Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 26.10.2023 N 4340
Муниципальная программа
"Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е. |
|||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (далее также - ДБиДХ) |
|||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города |
|||||||
Цель муниципальной программы |
Создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания |
|||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню. 2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа. 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования |
|||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. 2. Благоустройство территории городского округа. 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования |
|||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2022 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап |
|||||||
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|
||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организации, собственные средства населения и др. |
Прочие источники |
Всего |
|||
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
2022 |
370 570 247,97 |
233 667 900,00 |
0,00 |
0,00 |
172 200,00 |
604 410 347,97 |
|
2023 |
385 773 512,55 |
315 142 440,56 |
0,00 |
763 000,00 |
842 826,25 |
702 521 779,36 |
||
2024 |
303 806 581,82 |
78 354 400,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
382 496 981,82 |
||
2025 |
239 418 641,39 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
339 754 641,39 |
||
2026 |
310 133 821,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 133 821,46 |
||
2027 |
299 951 291,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299 951 291,65 |
||
Всего |
1 909 654 096,84 |
727 164 740,56 |
0,00 |
763 000,00 |
1 687 026,25 |
2 639 268 863,65 |
||
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
2022 |
207 633 405,71 |
90 315 760,75 |
0,00 |
665 036,00 |
10 231 110,18 |
308 845 312,64 |
|
2023 |
242 214 584,14 |
13 858 253,16 |
0,00 |
126 100,00 |
8 734 011,64 |
264 392 948,94 |
||
2024 |
207 408 213,80 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
8 904 464,95 |
218 009 978,75 |
||
2025 |
202 418 460,04 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
9 260 643,55 |
213 376 403,59 |
||
2026 |
210 494 710,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
220 475 219,73 |
||
2027 |
210 494 710,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
220 475 219,73 |
||
Всего |
1 280 820 347,74 |
107 568 613,91 |
0,00 |
791 136,00 |
57 091 248,90 |
1 446 271 346,55 |
||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
2022 |
89 660 372,22 |
87 600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177 260 372,22 |
|
2023 |
64 959 167,06 |
87 600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 559 167,06 |
||
2024 |
64 569 641,24 |
43 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 369 641,24 |
||
2025 |
64 496 338,56 |
41 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106 275 638,56 |
||
2026 |
57 630 599,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 630 599,90 |
||
2027 |
53 382 160,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 382 160,00 |
||
Всего |
394 698 278,98 |
260 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
655 477 578,98 |
||
Всего по муниципальной программе |
2022 |
667 864 025,90 |
411 583 660,75 |
0,00 |
665 036,00 |
10 403 310,18 |
1 090 516 032,83 |
|
2023 |
692 947 263,75 |
416 600 693,72 |
0,00 |
889 100,00 |
9 576 837,89 |
1 120 013 895,36 |
||
2024 |
575 784 436,83 |
123 851 700,00 |
0,00 |
0,00 |
9 240 464,95 |
708 876 601,81 |
||
2025 |
506 333 439,99 |
143 476 600,00 |
0,00 |
0,00 |
9 596 643,55 |
659 406 683,54 |
||
2026 |
578 415 394,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
588 395 904,25 |
||
2027 |
563 828 162,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
573 808 671,39 |
||
Всего |
3 585 172 723,56 |
1 095 512 654,47 |
0,00 |
1 554 136,00 |
58 778 275,15 |
4 741 017 789,18 |
||
Индикаторы достижения цели |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 9,6%. 2. Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6% к 2024 году. 3. Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий (ежегодно) - 21,3%. 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа (ежегодно) - 0%. 5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 89,9% |
|||||||
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 341,52 тыс. кв. м. 2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 179,0 км. 3. Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства (ежегодно) - 1001,0 тыс. кв. м. 4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом - 7000,0 тыс. чел. к 2023 году |
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
На 1 января 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составила 361,8 км, в том числе: местного значения 220,0 км, регионального или межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значения.
На 1 января 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составила 348,2 км, в том числе: местного значения 206,4 км, регионального и межмуниципального значения 111,5 км, федерального значения 30,3 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,0 км, из них с твердым покрытием - 86,3 км (86,3%).
На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 6 автозаправочных станций, в том числе: 1 многотопливная заправочная станций, 1 автомобильная газозаправочная станция. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 80 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 4644 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила на 1 января 2021 года 21,04 км или 9,6% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 9,6% в период до 2027 года.
