Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Новый Уренгой
от 27.10.2023 N 492
Муниципальная программа
"Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой"
Паспорт
муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой (до 2019 года - Управление общественной безопасности Администрации города Новый Уренгой) |
Соисполнители муниципальной программы |
1. Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой). 2. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой). 3. Департамент образования Администрации города Новый Уренгой. 4. Департамент внутренней политики Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Информационно-аналитическое управление Администрации города Новый Уренгой). 5. Департамент культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой: Управление культуры, Управление молодежной политики, Управление физической культуры и спорта (до 2023 года - Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой: Управление культуры, Управление молодежной политики, Управление физической культуры и спорта; до 2021 года - Управление культуры Администрации города Новый Уренгой, Управление по работе с молодежью и общественностью Администрации города Новый Уренгой, Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой). 6. Отдел по делам несовершеннолетних Администрации города Новый Уренгой. 7. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Новый Уренгой (до 2019 года). 8. Управление информатизации Администрации города Новый Уренгой. 9. Муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования". 10. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новому Уренгою (далее - ОМВД России по городу Новому Уренгою). 11. Публичное акционерное общество "Ростелеком" (далее - ПАО "Ростелеком")" (до 2023 года). 12. Ново-Уренгойский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее - Ново-Уренгойское ЛО МВД России на транспорте) (с 2023 года). |
Цель муниципальной программы |
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой. |
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия. 2. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 3. Поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны. |
Сроки реализации муниципальной программы |
I этап - 2018 - 2021 годы; II этап - 2022 - 2025 годы; III этап - 2026 - 2030 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
1. Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий. 2. Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий. 3. Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования. |
|
|
Подпрограммы |
1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. 3. Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны. |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Объем финансирования программы составляет 2 046 466,0 тыс. рублей, в том числе: - по годам реализации: 2018 год - 109 127,0 тыс. рублей; 2019 год - 102 507,0 тыс. рублей; 2020 год - 95 283,0 тыс. рублей; 2021 год - 122 739,0 тыс. рублей; 2022 год - 205 918,0 тыс. рублей; 2023 год - 218 609,0 тыс. рублей; 2024 год - 169 409,0 тыс. рублей; 2025 год - 170 479,0 тыс. рублей; 2026 год - 170 479,0 тыс. рублей; 2027 год - 170 479,0 тыс. рублей; 2028 год - 170 479,0 тыс. рублей; 2029 год - 170 479,0 тыс. рублей; 2030 год - 170 479,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2018 год - 34 865,0 тыс. рублей; 2019 год - 35 693,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 027,0 тыс. рублей; 2021 год - 22 908,0 тыс. рублей; 2022 год - 77 827,0 тыс. рублей; 2023 год - 68 684,0 тыс. рублей; 2024 год - 36 554,0 тыс. рублей; 2025 год - 37 624,0 тыс. рублей; 2026 год - 37 624,0 тыс. рублей; 2027 год - 37 624,0 тыс. рублей; 2028 год - 37 624,0 тыс. рублей; 2029 год - 37 624,0 тыс. рублей; 2030 год - 37 624,0 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2018 год - 74 262,0 тыс. рублей; 2019 год - 66 814,0 тыс. рублей; 2020 год - 71 256,0 тыс. рублей; 2021 год - 99 831,0 тыс. рублей; 2022 год - 128 091,0 тыс. рублей; 2023 год - 149 925,0 тыс. рублей; 2024 год - 132 855,0 тыс. рублей; 2025 год - 132 855,0 тыс. рублей; 2026 год - 132 855,0 тыс. рублей; 2027 год - 132 855,0 тыс. рублей; 2028 год - 132 855,0 тыс. рублей; 2029 год - 132 855,0 тыс. рублей; 2030 год - 132 855,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Реализация мероприятий программы позволит: 1. Снизить долю жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий, к концу 2025 года до 9% с сохранением результата до конца 2030 года. 2. Снизить уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий к концу 2025 года до 5 случаев на 100 тыс. населения муниципального образования с сохранением результата до конца 2030 года. 3. Сохранить 100% уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования в течение периода реализации муниципальной программы. |
I. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения безопасности и правопорядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Обеспечение безопасности и правопорядка, защита граждан от преступных посягательств является одной из приоритетных задач правоохранительной системы государства, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация охраны общественного порядка, участие в профилактике терроризма и экстремизма, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб относятся к вопросам местного значения.
Культура безопасности жизнедеятельности является основным фактором обеспечения безопасности людей и неотъемлемой частью стабильного социально-экономического развития муниципального образования. Процесс формирования культуры безопасности жизнедеятельности должен иметь непрерывный и комплексный характер. Перспективными методами формирования культуры безопасности жизнедеятельности является обучение населения, пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности, оперативное информирование населения об угрозе возникновения и правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Муниципальное образование город Новый Уренгой (далее - муниципальное образование) является многонациональным городом. Население города насчитывает более 40 национальностей. Каждая национальность имеет свою культуру, традиции и обычаи, что нередко приводит к бытовым конфликтам. Решить данную проблему можно путем повышения уровня знаний граждан об истории и культуре народов, проживающих на территории муниципального образования.
Анализ миграционных процессов на территории муниципального образования свидетельствует о сохранении сложной обстановки, связанной с миграционными потоками. Город Новый Уренгой является миграционно - привлекательной территорией. Согласно статистическим данным за 2011 - 2016 годы численность поставленных на миграционный учет иностранных граждан только увеличивается (2011 год - 32 157 чел.; 2012 год - 36 100 чел.; 2013 год - 41 783 чел.; 2014 год - 43 683 чел.; 2015 год - 38 030 чел.; 2016 год - 44 877 чел.).
Данная ситуация приводит к увеличению временного населения, не имеющего постоянного места работы, что увеличивает нагрузку на социальную сферу города, порождает правонарушения, возможность проникновения в город экстремистски настроенных граждан.
Еще одним важным направлением общественной безопасности является сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения и сокращение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль органов местного самоуправления в решении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.
Согласно статистическим данным количество зарегистрированного транспорта в муниципальном образовании на 1000 жителей с каждым годом только увеличивается (2011 год - 485,340 ед.; 2012 год - 494,650 ед.; 2013 год - 542,530 ед.; 2014 год - 590,320 ед.; 2015 год - 624,200 ед.; 2016 год - 631,760 ед.). Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня и в будущем будет определять порядок на дорогах, и именно они в большинстве случаев являются виновниками ДТП, совершенных по причине нарушения правил дорожного движения.
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как отдельным гражданам, так и обществу в целом. Согласно статистическим данным численность погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за 2011 - 2016 годы составила 86 человек (2011 год - 14 чел.; 2012 год - 22 чел.; 2013 год - 17 чел.; 2014 год - 9 чел.; 2015 год - 11 чел.; 2016 год - 13 чел.).
Составляющей обеспечения безопасности жизнедеятельности населения также является защита населения от природных и техногенных угроз.
В соответствии с установленными действующим законодательством критериями отнесения события к категории чрезвычайных ситуаций, на территории городского округа в 2011 году зафиксирована одна чрезвычайная ситуация, связанная с аварийным розливом нефтепродуктов в пределах территории производственной базы одной из организаций города. В 2012 - 2016 годах чрезвычайные ситуации на территории муниципального образования не фиксировались.
Однако с учетом географического положения и климатических условий, специфики производственных предприятий, в том числе эксплуатирующих опасные объекты, растущего количества автомобильного транспорта и объектов с массовым пребыванием людей существует вероятность возникновения на территории муниципального образования природных, биолого-социальных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в целом прогнозируемых для всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
В настоящее время ситуация в муниципальном образовании характеризуется в целом как стабильная и управляемая, о чем свидетельствуют:
- мирный характер публичных мероприятий, проводимых организациями разной направленности;
- отсутствие чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования;
- снижение численности погибших и создание условий к улучшению ситуации с пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях.
Деятельность Администрации города Новый Уренгой по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования включает в себя комплекс организационно-технических, специальных, информационно-аналитических и иных мер, которые обеспечивают безопасные условия для жизни и деятельности горожан.
II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы
В рамках муниципальной программы планируется реализация 3 подпрограмм:
- подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" направлена на профилактику экстремизма и терроризма, укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения, а также на профилактику правонарушений в общественных местах;
- подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" направлена на обеспечение функционирования автоматических систем контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан, формирование у детей осознанного понимания необходимости соблюдения правил дорожного движения;
- подпрограмма "Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны" направлена на обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования, безопасности людей на водных объектах.
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203, в целях формирования информационного пространства для обеспечения правопорядка на территории муниципального образования в муниципальной программе предусмотрены мероприятия по обеспечению функционирования технических средств и систем обеспечения безопасности в местах массового пребывания граждан и безопасности дорожного движения, по функционированию муниципального сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
В рамках подпрограмм 1 и 2 запланированы программные мероприятия по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666, Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 N 1-р.
Методика расчета показателей эффективности муниципальной программы указана в приложении 1 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложениях 5, 6, 7 к муниципальной программе. Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 8 к муниципальной программе.
III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:
- снизить долю жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий, к концу 2025 года до 9% с сохранением результата до конца 2030 года;
- снизить уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий к концу 2025 года до 5 случаев на 100 тыс. населения муниципального образования с сохранением результата до конца 2030 года;
- сохранить 100% уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования в течение периода реализации муниципальной программы.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Методика
расчета показателей эффективности муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой"
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий |
% |
- |
- |
- |
Результаты социологических опросов |
2. |
Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий |
Случаев на 100 тыс. населения |
У см=Кп/Чн100000 |
Усм |
Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий |
Ведомственная статистика |
|
|
|
|
Кп |
Численность погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
|
Чн |
Численность населения муниципального образования |
|
||||
3. |
Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |
% |
УГ=Ф/О100 |
УГ |
Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |
Ведомственный отчет |
|
Ф |
Количество служб, фактически обученных в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
||||
|
О |
Общее количество служб, планируемых к обучению в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Паспорт подпрограммы
"Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой (до 2019 года - Управление общественной безопасности Администрации города Новый Уренгой). |
Соисполнители подпрограммы |
1. Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой). 2. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой). 3. Департамент образования Администрации города Новый Уренгой. 4. Департамент внутренней политики Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Информационно-аналитическое управление Администрации города Новый Уренгой). 5. Департамент культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой: Управление культуры, Управление молодежной политики, Управление физической культуры и спорта (до 2023 года - Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой: Управление культуры, Управление молодежной политики, Управление физической культуры и спорта; до 2021 года - Управление культуры Администрации города Новый Уренгой, Управление по работе с молодежью и общественностью Администрации города Новый Уренгой, Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой). 6. Отдел по делам несовершеннолетних Администрации города Новый Уренгой. 7. Управление информатизации Администрации города Новый Уренгой. 8. Муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования". 9. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новому Уренгою (далее - ОМВД России по городу Новому Уренгою). 10. ПАО "Ростелеком" (до 2023 года). 11. Ново-Уренгойский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее - Ново-Уренгойское ЛО МВД России на транспорте) (с 2023 года). |
Цель подпрограммы |
Обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия. |
Задачи подпрограммы |
1. Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, противодействие экстремизму и терроризму (до 2024 года - пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму). 2. Профилактика правонарушений в общественных местах. |
Сроки реализации подпрограммы |
I этап - 2018 - 2021 годы; II этап - 2022 - 2025 годы; III этап - 2026 - 2030 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве. 2. Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения). 3. Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий. 4. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности. |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 978 338,0 тыс. рублей, в том числе: - по годам реализации: 2018 год - 39 315,0 тыс. рублей; 2019 год - 42 412,0 тыс. рублей; 2020 год - 38 082,0 тыс. рублей; 2021 год - 43 511,0 тыс. рублей; 2022 год - 113 636,0 тыс. рублей; 2023 год - 114 746 тыс. рублей; 2024 год - 82 888,0 тыс. рублей; 2025 год - 83 958,0 тыс. рублей; 2026 год - 83 958,0 тыс. рублей; 2027 год - 83 958,0 тыс. рублей; 2028 год - 83 958,0 тыс. рублей; 2029 год - 83 958,0 тыс. рублей; 2030 год - 83 958,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2018 год - 22 778,0 тыс. рублей; 2019 год - 30 567,0 тыс. рублей; 2020 год - 23 276,0 тыс. рублей; 2021 год - 21 880,0 тыс. рублей; 2022 год - 37 062,0 тыс. рублей; 2023 год - 67 196,0 тыс. рублей; 2024 год - 47 586,0 тыс. рублей; 2025 год - 47 586,0 тыс. рублей; 2026 год - 47 586,0 тыс. рублей; 2027 год - 47 586,0 тыс. рублей; 2028 год - 47 586,0 тыс. рублей; 2029 год - 47 586,0 тыс. рублей; 2030 год - 47 586,0 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2018 год - 16 537,0 тыс. рублей; 2019 год - 11 845,0 тыс. рублей; 2020 год - 14 806,0 тыс. рублей; 2021 год - 21 631,0 тыс. рублей; 2022 год - 76 574,0 тыс. рублей; 2023 год - 47 550,0 тыс. рублей; 2024 год - 35 302,0 тыс. рублей; 2025 год - 36 372,0 тыс. рублей; 2026 год - 36 372,0 тыс. рублей; 2027 год - 36 372,0 тыс. рублей; 2028 год - 36 372,0 тыс. рублей; 2029 год - 36 372,0 тыс. рублей; 2030 год - 36 372,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 1. Не допустить возможность экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве. 2. Понизить уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов к концу 2025 года до 45,5% (по оценке населения) с сохранением результата до конца 2030 года. 3. Не допустить возможность совершения правонарушений при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий. 4. Обеспечить к концу 2025 года 100% охват объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности, с сохранением результата до конца 2030 года. |
I. Характеристика текущего состояния в сфере общественного правопорядка, профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Одним из важных направлений работы органов местного самоуправления является профилактика правонарушений. В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" Администрацией города Новый Уренгой обеспечивается взаимодействие субъектов профилактики, принимаются меры по профилактике правонарушений в общественных местах.
