Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к муниципальной Программе
"Развитие культуры и молодежной
политики городского округа
Красноуральск на 2024 - 2030 годы"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск на 2024 - 2030 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, рублей |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||||
всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
1 036 503 970,83 |
158 695 658,23 |
145 903 059,25 |
146 527 372,87 |
146 065 524,87 |
147 023 834,87 |
146 159 359,87 |
146 129 160,87 |
X |
|
2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
3 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
4 |
местный бюджет |
1 036 503 970.83 |
158 695 658.23 |
145 903 059.25 |
146 527 372,87 |
146 065 524,87 |
147 023 834,87 |
146 159 359,87 |
146 129 160,87 |
X |
|
5 |
внебюджетные источники |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
6 |
Прочие нужды |
1 036 503 970,83 |
158 695 658,23 |
145 903 059,25 |
146 527 372,87 |
146 065 524,87 |
147 023 834,87 |
146 159 359,87 |
146 129 160,87 |
X |
|
7 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
8 |
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
9 |
местный бюджет |
1 036 503 970.83 |
158 695 658,23 |
145 903 059,25 |
146 527 372,87 |
146 065 524,87 |
147 023 834.87 |
146 159 359,87 |
146 129 160.87 |
X |
|
10 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
11 |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
|
|
||||||||
12 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА", в том числе: |
551 768 720,71 |
85 747 626,26 |
77 785 648,35 |
77 793 411,42 |
77 331 563,42 |
78 289 873,42 |
77 425 398,42 |
77 395 199,42 |
X |
|
13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
14 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
15 |
местный бюджет |
551 768 720,71 |
85 747 626,26 |
77 785 648,35 |
77 793 411,42 |
77 331 563.42 |
78 289 873,42 |
77 425 398.42 |
77 395 199,42 |
X |
|
16 |
1. "Прочие нужды" |
|
|
||||||||
17 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
551 768 720,71 |
85 747 626,26 |
77 785 648,35 |
77 793 411,42 |
77 331 563,42 |
78 289 873,42 |
77 425 398,42 |
77 395 199,42 |
X |
|
18 |
федеральный бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
X |
|
19 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
X |
|
20 |
местный бюджет |
551 768 720,71 |
85 747 626.26 |
77 785 648,35 |
77 793 411.42 |
77 331 563.42 |
78 289 873,42 |
77 425 398,42 |
77 395 199,42 |
X |
|
21 |
Мероприятие 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них: |
160 510 210,97 |
24 084 596,59 |
22 705 313,33 |
22 744 060,21 |
22 744 060,21 |
22 744 060,21 |
22 744 060,21 |
22 744 060,21 |
1.1.1., 1.3.1. |
|
22 |
местный бюджет |
160 510 210.97 |
24 084 596,59 |
22 705 313,33 |
22 744 060,21 |
22 744 060.21 |
22 744 060.21 |
22 744 060,21 |
22 744 060,21 |
X |
|
23 |
Мероприятие 1.2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них: |
341 500 154,29 |
47 789 694,13 |
48 951 743,36 |
48 951 743,36 |
48 951 743,36 |
48 951 743,36 * |
48 951 743,36 |
48 951 743,36 |
1.1.2., 1.2.1., 1.3.1. |
|
24 |
местный бюджет |
341 500 154.29 |
47 789 694,13 |
48 951 743.36 |
48 951 743,36 |
48 951 743,36 |
48 951 743.36 |
48 951 743.36 |
48 951 743.36 |
X |
|
25 |
Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства, всего, из них: |
13 121 904,95 |
1 874 557,85 |
1 874 557,85 |
1 874 557,85 |
1 874 557,85 |
1 874 557,85 |
1 874 557,85 |
1 874 557,85 |
1.2.1. |
|
26 |
местный бюджет |
13 121 904,95 |
1 874 557.85 |
1 874 557.85 |
1 874 557.85 |
1 874 557,85 |
I 874 557,85 |
1 874 557,85 |
1 874 557,85 |
X |
|
27 |
Мероприятие 1.4. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
9 391 740,39 |
7 848 706,58 |
873 033,81 |
280 000,00 |
240 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2. 1.2.3. |
|
28 |
местный бюджет |
9 391 740,39 |
7 848 706,58 |
873 033,81 |
280 000,00 |
240 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
X |
|
29 |
Мероприятие 1.5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, всего, из них: |
2 627 283,65 |
760 283,65 |
130 000,00 |
508 000,00 |
60 000,00 |
905 000,00 |
132 000,00 |
132 000,00 |
1.1.1, 1.2.1. |
|
30 |
местный бюджет |
2 627 283,65 |
760 283,65 |
130 000,00 |
508 000,00 |
60 000,00 |
905 000,00 |
132 000,00 |
132 000,00 |
X |
|
31 |
Мероприятие 1.6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, всего, из них: |
24 328 196,16 |
3 100 557,16 |
3 251 000,00 |
3 435 050,00 |
3 461 202,00 |
3 764 512,00 |
3 673 037,00 |
3 642 838,00 |
1.1.1. |
|
32 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
33 |
местный бюджет |
24 328 196,16 |
3 100 557,16 |
3 251 000,00 |
3 435 050,00 |
3 461 202,00 |
3 764 512,00 |
3 673 037,00 |
3 642 838,00 |
X |
|
46 |
Мероприятие 1.7. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3. |
|
47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
48 |
Мероприятие 1.8. Модерн та пня государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов, всего, из них: |
289 230,30 |
289 230,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.4. |
|
49 |
местный бюджет |
289 230.30 |
289 230,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
50 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
51 |
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
|
|
||||||||
52 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2. "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА", в том числе: |
166 413 497,21 |
27 543 102,44 |
22 900 889,82 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
X |
|
53 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
54 |
местный бюджет |