В Дзержинске ежегодно происходит обновление светофорных объектов на светодиодные светофоры, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности дорог и пешеходных переходов.
Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение способствует повышению безопасности дорожного движения, снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.
Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, улучшает архитектурно-художественный облик города, повышает качество городской среды. Из-за загазованности, морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам ежегодно погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения. Для устранения этих изменений необходимо постоянное омоложение зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.
Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования - автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.
Общая протяженность городской маршрутной сети составляет 516,6 км, в том числе: троллейбусных маршрутов - 43,5 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 23 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов регулярных перевозок. Все троллейбусные и автобусные маршруты обслуживаются в социальном режиме.
На территории городского округа перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярного сообщения осуществляют перевозчики различных форм собственности: 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП "Экспресс"), 2 общества с ограниченной ответственностью (ООО "Транслайн плюс", ООО "Тройка"), 2 индивидуальных предпринимателя (ИП Лазарев С.Ю., ИП Сафин Х.М.).
Парк подвижного состава городского округа насчитывает 200 ед. техники, из них автобусов - 154 ед., троллейбусов - 46 ед. Автобусный парк представлен автобусами большого, среднего и малого класса. Муниципальное унитарное предприятие города Дзержинска "Экспресс" (далее - МУП "Экспресс"), обслуживает 4 троллейбусных и 13 автобусных маршрутов (8 городских и 5 пригородных).
Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт.
С конца 2020 года по февраль 2021 года в город поступили на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные - "Доступная среда").
Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта.
Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами в период с 2021 по 2027 год составит не менее 7000 тыс. пассажиров.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности и улучшения экологической ситуации в городе.
Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам, установленным нормативным правовым актом администрации города Дзержинска.
Программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, обеспечение транспортного обслуживания, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется требованием формирования городского бюджета на основе программного планирования, обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание комфортных условий проживания для жителей города, благоустройство территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшение транспортного обслуживания.
Цель программы соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204, Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830.
Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2022 - 2027 годов в один этап.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объеме финансирования отражена в таблице 1.
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
|||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организации, собственные средства населения и др. |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
2022 |
296 144 595,41 |
233 667 900,00 |
0,00 |
0,00 |
172 200,00 |
529 984 695,41 |
ДБиДХ |
|
2023 |
328 242 962,14 |
267 822 500,00 |
0,00 |
0,00 |
842 826,25 |
596 908 288,39 |
||||
2024 |
253 465 611,62 |
78 354 400,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
332 156 011,62 |
||||
2025 |
207 782 671,19 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
308 118 671,19 |
||||
2026 |
281 957 468,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
281 957 468,86 |
||||
2027 |
278 740 974,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
278 740 974,01 |
||||
Всего |
1646 334 283,23 |
679 844 800,00 |
0,00 |
0,00 |
1 687 026,25 |
2 327 866 109,48 |
||||
1.2 |
Приобретение специальной техники |
2022 |
74 425 652,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 425 652,56 |
ДБиДХ |
|
2023 |
30 095 029,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 095 029,85 |
||||
2024 |
31 635 970,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 635 970,20 |
||||
2025 |
31 635 970,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 635 970,20 |
||||
2026 |
28 176 352,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 176 352,60 |
||||
2027 |
21 210 317,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 210 317,64 |
||||
Всего |
217 179 293,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
217 179 293,05 |
||||
1.3 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" в сфере дорожного хозяйства |
2023 |
27 435 520,56 |
47 319 940,56 |
0,00 |
763 000,00 |
0,00 |
75 518 461,12 |
ДБиДХ |
|
2024 |
18 705 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 705 000,00 |
||||
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
46 140 520,56 |
47 319 940,56 |