До 2018 года вышеуказанные полномочия органов местного самоуправления реализовывались в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Обеспечение общественной безопасности на 2011 - 2013 годы", подпрограммы "Безопасный город" муниципальной программы "Управление развитием муниципального образования" (2014 - 2017 годы).
Проводимые в 2011 - 2016 годах программные мероприятия позволили не допустить возникновения массовых конфликтных ситуаций, в том числе межнациональных конфликтов. Анализ состояния криминогенной ситуации в городе свидетельствует о том, что проводимая Администрацией города Новый Уренгой совместно с правоохранительными органами, общественными организациями и объединениями работа способствовала поддержанию правопорядка.
Согласно данным ОМВД России по городу Новому Уренгою на территории муниципального образования в 2011 - 2016 годах совершено 11,810 тыс. преступлений, из них доля тяжких и особо тяжких преступлений в среднем составила 25,4%, данные по годам представлены в таблице 1.
Таблица 1
Информация о зарегистрированных преступлениях на территории муниципального образования город Новый Уренгой в 2011 - 2016 годах
N |
Наименование показателей |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Зарегистрировано преступлений, ед. |
2055 |
1868 |
2105 |
2037 |
2088 |
1657 |
2 |
Тяжкие и особо тяжкие преступления, ед. |
439 |
420 |
618 |
605 |
544 |
378 |
3 |
Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений, % |
21,4 |
22,5 |
29,4 |
29,7 |
26,1 |
22,8 |
В муниципальном образовании с целью оперативного решения межведомственных вопросов осуществляют деятельность комиссии профилактической направленности:
- административная комиссия в муниципальном образовании город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа;
- антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании город Новый Уренгой;
- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Новый Уренгой;
- антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании город Новый Уренгой;
- межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой;
- комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании город Новый Уренгой;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой (далее - КДНЗП).
Состояние оперативной обстановки в городе Новый Уренгой по линии несовершеннолетних в 2011 - 2016 годах оставалось стабильным. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2011 - 2016 годы - 205 (2011 год - 38, 2012 год - 34, 2013 год - 32, 2014 год - 36, 2015 год - 28,2016 год - 37).
В части повышения эффективности системы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на постоянной основе реализуются мероприятия по формированию законопослушного поведения, родительской ответственности в воспитании детей. Проводятся рейдовые мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП, органами и учреждениями системы профилактики.
Органы местного самоуправления муниципального образования оказывают содействие правоохранительным органам, осуществляющим свою деятельность на территории города, в повышении уровня общественной безопасности, жизни, здоровья, свободы и достоинства граждан, частной, государственной собственности.
Так, между Администрацией города Новый Уренгой и Ново-Уренгойским городским казачьим обществом Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества ежегодно начиная с 2009 года заключаются соглашения о предоставлении субсидии для возмещения затрат на охрану общественного порядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой. Казачья дружина совместно с правоохранительными органами осуществляет охрану общественного порядка на территории муниципального образования во время проведения различных мероприятий окружного и городского уровня. Также с 2015 года между Администрацией города Новый Уренгой и местной общественной организацией "Народная дружина муниципального образования город Новый Уренгой" заключено соглашение о взаимодействии в сфере охраны общественного порядка. Добровольная народная дружина осуществляет патрулирование территории муниципального образования при проведении культурно-массовых мероприятий по графику, согласованному с ОМВД России по городу Новому Уренгою.
Важное значение в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности имеют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
В рамках антитеррористической деятельности остается актуальным вопрос обеспечения объектов жизнеобеспечения города и мест массового скопления людей системами видеонаблюдения, а также содержание уже установленных систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях и местах массового пребывания граждан.
Важным фактором профилактики правонарушений является внедрение систем видеонаблюдения, которые позволили контролировать обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления на территории муниципального образования.
Камеры видеонаблюдения, установленные в местах массового пребывания граждан, находятся в оперативном управлении муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования". Видеосигнал с камер передается и подлежит архивированию на серверном оборудовании, установленном в подведомственной службе муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования. По запросу видеоматериал передается в ОМВД России по городу Новому Уренгою для дальнейшей обработки и принятия соответствующих решений. В дальнейшем камеры видеонаблюдения могут быть интегрированы в муниципальный сегмент создаваемого на территории Ямало-Ненецкого автономного округа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
В целях снижения уровня преступности, недопущения проявлений терроризма и экстремизма образовательные организации муниципального образования город Новый Уренгой оснащены системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова группы немедленного реагирования (тревожные кнопки).
В соответствии со статьями 4, 5 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
До 2018 года профилактические меры реализовывались в рамках Плана профилактических мероприятий по предупреждению возможных конфликтных ситуаций на межэтнической и межнациональной почве в муниципальном образовании город Новый Уренгой, муниципальных долгосрочных целевых программ "Обеспечение общественной безопасности на 2011 - 2013 годы", "Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Новый Уренгой на 2012 - 2014 годы", подпрограммы "Безопасный город" муниципальной программы "Управление развитием муниципального образования" (2014 - 2017 годы).
В 2011 - 2016 годах на территории муниципального образования не зарегистрировано ни единого террористического акта и публичных акций горожан на экстремистской основе.
Накопленный опыт применения программно-целевого метода подтверждает целесообразность продолжения работы по вышеуказанным направлениям.
II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы
В рамках задачи 1 "Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, противодействие экстремизму и терроризму" (до 2024 года - "Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму") реализация мероприятий направлена на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений (до 2024 года использовалось понятие "формирование толерантного сознания и поведения") учащихся в общеобразовательных организациях, развитие и воспитание культуры межнационального общения. В этой связи запланировано пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия.
В целях ознакомления жителей и гостей города с традициями и культурой народов, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии на территории города запланированы мероприятия с участием представителей национальных общественных объединений муниципального образования город Новый Уренгой.
Для ознакомления молодежи с ролью и значением различных религий в культуре народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, с целью укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений (до 2024 года использовалось понятие "формирование толерантного сознания") и профилактики экстремизма в молодежной среде планируется проведение конкурсов, презентаций, выставок, культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования:
- в 2018 - 2023 годах - мероприятия, направленные на воспитание толерантности, пропаганду межэтнического согласия народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, через систему образования, приуроченные к Международному дню толерантности;
- с 2024 года - мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, через систему образования. Мероприятия приурочены к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Количество иностранных граждан, прибывающих на территорию муниципального образования город Новый Уренгой, имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Основная целевая группа мигрантов, воздействием на которую можно получить максимально эффективный результат интеграции, - дети. С этой целью в рамках реализации подпрограммы Департаментом образования Администрации города Новый Уренгой планируется продолжить работу по разработке и внедрению программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов в образовательных организациях муниципального образования город Новый Уренгой. Также запланировано привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях, организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу.
Департаментом общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой и Управлением молодежной политики Департамента культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой планируется проведение еженедельных консультаций для представителей некоммерческих организаций по вопросам профилактики экстремистской деятельности.
В целях воспитания толерантности через физическую культуру и спорт запланировано проведение спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства (2017 - 2022 годы).
Запланировано размещение социальной рекламы в электронных и печатных СМИ, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, по этнокультурной тематике.
Департамент внутренней политики Администрации города Новый Уренгой ежегодно проводит социологические исследования на тему: "Изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка в муниципальном образовании город Новый Уренгой", один раз в два года на тему: "Межнациональные и межконфессиональные отношения в молодежной среде". Социологические исследования проводятся среди населения муниципального образования город Новый Уренгой. Изучение общественного мнения позволяет получить публичную оценку уровня криминогенности, уровня напряженности в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования.
По результатам проведенных исследований вносятся изменения и дополнения в планы мероприятий субъектов профилактики.
В рамках задачи 2 "Профилактика правонарушений в общественных местах" запланированы мероприятия, в том числе рейдовые, по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, мероприятия по обеспечению безопасности мест массового скопления людей путем установки и обслуживания систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова и иных технических средств безопасности.
Планируется продолжить мероприятия по совместному патрулированию мест массового пребывания граждан с участием представителей местной общественной организации "Народная дружина муниципального образования город Новый Уренгой" и Новоуренгойского городского казачьего общества Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества.
В целях повышения роли общественных объединений в защите прав и личной безопасности граждан, стимулирования добровольного участия граждан в охране общественного порядка запланировано участие народных дружинников в конкурсе на звание "Лучший народный дружинник муниципального образования город Новый Уренгой", а также в окружном конкурсе на звание "Лучший народный дружинник".
Запланирован конкурс городских средств массовой информации на лучший репортаж, сюжет, передачу и публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел на территории муниципального образования (2017 - 2022 годы).
Планируется изготовление и распространение буклетов и другой печатной продукции, направленной на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в том числе и на профилактику немедицинского потребления наркотиков.
В рамках обеспечения деятельности комиссий профилактической направленности предусмотрена работа по организации заседаний, контролю исполнения профилактических мероприятий и установлению межведомственного взаимодействия между всеми субъектами профилактики.
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы представлена в приложении к данной подпрограмме.
III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация запланированных мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- не допустить возможность экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве;
- понизить уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов к концу 2025 года до 45,5% (по оценке населения) с сохранением результата до конца 2030 года;
- не допустить возможность совершения правонарушений при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий;
- обеспечить к концу 2025 года 100% охват объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности с сохранением результата до конца 2030 года.
Приложение
к подпрограмме
"Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма"
Методика
расчета показателей эффективности подпрограммы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
|
|
|
|
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве |
Ед. |
Абсолютный показатель нарастающим итогом за текущий год |
- |
- |
Информация межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
2. |
Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов по оценке населения |
% |
Р=К/О100 |
Р |
Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов |
Результаты социологических опросов |
|
|
|
|
К |
Количество жителей муниципального образования город Новый Уренгой |
|
|
|
|
|
|
ответивших на вопросы о возможности возникновения открытых межнациональных конфликтов |
|
О |
Общее количество жителей города Новый Уренгой, опрошенных по вопросу вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|||||
3. |
Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий |
Ед. |
Абсолютный показатель нарастающим итогом за текущий год |
- |
- |
Информация ОМВД России по городу Новому Уренгою |
4. |
Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности |
% |
У=К/О100 |
У |
Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности |
Данные паспортов антитеррористической защищенности |
К |
Количество объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности |
|||||
|
|
|
|
О |
Общее количество объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения |
|
Приложение 3
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой). |
Соисполнители подпрограммы |
1. Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой). 2. Департамент образования Администрации города Новый Уренгой. 3. Департамент внутренней политики Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Информационно-аналитическое управление Администрации города Новый Уренгой). 4. Муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования". |
Цель подпрограммы |
Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |
Сроки реализации подпрограммы |
I этап - 2018 - 2021 годы; II этап - 2022 - 2025 год; III этап - 2026 - 2030 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий. 2. Уровень детского дорожно-транспортного травматизма. 3. Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом). 4. Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД. |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 154 060,0 тыс. рублей, в том числе: - по годам реализации: 2018 год - 3 893,0 тыс. рублей; 2019 год - 4 902,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 722,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 233,0 тыс. рублей; 2022 год - 15 287,0 тыс. рублей; 2023 год - 13 695,0 тыс. рублей; 2024 год - 13 904,0 тыс. рублей; 2025 год - 13 904,0 тыс. рублей; 2026 год - 13 904,0 тыс. рублей; 2027 год - 13 904,0 тыс. рублей; 2028 год - 13 904,0 тыс. рублей; 2029 год - 13 904,0 тыс. рублей; 2030 год - 13 904,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2018 год - 346,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 440,0 тыс. рублей; 2021 год - 791,0 тыс. рублей; 2022 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2025 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2026 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2027 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2028 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2029 год - 1 001,0 тыс. рублей; 2030 год - 1 001,0 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2018 год - 3 547,0 тыс. рублей; 2019 год - 4 902,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 282,0 тыс. рублей; 2021 год - 12 442,0 тыс. рублей; 2022 год - 14 286,0 тыс. рублей; 2023 год - 12 694,0 тыс. рублей; 2024 год - 12 903,0 тыс. рублей; 2025 год - 12 903,0 тыс. рублей; 2026 год - 12 903,0 тыс. рублей; 2027 год - 12 903,0 тыс. рублей; 2028 год - 12 903,0 тыс. рублей; 2029 год - 12 903,0 тыс. рублей; 2030 год - 12 903,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 1. Снизить уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий к концу 2030 года до 168,5 случая на 100 тыс. населения муниципального образования. 2. Снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма к концу 2025 года до 8 случаев в год и сохранить результат в течение 2026 - 2030 годов. 3. Обустроить к концу 2020 года 100% пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов с сохранением результата до конца 2030 года. 4. Обеспечить функционирование 100% стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, к концу 2023 года с сохранением результата до конца 2030 года. |
I. Характеристика текущего состояния в сфере повышения безопасности дорожного движения
Одной из важных задач безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой является сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения и сокращение социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и их последствий.