166 413 497,21 |
27 543 102,44 |
22 900 889,82 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
X |
|
55 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
56 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
166 413 497,21 |
27 543 102,44 |
22 900 889,82 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
X |
|
57 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
X |
|
58 |
местный бюджет |
166 413 497,21 |
27 543 102,44 |
22 900 889.82 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900.99 |
23 193 900.99 |
X |
|
59 |
Мероприятие 2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, всего, из них: |
161 443 786,72 |
22 573 391,95 |
22 900 889,82 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
2.1.1.; 2.1.2. |
|
60 |
местный бюджет |
161 443 786,72 |
22 573 391,95 |
22 900 889.82 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900,99 |
23 193 900.99 |
23 193 900,99 |
X |
|
61 |
Мероприятие 2.2. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.; 2.1.2. |
|
62 |
областной бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
65 |
Мероприятие 2.3. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, при веден не их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
4 969 710,49 |
4 969 710,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3. |
|
67 |
местный бюджет |
4 969 710,49 |
4 969 710,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
68 |
ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|
||||||||
69 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3. "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
85 158 418,22 |
14 003 698,98 |
11565 891,19 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
X |
|
70 |
областной бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
71 |
местный бюджет |
85 158418,22 |
14 003 698,98 |
11 565 891,19 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
X |
|
72 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
73 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
85 158 418,22 |
14 003 698,98 |
11 565 891,19 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11917 765,61 |
И 917 765,61 |
X |
|
74 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
75 |
местный бюджет |
85 158 418,22 |
14 003 698,98 |
11 565 891,19 |
11 917 765.61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
11 917 765,61 |
X |
|
76 |
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, всего, из них: |
76 330 771,98 |
10 638 094,84 |
10 655 550,84 |
11 007 425,26 |
11 007 425,26 |
11 007 425,26 |
11 007 425,26 |
11 007 425,26 |
3.3.1 |
|
77 |
местный бюджет |
76 330 771,98 |
10 638 094,84 |
10 655 550,84 |
11 007 425,26 |
11 007 425,26 |
11 007 425,26 |
11 007 425,26 |
11 007 425,26 |
X |
|
78 |
Мероприятие 3.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4.1. |
|
79 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
80 |
Мероприятие 3.3. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения по работе с молодежью, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, а и ти террористической безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3.2. |
|
81 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
82 |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по работе с молодежью, всего, из них: |
759 782,45 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 54035 |
3.2.2. |
|
83 |
местный бюджет |
759 782,45 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 540,35 |
108 540,35 |
X |
|
84 |
Мероприятие 3.5. Укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
|
85 |
областной бюджет |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
X |
|
86 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
87 |
Мероприятие 3.6. Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров", всего, из них: |
5 029 687,43 |
2 738 887,43 |
381 800,00 |
381 800,00 |
381 800,00 |
381 800,00 |
381 800,00 |
381 800,00 |
3.2.1. |
|
88 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
89 |
местный бюджет |
5 029 687,43 |
2 738 887,43 |
381 800,00 |
381 800,00 |
381 800,00 |
381 800,00 |
381 800,00 |
381 800.00 |
X |
|
90 |
Мероприятие 3.7. Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории городского округа Красноуральск, всего, из них: |
889 000,00 |
169 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
3.1.1. |
|
91 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
92 |
местный бюджет |
889 000,00 |
169 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
X |
|
93 |
Мероприятие 3.8. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, всего, из них: |
2 149 176,36 |
349 176,36 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
3.1.1. |
|
94 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
95 |
местный бюджет |
2 149 176,36 |
349 176,36 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
X |
|
96 |
ПОДПРОГРАММА 4. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|
||||||||
97 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО. ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
5 661 730,74 |
788 240,10 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
X |
|
98 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
99 |
местный бюджет |
5 661 730.74 |
788 240,10 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
X |
|
100 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
101 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
5 661 730,74 |
788 240,10 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
X |
|
102 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
103 |
местный бюджет |
5 661 730,74 |
788 240,10 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
812 248,44 |