0,00 |
763 000,00 |
0,00 |
94 223 461,12 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
2022 |
370 570 247,97 |
233 667 900,00 |
0,00 |
0,00 |
172 200,00 |
604 410 347,97 |
x |
|
2023 |
385 773 512,55 |
315 142 440,56 |
0,00 |
763 000,00 |
842 826,25 |
702 521 779,36 |
||||
2024 |
303 806 581,82 |
78 354 400,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
382 496 981,82 |
||||
2025 |
239 418 641,39 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
339 754 641,39 |
||||
2026 |
310 133 821,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 133 821,46 |
||||
2027 |
299 951 291,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299 951 291,65 |
||||
Всего |
1909 654 096,84 |
727 164 740,56 |
0,00 |
763 000,00 |
1 687 026,25 |
2 639 268 863,65 |
||||
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2022 |
370 570 247,97 |
233 667 900,00 |
0,00 |
0,00 |
172 200,00 |
604 410 347,97 |
x |
|
2023 |
385 773 512,55 |
315 142 440,56 |
0,00 |
763 000,00 |
842 826,25 |
702 521 779,36 |
||||
2024 |
303 806 581,82 |
78 354 400,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
382 496 981,82 |
||||
2025 |
239 418 641,39 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
339 754 641,39 |
||||
2026 |
310 133 821,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 133 821,46 |
||||
2027 |
299 951 291,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299 951 291,65 |
||||
Всего |
1909 654 096,84 |
727 164 740,56 |
0,00 |
763 000,00 |
1 687 026,25 |
2 639 268 863,65 |
||||
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
2.1 |
Организация благоустройства и озеленения |
2022 |
82 960 402,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 231 110,18 |
93 191 512,31 |
ДБиДХ |
|
2023 |
80 525 987,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 734 011,64 |
89 259 999,57 |
||||
2024 |
83 502 414,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 904 464,95 |
92 406 879,65 |
||||
2025 |
83 502 414,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 260 643,55 |
92 763 058,25 |
||||
2026 |
86 842 511,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
96 823 020,58 |
||||
2027 |
86 842 511,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
96 823 020,58 |
||||
Всего |
504 176 242,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 091 248,90 |
561 267 490,94 |
||||
2.2 |
Организация освещения улиц |
2022 |
77 827 707,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 827 707,75 |
ДБиДХ |
|
2023 |
70 476 509,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 476 509,56 |
||||
2024 |
69 024 504,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69 024 504,64 |
||||
2025 |
64 034 750,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 034 750,88 |
||||
2026 |
66 596 140,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 596 140,92 |
||||
2027 |
66 596 140,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 596 140,92 |
||||
Всего |
414 555 754,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
414 555 754,67 |
||||
2.3 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
2022 |
5 764 772,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 764 772,75 |
ДБиДХ |
|
2023 |
6 074 652,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 074 652,00 |
||||
2024 |
6 074 652,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 074 652,00 |
||||
2025 |
6 074 652,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 074 652,00 |
||||
2026 |
6 317 638,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 317 638,08 |
||||
2027 |
6 317 638,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 317 638,08 |
||||
Всего |
36 624 004,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 624 004,91 |
||||
2.4 |
Организация общественных работ |
2022 |
1 436 076,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 436 076,05 |
ДБиДХ |
|
2023 |
1 712 913,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 712 913,80 |
||||
2024 |
1 712 913,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 712 913,80 |
||||
2025 |
1 712 913,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 712 913,80 |
||||
2026 |
1 781 430,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 781 430,35 |
||||
2027 |
1 781 430,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 781 430,35 |
||||
Всего |
10 137 678,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 137 678,15 |
||||
2.5 |
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска |
2022 |
6 212 501,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 212 501,83 |
УмК |
|
2023 |
6 820 340,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 820 340,07 |
||||
2024 |
7 074 028,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 074 028,66 |
||||
2025 |
7 074 028,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 074 028,66 |
||||
2026 |
7 356 989,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 356 989,81 |
||||
2027 |
7 356 989,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 356 989,81 |
||||
Всего |
41 848 594,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 848 594,42 |
||||
2.6 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
2022 |
11 561 393,43 |
46 245 573,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 806 967,13 |
ДБиДХ |
|
Всего |
11 561 393,43 |
