Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.10.2023 N 2028
(приложение 1)
Муниципальная программа
"Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы"
Условные обозначения, используемые в Программе:
BP - воспитательная работа;
ВУЗ - высшее учебное заведение;
ГИА - государственная (итоговая) аттестация;
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
ЕГЭ - единый государственный экзамен;
ОГЭ - основной государственный экзамен;
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;
ИОТ - индивидуальная образовательная траектория;
КДНиЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
КСП - контрольно-счетная палата;
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
МО - муниципальное образование;
МОО - муниципальное общеобразовательная организация
МСОКО - муниципальная система оценки качества образования;
МТБ - материально-техническая база;
HP - Нерюнгринский район;
HPА - Нерюнгринская районная администрация;
ОВД - отдел внутренних дел;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ОДН - отдел по делам несовершеннолетних;
ООШ - основная общеобразовательная школа;
ОУ - образовательные учреждения;
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия;
ПНПО - приоритетный национальный проект "Образование";
РКС - район Крайнего Севера;
РО - развивающее обучение;
РС (Я) - Республика Саха (Якутия);
РФ - Российская Федерация;
С(К)НШ-д/с - специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад;
С(к)ШИ - Специальная (коррекционная) школа - интернат;
СОШ - средняя общеобразовательная школа;
СПО - среднее профессиональное образование;
ТЖС - трудная жизненная ситуация;
УДОД - учреждения дополнительного образования детей;
УО HP - Управление образования Нерюнгринского района;
УЭРиМЗ - управление экономического развития и муниципального заказа;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ФОТ - фонд оплаты труда;
ЦОР - цифровые образовательные ресурсы;
ЦОС - цифровая образовательная среда;
ЦРР-д/с - Центр развития ребенка - детский сад;
ЦРТДиЮ - Центр развития творчества детей и юношества.
I. Паспорт муниципальной программы
1 |
Наименование муниципальной программы |
"Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы" |
|||||
2 |
Основание для разработки муниципальной программы |
Указ Главы Республики Саха (Якутия) "О порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)" от 14.08.2017 г. N 2076; Указ главы Республики Саха (Якутия) от 22.11.2018 г. N 190 "О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)"; Постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.02.2018 г. N 9-43 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития МО "Нерюнгринский район до 2030 г"; Постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 г. N 451 "Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район", Постановление Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2020 г. N 170 "Внесении изменения в приложение к постановлению НРА N 451 от 26.03.2018 г. "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район", Постановление Нерюнгринской районной администрации N 215 от 10.02.2020 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район". |
|||||
3 |
Куратор муниципальной программы |
Заместитель главы МО "Нерюнгринский район" по социальным вопросам |
|||||
4 |
Соисполнители - разработчик муниципальной программы |
МКУ Управление образования Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация |
|||||
5 |
Участники муниципальной программы |
Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Нерюнгринский район", МКУ Управление образования Нерюнгринского района. |
|||||
6 |
Подпрограмм программы (стратегические направления) |
Подпрограммы (направления) сформулированы в соответствии с задачами: 1. Управление программой 2. Дошкольное образование 3. Общее образование. 4. Дополнительное образование 5. Отдых и оздоровление детей. 6. Комплексная безопасность образовательных учреждений. |
|||||
7 |
Цель муниципальной программы |
Цель программы: Формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Нерюнгринского района. |
|||||
8 |
Задачи муниципальной программы |
Задачи программы: 1. Повысить качество и эффективность управления для достижения высоких результатов развития системы образования. 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. 3. Обеспечить формирование современных условий для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам. 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. |
|||||
9 |
Целевые индикаторы муниципальной программы |
Показатели программы, отражающие ход ее реализации: - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет; - количество дней посещений ДОУ в среднем 1 ребенком (выполнение плана посещений - дето-дни в месяц); - доля детей с ОВЗ, реализующих программу дошкольного образования по адаптированным образовательным программам; - процент укомплектованности ДОУ пед. кадрами; - доля ДОУ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания образования и воспитания; - доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования; - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по окончанию реализации программы среднего общего образования; - доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики); - число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториумов", естественно-научных лабораторий, направленных на обеспечение развития технического образования; - количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования; - количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы; - процент укомплектованности ОУ пед. кадрами; - доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся; - доля школьников с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в общей численности детей с ОВЗ; - охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18 лет от общего количества обучающихся в учреждениях, подведомственных МКУ УО HP; - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием; - удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования; - процент укомплектованности УДОД пед. кадрами; - охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях летнего отдыха муниципального района; - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением; - количество ОО, где проведено благоустройство территории, установка площадок; - количество ОО, где проведен ремонт кровли, фасадов: - количество ОО, исполнивших предписания по требованиям пожарной безопасности (замена дверей, линолеума, огнезащитная обработка); - количество ОО, исполнивших предписания по требованиям антитеррористической безопасности (видеонаблюдение, ограждение); - количество ОО, создавших доступную среду для маломобильных групп; - доля учреждений, обновивших технологическое оборудование, количество общеобразовательных учреждений, выполнивших капитальный ремонт и обновление здания в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. |
|||||
10 |
Сроки реализации (этапы) муниципальной программы |
2021 - 2025 годы: I этап - 2021 год II этап - 2022 - 2023 годы III этап - 2024 - 2025 годы |
|||||
11 |
Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования |
Программа реализуется за счет средств бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников: |
|||||
Источник финансирования |
Базовый вариант |
Итого базовый вариант |
|||||
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБИ |
|
|||
2021 |
122 708,10 |
1 951 504,40 |
1 078 560,10 |
97 157,80 |
3 249 930,40 |
||
2022 |
225 530,30 |
1 873 405,80 |
1 063 470,70 |
99 949,60 |
3 262 356,40 |
||
2023 |
170 316,80 |
1 956 980,00 |
912 131,60 |
101 389,00 |
3 140 817,40 |
||
2024 |
135 765,80 |
1 985 393,80 |
874 842,80 |
101 389,00 |
3 097 390,40 |
||
2025 |
0,00 |
0,00 |
1 137 002,40 |
101 389,00 |
1 238 391,40 |
||
итого |
654 320,00 |
7 767 284,00 |
5 066 007,60 |
501 274,40 |
13 988 886,00 |
||
Источник финансирования |
Интенсивный вариант |
Итого интенсивный вариант |
|||||
ФБ |
РБ |
МБ |
ВБИ |
|
|||
2021 |
125 240,00 |
1 951 504,40 |
1 185 621,23 |
97 157,80 |
3 359 523,43 |
||
2022 |
225 701,60 |
1 873 405,80 |
1 332 290,20 |
103 764,70 |
3 535 162,30 |
||
2023 |
171 903,60 |
1 961 841,00 |
971 429,50 |
105 586,70 |
3 210 760,80 |
||
2024 |
136 495,20 |
1 990 254,80 |
961 060,00 |
105 586,70 |
3 193 396,70 |
||
2025 |
|
4 861,00 |
1 165 167,80 |
105 586,70 |
1 275 615,50 |
||
|
656 808,50 |
7 781 867,00 |
5 612 312,18 |
517 682,60 |
14 574 458,73 |
||
12 |
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
В результате реализации программы будут достигнуты следующие результаты: - Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет достигнет 98%; - доля детей с ОВЗ, реализующих программу дошкольного образования по адаптированным образовательным программам достигнет показателя 36%, - процент укомплектованности ДОУ, ОУ УДОД пед. кадрами - 97%, - доля ДОУ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания образования и воспитания достигнет 25%, - доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования вырастит до 70%, - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по окончанию реализации программы среднего общего образования достигнет 100%, - доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики) будет составлять 42%, - увеличится число детей, посещающих технопарк до 1500 чел., - увеличится число участников регионального и федерального этапа ВОШ до 70 чел., - количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы увеличится до 20 чел. - доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся достигнет 60%, - доля школьников с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в общей численности детей с ОВЗ достигнет 14,5%, - охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18 лет от общего количества обучающихся, достигнет уровня 50%, - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием достигнет 52%, - удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования вырастит до 17%, - охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях летнего отдыха муниципального района достигнет показателя 23%, - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением достигнет 70%, - уменьшится количество образовательных организаций с невыполненными предписаниями надзорных органов, - проведено обновление фасада зданий всех учреждений и технологического оборудования, - проведен ремонт кровель всех учреждений системы образования, - 12 общеобразовательных учреждений, выполнивших капитальный ремонт и обновление здания в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. |
II. Нормативно-правовое обеспечение
Программа разработана в целях повышения доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества и государства, создания условий для обеспечения реализации прав детей, проживающих на территории МО "Нерюнгринский район".
Муниципальная программа "Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы" (далее - Программа) учитывает основные принципы образовательной политики, которые определены в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации", Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; увязана с нормативно-правовыми и концептуальными документами, определяющими принципы и направления социально-экономической политики Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципального образования "Нерюнгринский район".
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "N 273-ФЗ"
Программа развития опирается на принципы государственной политики Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) в области образования и стратегического планирования и разработана в соответствии с правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";
- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" (утверждена Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203);
- "Паспортом национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16);
- "Паспортом национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16);
- постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда";
- Постановление Правительства РФ от 7 октября 2021 г. N 1701 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года";
- Указом Главы Республики Саха (Якутия) 22.11.2018 г. N 190 "О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)";
- решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.02.2018 г. N 9-43 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития МО "Нерюнгринский район РС (Я)" до 2030 г. с применением проектного управления";
- Постановление Нерюнгринской районной администрации N 451 от 26.03.2018 г. "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район" (в редакции постановления НРА от 03.02.2020 г. N 170);
- Постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.05.2014 г. N 1268 "Об утверждении Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ МО "Нерюнгринский район";
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития системы образования HP, задает основные направления развития, способы и механизмы изменений.
Программа строится при консолидированном участии в решении задач развития образовательной системы HP всех заинтересованных в социальных эффектах образовательной модели: жителей района, государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций, ОУ района независимо от типа, формы собственности и статуса. Она адресована Управлению образования, коллективам ОУ района, общественным организациям, учреждениям дополнительного образования детей, родителям и социальным партнерам.
Для реализации программы сформированы основные направления, по которым будут разработаны мероприятия. Эти мероприятия будут реализованы муниципальными образовательными учреждениями, общественными объединениями и иными организациями района при муниципальной поддержке с участием сообщества Нерюнгринского района и иных заинтересованных организаций и предприятий.
Указанные в программе проекты и мероприятия будут дополняться и уточняться в соответствии с социально-экономическими параметрами развития района, республики. В результате реализации отдельных проектов будут приняты устойчивые модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их результативности, разработаны сценарии для различных типов образовательных учреждений, социально-экономических условий.
В условиях масштабных преобразований в социальной и экономической жизни муниципалитета к системе образования Нерюнгринского района предъявляются высокие требования:
- обеспечение разнообразия и вариативности образовательных программ, способных повысить доступность и качество всех образовательных услуг;
- достижение соответствия содержания и качества образовательных услуг запросам населения и муниципального рынка труда;
- повышение эффективности управления системой образования, в том числе увеличение бюджетных расходов.
Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования города в ходе реализации Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года и увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы удовлетворяет общество.
III. Характеристика текущего состояния
Основой долгосрочной социально-экономической политики муниципального образования "Нерюнгринский район" на период до 2030 года являются интересы человека, улучшение качества жизни и создание условий для развития личности. Формирование инновационной экономики муниципального образования "Нерюнгринский район" невозможно без поступательного развития системы образования - базиса динамичного экономического роста и социального развития общества.
Инфраструктура сети образовательных учреждений представляет собой разнообразный образовательный комплекс шаговой доступности, позволяющий выбрать из разнообразия услуг наиболее приемлемые для доступности варианты обучения детей.
Образовательный комплекс Нерюнгринского района включает в себя 40 образовательных учреждений, 1 иное учреждение (таблица 1). Образовательная сеть представлена всеми типами образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней доступности и вариативности, что позволяет обеспечить выбор индивидуальной образовательной траектории в соответствии с запросами и возможностями. Обучающимся предоставлен выбор программ разного уровня, включая программы дополнительного образования.
Таблица 1
Система образования Нерюнгринского района (на 01.09.2020 года)
Типы |
19 общеобразовательное учреждение |
18 дошкольных образовательных учреждения |
3 учреждения дополнительного образования детей |
1 иное учреждение (Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Нерюнгри) |
Действующая сеть образовательных учреждений в 2019 - 2020 учебном году позволила охватить дошкольным воспитанием и образованием - 4302 человека, общим образованием - 9287 человек, дополнительным воспитанием и образованием - 5378 человек.
Сеть общеобразовательных учреждений характеризуется следующими основными тенденциями.
1. Сохраняется стабильная численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях с небольшим уменьшением детей что показывает желание жителей района обучать детей на территории Нерюнгринского района и как следствие - уменьшение миграции населения:
2017/2018 уч. год - 9312,
2018/ 2019 уч. год - 9399,
2019 - 2020 г. уч. год - 9287.
2. За период 2017 - 2019 гг. наблюдается стабилизация численности детей, поступающих в первый класс:
2017/2018 уч. год - 1027,
2018/2019 уч. год - 1055,
2019 - 2020 г. уч. год - 1026.
3. Количество первых классов остаётся на прежнем уровне:
2017/2018 уч. год - 45,
2018/ 2019 уч. год - 46,
2019 - 2020 г. уч. год - 46.
4. Во всех образовательных учреждениях с 01.09.2020 г. на всех уровнях общего образования введены федеральные государственные стандарты.
К особенностям районной образовательной сети необходимо отнести:
- сохранение средней фактической наполняемости образовательных учреждений: во всех школах района, укомплектованность составляет не ниже 80%;
- стабильность педагогических кадров, практическое отсутствие вакансий за счет увеличения педагогической нагрузки на одного учителя;
- становление системы независимой оценки качества обучения, открытости образования.
При формировании сети ОУ за прошедший период учитывались следующие факторы:
- необходимость оптимизации бюджетной сферы, позволяющей создавать образовательные комплексы нового качества образования и интегрировать ресурсы;
- необходимость обеспечения доступности и разнообразия спектра образовательных услуг;
- необходимость удовлетворения запросов жителей HP в сфере образования.
Одним из основных принципов государственной политики в области образования является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Проводится серьезное обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, программ и методов работы школы. Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования должны обеспечить деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника профильного обучения, соответствующего его склонностям и жизненным планам.
Процедура проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ совершенствуется, соблюдается режим информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, качество информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах проведения экзаменов повышается через систематическую работу образовательных организаций в период подготовки и проведения ЕГЭ.
Проведена работа по сохранению, совершенствованию и оптимизации образовательной сети района:
1. Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри в форме присоединения к нему Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей - Дом Детского творчества п. Чульман, Нерюнгринского района.
2. Открытие филиала МБОУ ДОД "ЦРТДиЮ" отделения дополнительного образования в п. Беркакит Нерюнгринского района.
3. Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида N 24 "Солнышко" пос. Чульман, Нерюнгринского района в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида N 25 "Светлячок" пос. Чульман, Нерюнгринского района.
Продолжается работа по сохранению, совершенствованию и оптимизации образовательной сети района:
В 2020 году начата процедура проведения реорганизация следующих юридических лиц:
- реорганизация ДОУ "Рябинушка в форме присоединения к нему ДОУ "Огонек";
- реорганизация СОШ 16 в форме присоединения к нему ДОУ "Дюймовочка";
- реорганизация СОШ 2 в форме присоединения к нему СОШ 3;
- реорганизация СОШ 7 в форме присоединения к нему ООШ 21 и ДОУ
"Ласточка";
- реорганизация ДЮСШ "Лидер" в форме присоединения к нему ДЮСШ "Триумф".
Несмотря на необходимость оптимизации бюджетной сферы, устойчиво увеличивается финансирование системы образования (табл. 2).
Таблица 2
Показатели целевого финансирования системы образования
Учреждения |
2017 год/ т. руб |
2018 год т. руб. |
2019 год/тыс. руб |
2020 год/тыс. руб |
ДОУ |
403 848,10 |
295 839,09 |
290 158,50 |
419 549,87 |
ОУ |
121 830,71 |
195 875,94 |
205 526,60 |
319 865,90 |
УДОД |
92 988,32 |
121 086,75 |
163 801,10 |
194 548,40 |
Итого по отрасли образования |
618 667,13 |
612 801,78 |
659 486,2 |
933 964,17 |
Создание комфортной образовательной среды
Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-технической базы образовательных организаций обеспечиваются безопасные условия организации образовательного процесса.
За период с 2017 г. по 2020 г. была проведена серьезная работа по обновлению и ремонту зданий.
За период функционирования программы развития системы образования на ремонтные работы образовательным организациям было выделено 282 919,28 тыс. рублей, из них:
фасады зданий - 138 289,64 тыс. рублей,
кровли - 69 635,19 тыс. рублей,
ремонт бассейнов и спортивных залов и др. частичные ремонты - 144 549,67 тыс. руб.
Длительный срок эксплуатации зданий учреждений требует принятия кардинальных решений по приведению в нормативное состояние. Все образовательные учреждения HP вводились в строй 30 и более лет тому назад. Практически все они нуждаются в большей или меньшей степени в ремонте: от водопроводной и отопительной системы до электропроводки и крыши. Во многих зданиях (около 40%) электропроводка, системы водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта фасады, кровли, ограждения.
На сегодня составлена программа обновления фасадов, пяти общеобразовательным учреждениям (СОШ N 13, СОШ N 23, ИТЛ N 24, СОШ N 22, Гимназия N 1). Остается нерешенным вопрос обновления актовых залов общеобразовательных учреждений: 90% учреждений требуется ремонт залов, обновление акустики.
В 2020 г. на благоустройство территорий образовательных учреждений выделено 54 млн. руб.
Потребность финансирования ремонтных работ остается острой и составляет около 180 млн, что на сегодня превышает возможности бюджета МО "Нерюнгринский район", и поэтому требует программного подхода.
Еще одно направление деятельности Управления образования в части создания комфортной образовательной среды - реализация мероприятий по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. N 1006 для обеспечения комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений необходимо выполнить ряд требований, установленных паспортом безопасности образовательных учреждений. На эти цели необходимо предусмотреть около 150 968,85 тыс. руб.
В 2019 году на выполнение требований по антитеррористической защищенности объектов выделено 4 000,0 тыс. руб. на обновление видеонаблюдения в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Выполнение требования по организации физической охраны здания пока является проблематичным, так как в районе остро ощущается нехватка организаций с подготовленными кадрами, осуществляющих физическую охрану зданий образовательных учреждений.
Инновационность развития системы образования
Для организации инновационного подхода к обновлению содержания образования учреждения вошли в мероприятия по реализации национального проекта "Образование". В проект "Цифровая образовательная среда" в 2019 г. вошла СОШ N 22, было выделено оборудование на сумму 2 500 млн. руб. для оснащения учебного процесса и его цифровизации. В 2020 г. еще пяти образовательным организациям также выделяется оборудование для усовершенствования образовательного процесса согласно приказу Минобрнауки РС (Я) от 03.10.2019 г. N 01-10/1354 "Об утверждении перечня общеобразовательных программ для включения в целевую модель национального проекта "Цифровая образовательная среда".
В 2017 г. на базе ИТЛ N 24 был создан кванториум по развитию дополнительного образования детей в информационно-технологическом направлении. Воспитанники кванториума уже сейчас показывают высокие достижения, так как стали победителями в представлении своих проектов на международных конкурсах.
В 2019 г. для развития инновационного образования в соответствии с задачами социально-экономического развития страны, республики, района учредителем было выделено 10 млн. руб. победителям муниципального конкурса проектов по обновлению содержания образования.
В течение 3 лет 27 образовательных учреждений системы образования Нерюнгринского района получили статус инновационных площадок, что показывает положительную динамику развития образования в соответствии с современными вызовами общества.
Система образования в целом стремится соответствовать требованиям инновационного развития республики, обновляется нормативная и правовая база. Также факторами, содействующими соответствию системы образования в HP требованиям инновационного развития республики, являются сложившиеся механизмы государственно-общественного управления, нормативно-бюджетного финансирования, независимой оценки качества образования, введения профильного и дуального обучения и др.
В образовательный процесс активно внедряются информационно-коммуникационные технологии. Для этого образовательным учреждениям обеспечивается доступ к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). Во всех образовательных учреждениях созданы и функционируют официальные сайты, обеспечивающие полноту и актуальность информации об организации и ее деятельности, наличие сведений о педагогических работниках организации, доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации, доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан.
В соответствии с проектом "Цифровая экономика" 14 общеобразовательных организаций (социально значимые объекты) были подключены к широкополосному Интернету 100 мб/с, в 2020 г. подключаются ещё 5 учреждений.
В районе 3 организации дополнительного образования предоставляют бесплатные образовательные услуги с использованием спортивных залов и спортивных площадок, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.
Сформирован и ежегодно обновляется муниципальный банк данных одаренных детей. Среди проблем, связанных с несоответствием состояния образовательной сети, ресурсной емкостью учреждений и контингентом обучающихся, остро проявляют себя в ряде учреждений нехватка площадей для развития системы дополнительного образования устаревшая материально-техническая база.
Кадровый потенциал системы образования
Перед системой образования Нерюнгринского района поставлена стратегическая цель, определяющая государственную политику в сфере образования, - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Одной из приоритетных задач при этом определено обеспечение развития кадрового потенциала системы образования в рамках реализации скоординированных задач федеральной государственной образовательной политики.
Задача повышения качества образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов определяют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов и управленческих кадров.
Всего педагогических работников в системе образования Нерюнгринского района на 01.09.2020 г. - 1316 человек и внешних совместителей - 200 человек.
Таблица 3
Всего педагогических работников в системе образования Нерюнгринского района:
Показатель |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Всего педработников, из них: |
1327 |
1438 |
1316 |
учителей |
755 |
792 |
764 |
воспитателей |
480 |
489 |
473 |
педагогов дополнительного образования |
49 |
86 |
31 |
тренеров-преподавателей |
43 |
71 |
48 |
Анализ кадровой ситуации в подведомственных учреждениях показал наличие кадровых проблем, связанных с низким уровнем заработной платы начинающих педагогов, отсутствием перспектив решения жилищных проблем и социальных вопросов: старение кадров, отток молодых специалистов в другие сферы.
Возраст педагогических работников образовательных учреждений Нерюнгринского района по состоянию составил:
Таблица 4
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
показатель |
Кол-во человек |
% от общего числа педработников |
Кол-во человек |
% от общего числа педработников |
Кол-во человек |
% от общего числа педработников |
до 25 лет |
26 |
2,0 |
28 |
2,1 |
27 |
1,9 |
от 25 до 35 лет |
263 |
19,8 |
273 |
20,2 |
308 |
21,2 |
от 35 до 50 лет |
596 |
44,9 |
603 |
44,8 |
834 |
63,3 |
от 50 до 60 лет |
307 |
23,1 |
399 |
27,7 |
|
|
Старше 60 лет |
135 |
10,2 |
135 |
10,0 |
147 |
10,1 |
Итого |
1327 |
100% |
1438 |
100% |
1316 |
100 |
По результатам сравнительного анализа кадрового движения в образовательных учреждениях отмечается тенденция к уменьшению количества педагогических работников.
Движение педагогических кадров:
Таблица 5
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
показатель |
Кол-во человек |
Процент от общего числа педработников |
Кол-во человек |
Процент от общего числа педработников |
Кол-во человек |
Процент от общего числа педработников |
уволено |
146 |
11 |
111 |
8 |
194 |
11 |
принято |
76 |
6 |
133 |
10 |
75 |
5 |
По состоянию на 01.07.2020 г. Управлением образования определена количественная и качественная потребность в педагогическом персонале на 2020 - 2021 учебный год (103 вакансии: воспитатели, начальные классы, история, химия, физика музыка, математика, информатика, логопедия, дефектология, английский язык, физкультура, педагог дополнительного образования, педагог - психолог и др.)
Прогноз потребности в педагогических кадрах на 2021 - 2022 учебный год - 64, из них в области дошкольного образования - 29 вакансий и в области начального, основного, среднего общего образования - 35 вакансий.
Дефицит кадров на 01.09.2020 г. составил 6,4% процента от общего количества педагогических штатных единиц, в 2019 году - 1%, в 2018 году - 3,5%.
Одним из факторов, оказывающих влияние на качество образования, является обновление компетенций педагогических кадров, повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы учителей. Доля учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального и основного общего образования, составила 100%.
Введение профессионального стандарта педагогов предусматривает приведение их профессиональных компетенций в соответствие с новыми требованиями.
Таблица 6
Уровень квалификации педагогических работников:
Категория работников |
Всего |
Высшая квалификационная категория |
Первая квалификационная категория |
Соответствие занимаемой должности |
|||
Кол-во |
% от общего числа педработников |
Кол-во |
% от общего числа педработников |
Кол-во |
% от общего числа педработников |
||
ОУ |
764 |
316 |
41,3 |
305 |
15,6 |
143 |
18,7 |
ДОУ |
473 |
122 |
25 |
195 |
9,6 |
156 |
32,9 |
ДОП |
79 |
43 |
54,4 |
24 |
30,3 |
12 |
15,1 |
Всего |
1316 |
511 |
38,8 |
399 |
27,5 |
311 |
23,6 |
Исходя из сравнительного анализа, отмечается повышение количества педагогических работников, желающих повышать свой профессиональный уровень.
Таблица 7
Средняя заработная плата педагогических работников планомерно повышалась в соответствии с Указами Президента РФ за последние 3 года:
ОО |
2017 - 2018 |
2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
ДОУ |
44814 |
49523 |
52100 |
ОУ |
55879 |
64641 |
68700 |
УДО |
53664 |
64293 |
65900 |
Одновременно с этим разработаны показатели эффективности и результативности деятельности организаций, руководителя, работников.
За последние три года в Нерюнгринском районе наблюдается устойчивое увеличение числа обученных педагогов, что позволяет говорить о сложившейся структуре распределения целевых групп педагогов между учреждениями повышения квалификации и наличие устойчивого спроса на непрерывное образование. Педагогами востребованы фундаментальные и проблемные курсы по ФГОС ООО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, интеграции основного и дополнительного образования, мониторингу качества образования.
Наибольшее количество педагогов прошли курсовую подготовку по проблеме "Профессиональный стандарт". В целом за 3 года прошли курсовую подготовку и повысили свою квалификацию по вопросам реализации новых государственных стандартов 764 педагогов общеобразовательных учреждений, 473 педагогов дошкольных учреждений.
Прослеживается стабильная динамика в повышении квалификации. Это способствует решению кадровых вопросов при внедрении инноваций в образовательный процесс, повышению качества оказания образовательных услуг и профессиональной культуры учителя в целом.
Формы повышения квалификации разнообразные: курсовая подготовка, авторские семинары, региональные НПК, методические региональные семинары, вебинары, дистанционные курсы и самообразование педагогов.
Перспективным направлением остается курсовая подготовка и повышение квалификации, связанные с реализацией ФГОС ООО, обучение классных руководителей, способных работать по новым стандартам.
Ежегодно для педагогических работников организовываются площадки для участия в конкурсах профессионального мастерства. За последние 3 года в конкурсах разных уровней приняли участие 32 чел.
Активность участия педагогов в конкурсе не высока по причинам отсутствия внутренней мотивации, загруженности педагогов. Отсюда вытекает необходимость мотивации педагогов и создания благоприятных условий для их педагогического роста.
Учителя-победители конкурса ПНПО проводят мастер-классы и консультации для педагогических работников района, представляют опыт инновационной деятельности в рамках районных семинаров, методических Дней, участвуют в работе оргкомитетов и экспертных групп предметных олимпиад, конкурсов
Таким образом, можно констатировать, что в районе созданы условия для введения Федеральных государственных образовательных стандартов II поколения, разработки механизмов оценки сформированности компетентностей участников педагогического процесса, реализации индивидуального подхода к социализации выпускников.
Развитие дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В 2020 году услуги дошкольного образования предоставляют 19 муниципальных учреждений. Дошкольные группы функционируют в 6 ОУ, из них - в 2 специальных коррекционных образовательных учреждениях. Общая численность детей, получающих образовательные услуги по программе дошкольного образования, составляет более 4302 ребенка. В дошкольных образовательных организациях по данным на 01.06.2020 г. открыта и функционирует 226 групп, из них 41 группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ.
Приоритетом в дошкольном образовании является обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для всех детей Нерюнгринского района.