Сложившаяся ситуация на дорогах муниципального образования город Новый Уренгой остается небезопасной. На улично-дорожной сети города в 2016 году зарегистрировано 143 ДТП учетного характера, в результате которых 13 человек погибли и 197 получили ранения различной степени тяжести. Основные показатели аварийности на территории муниципального образования город Новый Уренгой в 2011 - 2016 годах приведены в таблице 1.
Таблица 1
Информация о зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования город Новый Уренгой за 2011 - 2016 годы
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Анализ совершенных ДТП |
|
|||||||
1. |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
Ед. |
197 |
181 |
170 |
167 |
176 |
143 |
1.1. |
Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Чел. |
273 |
264 |
236 |
218 |
249 |
197 |
1.2. |
Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Чел. |
14 |
22 |
17 |
9 |
11 |
13 |
1.3. |
Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий |
Случаев на 100 тыс. населения |
12,9 |
19,2 |
14,6 |
7,8 |
9,7 |
11,6 |
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма | ||||||||
2 |
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних |
Ед. |
15 |
15 |
18 |
9 |
21 |
15 |
2.1. |
Количество несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, пешеходы/ пассажиры/велосипедисты |
Чел. |
9/6/0 |
8/10/0 |
9/9/1 |
4/5/0 |
12/11/0 |
6/8/1 |
2.2. |
Количество несовершеннолетних, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, пешеходы/пассажиры/ велосипедисты |
Чел. |
0/0/0 |
0/0/0 |
0/0/0 |
0/0/0 |
0/2/0 |
1/0/0 |
2.3. |
Доля несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, от общего количества пострадавших |
% |
5,2 |
6,3 |
7,5 |
4,0 |
9,6 |
7,6 |
Аварийность на автодорогах по-прежнему обусловлена низкой дисциплиной участников дорожного движения. Основными причинами ДТП являются следующие нарушения ПДД:
- несоответствие скорости движения конкретным условиям;
- нарушение правил очередности проезда;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов;
- выезд на встречную полосу движения.
В результате роста парка автомототранспорта существенно увеличились плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации для водителей и пешеходов. Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников.
До 2018 года реализация мероприятий по безопасности дорожного движения осуществлялась в рамках муниципальных долгосрочных целевых программ "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новый Уренгой" (2008 - 2010 годы), "Обеспечение общественной безопасности на 2011 - 2013 годы", подпрограммы "Безопасный город" муниципальной программы "Управление развитием муниципального образования", подпрограммы "Благоустройство" муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (2014 - 2017 годы).
Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо применение программного подхода к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, с обеспечением их финансирования и участием органов Администрации города Новый Уренгой, муниципальных учреждений и при содействии отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отделения Министерства внутренних дел России по городу Новому Уренгою.
II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы
В рамках задачи 1 "Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" предусматривается реализация мероприятий по обучению детей правилам дорожного движения, формированию у них навыков безопасного поведения на дорогах, созданию условий безопасного участия детей в дорожном движении.
В образовательных организациях планируется продолжить работу по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках часов школьного компонента - предмет "Основы безопасности жизнедеятельности"; учащимся начальных классов предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" интегрирован с предметом "Окружающий мир".
Предусматривается участие обучающихся (воспитанников) в ежегодно проводимых профилактических мероприятиях "Внимание - дети!", конкурсах "Безопасное колесо", информационно-пропагандистской кампании по безопасности дорожного движения "Прогноз безопасности!", викторине "Мой друг надежный - знак дорожный", а также в спортивно-познавательных играх, волонтерских акциях, конкурсах творческих работ по правилам дорожного движения. При проведении данных мероприятий приглашаются сотрудники отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городу Новому Уренгою.
Планируется продолжить организационную работу с отрядами юных инспекторов движения (далее - ЮИД). На занятиях ЮИД учащиеся овладевают навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения, участвуют в профилактической работе образовательной организации по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. На занятия ЮИД приглашаются сотрудники отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городу Новому Уренгою.
Мероприятиями подпрограммы предусматривается обеспечение функционирования центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МАУ ДО "Межшкольный учебный комбинат "Эврика", приобретение мобильного детского авто городка (с переносным оборудованием), учебного оборудования и учебно-методических программ по безопасности дорожного движения, а также специальных светоотражающих приспособлений с распространением в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (брелоки, наклейки).
Тема безопасности дорожного движения является одной из актуальных для Ново-Уренгойских средств массовой информации. В СМИ планируется освещать темы, волнующие горожан, по вопросам установки дорожных знаков и светофоров, обустройству пешеходных переходов, состоянию улично-дорожной сети, ремонту дорог и тротуаров; строительству стоянок автотранспорта, деятельности служб такси, работе системы видеонаблюдения, освещать заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения.
Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения также будут затрагиваться в тематических программах телевидения.
В рамках задачи 2 "Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов" предусматривается координация деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, повышение эффективности взаимодействия с заинтересованными организациями и общественными объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
Деятельность по совершенствованию организации дорожного движения включает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного движения, организацию транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного движения.
В частности, планируются работы по замене устаревших и установке дополнительных дорожных знаков, устройству светофорных объектов, разработке (корректировке) проектов организации дорожного движения, комплексной схемы организации дорожного движения, установке дорожных ограждений на аварийно опасных участках улично-дорожной сети, обустройству пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям).
Комплексная схема организации дорожного движения (далее - КСОДД) - это документ, содержащий комплекс взаимосвязанных обоснованных предложений поэтапной реализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, обеспечивающих повышение доступности, эффективности функционирования и безопасности автотранспортной системы города. КСОДД разрабатывается специализированной привлекаемой организацией на срок не менее 15 лет. Разработанные в КСОДД мероприятия должны представлять собой целостную систему технически, экономически и экологически обоснованных мер организационного характера, взаимоувязанных с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.
По состоянию на 01.01.2017 на улично-дорожной сети города организовано 185 пешеходных переходов, в том числе 60 - со светофорным регулированием.
Из общего количества пешеходных переходов:
- 101 соответствует нормативным требованиям;
- 84 не соответствуют нормативным требованиям.
В соответствии с п. 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" на дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами знак 5.19.1 "Пешеходный переход" дублируют над проезжей частью. Мероприятиями программы предусматривается установка дублирующих дорожных знаков на 84 пешеходных переходах (утратил силу с 01.04.2020 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 20.12.2019 N 1425-ст, утвердившего новый ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств". Действующий ГОСТ Р 52289-2019 предусматривает идентичные требования к знаку 5.19.1 "Пешеходный переход").
Одним из основных направлений по решению поставленной задачи является реализация мероприятий по развитию систем фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД переданы в безвозмездное пользование департаменту региональной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2022 года за счет средств местного бюджета осуществлялось содержание аппаратно-программного комплекса "Гром", установленного на выезде из города по направлению города Надыма, и осуществляющего фиксацию государственных регистрационных знаков (выезд - въезд на территорию муниципального образования), а также 4 муляжей комплексов "Кордон-М4" - имитаторов сигнала измерителей скорости движения транспортных средств, установленных на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
На территории муниципального образования осуществляет деятельность городская комиссия по безопасности дорожного движения. Основными задачами городской комиссии по безопасности дорожного движения являются координация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой с исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и организациями независимо от форм собственности по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участие в разработке и контроле за выполнением целевых программ, планов и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
На заседаниях городской комиссии по безопасности дорожного движения, проводимой с периодичностью не менее чем 1 раз в квартал, запланировано рассмотрение вопросов по повышению безопасности дорожного движения, в том числе о состоянии аварийности на автодорогах, проведении комплексных проверок состояния улично-дорожной сети, готовности дорожных и коммунальных организаций для работы в зимний период, проблемах содержания улиц и автодорог в безопасном состоянии, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, контроле за соблюдением правил дорожного движения, совершенствовании организации дорожного движения.
Кроме плановых вопросов дополнительно рассматриваются текущие вопросы в области обеспечения безопасности дорожного движения, требующие коллегиального решения.
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы представлена в приложении к данной подпрограмме.
III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
- снизить уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий к концу 2030 года до 168,5 случая на 100 тыс. населения муниципального образования;
- снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма к концу 2025 года до 8 случаев в год и сохранить результат в течение 2026 - 2030 годов;
- обустроить к концу 2020 года 100% пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов с сохранением результата до конца 2030 года;
- обеспечить функционирование 100% стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, к концу 2023 года с сохранением результата до конца 2030 года.
Приложение
к подпрограмме "Обеспечение
безопасности дорожного
движения и формирование
законопослушного поведения
участников дорожного движения"
Методика
расчета показателей эффективности подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
обозначение переменной |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий |
Случаев на 100 тыс. населения |
Утр=Кп/Чн100000 |
Утр |
Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий |
Ведомственная статистика |
Кп |
Количество лиц, получивших травму в результате дорожно-транспортных происшествий |
|||||
Чн |
Численность населения муниципального образования |
|||||
2. |
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма |
Человек |
Абсолютный показатель нарастающим итогом за текущий год |
- |
Число детей, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
Информация ОМВД России по городу Новому Уренгою |
3. |
Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом) |
% |
Д=С/О100 |
Д |
Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям |
Ведомственная статистика |
С |
Количество пешеходных переходов, приведенных в соответствие нормативным требованиям |
|||||
О |
Общее количество пешеходных переходов |
|||||
4. |
Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД |
% |
К=Ф/О100 |
К |
Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме |
Ведомственная статистика |
Ф |
Количество функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД |
|||||
О |
Общее количество установленных стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД на территории муниципального образования |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Паспорт подпрограммы
"Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой (до 2019 года - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Новый Уренгой). |
Соисполнители подпрограммы |
1. Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (до 2021 года - Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой). 2. Муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования". |
Цель подпрограммы |
Поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны. |
Задачи подпрограммы |
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования. 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне. |
Сроки реализации подпрограммы |
I этап 2018 - 2021 годы; II этап 2022 - 2025 годы; III этап 2026 - 2030 годы. |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования. 2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112. 3. Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых. 4. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой. |
Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы) |
Объем финансирования подпрограммы составляет 914 068,0 тыс. рублей, в том числе: - по годам реализации: 2018 год - 65 919,0 тыс. рублей; 2019 год - 55 193,0 тыс. рублей; 2020 год - 51 479,0 тыс. рублей; 2021 год - 65 995,0 тыс. рублей; 2022 год - 76 995,0 тыс. рублей; 2023 год - 90 168,0 тыс. рублей; 2024 год - 72 617,0 тыс. рублей; 2025 год - 72 617,0 тыс. рублей; 2026 год - 72 617,0 тыс. рублей; 2027 год - 72 617,0 тыс. рублей; 2028 год - 72 617,0 тыс. рублей; 2029 год - 72 617,0 тыс. рублей; 2030 год - 72 617,0 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2018 год - 11 741,0 тыс. рублей; 2019 год - 5 126,0 тыс. рублей; 2020 год - 311,0 тыс. рублей; 2021 год - 237,0 тыс. рублей; 2022 год - 252,0 тыс. рублей; 2023 год - 487,0 тыс. рублей; 2024 год - 251,0 тыс. рублей; 2025 год - 251,0 тыс. рублей; 2026 год - 251,0 тыс. рублей; 2027 год - 251,0 тыс. рублей; 2028 год - 251,0 тыс. рублей; 2029 год - 251,0 тыс. рублей; 2030 год - 251,0 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2018 год - 54 178,0 тыс. рублей; 2019 год - 50 067,0 тыс. рублей; 2020 год - 51 168,0 тыс. рублей; 2021 год - 65 758,0 тыс. рублей; 2022 год - 76 743,0 тыс. рублей; 2023 год - 89 681,0 тыс. рублей; 2024 год - 72 366,0 тыс. рублей; 2025 год - 72 366,0 тыс. рублей; 2026 год - 72 366,0 тыс. рублей; 2027 год - 72 366,0 тыс. рублей; 2028 год - 72 366,0 тыс. рублей; 2029 год - 72 366,0 тыс. рублей; 2030 год - 72 366,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 1. Минимизировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования. 2. Сохранить на уровне 100% долю населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112. 3. Поддержать в состоянии готовности к приему укрываемых 100% защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования. 4. Выполнить в полном объеме основные мероприятия по гражданской обороне, предусмотренные Порядком подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой. |
I. Характеристика текущего состояния в сфере защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в области гражданской обороны
До 2018 года реализация вопросов местного значения по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в области гражданской обороны осуществлялась в рамках муниципальной программы "Управление развитием муниципального образования" (2014 - 2017 годы).
За период реализации указанной программы чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Новый Уренгой не возникали.
В то же время в жизни современного общества, в том числе на территории муниципального образования, сохраняется необходимость преодоления различных кризисных явлений, возникающих по мере его развития. Постоянный научно-технический прогресс не только способствует повышению производительности и улучшению условий труда, росту материального благосостояния и интеллектуального потенциала общества, но и приводит к возрастанию риска аварий и катастроф. Это обусловлено увеличением числа и сложности, единичных мощностей агрегатов на промышленных и энергетических объектах, их территориальной концентрацией.
Новый Уренгой является российским центром разработки и добычи углеводородного сырья уникальных нефтегазоконденсатных месторождений. Основные опасные производства расположены за пределами территории муниципального образования, действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации на данных объектах не распространяется на население муниципального образования. Вместе с тем на территории городского округа осуществляют деятельность организации, эксплуатирующие опасные объекты. Это объекты, на которых осуществляется деятельность с нефтепродуктами, объекты жизнеобеспечения населения, в том числе котельные и объекты электроснабжения.
