В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 3 мая 2017 года N 109, от 31 августа 2017 года N 188, от 23 января 2018 года N 5, от 22 августа 2018 года N 129, от 9 ноября 2018 года N 179, от 29 апреля 2019 года N 58, от 12 сентября 2019 года N 155, от 18 ноября 2020 года N 242, от 2 апреля 2021 года N 95, от 20 декабря 2021 года N 263, от 18 февраля 2022 года N 26, от 6 июля 2022 года N 128, от 28 ноября 2022 года N 219, от 20 января 2023 года N 7, от 31 июля 2023 года N 100) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Комитету финансов и бюджетных отношений при формировании проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2030 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.".
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования в 2015 - 2030 годах подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа "Город Белгород" на текущий финансовый год и плановый период.".
1.3. В муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (далее - муниципальная программа):
1.3.1. Пункты 8, 9, 10, 10.1, 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
8 |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2030 годы: I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2025 годы, III этап: 2026 - 2030 годы |
9 |
Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 6665634 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 3622175,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 135349 тыс. рублей; 2016 год - 133189 тыс. рублей; 2017 год - 146792 тыс. рублей; 2018 год - 148491 тыс. рублей; 2019 год - 137465 тыс. рублей; 2020 год - 128246 тыс. рублей; 2021 год - 169904 тыс. рублей; 2022 год - 309866,7 тыс. рублей; 2023 год - 304355,9 тыс. рублей; 2024 год - 283852,5 тыс. рублей; 2025 год - 252048 тыс. рублей; 2026 год - 271885 тыс. рублей; 2027 год - 282760 тыс. рублей; 2028 год - 294072 тыс. рублей; 2029 год - 305834 тыс. рублей; 2030 год - 318065 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 669699,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3485 тыс. рублей; 2019 год - 3485 тыс. рублей; 2020 год - 712,8 тыс. рублей; 2021 год - 8157,3 тыс. рублей; 2022 год - 128157 тыс. рублей; 2023 год - 261411,3 тыс. рублей; 2024 год - 258384,2 тыс. рублей; 2025 год - 890,5 тыс. рублей; 2026 год - 926 тыс. рублей; 2027 год - 963 тыс. рублей; 2028 год - 1002 тыс. рублей; 2029 год - 1042 тыс. рублей; 2030 год - 1083 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 371301,4 тыс. рублей; 2023 год - 185650,7 тыс. рублей; 2024 год - 185650,7 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет внебюджетных источников составит 1631157 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 361808 тыс. рублей; 2016 год - 568091 тыс. рублей; 2017 год - 143536 тыс. рублей; 2018 год - 191392 тыс. рублей; 2019 год - 22974 тыс. рублей; 2020 год - 77205 тыс. рублей; 2021 год - 30555 тыс. рублей; 2022 год - 29198 тыс. рублей; 2023 год - 28662 тыс. рублей; 2024 год - 88798 тыс. рублей; 2025 год - 88938 тыс. рублей |
10 |
Показатели результата муниципальной программы |
К 2031 году планируется достижение следующих результатов: |
10.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года |
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200; - повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%; - снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год; - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т; - увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2; - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% ежегодно |
10.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году; - снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году; - снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году; - количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания не менее 1000 единиц ежегодно; - количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности не менее 12 ежегодно; - объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, не менее 560 минут ежегодно; - количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, не менее 12 ежегодно; - количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), не менее 2 ежегодно; - количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно; - количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно; - количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 человек ежегодно; - снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случаев на 100000 населения города; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 85%; - количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, не менее 60 человек ежегодно; - время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, не более 10 минут; - увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 34; - снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 65%; - снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год; - количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения не менее 5000 единиц ежегодно; - увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц; - снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год; - количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля не менее 8 ежегодно; - площадь рекультивируемых земельных участков не менее 6 га ежегодно; - площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации не менее 80 га ежегодно; - площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней не менее 20 га ежегодно; - площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного не менее 5 га ежегодно; - площадь локализации очагов произрастания карантинных растений не менее 2 га ежегодно; - количество отловленных безнадзорных животных не менее 100 голов ежегодно; - масса захороненных биологических отходов не менее 1500 кг ежегодно; - количество городских мероприятий экологической направленности не менее 10 ежегодно; - протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, 20 км; - площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, 1622 га |
1.3.2. В разделе 2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2030 годы включительно, выделяются три этапа: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.3.3. В разделе 4. Обоснование выделения подпрограмм:
- абзацы восьмой, девятый, десятый изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит к 2031 году:
- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%;
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 1200.";
- абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит к 2031 году:
- снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год.";
- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит к 2031 году снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2.";
- абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы 4 к 2031 году планируется достижение следующих результатов:";
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, 20 км;
- площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, 1622 га.".