В Нерюнгринском районе в 2019 - 2020 очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. Имеется отложенный спрос по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан в возрасте от 0 до 3 лет, зарегистрированным в электронной очереди по желаемой дате зачисления. В электронной очереди на получение мест (данные на 01.06.2020 года) зарегистрировано 709 детей в возрасте от 0 до 3 лет:
Год |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Зарегистрировано |
954 |
760 |
632 |
709 |
Рождаемость |
706 |
678 |
478 за 9 месяцев |
317 |
Охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет составляет 100 процентов. Потребности в обеспечении местами в дошкольных учреждениях от 2 мес. не отмечается. В условиях демографической политики государства важной задачей является обеспечить услугами дошкольного образования детское население в возрасте до трех лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
В целях материальной поддержки в воспитании и обучении детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
С целью обеспечения финансовой доступности дошкольного образования предусмотрены льготы по оплате за присмотр и уход. По данным на 01.06.2020 г. льгота по родительской оплате определена для 1265 семей, имеющих детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет:
Таблица 8
Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
|
Категория льготников |
2020 г. |
|
Всего льготников |
1265 |
1. |
В соответствии с п. 3 ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" родительская оплата не взимается: |
157 |
1.1 |
дети-инвалиды |
123 |
1.2 |
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
34 |
2. |
В соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления: |
1108 |
2.1 |
имеющих трех и более несовершеннолетних детей -50% |
625 |
2.1 |
малообеспеченные одинокие родители - 10% |
222 |
2.3 |
родители инвалиды 1-2 группы - 30% |
0 |
2.4 |
малоимущие родители - 10% |
200 |
2.5 |
дети представителей коренных малочисленных народов Севера (с. Иенгра) -100% |
61 |
На основании Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.01.2019 г. N 9 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2009 г. N 448 "Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", с 11 февраля 2019 года компенсация предоставляется малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия).
Количество родителей, имеющих право на получение компенсации части родительской платы в 2020 году согласно реестру составляет 406 получателей (496 детей).
Таблица 9
|
Кол-во детей |
20% |
149 |
50% |
197 |
70% |
150 |
Итого |
496 |
Для реализации программ дошкольного образования стало неотъемлемой частью введение дополнительного образования, которая не является частью образовательной программы, но очень важной составляющей развития ребенка.
В 2019 - 2020 учебном году 11 дошкольных образовательных учреждений реализуют программы дополнительного образования посредством предоставления платных образовательных услуг с охватом 1843 воспитанника (39,4%) населению по следующим направлениям:
N |
Образовательная область |
Вид деятельности |
Количество ДОУ |
Охват детей |
1 |
Физическое развитие |
Спортивная секция "Лыжи" |
1 |
77 |
|
Кружок "Плавание" |
5 |
355 |
|
|
"Фитнес для дошкольников" |
6 |
115 |
|
|
Кружок "Футбол" |
3 |
78 |
|
|
Кружок "Ушу" |
7 |
205 |
|
|
Кружок "Шахматы" |
3 |
58 |
|
2 |
Речевое развитие |
Кружок "Веселый язычок" |
3 |
70 |
|
Кружок "Обучение чтению" |
3 |
52 |
|
|
"Английский для дошкольников" |
3 |
97 |
|
|
Кружок "Обучение грамоте" |
2 |
57 |
|
3 |
Художественно-эстетическое развитие |
Театральная студия |
3 |
25 |
|
Кружок по тестопластике |
1 |
10 |
|
|
Танцевальная студия |
4 |
114 |
|
|
Вокально-инструментальная студия |
5 |
90 |
|
|
ИЗО |
2 |
106 |
|
|
Кружок "Рукоделие" |
2 |
30 |
|
4 |
Познавательное развитие |
Робототехника |
2 |
18 |
|
Лего |
1 |
7 |
|
|
Научно-техническое творчество |
1 |
16 |
|
|
Математический кружок |
3 |
49 |
|
5 |
Социально-коммуникативное развитие |
Кружок "Развиваемся, играем, общаемся" |
1 |
18 |
|
Кружок "Счастливый малыш" |
1 |
33 |
|
6 |
Коррекционная работа |
Психологическая коррекция |
3 |
36 |
|
Занятия с учителем-логопедом |
5 |
68 |
|
|
Коррекция на аппарате "Рулисен" |
1 |
3 |
|
|
Песочная терапия |
2 |
55 |
|
7 |
Присмотр и уход |
Гувернерская служба |
1 |
1 |
В 2019 - 2020 учебном году в ДОУ реализуются следующие программы дошкольного образования:
Таблица 10
N |
Образовательная программа |
Количество ДОО |
процент |
1 |
Примерная образовательная программа дошкольного образования и ФГОС ДО |
26 |
100% |
2 |
Образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы", Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева |
20 |
77% |
3 |
Образовательная программа дошкольного образования "Мир открытий" под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой |
4 |
15% |
4 |
Образовательная программа дошкольного образования "Тропинки" под ред. В.Т. Кудрявцева |
1 |
4% |
Главные заказчики дошкольного образования - это родители. Ежегодно УО проводит анализ удовлетворенности родителей работой детских садов. 90% родителей детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в целом удовлетворены работой детских садов. Почти 100% удовлетворенность родители отмечают по таким вопросам как уход и присмотр за детьми, доброжелательное отношение персонала к детям, качество обучения и воспитания. В то же время родители ставят вопросы, касающиеся материального оснащения здания, что соответствует и Федеральным государственным образовательным стандартам к условиям выполнения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В дошкольных образовательных учреждениях района создаются условия для развития детей дошкольного возраста: это традиционные конкурсы по риторике, шашкам, шахматам, метаолимпиада.
В рамках реализации программы развития системы образования большое внимание уделялось созданию комфортных условий образовательной среды для детей с ОВЗ.
В дошкольных образовательных учреждениях в 2020 г. числится 412 детей с ОВЗ. За последние 3 года численность детей с ОВЗ уменьшилась на 340 детей. Этому способствовало увеличение групп компенсирующей направленности, введение реализации адаптированных программ в соответствии с нозологиями, раннее психолого-педагогическое сопровождение детей, увеличение штата логопедической помощи с целью педагогической коррекции, что показало эффективность данных мероприятий.
В дошкольных образовательных учреждениях в 2020 г. реализуют программу дошкольного образования 52 ребенка-инвалида. В сравнении с данными за 2019 год количество воспитанников детей-инвалидов в ДОУ уменьшилось на 1 человека (2019 г. - 51 ребенок-инвалид).
Ежегодно учреждения дошкольного образования участвуют в конкурсах на получении статуса инновационной площадки. Десять учреждений Нерюнгринского района включены в республиканский проект "Одаренный ребенок", в рамках которого реализуются программы развития ребенка с применением современный технологий. Стали инновационными площадками 7 учреждений, что больше в сравнении с 2018 г. (4 учреждения). Получил признание на федеральном уровне проект ДОУ "Малыш" "Создание образовательной среды для детей с ОВЗ на основе коворкинга", что говорит о перспективном развитии дошкольного образования в Нерюнгринском районе.
Развитие системы общего образования
Реализация комплексного проекта модернизации образования положила начало системным изменениям в сфере образования: внедрены новая система оплаты труда, государственно-общественное управление, федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, новые формы оценки качества образования, система муниципальной оценки качества образования. Новые финансово-экономические и управленческие механизмы стали основой совершенствования структуры и содержания образования.
За последние 5 лет в HP наблюдается динамика снижения количества обучающихся в образовательных учреждениях, связанная с демографическими проблемами.
Изменения в демографической структуре детского населения в последние годы привели к тому, что обеспеченность ОУ опережает потребность, в районе нарастает противоречие между емкостью сети ОУ и реальным контингентом обучающихся.
По результатам анализа наполнение общеобразовательных школ в целом по району составляет 80% от проектной мощности. Управлением образования проведен анализ действующей сети в разрезе каждого общеобразовательного учреждения, разработаны, согласованы и представлены планы мероприятий по снижению неэффективных расходов, проведены предварительные расчеты объема неэффективных расходов, ожидаемого в результате реализации разработанных планов мероприятий.
На 01.09.2020 г. в Нерюнгринском районе функционируют 19 общеобразовательных учреждений, из них:
- 15 - средние общеобразовательные учреждения;
- 1 - основные общеобразовательные учреждения;
- 3 коррекционные общеобразовательные учреждения, из них (2 учреждения - начальная школа - детский сад; 1 - учреждение для обучающихся с УО (ИН).
В общеобразовательных учреждениях по данным на 01.09.2020 г. обучается 9287 учеников: 1-4 классы - 3959 человека, 5-9 классы - 4330 человек, 10-11 классы - 998 человек. В сравнении с данными 2018 г, 2019 г. отмечается незначительное сокращение контингента обучающихся на 80 человек в связи с выбытием за пределы района.
В Нерюнгринском районе создана целостная система специального (коррекционного) образования, обеспечивающая достаточные психолого-педагогические условия для воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель образования детей с ОВЗ - придать уверенность в собственных силах детям с ограниченными возможностями.
Общее количество детей с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях по данным в 2020 г. составляет 745 человек, из них 415 чел. имеют только статус ребенок с ОВЗ, 330 детей имеют статус и ребенок-инвалид и ребенок с ОВЗ, только статус ребенок-инвалид имеют 34 обучающихся, В 2020 г. в сравнении с данными за 2019 год отмечена тенденция к снижению общего количества обучающихся с наличием статуса на 34 человека.
С целью совершенствования системы образования детей с ОВЗ в Нерюнгринском районе реализуется проект "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов", дистанционным обучением охвачено 35 детей - инвалидов с 1-го по 11-ый класс общеобразовательных организаций. В проект включены 12 школ, оборудовано 9 рабочих учительских мест, 14 педагогов прошли специальную курсовую подготовку, позволяющую им организовывать дистанционное образование для детей с ОВЗ. Получены комплекты специализированного программно-технического оборудования.
Количество детей-инвалидов, получающих образование в дистанционной форме:
Таблица 11
Год |
Количество учреждений участвующих в проекте |
Количество детей получающих образование в дистанционной форме |
Из них обучающихся на дому |
2018 год |
10 |
37 |
12 |
2019 год |
12 |
43 |
14 |
2020 год |
14 |
51 |
15 |
В настоящее время в районе существует дифференцированная сеть специализированных образовательных учреждений, непосредственно предназначенных для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья:
- две специальных (коррекционных) начальных школы-детский сад для обучающихся и воспитанников с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата;
- специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида;
- в 3 общеобразовательных учреждения функционируют специальные (коррекционные) классы для детей с задержкой психомоторного развития (15 классов), организован класс для слабослышащих детей в СОШ N 13.
В организации образования детей с ОВЗ в ОУ Нерюнгринского района отмечаются следующие тенденции:
- сохранение стабильно высокого % (12%) детей-инвалидов, получающих образования в общеобразовательных классах;
- сохранение стабильно высокого количества детей, получающих образование на дому.
В рамках организации образования детей с ОВЗ в Нерюнгринском районе имеется ряд проблем требующих решения:
- обеспечение физической доступности ОУ для маломобильных групп населения (в том числе для инвалидов-колясочников);
- создание специальных условий в общеобразовательных классах, группах общеразвивающей направленности (введение тьютеров, использование индивидуальных средств педагогической коррекции).
За последние 3 года количество школьников, осваивающих образовательные программы в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, среднего общего образования достигло 100%. Повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС прошли 100% учителей от общего числа педагогов ОУ.
Создание в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта, обусловило увеличение доли школьников, обучающихся в современных условиях. За последние 3 года данный показатель увеличился на 20% (в 2018 г. - 54,0%, 2019 г. - 60%, 2020 г. - 83%). Наряду с этим уровень материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений не является оптимальным.
В общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района созданы условия для получения образования в различных формах: очно-заочной, заочной форме, индивидуальное обучение на дому.
По заявлению родителей (законных представителей) получают образование вне образовательной организации (семейная форма) 3 несовершеннолетних. В очно-заочной форме обучаются 2 чел., в заочной форме - 23 чел.
На протяжении 3 лет стабильным остаётся количество учреждений, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов:
3 ОУ обеспечивают углубленное изучение отдельных предметов в 5-11 классе (МОУ ИТЛ N 24 г. Нерюнгри, МОУ "Гимназия N 1 г. Нерюнгри", Гимназия N 2);
5 ОУ имеют отдельные 10-11 классы с углубленным изучением отдельных предметов (СОШ N 1, СОШ N 15, СОШ N 13, СОШ N 7, СОШ N 9).
Анализ качества обученности за 2020 г. позволяет сделать следующие выводы:
Средний % качества обученности по общеобразовательным учреждениям составляет 44%, что в сравнении с данными 2018 г. и 2019 г. выше на 3,3%.
Наиболее низкий % качества обученности отмечен в следующих общеобразовательных учреждениях:
- СОШ N 3-18%;
% качества обученности от 35 до 37,5 отмечен в следующих общеобразовательных учреждениях:
- МОУ имени Г.М. Василевич-35%;
- МБОУ СОШ N 15 - 35%
- МБОУ СОШ N 1 - 36%
- ООШ N 10 - 37,5%
- СОШ N 16-37,5
Качество обученности выше 50% показали 3 общеобразовательных учреждения:
- МОУ "Гимназия N 1 г. Нерюнгри" - 68,3%;
- Гимназия N 2 - 56,7%;
- МОУ ИТЛ N 24 г. Нерюнгри - 54%;
Для повышения качества обученности в общеобразовательных учреждениях необходимо реализовать ряд мероприятий, предусмотренных программой развития системы образования, такие как: улучшение условий обучения, цифровизация образования, развитие сетевой формы обучения, применение современных педагогических технологий обучения, введение большего количества индивидуальных учебных планов,
Образование, как и любой процесс или результат деятельности человека, обладает определенным качеством. Одним из направлений модернизации образования является совершенствование системы оценки качества образования. Одним из основных индикаторов качества образования является государственная итоговая аттестация.
В районе с 2009 года государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов проводится в форме единого государственного экзамена. В 2018 году средний балл ЕГЭ по району составил 52,6, в 2019 г. - 48,4, в 2020 г. - 56,1. Ежегодно выпускники Нерюнгринского района получают 100 баллов по предметам: 2018 г. - 3 чел., 2019 г. - 1 чел., 2020 г. - 4 чел.
В 2020 г. аттестат особого образца и медаль за особые успехи в учении получили 50 выпускников ОУ Нерюнгринского района (приложение). В сравнении с 2019 г. отмечено увеличение количества медалистов на 13 человек. В 2020 г. в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 11 июня 2020 г. N 295 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Таблица 12
|
2018 |
2019 |
2020 |
Общее количество медалистов |
49 |
37 |
50 |
СОШ N 1 |
8 |
3 |
5 |
СОШ N 2 |
6 |
3 |
2 |
СОШ N 7 |
3 |
1 |
0 |
СОШ N 9 |
2 |
0 |
2 |
СОШ N 13 |
1 |
2 |
2 |
СОШ N 14 |
|
1 |
1 |
СОШ N 15 |
|
3 |
4 |
СОШ N 16 |
|
0 |
1 |
СОШ N 18 |
2 |
1 |
5 |
СОШ N 22 |
|
0 |
4 |
Гимназия 1 |
15 |
11 |
10 |
Гимназия 2 |
1 |
3 |
5 |
ИТЛ N 24 |
11 |
9 |
9 |
Поступление выпускников в высшие учебные заведения за период 2018 - 2020 г. составила 83%, поступление в ссузы составило 15%.
Повышение качества образования является основной задачей государственной образовательной политики. Для решения данной задачи стало развитие вариативности дополнительного образования. В шести образовательных учреждениях открыты учебные лаборатории естественно-научные и центры инженерно-технологического образования, которые оборудованы новейшим учебным оборудованием, что дает возможность заниматься в полной мере исследовательской и проектной деятельностью обучающимся. Актуальной является задача развития, как специальной системы поддержки талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. Анализ результативности участия в республиканских предметных олимпиадах за последние два года показал стабильность числа победителей и призеров по гуманитарным предметам.
Участие в олимпиадном движении позволяет детям повысить уровень самооценки; способствует расширению и углублению знаний по учебным предметам, помогает определиться с выбором будущей профессии.
Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей является олимпиадное движение и система творческих конкурсов. Всероссийская олимпиада школьников, проводимая в несколько этапов, предусматривает максимальный охват обучающихся. На муниципальном уровне обучающиеся участвовали в 28 олимпиадах. Увеличилось количество участников заключительного этапа по предмету "Физическая культура". По результатам участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады призеры и победители олимпиады по физической культуре поступают в высшие учебные заведения.
В образовательных учреждениях Нерюнгринского района проводятся олимпиады по музыке в 1-7 классах, региональному компоненту, в начальной школе - по русскому языку, математике, окружающему миру и метапредметной олимпиаде. Это интеллектуальные состязания, которые содействуют раннему приобщению школьников к творческой мыслительной деятельности, поддерживают интерес учащихся к обучению и познавательной деятельности, развивают интерес к научным знаниям. Олимпиады, конкурсы и другие состязания создают у детей и подростков стимулы к выходу за пределы обязательной программы, поощряют их к самостоятельному развитию, творчеству.
Олимпиадное движение в Нерюнгринском районе
Таблица 13
Учебный год |
Кол-во участников районных олимпиад |
Кол-во победителей районных олимпиад |
Кол-во участников республиканских олимпиад |
Кол-во победителей республиканских олимпиад |
Кол-во участников всероссийских олимпиад |
Кол-во победителей всероссийских олимпиад |
2017 - 2018 |
1 765 |
90 |
61 |
9 |
5 |
4 |
2018 - 2019 |
1800 |
75 |
61 |
13 |
3 |
1 |
2019 - 2020 |
1752 |
123 |
102 |
16 |
4 |
0 |
В образовательных учреждениях Нерюнгринского района проводится работа по выявлению, обучению, поддержки и сопровождению одаренных детей. Это связано с меняющимися стратегическими подходами в рамках реализации ФГОС к развитию в целом российского образования, в котором одаренные дети рассматриваются как государственный капитал, способный и готовый к позитивному развитию экономики страны.
В образовательных учреждениях созданы условия для развития способностей всех детей независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. Педагоги района используют и распространяют свой опыт об инновационных методах обучения. В гимназиях N 1, N 2, лицее N 24, СОШ N 1, N 2, N 13, N 15, N 18, N 22 осуществляется поддержка одаренных детей и подростков, проявивших выдающиеся способности.
В образовательном пространстве Нерюнгринского района в целом сложилась эффективная модель выявления и поддержки одарённых детей: проводятся ежегодные научно-практические, поисково-исследовательские конференции обучающихся по разным отраслям знаний на школьном, муниципальном, региональном, республиканском уровнях, интеллектуальные марафоны, конкурсы.
Вместе с тем общеобразовательным учреждениям необходимо систематизировать работу с талантливой молодёжью, сделать её более эффективной, повышать уровень профессиональной компетенции педагогических кадров, работающих с одарёнными детьми.
Предусматривается реализация системы мер по созданию благоприятных условий в стране, в том числе для развития и обучения одаренных детей.
Эту стратегическую задачу способны реализовать общеобразовательные организации, использующие инновационные подходы в своей деятельности, в частности в работе с одаренными детьми - школьниками, обладающими потенциалом к высоким достижениям и выдающимся результатам в одной или нескольких сферах деятельности.
В то же время количество образовательных учреждений, использующих инновационные подходы в данной деятельности, невелико. Комплексный анализ результатов работы муниципальной системы образования по данному направлению деятельности позволяет выделить основные проблемы и трудности ее осуществления.
Прежде всего, это отсутствие своевременной профессиональной диагностики одаренных детей, обусловленной разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, которая позволяет выявить индивидуальные возможности и интересы детей. Организация работы с детьми, мотивированными на успех, в муниципальных образовательных учреждениях носит локальный характер. Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений не всегда готовы осуществлять психолого-педагогическую поддержку одаренных детей. Отсутствуют механизмы распространения новых подходов к реализации образовательных программ и технологий работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень интеллектуальных способностей и имеющих высокие достижения в учебной и внеучебной деятельности.
В дальнейшем предусматривается повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных учреждений в выявлении и поддержке одарённых детей;
- развитие и совершенствование научной и методической базы образовательных учреждений, включая:
- внедрение современных технологий обучения (в том числе дистанционных), создающих условия для выявления и развития задатков и способностей детей в образовательных учреждениях;
- разработка разноуровневых образовательных программ дополнительного образования;
- реализация системы мероприятий, направленных на решение поставленных задач на федеральном, региональном и местном уровнях.
В 19 общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района организовано питание для обучающихся в виде горячих завтраков. Приказом Управления образования от 07.05.2019 г. N 307 "Об организации школьного питания в образовательных учреждениях муниципального образования "Нерюнгринский район", подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление образования Нерюнгринского района" утверждено примерное 12-ое меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет, и с 11 лет и старше. Примерное меню согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора по Нерюнгринскому району. Средняя стоимость одноразового горячего питания для обучающихся 1-4 классов составляет 120 рублей, для обучающихся 5-9 классов - 120 рублей; средняя стоимость двухразового горячего питания для обучающихся 1-4 классов составляет 150 рублей, для обучающихся 5-9 классов - 150 рублей.
В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в сети Интернет на официальных сайтах общеобразовательных организаций размещены положения об организации питания обучающихся, договоры с поставщиками питания, договоры безвозмездного пользования помещениями; муниципальные правовые акты о мерах социальной поддержки обучающихся (компенсация питания).
По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Управлением образования охват горячим питанием в ОУ составил 71,8% - 5137 обучающихся, из них 370 обучающихся 3 коррекционных учреждений и воспитанники РДДИ.
Льготным питанием обеспечены 1662 обучающихся (не коррекционные школы), из них: льготное питание (70 рублей) получают 15,3% (1423 ребенка) и льготное питание (80 рублей) 2,2% (203 ребенка). Льготное питание отдельных категорий граждан в муниципальном образовании "Нерюнгринский район" организовано согласно Постановлениям НРА от 06.05.2019 г. N 679 "О порядке обеспечения питанием обучающихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей" и от 06.05.2019 г. N 680 "О порядке обеспечения питанием отдельных категорий детей". Согласно вышеуказанным постановлениям HPА, часть стоимости питания указанным категориям граждан предоставляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Нерюнгринский район" на условиях софинансирования родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Горячее питание обучающихся 3-х коррекционных учреждений МБС (К)ОУ-С(К)НШ-ДС N 3, МБС (К)ОУ-С(К)НШ-ДС N 2, СКОШИ (274 человека) и воспитанников РДДИ (125 человек) п. Серебряный Бор, получающих образовательную услугу в МБОУ СОШ N 14 обеспечено финансированием из средств бюджета РС (Я). Не получают горячее питание 29 обучающихся указанных учреждений: 26 - обучающиеся на дому (С(К)НШ-ДС N 3, СКОШИ) и 3 обучающихся 11 класса СКОШИ, которые обучаются в СПО.
Обращает на себя внимание уменьшение с каждым годом количества школьников с первой группой здоровья: с 26% в 2018 году до 23% в 2020 году все это позволяет думать, что школьный и подростковый возраст наиболее уязвим для неблагоприятных фактов внешней среды: кислородное голодание, недостаточное количество свежих овощей и фруктов, мясо-молочных продуктов в рационе питания. Дети часто болеют, у них страдает иммунная система. Иммунитет не справляется с вирусами, которые раньше легко одолевал. Одна из основных причин сниженного иммунитета - неправильное несбалансированное питание, как в семье, так и в школе. Организованно питаются учащиеся начальных классов - 100% от общего количества. Если анализировать охват организованным питанием учащихся 10-11 классов, то эта цифра составит только 27%.
К числу наиболее актуальных проблем организации питания детей в ОУ HP относится несоблюдение принципов составления рационов питания.
Охват горячим питанием составляет:
Таблица 14
Показатели |
2017 - 2018 |
2018 - 2019 |
2019 - 2020 |
Охват горячим питанием (%) |
94% |
94% |
55% |
Охват горячим питанием (количество обучающихся) |
8730 |
8779 |
5137 |
Охват льготным питанием всего |
2058 |
1990 |
1662 |
Охват льготным питанием на 70 рублей |
1811 |
1720 |
1453 |
Охват льготным питанием на 80 рублей |
247 |
270 |
203 |
С 01.09.2020 г. согласно Постановлению Правительства РФ общеобразовательные учреждения обеспечены бесплатным горячим питанием в 1-4 классах.
Все общеобразовательные учреждения имеют сайты, размещенные в сети Интернет. В 2014 г., в районе внедрена автоматизированная информационная система "Сетевой город. Образование" и "Е-услуги", которая способствует развитию электронной образовательной среды.
Развитие системы дополнительного образования и воспитания
Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей детей и подростков вне образовательного процесса, развития творческого потенциала являются учреждения дополнительного образования.
Система дополнительного образования в условиях новых вызовов ориентируется на реализацию социальных функций. Дополнительное образование детей как дополняющее общее образование до целостного развития человека призвано:
- закрепить и направить на практическое применение те предметные знания, которые обучающиеся получают в рамках общего образования;
- ввести обучающихся в основы современных профессий и практик, обеспечить их исследование данных сфер и первые пробы собственной деятельности в них;
- обеспечить социальные лифты через инфраструктуру общеразвивающих и предпрофессиональных программ дополнительного образования.
Оно, фактически, дополняет и завершает основное образование, позволяя ученикам расширить представления по тем блокам предметных знаний и деятельностным умениям, которые представляются наиболее важными для их будущей социальной практики и выбора будущей профессии.
Особенностью существующей сферы дополнительного образования является ее интеграционный и межведомственный характер.
Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей.
Учет детей, проживающих на территории района до 18 лет, является полномочием Управления образования. Для реализации указанной цели ежегодно проводится операция "Всеобуч". По итогам сформирован паспорт района.
Социальный паспорт Нерюнгринского района:
Таблица 15
Показатель |
2017 - 2018 учебный год |
2018 - 2019 учебный год |
2019 - 2020 учебный год |
Количество обучающихся на сентябрь |
9312 |
9399 |
9318 |
Дети в ТЖС Всего, из них: |
3534 |
3775 |
3746 |
%, от общего количества детей |
37,9% |
40% |
40% |
Дети, проживающие в неполных семьях, из них: |
2174 |
2568 |
2018 |
1 мать |
2058 |
2175 |
1928 |
1 отец |
116 |
392 |
90 |
Воспитываются отчимами |
1225 |
1206 |
597 |
Воспитываются мачехами |
248 |
318 |
35 |
Дети, оставшиеся без попечения родителей |
172 |
54 |
163 |
Дети - сироты |
637 |
748 |
48 |
Дети с ОВЗ |
322 |
348 |
401 |
Дети - инвалиды |
57 |
38 |
33 |
Дети - инвалиды с ОВЗ |
2057 |
1880 |
303 |
Дети из семей СОП |
38 |
40 |
41 |
Дети из малообеспеченных семей |
467 |
480 |
515 |
Дети из многодетных семей |
732 |
816 |
966 |
Дети из малообеспеченных многодетных |
181 |
189 |
194 |
На профилактическом учёте в сравнении с прошлыми годами состоит:
Таблица 16
Учёт |
2017 - 2018 учебный год |
2018 - 2019 учебный год |
2019 - 2020 учебный год |
ВШУ |
250 |
189 |
192 |
КДНиЗП |
31 |
29 |
8 |
ОДНУВД |
17 |
13 |
13 |
КДН и ЗП + ОДН УВД |
97 |
86 |
70 |
Всего |
395 |
317 |
283 |
Одной из причин совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними остается уклонение от обучения и неорганизованный досуг и самовольные уходы.
На профилактическом учете за систематические пропуски уроков без уважительной причины в 2020 году состоят 29 обучающихся.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная динамика по количеству обучающихся, состоящих на профилактическом учете за систематические пропуски уроков.
Таблица 17
Год |
1 квартал |
2 квартал |
2018 год |
56 |
78 |
2019 год |
52 |
48 |
2020 года |
29 |
29 |
Ежеквартально Управление образования Нерюнгринского района проводит сверку с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по семьям, находящимся в социально-опасном положении. Специалисты отдела дополнительного образования являются координаторами исполнения постановлений КДН и ЗП по семьям СОП. По итогам первого полугодия 2020 года состоят на учете, как семьи, находящиеся в социально-опасном положении 48 семей, в которых проживает 78 несовершеннолетних, из них: 23 дошкольники, 46 школьники и 9 не организованы (младенцы).