Климат на территории муниципального образования резко континентальный, формируется под влиянием близости моря, вечной мерзлоты, циркуляции атлантических масс воздуха, что вызывает довольно частое прохождение циклонов и большое количество осадков. Такие факторы, как продолжительные низкие температуры, сильные штормовые ветры, метели и резкие перепады температур воздуха способствуют более частому выходу из строя оборудования и, как следствие, увеличению количества инцидентов и аварийных ситуаций на промышленных объектах, увеличению материальных, финансовых и ресурсных затрат на их ликвидацию. Эти факторы также увеличивают время на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, усложняют проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСиДНР). Природно-географические особенности в различные периоды года могут вызвать нарушение работы опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, нарушение работы транспортной системы (прекращение полётов авиации, заносы на железнодорожных и автомобильных дорогах и т.д.), затруднение проведения поисковых и АСиДНР.
Таким образом, на территории городского округа имеется риск возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера.
Во исполнение Федерального закона от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" в 2001 году в городе создано профессиональное спасательное формирование постоянной готовности - муниципальное учреждение "Служба экстренного реагирования". В 2011 году учреждение переименовано в муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования" (далее - МКУ "СЭР").
МКУ "СЭР" создано для реализации следующих полномочий органов местного самоуправления:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
В состав МКУ "СЭР" входят:
- Единая дежурно-диспетчерская служба, которая осуществляет прием от населения и организаций вызовов и сообщений о происшествиях и чрезвычайных ситуациях, в том числе по единому номеру 112;
- аварийно-спасательная служба, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ. Спасатели оснащены специальной техникой, оборудованием, снаряжением.
Подразделения МКУ "СЭР" функционируют в круглосуточном режиме и находятся в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р, предусматривается смена приоритетов в государственной политике по обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и угроз различного характера - вместо "культуры реагирования" на чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти "культура предупреждения".
Также в соответствии с Военной доктриной Российской Федерации ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных современных средств поражения. Вероятность глобальной войны ядерных держав друг против друга и применение оружия массового уничтожения другими государствами невысока. Исходя из этого прогнозирование обстановки, в том числе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования город Новый Уренгой, осуществляется по наиболее вероятному сценарию военного конфликта с применением обычных современных средств поражения. С учетом ежегодно растущей активности сил недружественных военных блоков у границ Российской Федерации организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне является одной из важнейших задач государства.
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального образования от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в муниципальном образовании осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Новый Уренгой от 01.07.2019 N 283 "Об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой". В соответствии с порядком для решения задач в области гражданской обороны на территории муниципального образования созданы и функционируют 11 спасательных служб, предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов.
II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы
В рамках задачи 1 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования" обеспечивается решение вопросов местного значения муниципального образования, в том числе по:
- предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования;
- созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования;
- обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования";
- организации и проведению командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
- осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- созданию, хранению, восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Планирование деятельности по снижению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации их негативных последствий осуществляется в соответствии с:
- Планом по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой (далее - План ЛАРН);
- Паспортом безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой (далее - Паспорт безопасности).
В соответствии с приказом МЧС РФ от 28.12.2004 N 621 "Об утверждении правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации" План ЛАРН разрабатывается специализированной организацией, согласовывается с заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, утверждается председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой и вводится в действие правовым актом Администрации города Новый Уренгой (с 01.01.2021 утратил силу на основании постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034).
Действующий План ЛАРН введен в действие распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 20.01.2015 N 8-р "О введении в действие Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой". Срок действия Плана ЛАРН составляет 4 года. После истечения срока действия Плана ЛАРН проводятся работы по его корректировке (переработке) с учетом современных методов ликвидации аварийных разливов, наличия аварийно-спасательных формирований, осуществляющих эту деятельность, и оптимальной схемы их взаимодействия. Кроме того, План ЛАРН подлежит корректировке (переработке) досрочно по решению Администрации города Новый Уренгой или при принятии соответствующих нормативных правовых актов. Корректировка (переработка) будет проводиться специализированной организацией с последующим проведением экспертизы в МЧС России.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2451 "Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" с 01.01.2021 разработка и утверждение планов ЛАРН органами местного самоуправления не предусмотрены.
В 2014 году по заказу Администрации города Новый Уренгой специализированной организацией разработан и согласован с Главным управлением МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Паспорт безопасности.
Приказом МЧС России от 25.10.2004 N 484"Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" сроки действия паспортов безопасности не определены, поэтому Паспорт безопасности является условно бессрочным. Его корректировка должна производиться по мере необходимости с учетом объема изменений в составе опасных производственных объектов, их характеристик, технологических процессов и т.д.
Для информирования населения города о правилах пожарной безопасности и необходимости осторожного обращения с огнем в природной среде, действиях при обнаружении природных пожаров, об установленных ограничениях и запретах на территории городского округа, о правилах поведения в местах массового отдыха населения у воды и правилах безопасного поведения на водных объектах и оказания первой медицинской помощи пострадавшим на воде ежегодно органами Администрации города Новый Уренгой в соответствующих местах устанавливаются информационные щиты.
Также для обеспечения первичных мер пожарной безопасности ежегодно проводятся проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на сетях водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования. Организовано проведение работ по приобретению, установке и содержанию пожарных ёмкостей
В целях обеспечения согласованности действий органов управления, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, сил и средств осуществляет деятельность комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой (далее - комиссия).
Заседания комиссии проводятся на плановой основе, а также по мере необходимости по решению председателя комиссии. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Департамент общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой.
С целью предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций планируется выполнение соответствующих мероприятий (работ) по многоквартирным жилым домам, расположенным по адресам: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Крайняя, д. 5 - признан аварийным и подлежащим сносу в соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.07.2019 N 413-РП "О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу" (распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.11.2017 N 779 признано утратившим силу с 01.07.2019), ул. Тундровая, д. 14 - признан аварийным и подлежащим реконструкции в соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.04.2019 N 151-РП "О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим реконструкции".
Запланировано выполнение мероприятий для проведения аварийно-восстановительных работ по многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Молодежная, д. 7Г, на основании решения заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой от 07.08.2021 N 11-01-08/8. Мероприятие реализовано в 2021 году.
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.07.2020 N 851-П "О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и регионального характера", на основании постановления Администрации города Новый Уренгой от 19.08.2021 N 328 "О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Новый Уренгой" определен Порядок создания, хранения, использования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Новый Уренгой, порядок восполнения использованного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Новый Уренгой.
Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.05.2023 N 394-П "О внесении изменений в перечень населенных пунктов, территорий садоводства или огородничества Ямало-Ненецкого автономного округа, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров" район Коротчаево муниципального образования город Новый Уренгой включен в перечень населённых пунктов, территорий садоводства или огородничества Ямало-Ненецкого автономного округа, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.02.2023 N 79-П "О мероприятиях по защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2023 года и об утверждении перечня населенных пунктов, территорий садоводства или огородничества Ямало-Ненецкого автономного округа, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров" (далее - Постановление N 79-П). В соответствии с п. 51 Плана мероприятий по защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2023 года, утвержденного Постановлением N 79-П, для проведения первоочередных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, в 2023 году запланировано создание минерализованной полосы в районе Коротчаево муниципального образования город Новый Уренгой.
В рамках задачи 2 "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне" обеспечивается реализация органами местного самоуправления муниципального образования следующих мероприятий по гражданской обороне:
- подготовка населения в области гражданской обороны;
- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- предоставление населению укрытий;
- проведение аварийно-спасательных работ и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны;
- ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования;
- организация взаимодействия со специальными спасательными службами муниципального образования город Новый Уренгой, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороне;
- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны;
- создание, хранение, восполнение в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества.
В целях организации мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании функционируют 11 спасательных служб на базе организаций и учреждений города. Готовность спасательных служб муниципального образования, МКУ "Служба экстренного реагирования" и организаций города к выполнению задач по предназначению проверяются в ходе проводимых командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок (далее - учения) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. Целью учений является комплексная отработка вопросов организации управления силами и средствами при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Периодичность учений установлена действующим законодательством Российской Федерации. Учения проводятся с органами управления сил и средств городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования город Новый Уренгой и организациями города.
Одними из основных мероприятий по гражданской обороне, проводимых на территории муниципального образования, являются подготовка населения в области гражданской обороны и его оповещение об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Подготовка различных групп населения муниципального образования осуществляется согласно утвержденным программам подготовки. Для этих целей проводятся регулярные проверки системы оповещения с целью отработки навыков доведения учебных сигналов оповещения "Внимание всем!" до органов управления гражданской обороной и населения города. На официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой и в городских средствах массовой информации размещаются информационные и справочные материалы по соответствующей тематике.
В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания их в постоянной готовности к использованию по предназначению проводятся смотры-конкурсы на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, и их готовности к приему укрываемых. Мероприятие не реализуется с 2023 года.
Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на основании:
- Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой;
- Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой.
Во исполнение приказа МЧС России от 16.02.2012 N 70 ДСП "Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)" (утратил силу в связи с изданием приказа МЧС России от 27.03.2020 N 216 ДСП "Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)") Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Департамента общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой разработан и утвержден Главой города Новый Уренгой План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой. План гражданской обороны и защиты населения подлежит ежегодной корректировке.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации" и постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.07.2012 N 108-ПГ "Об организации и ведении гражданской обороны в Ямало-Ненецком автономном округе" в муниципальном образовании город Новый Уренгой постановлением Администрации города Новый Уренгой от 03.06.2022 N 217 "Об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой" утверждено Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой. Указанным Положением определены основные мероприятия по гражданской обороне, проводимые на территории муниципального образования.
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.02.2022 N 177-П "Об утверждении Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества в Ямало-Ненецком автономном округе, номенклатуры и объемов запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества, используемых в целях гражданской обороны в Ямало-Ненецком автономном округе, и внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2020 года N 851-П", согласно постановлению Администрации города Новый Уренгой от 03.06.2022 N 216 "Об утверждении Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества в муниципальном образовании город Новый Уренгой, номенклатуры и объемов запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества, используемых в целях гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой" определен порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества в муниципальном образовании город Новый Уренгой.
На территории муниципального образования город Новый Уренгой расположено одно защитное сооружение гражданской обороны - убежище. В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания их в постоянной готовности к использованию по предназначению проводится осмотр защитного сооружений гражданской обороны (убежища) на его готовность к приему укрываемых.
Методика расчета показателей эффективности подпрограммы представлена в приложении к данной подпрограмме.
III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
- минимизировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования;
- сохранить на уровне 100% долю населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112;
- поддержать в состоянии готовности к приему укрываемых 100% защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования;
- выполнить в полном объеме основные мероприятия по гражданской обороне, предусмотренные Порядком подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой.