46 245 573,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 806 967,13 |
||||
2.7 |
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
2022 |
0,0 |
1 064 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 064 800,00 |
ДБиДХ |
|
2023 |
0,0 |
1 323 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 323 000,00 |
||||
2024 |
0,0 |
1 323 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 323 000,00 |
||||
2025 |
0,0 |
1 323 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 323 000,00 |
||||
2026 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2027 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
0,0 |
5 033 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 033 800,00 |
||||
2.8 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере благоустройства |
2022 |
18 385 664,17 |
42 703 287,05 |
0,00 |
665 036,00 |
0,00 |
61 753 987,22 |
ДБиДХ |
|
2023 |
15 962 680,62 |
10 616 953,16 |
0,00 |
126 100,0 |
0,00 |
26 705 733,78 |
||||
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
34 348 344,79 |
53 320 240,21 |
0,00 |
791 136,00 |
0,00 |
88 459 721,00 |
||||
2.9 |
Инициативное бюджетирование |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДБиДХ |
|
2023 |
57 540 537,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 540 537,00 |
||||
2024 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000 000,00 |
||||
2025 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000 000,00 |
||||
2026 |
41 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 600 000,00 |
||||
2027 |
41 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 600 000,00 |
||||
Всего |
220 740 537,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 740 537,00 |
||||
2.10 |
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными расходами |
2022 |
15 900,00 |
302 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
318 000,00 |
ДБиДХ |
|
2023 |
100 963,16 |
1 918 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 019 263,16 |
||||
2024 |
19 700,00 |
374 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
394 000,00 |
||||
2025 |
19 700,00 |
374 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
394 000,00 |
||||
Всего |
156 263,16 |
2 969 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 125 263,16 |
||||
2.11 |
Дробление строительных отходов |
2022 |
3 468 987,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 468 987,60 |
ДБиДХ |
|
Всего |
3 468 987,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 468 987,60 |
||||
2.12 |
Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
2023 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
ДБиДХ |
|
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 2 "Благоустройство территории городского округа" |
2022 |
207 633 405,71 |
90 315 760,75 |
0,00 |
665 036,00 |
10 231 110,18 |
308 845 312,64 |
x |
|
2023 |
242 214 584,14 |
13 858 253,16 |
0,00 |
126 100,00 |
8 734 011,64 |
264 932 948,94 |
||||
2024 |
207 408 213,80 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
8 904 464,95 |
218 009 978,75 |
||||
2025 |
202 418 460,04 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
9 260 643,55 |
213 376 403,59 |
||||
2026 |
210 494 710,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
220 475 219,73 |
||||
2027 |
210 494 710,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
220 475 219,73 |
||||
Всего |
1 280 820 347,74 |
107 568 613,91 |
0,00 |
791 136,00 |
57 091 248,90 |
1 446 271 346,55 |
||||
|
в том числе: |
|||||||||
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2022 |
201 420 903,88 |
90 315 760,75 |
|
665 036,00 |
10 231 110,18 |
302 632 810,81 |
x |
|
2023 |
235 394 244,07 |
13 858 253,16 |
0,00 |
126 100,00 |
8 734 011,64 |
258 112 608,87 |
||||
2024 |
200 334 185,14 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
8 904 464,95 |
210 935 950,09 |
||||
2025 |
195 344 431,38 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
9 260 643,55 |
206 302 374,93 |
||||
2026 |
203 223 983,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
213 204 493,08 |
||||
2027 |
203 137 720,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
213 118 229,93 |
||||
Всего |
1 238 925 468,90 |
107 568 613,91 |
0,00 |
791 136,00 |
57 091 248,90 |
1 404 376 467,71 |
||||
|
Участник 2 - УМК |
2022 |
6 212 501,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 212 501,83 |
x |
|
2023 |
6 820 340,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 820 340,07 |
||||
2024 |
7 074 028,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 074 028,66 |
||||
2025 |
7 074 028,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 074 028,66 |
||||
2026 |
7 356 989,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 356 989,81 |
||||
2027 |
7 356 989,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 356 989,81 |
||||
Всего |
41 894 878,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 894 878,84 |
||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
3.1 |
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
2022 |
51 329 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 329 000,00 |
ДБиДХ |
|
2023 |
51 329 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 329 000,00 |
||||
2024 |
51 329 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 329 000,00 |
||||
2025 |