Для реализации программ дополнительного образования функционируют 3 учреждения: УДОД "Лидер", "Эрэл", ЦРТДиЮ. Общий охват обучающихся в 407 группах 4828 обучающихся, что составляет 52% от общего количества обучающихся (данное количество обучающихся посещают подведомственные организации Управлению образования).
Сравнительный анализ численности обучающихся в УДО:
Таблица 18
Наименование УДО |
на 01.11.2018 год |
на 01.11.2019 год |
на 01.09.2020 год |
ДЮСШ "Лидер" |
51/755 |
60/859 |
108/1216 |
ДЮСШ "Триумф" |
43/526 |
53/567 |
- |
СШЕ "ЭРЭЛ" |
53/752 |
61/786 |
57/775 |
ЦРТДиЮ |
216/2053 |
264/1955 |
242/2837 |
ДДТ п. Чульман |
40/468 |
- |
- |
C/П СОШ N 22 |
42/330 |
36/254 |
- |
|
445/4884 |
474/4421 |
407/4828 |
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество групп в учреждениях дополнительного образования уменьшилось вследствие мероприятий по реорганизации, но зато увеличился охват несовершеннолетних на 0,6%.
Стабильным остается число детей, выбирающих спортивное, спортивно-техническое и эколого-биологическое направления, художественное и прикладное творчество; заметно возросло число детей, занимающихся в научно-технических кружках и секциях.
В соответствии с муниципальной программой развития системы образования Нерюнгринского района, с программами воспитания образовательных учреждений проводились мероприятия, задачей которых стало воспитание подрастающего конкурентоспособного человека, способного отвечать на вызовы современного общества.
Педагоги ЦРТДиЮ пополнили портфолио района 120 призовыми наградами профессиональных конкурсов Международного, Всероссийского, республиканского районного уровней.
Союзу детских общественных объединений "Содружество" МБУДО ЦРТДиЮ" Глава Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов вручил свидетельство лауреата юбилейного года движения Республики Саха (Якутия) за высокие достижения в деятельности детских общественных объединений, активное участие в популяризации и пропаганде идей патриотизма, добровольчества, бескорыстного служению Отечеству, личный вклад в развитие детского движения Республики Саха (Якутия)
С 2017 года СДОО "Содружество" является участником Российского движения школьников. Для реализации развития детского самоуправления была определена пилотная школа - Гимназия N 2.
Большое внимание в районе уделяется развитию вариативности дополнительного образования: продолжает работу Малая Академия наук РС (Я) на базе Гимназии N 1, школьный технопарк по робототехнике на базе МОУ HTЛ N 24.
Особое внимание уделяется детям, состоящих на различных видах профилактического учёта и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В летней оздоровительной кампании в Нерюнгринском районе задействовано 19 летних оздоровительных учреждений и один стационарный лагерь "Мужество".
Усилено внимание к обеспечению безопасности детей, пребывающих в оздоровительных учреждениях, эта работа носит системный плановый характер.
Пришкольные оздоровительные учреждения по-прежнему остаются среди родителей востребованной формой оздоровления, ведь они организованы в целях социальной поддержки малообеспеченных семей.
Общие данные по организации отдыха и занятости в каникулярное время:
Таблица 19
Год |
Количество детей, охваченных организованным отдыхом и трудовой занятостью |
Доля, охваченных организованным отдыхом и трудовой занятостью от общего количества обучающихся |
2017 - 2018 учебный год |
7894 |
82,5% |
2018 - 2019 учебный год |
7936 |
81,4% |
2019 - 2020 учебный год |
7157 |
77,9% |
Дополнительное образование детей-инвалидов организуется на базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
Количество детей-инвалидов, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования в Нерюнгринского района:
Таблица 20
|
Образовательное учреждение |
Название детского объединения |
Количество детей |
|
1 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри" |
Студия изобразительного творчества "Мир на ладошке" |
43 |
ГБУ РС (Я) РРЦ "СУВАГ" |
Театральная студия |
25 |
МОУ СОШ N 18 |
||
2 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа единоборств "ЭРЭЛ" г. Нерюнгри |
Пауэрлифтинг |
12 |
МКОУ С(К)ОШИ VIII вида г. Нерюнгри |
3 |
Муниципальное казенное образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида г. Нерюнгри" |
Подвижные игры |
10 |
|
Модельное оригами |
10 |
|
||
Весёлые нотки |
8 |
|
||
Волшебный клубок |
7 |
|
||
Умелые ручки |
12 |
|
||
|
Общее количество детей-инвалидов получающих дополнительное образование |
|
127 |
|
Качество образования включает не только учебные результаты, но и уровень социализации, культурное развитие личности школьника. Реализация потенциала системы образования предполагает обновление технологий воспитания в общеобразовательных организациях, в том числе, за счет организации внеурочной деятельности, развития ученического самоуправления и социальных практик. В рамках муниципальной программы получают поддержку современные модели работы психолого-педагогической службы.
Объективные причины возникновения проблем системы образования района связаны с изменением требований к качеству и содержанию образования со стороны рынка труда, потребностей информационного общества и инновационной экономики.
Рассмотрев аналитические данные по результатам развития системы образования можно отметить сильные и слабые стороны.
Таблица 21
SWOT-анализ
Сильные стороны |
Слабые стороны |
Обновление правовой и нормативной базы системы образования с учетом социально-экономических условий Сохранение малокомплектных школ в отдаленных населениях, оптимизация структуры системы образования. Типовое разнообразие образовательных учреждений. Повышение образовательного ценза педагогов. Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей. Совершенствование системы поддержки педагогов. Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом. Условия для развития способностей детей. Привлечение внебюджетных средств, расширение сети платных дополнительных услуг. Развитие вариативности дополнительного образования. |
Понижение уровня обеспечения квалифицированными специалистами образовательных учреждений в отдаленных поселках, высокая доля неэффективных расходов, связанная с низкой наполняемостью классов, показателями числа учащихся на одного работника и одного учителя. Увеличение количества учителей пенсионного возраста к количеству учителей со стажем до 5-7 лет. Слабое закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях. Отсутствие резерва управленческих кадров. Недостаточное обеспечение жильем педагогов, молодых специалистов. Отсутствие стационарных летних лагерей. Увеличенная нагрузка учителей - снижение качества образования. Отмечается дефицит бюджета МО, средства, выделяемые системе образования, в настоящее время не позволяют полностью покрывать расходы на текущее содержание зданий, а также на капитальный ремонт, приобретение оборудования. Отсутствие муниципальной системы оценки качества образования, образовательных программ, осуществляющих социальный контроль стандартов образования |
возможности |
угрозы |
Увеличение охвата детей дошкольным образованием. Формирование кадрового резерва управленческих кадров. Внедрение единой информационно-образовательной системы (среды). Улучшение условий для полноценного отдыха и оздоровления детей. Увеличение охвата детей общедоступным бесплатным дополнительным образованием, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы оценки качества образования. |
Снижение численности обучающихся школ. Уменьшение объемов финансирования программы. Низкая активность, мотивация муниципальных учреждений к достижению целевых значений. Изменения федерального/регионального законодательства, реализация на федеральном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий. |
В сфере развития системы образования HP выделяется общая проблема, отвечающая решению стратегии государственной политики в области образования:
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным стандартам, потребностям общества и каждого жителя HP. Решение этой проблемы зависит от преодоления целого ряда факторов:
- недостаточное соответствие содержания образования и современных технологий обучения запросам общества и потребностям устойчивого социально-экономического развития района;
- недостаточное материально-техническое оснащение ОУ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- демографическая ситуация в районе: снижение контингента обучающихся;
- миграционный отток населения;
- нехватка квалифицированных специалистов в ОУ, расположенных в отдаленных местностях;
- сохраняется большое количество педагогов пенсионного возраста, недостаточное количество молодых специалистов;
- недостаточный уровень профессиональной квалификации работников образования, отвечающей вызовом времени;
- особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- отсутствие системности в использовании ОУ ИКТ и электронных образовательных ресурсов;
- отсутствие целостной системы электронной образовательной среды как фактора повышения качества образования;
- недостаточные условия равнодоступности информационных, культурных, образовательных ресурсов для разных категорий детей по реализации своих способностей и их потенциальному раскрытию.
- несоответствие системы оценки качества дошкольного образования современным требованиям;
Образовательная среда для выявления и развития способностей одаренных детей требует систематического совершенствования. Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников указывает на недостаточный уровень использования ученических интеллектуальных ресурсов. Только 8% обучающихся на региональном этапе Всероссийской олимпиады становятся победителями и призерами.
- несоответствие помещений и территорий ОУ требованиям новых СанПиН, необходимость обеспечения комфортных условий участникам образовательного процесса;
- отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности ОУ: повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных угроз субъективного, природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций; повышение профессионального и образовательного уровня работников, обучающихся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности, внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых программ и методик.
Общесистемной проблемой является кадровая ситуация в ОУ Нерюнгринского района. Сохраняется большая численность учителей пенсионного возраста: находятся в пенсионном возрасте - 21%.
Одной из важнейших задач современного образования является создание целостной электронной образовательной среды. На её решение направлены мероприятия Программы по созданию технических и технологических условий, которые позволят всем участникам образовательного процесса получить эффективный доступ к источникам достоверной информации по всем отраслям науки и техники, широко использовать новые электронные образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения, в том числе дистанционного.
Привлечение внимания к вопросам безопасности ОУ определено стратегическими ориентирами социально-экономического развития на долгосрочную и среднесрочную перспективу в рамках проекта концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, разработанного в соответствии с поручением Президента РФ. "...российская школа не имеет права быть ветхой - и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Необходимы не только новые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащения медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в ОУ ребёнку должно быть комфортно: и психологически, и физически". Безопасность и комфорт ОУ - это состояние защищенности учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее ее безопасное функционирование и создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса.
Обозначенные проблемы носят комплексный характер, и их решение требует принципиально новых и эффективных технических, организационных и иных мероприятий, качественно нового уровня развития отрасли. Для стимулирования данных процессов целесообразно применение программно-целевого метода.
Необходимо обеспечить лидирующие позиции в сфере образования за счет государственных и частных расходов на образование; обновления нормативной правовой базы, обеспечивающей институционные изменения; подготовки кадров и повышения квалификации администраторов ОУ, педагогических кадров и общественных управляющих; электронного мониторинга, обеспечивающего доступность и прозрачность информации, предоставляемой учреждениями системы образования. Программно-целевые действия должны способствовать решению обозначенных проблем, что позволит обеспечить равный доступ обучающихся к качественному образованию, осуществляемому в комфортных условиях, что станет одним из факторов преодоления социального неравенства.
Решение обозначенных проблем в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, социализации детей позволит обеспечить высокое качество образования, повысить его доступность и удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг, а также повысить эффективность реализации политики в сфере образования, сформировать социальные компетенции и гражданские установки обучающихся, уменьшить число правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой среде,
Поэтому модернизация образования, являющаяся необходимым условием формирования инновационной экономики, требует разработки муниципальной программы "Развитие системы образования на 2021 - 2025 годы".
IV. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Нерюнгринского района.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повысить качество и эффективность управления для достижения высоких результатов развития системы образования.
2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования.
3. Обеспечить формирование современных условий для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района.
4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам.
5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.
6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования.
Задачи будут реализованы по следующим стратегическим подпрограммам (направлениям):
- Управление программой
- Дошкольное образование
- Общее образование.
- Дополнительное образование
- Отдых и оздоровление детей.
- Комплексная безопасность образовательных учреждений.
Программа будет реализована в 2021 - 2025 годах в 3 этапа. На первом этапе (2021 г) сформированы стратегические проекты развития образования, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных направлений. Эти проекты будут реализованы муниципальными образовательными учреждениями и организациями с участием педагогического сообщества. В результате выполнения первого этапа будут получены устойчивые модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их результативности, разработаны сценарии для различных типов и видов образовательных учреждений, социально-экономических условий.
На втором этапе (2022 - 2023 годы) предстоит завершить начатые на первом этапе стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в образовании на всей территории района. На этом этапе будут сформированы новые модели управления образованием в условиях масштабного использования информационно-телекоммуникационных технологий, а также определены основные позиции по целям и задачам муниципальной целевой программы развития образования на следующий период.
На третьем этапе (2024 - 2025 годы) предстоит завершить программные изменения и работать в режиме развития и функционирования с элементами корректировки по ходу реализации.
- количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
- количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
- доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся;
- доля школьников с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в общей численности детей с ОВЗ;
- охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18 лет от общего количества обучающихся;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
- удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования;
- охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях летнего отдыха муниципального района;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
- количество ОО, где проведено благоустройство территории, установка площадок;
Для реализации программы организованы мероприятия подпрограмм, отражающие программное развитие системы образования в целом.
1. Подпрограмма "Управление программой"
Данное направление программы не предусматривает достижения дополнительных целевых показателей (индикаторов) и направлено на обеспечение организационного и информационного сопровождения мероприятий муниципальной программы. Одним из основных мероприятий станет: обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг), организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений.
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Управление программой":
- организация и проведение государственной итоговой аттестации в Нерюнгринском районе;
- обеспечение проведения аттестации педагогических работников, сопровождение документов по аттестации;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов для талантливой молодежи в области спорта и образования.
2. Подпрограмма "Дошкольное образование"
В целях решения задачи данной подпрограммы предусмотрена реализация основного мероприятия:
- Создание организационных условий работы ДОУ - совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования.
Мероприятие данной подпрограммы призвано обеспечить создание в период действия муниципальной программы условий для повышения доступности дошкольного образования Нерюнгринского района, удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного образования от 2 мес до 6,6 лет путем создания комфортной среды дошкольного учреждения.
Мероприятие характеризует: развитие системы дошкольного образования, обеспечивая качество кадрового обеспечения дошкольного образования, развитие системы дошкольного образования, обеспечивая инновационность развития содержания образовательных программ, и механизмы её реализации.
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Дошкольное образование":
- сохранение показателя отсутствия очередности в дошкольные образовательные учреждения;
- увеличение численности детей от 2 мес, получающих услугу дошкольного образования;
- обеспечение соответствия средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в РС (Я);
- соответствие образовательных программ требованиям ФГОС;
- реализация парциальных программ, обеспечивающих раннюю профориентацию и социализацию воспитанников;
- рост удовлетворенности качеством предоставляемых услуг дошкольного образования;
- обеспечение комфортных условий воспитания в дошкольных образовательных организациях;
- обеспечение дошкольного общего образования квалифицированными кадрами за счет повышения квалификации.
3. Подпрограмма "Общее образование"
Для решения задачи данной подпрограммы предусмотрена реализация основного мероприятия:
- Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования.
Мероприятие подпрограммы направлено на совершенствование условий для обеспечения высокого качества образования обучающихся в Нерюнгринском районе в соответствии с перспективными задачами развития экономики МО "Нерюнгринский район", развитие кадрового потенциала и системы оценки качества образования с элементами независимой оценки, повышение прозрачности работы образовательных организаций общего образования для населения Нерюнгринского района. Также мероприятие будет способствовать обновлению содержания образования, технологий работы с одаренными обучающимися, повышение эффективности кадрового ресурса посредством участия педагогов в мероприятиях по совершенствованию профессионального мастерства.
Также мероприятие направлено на развитие инженерно-технического образования, в рамках которого должно увеличиваться количество детских кванториумов, увеличиваться количество профильных и фирменных классов.
В мероприятие включено развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений как один из основных факторов инновационного развития учреждений. Мероприятием данной подпрограммы предусмотрено продолжить участие в реализации национального проекта "Цифровая образовательная среда", "Цифровая экономика".
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Общее образование":
- в рамках подпрограммы будет обеспечено выполнение ФЗ N 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", сохранение достигнутого в области значения показателя, определенного в Указе Президента Российской Федерации N 599 от 07.05.2012 г: "...доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "N 273-ФЗ"
- соответствие образовательных программ требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
- рост удовлетворенности граждан качеством общего образования;
- обеспечение общего образования квалифицированными кадрами за счет системы повышения квалификации;
- обеспечения комфортных условий образования в общеобразовательных учреждениях (улучшение материально-технической оснащенности ОУ), выполнение текущих ремонтных работ, выполнение требований Роспотребнадзора и Госпожнадзора;
- создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ, увеличение охвата детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, развитие инклюзивного образования;
- участие в реализации национальных проектов;
- увеличение доли обучающихся, изучающих углубленно предметы обязательной части учебного плана;
- повышение качества питания обучающихся и увеличение охвата горячим питанием;
- формирование и реализация системы мер, направленных на повышение качества и безопасности ЕГЭ;
- организация и проведение ЕГЭ, государственной итоговой аттестации, апробацию и внедрение внешней оценки качества образования на всех уровнях образования;
- более широкое информирование граждан о процедурах и результатах оценки качества образования, динамике показателей и индикаторов качества образования;
- развитие Интернет-ресурсов (порталов, сайтов) муниципальной системы образования;
- обеспечение участия муниципальной системы образования в проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования (выставки, семинары, форумы, ярмарки).
4. Подпрограмма "Дополнительное образование"
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия:
- Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества и дополнительного образования.
Мероприятие направлено на создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности системы дополнительного образования детей и социализации молодежи, сохранение лидерских позиций Нерюнгринского района как центра развития дополнительного образования в Южной Якутии.
Мероприятие характеризует развитие системы дополнительного образования детей; качество кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей. Направлено на снижение социальной дифференциации жителей Нерюнгринского района за счет равного доступа к программам дополнительного образования; увеличение численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся; повышение удовлетворенности жителей Нерюнгринского района качеством реализации программ дополнительного образования детей.
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Дополнительное образование детей":
- охват детей и молодежи в возрасте от 6,6 до 18 лет дополнительными образовательными программами - не менее 76 процентов всеми учреждениями дополнительного образования детей в районе и 49% - учреждениями, подведомственные МКУ УО Нерюнгринского района;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из семей с низким социально-экономическим статусом будут иметь возможность бесплатного обучения по программам дополнительного образования;
- повысятся показатели уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (по результатам внешнего, внутреннего мониторинга);
- увеличение численности кружков, секций технической направленности
5. Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей"
В целях реализации данной подпрограммы разработано мероприятие:
- Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей.
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей и молодежи" призвана содействовать повышению качества организации и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению различных категорий детей Нерюнгринского района на основе консолидации ресурсов исполнительных органов государственной власти, бизнес-структур, общественных объединений и организаций. Как условие достижения нового качества услуг по отдыху и оздоровлению рассматривается создание современной инфраструктуры.
Мероприятие направлено на снижение социальной дифференциации жителей Нерюнгринского района за счет равного доступа к программам летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Организация отдыха и оздоровление детей":
- предоставление мест в летние оздоровительные лагеря согласно запросу жителей Нерюнгринского района;
- обеспеченность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, местами в летних трудовых бригадах, организованных при образовательных учреждениях;
- обеспеченность комфортных условий отдыха детей в летних оздоровительных учреждениях;
- обновление и развитие инфраструктуры детских оздоровительных учреждений.
6. Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных учреждений"
Для решения задач данной подпрограммы разработано мероприятие:
- Обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования образовательных организаций и их комплексная безопасность.
Мероприятия подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных учреждений" направлены на обеспечение улучшения условий обучения, создание комфортной и безопасной среды обучения. Ликвидация травмоопасных факторов и предупреждение несчастных случаев, обеспечение пожарной и антитеррористической защищенности на территориях образовательных учреждений. Мероприятия характеризуются проведением ремонтных работ зданий и помещений образовательных учреждений, выполнением предписаний надзорных органов, благоустройством территорий образовательных учреждений, обновление детских и спортивных площадок.
Планируемые результаты реализации подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных учреждений":
- обновление фасадов всех образовательных учреждений Нерюнгринского района;
- проведение ремонтных работ всех кровель в учреждениях, где требуется ремонт;
- выполнение требований надзорных органов по замене линолеума в учебных помещениях учреждений;
- выполнений требований Пожнадзора и Роспотребнадзора, уменьшение числа невыполненных предписаний;
- увеличение количества учреждений, где проведено обновление детских и спортивных площадок,
- 12 общеобразовательных учреждений, выполнивших капитальный ремонт и обновление здания в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования.
V. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Реализация поставленной цели Программы приведет к созданию системы образования в районе, отвечающей современным требованиям и законодательству РФ, РС (Я), обеспечению комфортных условий обучения и воспитания детей, повышению информированности населения о качестве предоставляемых образовательных услуг.
Содержащиеся в Программе индикаторы позволяют оценить выполнения цели Программы, выявить уровень её выполнения и отвечают следующим требованиям:
- наблюдаемости значений показателей в течение срока выполнения Программы;
- минимизации числа показателей;
- (показатели рассчитываются на основе статистических наблюдений, отчетов ОУ, социально-экономического прогноза Нерюнгринского района);
- экономичности (получение данных от ОУ осуществляется без дополнительных финансовых затрат);
- реалистичности, т.е. достижимости в установленный период;
- своевременности и регулярности (отчетные данные поступают ежегодно).
Показатели программы, отражающие ход ее реализации:
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- количество дней посещений ДОУ в среднем 1 ребенком (выполнение плана посещений - дето-дни в месяц);
- доля детей с ОВЗ, реализующих программу дошкольного образования по адаптированным образовательным программам;
- процент укомплектованности ДОУ пед. кадрами;
- доля ДОУ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания образования и воспитания;
- доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по окончанию реализации программы среднего общего образования;
- доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториумов", естественно-научных лабораторий, направленных на обеспечение развития технического образования;
- количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
- количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
- процент укомплектованности ОУ пед. кадрами;
- доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся;
- доля школьников с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в общей численности детей с ОВЗ;
- охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18 лет от общего количества обучающихся;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
- удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования;
- процент укомплектованности УДОД пед. кадрами;
- охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях летнего отдыха муниципального района;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
- количество ОО, где проведено благоустройство территории, установка площадок;
- ремонт кровли, фасадов;
- количество ОО, исполнивших предписания по требованиям пожарной безопасности (замена дверей, линолеума, огнезащитная обработка);
- количество ОО, исполнивших предписания по требованиям антитеррористической безопасности (видеонаблюдение, ограждение);
- количество ОО, создавших доступную среду для маломобильных групп;
- доля учреждений, обновивших технологическое оборудование,
- общеобразовательные учреждения, выполнившие капитальный ремонт и обновление здания в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования.
В ходе выполнения мероприятий Программы предполагается достижение следующих результатов:
1. Обеспечить доступность полного спектра качественных образовательных услуг для каждого независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, что позволит:
- установить соответствие всех уровней образования современным стандартам в условиях введения ФГОС;
- повысить качество дошкольной образовательной услуги;
- создать оптимальные условия обучения детей с ОВЗ;
- создать информационно-образовательную среду района;
- создать условия для развития обучающихся через реализацию дополнительного образования для каждого.
2. Создать условия для обеспечения современного управления, направленного на формирование нового качества образования через:
- реализацию механизмов кадрового обеспечения системы образования.
3. Реализовать воспитательные цели системы образования, направленные на формирование морально-нравственных, гражданских качеств детей и молодежи через:
- развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников;
- организацию системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи:
- организацию работы по созданию в ОУ условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников средствами физической культуры.
4. Обеспечить современную систему управления образования по результатам путём:
- совершенствования механизмов финансирования системы образования;
- развития государственно-общественной системы управления качеством образования;
- обеспечения эффективности и прозрачности управления.
5. Обеспечить условия в ОУ, отвечающие требованиям комфорта и безопасности для обучающихся через:
- материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ;
- обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ и созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий для обучающихся;
- улучшения условий труда работников системы образования;
- информационно-аналитическое обеспечение улучшения материально-технической базы ОУ.
6. Создать условия для укрепления здоровья школьников путем:
- организации работы по предоставлению качественного школьного питания;
- формирования ответственного отношения обучающихся к сохранению и укреплению своего здоровья через получение услуги питания в период нахождения в образовательном учреждении;
- оснащения школьных столовых современным технологическим оборудованием;
- проведения ремонтных работ в столовых образовательных учреждений с целью повышения привлекательности интерьера школьных столовых;
- организации качественного летнего отдыха детей и подростков.
Оценка реализации программы (базовый вариант)
Таблица 22
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Плановый период |
Результаты реализации программы |
||||
2021 г. |
2022 г. |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
Подпрограмма I. "Управление программой" направлена на обеспечение организационного и информационного сопровождения мероприятий и не предусматривает достижения дополнительных целевых индикаторов | |||||||
Подпрограмма II. "Дошкольное образование" Задача N 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. | |||||||
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
% |
97 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Количество дней посещений ДОУ в среднем 1 ребенком (выполнение плана посещений - дето-дни в месяц) |
дней |
13 |
14 |
14,5 |
15 |
15 |
15 |
Доля детей с ОВЗ, реализующих программу дошкольного образования по адаптированным образовательным программам. |
% |
23 |
25 |
28 |
31 |
36 |
36 |
Процент укомплектованности ДОУ пед. кадрами. |
% |
96 |
96 |
96,5 |
96,5 |
97 |
97 |
Доля ДОУ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания образования и воспитания. |
% |
23 |
23 |
23,5 |
24 |
25 |
25 |
Подпрограмма "Общее образование" Задача N 3. Обеспечить формирование современных условий для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. | |||||||
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования |
% |
63 |
63 |
65 |
67 |
70 |
70 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по окончанию реализации программы среднего общего образования |
% |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики). |
% |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
42 |
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториумов", естественно-научных лабораторий, направленных на обеспечение развития технического образования. |
чел. |
1115 |
1220 |
1227 |
1300 |
1500 |
6362 |
Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
чел. |
53 |
57 |
60 |
65 |
70 |
305 |
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы. |
чел. |
17 |
18 |
18 |
19 |
20 |
92 |
Процент укомплектованности ОУ пед. кадрами |
% |
77 |
79 |
80 |
83 |
85 |
85 |
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся; |
% |
49 |
51 |
53 |
55 |
60 |
60 |
Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в общей численности детей с ОВЗ. |
% |
12,5 |
13 |
14 |
14 |
14,5 |
14,5 |
Подпрограмма IV: "Дополнительное образование детей" Задача N 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам. | |||||||
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18 лет от общего количества обучающихся в учреждениях подведомственных МКУ УО HP |
% |
45 |
47 |
47,5 |
48 |
50 |
50 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием. |
% |
49 |
50 |
51 |
51,5 |
52 |
52 |
Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования. |
% |
13 |
15 |
15,5 |
16 |
17 |
17 |
Процент укомплектованности УДОД пед. кадрами. |
% |
76 |
78 |
79 |
80 |
82 |
82 |
Подпрограмма V: "Организация отдыха и оздоровления детей" Задача N 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. | |||||||
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях летнего отдыха муниципального района. |
% |
21 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением; |
% |
50 |
53 |
60 |
65 |
70 |
70 |
Подпрограмма VI. "Комплексная безопасность образовательных учреждений. Задача N 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. | |||||||
Количество ОО, где проведено благоустройство территории, установка площадок. |
ед. |
5 |
|
5 |
4 |
14 |
28 |
Количество ОО, где проведен ремонт кровли, фасадов. |
ед. |
9 |
3 |
2 |
- |
14 |
28 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям пожарной безопасности (замена дверей, линолеума, огнезащитная обработка). |
ед. |
2 |
5 |
4 |
4 |
15 |
30 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям антитеррористической безопасности (видеонаблюдение, ограждение) |
ед. |
|
2 |
2 |
3 |
7 |
14 |
Количество ОО, создавших доступную среду для маломобильных групп. |
ед. |
2 |
2 |
3 |
4 |
11 |
22 |
Доля учреждений, обновивших технологическое оборудование. |
% |
30 |
35 |
45 |
50 |
62,5 |
62,5 |
Количество общеобразовательных учреждений, выполнивших капитальный ремонт и обновление здания в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. |
ед. |
|
1 |
3 |
3 |
4 |
11 |
Оценка реализации программы (интенсивный вариант)
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Отчетный период |
Результаты реализации программы |
||||
2021 г. |
2022 г. |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||
Подпрограмма I. "Управление программой" направлена на обеспечение организационного и информационного сопровождения мероприятий и не предусматривает достижения дополнительных целевых индикаторов | |||||||
Подпрограмма II. "Дошкольное образование" Задача N 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. | |||||||
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
% |
97 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
Количество дней посещений ДОУ в среднем 1 ребенком (выполнение плана посещений - дето-дни в месяц) |
дней |
13 |
14 |
14,5 |
15 |
15 |
15 |
Доля детей с ОВЗ, реализующих программу дошкольного образования по адаптированным образовательным программам. |
% |
23 |
25 |
28 |
31 |
36 |
36 |
Процент укомплектованности ДОУ пед. кадрами. |
% |
96 |
96 |
96,5 |
96,5 |
97 |
97 |
Доля ДОУ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания образования и воспитания. |
% |
23 |
23 |
23,5 |
24 |
25 |
25 |
Подпрограмма "Общее образование" Задача N 3. Обеспечить формирование современных условий для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. | |||||||
Доля выпускников 9 классов, |
% |
63 |
63 |
65 |
67 |
70 |
70 |
продолживших обучение по программам среднего общего образования |
|
|
|
|
|
|
|
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по окончанию реализации программы среднего общего образования |
% |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики). |
% |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
42 |
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториумов", естественно-научных лабораторий, направленных на обеспечение развития технического образования. |
чел. |
1115 |
1220 |
1227 |
1300 |
1500 |
6362 |
Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
чел. |
53 |
57 |
60 |
65 |
70 |
305 |
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы. |
чел. |
17 |
18 |
18 |
19 |
20 |
92 |
Процент укомплектованности ОУ пед. кадрами |
% |
77 |
79 |
80 |
83 |
85 |
85 |
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся; |
% |
49 |
51 |
53 |
55 |
60 |
60 |
Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в общей численности детей с ОВЗ. |
% |
12,5 |
13 |
14 |
14 |
14,5 |
14,5 |
Подпрограмма IV: "Дополнительное образование детей" Задача N 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам. | |||||||
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18 лет от общего количества обучающихся в учреждениях МКУ У О HP |
% |
45 |
47 |
47,5 |
48 |
50 |
50 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием. |
% |
49 |
50 |
51 |
51,5 |
52 |
52 |
Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования. |
% |
13 |
15 |
15,5 |
16 |
17 |
17 |
Процент укомплектованности УДОД пед. кадрами. |
% |
76 |
78 |
79 |
80 |
82 |
82 |
Подпрограмма V: "Организация отдыха и оздоровления детей" Задача N 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. | |||||||
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях летнего отдыха муниципального района. |
% |
21 |
21 |
22 |
22 |
23 |
23 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением; |
% |
50 |
53 |
60 |
65 |
70 |
70 |
Подпрограмма VI. "Комплексная безопасность образовательных учреждений" Задача N 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. | |||||||
Количество ОО, где проведено благоустройство территории, установка площадок. |
ед. |
5 |
|
5 |
6 |
16 |
32 |
Количество ОО, где проведен ремонт кровли, фасадов. |
ед. |
9 |
3 |
2 |
- |
14 |
28 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям пожарной безопасности (замена дверей, линолеума, огнезащитная обработка). |
ед. |
2 |
7 |
5 |
6 |
20 |
40 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям антитеррористической безопасности (видеонаблюдение, ограждение) |
ед. |
|
3 |
3 |
4 |
10 |
20 |
Количество ОО, создавших доступную среду для маломобильных групп. |
ед. |
2 |
3 |
5 |
5 |
15 |
30 |
Доля учреждений, обновивших технологическое оборудование. |
% |
37,5 |
45 |
65 |
70 |
75 |
75 |
Количество общеобразовательных учреждений, выполнивших капитальный ремонт и обновление здания в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. |
ед. |
|
1 |
3 |
3 |
4 |
11 |
Система показателей, которые отражают уровень достижения целевых индикаторов, и впоследствии цели Программы, позволяет в течение года отслеживать деятельность по выполнению проектов и сопоставлять ее результаты с задачами Программы, а по итогам года оценивать эффективность отдельных проектов, мероприятий и задач, а также Программы в целом.