Приложение
к подпрограмме "Защита
населения и территории муниципального
образования город Новый Уренгой
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
осуществление мероприятий в
области гражданской обороны"
Методика
расчета показателей эффективности подпрограммы "Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны"
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи) |
||
Обозначение переменной |
Наименование переменной |
Источник исходных данных |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования |
Ед. |
Абсолютный показатель нарастающим итогом за текущий год |
- |
- |
Журнал учета чрезвычайных ситуаций |
2. |
Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112 |
% |
Д=Н/О100 |
Д |
Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112 |
Ведомственный отчет |
Н |
Население муниципального образования, охваченное системой вызова экстренных служб по единому номеру 112 |
|||||
О |
Среднегодовая численность населения муниципального образования |
|||||
3. |
Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых |
% |
Угот=Гф/О100 |
У. гот |
Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых |
Ведомственный отчет |
Г. ф |
Количество готовых защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых |
|||||
О |
Общее количество защитных сооружений гражданской обороны |
|||||
4. |
Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании |
% |
Упор=Кф/Кобщ100 |
У. пор |
Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны |
Ведомственный отчет |
Кф |
Количество фактически выполненных мероприятий Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны |
|||||
|
|
|
|
К. общ |
Общее количество мероприятий, включенных в Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны |
Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" I этап
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей (2016 год) |
Периоды этапа реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
ГР БС |
Рз Пр |
ЦСР |
|
|
|
|
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой | |||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий |
|
% |
|
9,6 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,4 |
|||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий |
|
Случаев на 100 тыс. населения |
|
11,6 |
10,7 |
9,8 |
8,9 |
8,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1. |
|
|
|
Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Цель подпрограммы 1: обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия | |||||||||||||||||
Задача (подпрограммы) 1: пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму | |||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения) |
|
% |
|
46,4 |
46,3 |
46,3 |
46,3 |
46,0 |
|||||
|
901 |
0314 |
1210180110 |
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения |
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой (ДОБиГЗ), Департамент образования Администрации города Новый Уренгой (далее - ДО), Департамент социальной политики Администрации города Новый Уренгой: Управление культу ры, Управление молодежной политики, Управление физической культуры и спорта (далее - ДСП: УК, УМП, УФКиС) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет
|
|
52,0 |
24,0 |
31,0 |
59,0 |
|||||
957 |
0801 |
12101 S 1632 |
2,0 |
0,0 |
46,0 |
0,0 |
|||||||||||
957 |
0801 |
12101 S 1665 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
|||||||||||
975 |
0707 |
12101 S 1665 |
|||||||||||||||
0,0 |
106,0 |
67,0 |
0,0 |
||||||||||||||
975 |
0707 |
1210180110 |
0,0 |
0,0 |
39,0 |
0,0 |
|||||||||||
980 |
0707 |
1210180180 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,0 |
||||||||||
975 |
0707 |
12101S1632 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
975 |
0707 |
1210171665 |
Окружной бюджет |
|
0,0 |
315,0 |
600,0 |
0,0 |
|||||||||
975 |
0707 |
1210171632 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
957 |
0801 |
1210171632 |
60,0 |
0,0 |
409,0 |
0,0 |
|||||||||||
957 |
0801 |
1210171665 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество НКО, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных отношений |
|
Ед. |
|
24 |
24 |
24 |
24 |
25 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности |
|
Ед. |
|
18 |
38 |
76 |
76 |
76 |
|||||
|
|
|
|
|
|
% |
|
24 |
50 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Численность участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, в том числе: численность участников соревнований по национальным видам спорта |
|
Чел. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Чел. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в области кибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии |
|
Чел. |
|
10 000 |
- |
- |
Не менее 15000 |
Не менее 15000 |
|||||
|
974 |
0709 |
12101 S 16 32 |
Мероприятие 1.2. Пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
974 |
0709 |
1210 1 80110 |
|
|
|
|
|
0,0 |
143,0 |
130,0 |
130,0 |
|||||
|
974 |
0709 |
1210 1 71632 |
|
|
|
Окружной бюджет |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
1.2.1. Доля школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия в текущем году |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед |
|
Ед. |
|
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий - участников бесед в образовательных организациях |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Численность обучающихся - участников бесед |
|
Чел. |
|
60 |
60 |
60 |
60 |
70 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Численность участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования |
|
Чел. |
|
х |
Не менее 10000 |
Не менее 10000 |
Не менее 10500 |
Не менее 10500 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов |
|
Чел. |
|
464 |
Не менее 400 |
Не менее 400 |
Не менее 400 |
Не менее 450 |
|||||
|
901 |
0314 |
1210 1 80110 |
Мероприятие 1.6. Размещение в городских СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы |
Департамент внутренней политики Администрации города Новый Уренгой (далее - ДВП) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
86,0 |
86,0 |
93,0 |
96,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, в том числе по этнокультурной тематике |
|
Ед. |
|
27/11 |
25/11 |
26/12 |
26/12 |
26/12 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы |
|
Ед. |
|
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям в молодежной среде, изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования |
ДВП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных социологических исследований |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
120,0 |
315,0 |
1074,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
|
152,0 |
359,0 |
414,0 |
391,0 |
||||||||||||
Задача (подпрограммы) 2: профилактика правонарушений в общественных местах | |||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности |
|
% |
|
96,3 |
97 |
97 |
98 |
98 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |
Отдел по делам несовершеннолетних Администрации города Новый Уренгой (далее - ОДН |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных мероприятий |
|
Ед. |
|
21 |
21 |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНЗП) |
|
% |
|
50 |
50 |
70 |
80 |
90 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики |
ОДН |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Охват рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество рейдов |
|
Ед. |
|
54 |
38 |
Не менее 65 |
Не менее 65 |
Не менее 65 |
|||||
|
901 |
0314 |
1210216010 |
Мероприятие 2.3. Привлечение общественных организаций к охране общественного порядка |
ДОБиГЗ; ДСП: УМП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
763,0 |
795,0 |
1600 |
1600 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями |
Час. |
|
3671 |
3874 |
4037 |
6323 |
5372 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание "Лучший народный дружинник" |
|
Да-1/ нет -0 |
|
- |
- |
0 |
0 |
1 |
|||||
|
901 |
0314 |
1210280050 |
Мероприятие 2.4. Приобретение, передача, установка и обслуживание систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан
|
Департамент имущественных и жилищных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее - ДИиЖО), Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (далее - ДСиЖКК), муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования" (далее - МКУ "СЭР"), ДСП: УК, УМП, УФКиС |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
5370,0 |
5862,0 |
7522,0 |
14646 |
|||||
975 |
0707 |
1210280050 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
964 |
0314 |
12102 S1632 |
|
0,0 |
77,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
901 |
0314 |
12102S1632 |
|
0,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
957 |
0801 |
12102S1632 |
|
0,0 |
240,0 |
32,0 |
0,0 |
||||||||||
975 |
0707 |
12102 S 1632 |
|
0,0 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
||||||||||
980 |
0707 |
12102 S 1632 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103,0 |
|||||||||
964 |
0314 |
1210271632 |
|
Окружной бюджет |
|
0,0 |
2563,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
975 |
0707 |
1210271632 |
0,0 |
0,0 |
1027,0 |
0,0 |
|||||||||||
901 |
0314 |
1210271632 |
|
0,0 |
2731,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
957 |
0801 |
1210271632 |
|
0,0 |
7204,0 |
291,0 |
0,0 |
||||||||||
980 |
0707 |
1210271632 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
927,0 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество приобретенных/ переданных (до 2021 года - приобретенных) и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
9 |
12 |
0/27 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом) |
ДСиЖКК; МКУ "СЭР"; Управление информатизации Администрации города Новый Уренгой (далее - УИ); ПАО "Ростелеком" |
Ед. |
|
49 |
49 |
58 |
70 |
97 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан |
ДОБиГЗ, ОМВД России по городу Новому Уренгою |
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.4. Количество учреждений, в которых усовершенствованы системы видеонаблюдения и (или) иные средства безопасности (ежегодно) |
ДСП: УК, УМП, УФКиС |
Ед. |
|
0 |
х |
х |
2 |
1 |
|||||
|
974 |
0701 |
1210280050 |
Мероприятие 2.5. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в образовательных организациях |
ДО; ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет
|
|
2327,0 |
2350,0 |
2705,0 |
0,0 |
|||||
974 |
0702 |
1210280050 |
|
1449,0 |
1467,0 |
1527,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0703 |
1210280050 |
|
678,0 |
667,0 |
742,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0314 |
1210280050 |
|
4719,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0701 |
12102 S1060 |
|
472,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0702 |
12102 S1060 |
|
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0703 |
12102 S1060 |
|
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0703 |
12102 S1 632 |
|
0,0 |
0,0 |
59,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0701 |
12102 S1 632 |
|
0,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0701 |
1210281000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2635,0 |
||||||||||
974 |
0702 |
1210281000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1562,0 |
||||||||||
974 |
0703 |
1210281000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
694,0 |
||||||||||
974 |
0701 |
1210271060 |
Окружной бюджет |
|
4183,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
974 |
0702 |
1210271060 |
|
246,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0701 |
1210271632 |
|
|
0,0 |
0,0 |
807,0 |
0,0 |
|||||||||
974 |
0703 |
1210271632 |
|
|
0,0 |
0,0 |
529,0 |
0,0 |
|||||||||
974 |
0703 |
1210271060 |
|
|
171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество обслуживаемых объектов образовательных организаций |
|
Ед. |
|
53 |
53 |
53 |
57 |
62 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Проведение конкурса среди городских средств массовой информации (далее - СМИ) на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел |
ДОБиГЗ; ДВП |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество средств массовой информации - участников конкурса |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
901 |
0113 |
1210273010 |
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности |
ДОБиГЗ; ОДН |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
15,0 |
16,0 |
17,0 |
0,0 |
|||||
901 |
0113 |
1210273020 |
3143 |
3047 |
3237 |
0,0 |
|||||||||||
901 |
0113 |
1210273733 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3830 |
|||||||||||
901 |
0709 |
1210273060 |
14900 |
14691 |
16294 |
17123 |
|||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество комиссий профилактической направленности |
|
Ед. |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.2. Количество заседаний комиссий профилактической направленности |
|
Ед. |
|
81 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 2.7.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
539 |
500 |
500 |
500 |
450 |
||||||
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
22658 |
30252 |
22202 |
21880 |
|||||
Местный бюджет |
|
16385 |
11486 |
14392,0 |
21240 |
||||||||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
22778 |
30567 |
23276 |
21880 |
|||||
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
16537 |
11845 |
14806 |
21631 |
|||||||||||
2. |
Подпрограмма 2: "Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" ** |
||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | |||||||||||||||||
Задача (подпрограммы) 1: повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год) |
|
Случаев на 100 тыс. населения |
|
173,9 |
173,5 |
173,0 |
172,5 |
172,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень детского дорожно-транспортного травматизма |
|
Чел. |
|
15 |
15 |
14 |
13 |
12 |
|||||
|
974 |
0702 |
1220171633 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении |
ДО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
346,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
974 |
0701 |
122R371633 |
|
0,0 |
0,0 |
440,0 |
440,0 |
||||||||||
974 |
0702 |
1220180050 |
Местный бюджет |
|
0,0 |
984,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
974 |
0701 |
122R3 S 1633 |
|
0,0 |
0,0 |
49,0 |
49,0 |
||||||||||
974 |
0702 |
12201S1633 |
|
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
974 |
0709 |
122R380050 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 |
|||||||||
974 |
0703 |
122R380050 |
|
0,0 |
0,0 |
1071,0 |
984,0 |
||||||||||
974 |
0703 |
122R381000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин |
Ед. |
|
11 |
11 |
11 |
13 |
15 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения |
Ед. |
|
10 |
10 |
12 |
13 |
14 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году |
Ед. |
|
0 |
20 |
25 |
50 |
22 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций |
|
% |
|
87 |
90 |
92 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения |
Ед. |
|
17 |
52 |
52 |
18 |
18 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся - участников отрядов юных инспекторов движения |
Чел. |
|
243 |
Не менее 520 |
Не менее 520 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
||||||
|
974 |
0703 |
122R371633 |
Мероприятие 1.3. Приобретение и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов |
ДО |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
351,0 |
|||||
974 |
0703 |
122R3S1633 |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39,0 |
|||||||||
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелоки, наклейки) |
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
|||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелоки, наклейки), от общего количества образовательных организаций |
|
% |
|
52 |
52 |
52 |
52 |
61 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации |
Департамент внутренней политики |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании |
Ед. |
|
340 |
Не менее 3 50 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
20,0 |
984,0 |
1120 |
11 232 |
|||||
Окружной бюджет |
|
346,0 |
0,0 |
440,0 |
791,0 |
||||||||||||
Задача (подпрограммы) 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | |||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом) |
|
% |
|
54,6 |
98,4 |
98,4 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД |
|
% |
|
87,5 |
88,9 |
88,9 |
90,0 |
90,0 |
|||||
|
901 |
0409 |
1220240350 |
Мероприятие 2.1. Приобретение, установка и содержание автоматических фото радарных комплексов, комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения |
ДСиЖКК; МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3527,0 |
3918,0 |
4162,0 |
1210,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фото радарных комплексов, комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения в год |
Ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фото радарных комплексов, комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом) |
Ед. |
|
7 |
8 |
8 |
9 |
1 |
||||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков |
|
Ед. |
|
247 |
250 |
430 |
350 |
250 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество дополнительно установленных дорожных знаков |
|
Ед. |
|
183 |
200 |
320 |
240 |
200 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров |
Ед. |
|
16 |
1 |
4 |
2 |
4 |
||||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Корректировка и разработка проектов организации дорожного движения (далее - ОДД) улично дорожной сети города |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных проектов ОДД (1 раз в 3 года) |
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
0 |
70 |
||||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Разработка (корректировка) комплексной схемы организации дорожного движения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Окружной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество разработанных или откорректированных комплексных схем организации дорожного движения |
|
Ед. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям, нарастающим итогом) |
Ед. |
|
101 |
182 |
176 |
179 |
179 |
||||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.7. Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Протяжённость установленных ограждений (ежегодно) |
Пог. м |
|
365 |
350 |
550 |
200 |
1690 |
||||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.8. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.8.1. Количество заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения |
Ед. |
|
5 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.8.2. Количество вопросов, рассмотренных городской комиссией по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
33 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
|||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3527,0 |
3918,0 |
4162,0 |
1210 |
|||||
Окружной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3547,0 |
4902,0 |
5282,0 |
12442,0 |
|||||
Окружной бюджет |
|
346,0 |
0,0 |
440,0 |
791,0 |
||||||||||||
3. |
Подпрограмма 3: "Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны" |
||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны | |||||||||||||||||
Задача (подпрограммы) 1: предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования | |||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112 |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
901 |
0309 |
1230112000 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" |
МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
46205,0 |
46354,0 |
46485,0 |
0,0 |
|||||
|
901 |
0309 |
12301S1250 |
|
338,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
|
901 |
0310 |
1230112000 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54991 |
|||||||||
|
901 |
0309 |
1230171250 |
Окружной бюджет |
|
248,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами |
|
% |
|
97,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" к выполнению задач по предназначению |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4.Количество выездов спасателей аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ |
|
Ед. |
|
552 |
490 |
500 |
350 |
200 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" сообщений от населения и организаций города |
|
Ед. |
|
223146 |
221555 |
180000 |
135000 |
70000 |
|||||
|
901 |
0309 |
1230112000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования муниципального сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения (далее - Т СЦО) |
МКУ "СЭР"; ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
3087,0 |
892,0 |
1464,0 |
0,0 |
|||||
901 |
0310 |
1230112000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5585 |
|||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Готовность ТСЦО к оповещению населения |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||
|
920 |
0309 |
1230180070 |
Мероприятие 1.4. Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах |
ДСиЖКК, ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
266,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
58 |
0 |
|||||
|
920 |
0309 |
1230180070 |
Мероприятие 1. 5. Организация проведения работ по содержанию пожарных ёмкостей |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2286 |
1440 |
2316 |
0,0 |
|||||
920 |
0310 |
1230180070 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1814 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1. 5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||
|
|
|
Показатель результативности 1. 5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
|
|
|
Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество заседаний комиссии |
|
Ед. |
|
13 |
7 |
7 |
17 |
12 |
|||||
|
901 |
0309 |
1230180070 |
Мероприятие 1.7. Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
298,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||
|
901 |
0309 |
1230180070 |
Мероприятие 1.8. Организация работы по корректировке (переработке) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
192,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество корректировок (переработок) П лан а по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||
|
901 |
0309 |
1230171240 |
Мероприятие 1.9. Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении, и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой (до 2019 года - проведение ремонтных работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в жилых помещениях, в которых проживают многодетные малоимущие семьи на территории муниципального образования город Новый Уренгой) |
ДОБиГ З, ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
193,0 |
- |
- |
- |
|||||
920 |
0309 |
1230171270 |
|
- |
440,0 |
3 11,0 |
0,0 |
||||||||||
920 |
0310 |
1230171270 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
237,0 |
||||||||||
901 |
0309 |
1230171270 |
|
- |
18,0 |
- |
- |
||||||||||
920 |
0309 |
12301S1240 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
6,0 |
- |
- |
- |
||||||||
920 |
0309 |
12301S1270 |
|
- |
49,0 |
36,0 |
0,0 |
||||||||||
920 |
0310 |
12301S1270 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
||||||||||
901 |
0309 |
12301S1270 |
|
- |
2,0 |
- |
- |
||||||||||
901 |
0310 |
1230180070 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
||||||||||
920 |
0310 |
1230180070 |
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||
901 |
0309 |
1230180070 |
|
- |
- |
11,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество мест жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении, и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности (до 2019 года - количество жилых помещений, в которых проживают многодетные малоимущие семьи, на территории муниципального образования город Новый Уренгой, подлежащих ремонтным работам по устранению нарушений требований пожарной безопасности) |
|
Ед. |
|
- |
16 |
55 |
24 |
25 |
|||||
|
920 |
0501 |
1230171600 |
Мероприятие 1.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по объектам жилищного фонда |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
11300 |
4668,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
920 |
0501 |
12301S1600 |
|
|
|
Местный бюджет |
|
1256,0 |
519,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
920 |
0501 |
1230180070 |
|
1000,0 |
811,0 |
100,0 |
798 |
||||||||||
920 |
0310 |
1230180070 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2128 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.10.1. Количество жилых домов |
|
Ед. |
|
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|||||
|
901 |
0310 |
1230180070 |
Мероприятие 1.11. Создание, хранение, восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ДОБиГЗ, МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
х |
х |
х |
400,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.11.1. Уровень обеспеченности резервом материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от общей потребности в резерве материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
% |
|
|
х |
х |
х |
10 |
|||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
11741 |
5126,0 |
311,0 |
237,0 |
|||||
Местный бюджет |
|
54178,0 |
50067,0 |
51168,0 |
65758 |
||||||||||||
Задача (подпрограммы) 2: организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | |||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2.Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования город Новый Уренгой по прохождению сигнала "Внимание всем!" |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороне |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество смотров-конкурсов |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
11741 |
5126 |
311 |
237 |
|||||
Местный бюджет |
|
54178 |
50067 |
51168 |
65758 |
||||||||||||
Итого по муниципальной программе, |
|
Тыс. руб. |
|
|
109 127 |
102 507 |
95283 |
122739 |
|||||||||
|
в том числе по бюджетам: |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
34 865 |
35 693 |
24027 |
22908 |
||||||||
Местный бюджет |
|
74 262 |
66 814 |
71256 |
99831 |
*. Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
**. 2018 год - наименование подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения", 2019 - 2025 годы - наименование подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения".
***. Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и раз витию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой".
Приложение 6
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" II этап
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей (2016 год) |
Период этапа реализации муниципальной программы |
||||||
ГР БС |
Рз Пр |
ЦСР |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цель муниципальной программы : обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий |
|
% |
|
9,6 |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
9,0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий |
|
Случаев на 100 тыс. населения |
|
11,6 |
7,1 |
6,2 |
5,3 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. |
Подпрограмма: "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" |
||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия | |||||||||||||
Задача 1: гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, противодействие экстремизму и терроризму (до 2024 года - пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму) | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения) |
|
% |
|
46,4 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
45,5 |
||
|
901 |
0314 |
1230180100 |
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения (до 2024 - проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения) |
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты (далее - ДОБиГЗ), Департамент образования (далее - ДО), Департамент культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта (далее - ДКМПФКиС: Управление культуры (далее - УК), Управление молодежной политики (далее - УМП), Управление физической культуры и спорта (далее - УФКиС) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
109,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
|
980 |
0707 |
1230180100 |
|
|
|
110,0 |
117,0 |
117,0 |
117,0 |
||||
980 |
0801 |
12301 S 1665 |
|
|
|
29,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||||
|
980 |
0801 |
1230171665 |
|
Окружной бюджет |
|
291,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения (до 2024 года - количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения) |
|
Ед. |
|
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество некоммерческих организаций, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных отношений |
|
Ед. |
|
24 |
25 |
25 |
25 |
26 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности |
Ед. |
|
18 |
76 |
76 |
76 |
76 |
||
% |
|
24 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Численность участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, в том числе: |
|
Чел. |
|
- |
- |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
- численность участников соревнований по национальным видам спорта |
|
Чел. |
|
- |
- |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в области кибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии |
|
Чел. |
|
10 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
|
|
974 |
0703 |
1230180100 |
Мероприятие 1.2. Пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Доля школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия в текущем году |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий - участников бесед в образовательных организациях |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Число обучающихся - участников бесед |
|
Чел. |
|
60 |
70 |
70 |
80 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений через систему образования (до 2024 года - численность участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования) |
|
Чел. |
|
х |
Не менее 11 000 |
Не менее 11 000 |
Не менее 11 500 |
Не менее 12 000 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов |
|
Чел. |
|
464 |
Не менее 450 |
Не менее 450 |
Не менее 460 |
Не менее 460 |
|
|
901 |
0314 |
1230180100 |
Мероприятие 1.6. Размещение в городских средствах массовой информации (далее - СМИ) социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы |
Департамент внутренней политики (далее - ДВП) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ / в том числе по этнокультурной тематике |
|
Ед. |
|
27/11 |
26/12 |
26/12 |
26/12 |
26/12 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы |
|
Ед. |
|
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям в молодежной среде, изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДВП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных социологических исследований |
Ед. |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
478,0 |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
291,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
|||||||
Задача 2: профилактика правонарушений в общественных местах | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности |
|
% |
|
96,3 |
98 |
98 |
98 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |
Отдел по делам несовершеннолетних (далее - ОДН), Ново-Уренгойский ЛО МВД России на транспорте (с 2023 года) |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных мероприятий |
|
Ед. |
|
21 |
Не менее 60 |
Не менее 80 |
Не менее 100 |
Не менее 120 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНЗП) |
|
% |
|
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Число несовершеннолетних граждан, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений и преступлений на объектах железнодорожного транспорта |
|
Чел. |
|
х |
х |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики |
ОДН |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2.2.1. Охват рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
2.2.2. Количество рейдов |
|
Ед. |
|
54 |
Не менее 65 |
Не менее 75 |
Не менее 75 |
Не менее 80 |
|
|
901 |
0314 |
1230280090 |
Мероприятие 2.3. Привлечение общественных организаций к охране общественного порядка |
ДОБиГЗ, ДКМПФКиС: УМП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 600,0 |
1 800,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями |
|
Час. |
|
3 671 |
5 372 |
6 044 |
5 372 |
5 372 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание "Лучший народный дружинник" |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.4. Участие народных дружинников в конкурсе на звание "Лучший народный дружинник муниципального образования город Новый Уренгой" |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
- |
- |
1 |
1* |
1* |
|
|
901 |
0314 |
1230280810 |
Мероприятие 2.4. Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса (далее - ДСиЖКК), муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования" (далее - МКУ "СЭР"), ДКМПФКиС: УК, УМП, УФКиС |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
15 768,0 |
21 842,0 |
21 898,0 |
21 898,0 |
|
980 |
0703 |
1230214000 |
|
1 149,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
980 |
1102 |
12302 S 1632 |
|
432,0 |
327,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
980 |
1101 |
12302 S 1632 |
|
151,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
980 |
0703 |
12302 S 1632 |
|
29,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
||||||
980 |
0707 |
12302 S 1632 |
|
139,0 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
||||||
980 |
0801 |
12302 S 1632 |
|
0,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
||||||
980 |
0703 |
1230271632 |
Окружной бюджет |
|
286,0 |
894,0 |
894,0 |
894,0 |
|||||
980 |
0707 |
1230271632 |
|
1 397,0 |
1 690,0 |
1 690,0 |
1 690,0 |
||||||
980 |
1102 |
1230271632 |
|
4 374,0 |
3 305,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
980 |
1101 |
1230271632 |
|
1 519,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
980 |
0801 |
1230271632 |
|
0,0 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
||||||
901 |
0314 |
1230272120 |
|
45 168,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество приобретенных/ переданных и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год |
ДСиЖКК, МКУ "СЭР" |
Ед. |
|
0 |
103/16 |
75/0 |
0/0 |
10*/0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом) |
МКУ "СЭР", ПАО "Ростелеком" (до 2023 года), Управление информатизации |
Ед. |
|
49 |
113 |
232 |
232 |
232 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленными в местах массового пребывания граждан |
ДОБиГЗ, ОМВД России по городу Новому Уренгою |
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.4. Количество учреждений, в которых усовершенствованы системы видеонаблюдения и (или) иные средства безопасности (ежегодно) |
ДКМПФКиС: УК, УМП, УФКиС |
Ед. |
|
0 |
6 |
5 |
1* |
3* |
|
|
974 |
0701 |
1230213000 |
Мероприятие 2.5. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в образовательных организациях |
ДО, ДСиЖКК, ДКМПФКиС: УФКиС
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
683,0 |
881,0 |
881,0 |
881,0 |
|
974 |
0701 |
1230214000 |
|
2 209,0 |
3 037,0 |
3 113,0 |
3 113,0 |
||||||
974 |
0702 |
1230213000 |
|
1 308,0 |
1 847,0 |
1 847,0 |
1 847,0 |
||||||
974 |
0702 |
1230214000 |
|
476,0 |
611,0 |
535,0 |
535,0 |
||||||
974 |
0703 |
1230213000 |
|
427,0 |
503,0 |
503,0 |
503,0 |
||||||
974 |
0703 |
1230214000 |
|
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
||||||
974 |
0701 |
12302 S 1632 |
|
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
974 |
0701 |
12302 S 1632 |
|
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
974 |
0702 |
12302 S 1632 |
|
79,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
|||||
974 |
0701 |
1230271632 |
Окружной бюджет |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
974 |
0702 |
1230271632 |
|
800,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
||||||
974 |
0701 |
1230271632 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество обслуживаемых объектов образовательных организаций |
|
Ед. |
|
53 |
57 |
57 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Проведение конкурса среди городских СМИ на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел |
ДОБиГЗ, ДВП |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество средств массовой информации - участников конкурса |
|
Ед. |
|
- |
- |
х |
х |
х |
|
|
901 |
0113 |
1230211040 |
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности |
ДОБиГЗ, ОДН |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 040,0 |
2 565,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
|
|
901 |
0709 |
1230211040 |
|
9 932,0 |
12 642,0 |
13 063,0 |
13 063,0 |
|||||
|
901 |
0113 |
1230273733 |
Окружной бюджет |
|
3 621,0 |
4 100,0 |
4 326,0 |
4 497,0 |
||||
|
901 |
0709 |
1230273060 |
|
18 518,0 |
21 514,0 |
22 699,0 |
23 598,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество комиссий профилактической направленности |
|
Ед. |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.2. Количество заседаний комиссий профилактической направленности |
|
Ед. |
|
81 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в КДНЗП |
|
Ед. |
|
539 |
450 |
450 |
450 |
400 |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
36 584,0 |
46 964,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
|
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
76 283,0 |
67 057,0 |
35 163,0 |
36 233,0 |
||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
37 062,0 |
47 550,0 |
47 586,0 |
47 586,0 |
|
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
76 574,0 |
67 196,0 |
35 302,0 |
36 372,0 |
||||||
2. |
Подпрограмма: "Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
||||||||||||
Цель подпрограммы 2: предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | |||||||||||||
Задача 1: повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год) |
|
Случаев на 100 тыс. населения |
|
173,9 |
172,0 |
171,5 |
171,0 |
170,0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень детского дорожно-транспортного травматизма |
|
Чел. |
|
15 |
11 |
10 |
9 |
8 |
|
|
974 |
0702 |
121R380810 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 050,0 |
1 144,0 |
1 144,0 |
1 144,0 |
|
|
974 |
0703 |
121R314000 |
|
12 032,0 |
10 436,0 |
10 436,0 |
10 436,0 |
|||||
|
974 |
0702 |
121R3 S 163 4 |
|
|
|
4 4 ,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
|||
|
974 |
0702 |
121R37163 4 |
|
Окружной бюджет |
|
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин |
|
Ед. |
|
11 |
15 |
15 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
10 |
14 |
14 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
22 |
22* |
22* |
22* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций |
|
% |
|
87 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения |
|
Ед. |
|
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся - участников отрядов юных инспекторов движения |
|
Чел. |
|
243 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
|
|
974 |
0702 |
121R3S1635 |
Мероприятие 1.3. Приобретение и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
|
|
974 |
0703 |
121R3S1635 |
|
56,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
974 |
0702 |
121R3S1635 |
Окружной бюджет |
|
0,0 |
561,0 |
561,0 |
561,0 |
||||
|
974 |
0703 |
121R371635 |
|
561,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелоки, наклейки) |
|
Ед. |
|
0 |
7 680 |
7 680 |
7 680 |
7 680 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелоки, наклейки), от общего количества образовательных организаций |
|
% |
|
52 |
90 |
90 |
90 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации |
ДВП |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании |
|
Ед. |
|
340 |
Не менее 3 50 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
13 182,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
|||||||
Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом) |
|
% |
|
54,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД |
|
% |
|
87,5 |
90 |
100 |
100 |
100 |
|
|
901 |
0409 |
1230460700 |
Мероприятие 2.1. Приобретение, установка и содержание автоматических фото радарных комплексов, комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения |
ДСиЖКК, Департамент имущественных и жилищных отношений (далее - ДИиЖО), МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 104,0 |
1 014,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фото радарных комплексов, комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения в год |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фото радарных комплексов, комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом) |
|
Ед. |
|
7 |
1 |
1 |
1 |
2* |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков** |
|
Ед. |
|
247 |
253 |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество дополнительно установленных дорожных знаков** |
|
Ед. |
|
183 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров** |
|
Ед. |
|
16 |
6 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Корректировка и разработка проектов организации дорожного движения (далее - ОДД) улично-дорожной сети города |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных проектов ОДД (1 раз в 3 года)** |
|
Ед. |
|
- |
0 |
0 |
70 |
0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям) (нарастающим итогом)** |
|
Ед. |
|
101 |
170 |
170 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Протяжённость установленных ограждений (ежегодно)** |
|
Пог. м |
|
365 |
- |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
5 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.2. Количество вопросов, рассмотренных городской комиссией по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
33 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 104,0 |
1 014,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
14 286,0 |
12 694,0 |
12 903,0 |
