартирных домах с долей муниципального имущества более 50%, из них: |
3 173,5 |
1 173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
312 |
местный бюджет |
3 173,5 |
1 173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
313 |
2.4. Работы по ведению первичного бухгалтерского учета операций, связанных с начислением, перерасчетом, приемом и учетом платежей населения за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, из них: |
705,7 |
81,8 |
64,2 |
75,9 |
113,9 |
118,5 |
123,2 |
128,2 |
|
|||||||||
314 |
местный бюджет |
705,7 |
81,8 |
64,2 |
75,9 |
113,9 |
118,5 |
123,2 |
128,2 |
|
|||||||||
315 |
2.5. Выполнение ремонта общего имущества в многоквартирных домах с долей муниципального имущества более 25%, из них: |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 |
|||||||||
316 |
местный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
317 |
2.6. Ремонт общественного туалета в районе домов N 42, 44, 46, 48, 42а, 44а, 46а, 48а по ул. Ленина д. Починок, из них: |
331,7 |
331,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
318 |
местный бюджет |
331,7 |
331,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
319 |
2.1. Мониторинг технического состояния жилого дома N 68 по ул. Первомайская, из них: |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
320 |
местный бюджет |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
321 |
Подпрограмма 5 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
322 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
399 917,7 |
21 278,4 |
69 834,8 |
112 017,3 |
120 246,1 |
2 256,1 |
0,0 |
74 285,0 |
|
|||||||||
323 |
областной бюджет |
87 885,2 |
0,0 |
25 756,4 |
15 669,9 |
46 459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
324 |
местный бюджет |
300 332,4 |
21 278,4 |
44 078,4 |
96 347,4 |
73 787,2 |
2 256,1 |
0,0 |
62 585,0 |
|
|||||||||
325 |
внебюджетные источники |
11 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 700,0 |
|
|||||||||
326 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
|
|||||||||
327 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
328 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
67332,8 |
10 293,8 |
65,0 |
3 467,9 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
53 500,0 |
|
|||||||||
329 |
местный бюджет |
55 632,8 |
10 293,8 |
65,0 |
3 467,9 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
41 800,0 |
|
|||||||||
330 |
внебюджетные источники |
11 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 700,0 |
|
|||||||||
331 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
|
|||||||||
332 |
Раздел 1. Развитие систем теплоснабжения, из них: |
36 290,7 |
1 725,7 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 500,0 |
53 |
|||||||||
333 |
местный бюджет |
36290,7 |
1 725,7 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 500,0 |
|
|||||||||
334 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
|
|||||||||
335 |
1.1. Реконструкция тепломагистрали N 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57А) от ТП-2 до инфекционного корпуса, включая ПИР, из них: |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
53 |
|||||||||
536 |
местный бюджет |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
19 000,0 |
|
|||||||||
337 |
1.2. Реконструкция тепломагистрали N 2 2Ду500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР. из них: |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
53 |
|||||||||
338 |
областной бюджет* |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
|
|||||||||
339 |
1.3. Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях N 2 и N 3, включая ПИР, из них: |
4 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 400,0 |
53 |
|||||||||
340 |
местный бюджет |
4 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 400,0 |
|
|||||||||
341 |
1.4. Реконструкция тепломагистрали N 3 2Ду=500 мм от Г1-1Н до К-В (ул. Подгорная, 2 - ул. Юбилейная, 10"а"), включая ПИР, из них: |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 500,0 |
53 |
|||||||||
342 |
местный бюджет |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 500,0 |
|
|||||||||
343 |
1.5. Реконструкция насосно-подкачивающей станции НПС-ТП6 на тепломагистрали N 1 по ул. Комарова, 56, из них: |
5 390,7 |
1 725,7 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 600,0 |
53 |
|||||||||
344 |
местный бюджет |
5 390,7 |
1 725,7 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 600,0 |
|
|||||||||
345 |
Раздел 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, из них: |
28 555,6 |
8 262,8 |
0,0 |
1 286,7 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
|
|||||||||
346 |
местный бюджет |
16855,6 |
8 262,8 |
0,0 |
1 286,7 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
7 300,0 |
|
|||||||||
347 |
внебюджетные источники |
11 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 700,0 |
|
|||||||||
348 |