Система показателей основана на анализе возможных видов деятельности в рамках каждой из задач Программы, а также мероприятий Программы, под которые разработаны показатели, характеризующие эффективность реализации Программ. Разработана методика расчета показателя и пояснения к ней:
Таблица 23
N |
наименование показателя |
ед. изм. |
методика расчета показателя |
базовые показатели |
Источник информации значения показателя (исходные данные для расчета) |
1 |
Доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет; |
% |
N=r/R |
N - удельный вес детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте 3-7 лет, r - численность детей 3-7 л., которым предоставлена услуга дошкольного образования, R - общая численность детей в возрасте 3-7 лет. |
мониторинг МКУ УО, утвержденный приказом МКУ УО HP, муниципальные задания ДОУ, отчеты о выполнении муниципального задания, форма-отчет 85-К, утвержденная Минобрнауки РС (Я). |
2 |
Количество дней посещений ДОУ в среднем 1 ребенком (выполнение плана посещений - дето-дни в месяц); |
кол-во дней за отчетный период |
|
|
мониторинг МКУ УО, утвержденный приказом МКУ УО HP N 15 от 15.01.2021 г, ф. 85-К, утвержденная Минобрнауки РС (Я), форма Росстата, мониторинг УО табелей посещений ДОУ. |
3 |
Доля детей с ОВЗ, реализующих программу дошкольного образования по адаптированным образовательным программам. |
% |
N 2=r 2/R 2 |
N 2 - доля детей с ОВЗ, реализующих адаптированные образовательные программы; r 2 - численность детей с ОВЗ, R 2 - общая численность детей. |
База данных детей с ОВЗ, мониторинг МКУ УО HP, утвержденный приказом N 15 от 15.01.2021 г. "О мониторинге". |
4 |
Процент укомплектованности ДОУ, ОУ, УДОД |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - удельный вес педагогических работников, r 3 - фактическая численность педработников, R 3 - количество штатных единиц. (периодичность показателя годовая) |
85-К, утвержденная Минобрнауки РС (Я), форма Росстата, |
5 |
Доля ДОУ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания образования и воспитания. |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3- удельный вес учреждений, где ведется инновационная работа, r 3- кол-во ДОУ, которых ведется инновационная работа, R 3 - общая численность ДОУ, |
ф. 85-К, утвержденная Минобрнауки РС (Я), форма Росстата, приказы Минобрнауки РС (Я), приказы Минпросвещения РФ. |
6 |
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования; |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - удельный вес выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования, r 3 - численность выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования, R 3- общая численность выпускников 9 классов |
Форма 20, утвержденная Минобрнауки РС (Я), |
7 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений получивших аттестат по окончанию реализации программы среднего общего образования |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - удельный вес выпускников сдавших единый государственный экзамен, r 3 - численность выпускников сдавших единый государственный, R 3 - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
протоколы ГЭК РС (Я), результатов ГИА, ОШ-1 - форма Росстата. |
8 |
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы естественнонаучного и физико-математического циклов (без учета математики); |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - доля выпускников выбравших для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного и физико-математического циклов (без учета математики), r 3 - численность выпускников выбравших для сдачи ЕГЭ предметы естественнонаучного и физико-математического циклов, R 3 - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
Республиканская База данных выпускников. |
9 |
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториумов ", естественно-научных лабораторий, направленных на обеспечение развития технического образования. |
чел. |
|
|
Статистические данные МКУ УО НРА - мониторинг МКУ УО HP, утвержденный приказом N 15 от 15.01.2021 г. "О мониторинге МКУ ОУ НР". |
10 |
Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
чел. |
|
|
Статистические данные МКУ УО НРА - мониторинг МКУ УО HP, утвержденный приказом N 15 от 15.01.2021 г. "О мониторинге". |
11 |
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы. |
чел. |
|
|
Статистические данные МКУ УО НРА - мониторинг МКУ УО HP, утвержденный приказом N 15 от 15.01.2021 г. "О мониторинге". |
12 |
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся; |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - удельный вес обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся, r 3 - численность детей, охваченных горячим питанием R 3 - общая численность обучающихся |
мониторинг МКУ УО, утвержденный приказом N 15 от 15.01.2021 г. "О мониторинге". |
13 |
Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в общей численности детей с ОВЗ. |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - доля обучающихся с ОВЗ, в общей численности обучающихся с ОВЗ, r 3 - численность детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам, R 3 - общая численность обучающихся детей с ОВЗ |
мониторинг МКУ УО, утвержденный приказом N 15 от 15.01.2021 г. "О мониторинге". |
14 |
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18 лет от общего количества обучающихся. |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - удельный вес детей 6,6-18 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дополнительного образования, от общей численности обучающихся, r 3 - численность детей 6,6-18 лет, которым предоставлена услуга дополнительного образования, R 3- общая численность обучающихся |
ф. 1-НД по исполнению ФЗ-120, форма Росстата, муниципальные задания ОУ, отчеты о выполнении муниципального задания |
15 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием. |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных бесплатным дополнительным образованием, r 3 - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, R 3 - общая численность детей охваченных бесплатным дополнительным образованием |
ф. 1-НД по исполнению ФЗ-120 - форма Росстата. |
16 |
Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования. |
% |
N 4=r 4/R 4 |
N 4 - доля обучающихся с ОВЗ, в общей численности обучающихся с ОВЗ, r 4 - численность детей, посещающих УДОД, R 4 - общая численность обучающихся детей с ОВЗ |
ф. 1-НД по исполнению - форма Росстата. |
17 |
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях летнего отдыха муниципального района. |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - удельный вес детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, r 3 - численность детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением R 3 - общая численность обучающихся |
ф. 1-НД по исполнению ФЗ-120 - форма Росстата. |
18 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением; |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, r 3 - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, R 3 - общая численность детей охваченных организованным отдыхом и оздоровлением |
ф. 1-НД по исполнению ФЗ-120 - форма Росстата. |
19 |
Количество ОО, где проведено благоустройство территории, установка площадок. |
ед. |
|
|
Приложение 11 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район" "Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы" |
20 |
Количество ОО, где проведен ремонт кровли, фасадов. |
ед. |
|
|
|
21 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям пожарной безопасности (замена дверей, линолеума, огнезащитная обработка). |
ед. |
|
|
|
22 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям антитеррористической безопасности (видеонаблюдение, ограждение) |
ед. |
|
|
|
23 |
Количество ОО, создавших доступную среду для маломобильных групп. |
|
|
|
|
24 |
Доля учреждений, обновивших технологическое оборудование. |
% |
N 3=r 3/R 3 |
N 3 - удельный вес учреждений, подведомственных МКУ УО, r 3 - кол-во учреждений R 3 - кол-во учреждений обновивших технологическое оборудование |
Приложение 11 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район" "Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация отрасли" |
По-видимому, в тексте настоящей позиции допущена опечатка. Вместо "Приложение 11" имеется в виду "Форма 2 Приложения 5"
25 |
Количество общеобразовательных учреждений, выполнивших капитальный ремонт и обновление здания в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. |
ед. |
|
|
Приложение 11 к Порядку разработки утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования "Нерюнгринский район" "Перечень объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы" |
VI. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы
Финансирование программных мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), местного муниципального бюджета.
Кроме того, к реализации Программы могут привлекаться средства из внебюджетных источников. Внебюджетные источники включают в себя: платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями, остатки прошлых лет по муниципальному заданию, добровольные пожертвования, арендная плата. Расходы за счет внебюджетных источников определяются Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
По подпрограмме "Управление программой" предусматривается 183 992,20 тыс. рублей из средств муниципального бюджета.
По подпрограмме "Дошкольное образование" предусматривается 4 828 558,60 тыс. рублей из средств муниципального бюджета.
По подпрограмме "Общее образование, предусматривается 7 471 211,50 тыс. рублей из средств муниципального бюджета.
По подпрограмме "Дополнительное образование" предусмотрено 989 265,60 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.
По подпрограмме "Отдых и оздоровление детей" предусмотрено 151 273,40 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.
По подпрограмме "Комплексная безопасность образовательных учреждений" предусмотрено 326 908,90 тыс. рублей.
Таблица 24
Ресурсное обеспечение программы
|
базовый вариант |
интенсивный вариант |
|
тыс. рублей |
тыс. рублей |
Всего: |
13 988 886,00 |
14 574 458,73 |
федеральный бюджет |
654 320,00 |
659 340,40 |
бюджет Республики Саха (Якутия) |
7 767 284,00 |
7 781 867,00 |
местный бюджет Нерюнгринского района |
5 066 007,60 |
5 615 568,73 |
внебюджетные источники |
501 274,40 |
517 682,60 |
Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета ежегодно уточняются на соответствующий финансовый год и на плановый период после принятия по данным вопросам решения органов местного самоуправления, а также при принятии закона о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
"Управление программой" - необходимо для эффективного решения задач и достижения ожидаемых результатов Программы, осуществление контроля исполнения программных мероприятий.
Управление реализацией программы осуществляет муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района - главный распорядитель бюджетных средств.
Задача подпрограммы "Управление программой": руководство и управление в сфере установленных функций; финансово-хозяйственное содержание Муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского района.
VII. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно за каждый год и за весь период реализации с 2021 по 2025 годы.
Оценка эффективности реализации Программы выражается в достижении уровня целевых индикаторов, выраженных в численных значениях показателей, является одним из важнейших направлений сопровождения Программы.
Оценка эффективности реализации целевых индикаторов Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на основе расчетов по следующим формулам.
Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:
Кn=(Tfn/Тn)100%, где
К - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора программы;
Tfn - фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутого в ходе реализации программы;
Тn - плановое значение n-го целевого индикатора, утвержденное Программой на соответствующий год;
n - порядковый номер целевого индикатора Программы.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:
E=(к)/m. где:
Е - эффективность реализации программы (процентов);
- обозначение математического суммирования;
K - коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов программы;
m - количество индикаторов программы.
В случае установления существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями индикаторов, а также индикаторами разных лет, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам такого анализа обосновывается изменение целевых индикаторов, а также изменение расходов бюджета по сравнению с предыдущими периодами. После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной Программе производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:
Таблица 25
Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе |
Степень эффективности реализации Программы |
от 80 до 100% |
эффективная |
от 60-80% |
умеренно-эффективная |
от 40-60% |
недостаточно эффективная |
меньше 40% |
неэффективная |
Дополнительно эффективность реализации Программы за отчетный финансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономического развития и муниципального заказа. Процедура проводится установлением степени достижения ожидаемых результатов путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы. В случае, если оценка программы будет признана неэффективной, то мероприятие признается неэффективным и требует внесения изменений в план мероприятий и проводится корректировка Программы.
VIII. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Контроль исполнения программы осуществляют заместитель главы района по курируемому направлению, ГРБС в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством.
Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности.
Соисполнитель-разработчик программы направляет:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 20 января в УЭРиМЗ отчет о ходе реализации программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реализации программ;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года до 20 января, в адрес УЭРиМЗ информацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из бюджета Нерюнгринского района на программные мероприятия;
- ежегодно в срок до 20 января, следующего за отчетным годом, в адрес УЭРиМЗ подробную аналитическую записку по итогам реализации программы за отчетный год;
- ежегодно до 01 августа УЭРиМЗ бюджетные заявки на следующий финансовый год для выделения ассигнований из бюджета Нерюнгринского района с соответствующим обоснованием;
- по окончании действия Программы, в срок до 1 февраля года, следующего за годом завершения реализации Программы, в адрес УЭРиМЗ аналитическую записку по итогам реализации Программы за весь период ее действия.
Отчет предоставляется на бумажном носителе за подписью заместителя главы района по курируемому направлению, соисполнителя-разработчика программы - руководителя структурного подразделения HPА, а также за подписью ответственного лица, согласующего приложения от Управления финансов НРА.
Сводный годовой отчет о ходе реализации программы и оценка эффективности муниципальной программы размещается на официальном сайте муниципального образования "Нерюнгринский район" в сети Интернет в разделе "Муниципальные программы" во вкладке "Информация и отчеты по программе".
Соисполнитель-разработчик программы согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств в соответствии с решением о бюджете Нерюнгринского района, не позднее 01 февраля, на текущий год утверждает правовым актом НРА и обеспечивает размещение его на официальном сайте МО "Нерюнгринский район" в сети интернет детализированный план по реализации программных мероприятий текущего года с разбивкой финансирования по месяцам, кварталам, и сведения о целевых показателях текущего года с разбивкой по кварталам.
На основе аналитических данных перечень программных мероприятий Программы может уточняться и корректироваться.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.10.2023 N 2028
(приложение N 1)
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы "Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы" в разрезе подпрограмм, задач, мероприятий
N |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||||
Отчетный (2019) год |
Текущий (2020) год |
Плановый период |
|||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
Подпрограмма I. "Управление программой" направлена на обеспечение организационного и информационного сопровождения мероприятий и не предусматривает достижения дополнительных целевых индикаторов | |||||||||
Подпрограмма II. "Дошкольное образование" Задача N 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. | |||||||||
2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования. | |||||||||
1 |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
% |
96,5 |
96,5 |
97 |
97 |
98 |
98 |
98 |
2 |
Количество дней посещений ДОУ в среднем 1 ребенком (выполнение плана посещений - дето-дни в месяц) |
день |
|
|
13 |
14 |
14,5 |
15 |
15 |
3 |
Доля детей с ОВЗ, реализующих программу дошкольного образования по адаптированным образовательным программам. |
% |
|
|
23 |
25 |
28 |
31 |
36 |
4 |
Процент укомплектованности ДОУ пед. организованным отдыхом и оздоровлением; |
% |
95 |
95 |
96 |
96 |
96,5 |
96,5 |
97 |
Подпрограмма VI. "Комплексная безопасность образовательных учреждений". Задача N 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. | |||||||||
6.1. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий | |||||||||
1 |
Количество ОО, где проведено благоустройство территории, установка площадок. |
ед. |
|
13 |
5 |
|
5 |
4 |
14 |
2 |
Количество ОО, где проведен ремонт кровли, фасадов. |
ед. |
1 |
1 |
9 |
3 |
2 |
- |
14 |
3 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям пожарной безопасности (замена дверей, линолеума, огнезащитная обработка). |
ед. |
|
|
2 |
5 |
4 |
4 |
15 |
4 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям антитеррористической безопасности (видеонаблюдение, ограждение) |
ед. |
|
2 |
|
2 |
2 |
3 |
7 |
5 |
Количество ОО, создавших доступную среду для маломобильных групп. |
ед. |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
4 |
11 |
6 |
Доля учреждений, обновивших технологическое оборудование. |
% |
22,5 |
25 |
30 |
35 |
45 |
50 |
62,5 |
7 |
Количество общеобразовательных учреждений, выполнивших капитальный ремонт и обновление здания в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. |
ед. |
|
|
1 |
5 |
4 |
4 |
14 |
Сведения
о целевых индикаторах муниципальной программы "Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы" в разрезе подпрограмм, задач, мероприятий
(интенсивный вариант)
N |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||||
Отчетный (2019) год |
Текущий (2020) год |
Плановый период |
|||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
Подпрограмма I. "Управление программой" направлена на обеспечение организационного и информационного сопровождения мероприятий и не предусматривает достижения дополнительных целевых индикаторов | |||||||||
Подпрограмма II. "Дошкольное образование" Задача N 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. | |||||||||
2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования | |||||||||
1 |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. |
% |
96,5 |
96,5 |
97 |
97 |
98 |
98 |
98 |
2 |
Количество дней посещений ДОУ в среднем 1 ребенком (выполнение плана посещений - дето-дни в месяц) |
день |
|
|
13 |
14 |
14,5 |
15 |
15 |
3 |
Доля детей с ОВЗ, реализующих программу дошкольного образования по адаптированным образовательным программам. |
% |
|
|
23 |
25 |
28 |
31 |
36 |
4 |
Процент укомплектованности ДОУ пед. кадрами. |
% |
95 |
95 |
96 |
96 |
96,5 |
96,5 |
97 |
5 |
Доля ДОУ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания образования и воспитания. |
% |
22 |
22,1 |
23 |
23 |
23,5 |
24 |
25 |
Подпрограмма "Общее образование" Задача N 3. Обеспечить формирование современных условий для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. | |||||||||
3.1. Создание организационных условий работы учреждения общего образования | |||||||||
1 |
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования |
% |
59 |
60 |
63 |
63 |
65 |
67 |
70 |
2 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по окончанию реализации программы среднего общего образования |
% |
99,5 |
99,5 |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
3 |
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики). |
% |
29 |
30 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
4 |
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториумов", естественно-научных лабораторий направленных на обеспечение развития технического образования. |
чел. |
950 |
1000 |
1115 |
1220 |
1227 |
1300 |
1500 |
5 |
Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
чел. |
45 |
50 |
53 |
57 |
60 |
65 |
70 |
6 |
Количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы. |
чел. |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
19 |
20 |
7 |
Процент укомплектованности ОУ пед. кадрами |
% |
74 |
75 |
77 |
79 |
80 |
83 |
85 |
8 |
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся; |
% |
44 |
46 |
49 |
51 |
53 |
55 |
60 |
9 |
Доля школьников с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам, в общей численности детей с ОВЗ. |
% |
11,8 |
12 |
12,5 |
13,0 |
14,0 |
14,0 |
14,5 |
Подпрограмма IV: "Дополнительное образование детей" Задача N 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам. | |||||||||
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества | |||||||||
1 |
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18 лет от общего количества обучающихся в учреждениях, подведомственных МКУ УО HP. |
% |
44 |
44 |
45 |
47 |
47,5 |
48 |
50 |
2 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием. |
% |
43 |
45 |
49 |
50 |
51 |
51,5 |
52 |
3 |
Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования. |
% |
- |
12 |
13 |
15 |
15,5 |
16 |
17 |
4 |
Процент укомплектованности УДОД пед. кадрами. |
% |
- |
75 |
76 |
78 |
79 |
80 |
82 |
Подпрограмма V: "Организация отдыха и оздоровления детей" Задача N 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. | |||||||||
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | |||||||||
1 |
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях летнего отдыха муниципального района. |
% |
20 |
20 |
21 |
21 |
22 |
22 |
23 |
2 |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением; |
% |
40 |
45 |
50 |
53 |
60 |
65 |
70 |
Подпрограмма VI. "Комплексная безопасность образовательных учреждений. Задача N 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. | |||||||||
6.1. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий | |||||||||
1 |
Количество ОО, где проведено благоустройство территории, установка площадок. |
ед. |
|
13 |
5 |
|
5 |
4 |
14 |
2 |
Количество ОО, где проведен ремонт кровли, фасадов. |
ед. |
1 |
1 |
9 |
3 |
2 |
|
14 |
3 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям пожарной безопасности (замена дверей, линолеума, огнезащитная обработка). |
ед. |
|
|
2 |
5 |
4 |
4 |
15 |
4 |
Количество ОО, исполнивших предписания по требованиям антитеррористической безопасности (видеонаблюдение, ограждение) |
ед. |
|
2 |
|
2 |
2 |
3 |
7 |
5 |
Количество ОО, создавших доступную среду для маломобильных групп. |
ед. |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
4 |
11 |
6 |
Доля учреждений, обновивших технологическое оборудование. |
% |
22,5 |
25 |
30 |
35 |
45 |
50 |
62,5 |
7 |
Количество общеобразовательных учреждений, выполнивших капитальный ремонт и обновление здания в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования. |
ед. |
|
|
1 |
5 |
4 |
4 |
14 |
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.10.2023 г. N 2028
(приложение N 2)
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||
Всего |
|
Всего |
|
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Муниципальная программа |
|
Всего |
13 988 886,110 |
3 249 930,40 |
3 262 356,40 |
3 140 817,40 |
3 097 390,40 |
1 238 391,40 |
14 574 458,73 |
3 359 523,43 |
3 535 162,30 |
3 210 760,80 |
3 193 396,70 |
1 275 615,50 |
федеральный бюджет |
654 320,00 |
122 708,10 |
225 530,30 |
170 316,80 |
135 764,80 |
0,00 |
659 340,40 |
125 240,00 |
225 701,60 |
171 903,60 |
136 495,20 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7 767 284,00 |
1 951 504,40 |
1 873 405,80 |
1 956 980,00 |
1 985 393,80 |
0,00 |
7 781 867,00 |
1 951 504,40 |
1 873 405,80 |
1 961 841,00 |
1 990 254,80 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
5 066 007,60 |
1 078 560,10 |
1 063 470,70 |
912 131,60 |