12 903,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 001,0 |
1001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
|||||||
3. |
Подпрограмма: "Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны" |
||||||||||||
Цель подпрограммы 3: поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны | |||||||||||||
Задача 1: пред упреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112 |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
901 |
0310 |
1230512000 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" |
МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
56 985,1 |
70 430,69 |
65 027,7 |
65 027,7 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами |
|
% |
|
97,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" к выполнению задач по предназначению |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество выездов спасателей аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ |
|
Ед. |
|
552 |
500 |
550 |
550 |
600 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" сообщений от населения и организаций города |
|
Ед. |
|
223 146 |
180 150 |
180 200 |
180 250 |
180 30 0 |
|
|
901 |
0310 |
1230512000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее - МАСЦО) (до 2022 года - территориальная система централизованного оповещения (далее - ТСЦО)) |
МКУ "СЭР", ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
17 506,9 |
2 259,31 |
2 737,3 |
2 737,3 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Готовность МАСЦО к оповещению населения (до 2022 года - ТСЦО) |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля модернизированного оборудования МАСЦО |
|
% |
|
- |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах |
ДСиЖКК, ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации |
|
Ед. |
|
0 |
- |
30* |
30* |
30* |
|
|
920 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по приобретению (установке) и содержанию пожарных ёмкостей (до 2023 года - организация проведения работ по содержанию пожарных ёмкостей) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 299,0 |
12 293,0 |
1 840,0 |
1 840,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
3 |
6 |
7* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.3. Количество введенных в эксплуатацию пожарных ёмкостей в текущем году |
|
Ед. |
|
х |
х |
3 |
1* |
1* |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество заседаний комиссии |
|
Ед. |
|
13 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.8. Организация работы по корректировке (переработке) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество корректировок (переработок) П лан а по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
901 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.9. Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении, и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ, ДСиЖКК |
|
Местный бюджет |
|
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
920 |
0310 |
12305 S 1270 |
|
Местный бюджет |
|
26,0 |
49,0 |
25,0 |
25,0 |
|||
|
920 |
0310 |
1230571270 |
Окружной бюджет |
|
252,0 |
487,0 |
251,0 |
251,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Количество мест жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении, и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности |
|
Ед. |
|
х |
20 |
29 |
29 |
29 |
|
|
920 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.10. Обслуживание технических средств, предназначенных для формирования сигнала о пожаре, в том числе пожарных извещателей с GSM-оповещением, ранее установленных в местах жительства отдельных категорий граждан, а также концентратора системы, установленного в помещении Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ "Служба экстренного реагирования" |
ДСиЖКК МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.10.1. Работоспособность технических средств, предназначенных для формирования сигнала о пожаре |
|
% |
|
х |
- |
100 |
100* |
100* |
|
|
901 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.11. Создание, хранение, восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
902,0 |
973,0 |
2 712,0 |
2 712,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.11.1. Уровень обеспеченности резервом материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от общей потребности в резерве материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
% |
|
х |
22 |
32 |
32 |
32 |
|
|
920 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.12. Устройство (создание), содержание противопожарной минерализованной полосы на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
х |
1 500,0 |
0,0* |
0,0* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.12.1. Протяженность противопожарной минерализованной полосы |
|
км |
|
х |
х |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
76 743,0 |
87 969,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
|
Окружной бюджет |
|
252,0 |
487,0 |
251,0 |
251,0 |
||||||||
Задача 2: организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых |
|
% |
|
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
% |
|
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования по прохождению сигнала "Внимание всем!" |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования город Новый Уренгой, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество смотров-конкурсов |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.8. Создание, хранение, восполнение в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
1 712,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.8.1. Уровень обеспеченности в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества от общей потребности |
|
% |
|
- |
- |
22 |
52* |
60* |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.9. Проведение осмотра защитных сооружений гражданской обороны на готовность к приему укрываемых |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.9.1. Количество осмотров защитного сооружения |
|
Ед. |
|
х |
х |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
1 712,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Окружной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
76 743,0 |
89 681,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
|
Окружной бюджет |
|
252,0 |
487,0 |
251,0 |
251,0 |
||||||||
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб |
Местный бюджет |
|
128 091,0 |
149 925,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
|||||
Окружной бюджет |
|
77 827,0 |
68 684,0 |
36 554,0 |
37 624,0 |
*. Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
**. Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой.
Приложение 7
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" III этап
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности) |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Базовое значение для показателей (2016 год) |
Период этапа реализации муниципальной программы |
|||||||
ГР БС |
Рз Пр |
ЦСР |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой | ||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий |
|
% |
|
9,6 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий |
|
Случаев на 100 тыс. населения |
|
11,6 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. |
Подпрограмма: "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" |
|||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия | ||||||||||||||
Задача 1: гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, противодействие экстремизм у и терроризму | ||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения) |
|
% |
|
46,4 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
||
|
901 |
0314 |
1230180100 |
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения |
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты (далее - ДОБиГЗ), Департамент образования (далее - ДО), Департамент культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта (далее - ДКМПФКиС): Управление культуры (далее - УК), Управление молодежной политики (далее - УМП), Управление физической культуры и спорта (далее - УФКиС) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
|
980 |
0707 |
1230180100 |
|
|
|
|
|
117,0 |
117,0 |
117,0 |
117,0 |
117,0 |
|
980 |
0801 |
12301 S 1665 |
|
|
|
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||||
|
980 |
0801 |
1230171665 |
|
Окружной бюджет |
|
139,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения |
|
Ед. |
|
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество некоммерческих организаций, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных отношений |
|
Ед. |
|
24 |
26 |
26 |
26 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности |
Ед. |
|
18 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
||
% |
|
24 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в области кибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии |
|
Чел. |
|
10 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
Не менее 15 000 |
|
|
974 |
0703 |
1230180100 |
Мероприятие 1.2. Пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
|
|
|
|
|
1.2.1. Доля школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия в текущем году |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий - участников бесед в образовательных организациях |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
|
|
|
1.3.3. Число обучающихся - участников бесед |
|
Чел. |
|
60 |
100 |
100 |
100 |
110 |
110 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Численность участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений через систему образования |
|
Чел. |
|
х |
Не менее 13 000 |
Не менее 13 500 |
Не менее 13 500 |
Не менее 14 000 |
Не менее 14 000 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев |
ДО |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов |
|
Ед. |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов |
|
Чел. |
|
464 |
Не менее 450 |
Не менее 450 |
Не менее 460 |
Не менее 460 |
Не менее 460 |
|
|
901 |
0314 |
1230180100 |
Мероприятие 1.6. Размещение в городских средствах массовой информации (далее - СМИ) социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы |
Департамент внутренней политики (далее - ДВП) |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ / в том числе по этнокультурной тематике |
|
Ед. |
|
27/11 |
26/12 |
26/12 |
26/12 |
26/12 |
26/12 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы |
|
Ед. |
|
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям в молодежной среде, изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДВП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных социологических исследований |
Ед. |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
||
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
586,0 |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
139,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
|||||||
Задача 2: профилактика правонарушений в общественных местах | ||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности |
|
% |
|
96,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |
Отдел по делам несовершеннолетних (далее - ОДН), Ново-Уренгойский ЛО МВД России на транспорте |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных мероприятий |
|
Ед. |
|
21 |
Не менее 120 |
Не менее 120 |
Не менее 120 |
Не менее 130 |
Не менее 130 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНЗП) |
|
% |
|
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Число несовершеннолетних граждан, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений и преступлений на объектах железнодорожного транспорта |
|
Чел. |
|
х |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики |
ОДН |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2.2.1. Охват рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
2.2.2. Количество рейдов |
|
Ед. |
|
54 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 85 |
Не менее 85 |
Не менее 90 |
|
|
901 |
0314 |
1230280090 |
Мероприятие 2.3. Привлечение общественных организаций к охране общественного порядка |
ДОБиГЗ, ДКМПФКиС: УМП |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций |
|
Ед. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями |
|
Час. |
|
3 671 |
5 372 |
5 372 |
5 372 |
5 372 |
5 372 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание "Лучший народный дружинник" |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.4. Участие народных дружинников в конкурсе на звание "Лучший народный дружинник муниципального образования город Новый Уренгой" |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
- |
- |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
901 |
0314 |
1230280810 |
Мероприятие 2.4. Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан |
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса (далее - ДСиЖКК), муниципальное казенное учреждение "Служба экстренного реагирования" (далее - МКУ "СЭР"), ДКМПФКиС: УК, УМП, УФКиС |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
21 842,0 |
21 842,0 |
21 898,0 |
21 898,0 |
21 842,0 |
|
980 |
0703 |
12302 S 1632 |
|
89,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
||||||
980 |
0707 |
12302 S 1632 |
|
168,0 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
168,0 |
||||||
980 |
0801 |
12302 S 1632 |
|
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
||||||
980 |
0703 |
1230271632 |
Окружной бюджет |
|
894,0 |
894,0 |
894,0 |
894,0 |
894,0 |
|||||
980 |
0707 |
1230271632 |
|
1 690,0 |
1 690,0 |
1 690,0 |
1 690,0 |
1 690,0 |
||||||
980 |
0801 |
1230271632 |
|
354,0 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
354,0 |
||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество приобретенных/ переданных и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год |
ДСиЖКК, МКУ "СЭР" |
Ед. |
|
0 |
10*/0 |
10*/0 |
10*/0 |
10*/0 |
10*/0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.2. Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом) |
МКУ "СЭР", Управление информатизации |
Ед. |
|
49 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленными в местах массового пребывания граждан |
ДОБиГЗ, ОМВД России по городу Новому Уренгою |
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.4. Количество учреждений, в которых усовершенствованы системы видеонаблюдения и (или) иные средства безопасности (ежегодно) |
ДКМПФКиС: УК, УМП, УФКиС |
Ед. |
|
0 |
3* |
3* |
3* |
3* |
3* |
|
|
974 |
0701 |
1230213000 |
Мероприятие 2.5. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в образовательных организациях |
ДО, ДСиЖКК, ДКМПФКиС: УФКиС
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет |
|
881,0 |
881,0 |
881,0 |
881,0 |
881,0 |
|
974 |
0701 |
1230214000 |
|
3 113,0 |
3 113,0 |
3 113,0 |
3 113,0 |
3 113,0 |
||||||
974 |
0702 |
1230213000 |
|
1 847,0 |
1 847,0 |
1 847,0 |
1 847,0 |
1 847,0 |
||||||
974 |
0702 |
1230214000 |
|
535,0 |
535,0 |
535,0 |
535,0 |
535,0 |
||||||
974 |
0703 |
1230213000 |
|
503,0 |
503,0 |
503,0 |
503,0 |
503,0 |
||||||
974 |
0703 |
1230214000 |
|
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
||||||
|
974 |
0702 |
12302 S 1632 |
|
515,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
515,0 |
|||||
974 |
0702 |
1230271632 |
Окружной бюджет |
|
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
5 200,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество обслуживаемых объектов образовательных организаций |
|
Ед. |
|
53 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
|
|
901 |
0113 |
1230211040 |
Мероприятие 2.6. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности |
ДОБиГЗ, ОДН
|
Тыс. руб.