X |
|
104 |
Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан, всего, из них: |
1 054 500,00 |
133 500,00 |
153 500,00 |
153 500,00 |
153 500,00 |
153 500,00 |
153 500,00 |
153 500,00 |
4.2.1. |
|
105 |
местный бюджет |
1 054 500.00 |
133 500,00 |
153 500.00 |
153 500,00 |
153 500.00 |
153 500.00 |
153 500,00 |
153 500.00 |
X |
|
117 |
Мероприятие 4.2. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, всего, из них: |
4 607 230,74 |
654 740,10 |
658 748,44 |
658 748,44 |
658 748,44 |
658 748,44 |
658 748,44 |
658 748,44 |
4.1.1., 4.2.1, 4.2.2 |
|
118 |
областной бюджет |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
119 |
местный бюджет |
4 607 230,74 |
654 740.10 |
658 748,44 |
658 748,44 |
658 748,44 |
658 748,44 |
658 748,44 |
658 748,44 |
X |
|
120 |
Мероприятие 4.2.1. Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий, из них: |
1 932 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
4.2.1,4.2.2 |
|
121 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
122 |
местный бюджет |
1 932 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
276 000,00 |
X |
|
123 |
Мероприятие 4.2.2. Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных иглах из НИХ! |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2.2. |
|
124 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
125 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
126 |
Мероприятие 4.2.3. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан, из них: |
2 675 230,74 |
378 740,10 |
382 748,44 |
382 748,44 |
382 748,44 |
382 748,44 |
382 748,44 |
382 748,44 |
4.1.1. |
|
127 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
128 |
местный бюджет |
2 675 230,74 |
378 740,10 |
382 748,44 |
382 748,44 |
382 748,44 |
382 748,44 |
382 748,44 |
382 748,44 |
X |
|
132 |
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" |
|
|
||||||||
133 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ S. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ", в том числе: |
8 896 485,60 |
839 064,60 |
1 280 151,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
X |
|
134 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
135 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
136 |
местный бюджет |
8 896 485,60 |
839 064.60 |
1 280 151,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
X |
|
137 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
138 |
- 1. "Прочие нужды" |
||||||||||
139 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
8 896 485,60 |
839 064,60 |
1 280 151,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
X |
|
140 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
X |
|
141 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
142 |
местный бюджет |
8 896 485,60 |
839 064.60 |
1 280 151,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
X |
|
143 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0.00 |
ООО! |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
X |
|
144 |
Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: |
8 896 485,60 |
839 064,60 |
1 280 151,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
5.1.1. |
|
145 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
146 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
147 |
местный бюджет |
8 896 485,60 |
839 064,60 |
1 280 151,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
1 355 454,00 |
X |
|
148 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
149 |
ПОДПРОГРАММА 6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ КРАСНОУРАЛЬСК ДО 2025 ГОДА" |
|
|
||||||||
150 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ДО 2025 ГОДА", в том числе: |
209 625 245,31 |
28 762 902,50 |
30 136 111,76 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
X |
|
151 |
местный бюджет |
209 625 245.31 |
28 762 902,50 |
30 136 111.76 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246.21 |
30 145 246.21 |
30 145 246.21 |
X |
|
152 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
153 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
209 625 245,31 |
28 762 902,50 |
30 136 111,76 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
X |
|
154 |
местный бюджет |
209 625 245,31 |
28 762 902,50 |
30 136 111,76 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246.21 |
30 145 246.21 |
30 145 246.21 |
X |
|
155 |
Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск, всего, из них: |
209 625 245,31 |
28 762 902,50 |
30 136 111,76 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
6.1.1. |
|
156 |
местный бюджет |
209 625 245.31 |
28 762 902,50 |
30 136 111,76 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
30 145 246,21 |
X |
|
157 |
ПОДПРОГРАММА 7. "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|
||||||||
158 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7. "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
700 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
X |
|
159 |
местный бюджет |
700 000,00 |
100 000.00 |
100 000,00 |
100 000.00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000.00 |
X |
|
160 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
161 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
700 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
X |
|
162 |
местным бюджет |
700 000.00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
X |
|
163 |
Мероприятие 7.1. Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в городском округе Красноуральск, всего, из шив |
700 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
7.1.1. |
|
164 |
местный бюджет |
700 000.00 |
100 000.00 |
100 000,00 |
100 000.00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
X |
|
165 |