874 842,80 |
1 137 002,40 |
5 615 568,73 |
1 185 621,23 |
1 332 290,20 |
971 429,50 |
961 060,00 |
1 165 167,80 |
||
внебюджетные источники |
501 274,40 |
97 157,80 |
99 949,60 |
101 389,00 |
101 389,00 |
101 389,00 |
517 682,60 |
97 157,80 |
103 764,70 |
105 586,70 |
105 586,70 |
105 586,70 |
||
Подпрограмма I. |
"Управление программой" |
Всего |
183 999,50 |
39 013,00 |
37 643,80 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
196 336,90 |
39 013,00 |
38 699,20 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
183 992,20 |
39 005,70 |
37 643,80 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
196 329,60 |
39 005,70 |
38 699,20 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1. Повысить качество и эффективность управления для достижения высоких результатов развития системы образования. |
|
Всего |
183 999,50 |
39 013,00 |
37 643,80 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
196 336,90 |
39 013,00 |
38 699,20 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7.30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,30 |
7,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
183 992,20 |
39 005,70 |
37 643,80 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
196 329,60 |
39 005,70 |
38 699,20 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
Всего |
183 999,50 |
39 013,00 |
37 643,80 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
196 336,90 |
39 013,00 |
38 699,20 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
7,30 |
7,30 |
|
|
|
|
7,30 |
7,30 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
183 992,20 |
39 005,70 |
37 643,80 |
39 493,80 |
37 650,10 |
30 198,80 |
196 329,60 |
39 005,70 |
38 699,20 |
39 493,80 |
39 493,80 |
39 637,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма II. |
"Дошкольное образование" |
Всего |
4 828 558,60 |
1 006 077,90 |
1 092 205,40 |
1 098 403,30 |
1 081 088,90 |
550 783,10 |
4 973 826,60 |
1 094 983,10 |
1 118 644,10 |
1 104 974,10 |
1 094 767,50 |
560 457,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 682 005,80 |
600 044,50 |
693 987,10 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
2 682 005,80 |
600 044,50 |
693 987,10 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 802 295,50 |
342 343,60 |
335 043,10 |
331 952,10 |
314 637,70 |
478 319,00 |
1 946 629,00 |
431 248,80 |
360 547,30 |
338 522,90 |
328 316,30 |
487 993,70 |
||
внебюджетные источники |
344 257,30 |
63 689,80 |
63 175,20 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
345 191,80 |
63 689,80 |
64 109,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Задача 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. |
|
Всего |
4 828 558,60 |
1 006 077,90 |
1 092 205,40 |
1 098 403,30 |
1 081 088,90 |
550 783,10 |
4 973 826,60 |
1 094 983,10 |
1 118 644,10 |
1 104 974,10 |
1 094 767,50 |
560 457,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 682 005,80 |
6011 044,50 |
693 987,10 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
2 682 005,80 |
600 044,50 |
693 987,10 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 802 295,50 |
342 343,60 |
335 043,10 |
331 952,10 |
314 637,70 |
478 319,00 |
1 946 629,00 |
431 248,80 |
360 547,30 |
338 522,90 |
328 316,30 |
487 993,70 |
||
внебюджетные источники |
344 257,30 |
63 689,80 |
63 175,20 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
345 191,80 |
63 689,80 |
64 109,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
Всего |
4 646 021,70 |
974 234,20 |
1 048 629,20 |
1 058 317,80 |
1 046 863,50 |
517 977,00 |
4 756 337,50 |
1 061 191,40 |
1 071 987,80 |
1 058 317,80 |
1 046 863,50 |
517 977,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
2 662 252,30 |
596 560,60 |
688 563,90 |
688 563,90 |
688 563,90 |
|
2 662 252,30 |
596 560,60 |
688 563,90 |
688 563,90 |
688 563,90 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 639 512,10 |
313 983,80 |
296 890,10 |
297 289,80 |
285 835,50 |
445 512,90 |
1 748 893,40 |
400 941,00 |
319 314,20 |
297 289,80 |
285 835,50 |
445 512,90 |
||
внебюджетные источники |
344 257,30 |
63 689,80 |
63 175,20 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
345 191,80 |
63 689,80 |
64 109,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
26 291,70 |
1 523,70 |
3 788,50 |
3 531,90 |
3 520,90 |
13 926,70 |
40 236,70 |
12 410,70 |
4 453,80 |
4 631,20 |
4 814,30 |
13 926,70 |
Мероприятие 2.2. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
182 536,90 |
31 843,70 |
43 576,20 |
40 085,50 |
34 225,40 |
32 806,10 |
217 489,10 |
33 791,70 |
46 656,30 |
46 656,30 |
47 904,00 |
42 480,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
19 753,50 |
3 483,90 |
5 423,20 |
5 423,20 |
5 423,20 |
|
19 753,50 |
3 483,90 |
5 423,20 |
5 423,20 |
5 423,20 |
0,00 |
||
местный бюджет |
162 783,40 |
28 359,80 |
38 153,00 |
34 662,30 |
28 802,20 |
32 806,10 |
197 735,60 |
30 307,80 |
41 233,10 |
41 233,10 |
42 480,80 |
42 480,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма III. |
"Общее образование" |
Всего |
7 471 211,50 |
1 848 830,70 |
1 683 146,20 |
1 753 746,20 |
1 770 753,00 |
414 735,40 |
7 591 810,54 |
1 865 474,34 |
1 715 764,80 |
1 779 639,90 |
1 808 157,70 |
422 773,80 |
федеральный бюджет |
529 876,50 |
122 708,10 |
136 495,20 |
134 908,40 |
135 764,80 |
|
534 896,90 |
125 240,00 |
136 666,50 |
136 495,20 |
136 495,20 |
|
||
бюджет РС (Я) |
5 072 336,00 |
1 343 840,70 |
1 174 403,70 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
5 072 336,00 |
1 343 840,70 |
1 174 403,70 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 729 227,70 |
352 676,90 |
339 052,90 |
330 341,60 |
318 078,20 |
389 078,10 |
1 839 227,84 |
366 788,64 |
368 619,60 |
353 749,20 |
353 853,20 |
396 217,20 |
||
внебюджетные источники |
139 771,30 |
29 605,00 |
33 194,40 |
25 657,30 |
25 657,30 |
25 657,30 |
145 349,80 |
29 605,00 |
36 075,00 |
26 556,60 |
26 556,60 |
26 556,60 |
||
Задача 3. Обеспечить формирование современных условий для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. |
|
Всего |
7 471 211,50 |
1 848 830,70 |
1 683 146,20 |
1 753 746,20 |
1 770 753,00 |
414 735,40 |
7 591 810,54 |
1 865 474,34 |
1 715 764,80 |
1 779 639,90 |
1 808 157,70 |
422 773,80 |
федеральный бюджет |
529 876,50 |
122 708,10 |
136 495,20 |
134 908,40 |
135 764,80 |
0,00 |
534 896,90 |
125 240,00 |
136 666,50 |
136 495,20 |
136 495,20 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 072 336,00 |
1 343 840,70 |
1 174 403,70 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
5 072 336,00 |
1 343 840,70 |
1 174 403,70 |
1 262 838,90 |
1 291 252,70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 729 227,70 |
352 676,90 |
339 052,90 |
330 341,60 |
318 078,20 |
389 078,10 |
1 839 227,84 |
366 788,64 |
368 619,60 |
353 749,20 |
353 853,20 |
396 217,20 |
||
внебюджетные источники |
139 771,30 |
29 605,00 |
33 194,40 |
25 657,30 |
25 657,30 |
25 657,30 |
145 349,80 |
29 605,00 |
36 075,00 |
26 556,60 |
26 556,60 |
26 556,60 |
||
Мероприятие "Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
Всего |
5 789 570,50 |
1 446 640,80 |
1 278 429,80 |
1 361 734,70 |
1 376 128,70 |
326 636,50 |
5 842 066,24 |
1 459 890,64 |
1 303 655,90 |
1 361 734,70 |
1 390 148,50 |
326 636,50 |
федеральный бюджет |
276 389,50 |
67 094,80 |
69 764,90 |
69 764,90 |
69 764,90 |
|
276 389,50 |
67 094,80 |
69 764,90 |
69 764,90 |
69 764,90 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
4 037 891,00 |
1 078 895,70 |
917 672,10 |
1 006 454,70 |
1 034 868,50 |
|
4 037 891,00 |
1 078 895,70 |
917 672,10 |
1 006 454,70 |
1 034 868,50 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 372 539,70 |
275 954,50 |
266 701,90 |
267 593,90 |
253 574,10 |
308 715,30 |
1 422 154,84 |
289 204,34 |
289 047,40 |
267 593,90 |
267 593,90 |
308 715,30 |
||
внебюджетные источники |
102 750,30 |
24 695,80 |
24 290,90 |
17 921,20 |
17 921,20 |
17 921,20 |
105 630,90 |
24 695,80 |
27 171,50 |
17 921,20 |
17 921,20 |
17 921,20 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
37 466,50 |
4 115,80 |
6 004,10 |
5 453,00 |
5 509,70 |
16 383,90 |
50 765,54 |
14 599,54 |
6 337,80 |
6 591,10 |
6 853,20 |
16 383,90 |
Мероприятие 3.2. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей) |
|
Всего |
56 723,90 |
11 127,90 |
11 619,80 |
11 148,30 |
11 148,30 |
11 679,60 |
58 356,80 |
11 659,00 |
11 767,40 |
11 573,40 |
11 677,40 |
11 679,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
55 255,80 |
10 734,60 |
11 205,60 |
10 928,10 |
10 928,10 |
11 459,40 |
56 888,70 |
11 265,70 |
11 353,20 |
11 353,20 |
11 457,20 |
11 459,40 |
||
внебюджетные источники |
1 468,10 |
393,30 |
414,20 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
1 468,10 |
393,30 |
414,20 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
||
Мероприятие 3.3. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении) |
|
Всего |
1 095 051,50 |
275 817,60 |
271 489,30 |
270 094,60 |
270 134,10 |
7 515,90 |
1 098 029,00 |
275 817,60 |
271 660,60 |
271 067,80 |
271 067,80 |
8 415,20 |
федеральный бюджет |
30 564,30 |
7 104,40 |
7 853,80 |
7 784,30 |
7 821,80 |
|
30 837,10 |
7 104,40 |
8 025,10 |
7 853,80 |
7 853,80 |
|
||
бюджет РС (Я) |
1 027 236,30 |
263 006,70 |
254 974,80 |
254 627,40 |
254 627,40 |
|
1 027 236,30 |
263 006,70 |
254 974,80 |
254 627,40 |
254 627,40 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 698,00 |
1 190,60 |
171,40 |
167,00 |
169,00 |
|
1 704,80 |
1 190,60 |
171,40 |
171,40 |
171,40 |
|
||
внебюджетные источники |
35 552,90 |
4 515,90 |
8 489,30 |
7 515,90 |
7 515,90 |
7 515,90 |
38 250,80 |
4 515,90 |
8 489,30 |
8 415,20 |
8 415,20 |
8 415,20 |
||
Мероприятие 3.4. Создание организационных условий работы OУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы на обеспечение деятельности (оказан не услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
251 564,90 |
55 581,10 |
48 726,20 |
44 181,80 |
45 296,30 |
57 779,50 |
290 295,90 |
55 721,40 |
51 970,50 |
60 983,00 |
60 983,00 |
60 638,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
7 208,70 |
1 938,30 |
1 756,80 |
1 756,80 |
1 756,80 |
|
7 208,70 |
1 938,30 |
1 756,80 |
1 756,80 |
1 756,80 |
0,00 |
||
местный бюджет |
244 356,20 |
53 642,80 |
46 969,40 |
42 425,00 |
43 539,50 |
57 779,50 |
283 087,20 |
53 783,10 |
50 213,70 |
59 226,20 |
59 226,20 |
60 638,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
в т.ч. мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
|
|
17 606,70 |
2 900,00 |
2 749,90 |
2 749,90 |
1 185,20 |
8 021,70 |
37 981,00 |
7 195,20 |
7 377,70 |
7 585,70 |
7 800,70 |
8 021,70 |
Мероприятие 3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование Мероприятие |
|
Всего |
239 068,90 |
52 160,20 |
62 634,60 |
61 020,30 |
61 891,50 |
1 362,30 |
246 544,50 |
54 882,60 |
62 634,60 |
62 634,60 |
62 634,60 |
3 758,10 |
федеральный бюджет |
222 922,70 |
48 508,90 |
58 876,50 |
57 359,20 |
58 178,10 |
|
227 670,30 |
51 040,80 |
58 876,50 |
58 876,50 |
58 876,50 |
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
16 146,20 |
3 651,30 |
3 758,10 |
3 661,10 |
3 713,40 |
1 362,30 |
18 874,20 |
3 841,80 |
3 758,10 |
3 758,10 |
3 758,10 |
3 758,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование |
|
Всего |
39 231,80 |
7 503,10 |
10 246,50 |
5 566,50 |
6 154,10 |
9 761,60 |
56 518,10 |
7 503,10 |
14 075,80 |
11 646,40 |
11 646,40 |
11 646,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
39 231,80 |
7 503,10 |
10 246,50 |
5 566,50 |
6 154,10 |
9 761,60 |
56 518,10 |
7 503,10 |
14 075,80 |
11 646,40 |
11 646,40 |
11 646,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма IV. |
Дополнительное образование |
Всего |
989 265,60 |
209 187,30 |
204 173,70 |
184 402,30 |
180 795,10 |
210 707,20 |
1 080 253,50 |
211 727,10 |
228 749,00 |
212 258,70 |
213 289,70 |
214 229,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
533,30 |
71,30 |
154,110 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
983 430,50 |
208 239,00 |
200 439,70 |
183 966,70 |
180 359,50 |
210 425,60 |
1 064 523,20 |
210 778,80 |
225 015,00 |
208 524,70 |
209 555,70 |
210 649,00 |
||
внебюджетные источники |
5 301,80 |
877,00 |
3 580,00 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
15 197,00 |
877,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
Задача 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам. |
|
Всего |
989 265,60 |
209 187,30 |
204 173,70 |
184 402,30 |
180 795,10 |
210 707,20 |
1 080 253,50 |
211 727,10 |
228 749,00 |
212 258,70 |
213 289,70 |
214 229,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
983 430,50 |
208 239,00 |
200 439,70 |
183 966,70 |
180 359,50 |
210 425,60 |
1 064 523,20 |
210 778,80 |
225 015,00 |
208 524,70 |
209 555,70 |
210 649,00 |
||
внебюджетные источники |
5 301,80 |
877,00 |
3 580,00 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
15 1.97,00 |
877,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
Мероприятие 4.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
Всего |
950 639,50 |
202 182,00 |
195 801,60 |
177 994,50 |
174 387,30 |
200 274,10 |
1 026 946,80 |
202 182,00 |
216 749,80 |
201 963,30 |
202 479,20 |
203 572,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
945 337,70 |
201 305,00 |
192 221,60 |
177 712,90 |
174 105,70 |
199 992,50 |
1 011 749,80 |
201 305,00 |
213 169,80 |
198 383,30 |
198 899,20 |
199 992,50 |
||
внебюджетные источники |
5 301,80 |
877,00 |
3 580,00 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
15 197,00 |
877,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
3 580,00 |
||
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
5 946,50 |
1 179,30 |
674,70 |
674,70 |
674,70 |
2 743,10 |
9 871,80 |
2 493,80 |
1 485,10 |
1 544,20 |
1 605,60 |
2 743,10 |
Мероприятие 4.2. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
38 626,10 |
7 005,30 |
8 372,10 |
6 407,80 |
6 407,80 |
10 433,10 |
53 306,70 |
9 545,10 |
11 999,20 |
10 295,40 |
10 810,50 |
10 656,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
|
533,30 |
71,30 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
38 092,80 |
6 934,00 |
8 218,10 |
6 253,80 |
6 253,80 |
10 433,10 |
52 773,40 |
9 473,80 |
11 845,20 |
10 141,40 |
10 656,50 |
10 656,50 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
в т.ч. развитие системы поддержки талантливых детей |
|
|
11 648,30 |
700,00 |
2 720,30 |
1 324,40 |
1 324,40 |
5 579,20 |
23 664,40 |
5 018,50 |
4 194,40 |
4 353,40 |
4 518,90 |
5 579,20 |
Подпрограмма V: |
"Отдых и оздоровление детей" |
Всего |
151 273,40 |
36 121,60 |
28 978,30 |
27 103,30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
183 012,90 |
37 096,90 |
32 984,40 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
12 401,60 |
7 540,60 |
4 861,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 984,60 |
7 540,60 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
126 927,80 |
25 595,00 |
24 1 17,30 |
24 117,30 |
24 117,30 |
28 980,90 |
144 084,30 |
26 570,30 |
28 123,40 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 486,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Задача 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей |
|
Всего |
151 273,40 |
36 121,60 |
28 978,30 |
27 103,30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
183 012,90 |
37 096,90 |
32 984,40 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0,011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
12 401,60 |
7 540,60 |
4 861,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 984,60 |
7 540,60 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
126 927,80 |
25 595,00 |
24 117,30 |
24 117,30 |
24 117,30 |
28 980,90 |
144 084,30 |
26 570,30 |
28 123,40 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 444,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 5.1. Организация отдыха детей в каникулярное время (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
Всего |
151 273,40 |
36 121,60 |
28 978,30 |
27 103,30 |
27 103,30 |
31 966,90 |
183 012,90 |
37 096,90 |
32 984,40 |
36 725,80 |
37 688,00 |
38 517,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
12 401,60 |
7 540,60 |
4 861,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 984,60 |
7 540,60 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
4 861,00 |
||
местный бюджет |
126 927,80 |
25 595,00 |
24 117,30 |
24 117,30 |
24 117,30 |
28 980,90 |
144 084,30 |
26 570,30 |
28 123,40 |
28 878,80 |
29 841,00 |
30 670,80 |
||
внебюджетные источники |
11 944,00 |
2 986,00 |
|
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
11 944,00 |
2 986,00 |
0,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
в т.ч. организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
|
|
1 220,60 |
300,00 |
300,00 |
310,30 |
310,30 |
|
1 230,60 |
300,00 |
310,00 |
310,30 |
310,30 |
|
Подпрограмма VI: |
"Комплексная безопасность образовательных учреждений" |
Всего |
364 577,40 |
110 699 90 |
216 209,00 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
549 218,30 |
111 229,00 |
400 320,80 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
240 133,90 |
110 699,90 |
127 173,90 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
424 774,80 |
111 229,00 |
311 285,70 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. |
|
Всего |
364 577,40 |
110 699,90 |
216 209,00 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
549 218,30 |
111 229,00 |
400 320,80 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
240 133,90 |
110 699,90 |
127 173,90 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
424 774,80 |
111 229,00 |
311 285,70 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 6 1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования |
|
Всего |
364 577,40 |
110 699,90 |
216 209,00 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
549 218,30 |
111 229,00 |
400 320,80 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
240 133,90 |
110 699,90 |
127 173,90 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
424 774,80 |
111 229,00 |
311 285,70 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||
в том числе: |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Модернизация школьных систем образования в том числе: |
|
|
132 386,70 |
0,00 |
94 718,20 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
132 386,70 |
0,00 |
94 718,20 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
124 443,50 |
0,00 |
89 035,10 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
7 943,20 |
0,00 |
5 683,10 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
7 943,20 |
0,00 |
5 683,10 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
|
224 540,20 |
105 254,40 |
119 285,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
406 320,10 |
105 473,80 |
300 846,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение оборудования |
|
|
7 650,50 |
5 445,50 |
2 205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 511,50 |
5 755,20 |
4 756,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в т.ч. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.10.2023 г. N 2028
(приложение N 3)
Перечень
объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы
Наименование объекта |
Плановый период |
стоимость (тыс. руб.) |
Всего финансирование |
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) |
|||
Федеральный бюджет |
Бюджет РС (Я) |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
||||
ДОУ |
2021 |
38 283,60 |
38 283,60 |
0,00 |
0,00 |
38 283,60 |
0,00 |
МДОУ "Незабудка" |
2021 |
7 471,7 |
7 471,70 |
|
|
7 471,7 |
|
МДОУ "Золотиночка" с Иенгра |
2021 |
501,4 |
501,40 |
|
|
501,4 |
|
МДОУ ЦРР д/с "Классика" |
2021 |
5 926,9 |
5 926,90 |
|
|
5 926,9 |
|
МДОУ "Рябинушка" |
2021 |
2 486,6 |
2 486,60 |
|
|
2 486,6 |
|
МДОУ "Улыбка" |
2021 |
8 321,7 |
8 321,70 |
|
|
8 321,7 |
|
МДОУ "Полянка" |
2021 |
2 010,2 |
2 010,20 |
|
|
2 010,2 |
|
МДОУ N 17 города Нерюнгри |
2021 |
2 432,5 |
2 432,50 |
|
|
2 432,5 |
|
МДОУ N 30 "Буратино" |
2021 |
631,2 |
631,20 |
|
|
631,2 |
|
МДОУ "Цветик-семицветик" |
2021 |
487,1 |
487,10 |
|
|
487,1 |
|
МДОУ "Красная шапочка" |
2021 |
76,9 |
76,90 |
|
|
76,9 |
|
МДОУ "Энергетик" |
2021 |
7 937,4 |
7 937,40 |
|
|
7 937,4 |
|
СОШ |
|
66 379,30 |
66 379,30 |
0,00 |
0,00 |
66 379,30 |
0,00 |
МОУ СОШ N 1 |
2021 |
5 997,30 |
5 997,30 |
|
|
5 997,3 |
|
МОУ СОШ N 2 |
2021 |
9 793,3 |
9 793,30 |
|
|
9 793,3 |
|
МОУ СОШ N 7 |
2021 |
7 379,2 |
7 379,20 |
|
|
7 379,2 |
|
МОУ СОШ N 13 |
2021 |
6 737,4 |
6 737,40 |
|
|
6 737,4 |
|
МОУ СОШ N 14 |
2021 |
3 909,6 |
3 909,60 |
|
|
3 909,6 |
|
МОУ СОШ N 15 |
2021 |
1 016,2 |
1 016,20 |
|
|
1 016,2 |
|
МОУ СОШ N 16 |
2021 |
2 903,5 |
2 903,50 |
|
|
2 903,5 |
|
МОУ СОШ N 18 |
2021 |
13 725,2 |
13 725,20 |
|
|
13 725,2 |
|
МОУ СОШ N 22 |
2021 |
2 480,3 |
2 480,30 |
|
|
2 480,3 |
|
МОУ ИТЛ N 24 |
2021 |
2 970,7 |
2 970,70 |
|
|
2 970,7 |
|
МОУ Гимназия N 2 |
2021 |
2 322,4 |
2 322,40 |
|
|
2 322,4 |
|
МОУ СКШИ г. Нерюнгри |
2021 |
1 697,5 |
1 697,50 |
|
|
1 697,5 |
|
МОУСОШИ имени Г.М. Василевич" села Иенгра |
2021 |
2 044,2 |
2 044,20 |
|
|
2 044,2 |
|
МБС(К)ОУ С(К)НШ ДС N 3 |
2021 |
3 402,5 |
3 402,50 |
|
|
3 402,5 |
|
Учреждения дополнительного образования |
|
591,50 |
591,50 |
0,00 |
0,00 |
591,50 |
0,00 |
МБУДО "ЦРТДиЮ" |
2021 |
591,500 |
591,50 |
|
|
591,50 |
|
Итого |
2021 |
105 254,40 |
105 254,40 |
0,00 |
0,00 |
105 254,40 |
0,00 |
ДОУ |
|
25 749,00 |
25 749,00 |
0,00 |
0,00 |
25 749,00 |
0,00 |
МДОУ "Рябинушка" |
2022 |
8 866,6 |
8 866,60 |
|
|
8 866,6 |
|
МДОУ "Красная шапочка" |
2022 |
7 813,4 |
7 813,40 |
|
|
7 813,4 |
|
МДОУ "Улыбка" |
2022 |
9 069,0 |
9 069,00 |
|
|
9 069,0 |
|
СОШ |
|
146 300,70 |
146 300,70 |
89 035,10 |
0,00 |
57 265,60 |
0,00 |
МБОУ СОШ N 1 |
2022 |
7 871,8 |
7 871,80 |
|
|
7 871,8 |
|
МОУ СОШ N 2 |
2022 |
0,0 |
0,00 |
|
|
0,0 |
|
МОУ СОШ N 7 |
2022 |
3 135,6 |
3 135,60 |
|
|
3 135,6 |
|
МОУ СОШ N 13 |
2022 |
0,0 |
0,00 |
|
|
0,0 |
|
МБОУ СОШ N 14 |
2022 |
2 615,0 |
2 615,00 |
|
|
2 615,0 |
|
МБОУ СОШ N 15 |
2022 |
2 003,4 |
2 003,40 |
|
|
2 003,4 |
|
МОУ ИТЛ N 24 |
2022 |
6 752,5 |
6 752,50 |
|
|
6 752,5 |
|
МБОУ СОШ N 22 |
2022 |
3 020,7 |
3 020,70 |
|
|
3 020,7 |
|
МБОУ СОШ N 23 |
2022 |
8 018,5 |
8 018,50 |
|
|
8 018,5 |
|
МОУ СКШИ г. Нерюнгри |
2022 |
112 883,2 |
112 883,20 |
89 035,10 |
|
23 848,1 |
0,00 |
Учреждения дополнительного образования |
|
40 618,40 |
40 618,40 |
|
|
40 618,4 |
|
МБУДО "ЦРТДиЮ" |
2022 |
40 618,40 |
40 618,40 |
|
|
40 618,4 |
|
Прочие учреждения |
|
1 335,90 |
1 335,90 |
0,00 |
0,00 |
1 335,90 |
0,00 |
МКУ Управление образования |
2022 |
1 335,90 |
1 335,90 |
|
|
1 335,90 |
|
Итого |
2022 |
214 004,00 |
214 004,00 |
89 035,10 |
0,00 |
124 968,90 |
0,00 |
СОШ |
|
37 668,50 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
2 260,10 |
0,00 |
МОУ СКШИ г. Нерюнгри |
2023 |
37 668,5 |
37 668,50 |
35 408,40 |
|
2 260,10 |
|
Итого |
2023 |
37 668,50 |
37 668,50 |
0,00 |
0,00 |
2 260,10 |
0,00 |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.10.2023 г. N 2028
Приложение N 4
Перечень
предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках подпрограммы (направления) "Развитие и модернизация отрасли"
|
|
|
тыс. руб. |
|||||
N п/п |
Наименование предмета, оборудования |
Источник финансирования |
Всего |
плановый период |
||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
|
Всего |
7 650,50 |
5 445,50 |
2 205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
7 650,50 |
5 445,50 |
2 205,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
1 |
Приобретение оборудования для организации ЕГЭ, (МОУ СОШ N 13, СОШ N 1, СОШ N 7, СОШ N 2) |
Всего |
1 743,30 |
1 743,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 743,30 |
1 743,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
2 |
Приобретение музыкального оборудования (МОУ Гимназия N 2 г. Нерюнгри, СОШ N 1, СОШ N 14, МОУ СОШ N 18, СОШ N 2, СОШ N 7, СОШ N 13, СОШ N 22) |
Всего |
3 569,80 |
1 784,90 |
1 784,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
3 569,80 |
1 784,90 |
1 784,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
3 |
Приобретение мебели для кабинетов, в рамках программы центра "Точка роста" (СОШ N 14, МОУ СОШ N 16) |
Всего |
1 917,30 |
1 917,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 917,30 |
1 917,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
4 |
Приобретение лингафонного кабинета (МОУ имени Василевич села Иенгра) |
Всего |
420,10 |
0,00 |
420,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
420,10 |
0,00 |
420,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.10.2023 г. N 2028
Приложение N 5
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 2020 2021 тыс. руб.