2.1. Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, базирующегося на запасах Шишимского месторождения подземных вод, включая ПИР, из них: |
1 500.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
|||||||||
349 |
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
|
|||||||||
350 |
2.2. Модернизация водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки, включая ПИР, из них: |
1 000,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
62, 63 |
|||||||||
351 |
внебюджетные источники |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
/ 000,0 |
|
|||||||||
352 |
2.3. Замена сетей водоснабжения города, включая ПИР, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
62, 63 |
|||||||||
353 |
внебюджетные источники |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
354 |
2.4. Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, включая ПИР, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка. из них: |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 700,0 |
63 |
|||||||||
355 |
внебюджетные источники |
5 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 700,0 |
|
|||||||||
356 |
2.5. Модернизация канализационных очистных сооружений города, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
357 |
внебюджетные источники |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
358 |
2.6. Капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения, с разработкой ПИР, из них: |
6 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 800,0 |
62, 63 |
|||||||||
359 |
местный бюджет |
5 800,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 800,0 |
|
|||||||||
360 |
внебюджетные источники |
1 000,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
|||||||||
361 |
2.7. Модернизация технологии обеззараживания очищенных сточных вод (на очистных сооружениях канализации МУП "Водоканал"), из них: |
8 262,8 |
8 262,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
362 |
местный бюджет |
8 262,8 |
8 262,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
363 |
2.8. Организация нецентрализованного источника водоснабжения д. Пальники, из них: |
1 292,8 |
0,0 |
0,0 |
1 286,7 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66 |
|||||||||
364 |
местный бюджет |
/ 292,8 |
0,0 |
0,0 |
I 286,7 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
365 |
Раздел 3. Развитие систем электроснабжения, из них: |
2 486,5 |
305,3 |
0,0 |
2 181,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
366 |
местный бюджет |
2 486,5 |
305,3 |
0,0 |
2 181,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
367 |
3.1. Перевод жилых домов на электроплиты. Квартал 13. ТП-104А. Электроснабжение жилых домов, из них: |
305,3 |
305,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 |
|||||||||
368 |
местный бюджет |
305,3 |
305,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
369 |
3.2. ПИР. Инженерно-техническое обеспечение жилого квартала в районе улицы Ленина с. Тарасково, из них: |
2 181,2 |
0,0 |
0,0 |
2 181,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 |
|||||||||
370 |
местный бюджет |
2 181,2 |
0,0 |
0,0 |
2 181,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
371 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
372 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
373 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
374 |
Всего по поправлению "Прочие нужды ", в том числе: |
332 584,9 |
10 984,6 |
69 769,8 |
108 549,4 |
120 240,0 |
2 256,1 |
0,0 |
20 785,0 |
|
|||||||||
375 |
областной бюджет |
87 885,2 |
0,0 |
25 756,4 |
15 669,9 |
46 459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00000 |
|
|||||||||
376 |
местный бюджет |
244 699,6 |
10 984,6 |
44 013,4 |
92 879,5 |
73 781,1 |
2 256,1 |
0,0 |
20 785,0 |
|
|||||||||
377 |
Раздел 1. Развитие систем электроснабжения, из них: |
8 951,1 |
1 984,6 |
0,0 |
6 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
378 |
местный бюджет |
8 951,1 |
1 984,6 |
0,0 |
6 966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
379 |
1.1. Перевод на электроплиты многоквартирных домов, включая ПИР из них: |
1 984,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 |
|||||||||
380 |
местный бюджет |
1 984,6 |
1 984,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
381 |
1.2. Замена внутридомовых электрических сетей МКД по адресу: Загородное шоссе, д. 4, 4/1, из них: |
6 966,6 |
0.0 |
0,0 |
6 966.6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 |
|||||||||
382 |
местный бюджет |
6 966.6 |
0,0 |
0,0 |
6966,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
383 |
Раздел 2. Ремонт инженерных сетей, из них: |
199 348,5 |
0,0 |
35 000,0 |
75 791,0 |
77516,5 |
2 256,1 |
0,0 |
8 785,0 |
|
|||||||||
384 |
местный бюджет |
154 348,5 |
0,0 |
35 000,0 |
75 791,0 |
32 516,5 |
2 256,1 |
0,0 |
8 785,0 |
|
|||||||||
385 |
областной бюджет |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
386 |
2.1. Ремонт инженерных сетей, из них: |
44 496,0 |