1.3.4. В разделе 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
Годы |
Источники финансирования |
||||
Федеральный бюджет (тыс. руб.) |
Областной бюджет (тыс. руб.) |
Бюджет городского округа "Город Белгород" (тыс. руб.) |
Внебюджетные источники (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
|
2015 |
|
|
135349,0 |
361808,0 |
497157,0 |
2016 |
|
|
133189,0 |
568091,0 |
701280,0 |
2017 |
|
|
146792,0 |
143536,0 |
290328,0 |
2018 |
|
3485,0 |
148491,0 |
191392,0 |
343368,0 |
2019 |
|
3485,0 |
137465,0 |
22974,0 |
163924,0 |
2020 |
|
712,8 |
128246,0 |
77205,0 |
206163,8 |
1 этап |
|
7682,8 |
829532,0 |
1365006,0 |
2202220,8 |
2021 |
|
8157,3 |
169904,0 |
30555,0 |
208616,3 |
2022 |
371301,4 |
128157,0 |
309866,7 |
29198,0 |
838523,1 |
2023 |
185650,7 |
261411,3 |
304355,9 |
28662,0 |
780079,9 |
2024 |
185650,7 |
258384,2 |
283852,5 |
88798,0 |
816685,4 |
2025 |
|
890,5 |
252048,0 |
88938,0 |
341876,5 |
2 этап |
742602,8 |
657000,3 |
1320027,1 |
266151,0 |
2985781,2 |
2026 |
|
926,0 |
271885,0 |
|
272811,0 |
2027 |
|
963,0 |
282760,0 |
|
283723,0 |
2028 |
|
1002,0 |
294072,0 |
|
295074,0 |
2029 |
|
1042,0 |
305834,0 |
|
306876,0 |
2030 |
|
1083,0 |
318065,0 |
|
319148,0 |
3 этап |
|
5016,0 |
1472616,0 |
|
1477632,0 |
Всего |
742602,8 |
669699,1 |
3622175,1 |
1631157,0 |
6665634,0 |
1.3.5. В подпрограмме 1 "Профилактика преступлений и правонарушений" (далее - подпрограмма 1):
1.3.5.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
2015 - 2030 годы: I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2025 годы, III этап: 2026 - 2030 годы |
7 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1592969,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1592960,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 82376 тыс. рублей; 2016 год - 82178 тыс. рублей; 2017 год - 86653 тыс. рублей; 2018 год - 86268 тыс. рублей; 2019 год - 75934 тыс. рублей; 2020 год - 51961 тыс. рублей; 2021 год - 56101 тыс. рублей; 2022 год - 101464,1 тыс. рублей; 2023 год - 105958 тыс. рублей; 2024 год - 101387 тыс. рублей; 2025 год - 114983 тыс. рублей; 2026 год - 119583 тыс. рублей; 2027 год - 124366 тыс. рублей; 2028 год - 129340 тыс. рублей; 2029 год - 134515 тыс. рублей; 2030 год - 139893 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - 9,5 тыс. рублей: 2021 год - 9,5 тыс. рублей |
8 |
Показатели результата подпрограммы 1 |
К 2031 году планируется достижение следующих результатов: |
8.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года |
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200; - повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7% |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году; - снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году; - снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году; - количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания не менее 1000 единиц ежегодно; - количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности не менее 12 ежегодно; - объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, не менее 560 минут ежегодно; - количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, не менее 12 ежегодно; - количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), не менее 2 ежегодно; - количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно; - количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно; - количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 человек ежегодно; - снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случаев на 100000 населения города; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 85%; - количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, не менее 60 человек ежегодно |
1.3.5.2. В разделе 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 1 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются три этапа реализации подпрограммы 1: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.3.5.3. Раздел 4. Прогноз показателей результата подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 1
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 1 к 2031 году планируется достижение следующих результатов:
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 1200;
- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%.
Показателями эффективности реализации подпрограммы 1 являются:
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году;
- снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году;
- снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году;
- количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания не менее 1000 единиц ежегодно;
- количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности не менее 12 ежегодно;
- объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, не менее 560 минут ежегодно;
- количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, не менее 12 ежегодно;
- количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), не менее 2 ежегодно;
- количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно;
- количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 ежегодно;
- количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, 27 человек ежегодно;
- снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случаев на 100000 населения города;
- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 85%;
- количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, не менее 60 человек ежегодно.
Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.3.5.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
"6.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию III этапа подпрограммы 1 в 2026 - 2030 годах составит 647697 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 1 в 2026 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 647697 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 119583 тыс. рублей;
2027 год - 124366 тыс. рублей;
2028 год - 129340 тыс. рублей;
2029 год - 134515 тыс. рублей;
2030 год - 139893 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.3.6. В подпрограмме 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" (далее - подпрограмма 2):
1.3.6.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
2015 - 2030 годы: I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2025 годы, III этап: 2026 - 2030 годы |
7 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1610808,9 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1610761,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 49291 тыс. рублей; 2016 год - 47175 тыс. рублей; 2017 год - 57357 тыс. рублей; 2018 год - 58749 тыс. рублей; 2019 год - 58000 тыс. рублей; 2020 год - 65295 тыс. рублей; 2021 год - 105108 тыс. рублей; 2022 год - 149156,7 тыс. рублей; 2023 год - 115474,4 тыс. рублей; 2024 год - 112747 тыс. рублей; 2025 год - 119465 тыс. рублей; 2026 год - 124243 тыс. рублей; 2027 год - 129213 тыс. рублей; 2028 год - 134383 тыс. рублей; 2029 год - 139757 тыс. рублей; 2030 год - 145347 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета - 47,8 тыс. рублей: 2021 год - 47,8 тыс. рублей |
8 |
Показатели результата подпрограммы 2 |
К 2031 году планируется достижение следующих результатов: |
8.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года |
- снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, не более 10 минут; - увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 34; - снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 65%; - снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год; - количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения не менее 5000 единиц ежегодно; - увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц; - снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год |
1.3.6.2. В разделе 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 2 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются три этапа реализации подпрограммы 1: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.3.6.3. Раздел 4. Прогноз показателей результата подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 2
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2031 году планируется снизить количество погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год.
Показателями эффективности подпрограммы 2 являются:
- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, не более 10 минут;
- увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 34;
- снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 65%;
- снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год;
- количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения не менее 5000 единиц ежегодно;
- увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц;
- снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год.".
1.3.6.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
"6.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию III этапа подпрограммы 2 в 2026 - 2030 годах составит 672943 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 2 в 2026 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 672943 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 124243 тыс. рублей;
2027 год - 129213 тыс. рублей;
2028 год - 134383 тыс. рублей;
2029 год - 139757 тыс. рублей;
2030 год - 145347 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.3.7. В подпрограмме 3 "Охрана окружающей среды" (далее - подпрограмма 3):
1.3.7.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 |
2015 - 2030 годы: I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2025 годы, III этап: 2026 - 2030 годы |
7 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 3399639,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 356237,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3682 тыс. рублей; 2016 год - 3836 тыс. рублей; 2017 год - 2782 тыс. рублей; 2018 год - 3474 тыс. рублей; 2019 год - 3531 тыс. рублей; 2020 год - 10990 тыс. рублей; 2021 год - 8695 тыс. рублей; 2022 год - 59245,9 тыс. рублей; 2023 год - 73543,5 тыс. рублей; 2024 год - 69718,5 тыс. рублей; 2025 год - 17600 тыс. рублей; 2026 год - 18304 тыс. рублей; 2027 год - 19036 тыс. рублей; 2028 год - 19798 тыс. рублей; 2029 год - 20589 тыс. рублей; 2030 год - 21413 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 669641,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3485 тыс. рублей; 2019 год - 3485 тыс. рублей; 2020 год - 712,8 тыс. рублей; 2021 год - 8100 тыс. рублей; 2022 год - 128157 тыс. рублей; 2023 год - 261411,3 тыс. рублей; 2024 год - 258384,2 тыс. рублей; 2025 год - 890,5 тыс. рублей; 2026 год - 926 тыс. рублей; 2027 год - 963 тыс. рублей; 2028 год - 1002 тыс. рублей; 2029 год - 1042 тыс. рублей; 2030 год - 1083 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 371301,4 тыс. рублей; 2023 год - 185650,7 тыс. рублей; 2024 год - 185650,7 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет внебюджетных источников составит 1631157 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 361808 тыс. рублей; 2016 год - 568091 тыс. рублей; 2017 год - 143536 тыс. рублей; 2018 год - 191392 тыс. рублей; 2019 год - 22974 тыс. рублей; 2020 год - 77205 тыс. рублей; 2021 год - 30555 тыс. рублей; 2022 год - 29198 тыс. рублей; 2023 год - 28662 тыс. рублей; 2024 год - 88798 тыс. рублей; 2025 год - 88938 тыс. рублей |
8 |
Показатели результата подпрограммы 3 |
К 2031 году планируется достижение следующих результатов: |
8.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года |
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т; - увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2 |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля не менее 8 ежегодно; - площадь рекультивируемых земельных участков не менее 6 га ежегодно; - площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации не менее 80 га ежегодно; - площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней не менее 20 га ежегодно; - площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного не менее 5 га ежегодно; - площадь локализации очагов произрастания карантинных растений не менее 2 га ежегодно; - количество отловленных безнадзорных животных не менее 100 голов ежегодно; - масса захороненных биологических отходов не менее 1500 кг ежегодно; - количество городских мероприятий экологической направленности не менее 10 ежегодно |
1.3.7.2. В разделе 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 3 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются три этапа реализации подпрограммы 1: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.3.7.3. Раздел 4. Прогноз показателей результата подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 3
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) осуществляется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 3 к 2031 году планируется:
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т;
- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2.