N п/п |
Код и наименование КОСГУ, включая доп. код КОСГУ |
|
отчетный год факт |
текущий год (по программе) |
Плановый период |
Расчет-обоснование |
|||||||
1-й год (2022) |
2-й год (2023) |
3-й год (2024) |
4-й год (2025) |
||||||||||
базовый |
интенсивный |
базовый |
интенсивный |
базовый |
интенсивный |
базовый |
интенсивный |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Программе |
|
2 953 616,5 |
3 249 930,4 |
3 262 356,4 |
3 535 162,3 |
3 140 817,4 |
3 210 760,8 |
3 097 390,4 |
3 193 396,7 |
1 238 391,4 |
1 275 615,5 |
|
|
|
МБ |
1 023 340,0 |
1 078 560,1 |
1 063 470,7 |
1 332 290,2 |
912 131,6 |
971 429,5 |
874 842,8 |
961 060,0 |
1 137 002,4 |
1 165 167,8 |
|
|
|
РБ |
1 748 812,8 |
1 951 504,4 |
1 873 405,8 |
1 873 405,8 |
1 956 980,0 |
1 961 841,0 |
1 985 393,8 |
1 990 254,8 |
0,0 |
4 861,0 |
|
|
|
ФБ |
44 306,6 |
122 708,1 |
225 530,3 |
225 701,6 |
170 316,8 |
171 903,6 |
135 764,8 |
136 495,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
137 157,12 |
97 157,8 |
99 949,6 |
103 764,7 |
101 389,0 |
105 586,7 |
101 389,0 |
105 586,7 |
101 389,0 |
105 586,7 |
|
|
Сумма средств местного бюджета, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
438 759,3 |
435 648,3 |
421 472,6 |
457 012,2 |
408 360,1 |
423 943,6 |
393 654,8 |
419 065,2 |
504 876,5 |
511 333,0 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
266,0 |
184,8 |
269,5 |
313,2 |
254,2 |
360,2 |
258,6 |
364,1 |
356,0 |
372,7 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
130 610,6 |
130 093,4 |
122 715,4 |
133 448,3 |
123 323,9 |
128 030,1 |
118 882,9 |
126 556,7 |
152 471,4 |
154 265,6 |
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
48 636,8 |
50 546,5 |
59 725,9 |
66 008,3 |
52 426,0 |
68 307,2 |
48 835,2 |
69 517,7 |
61 423,4 |
70 258,6 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
1 620,7 |
1 538,8 |
1 768,4 |
1 908,2 |
1 781,5 |
1 802,7 |
1 702,4 |
1 782,4 |
2 166,1 |
2 208,9 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
1 631,1 |
1 508,9 |
1 360,6 |
1 485,1 |
1 368,8 |
1 446,7 |
1 323,4 |
1 444,4 |
1 548,3 |
1 576,2 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
3 534,9 |
4 962,6 |
4 772,5 |
5 551,2 |
4 775,9 |
5 693,2 |
4 769,6 |
5 878,2 |
5 709,8 |
6 051,6 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
116 720,6 |
126 419,8 |
125 564,8 |
135 822,9 |
125 901,2 |
126 431,5 |
120 094,7 |
124 707,8 |
160 558,2 |
160 641,8 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
17 010,6 |
21 992,3 |
22 882,5 |
24 764,2 |
22 944,4 |
23 060,4 |
21 887,2 |
22 762,4 |
29 178,8 |
29 207,9 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
9 787,6 |
11 699,1 |
12 077,1 |
13 048,4 |
12 105,5 |
12 130,1 |
11 560,8 |
11 905,1 |
16 016,6 |
16 026,3 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
9 781,7 |
11 986,5 |
13 083,0 |
14 164,3 |
13 113,0 |
13 208,6 |
12 540,1 |
12 981,7 |
17 335,8 |
17 370,7 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
1 938,4 |
2 470,4 |
2 724,4 |
2 947,9 |
2 732,6 |
2 755,6 |
2 613,2 |
2 710,9 |
3 560,7 |
3 575,3 |
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
479,3 |
76,9 |
76,9 |
83,3 |
77,2 |
77,2 |
73,1 |
77,2 |
89,0 |
89,0 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
42 963,1 |
91 540,5 |
126 377,6 |
253 916,6 |
3 669,4 |
3 912,2 |
1 399,9 |
1 701,2 |
1 685,0 |
1 771,1 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
734,3 |
2 419,5 |
1 472,6 |
4 585,2 |
1 475,7 |
1 495,3 |
1 412,2 |
1 477,5 |
1 858,6 |
1 859,7 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
3 270,8 |
3 644,5 |
3 655,3 |
4 032,0 |
3 663,5 |
3 871,5 |
3 544,7 |
3 859,4 |
4 676,5 |
4 744,8 |
|
|
225-1119 Приобретение медикаментов и перевязочных средств |
МБ |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
23,3 |
20,0 |
24,0 |
20,0 |
24,8 |
24,0 |
25,4 |
|
|
225-1128 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями и поставки коммуслуг перечня работ (технологических нужд) |
МБ |
180,9 |
232,5 |
211,8 |
229,5 |
212,5 |
212,5 |
201,4 |
212,5 |
245,2 |
245,2 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
21 640,7 |
25 527,1 |
17 437,1 |
43 050,6 |
17 481,3 |
17 778,8 |
16 751,1 |
17 548,6 |
22 484,1 |
22 581,0 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
1 021,4 |
945,3 |
741,5 |
849,3 |
707,7 |
964,1 |
714,2 |
972,7 |
944,7 |
1 002,7 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
9 691,3 |
9 736,2 |
9 402,9 |
10 198,1 |
9 426,2 |
9 561,3 |
9 030,1 |
9 410,4 |
12 338,1 |
12 372,4 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
876,5 |
2 869,3 |
218,5 |
12 251,6 |
219,7 |
219,7 |
208,5 |
219,1 |
253,9 |
257,1 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
4 232,3 |
3 264,2 |
661,5 |
4 037,4 |
663,7 |
756,5 |
654,3 |
774,0 |
784,6 |
826,6 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
2 696,9 |
2 543,3 |
2 645,0 |
2 880,4 |
2 650,4 |
2 772,4 |
2 563,9 |
2 743,6 |
3 298,3 |
3 311,5 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
1 466,9 |
1 638,3 |
1 083,4 |
1 155,6 |
1 100,6 |
1 105,7 |
1 050,0 |
1 096,4 |
1 225,2 |
1 303,7 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
265,3 |
302,6 |
158,8 |
171,4 |
159,4 |
160,1 |
152,4 |
157,1 |
208,5 |
209,8 |
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
5 052,0 |
2 943,2 |
1 261,3 |
1 761,3 |
1 199,6 |
1 857,6 |
1 209,8 |
1 924,4 |
1 882,2 |
1 937,4 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
323,6 |
388,4 |
279,3 - |
300,3 |
280,0 |
284,2 |
268,9 |
280,8 |
346,8 |
350,6 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
12 917,7 |
18 708,0 |
14 363,8 |
25 698,5 |
14 369,2 |
16 374,9 |
14 180,7 |
16 679,6 |
17 751,8 |
18 477,6 |
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
755,1 |
626,6 |
649,1 |
703,0 |
651,0 |
658,0 |
622,7 |
647,8 |
839,8 |
841,2 |
|
|
263-1113 Компенсация школьного питания |
МБ |
16 832,5 |
7 503,1 |
10 246,5 |
14 075,8 |
5 566,5 |
11 646,4 |
6 154,1 |
11 646,4 |
9 761,6 |
11 646,4 |
|
|
263-1113 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме |
МБ |
1 362,4 |
3 651,3 |
3 758,1 |
3 758,1 |
3 661,1 |
3 758,1 |
3 713,4 |
3 758,1 |
1 362,3 |
3 758,1 |
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
386,7 |
1 225,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
265-0000 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме |
МБ |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
2 656,6 |
4 859,1 |
6 332,6 |
6 956,1 |
5 803,4 |
7 183,9 |
5 076,2 |
7 367,7 |
6 086,2 |
7 398,4 |
|
|
266-0000 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
766,3 |
100,0 |
100,0 |
102,8 |
104,9 |
104,9 |
100,0 |
104,9 |
80,2 |
105,3 |
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
МБ |
217,9 |
125,9 |
30,0 |
32,3 |
30,0 |
30,0 |
28,9 |
28,9 |
45,0 |
45,0 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
1 464,8 |
1 537,8 |
1 617,2 |
1 758,5 |
1 621,1 |
1 662,0 |
1 558,1 |
1 633,6 |
2 124,3 |
2 123,2 |
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
80,1 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
11 300,2 |
8 854,0 |
7 645,3 |
8 694,6 |
6 996,7 |
8 695,3 |
5 965,1 |
8 986,6 |
7 247,8 |
8 986,7 |
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
МБ |
20 795,6 |
20 952,0 |
19 610,7 |
21 010,0 |
18 298,2 |
25 541,8 |
18 778,3 |
25 541,8 |
24 919,2 |
26 151,6 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
3,8 |
2,1 |
2,0 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
274,1 |
374,8 |
290,2 |
314,5 |
291,2 |
291,2 |
275,9 |
291,2 |
335,9 |
335,9 |
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
111,7 |
739,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
257,7 |
244,1 |
250,0 |
257,6 |
261,8 |
261,8 |
249,5 |
261,8 |
204,1 |
264,3 |
|
|
296-1150 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
296-1150 Иные расходы по подстатье 296 |
МБ |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
18 485,8 |
12 275,9 |
1 062,9 |
5 951,8 |
1 064,6 |
1 170,2 |
1 037,6 |
1 189,4 |
1 273,5 |
1 311,0 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
584,1 |
432,2 |
379,8 |
424,1 |
380,3 |
412,4 |
370,5 |
414,4 |
485,6 |
496,9 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
28 876,3 |
33 156,9 |
33 198,5 |
35 746,1 |
33 248,2 |
33 282,7 |
31 920,7 |
32 181,1 |
48 149,6 |
48 160,8 |
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
1 485,5 |
2 340,3 |
2 091,3 |
2 260,8 |
2 108,5 |
2 126,3 |
2 004,6 |
2 128,3 |
2 356,7 |
2 420,6 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
8 996,2 |
3 696,1 |
2 988,7 |
2 497,7 |
783,6 |
863,1 |
767,0 |
874,5 |
959,7 |
987,3 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
2 522,8 |
651,1 |
175,9 |
197,9 |
176,0 |
194,8 |
172,8 |
195,9 |
232,2 |
238,8 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
16 247,6 |
8 532,1 |
3 792,0 |
5 060,2 |
3 815,7 |
4 142,9 |
3 721,1 |
4 166,2 |
4 624,0 |
4 833,5 |
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
МБ |
17,7 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
МБ |
747,3 |
821,6 |
766,0 |
787,5 |
803,6 |
803,6 |
766,1 |
803,6 |
614,5 |
806,6 |
|
|
211 Заработная плата |
РБ |
1 278 774,2 |
1 421 359,6 |
1 358 503,7 |
1 358 503,7 |
1 423 580,2 |
1 423 580,2 |
1 444 479,1 |
1 444 479,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
РБ |
0,0 |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
РБ |
379 575,5 |
426 097,6 |
412 361,5 |
412 361,5 |
432 217,2 |
432 217,2 |
438 593,6 |
438 593,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
214-1101 /2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
РБ |
2 932,7 |
4 880,3 |
6 897,0 |
6 897,0 |
6 887,6 |
6 887,6 |
6 887,6 |
6 887,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
РБ |
236,5 |
120,9 |
181,0 |
181,0 |
180,5 |
180,5 |
180,5 |
180,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
РБ |
3 417,8 |
3 661,3 |
4 039,0 |
4 039,0 |
4 265,8 |
4 265,8 |
4 338,6 |
4 338,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
222-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
РБ |
29,3 |
27,5 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
РБ |
5 958,1 |
7 471,8 |
7 757,0 |
7 757,0 |
7 746,4 |
7 746,4 |
7 746,4 |
7 746,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
РБ |
1 250,0 |
1 836,9 |
1 955,0 |
1 955,0 |
1 952,3 |
1 952,3 |
1 952,3 |
1 952,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
РБ |
631,4 |
738,4 |
867,0 |
867,0 |
865,8 |
865,8 |
865,8 |
865,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
РБ |
599,2 |
777,0 |
902,5 |
902,5 |
901,3 |
901,3 |
901,3 |
901,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
РБ |
211,1 |
278,0 |
288,0 |
288,0 |
287,6 |
287,6 |
287,6 |
287,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
РБ |
1 727,7 |
371,9 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
РБ |
162,0 |
107,0 |
170,0 |
170,0 |
169,8 |
169,8 |
169,8 |
169,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
РБ |
230,1 |
239,7 |
220,0 |
220,0 |
219,7 |
219,7 |
219,7 |
219,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
РБ |
1 202,5 |
1 615,9 |
1 645,0 |
1 645,0 |
1 642,8 |
1 642,8 |
1 642,8 |
1 642,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
РЕ |
0,0 |
29,2 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
РБ |
884,9 |
921,1 |
1 184,1 |
1 184,1 |
1 182,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
РБ |
36,9 |
171,3 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
РБ |
905,4 |
120,0 |
280,0 |
280,0 |
279,6 |
279,6 |
279,6 |
279,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
РБ |
182,9 |
182,1 |
181,8 |
181,8 |
181,6 |
181,6 |
181,6 |
181,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
РБ |
1 148,7 |
1 502,6 |
1 295,6 |
1 295,6 |
1 393,8 |
1 393,8 |
1 425,1 |
1 425,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
РБ |
141,7 |
194,7 |
170,0 |
170,0 |
179,6 |
179,6 |
182,7 |
182,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
РБ |
735,4 |
589,6 |
1 085,1 |
1 085,1 |
1 124,5 |
1 124,5 |
1 137,2 |
1 137,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
РБ |
5 348,8 |
6 517,3 |
6 225,0 |
6 225,0 |
6 223,9 |
6 223,9 |
6 226,2 |
6 226,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
227-0000 Страхование |
РБ |
51,0 |
56,8 |
65,6 |
65,6 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
262-0000 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях |
РБ |
1 827,7 |
2 774,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
РБ |
244,4 |
637,5 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
РБ |
184,5 |
214,8 |
250,0 |
250,0 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
РБ |
428,7 |
115,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
РБ |
5 833,5 |
5 702,4 |
4 615,2 |
4 615,2 |
4 832,1 |
4 832,1 |
4 901,8 |
4 901,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
РБ |
32,6 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
267-1103 Предоставление льготы работникам на коммунальные услуги |
РБ |
818,0 |
709,9 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
267-1103 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
РБ |
1 866,7 |
2 009,6 |
1 910,8 |
1 910,8 |
1 910,8 |
1 910,8 |
1 910,8 |
1 910,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
РБ |
1 933,2 |
2 468,2 |
2 361,0 |
2 361,0 |
2 357,8 |
2 357,8 |
2 357,8 |
2 357,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
РБ |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
РБ |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
РБ |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
296-1150 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
РБ |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
296-1150 Иные расходы по подстатье 296 |
РБ |
0,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
РБ |
34 507,1 |
34 111,5 |
31 644,8 |
31 644,8 |
34 013,2 |
34 013,2 |
34 771,6 |
34 771,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
РБ |
60,5 |
14,9 |
90,0 |
90,0 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
РБ |
3 435,8 |
9 889,3 |
9 411,0 |
9 411,0 |
4 543,8 |
9 404,8 |
4 543,8 |
9 404,8 |
0,0 |
4 861,0 |
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
РБ |
207,2 |
182,8 |
180,0 |
180,0 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
РБ |
792,6 |
560,3 |
250,0 |
250,0 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
РБ |
31,3 |
30,0 |
190,0 |
190,0 |
189,7 |
189,7 |
189,7 |
189,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
РБ |
9 912,3 |
11 838,8 |
9 926,7 |
9 926,7 |
10 483,3 |
10 483,3 |
10 661,8 |
10 661,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
РБ |
190,0 |
243,2 |
268,5 |
268,5 |
294,5 |
294,5 |
302,8 |
302,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
РБ |
43,4 |
39,1 |
45,6 |
45,6 |
50,0 |
50,0 |
51,4 |
51,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
262-0000 Иные МБТ на компенсацию процентов по ипотечному жилищному кредиту молодым учителям |
РБ |
82,4 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 Заработная плата |
ФБ |
17 709,6 |
55 280,2 |
57 552,5 |
57 723,8 |
57 517,5 |
57 552,5 |
57 536,6 |
57 552,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ФБ |
5 253,3 |
16 389,5 |
17 380,3 |
17 380,3 |
17 369,7 |
17 380,3 |
17 375,5 |
17 380,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ФБ |
0,0 |
799,7 |
816,6 |
816,6 |
809,4 |
816,6 |
813,3 |
816,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
263-1113 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме |
ФБ |
21 343,7 |
48 508,9 |
58 876,5 |
58 876,5 |
57 359,2 |
58 876,5 |
58 178,1 |
58 876,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
ФБ |
0,0 |
1 729,8 |
1 869,3 |
1 869,3 |
1 852,6 |
1 869,3 |
1 861,3 |
1 869,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
89 035,1 |
89 035,1 |
35 408,4 |
35 408,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
4 581,7 |
2 060,3 |
2 070,0 |
2 209,1 |
1 792,5 |
1 883,3 |
1 792,5 |
1 883,3 |
1 792,5 |
1 883,3 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
ВБИ |
1 688,0 |
82,0 |
160,0 |
177,8 |
134,0 |
135,1 |
134,0 |
135,1 |
134,0 |
135,1 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
2 177,5 |
616,5 |
616,7 |
657,6 |
534,6 |
562,0 |
534,6 |
562,0 |
534,6 |
562,0 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
ВБИ |
253,0 |
41,8 |
62,2 |
69,3 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
ВБИ |
595,6 |
135,8 |
131,0 |
146,5 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
|
222-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
67,5 |
5,0 |
50,0 |
55,9 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
319,5 |
183,9 |
272,0 |
283,9 |
180,8 |
339,3 |
180,8 |
339,3 |
180,8 |
339,3 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
ВБИ |
2 793,8 |
2 239,1 |
2 118,5 |
2 292,6 |
1 520,3 |
1 874,9 |
1 520,3 |
1 874,9 |
1 520,3 |
1 874,9 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
ВБИ |
1 330,4 |
619,7 |
444,1 |
465,9 |
320,7 |
413,6 |
320,7 |
413,6 |
320,7 |
413,6 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
ВБИ |
607,5 |
559,0 |
552,0 |
611,5 |
463,4 |
468,7 |
463,4 |
468,7 |
463,4 |
468,7 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
ВБИ |
1 168,2 |
483,5 |
482,5 |
530,2 |
399,0 |
415,7 |
399,0 |
415,7 |
399,0 |
415,7 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
ВБИ |
10,0 |
38,6 |
20,0 |
22,4 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
35,3 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
3 314,2 |
2 616,5 |
460,0 |
514,6 |
1 565,4 |
1 565,4 |
1 565,4 |
1 565,4 |
1 565,4 |
1 565,4 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
1 537,1 |
154,3 |
1 800,0 |
1 803,0 |
295,5 |
1 917,1 |
295,5 |
1 917,1 |
295,5 |
1 917,1 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
ВБИ |
34,2 |
136,9 |
46,9 |
52,5 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
139,2 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
2 618,3 |
1 027,7 |
826,4 |
894,9 |
748,7 |
803,1 |
748,7 |
803,1 |
748,7 |
803,1 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
2 056,5 |
275,8 |
280,0 |
309,6 |
235,3 |
238,5 |
235,3 |
238,5 |
235,3 |
238,5 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
ВБИ |
304,2 |
430,5 |
365,0 |
408,3 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
ВБИ |
829,6 |
334,3 |
310,0 |
340,8 |
261,6 |
266,9 |
261,6 |
266,9 |
261,6 |
266,9 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
ВБИ |
160,0 |
265,2 |
30,0 |
33,6 |
252,3 |
252,3 |
252,3 |
252,3 |
252,3 |
252,3 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
ВБИ |
67,5 |
5,0 |
10,0 |
11,2 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
2 467,7 |
657,7 |
679,1 |
723,7 |
608,2 |
631,2 |
608,2 |
631,2 |
608,2 |
631,2 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
ВБИ |
1 353,3 |
70,6 |
70,0 |
73,6 |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
ВБИ |
389,3 |
64,0 |
50,0 |
55,9 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
ВБИ |
814,0 |
455,0 |
410,0 |
458,6 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
9 447,4 |
8 379,9 |
12 252,7 |
14 077,0 |
8 196,6 |
8 240,1 |
8 196,6 |
8 240,1 |
8 196,6 |
8 240,1 |
|
|
227-0000 Страхование |
ВБИ |
217,2 |
25,0 |
25,0 |
28,0 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
|
262-1141 Оказание материальной помощи гражданам |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
22,4 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
ВБИ |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
ВБИ |
1 274,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
ВБИ |
563,3 |
304,4 |
325,0 |
363,5 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
2 039,0 |
234,7 |
120,1 |
133,0 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
1 987,2 |
137,1 |
200,8 |
224,4 |
168,1 |
168,1 |
168,1 |
168,1 |
168,1 |
168,1 |
|
|
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
ВБИ |
3,0 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
ВБИ |
2 213,2 |
250,3 |
80,0 |
89,5 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
ВБИ |
748,8 |
326,0 |
470,0 |
525,7 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
6 735,3 |
2 763,3 |
2 926,3 |
2 979,6 |
2 804,1 |
3 810,9 |
2 804,1 |
3 810,9 |
2 804,1 |
3 810,9 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
ВБИ |
1 833,9 |
92,5 |
130,0 |
139,5 |
111,4 |
116,7 |
111,4 |
116,7 |
111,4 |
116,7 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
ВБИ |
63 983,9 |
63 970,5 |
64 504,7 |
64 947,0 |
72 451,2 |
72 975,9 |
72 451,2 |
72 975,9 |
72 451,2 |
72 975,9 |
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
ВБИ |
1 350,1 |
599,3 |
550,0 |
615,2 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
5 180,6 |
2 815,9 |
2 486,1 |
2 706,0 |
2 207,7 |
2 241,1 |
2 207,7 |
2 241,1 |
2 207,7 |
2 241,1 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
1 658,1 |
242,1 |
225,0 |
236,9 |
252,5 |
257,8 |
252,5 |
257,8 |
252,5 |
257,8 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
4 944,8 |
3 083,7 |
3 161,3 |
3 299,3 |
3 242,7 |
3 366,6 |
3 242,7 |
3 366,6 |
3 242,7 |
3 366,6 |
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
ВБИ |
217,7 |
108,8 |
15,0 |
16,8 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
ВБИ |
541,6 |
260,4 |
141,2 |
157,9 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
|
|
Подпрограмма I. "Управление программой" |
|
32 418,9 |
39 013,0 |
37 643,8 |
38 699,2 |
39 493,8 |
39 493,8 |
37 650,1 |
39 493,8 |
30 198,8 |
39 637,1 |
|
|
MБ |
32 336,5 |
39 005,7 |
37 643,8 |
38 699,2 |
39 493,8 |
39 493,8 |
37 650,1 |
39 493,8 |
30 198,8 |
39 637,1 |
|
|
|
РБ |
82,4 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача 1. Повысить качество и эффективность управления для достижения высоких результатов развития системы образования. | |||||||||||||
|
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
32 418,9 |
39 013,0 |
37 643,8 |
38 699,2 |
39 493,8 |
39 493,8 |
37 650,1 |
39 493,8 |
30 198,8 |
39 637,1 |
|
|
в том числе: |
МБ |
32 336,50 |
39 005,70 |
37 643,80 |
38 699,20 |
39 493,79 |
39 493,79 |
37 650,10 |
39 493,79 |
30 198,76 |
39 637,11 |
|
|
|
РБ |
82,4 |
7,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
18 974,9 |
24 746,4 |
24 746,4 |
25 440,20 |
25 962,56 |
25 962,56 |
24 750,54 |
25 962,56 |
19 852,18 |
26 056,76 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,74 |
8,92 |
8,92 |
8,50 |
8,92 |
6,82 |
8,95 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
5 730,5 |
7 473,4 |
7 473,4 |
7 682,93 |
7 840,68 |
7 840,68 |
7 474,65 |
7 840,68 |
5 995,35 |
7 869,13 |
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
1 195,9 |
1 884,0 |
1 868,5 |
1 920,89 |
1 960,33 |
1 960,33 |
1 868,81 |
1 960,33 |
1 498,96 |
1 967,44 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
159,0 |
172,6 |
173,4 |
178,26 |
181,92 |
181,92 |
173,43 |
181,92 |
139,11 |
182,58 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
115,2 |
118,8 |
118,8 |
122,13 |
124,64 |
124,64 |
118,82 |
124,64 |
95,30 |
125,09 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
560,0 |
564,5 |
64,5 |
66,31 |
67,67 |
67,67 |
64,51 |
67,67 |
51,74 |
67,92 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
297,4 |
354,1 |
355,0 |
364,95 |
372,45 |
372,45 |
355,06 |
372,45 |
284,79 |
373,80 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
65,8 |
73,1 |
73,1 |
75,15 |
76,69 |
76,69 |
73,11 |
76,69 |
58,64 |
76,97 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
10,3 |
10,5 |
11,0 |
11,31 |
11,54 |
11,54 |
11,00 |
11,54 |
8,82 |
11,58 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
13,5 |
13,7 |
14,0 |
14,39 |
14,69 |
14,69 |
14,00 |
14,69 |
11,23 |
14,74 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
41,9 |
41,9 |
41,9 |
43,07 |
43,96 |
43,96 |
41,91 |
43,96 |
33,61 |
44,12 |
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
796,4 |
93,5 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
0,0 |
5,9 |
6,0 |
6,17 |
6,29 |
6,29 |
6,00 |
6,29 |
4,81 |
6,32 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, здании, дворов, иного имущества |
МБ |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
32,18 |
32,84 |
32,84 |
31,31 |
32,84 |
25,11 |
32,96 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
130,2 |
171,5 |
171,4 |
176,21 |
179,82 |
179,82 |
171,43 |
179,82 |
137,50 |
180,48 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
90,1 |
90,0 |
90,0 |
92,52 |
94,42 |
94,42 |
90,02 |
94,42 |
72,20 |
94,77 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
59,9 |
73,6 |
50,2 |
51,61 |
52,67 |
52,67 |
50,21 |
52,67 |
40,27 |
52,86 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,85 |
13,11 |
13,11 |
12,50 |
13,11 |
10,03 |
13,16 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
0,0 |
36,3 |
36,3 |
37,32 |
38,08 |
38,08 |
36,31 |
38,08 |
29,12 |
38,22 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
116,9 |
11,0 |
55,9 |
57,47 |
58,65 |
58,65 |
55,91 |
58,65 |
44,84 |
58,86 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
527,0 |
396,6 |
313,6 |
322,39 |
329,01 |
329,01 |
313,65 |
329,01 |
251,58 |
330,21 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
0,0 |
5,3 |
5,3 |
5,45 |
5,56 |
5,56 |
5,30 |
5,56 |
4,25 |
5,58 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
15,42 |
15,74 |
15,74 |
15,00 |
15,74 |
12,03 |
15,79 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
225,9 |
155,2 |
116,1 |
119,36 |
121,81 |
121,81 |
116,12 |
121,81 |
93,14 |
122,25 |
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
6,0 |
6,5 |
6,5 |
6,68 |
6,82 |
6,82 |
6,50 |
6,82 |
5,21 |
6,84 |
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
265-0000 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме |
МБ |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
0,0 |
61,4 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
266-0000 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
110,0 |
100,0 |
100,0 |
102,80 |
104,91 |
104,91 |
100,02 |
104,91 |
80,22 |
105,30 |
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
27,6 |
27,6 |
27,6 |
28,37 |
28,96 |
28,96 |
27,60 |
28,96 |
22,14 |
29,06 |
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
246,73 |
251,79 |
251,79 |
240,04 |
251,79 |
192,53 |
252,71 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
936,4 |
340,1 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
182,5 |
229,0 |
230,0 |
236,45 |
241,30 |
241,30 |
230,04 |
241,30 |
184,51 |
242,18 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
925,7 |
616,5 |
421,6 |
433,42 |
442,32 |
442,32 |
421,67 |
442,32 |
338,22 |
443,92 |
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
МБ |
744,3 |
810,1 |
766,0 |
787,48 |
803,64 |
803,64 |
766,13 |
803,64 |
614,50 |
806,56 |
|
|
262-0000 Иные МБТ на компенсацию процентов по ипотечному жилищному кредиту молодым учителям |
РБ |
82,4 |
7,3 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма II. "Дошкольное образование" |
|
1 027 627,8 |
1 006 077,9 |
1 092 205,4 |
1 118 644,10 |
1 098 403,30 |
1 104 974,10 |
1 081 088,90 |
1 094 767,50 |
550 783,10 |
560 457,80 |
|
|
МБ |
420 954,9 |
342 343,6 |
335 043,1 |
360 547,30 |
331 952,10 |
338 522,90 |
314 637,70 |
328 316,30 |
478 319,00 |
487 993,70 |
|
|
|
РБ |
520 294,3 |
600 044,5 |
693 987,1 |
693 987,10 |
693 987,10 |
693 987,10 |
693 987,10 |
693 987,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
ВБИ |
86 378,7 |
63 689,8 |
63 175,2 |
64 109,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
|
|
Задача 2. Обеспечить доступность в получении качественных образовательных услуг дошкольного образования. | |||||||||||||
|
Мероприятие 2.1. Расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
991 376,0 |
974 234,2 |
1 048 629,2 |
1 071 987,8 |
1 058 317,8 |
1 058 317,8 |
1 046 863,5 |
1 046 863,5 |
517 977,0 |
517 977,0 |
|
|
в том числе: |
МБ |
387 348,7 |
313 983,8 |
296 890,1 |
319 314,2 |
297 289,8 |
297 289,8 |
285 835,5 |
285 835,5 |
445 512,9 |
445 512,9 |
|
|
|
РБ |
517 648,6 |
596 560,6 |
688 563,9 |
688 563,9 |
688 563,9 |
688 563,9 |
688 563,9 |
688 563,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБИ |
86 378,70 |
63 689,8 |
63 175,2 |
64 109,7 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
72 464,1 |
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
192 301,1 |
149 859,3 |
139 583,8 |
150 126,6 |
139 771,7 |
139 771,7 |
134 386,4 |
134 386,4 |
209 459,3 |
209 459,3 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
5,5 |
15,0 |
3,5 |
3,8 |
3,5 |
3,5 |
3,4 |
3,4 |
5,3 |
5,3 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
57 437,4 |
45 360,1 |
42 153,8 |
45 337,7 |
42 210,6 |
42 210,6 |
40 584,2 |
40 584,2 |
63 255,9 |
63 255,9 |
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
546,7 |
483,5 |
544,8 |
585,9 |
545,4 |
545,4 |
524,4 |
524,4 |
817,4 |
817,4 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
393,0 |
292,5 |
122,0 |
131,2 |
122,2 |
122,2 |
117,5 |
117,5 |
183,1 |