0,0 |
35 000,0 |
2711,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 785,0 |
55 |
|||||||||
387 |
местный бюджет |
44 496,0 |
0,0 |
35 000,0 |
2 711,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 785,0 |
|
|||||||||
388 |
2.2. Капитальный ремонт инженерных сетей на условиях софинансирования, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
389 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
390 |
2.3. Капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений на них, из них: |
115 984,4 |
0,0 |
0,0 |
54 682,6 |
59 045,8 |
2 256,1 |
0,0 |
0,0 |
54 |
|||||||||
391 |
местный бюджет |
86237,2 |
0,0 |
0,0 |
54 682,6 |
29 298,5 |
2 256,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
392 |
областной бюджет |
29 747,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 747,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
392 |
2.4. Предоставление субсидии МУП "Водоканал" на ремонт водопроводных сетей, их ни: |
21 926,6 |
0,0 |
0,0 |
15 689,9 |
6 236,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
393 |
местный бюджет |
18 813,8 |
0,0 |
0,0 |
15 689,9 |
3 123,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
394 |
областной бюджет |
3 112,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 112,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
395 |
2.5. Установка и замена узлов учета тепловой энергии на тепловых магистралях, из них: |
2 707,5 |
0,0 |
0,0 |
2 707,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 |
|||||||||
396 |
местный бюджет |
2 707,5 |
0,0 |
0,0 |
2 707,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
397 |
2.6. Предоставление субсидии МУП НГО "Водогрейная котельная" на ремонт тепловых сетей, из них: |
3 116,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 116,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
398 |
областной бюджет |
3 116,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 116,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
399 |
2.7. Субсидия МУП "Водоканал" на приобретение оборудования для замены трубопроводов, из них: |
9 023,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 023,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
400 |
областной бюджет |
9 023,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 023,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 |
|||||||||
401 |
2.8. Проведение государственной экспертизы на достоверность определения сметной стоимости работ, связанных с капитальным ремонтом инженерных сетей, из них: |
94,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
402 |
местный бюджет |
94,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
403 |
Раздел 3. Развитие инженерной инфраструктуры в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
404 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
405 |
3.1. Поддержка садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, из них: |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
406 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
|||||||||
407 |
Раздел.4. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, из них: |
118 809,9 |
9 000,0 |
34 579,5 |
24 049,8 |
41 180,6 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
|
408 |
областной бюджет |
39 629,3 |
0,0 |
25 579,5 |
14 049,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
409 |
местный бюджет |
79 180,6 |
9 000,0 |
9 000,0 |
10 000,0 |
41 180,6 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
|
|||||||||
410 |
4.1. Возмещение затрат МУП "Водоканал" на выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, из них: |
48 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
62, 63 |
|||||||||
411 |
местный бюджет |
48 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
|
|||||||||
412 |
4.2. Муниципальная гарантия, из них: |
39 629,3 |
0,0 |
25 579,5 |
14 049,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
413 |
областной бюджет |
39 629,3 |
0,0 |
25 579,5 |
14 049,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
414 |
4.3. Субсидия МУП НГО "Водогрейная котельная" на погашение задолженности перед Акционерное общество "Уралсевергаз - независимая газовая компания", в том числе: |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 |
|||||||||
415 |
местный бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
416 |
4.4. Субсидия на финансовое обеспечение ООО "Городские бани" на устройство газопоршневой электростанции к объекту бани, расположенному по адресу: ул. Ольховая, 1, в том числе: |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 |
|||||||||
415 |
местный бюджет |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
416 |
4.5. Субсидия на финансовое обеспечение ООО "Городские бани" на ремонт помещений женского общего отделения бани, в том числе: |
4 180,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 180,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
|||||||||
417 |
