Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
Администрации муниципального района
от 20.10.2023 N 1512
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие инфраструктуры Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района"
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" по источникам финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расхода (тыс. руб.), годы |
|||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" |
Всего |
2 460 027,98 |
2 229 671,79 |
2 346 367,52 |
2 394 537,47 |
2 403 555,00 |
2 224 182,38 |
2 286 924,60 |
16 345 266,74 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
41 658,11 |
36 793,40 |
49 810,93 |
1 971,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 233,64 |
||
краевой бюджет |
1 982 695,81 |
1 834 847,49 |
1 893 881,93 |
1 999 054,40 |
1 974 583,20 |
1 909 849,50 |
1 909 849,50 |
13 504 761,83 |
||
районный бюджет |
333 237,14 |
300 261,94 |
339 025,95 |
328 877,65 |
348 509,91 |
314 332,88 |
377 075,10 |
2 341 320,57 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
58 436,02 |
57 768,96 |
63 648,71 |
64 634,22 |
80 461,89 |
0,00 |
0,00 |
324 949,80 |
||
внебюджетные источники |
44 000,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 000,90 |
||
Отдельное мероприятие 1 |
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы |
Всего |
255 081,89 |
27 047,94 |
24 643,30 |
32 838,61 |
3 437,05 |
5 350,00 |
34 947,34 |
383 346,13 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
154 944,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154 944,98 |
||
районный бюджет |
55 936,01 |
27 047,94 |
24 643,30 |
32 838,61 |
3 437,05 |
5 350,00 |
34 947,34 |
184 200,25 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
||
внебюджетные источники |
44 000,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 000,90 |
||
Отдельное мероприятие 2 |
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) |
Всего |
17 604,07 |
8 654,62 |
10 385,17 |
3 314,68 |
15 518,41 |
1 074,14 |
46 761,39 |
103 312,48 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
17 604,07 |
8 654,62 |
10 385,17 |
3 314,68 |
15 518,41 |
1 074,14 |
46 761,39 |
103 312,48 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 3 |
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера |
Всего |
12 566,19 |
8 182,96 |
27 824,45 |
39 448,34 |
36 275,89 |
12 892,37 |
350,00 |
137 540,20 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
10 066,19 |
8 182,96 |
27 824,45 |
39 448,34 |
36 275,89 |
12 892,37 |
350,00 |
135 040,20 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 4 |
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов поселений и схемы территориального планирования муниципального района |
Всего |
1 049,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 049,40 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
734,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
734,40 |
||
районный бюджет |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
315,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 5 |
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) поселений, входящих в состав муниципального района |
Всего |
295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 6 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения |
Всего |
1 237 746,10 |
1 239 245,70 |
1 269 366,37 |
1 357 491,80 |
1 302 505,10 |
1 309 849,50 |
1 309 849,50 |
9 026 054,07 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
1 237 746,10 |
1 239 245,70 |
1 269 366,37 |
1 357 491,80 |
1 302 505,10 |
1 309 849,50 |
1 309 849,50 |
9 026 054,07 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 7 |
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы |
Всего |
267 609,24 |
280 213,78 |
296 049,54 |
274 816,44 |
324 165,77 |
247 612,54 |
247 612,54 |
1 938 079,85 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
||
районный бюджет |
212 175,88 |
223 306,20 |
235 075,29 |
210 203,22 |
243 703,88 |
247 612,54 |
247 612,54 |
1 619 689,55 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
55 433,36 |
56 907,58 |
60 974,25 |
64 613,22 |
80 461,89 |
0,00 |
|
318 390,30 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 8 |
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района |
Всего |
577 843,70 |
592 097,60 |
621 893,90 |
641 458,80 |
672 078,10 |
600 000,00 |
600 000,00 |
4 305 372,10 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
577 843,70 |
592 097,60 |
621 893,90 |
641 458,80 |
672 078,10 |
600 000,00 |
600 000,00 |
4 305 372,10 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 9 |
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района |
Всего |
1 422,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 422,08 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
1 422,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 422,08 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 10 |
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района |
Всего |
21 894,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 894,56 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
16 193,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 193,86 |
||
краевой бюджет |
5 398,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 398,04 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
302,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
302,66 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 11 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края |
Всего |
32 010,31 |
10 569,63 |
9 657,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 237,59 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
25 464,25 |
9 589,30 |
8 720,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 773,88 |
||
краевой бюджет |
5 885,95 |
504,70 |
458,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 849,62 |
||
районный бюджет |
660,11 |
475,63 |
478,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 614,09 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 12 |
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
Всего |
0,00 |
29 497,28 |
45 927,75 |
2 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 521,03 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
27 204,10 |
41 090,60 |
1 971,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 265,90 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
1 431,80 |
2 162,69 |
103,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 698,29 |
||
районный бюджет |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
861,38 |
2 674,46 |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 556,84 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 13 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
34 905,44 |
34 162,28 |
40 619,39 |
43 072,80 |
49 574,67 |
47 403,83 |
47 403,83 |
297 142,24 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
142,64 |
1 567,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 710,33 |
||
районный бюджет |
34 762,80 |
32 594,59 |
40 619,39 |
43 072,80 |
49 574,67 |
47 403,83 |
47 403,83 |
295 431,91 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 20 октября 2023 г. N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.