183,1 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
29,8 |
11,0 |
10,0 |
10,8 |
10,0 |
10,0 |
9,6 |
9,6 |
15,0 |
15,0 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
43 494,0 |
45 729,2 |
45 188,4 |
48 601,5 |
45 249,2 |
45 249,2 |
43 505,8 |
43 505,8 |
67 809,7 |
67 809,7 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
5 915,9 |
7 953,6 |
7 973,9 |
8 576,2 |
7 984,6 |
7 984,6 |
7 677,0 |
7 677,0 |
11 965,6 |
11 965,6 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
4 982,1 |
5 705,8 |
5 941,9 |
6 390,7 |
5 949,9 |
5 949,9 |
5 720,7 |
5 720,7 |
8 916,4 |
8 916,4 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
5 122,0 |
6 196,6 |
6 353,4 |
6 833,3 |
6 362,0 |
6 362,0 |
6 116,8 |
6 116,8 |
9 533,9 |
9 533,9 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
947,3 |
1 208,9 |
1 231,7 |
1 324,7 |
1 233,4 |
1 233,4 |
1 185,8 |
1 185,8 |
1 848,3 |
1 848,3 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
6 772,6 |
289,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
416,3 |
246,2 |
483,9 |
520,4 |
484,6 |
484,6 |
465,9 |
465,9 |
726,1 |
726,1 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
1 201,9 |
1 136,0 |
1 242,1 |
1 335,9 |
1 243,8 |
1 243,8 |
1 195,9 |
1 195,9 |
1 863,9 |
1 863,9 |
|
|
225-1128 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями и поставки коммуслуг перечня работ (технологических нужд) |
МБ |
82,5 |
75,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
10 272,9 |
6 626,5 |
6 943,6 |
7 468,0 |
6 952,9 |
6 952,9 |
6 685,1 |
6 685,1 |
10 419,6 |
10 419,6 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
14,7 |
71,9 |
24,0 |
25,8 |
24,0 |
24,0 |
23,1 |
23,1 |
36,0 |
36,0 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
4 722,9 |
4 251,4 |
4 305,6 |
4 630,8 |
4 311,4 |
4 311,4 |
4 145,3 |
4 145,3 |
6 461,0 |
6 461,0 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
282,5 |
171,3 |
16,0 |
17,2 |
16,0 |
16,0 |
15,4 |
15,4 |
24,0 |
24,0 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
1 322,2 |
69,6 |
32,4 |
34,8 |
32,4 |
32,4 |
31,2 |
31,2 |
48,6 |
48,6 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
1 054,4 |
768,1 |
882,8 |
949,5 |
884,0 |
884,0 |
849,9 |
849,9 |
1 324,7 |
1 324,7 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
382,7 |
369,0 |
246,7 |
265,3 |
247,0 |
247,0 |
237,5 |
237,5 |
370,2 |
370,2 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
186,8 |
253,1 |
77,9 |
83,8 |
78,0 |
78,0 |
75,0 |
75,0 |
116,9 |
116,9 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
241,8 |
173,0 |
96,0 |
103,3 |
96,1 |
96,1 |
92,4 |
92,4 |
144,1 |
144,1 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
1 788,6 |
2 102,4 |
2 278,8 |
2 450,9 |
2 281,9 |
2 281,9 |
2 193,9 |
2 193,9 |
3 419,6 |
3 419,6 |
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
413,8 |
294,4 |
269,3 |
289,6 |
269,7 |
269,7 |
259,3 |
259,3 |
404,1 |
404,1 |
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
301,6 |
429,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
МБ |
112,0 |
45,4 |
30,0 |
32,3 |
30,0 |
30,0 |
28,9 |
28,9 |
45,0 |
45,0 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
847,1 |
814,2 |
764,0 |
821,7 |
765,0 |
765,0 |
735,6 |
735,6 |
1 146,5 |
1 146,5 |
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
5,1 |
43,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
5 597,0 |
951,5 |
56,9 |
61,2 |
57,0 |
57,0 |
54,8 |
54,8 |
85,4 |
85,4 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
261,9 |
130,8 |
113,0 |
121,5 |
113,2 |
113,2 |
108,8 |
108,8 |
169,6 |
169,6 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
25 765,5 |
28 431,9 |
28 718,7 |
30 887,8 |
28 757,4 |
28 757,4 |
27 649,4 |
27 649,4 |
43 095,2 |
43 095,2 |
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
43,0 |
40,1 |
40,1 |
38,5 |
38,5 |
60,0 |
60,0 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
6 152,7 |
577,7 |
120,0 |
129,1 |
120,2 |
120,2 |
115,5 |
115,5 |
180,1 |
180,1 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
1 186,7 |
399,4 |
70,9 |
76,3 |
71,0 |
71,0 |
68,3 |
68,3 |
106,4 |
106,4 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
6 627,1 |
2 406,3 |
970,3 |
1 043,6 |
971,6 |
971,6 |
934,2 |
934,2 |
1 456,0 |
1 456,0 |
|
|
211 Заработная плата |
РБ |
385 365,4 |
444 543,3 |
518 405,9 |
518 405,9 |
518 405,9 |
518 405,9 |
518 405,9 |
518 405,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
РБ |
116 741,5 |
134 230,9 |
156 558,1 |
156 558,1 |
156 558,1 |
156 558,1 |
156 558,1 |
156 558,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
РБ |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
РБ |
958,1 |
1 216,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
1 501,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
РБ |
95,8 |
563,2 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
РБ |
0,0 |
44,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
РБ |
409,2 |
375,6 |
461,0 |
461,0 |
461,0 |
461,0 |
461,0 |
461,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
РБ |
2 375,5 |
2 332,2 |
1 765,0 |
1 765,0 |
1 765,0 |
1 765,0 |
1 765,0 |
1 765,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
296-1150 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
РБ |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
РБ |
8 552,2 |
9 352,7 |
6 252,0 |
6 252,0 |
6 252,0 |
6 252,0 |
6 252,0 |
6 252,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
РБ |
3 151,1 |
3 900,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
3 441,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
1 440,2 |
47,2 |
47,2 |
47,2 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
ВБИ |
1 283,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
1 323,7 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
1 403,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
1 286,6 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
1 357,2 |
44,4 |
53,0 |
53,0 |
61,7 |
61,7 |
61,7 |
61,7 |
61,7 |
61,7 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
1 353,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
ВБИ |
0,0 |
30,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
1 309,0 |
107,7 |
88,0 |
88,0 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
ВБИ |
1 323,3 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
4 089,7 |
3 516,6 |
4 373,4 |
5 307,9 |
4 003,8 |
4 003,8 |
4 003,8 |
4 003,8 |
4 003,8 |
4 003,8 |
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
ВБИ |
1 274,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
1 292,8 |
24,7 |
11,0 |
11,0 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
1 279,1 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
ВБИ |
1 318,3 |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
2 978,6 |
919,6 |
647,0 |
647,0 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
753,1 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
ВБИ |
1 293,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
ВБИ |
55 215,0 |
57 091,6 |
55 790,6 |
55 790,6 |
64 954,5 |
64 954,5 |
64 954,5 |
64 954,5 |
64 954,5 |
64 954,5 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
1 727,5 |
661,8 |
409,0 |
409,0 |
476,2 |
476,2 |
476,2 |
476,2 |
476,2 |
476,2 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
1 388,8 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
87,3 |
87,3 |
87,3 |
87,3 |
87,3 |
87,3 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
2 441,5 |
1 078,5 |
1 609,0 |
1 609,0 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
1 873,3 |
|
|
Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
36 251,8 |
31 843,7 |
43 576,2 |
46 656,3 |
40 085,5 |
46 656,3 |
34 225,4 |
47 904,0 |
32 806,1 |
42 480,8 |
|
|
в том числе: |
МБ |
33 606,1 |
28 359,8 |
38 153,0 |
41 233,1 |
34 662,3 |
41 233,1 |
28 802,2 |
42 480,8 |
32 806,1 |
42 480,8 |
|
|
|
РБ |
2 645,7 |
3 483,9 |
5 423,2 |
5 423,2 |
5 423,2 |
5 423,2 |
5 423,2 |
5 423,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
22 750,3 |
18 874,0 |
26 554,0 |
28 697,7 |
24 124,5 |
28 697,7 |
20 046,0 |
29 566,1 |
22 832,6 |
29 566,1 |
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
670,7 |
1 874,8 |
4 892,1 |
5 287,0 |
4 444,5 |
5 287,0 |
3 693,1 |
5 447,0 |
4 206,5 |
5 447,0 |
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
10 185,1 |
7 611,0 |
6 706,9 |
7 248,3 |
6 093,3 |
7 248,4 |
5 063,1 |
7 467,7 |
5 767,0 |
7 467,7 |
|
|
267-1103 Предоставление льготы работникам на коммунальные услуги |
РБ |
818,0 |
709,9 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
262-0000 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях |
РБ |
1 827,7 |
2 774,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
4 732,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма III. "Общее образование" |
|
1 654 119,6 |
1 848 830,7 |
1 683 146,2 |
1 715 764,8 |
1 753 746,2 |
1 779 639,9 |
1 770 753,0 |
1 808 157,7 |
414 735,4 |
422 773,8 |
|
|
МБ |
331 316,4 |
352 676,9 |
339 052,9 |
368 619,6 |
330 341,6 |
353 749,2 |
318 078,2 |
353 853,2 |
389 078,1 |
396 217,2 |
|
|
|
РБ |
1 228 430,1 |
1 343 840,7 |
1 174 403,7 |
1 174 403,7 |
1 262 838,9 |
1 262 838,9 |
1 291 252,7 |
1 291 252,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
44 306,6 |
122 708,1 |
136 495,2 |
136 666,5 |
134 908,4 |
136 495,2 |
135 764,8 |
136 495,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
50 066,52 |
29 605,0 |
33 194,4 |
36 075,0 |
25 657,3 |
26 556,6 |
25 657,3 |
26 556,6 |
25 657,3 |
26 556,6 |
|
|
Задача 3. Обеспечить формирование современных условий для получения доступности качественного общего образования для реализации разнообразных образовательных потребностей жителей района. | |||||||||||||
|
Мероприятие 3.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) |
|
1 288 896,2 |
1 446 640,8 |
1 278 429,8 |
1 303 655,9 |
1 361 734,7 |
1 361 734,7 |
1376 128,7 |
1 390 148,5 |
326 636,5 |
326 636,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
256 447,8 |
275 954,5 |
266 701,9 |
289 047,4 |
267 593,9 |
267 593,9 |
253 574,1 |
267 593,9 |
308 715,3 |
308 715,3 |
|
|
|
РБ |
975 707,9 |
1 078 895,7 |
917 672,1 |
917 672,1 |
1 006 454,7 |
1 006 454,7 |
1 034 868,5 |
1 034 868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
22 410,2 |
67 094,8 |
69 764,9 |
69 764,9 |
69 764,9 |
69 764,9 |
69 764,9 |
69 764,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
34 330,31 |
24 695,8 |
24 290,9 |
27 171,5 |
17 921,2 |
17 921,2 |
17 921,2 |
17 921,2 |
17 921,2 |
17 921,2 |
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
100 368,0 |
106 439,8 |
104 488,8 |
113 243,3 |
104 838,3 |
104 838,3 |
99 345,6 |
104 838,3 |
120 948,9 |
120 948,9 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
24,5 |
40,8 |
2,0 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
29 451,7 |
30 871,5 |
31 555,3 |
34 199,1 |
31 660,8 |
31 660,8 |
30 002,1 |
31 660,8 |
36 526,2 |
36 526,2 |
|
|
214-1101 /2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
51,0 |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
762,9 |
736,0 |
859,4 |
931,4 |
862,5 |
862,5 |
817,1 |
862,5 |
994,8 |
994,8 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
438,4 |
423,6 |
411,8 |
446,3 |
413,2 |
413,2 |
391,5 |
413,2 |
476,7 |
476,7 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
92,0 |
59,6 |
51,7 |
56,0 |
51,9 |
51,9 |
49,2 |
51,9 |
59,8 |
59,8 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
68 918,7 |
76 005,8 |
75 310,9 |
81 620,8 |
75 562,8 |
75 562,8 |
71 603,9 |
75 562,8 |
87 174,6 |
87 174,6 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
9 465,2 |
13 119,3 |
13 932,1 |
15 099,4 |
13 978,7 |
13 978,7 |
13 246,3 |
13 978,7 |
16 126,8 |
16 126,8 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
4 592,1 |
5 787,4 |
5 978,5 |
6 479,4 |
5 998,5 |
5 998,5 |
5 684,2 |
5 998,5 |
6 920,3 |
6 920,3 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
4 059,1 |
5 205,7 |
6 201,3 |
6 720,9 |
6 222,0 |
6 222,0 |
5 896,1 |
6 222,0 |
7 178,2 |
7 178,2 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
859,2 |
1 091,8 |
1 292,4 |
1 400,7 |
1 296,7 |
1 296,7 |
1 228,8 |
1 296,7 |
1 496,0 |
1 496,0 |
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
76,9 |
76,9 |
76,9 |
83,3 |
77,2 |
77,2 |
73,1 |
77,2 |
89,0 |
89,0 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
1 094,2 |
1 016,1 |
178,7 |
193,7 |
179,3 |
179,3 |
169,9 |
179,3 |
206,9 |
206,9 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
186,0 |
777,3 |
787,7 |
853,7 |
790,3 |
790,3 |
748,9 |
790,3 |
911,8 |
911,8 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
1 375,0 |
1 291,7 |
1 206,5 |
1 307,6 |
1 210,5 |
1 210,5 |
1 147,1 |
1 210,5 |
1 396,6 |
1 396,6 |
|
|
225-1128 Проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций, осуществляемых сверх регламентированного условиями и поставки коммуслуг перечня работ (технологических нужд) |
МБ |
98,4 |
156,6 |
211,8 |
229,5 |
212,5 |
212,5 |
201,4 |
212,5 |
245,2 |
245,2 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
7 878,1 |
7 888,4 |
8 207,1 |
8 894,7 |
8 234,5 |
8 234,5 |
7 803,1 |
8 234,5 |
9 500,0 |
9 500,0 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
49,1 |
112,7 |
8,0 |
8,7 |
8,0 |
8,0 |
7,6 |
8,0 |
9,3 |
9,3 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
4 115,3 |
4 587,6 |
4 103,6 |
4 447,4 |
4 117,3 |
4 117,3 |
3 901,6 |
4 117,3 |
4 750,0 |
4 750,0 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
226,2 |
349,0 |
190,0 |
205,9 |
190,6 |
190,6 |
180,6 |
190,6 |
219,9 |
219,9 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
2 050,8 |
1 481,2 |
122,8 |
133,1 |
123,2 |
123,2 |
116,8 |
123,2 |
142,1 |
142,1 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
607,6 |
652,9 |
575,9 |
624,2 |
577,8 |
577,8 |
547,6 |
577,8 |
666,6 |
666,6 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
518,0 |
799,5 |
475,6 |
515,4 |
477,2 |
477,2 |
452,2 |
477,2 |
550,5 |
550,5 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
66,6 |
39,0 |
70,0 |
75,9 |
70,2 |
70,2 |
66,6 |
70,2 |
81,0 |
81,0 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
49,5 |
157,7 |
115,7 |
125,4 |
116,1 |
116,1 |
110,0 |
116,1 |
133,9 |
133,9 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
1 743,4 |
1 858,4 |
1 823,5 |
1 976,3 |
1 829,6 |
1 829,6 |
1 733,7 |
1 829,6 |
2 110,8 |
2 110,8 |
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
317,6 |
268,2 |
313,3 |
339,5 |
314,3 |
314,3 |
297,9 |
314,3 |
362,7 |
362,7 |
|
|
263-1113 Компенсация школьного питания |
МБ |
18,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
МБ |
85,1 |
789,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
МБ |
105,9 |
80,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
294,3 |
370,5 |
503,2 |
545,4 |
504,9 |
504,9 |
478,4 |
504,9 |
582,5 |
582,5 |
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
МБ |
18,6 |
8,0 |
7,2 |
7,8 |
7,2 |
7,2 |
6,8 |
7,2 |
8,3 |
8,3 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
1,6 |
2,0 |
2,0 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
274,0 |
374,8 |
290,2 |
314,5 |
291,2 |
291,2 |
275,9 |
291,2 |
335,9 |
335,9 |
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
МБ |
40,9 |
739,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
МБ |
17,7 |
4,1 |
10,0 |
10,8 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
10,0 |
11,6 |
11,6 |
|
|
296-1150 Иные расходы по подстатье 296 |
МБ |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
5 224,7 |
1 358,9 |
471,0 |
510,5 |
472,6 |
472,6 |
447,8 |
472,6 |
545,2 |
545,2 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
174,3 |
145,3 |
104,4 |
113,1 |
104,7 |
104,7 |
99,3 |
104,7 |
120,8 |
120,8 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
3 110,8 |
4 038,6 |
4 201,3 |
4 553,3 |
4 215,4 |
4 215,4 |
3 994,5 |
4 215,4 |
4 863,1 |
4 863,1 |
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
1 228,0 |
1 918,0 |
1 731,3 |
1 876,4 |
1 737,1 |
1 737,1 |
1 646,1 |
1 737,1 |
2 004,0 |
2 004,0 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
2 414,8 |
1 869,0 |
225,0 |
243,9 |
225,8 |
225,8 |
213,9 |
225,8 |
260,4 |
260,4 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
70,0 |
98,7 |
10,0 |
10,8 |
10,0 |
10,0 |
9,5 |
10,0 |
11,6 |
11,6 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
3 832,7 |
2 814,5 |
595,0 |
644,9 |
597,0 |
597,0 |
565,7 |
597,0 |
688,7 |
688,7 |
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
МБ |
0,0 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
МБ |
0,0 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 Заработная плата |
РБ |
729 378,1 |
801 672,2 |
674 967,2 |
674 967,2 |
740 268,7 |
740 268,7 |
761 167,6 |
761 167,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
РБ |
214 071,1 |
239 555,6 |
205 934,1 |
205 934,1 |
225 857,7 |
225 857,7 |
232 234,1 |
232 234,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
РБ |
123,8 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
РБ |
2 280,9 |
2 259,6 |
2 348,1 |
2 348,1 |
2 575,2 |
2 575,2 |
2 648,0 |
2 648,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
РБ |
867,6 |
780,1 |
1 016,6 |
1 016,6 |
1 115,0 |
1 115,0 |
1 146,3 |
1 146,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
РБ |
36,3 |
75,9 |
100,0 |
100,0 |
109,7 |
109,7 |
112,8 |
112,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
РБ |
259,6 |
144,9 |
410,1 |
410,1 |
449,8 |
449,8 |
462,5 |
462,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
РБ |
0,0 |
0,0 |
75,0 |
75,0 |
82,3 |
82,3 |
84,6 |
84,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
РБ |
14,1 |
637,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
РБ |
32,2 |
115,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
РБ |
2 715,8 |
2 558,1 |
2 250,2 |
2 250,2 |
2 467,9 |
2 467,9 |
2 537,6 |
2 537,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
296-1150 Иные расходы по подстатье 296 |
РБ |
0,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
РБ |
20 345,8 |
24 004,2 |
24 492,8 |
24 492,8 |
26 862,4 |
26 862,4 |
27 620,8 |
27 620,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
РБ |
21,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
РБ |
20,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
РБ |
5 309,4 |
6 811,1 |
5 763,9 |
5 763,9 |
6 321,5 |
6 321,5 |
6 500,0 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
РБ |
187,7 |
240,4 |
268,5 |
268,5 |
294,5 |
294,5 |
302,8 |
302,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
РБ |
43,4 |
39,1 |
45,6 |
45,6 |
50,0 |
50,0 |
51,4 |
51,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
1 576,2 |
1 192,1 |
1 172,8 |
1 311,9 |
978,3 |
978,3 |
978,3 |
978,3 |
978,3 |
978,3 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
ВБИ |
129,5 |
80,0 |
150,0 |
167,8 |
125,1 |
125,1 |
125,1 |
125,1 |
125,1 |
125,1 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
606,3 |
352,2 |
345,0 |
385,9 |
287,8 |
287,8 |
287,8 |
287,8 |
287,8 |
287,8 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
ВБИ |
42,3 |
40,0 |
60,0 |
67,1 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
ВБИ |
320,4 |
131,0 |
131,0 |
146,5 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
|
222-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
67,5 |
5,0 |
50,0 |
55,9 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
319,5 |
100,0 |
100,0 |
111,9 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
ВБИ |
1 784,1 |
1 647,3 |
1 468,5 |
1 642,6 |
1 224,9 |
1 224,9 |
1 224,9 |
1 224,9 |
1 224,9 |
1 224,9 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
ВБИ |
430,0 |
266,1 |
184,1 |
205,9 |
153,6 |
153,6 |
153,6 |
153,6 |
153,6 |
153,6 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
ВБИ |
367,8 |
503,0 |
502,0 |
561,5 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
ВБИ |
684,8 |
404,5 |
402,5 |
450,2 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
335,7 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
ВБИ |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
22,4 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
1 376,3 |
1 434,8 |
460,0 |
514,6 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
383,7 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
42,2 |
20,6 |
25,0 |
28,0 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
ВБИ |
34,2 |
36,9 |
46,9 |
52,5 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
808,5 |
733,4 |
577,4 |
645,9 |
481,6 |
481,6 |
481,6 |
481,6 |
481,6 |
481,6 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
427,9 |
262,7 |
250,0 |
279,6 |
208,5 |
208,5 |
208,5 |
208,5 |
208,5 |
208,5 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
ВБИ |
304,2 |
343,4 |
365,0 |
408,3 |
304,5 |
304,5 |
304,5 |
304,5 |
304,5 |
304,5 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
ВБИ |
364,9 |
263,1 |
260,0 |
290,8 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
ВБИ |
160,0 |
37,9 |
30,0 |
33,6 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
ВБИ |
67,5 |
5,0 |
10,0 |
11,2 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
876,7 |
494,1 |
376,1 |
420,7 |
313,7 |
313,7 |
313,7 |
313,7 |
313,7 |
313,7 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
ВБИ |
30,0 |
30,6 |
30,0 |
33,6 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
ВБИ |
389,3 |
64,0 |
50,0 |
55,9 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
ВБИ |
814,0 |
455,0 |
410,0 |
458,6 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
4 950,5 |
4 464,3 |
7 503,3 |
8 393,1 |
3 917,8 |
3 917,8 |
3 917,8 |
3 917,8 |
3 917,8 |
3 917,8 |
|
|
227-0000 Страхование |
ВБИ |
217,2 |
25,0 |
25,0 |
28,0 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
|
262-1141 Оказание материальной помощи гражданам |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
22,4 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
ВБИ |
679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
ВБИ |
563,3 |
304,4 |
325,0 |
363,5 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
271,1 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
735,2 |
200,0 |
109,1 |
122,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
|
|
293-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
708,1 |
135,0 |
198,8 |
222,4 |
165,8 |
165,8 |
165,8 |
165,8 |
165,8 |
165,8 |
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
ВБИ |
219,7 |
230,0 |
80,0 |
89,5 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
ВБИ |
748,8 |
326,0 |
470,0 |
525,7 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
392,1 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
1 513,9 |
961,9 |
449,3 |
502,6 |
374,8 |
374,8 |
374,8 |
374,8 |
374,8 |
374,8 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
ВБИ |
265,4 |
80,0 |
80,0 |
89,5 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
ВБИ |
4 887,7 |
4 391,1 |
3 729,8 |
4 172,1 |
3 111,2 |
3 111,2 |
3 111,2 |
3 111,2 |
3 111,2 |
3 111,2 |
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
ВБИ |
1 350,1 |
599,3 |
550,0 |
615,2 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
458,8 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
2 522,7 |
2 045,6 |
1 854,1 |
2 074,0 |
1 546,6 |
1 546,6 |
1 546,6 |
1 546,6 |
1 546,6 |
1 546,6 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
269,3 |
80,0 |
100,0 |
111,9 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
1 913,9 |
1 561,3 |
1 164,0 |
1 302,0 |
970,9 |
970,9 |
970,9 |
970,9 |
970,9 |
970,9 |
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
ВБИ |
217,7 |
108,8 |
15,0 |
16,8 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
ВБИ |
533,6 |
260,4 |
141,2 |
157,9 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
117,8 |
|
|
211 Заработная плата |
ФБ |
17 285,1 |
51 767,1 |
53 583,3 |
53 583,3 |
53 583,3 |
53 583,3 |
53 583,3 |
53 583,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ФБ |
5 125,1 |
15 327,7 |
16 181,6 |
16 181,6 |
16 181,6 |
16 181,6 |
16 181,6 |
16 181,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3.2. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей) |
|
12 330,1 |
11 127,9 |
11 619,8 |
11 767,4 |
И 148,3 |
11 573,4 |
11 148,3 |
11 677,4 |
11 679,6 |
11 679,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
10 712,1 |
10 734,6 |
11 205,6 |
11 353,2 |
10 928,1 |
11 353,2 |
10 928,1 |
11 457,2 |
11 459,4 |
11 459,4 |
|
|
|
РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБИ |
1 618,0 |
393,3 |
414,2 |
414,2 |
220,2 |
220,2 |
220,2 |
220,2 |
220,2 |
220,2 |
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
7 271,3 |
7 490,8 |
7 557,3 |
7 656,8 |
7 370,1 |
7 656,8 |
7 370,1 |
7 727,0 |
7 728,5 |
7 728,5 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
2 159,1 |
2 260,8 |
2 282,3 |
2 312,4 |
2 225,8 |
2 312,4 |
2 225,8 |
2 333,5 |
2 334,0 |
2 334,0 |
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
153,7 |
239,0 |
162,0 |
164,1 |
158,0 |
164,1 |
158,0 |
165,6 |
165,7 |
165,7 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
6,9 |
6,6 |
7,2 |
7,3 |
7,2 |
7,3 |
7,2 |
7,5 |
7,4 |
7,4 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,8 |
58,5 |
60,8 |
58,5 |
61,3 |
61,4 |
61,4 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
240,0 |
219,9 |
350,0 |
354,6 |
341,3 |
354,6 |
341,3 |
357,9 |
357,5 |
357,5 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
16,7 |
26,1 |
51,0 |
51,7 |
49,7 |
51,7 |
49,7 |
52,1 |
52,2 |
52,2 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
1,9 |
4,9 |
7,2 |
7,3 |
7,0 |
7,3 |
7,0 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
3,4 |
6,4 |
8,4 |
8,5 |
8,2 |
8,5 |
8,2 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
4,8 |
6,6 |
7,2 |
7,3 |
7,0 |
7,3 |
7,0 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
40,5 |
39,0 |
40,5 |
39,0 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
148,0 |
171,1 |
192,4 |
194,9 |
187,6 |
194,9 |
187,6 |
196,7 |
196,8 |
196,8 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
26,1 |
25,3 |
27,0 |
27,4 |
26,3 |
27,4 |
26,3 |
27,6 |
27,6 |
27,6 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
117,0 |
150,5 |
152,7 |
154,7 |
148,9 |
154,7 |
148,9 |
156,1 |
156,2 |
156,2 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
7,7 |
6,7 |
7,0 |
7,1 |
6,8 |
7,1 |
6,8 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
25,3 |
0,0 |
24,4 |
24,7 |
23,8 |
24,7 |
23,8 |
24,9 |
25,0 |
25,0 |
|
|
. 265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
0,0 |
40,4 |
175,0 |
177,3 |
170,7 |
177,3 |
170,7 |
178,9 |
179,0 |
179,0 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
219,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
0,0 |
0,0 |
44,5 |
45,1 |
43,4 |
45,1 |
43,4 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
239,0 |
19,5 |
50,0 |
50,7 |
48,8 |
50,7 |
48,8 |
51,1 |
51,1 |
51,1 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
ВБИ |
209,7 |
1,8 |
2,2 |
2,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
208,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
220,1 |
31,8 |
22,0 |
22,0 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
67,5 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
407,2 |
306,7 |
320,0 |
320,0 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
170,1 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
220,4 |
14,7 |
30,0 |
30,0 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
67,5 |
7,8 |
10,0 |
10,0 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
217,2 |
28,3 |
30,0 |
30,0 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
|
|
Мероприятие 3.3. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного ища для детей, нуждающихся в длительном лечении) |
|
265 585,4 |
275 817,6 |
271 489,3 |
271 660,6 |
270 094,6 |
271 067,8 |
270 134,1 |
271 067,8 |
7 515,9 |
8 415,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
53,0 |
1 190,6 |
171,4 |
171,4 |
167,0 |
171,4 |
169,0 |
171,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
РБ |
250 861,5 |
263 006,7 |
254 974,8 |
254 974,8 |
254 627,4 |
254 627,4 |
254 627,4 |
254 627,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
552,7 |
7 104,4 |
7 853,8 |
8 025,1 |
7 784,3 |
7 853,8 |
7 821,8 |
7 853,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
14 118,2 |
4 515,9 |
8 489,3 |
8 489,3 |
7 515,9 |
8 415,2 |
7 515,9 |
8 415,2 |
7 515,9 |
8 415,2 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
53,0 |
825,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
0,0 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
0,0 |
79,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
0,0 |
46,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
0,0 |
130,1 |
119,3 |
119,3 |
116,2 |
119,3 |
117,6 |
119,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
0,0 |
60,5 |
52,1 |
52,1 |
50,8 |
52,1 |
51,4 |
52,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 Заработная плата |
РЕ |
164 030,7 |
175 144,1 |
165 130,6 |
165 130,6 |
164 905,6 |
164 905,6 |