51 329 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 329 000,00 |
||||
2026 |
53 382 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 382 160,00 |
||||
2027 |
53 382 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 382 160,00 |
||||
Всего |
312 080 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
312 080 320,00 |
||||
3.2 |
Закупка автобусов по договорам лизинга |
2022 |
13 630 167,06 |
87 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101 230 167,06 |
ДБиДХ |
|
2023 |
13 630 167,06 |
87 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101 230 167,06 |
||||
2024 |
13 240 641,24 |
43 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 040 641,24 |
||||
2025 |
13 167 338,56 |
41 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 946 638,56 |
||||
2026 |
4 248 439,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 248 439,90 |
||||
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
57 916 803,82 |
260 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
318 696 053,82 |
||||
3.3 |
Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
2022 |
24 701 205,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 701 205,16 |
ДБиДХ |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
24 701 205,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 701 205,16 |
||||
|
Итого по подпрограмме 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
2022 |
89 660 372,22 |
87 600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177 260 372,22 |
x |
|
2023 |
64 959 167,06 |
87 600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 559 167,06 |
||||
2024 |
64 569 641,24 |
43 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 369 641,24 |
||||
2025 |
64 496 338,56 |
41 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106 275 638,56 |
||||
2026 |
57 630 599,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 630 599,90 |
||||
2027 |
53 382 160,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 382 160,00 |
||||
Всего |
394 698 278,98 |
260 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
655 477 578,98 |
||||
|
в том числе: |
|||||||||
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2022 |
89 660 372,22 |
87 600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177 260 372,22 |
x |
|
2023 |
64 959 167,06 |
87 600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 559 167,06 |
||||
2024 |
64 569 641,24 |
43 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 369 641,24 |
||||
2025 |
64 496 338,56 |
41 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106 275 638,56 |
||||
2026 |
57 630 599,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 630 599,90 |
||||
2027 |
53 382 160,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 382 160,00 |
||||
Всего |
394 698 278,98 |
260 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
655 477 578,98 |
||||
|
Всего по муниципальной программе "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
2022 |
667 864 025,90 |
411 583 660,75 |
0,00 |
665 036,00 |
10 403 310,18 |
1 090 516 032,83 |
x |
|
2023 |
692 947 263,75 |
416 600 693,72 |
0,00 |
889 100,00 |
9 576 837,89 |
1 120 013 895,36 |
||||
2024 |
575 784 436,86 |
123 851 700,00 |
0,00 |
0,00 |
9 240 464,95 |
708 876 601,81 |
||||
2025 |
506 333 439,99 |
143 476 600,00 |
0,00 |
0,00 |
9 596 643,55 |
659 406 683,54 |
||||
2026 |
578 415 394,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
588 395 904,25 |
||||
2027 |
563 828 162,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
573 808 671,39 |
||||
Всего |
3 585 172 723,56 |
1 095 512 654,47 |
0,00 |
1 554 136,00 |
58 778 275,15 |
4 741 017 789,18 |
||||
|
в том числе: |
|||||||||
|
Участник 1 - ДБиДХ |
2022 |
661 651 524,07 |
411 583 660,75 |
0,00 |
665 036,00 |
10 403 310,18 |
1 084 30,3 531,00 |
x |
|
2023 |
686 126 923,68 |
416 600 693,72 |
0,00 |
889 100,0 |
9 576 837,89 |
1 113 193 555,29 |
||||
2024 |
568 710 408,20 |
123 851 700,00 |
0,00 |
0,00 |
9 240 464,95 |
701 802 573,15 |
||||
2025 |
499 259 411,33 |
143 476 600,00 |
0,00 |
0,00 |
9 596 643,55 |
652 332 654,88 |
||||
2026 |
571 058 405,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
581 038 914,44 |
||||
2027 |
556 471 172,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
566 451 681,58 |
||||
Всего |
3 543 277 844,72 |
1 095 512 654,47 |
0,00 |
1 554 136,00 |
58 778 275,15 |
4 699 122 910,34 |
||||
|
Участник 2 - УМК |
2022 |
6 212 501,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 212 501,83 |
x |
|
2023 |
6 820 340,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 820 340,07 |
||||
2024 |
7 074 028,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 074 028,66 |
||||
2025 |
7 074 028,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 074 028,66 |
||||
2026 |
7 356 989,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 356 989,81 |
||||
2027 |
7 356 989,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 356 989,81 |
||||
Всего |
41 848 594,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 848 594,42 |
<*> 10403310,18 руб., 9576837,89 руб., 9240464,95 руб., 9596643,55 руб., 9980509,29 руб., 9980509,29 руб. - собственные средства МБУ "Город", получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.
Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.
