Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Порядку осуществления
Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым
внутреннего финансового аудита
Заключение по результатам аудиторского мероприятия
(или проект заключения)
______________________________ _________________
(Место составления заключения) (дата)
Во исполнение____________________________________________________________
(реквизиты решения (приказа) о назначении аудиторского мероприятия, N
пункта плана)
Группой в составе:
ФИО руководителя аудиторской группы с указанием должности
_________________________________________________________________________
ФИО участников аудиторской группы, должность_____________________________
Проведено аудиторское
мероприятие _____________________________________________________________
тема аудиторского мероприятия
Аудируемый период________________________________________________________
Сроки проведения аудиторского мероприятия: с_____________ по_____________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3. ______________________________________________________.....и т.д.
Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий:
По вопросу 1:
По вопросу 2:
По вопросу 3..... и т.д.
_________________________________________________________________________
(в случае выявления нарушений и (или) недостатков
_________________________________________________________________________
по каждому из вопросов программы)
Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового
аудита:__________________________________________________________________
(установлены пунктом 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия)
Предложения и рекомендации о повышении качества финансового
менеджмента:_____________________________________________________________
(указываются одно или несколько решений, направленных на повышение
_________________________________________________________________________
качества финансового менеджмента и предусмотренных пунктами 17 -19
_________________________________________________________________________
федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Реализация
результатов внутреннего финансового аудита", утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 22.05.2020 N 91н,
в том числе предлагаемые меры по минимизации (устранению) бюджетных
рисков и по организации внутреннего финансового контроля)
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
____________________ ______________ ________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
"___"____________20______г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.