164 905,6 |
164 905,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
РБ |
0,0 |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
РБ |
48 762,9 |
52 311,1 |
49 869,3 |
49 869,3 |
49 801,4 |
49 801,4 |
49 801,4 |
49 801,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
РБ |
2 932,7 |
4 880,3 |
6 897,0 |
6 897,0 |
6 887,6 |
6 887,6 |
6 887,6 |
6 887,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
РЕ |
112,7 |
120,9 |
121,0 |
121,0 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
РБ |
178,8 |
184,8 |
189,0 |
189,0 |
188,7 |
188,7 |
188,7 |
188,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
РБ |
29,3 |
27,5 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
РБ |
5 958,1 |
7 471,8 |
7 757,0 |
7 757,0 |
7 746,4 |
7 746,4 |
7 746,4 |
7 746,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
РБ |
1 250,0 |
1 836,9 |
1 955,0 |
1 955,0 |
1 952,3 |
1 952,3 |
1 952,3 |
1 952,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
РБ |
631,4 |
738,4 |
867,0 |
867,0 |
865,8 |
865,8 |
865,8 |
865,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
РБ |
599,2 |
777,0 |
902,5 |
902,5 |
901,3 |
901,3 |
901,3 |
901,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
РБ |
211,1 |
278,0 |
288,0 |
288,0 |
287,6 |
287,6 |
287,6 |
287,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
РБ |
1 727,7 |
371,9 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
РБ |
162,0 |
107,0 |
170,0 |
170,0 |
169,8 |
169,8 |
169,8 |
169,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
РБ |
230,1 |
239,7 |
220,0 |
220,0 |
219,7 |
219,7 |
219,7 |
219,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
РБ |
1 202,5 |
1 615,9 |
1 645,0 |
1 645,0 |
1 642,8 |
1 642,8 |
1 642,8 |
1 642,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
РБ |
0,0 |
29,2 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
36,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
РБ |
884,9 |
921,1 |
1 184,1 |
1 184,1 |
1 182,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
РБ |
36,9 |
171,3 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
РБ |
905,4 |
120,0 |
280,0 |
280,0 |
279,6 |
279,6 |
279,6 |
279,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
РБ |
182,9 |
182,1 |
181,8 |
181,8 |
181,6 |
181,6 |
181,6 |
181,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
РБ |
185,3 |
159,3 |
160,0 |
160,0 |
159,8 |
159,8 |
159,8 |
159,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
РБ |
105,4 |
74,3 |
70,0 |
70,0 |
69,9 |
69,9 |
69,9 |
69,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
РБ |
66,6 |
69,1 |
214,0 |
214,0 |
213,7 |
213,7 |
213,7 |
213,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
РБ |
5 348,8 |
5 248,1 |
6 150,0 |
6 150,0 |
6 141,6 |
6 141,6 |
6 141,6 |
6 141,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
227-0000 Страхование |
РБ |
51,0 |
56,8 |
65,6 |
65,6 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
264-0000 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам |
РБ |
230,3 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
РБ |
184,5 |
214,8 |
250,0 |
250,0 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-0000 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |
РБ |
396,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
РБ |
742,2 |
812,1 |
600,0 |
600,0 |
599,2 |
599,2 |
599,2 |
599,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
РБ |
32,6 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
РБ |
1 933,2 |
2 468,2 |
2 361,0 |
2 361,0 |
2 357,8 |
2 357,8 |
2 357,8 |
2 357,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
РБ |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
РБ |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
296-1146 Выплата премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат |
РБ |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
РБ |
5 609,1 |
754,6 |
900,0 |
900,0 |
898,8 |
898,8 |
898,8 |
898,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
РБ |
60,5 |
14,9 |
90,0 |
90,0 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
РБ |
3 435,8 |
3 617,9 |
4 550,0 |
4 550,0 |
4 543,8 |
4 543,8 |
4 543,8 |
4 543,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
РБ |
207,2 |
182,8 |
180,0 |
180,0 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
РБ |
771,4 |
560,3 |
250,0 |
250,0 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
249,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
РБ |
10,4 |
30,0 |
190,0 |
190,0 |
189,7 |
189,7 |
189,7 |
189,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
РБ |
1 451,8 |
1 127,7 |
721,8 |
721,8 |
720,8 |
720,8 |
720,8 |
720,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
РБ |
2,3 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
1 565,2 |
820,0 |
850,0 |
850,0 |
759,2 |
850,0 |
759,2 |
850,0 |
759,2 |
850,0 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
ВБИ |
275,2 |
2,0 |
10,0 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
247,5 |
249,3 |
256,7 |
256,7 |
229,3 |
256,7 |
229,3 |
256,7 |
229,3 |
256,7 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
ВБИ |
275,2 |
4,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
ВБИ |
629,7 |
210,0 |
300,0 |
300,0 |
267,9 |
300,0 |
267,9 |
300,0 |
267,9 |
300,0 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
ВБИ |
845,4 |
278,2 |
180,0 |
180,0 |
160,8 |
180,0 |
160,8 |
180,0 |
160,8 |
180,0 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
ВБИ |
233,7 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
ВБИ |
474,5 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
62,5 |
70,0 |
62,5 |
70,0 |
62,5 |
70,0 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
534,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
223,6 |
135,0 |
130,0 |
130,0 |
116,1 |
130,0 |
116,1 |
130,0 |
116,1 |
130,0 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
ВБИ |
275,2 |
13,1 |
30,0 |
30,0 |
26,8 |
30,0 |
26,8 |
30,0 |
26,8 |
30,0 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
ВБИ |
464,7 |
41,0 |
50,0 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
ВБИ |
214,5 |
53,7 |
215,0 |
215,0 |
192,0 |
215,0 |
192,0 |
215,0 |
192,0 |
215,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
8,9 |
10,0 |
|
|
295-0000 Другие экономические санкции |
ВБИ |
675,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
1 985,5 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
714,5 |
800,0 |
714,5 |
800,0 |
714,5 |
800,0 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
ВБИ |
275,2 |
12,5 |
50,0 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
ВБИ |
3 881,2 |
2 487,8 |
4 984,3 |
4 984,3 |
4 385,5 |
4 910,2 |
4 385,5 |
4 910,2 |
4 385,5 |
4 910,2 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
742,8 |
88,5 |
200,0 |
200,0 |
178,6 |
200,0 |
178,6 |
200,0 |
178,6 |
200,0 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
44,7 |
50,0 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
299,3 |
0,0 |
253,3 |
253,3 |
226,1 |
253,3 |
226,1 |
253,3 |
226,1 |
253,3 |
|
|
211 Заработная плата |
ФБ |
424,5 |
3 513,1 |
3 969,2 |
4 140,5 |
3 934,2 |
3 969,2 |
3 953,3 |
3 969,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
ФБ |
|
1 729,8 |
1 869,3 |
1 869,3 |
1 852,6 |
1 869,3 |
1 861,3 |
1 869,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ФБ |
0,0 |
799,7 |
816,6 |
816,6 |
809,4 |
816,6 |
813,3 |
816,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ФБ |
128,2 |
1 061,8 |
1 198,7 |
1 198,7 |
1 188,1 |
1 198,7 |
1 193,9 |
1 198,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3.4. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений) |
|
47 788,2 |
55 581,1 |
48 726,2 |
51 970,5 |
44 181,8 |
60 983,0 |
45 296,3 |
60 983,0 |
57 779,5 |
60 638,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MB |
45 927,5 |
53 642,8 |
46 969,4 |
50 213,7 |
42 425,0 |
59 226,2 |
43 539,5 |
59 226,2 |
57 779,5 |
60 638,0 |
|
|
|
РБ |
1 860,7 |
1 938,3 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
7,0 |
95,0 |
204,5 |
219,1 |
190,8 |
266,4 |
195,8 |
266,4 |
259,9 |
272,7 |
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
0,0 |
767,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
0,0 |
231,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
21 066,3 |
25 550,6 |
25 130,6 |
26 816,7 |
22 048,4 |
30 780,0 |
22 627,6 |
30 780,0 |
30 028,1 |
31 513,7 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
113,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
440,2 |
606,6 |
498,7 |
534,3 |
465,3 |
649,6 |
477,5 |
649,6 |
633,7 |
665,0 |
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
1 739,2 |
1 874,8 |
416,6 |
446,3 |
388,7 |
542,6 |
398,9 |
542,6 |
529,4 |
555,6 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
|
323,6 |
130,0 |
139,3 |
121,3 |
169,3 |
124,5 |
169,3 |
165,2 |
173,4 |
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
1 754,9 |
2 563,8 |
985,5 |
1 055,8 |
919,5 |
1 283,7 |
943,7 |
1 283,7 |
1 252,3 |
1 314,3 |
|
|
267-0000 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме |
МБ |
29,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
291-0000 Налоги, пошлины и сборы |
МБ |
20 777,0 |
20 944,0 |
19 603,5 |
21 002,2 |
18 291,0 |
25 534,6 |
18 771,5 |
25 534,6 |
24 910,9 |
26 143,3 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
0,0 |
425,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
0,0 |
184,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
267-1103 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
РБ |
1 860,7 |
1 938,3 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 756,8 |
|
|
|
|
Мероприятие 3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |
|
22 706,1 |
52 160,2 |
62 634,6 |
62 634,6 |
61 020,3 |
62 634,6 |
61 891,5 |
62 634,6 |
1 362,3 |
3 758,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
1 362,4 |
3 651,3 |
3 758,1 |
3 758,1 |
3 661,1 |
3 758,1 |
3 713,4 |
3 758,1 |
1 362,3 |
3 758,1 |
|
|
|
РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
21 343,7 |
48 508,9 |
58 876,5 |
58 876,5 |
57 359,2 |
58 876,5 |
58 178,1 |
58 876,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
263-1113 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме |
МБ |
1 362,4 |
3 651,3 |
3 758,1 |
3 758,1 |
3 661,1 |
3 758,1 |
3 713,4 |
3 758,1 |
1 362,3 |
3 758,1 |
|
|
263-1113 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме |
ФБ |
21 343,7 |
48 508,9 |
58 876,5 |
58 876,5 |
57 359,2 |
58 876,5 |
58 178,1 |
58 876,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование |
|
16 813,6 |
7 503,1 |
10 246,5 |
14 075,8 |
5 566,5 |
11 646,4 |
6 154,1 |
11 646,4 |
9 761,6 |
11 646,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
16 813,6 |
7 503,1 |
10 246,5 |
14 075,8 |
5 566,5 |
11 646,4 |
6 154,1 |
И 646,4 |
9 761,6 |
11 646,4 |
|
|
|
РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
263-1113 Компенсация школьного питания |
МБ |
16 813,6 |
7 503,1 |
10 246,5 |
14 075,8 |
5 566,5 |
11 646,4 |
6 154,1 |
11 646,4 |
9 761,6 |
11 646,4 |
|
|
Подпрограмма IV. "Дополнительное образование" |
|
177 760,6 |
209 187,3 |
204 173,7 |
228 749,0 |
184 402,3 |
212 258,7 |
180 795,1 |
213 289,7 |
210 707,2 |
214 229,0 |
|
|
|
МБ |
177 042,7 |
208 239,0 |
200 439,7 |
225 015,0 |
183 966,7 |
208 524,7 |
180 359,5 |
209 555,7 |
210 425,6 |
210 649,0 |
|
|
|
РБ |
6,0 |
71,3 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
711,9 |
877,0 |
3 580,0 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
|
|
Задача 4. Обеспечить устойчивость развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные возможности и доступ к образовательным ресурсам. |
||||||||||||
|
Мероприятие 4.1. Расходы муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
169 060,9 |
202 182,0 |
195 801,6 |
216 749,8 |
177 994,5 |
201 963,3 |
174 387,3 |
202 479,2 |
200 274,1 |
203 572,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
168 349,0 |
201 305,0 |
192 221,6 |
213 169,8 |
177 712,9 |
198 383,3 |
174 105,7 |
198 899,2 |
199 992,5 |
199 992,5 |
|
|
|
РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВКИ |
711,90 |
877,0 |
3 580,0 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
281,6 |
3 580,0 |
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
118 435,4 |
144 983,7 |
143 525,1 |
158 713,1 |
128 846,3 |
143 832,9 |
126 231,0 |
144 206,9 |
144 999,6 |
145 141,4 |
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
35 406,4 |
43 486,1 |
38 776,1 |
43 362,9 |
38 911,5 |
43 437,5 |
38 121,7 |
43 550,4 |
43 789,8 |
43 676,9 |
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
МБ |
141,3 |
140,1 |
183,6 |
205,3 |
184,5 |
205,6 |
180,3 |
206,1 |
207,4 |
206,7 |
|
|
221-1102 Оплата услуг интернета |
МБ |
606,5 |
614,0 |
648,0 |
724,7 |
650,3 |
725,9 |
637,1 |
727,8 |
731,8 |
729,9 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
3 528,2 |
4 008,5 |
4 260,5 |
4 764,5 |
4 275,4 |
4 772,7 |
4 188,6 |
4 785,1 |
4 811,4 |
4 799,0 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
359,6 |
636,2 |
672,4 |
751,9 |
674,7 |
753,2 |
661,1 |
755,2 |
759,3 |
757,4 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
68,6 |
91,6 |
38,5 |
43,1 |
38,6 |
43,1 |
37,9 |
43,2 |
43,5 |
43,4 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
80,8 |
102,2 |
55,9 |
62,5 |
56,1 |
62,6 |
55,0 |
62,8 |
63,1 |
63,0 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
55,3 |
59,4 |
88,0 |
98,4 |
88,3 |
98,6 |
86,5 |
98,8 |
99,4 |
99,1 |
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
95,0 |
677,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
122,2 |
258,1 |
155,0 |
173,3 |
155,5 |
173,6 |
152,4 |
174,1 |
175,0 |
174,6 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
314,2 |
313,8 |
299,0 |
334,4 |
300,0 |
334,9 |
294,0 |
335,8 |
337,7 |
336,8 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
1 230,0 |
1 116,8 |
1 107,0 |
1 237,9 |
1 110,9 |
1 240,1 |
1 088,3 |
1 243,3 |
1 250,1 |
1 246,9 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
531,8 |
567,7 |
581,7 |
650,5 |
583,7 |
651,6 |
571,9 |
653,3 |
656,9 |
655,2 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
18,6 |
42,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
484,7 |
20,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
801,1 |
935,8 |
951,5 |
1 064,1 |
954,8 |
1 065,9 |
935,4 |
1 068,7 |
1 074,5 |
1 071,8 |
|
|
226-1136 Услуги в области информационных технологий |
МБ |
31,5 |
66,5 |
40,5 |
45,3 |
40,6 |
45,4 |
39,8 |
45,5 |
45,7 |
45,6 |
|
|
226-1137 Подписка на периодические и справочные издания |
МБ |
11,9 |
5,2 |
5,6 |
6,3 |
5,6 |
6,3 |
5,5 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
0,0 |
455,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1139 Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов |
МБ |
7,0 |
42,7 |
28,2 |
31,5 |
28,3 |
31,6 |
27,7 |
31,7 |
31,8 |
31,8 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
56,0 |
1 045,4 |
132,0 |
147,6 |
132,5 |
147,9 |
129,8 |
148,3 |
149,1 |
148,7 |
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
17,8 |
57,5 |
60,0 |
67,1 |
60,2 |
67,2 |
59,0 |
67,4 |
67,8 |
67,6 |
|
|
266-0000 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
266-1112 Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |
МБ |
312,0 |
353,1 |
350,0 |
391,4 |
351,2 |
392,1 |
344,1 |
393,1 |
395,3 |
394,2 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
МБ |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
3 307,9 |
709,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
28,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
161,9 |
63,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
43,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
1 430,7 |
429,6 |
263,0 |
294,1 |
263,9 |
294,6 |
258,6 |
295,4 |
297,0 |
296,2 |
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
МБ |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 Заработная плата |
ВБИ |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
221-0000 Услуги связи |
ВБИ |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
172,0 |
172,0 |
13,5 |
172,0 |
13,5 |
172,0 |
13,5 |
172,0 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
ВБИ |
380,0 |
381,8 |
350,0 |
350,0 |
27,5 |
350,0 |
27,5 |
350,0 |
27,5 |
350,0 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
ВБИ |
55,0 |
75,4 |
80,0 |
80,0 |
6,3 |
80,0 |
6,3 |
80,0 |
6,3 |
80,0 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
ВБИ |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
ВБИ |
9,0 |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
0,8 |
10,0 |
0,8 |
10,0 |
0,8 |
10,0 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
0,00 |
0,00 |
1 760,0 |
1 760,0 |
138,4 |
1 760,0 |
138,4 |
1 760,0 |
138,4 |
1 760,0 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
8,9 |
9,0 |
44,0 |
44,0 |
3,5 |
44,0 |
3,5 |
44,0 |
3,5 |
44,0 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
ВБИ |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
0,00 |
0,00 |
46,0 |
46,0 |
3,6 |
46,0 |
3,6 |
46,0 |
3,6 |
46,0 |
|
|
292-0000 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
ВБИ |
11,0 |
10,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
ВБИ |
3,0 |
5,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
37,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
78,7 |
1 000,0 |
78,7 |
1 000,0 |
78,7 |
1 000,0 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
ВБИ |
120,1 |
12,2 |
13,0 |
13,0 |
1,0 |
13,0 |
1,0 |
13,0 |
1,0 |
13,0 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
0,00 |
50,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
72,9 |
267,4 |
105,0 |
105,0 |
8,3 |
105,0 |
8,3 |
105,0 |
8,3 |
105,0 |
|
|
349-1148 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи |
ВБИ |
8,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятие 4,2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
8 699,7 |
7 005,3 |
8 372,1 |
11 999,2 |
6 407,8 |
10 295,4 |
6 407,8 |
10 810,5 |
10 433,1 |
10 656,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
8 693,7 |
6 934,0 |
8 218,1 |
11 845,2 |
6 253,8 |
10 141,4 |
6 253,8 |
10 656,5 |
10 433,1 |
10 656,5 |
|
|
|
РБ |
6,0 |
71,3 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212-1152 Возмещение персоналу доп. расходов, связанных с проживанием в служебных командировках (суточные) |
МБ |
220,5 |
22,5 |
51,0 |
79,4 |
49,0 |
79,4 |
49,0 |
83,4 |
81,7 |
83,4 |
|
|
214-1101/2101 Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск |
МБ |
3 419,6 |
3 980,6 |
6 010,8 |
8 408,9 |
4 134,8 |
6 705,1 |
4 134,8 |
7 045,7 |
6 898,0 |
7 045,7 |
|
|
226-1104 Командировочные расходы (в части проезда и проживания) |
МБ |
427,3 |
64,1 |
120,8 |
188,1 |
116,0 |
188,1 |
116,0 |
197,6 |
193,5 |
197,6 |
|
|
226-1138 Расходы на оплату договоров ГПХ на оказание услуг по проживанию в жилых помещениях, выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расходов на проезд и проживание спортсменам, студентам на мероприятия |
МБ |
3 312,8 |
613,4 |
844,7 |
1 315,0 |
810,9 |
1 315,0 |
810,9 |
1 381,8 |
1 352,8 |
1 381,8 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
0,00 |
762,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
265-1142 Компенсация расходов, связанных с выездом из РКС |
МБ |
231,0 |
318,7 |
280,0 |
435,9 |
268,7 |
435,9 |
268,7 |
458,1 |
448,4 |
458,1 |
|
|
291-0000 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
МБ |
1 082,5 |
1 172,0 |
910,8 |
1 417,9 |
874,4 |
1 417,9 |
874,4 |
1 489,9 |
1 458,7 |
1 489,9 |
|
|
267-1103 Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
РБ |
6,0 |
71,3 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма V. "Отдых и оздоровление детей" |
|
22 047,2 |
36 121,6 |
28 978,3 |
32 984,4 |
27 103,3 |
36 725,8 |
27 103,3 |
37 688,0 |
31 966,9 |
38 517,8 |
|
|
Задача 5. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей |
||||||||||||
|
Мероприятие 5.1. Организация отдыха детей и каникулярное время |
|
22 047,2 |
36 121,6 |
28 978,3 |
32 984,4 |
27 103,3 |
36 725,8 |
27 103,3 |
37 688,0 |
31 966,9 |
38 517,8 |
|
|
в том числе: |
МБ |
22 047,2 |
25 595,0 |
24 117,3 |
28 123,4 |
24 117,3 |
28 878,8 |
24 117,3 |
29 841,0 |
28 980,9 |
30 670,8 |
|
|
|
РБ |
0,0 |
7 540,6 |
4 861,0 |
4 861,0 |
0,0 |
4 861,0 |
0,0 |
4 861,0 |
0,0 |
4 861,0 |
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
0,0 |
2 986,0 |
0,0 |
0,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
2 986,0 |
|
|
211 Заработная плата |
МБ |
1 408,61 |
1 360,68 |
1 571,16 |
1 832,14 |
1 571,16 |
1 881,35 |
1 571,16 |
1 944,03 |
1 888,00 |
1 998,09 |
|
|
213 Начисления на выплаты по оплате труда |
МБ |
425,47 |
409,67 |
474,49 |
553,30 |
474,49 |
568,16 |
474,49 |
587,09 |
570,17 |
603,42 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
МБ |
2 739,62 |
4 327,51 |
4 646,30 |
5 418,09 |
4 646,30 |
5 563,62 |
4 646,30 |
5 749,00 |
5 583,29 |
5 908,86 |
|
|
223-1107 Оплата услуг отопления прочих поставщиков |
МБ |
242,37 |
102,27 |
100,00 |
116,61 |
100,00 |
119,74 |
100,00 |
123,73 |
120,17 |
127,17 |
|
|
223-1109 Оплата услуг предоставления электроэнергии |
МБ |
1 187,34 |
183,96 |
180,00 |
209,90 |
180,00 |
215,54 |
180,00 |
222,72 |
216,30 |
228,91 |
|
|
223-1110 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды |
МБ |
132,55 |
98,88 |
100,00 |
116,61 |
100,00 |
119,74 |
100,00 |
123,73 |
120,17 |
127,17 |
|
|
223-1126 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения |
МБ |
502,88 |
461,94 |
450,00 |
524,75 |
450,00 |
538,84 |
450,00 |
556,80 |
540,75 |
572,28 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
МБ |
29,82 |
61,77 |
63,20 |
73,70 |
63,20 |
75,68 |
63,20 |
78,20 |
75,95 |
80,37 |
|
|
224-0000 Арендная плата за пользование имуществом |
МБ |
402,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
282,60 |
1 441,66 |
1 230,00 |
1 434,31 |
1 230,00 |
1 472,84 |
1 230,00 |
1 521,91 |
1 478,05 |
1 564,23 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
9,80 |
48,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
МБ |
348,40 |
871,70 |
876,40 |
1 021,98 |
876,40 |
1 049,43 |
876,40 |
1 084,39 |
1 053,14 |
1 114,55 |
|
|
225-1119 Приобретение медикаментов и перевязочных средств |
МБ |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
23,32 |
20,00 |
23,95 |
20,00 |
24,75 |
24,03 |
25,43 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
МБ |
707,47 |
812,88 |
815,60 |
951,08 |
815,60 |
976,62 |
815,60 |
1 009,16 |
980,08 |
1 037,23 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден, провед. мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
МБ |
235,28 |
230,56 |
334,80 |
390,41 |
334,80 |
400,90 |
334,80 |
414,26 |
402,32 |
425,78 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
20,00 |
467,31 |
470,00 |
548,07 |
470,00 |
562,79 |
470,00 |
581,54 |
564,78 |
597,72 |
|
|
226-1134 Услуги вневедомственной и ведомственной (в том числе пожарной) охраны |
МБ |
0,00 |
25,01 |
26,20 |
30,55 |
26,20 |
31,37 |
26,20 |
32,42 |
31,48 |
33,32 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
7 836,41 |
9 013,40 |
9 831,30 |
11 464,37 |
9 831,30 |
11 772,30 |
9 831,30 |
12 164,54 |
11 813,92 |
12 502,80 |
|
|
227-0000 Страхование |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
779,01 |
2 528,70 |
535,00 |
623,87 |
535,00 |
640,63 |
535,00 |
661,97 |
642,89 |
680,38 |
|
|
341-0000 Медикаменты и перевязочные средства |
МБ |
119,86 |
136,10 |
162,40 |
189,38 |
162,40 |
194,46 |
162,40 |
200,94 |
195,15 |
206,53 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
МБ |
|
556,36 |
159,20 |
185,64 |
159,20 |
190,63 |
159,20 |
196,98 |
191,30 |
202,46 |
|
|
343-0000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
МБ |
35,00 |
153,27 |
90,00 |
104,95 |
90,00 |
107,77 |
90,00 |
111,36 |
108,15 |
114,46 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
266,87 |
519,78 |
394,16 |
459,63 |
394,16 |
471,98 |
394,16 |
487,71 |
473,65 |
501,27 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
МБ |
1 222,45 |
78,00 |
95,00 |
110,78 |
95,00 |
113,76 |
95,00 |
117,55 |
114,16 |
120,81 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
3 073,46 |
1 705,09 |
1 492,10 |
1 739,95 |
1 492,10 |
1 786,69 |
1 492,10 |
1 846,22 |
1 793,00 |
1 897,55 |
|
|
349-0000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
МБ |
17,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
342-0000 Продукты питания |
РБ |
0,00 |
6 271,40 |
4 861,00 |
4 861,00 |
0,00 |
4 861,00 |
0,00 |
4 861,00 |
0,00 |
4 861,00 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
РБ |
0,00 |
1 269,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
222-1125 Другие расходы по оплате транспортных услуг |
ВБИ |
0,00 |
83,89 |
0,00 |
0,00 |
83,89 |
83,89 |
83,89 |
83,89 |
83,89 |
83,89 |
|
|
223-0000 Оплата за обращение с твердыми коммунальными отходами |
ВБИ |
0,00 |
18,56 |
0,00 |
0,00 |
18,56 |
18,56 |
18,56 |
18,56 |
18,56 |
18,56 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ВБИ |
0,00 |
1 181,68 |
0,00 |
0,00 |
1 181,68 |
1 181,68 |
1 181,68 |
1 181,68 |
1 181,68 |
1 181,68 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
ВБИ |
0,00 |
118,67 |
0,00 |
0,00 |
118,67 |
118,67 |
118,67 |
118,67 |
118,67 |
118,67 |
|
|
225-1111 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
ВБИ |
0,00 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
100,05 |
|
|
225-1129 Другие расходы по содержанию имущества |
ВБИ |
0,00 |
74,11 |
0,00 |
0,00 |
74,11 |
74,11 |
74,11 |
74,11 |
74,11 |
74,11 |
|
|
226-1124 Мед. услуги (в т.ч. диспан-ция, медосмотр и освидет. работников (включ. предрейсовые осмотры водителей) состоящ. в штате учрежден., провел, мед. анализов), возмещение персоналу расходов на прохождение мед. осмотра |
ВБИ |
0,00 |
37,05 |
0,00 |
0,00 |
37,05 |
37,05 |
37,05 |
37,05 |
37,05 |
37,05 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
ВБИ |
0,00 |
227,31 |
0,00 |
0,00 |
227,31 |
227,31 |
227,31 |
227,31 |
227,31 |
227,31 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
ВБИ |
0,00 |
92,36 |
0,00 |
0,00 |
92,36 |
92,36 |
92,36 |
92,36 |
92,36 |
92,36 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
ВБИ |
0,00 |
867,06 |
0,00 |
0,00 |
867,06 |
867,06 |
867,06 |
867,06 |
867,06 |
867,06 |
|
|
345-0000 Увеличение стоимости мягкого инвентаря |
ВБИ |
0,00 |
37,05 |
0,00 |
0,00 |
37,05 |
37,05 |
37,05 |
37,05 |
37,05 |
37,05 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
ВБИ |
0,00 |
148,22 |
0,00 |
0,00 |
148,22 |
148,22 |
148,22 |
148,22 |
148,22 |
148,22 |
|
|
Подпрограмма VI. "Комплексная безопасность образовательных учреждений" |
|
39 642,3 |
110 699,9 |
216 209,0 |
400 320,8 |
37 668,5 |
37 668,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Задача 6. Создать безопасные условия, обеспечивающие предоставление доступного качественного образования. |
||||||||||||
|
Мероприятие 6.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условии функционирования |
|
39 642,3 |
110 699,9 |
216 209,0 |
400 320,8 |
37 668,5 |
37 668,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе: |
МБ |
39 642,3 |
110 699,9 |
127 173,9 |
311 285,7 |
2 260,1 |
2 260,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
РБ |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ФБ |
0 |
0 |
89 035,1 |
89 035,1 |
35 408,4 |
35 408,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ВБИ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
МБ |
33 922,305 |
87 974,39 |
124 968,90 |
252 288,64 |
2 260,10 |
2 260,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
225-1106 Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей) |
МБ |
0,00 |
1 083,46 |
0,00 |
2 991,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
226-1132 Разработка проектной и сметной документации для строительства и реконструкции и другие цели капитального характера |
МБ |
336,69 |
2 293,86 |
0,00 |
12 015,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
226-1133 Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, контроля доступа и другие монтажные работы |
МБ |
354,555 |
1 189,61 |
0,00 |
3 284,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
226-1140 Иные работы и услуги по подстатье 226 |
МБ |
1 267,432 |
3 386,40 |
0,00 |
9 348,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
310-1116 Приобретение (изготовление) основных средств |
МБ |
2 368,42 |
5 136,23 |
0,00 |
4 756,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
344-0000 Увеличение стоимости строительных материалов |
МБ |
0,00 |
586,84 |
2 205,00 |
1 620,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
346-0000 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
МБ |
118,90 |
309,23 |
0,00 |
853,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
225-1105 Текущий и капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов |
ФБ |
0,00 |
0,00 |
89 035,10 |
89 035,10 |
35 408,40 |
35 408,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 11 октября 2023 г. N 2028 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.