|
Местный бюджет |
|
2 650,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
|
|
901 |
0709 |
1230211040 |
|
13063,0 |
13063,0 |
13063,0 |
13063,0 |
13063,0 |
|||||
|
901 |
0113 |
1230273733 |
Окружной бюджет |
|
4 497,0 |
4 497,0 |
4 497,0 |
4 497,0 |
4 497,0 |
||||
|
901 |
0709 |
1230273060 |
|
23598,0 |
23598,0 |
23598,0 |
23598,0 |
23598,0 |
|||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Количество комиссий профилактической направленности |
|
Ед. |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.2. Количество заседаний комиссий профилактической направленности |
|
Ед. |
|
81 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
Не менее 77 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в КДНЗП |
|
Ед. |
|
539 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
47000,0 |
47000,0 |
47000,0 |
47000,0 |
47000,0 |
|
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
36233,0 |
36233,0 |
36233,0 |
36233,0 |
36233,0 |
||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
47586,0 |
47586,0 |
47586,0 |
47586,0 |
47586,0 |
|
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
36372,0 |
36372,0 |
36372,0 |
36372,0 |
36372,0 |
||||||
2. |
Подпрограмма: "Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
|||||||||||||
Цель подпрограммы 2: предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | ||||||||||||||
Задача 1: повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год) |
|
Случаев на 100 тыс. населения |
|
173,9 |
170,0 |
169,5 |
169,0 |
169,0 |
168,5 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Уровень детского дорожно-транспортного травматизма |
|
Чел. |
|
15 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
974 |
0702 |
121R380810 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 144,0 |
1 144,0 |
1 144,0 |
1 144,0 |
1 144,0 |
|
|
974 |
0703 |
121R314000 |
|
10436,0 |
10436,0 |
10436,0 |
10436,0 |
10436,0 |
|||||
|
974 |
0702 |
121R3 S 163 4 |
|
|
|
4 4,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
|||
|
974 |
0702 |
121R37163 4 |
|
Окружной бюджет |
|
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин |
|
Ед. |
|
11 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Количество образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
10 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году |
|
Ед. |
|
0 |
22* |
22* |
22* |
22* |
22* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций |
|
% |
|
87 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения |
|
Ед. |
|
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся - участников отрядов юных инспекторов движения |
|
Чел. |
|
243 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
Не менее 216 |
|
|
974 |
0702 |
121R3S1635 |
Мероприятие 1.3. Приобретение и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов |
ДО |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
56,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
56,0 |
|
|
974 |
0702 |
121R3S1635 |
Окружной бюджет |
|
561,0 |
561,0 |
561,0 |
561,0 |
561,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелоки, наклейки) |
|
Ед. |
|
0 |
7 680 |
7 680 |
7 680 |
7 680 |
7 680 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелоки, наклейки), от общего количества образовательных организаций |
|
% |
|
52 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации |
ДВП |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании |
|
Ед. |
|
340 |
Не менее 3 50 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
Не менее 350 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
|||||||
Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом) |
|
% |
|
54,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД |
|
% |
|
87,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
901 |
0409 |
1230460700 |
Мероприятие 2.1. Приобретение, установка и содержание автоматических фото радарных комплексов, комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения |
ДСиЖКК, Департамент имущественных и жилищных отношений (далее - ДИиЖО), МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фото радарных комплексов, комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения в год |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фото радарных комплексов, комплексов фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом) |
|
Ед. |
|
7 |
2* |
2* |
2* |
2* |
2* |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков** |
|
Ед. |
|
247 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество дополнительно установленных дорожных знаков** |
|
Ед. |
|
183 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров** |
|
Ед. |
|
16 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Корректировка и разработка проектов организации дорожного движения (далее - ОДД) улично-дорожной сети города |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных проектов ОДД (1 раз в 3 года)** |
|
Ед. |
|
- |
0 |
70 |
0 |
0 |
70 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям) |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям) (нарастающим итогом)** |
|
Ед. |
|
101 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Протяжённость установленных ограждений (ежегодно)** |
|
Пог. м |
|
365 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
5 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
Не менее 4 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.2. Количество вопросов, рассмотренных городской комиссией по безопасности дорожного движения |
|
Ед. |
|
33 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
Не менее 25 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
12 903,0 |
12 903,0 |
12 903,0 |
12 903,0 |
12 903,0 |
|
Тыс. руб. |
Окружной бюджет |
|
1 001,0 |
1001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
|||||||
3. |
Подпрограмма: "Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны" |
|||||||||||||
Цель подпрограммы 3: поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны | ||||||||||||||
Задача 1: предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования | ||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112 |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
901 |
0310 |
1230512000 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" |
МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
65 027,7 |
65 027,7 |
65 027,7 |
65 027,7 |
65 027,7 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами |
|
% |
|
97,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" к выполнению задач по предназначению |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Количество выездов спасателей аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ |
|
Ед. |
|
552 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения "Служба экстренного реагирования" сообщений от населения и организаций города |
|
Ед. |
|
223 146 |
180 300 |
180 300 |
180 300 |
180 30 0 |
180 300 |
|
|
901 |
0310 |
1230512000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее - МАСЦО) |
МКУ "СЭР", ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 737,3 |
2 737,3 |
2 737,3 |
2 737,3 |
2 737,3 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Готовность МАСЦО к оповещению населения |
|
Да - 1/ нет - 0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Доля модернизированного оборудования МАСЦО |
|
% |
|
- |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок |
|
Ед. |
|
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4. Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах |
ДСиЖКК, ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации |
|
Ед. |
|
0 |
30* |
30* |
30* |
30* |
30* |
|
|
920 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1. 5. Организация проведения работ по приобретению (установке) и содержанию пожарных ёмкостей |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
1 840,0 |
1 840,0 |
1 840,0 |
1 840,0 |
1 840,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1. 5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание |
|
Ед. |
|
5 |
8* |
9* |
10* |
11* |
12* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1. 5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1. 5.3. Количество введенных в эксплуатацию пожарных ёмкостей в текущем году |
|
|
|
х |
1* |
1* |
1* |
1* |
1* |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.6.1. Количество заседаний комиссии |
|
Ед. |
|
13 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.7. Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1* |
0 |
|
|
901 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.8. Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении, и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ, ДСиЖКК |
|
Местный бюджет |
|
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
|
920 |
0310 |
12305 S 1270 |
|
Местный бюджет |
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||
|
920 |
0310 |
1230571270 |
Окружной бюджет |
|
251,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.8.1. Количество мест жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении, и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности |
|
Ед. |
|
- |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
|
920 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.9. Обслуживание технических средств, предназначенных для формирования сигнала о пожаре, в том числе пожарных извещателей с GSM-оповещением, ранее установленных в местах жительства отдельных категорий граждан, а также концентратора системы, установленного в помещении Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ "Служба экстренного реагирования" |
ДСиЖКК МКУ "СЭР" |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.9.1. Работоспособность технических средств, предназначенных для формирования сигнала о пожаре |
|
% |
|
х |
100* |
100* |
100* |
100* |
100* |
|
|
901 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.10. Создание, хранение, восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
2 712,0 |
2 712,0 |
2 712,0 |
2 712,0 |
2 712,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.10.1. Уровень обеспеченности резервом материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от общей потребности в резерве материальными ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|
% |
|
х |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
|
920 |
0310 |
1230580140 |
Мероприятие 1.11. Устройство (создание), содержание противопожарной минерализованной полосы на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДСиЖКК |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0* |
0,0* |
0,0* |
0,0* |
0,0* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.11.1. Протяженность противопожарной минерализованной полосы |
|
км |
|
х |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
|
Окружной бюджет |
|
251,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
||||||||
Задача 2: организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне | ||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых |
|
% |
|
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
% |
|
100,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2.Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования по прохождению сигнала "Внимание всем!" |
|
Ед. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования город Новый Уренгой, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороны |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Проведение осмотра защитных сооружений гражданской обороны на готовность к приему укрываемых |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.5.1. Количество осмотров защитных сооружений |
|
Ед. |
|
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой |
|
Ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.8. Создание, хранение, восполнение в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества |
ДОБиГЗ |
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.8.1. Уровень обеспеченности в целях гражданской обороны запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов и медицинского имущества от общей потребности |
|
% |
|
- |
70* |
80* |
90* |
100* |
100* |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Окружной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
|
Окружной бюджет |
|
251,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
||||||||
Итого по муниципальной программе: |
|
Тыс. руб. |
Местный бюджет |
|
132 855,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
|||||
Окружной бюджет |
|
37 624,0 |
37 624,0 |
37 624,0 |
37 624,0 |
37 624,0 |
*. Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
**. Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой.
Приложение 8
к муниципальной программе
"Безопасная территория
муниципального образования
город Новый Уренгой"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" I этап
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
|||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма" |
Окружной бюджет |
22778,0 |
30567 |
23276 |
21880 |
||||||
Местный бюджет |
16537,0 |
11845 |
14806 |
21631 |
||||||||
1.1. |
Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму |
Окружной бюджет |
120,0 |
315,0 |
1074,0 |
0,0 |
||||||
Местный бюджет |
152,0 |
359,0 |
414,0 |
391,0 |
||||||||
1.2. |
Профилактика правонарушений в общественных местах |
Окружной бюджет |
22658,0 |
30252 |
22202 |
21880 |
||||||
Местный бюджет |
16385,0 |
11486 |
14392 |
21240 |
||||||||
2. |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" * |
Окружной бюджет |
346,0 |
0,0 |
440,0 |
791,0 |
||||||
Местный бюджет |
3547,0 |
4902,0 |
5282,0 |
12442,0 |
||||||||
2.1. |
Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Окружной бюджет |
346,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Местный бюджет |
20,0 |
984,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
2.2. |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
440,0 |
791,0 |
||||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1120,0 |
11232,0 |
||||||||
2.3. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Местный бюджет |
3527,0 |
3918,0 |
4162,0 |
1210 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны" |
Окружной бюджет |
11741,0 |
5126,0 |
311,0 |
237,0 |
||||||
Местный бюджет |
54178,0 |
50067,0 |
51168,0 |
65758,0 |
||||||||
3.1. |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования |
Окружной бюджет |
11741,0 |
5126,0 |
311,0 |
237,0 |
||||||
Местный бюджет |
54178,0 |
50067,0 |
51168,0 |
65758,0 |
||||||||
3.2. |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого по муниципальной программе: |
|
109 127 |
102 507 |
95 283 |
122739 |
||||||
|
в том числе по бюджетам:
|
Окружной бюджет |
34 865 |
35 693 |
24 027 |
22 908 |
||||||
Местный бюджет |
74 262 |
66 814 |
71 256 |
99831 |
*. Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
**. Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой.
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" II этап
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта/код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта/основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
|||
20 22 год |
20 23 год |
20 24 год |
202 5 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
I |
|
|
Региональные проекты |
|
14 183,0 |
12 681,0 |
12 681,0 |
12 681,0 |
1. |
1 |
R3 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
Местный бюджет |
13 182,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
|
|
|
Окружной бюджет |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
|
II |
|
|
Комплексы процессных мероприятий |
|
191 735,0 |
205 928,0 |
156 728,0 |
157 798,0 |
2. |
3 |
01 |
Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, противодействие экстремизму и терроризму " (до 2024 - "Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму") |
Местный бюджет |
478,0 |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
Окружной бюджет |
291,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
||||
3. |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в общественных местах" |
Местный бюджет |
36 584,0 |
46 964,0 |
47 000,0 |
47 000,00 |
Окружной бюджет |
76 283,0 |
67 057,0 |
35 136,0 |
36 233,0 |
||||
4. |
3 |
04 |
Основное мероприятие "Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов" |
Местный бюджет |
1 104,0 |
1 014,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
5. |
3 |
05 |
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования" |
Местный бюджет |
76 743,0 |
87 969,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
Окружной бюджет |
252,0 |
487,0 |
251,0 |
251,0 |
||||
6. |
3 |
06 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне" |
Местный бюджет |
0,0 |
1 712,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по муниципальной программе: |
|
205 918,0 |
218 609,0 |
169 409,0 |
170 479,0 |
|||
|
в том числе по бюджетам: |
Местный бюджет |
128 091,0 |
149 925,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
||
|
Окружной бюджет |
77 827,0 |
68 684,0 |
36 554,0 |
37 624,0 |
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой" III этап
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта/код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта/основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
||||
2026 год |
2027 год |
20 28 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
I |
|
|
Региональные проекты |
|
12 681,0 |
12 681,0 |
12 681,0 |
12 681,0 |
12 681,0 |
1. |
1 |
R3 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
Местный бюджет |
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
11 680,0 |
|
|
|
Окружной бюджет |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
1 001,0 |
|
II |
|
|
Комплексы процессных мероприятий |
|
157 798,0 |
157 798,0 |
157 798,0 |
157 798,0 |
157 798,0 |
2. |
3 |
01 |
Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, противодействие экстремизму и терроризму" |
Местный бюджет |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
Окружной бюджет |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
139,0 |
||||
3. |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в общественных местах" |
Местный бюджет |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
47 000,00 |
Окружной бюджет |
36 233,0 |
36 233,0 |
36 233,0 |
36 233,0 |
36 233,0 |
||||
4. |
3 |
04 |
Основное мероприятие "Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов" |
Местный бюджет |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
1 223,0 |
5. |
3 |
05 |
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования" |
Местный бюджет |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
72 366,0 |
Окружной бюджет |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
251,0 |
||||
6. |
3 |
06 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне" |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по муниципальной программе: |
|
170 479,0 |
170 479,0 |
170 479,0 |
170 479,0 |
170 479,0 |
|||
|
в том числе по бюджетам: |
Местный бюджет |
132 855,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
132 855,0 |
||
|
Окружной бюджет |
37 624,0 |
37 624,0 |
37 624,0 |
37 624,0 |
37 624,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2023 г. N 492 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.