Методика расчета индикаторов достижения цели
N |
Наименование индикатора цели |
Формула расчета индикатора |
Источник информации |
1 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Д=а/б100% , где:
а - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
2 |
Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города |
Д осв=S осв/S города100%, где:
S осв - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением; S города - общая площадь дорог и тротуаров города |
Ведомственная отчетность |
3 |
Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа |
, где:
- площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием; S озел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округ |
Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области |
4 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
Д насел=Ч нерег/Ч общая100%, где:
Ч нерег - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа; Ч общая - среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск |
Данные форм федерального статистического наблюдения |
5 |
Регулярность движения общественного транспорта |
Р=К заплан/К выполн100%, где:
Р - регулярность движения общественного транспорта; К заплан - количество запланированных рейсов; К выполн - количество выполненных рейсов |
Ведомственная отчетность |
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | |||
6 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Д т=А т/б100%, где:
А т - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) |
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" | |||
7 |
Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа |
П озел=S озел/Ч, где:
S озел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа; Ч - количество жителей городского округа (по оценке) |
Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" | |||
8 |
Доля обновленного муниципального автобусного парка, % |
Д автоб=К новых·авт/К всего100%, где:
К новых·авт - количество закупленных новых автобусов в муниципальном автобусном парке; К всего - общее количество муниципальных автобусов |
Ведомственная отчетность |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
N |
Наименование мероприятий |
Участник/Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
||||||||
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 год (базовый год) |
2021 год (оценочное значение) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||||
1.1 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно) |
км |
x |
x |
396,3 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
|
1.2 |
Приобретение специальной техники |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга |
ед. |
x |
x |
x |
13 |
0 <*> |
13 |
0 <*> |
0 <*> |
0 <*> |
0 <*> |
|
1.3. |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере дорожного хозяйства |
ДБиДХ |
2023 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 1.3.: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере дорожного хозяйства (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
18 |
45 |
x |
x |
x |
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" Соисполнители - ДБиДХ | ||||||||||||
2.1 |
Организация благоустройства и озеленения |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно) |
тыс. кв. м |
x |
x |
1 396,4 |
1 408 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
1 001 |
|
2.2 |
Организация освещения улиц |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
7 129 |
7 129 |
7 129 |
7 129 |
7 129 |
7 129 |
7 129 |
7 129 |
|
2.3 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.3.1: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно) |
тыс. куб. м |
x |
x |
5,2 |
4,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
2.4 |
Организация общественных работ |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными |
чел./час. |
x |
x |
9 702 |
6 720 |
8 974 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
6 455 |
|
2.5 |
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска |
УМК |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций |
ед. |
x |
x |
423 |
300 |
290 |
280 |
270 |
270 |
270 |
270 |
|
2.6 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
ДБиДХ |
2022 |
2022 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.6.1: Ликвидировано отходов (ежегодно) |
куб. м |
x |
x |
x |
68 221,60 |
86 752,63793 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наименование непосредственного результата 2.6.2: Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов (ежегодно) |
шт. |
x |
x |
x |
77 |
183 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2.7 |
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
ДБиДХ |
2022 |
2025 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено животных без владельцев (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
440 |
153 |
100 |
160 |
160 |
160 |
x |
x |
|
2.8 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере благоустройства |
ДБиДХ |
2022 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.8: Количество реализованных мероприятий инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере благоустройство (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
3 |
12 |
25 |
5 |
x |
x |
x |
x |
|
2.9 |
Инициативное бюджетирование |
ДБиДХ |
2023 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.9: Количество реализованных мероприятий (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
x |
x |
x |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2.10 |
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами |
ДБиДХ |
2022 |
2025 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.10.1: Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров |
ед. |
x |
x |
x |
x |
15 |
42 |
15 |
15 |
x |
x |
|
|
Наименование непосредственного результата 2.10.2: Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок |
ед. |
x |
x |
x |
x |
x |
5 |
x |
x |
x |
x |
2.11 |
Дробление строительных отходов |
ДБиДХ |
2022 |
2022 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.11: Объем измельченных строительных отходов |
куб. м |
x |
x |
x |
x |
44,1052 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2.12 |
Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
ДБиДХ |
2023 |
2023 |
x |
x |
x |
7 |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 2.12: Количество реализованных мероприятий (ежегодно) |
ед. |
x |
x |
x |
x |
x |
7 |
x |
x |
x |
x |
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||||
3.1 |
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
ДБиДХ |
2022 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 3.1: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом |
тыс. чел. |
x |
x |
5 592 |
6 739,17 |
6 700 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
3.2 |
Закупка автобусов по договору лизинга |
ДБиДХ |
2022 |
2026 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 3.2: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга |
ед. |
x |
x |
x |
10 |
0 <*> |
0 <*> |
0 <*> |
0 <*> |
0 <*> |
x |
|
3.3 |
Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
ДБиДХ |
2022 |
2022 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Наименование непосредственного результата 3.3: Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
тыс. чел. |
x |
x |
4 400 |
4 400 |
4 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<*> Лизинговые платежи.