ПОДПРОГРАММА 8. "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" |
|
|
||||||||
166 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8. "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ", в том числе: |
3 768 564,60 |
266 975,10 |
677 727,00 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
X |
|
167 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
168 |
местный бюджет |
3 768 564,60 |
266 975,10 |
677 727,00 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
X |
|
169 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
170 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
171 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
3 768 564,60 |
266 975,10 |
677 727,00 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
X |
|
172 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
173 |
местный бюджет |
3 768 564,60 |
266 975,10 |
677 727,00 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
X |
|
174 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
175 |
Мероприятие 8.1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всею из них: |
3 768 564,60 |
266 975,10 |
677 727,00 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
8.1.1. |
|
176 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
177 |
местный бюджет |
3 768 564,60 |
266 975,10 |
677 727,00 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
564 772,50 |
X |
|
178 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
179 |
ПОДПРОГРАММА 9. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|||||||||
180 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
721 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
X |
|
181 |
местный бюджет |
721 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000.00 |
103 000.00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
X |
|
182 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
183 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
618 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
X |
|
184 |
местный бюджет |
618 000.00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
X |
|
185 |
Мероприятие 9.1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа Красноуральск, всего, из них: |
721 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
9.1.1. |
|
186 |
местный бюджет |
721 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
103 000,00 |
X |
|
187 |
ПОДПРОГРАММА 10. "ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|
||||||||
188 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10. "ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
949 912,25 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
X |
|
189 |
местный бюджет |
949 912,25 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701.75 |
X |
|
190 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
191 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
949 912,25 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
X |
|
192 |
местный бюджет |
949 912,25 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701.75 |
X |
|
193 |
Мероприятие 10.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие распространению социально значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма, всего, из них: |
949 912,25 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
10.1.1. |
|
194 |
местный бюджет |
949 912,25 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701,75 |
135 701.75 |
135 701,75 |
X |
|
195 |
ПОДПРОГРАММА 11. "СОХРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|
||||||||
196 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 11. "СОХРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
2 490 396,19 |
355 346,50 |
355 689,94 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
X |
|
197 |
местный бюджет |
2 490 396.19 |
355 346,50 |
355 689,94 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
X |
|
198 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
199 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 490 396,19 |
355 346,50 |
355 689,94 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
X |
|
200 |
местный бюджет |
2 490 396,19 |
355 346,50 |
355 689,94 |
355 871.95 |
355 871.95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871.95 |
X |
|
201 |
Мероприятие 11.1. Обеспечение сохранности и функционирования сооружений (памятников, стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемориальных досок и братских могил), всего из них: |
2 490 396,19 |
355 346,50 |
355 689,94 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
11.1.1. |
|
202 |
местный бюджет |
2 490 396,19 |
355 346,50 |
355 689,94 |
355 871,95 |
355 871.95 |
355 871,95 |
355 871,95 |
355 871.95 |
X |
|
203 |
ПОДПРОГРАММА 12. "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|
||||||||
204 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 12. "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
350 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
X |
|
205 |
местный бюджет |
350 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000.00 |
50 000,00 |
X |
|
206 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
207 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
350 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
X |
|
208 |
местный бюджет |
350 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
X |
|
209 |
Мероприятие 12.1. Реализации мероприятий по развитию туристического имиджа в городском округе Красноуральск, всего из |
350 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
12.1.1. |
|
210 |
местный бюджет |
350 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
X |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.