Показателями эффективности реализации мероприятий являются:
- количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно;
- площадь рекультивируемых земельных участков не менее 6 га ежегодно;
- площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации не менее 80 га ежегодно;
- площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней не менее 20 га ежегодно;
- площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного не менее 5 га ежегодно;
- площадь локализации очагов произрастания карантинных растений не менее 2 га ежегодно;
- количество отловленных безнадзорных животных не менее 100 голов ежегодно;
- масса захороненных биологических отходов не менее 1500 кг ежегодно;
- количество городских мероприятий экологической направленности не менее 10 ежегодно.
Ожидаемый прогноз результатов реализации программных мероприятий представлен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.3.7.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
"6.3. Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию III этапа подпрограммы 3 в 2026 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 104156 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 19230 тыс. рублей;
2027 год - 19999 тыс. рублей;
2028 год - 20800 тыс. рублей;
2029 год - 21631 тыс. рублей;
2030 год - 22496 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 3 в 2026 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 99140 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 18304 тыс. рублей;
2027 год - 19036 тыс. рублей;
2028 год - 19798 тыс. рублей;
2029 год - 20589 тыс. рублей;
2030 год - 21413 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 3 в 2026 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 5016 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 926 тыс. рублей;
2027 год - 963 тыс. рублей;
2028 год - 1002 тыс. рублей;
2029 год - 1042 тыс. рублей;
2030 год - 1083 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.3.8. В подпрограмме 4 "Развитие лесного хозяйства" (далее - подпрограмма 4):
1.3.8.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 |
Реализация подпрограммы 4 осуществляется в 2023 - 2030 годах |
7 |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 62216 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 9380 тыс. рублей; 2026 год - 9755 тыс. рублей; 2027 год - 10145 тыс. рублей; 2028 год - 10551 тыс. рублей; 2029 год - 10973 тыс. рублей; 2030 год - 11412 тыс. рублей |
8 |
Показатели результата подпрограммы 4 |
К 2031 году планируется достижение следующих результатов: |
8.1 |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года |
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% ежегодно |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, 20 км; - площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, 1622 га |
1.3.8.2. В разделе 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы 4 осуществляется в 2023 - 2030 годах.".
1.3.8.3. Раздел 4. Прогноз показателей результата подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 4
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 4 к 2031 году планируется достижение следующего результата:
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100%.
Показателями эффективности подпрограммы 4 являются:
- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, 20 км;
- площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, 1622 га.
Ожидаемый прогноз результатов реализации программных мероприятий представлен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.3.8.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 в 2023 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 62216 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 9380 тыс. рублей;
2026 год - 9755 тыс. рублей;
2027 год - 10145 тыс. рублей;
2028 год - 10551 тыс. рублей;
2029 год - 10973 тыс. рублей;
2030 год - 11412 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.4. Приложения 1, 2, 3 дополнить таблицами 3 "III этап реализации муниципальной программы" соответственно согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений финансирование мероприятий муниципальной программы производить с учетом внесенных настоящим постановлением изменений за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Белгород".
3. Управлению информационной политики администрации города Белгорода (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород", сетевом издании "Газета "Наш Белгород" (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по безопасности.
Глава администрации |
В.В. Демидов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белгорода от 20 сентября 2023 г. N 141 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227"
Опубликование:
Наш Белгород, 22 сентября 2023 г. N 37