местный бюджет |
4 180,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 180,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
416 |
Раздел 5. Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", из них: |
1 932,3 |
0,0 |
190,3 |
1 742,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
417 |
областной бюджет |
I 797,0 |
0,0 |
176,9 |
1 620,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
418 |
местный бюджет |
135,3 |
0,0 |
13,4 |
121,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
421 |
5.1. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных расходов, из них: |
1 932,3 |
0,0 |
190,3 |
1 742,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69,70 |
|||||||||
422 |
областной бюджет |
1 797,0 |
0,0 |
176,9 |
1 620,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
423 |
местный бюджет |
135,3 |
0,0 |
13,4 |
121,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
424 |
Раздел 6. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных расходов, из них: |
1 543,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 543,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
425 |
областной бюджет |
/ 459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
I 459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
426 |
местный бюджет |
84,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
427 |
6.1 Создание контейнерных площадок, из них: |
1 543,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 543,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
428 |
областной бюджет |
1 459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
/ 459,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
429 |
мешеный бюджет |
84,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
430 |
Подпрограмма 6 "Финансовая поддержка населения Новоуральского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
431 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
2 268 839,7 |
319 820,4 |
309 150,3 |
316 061,3 |
313 551,5 |
324 600,2 |
336 105,9 |
349 550,1 |
|
|||||||||
432 |
федеральный бюджет |
248 443,3 |
35 852,0 |
32 551,4 |
36 522,4 |
35 528,5 |
35 523,9 |
35 522,1 |
36 943,0 |
|
|||||||||
433 |
областной бюджет |
2 020 396,5 |
283 968,4 |
276 598,9 |
279 538,9 |
278 023,0 |
289 076,3 |
300 583,8 |
312 607,2 |
|
|||||||||
434 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
435 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||||
436 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
437 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||||
438 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
439 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 268 839,7 |
319 820,4 |
309 150,3 |
316 061,3 |
313 551,5 |
324 600,2 |
336 105,9 |
349 550,1 |
|
|||||||||
440 |
федеральный бюджет |
248 443,3 |
35 852,0 |
32 551,4 |
36 522,4 |
35 528,5 |
35 523,9 |
35 522,1 |
36 943,0 |
|
|||||||||
441 |
областной бюджет |
2 020 396,5 |
283 968,4 |
276 598,9 |
279 538,9 |
278 023,0 |
289 076,3 |
300583,8 |
312 607,2 |
|
|||||||||
442 |
1.1. Меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, их них: |
11 510,3 |
1 295.4 |
577,0 |
612,5 |
2 234,0 |
2 234,0 |
2 234,0 |
2 323,4 |
83 |
|||||||||
443 |
областной бюджет |
11 510,3 |
1 295,4 |
577,0 |
612,5 |
2 234,0 |
2 234,0 |
2 234,0 |
2 323,4 |
|
|||||||||
444 |
1.2. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них: |
241 478,8 |
38 898,9 |
36 231,5 |
27 244,9 |
32 757,5 |
34 067,8 |
35 430,5 |
36 847,7 |
83 |
|||||||||
445 |
областной бюджет |
241 478,8 |
38 898,9 |
36231,5 |
27244,9 |
32 757,5 |
34 067,8 |
35 430,5 |
36847,7 |
|
|||||||||
446 |
1.3. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из них: |
1 764 117,9 |
243 474,7 |
239 423,8 |
251 327,4 |
242 529,3 |
252 230,5 |
262 319,7 |
272 812,5 |
83 |
|||||||||
447 |
областной бюджет |
1 764 117,9 |
243 474,7 |
239 423,8 |
251 327,4 |
242 529,3 |
252 230,5 |
262 319,7 |
272 812,5 |
|
|||||||||
448 |
1.4. Меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, из них: |
248 443,3 |
35 852,0 |
32 551,4 |
36 522,4 |
35 528,5 |
35 523,9 |
35 522,1 |
36 943,0 |
83 |
|||||||||
449 |
федеральный бюджет |
248 443,3 |
35 852,0 |
32 551,4 |
36522,4 |
35 528,5 |
35 523,9 |
35 522,1 |
36 943,0 |
|
|||||||||
450 |
1.5. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, из них: |
3 289,5 |
299,4 |
366,6 |
354,1 |
502,2 |
544,0 |
599,6 |
623,6 |
83 |
|||||||||
451 |
областной бюджет |
3 289,5 |
299,4 |
366,6 |
354,1 |
502,2 |
544,0 |
599,6 |
623,6 |
|
Примечание: <*> - объемы финансирования за счет средств местного бюджета и бюджета Свердловской области являются прогнозными и подлежат корректировке в случае их выделения. Финансирование мероприятий Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из бюджета Свердловской области.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 28 сентября 2023 г. N 3005-а "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.