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
N |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Значение индикатора цели конечного результата |
|||||||
базовый год <*> 2020 |
2021 (оценочное значение) <**> |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск", ответственный исполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
1 |
Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
9,6 |
9,6 |
17,00 |
15,67 |
14,33 |
12,99 |
10,5 |
9,6 |
2 |
Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города |
% |
90,2 |
90,3 |
90,4 |
90,5 |
90,6 |
90,6 |
90,6 |
90,6 |
3 |
Индикатор 3: Доля обслуживаемых озелененных территорий общего пользования городского округа в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа |
% |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
4 |
Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) |
% |
91,5 |
91,5 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
6 |
Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно) |
тыс. кв. м |
225,89 |
102,5 |
106,39 |
72,31 |
72,31 |
72,31 |
9,1 |
9,1 |
7 |
Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до |
км |
170,0 |
175,2 |
175,2 |
178,5 |
178,5 |
178,5 |
178,5 |
179,0 |
8 |
Конечный результат 3: Площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства |
тыс. кв. м |
1396,4 |
1408 |
1001 |
1001 |
1001 |
1001 |
1001 |
1001 |
9 |
Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно) |
тыс. чел. |
|
6739,167 |
9446,17 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
10 |
Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
94,02 |
94,1 |
94,1 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
11 |
Название индикатора 2.1: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа |
кв. м/чел. |
27,6 |
28,3 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования", соисполнитель - ДБиДХ | ||||||||||
12 |
Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка |
% |
95,5 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
96,1 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" принятие муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 "Сведения об основных мерах правового регулирования" не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам силами муниципального учреждения "Город". Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями".
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Наименование мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Муниципальная работа "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
410,0 км |
410,0 км |
410,0 км |
410,0 км |
410,0 км |
410,0 км |
296 144 595,41 |
328 242 962,14 |
253 465 611,62 |
207 782 671,19 |
281 957 468,86 |
278 740 974,01 |
Муниципальная работа "Организация благоустройства и озеленения" | ||||||||||||
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения" |
1 001 тыс. кв. м |
1 001 тыс. кв. м |
1 001 тыс. кв. м |
1 001 тыс. кв. м |
1 001 тыс. кв. м |
1 001 тыс. кв. м |
82 960 402,13 |
80 525 987,93 |
83 502 414,70 |
83 502 414,70 |
86 842 511,29 |
86 842 511,29 |
Муниципальная работа "Организация освещения улиц" | ||||||||||||
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Организация освещения улиц" |
175,2 |
178,5 |
178,5 |
178,5 |
178,5 |
179,0 |
77 827 707,75 |
70 476 509,56 |
69 024 504,64 |
64 034 750,88 |
66 596 140,92 |
66 596 140,92 |
Муниципальная работа "Уборка территории и аналогичная деятельность" | ||||||||||||
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
7,5 тыс. куб. м |
7,5 тыс. куб. м |
7,5 тыс. куб. м |
7,5 тыс. куб. м |
7,5 тыс. куб. м |
7,5 тыс. куб. м |
5 764 772,75 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 317 638,08 |
6 317 638,08 |
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств прочих источников.
Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2027 годах составят 3585172723,56 рублей, в том числе: в 2022 году - 667864025,90 рублей, в 2023 году - 692947263,75 рублей, в 2024 году - 575784436,86 рублей, в 2025 году - 506333489,99 рублей, в 2026 году - 578415394,96 рублей, в 2027 году - 563828162,10 рублей.
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - ДБиДХ |
||||||
Всего |
1 080 112 722,65 |
1 110 437 057,47 |
699 636 136,86 |
649 810 039,99 |
578 415 394,96 |
563 828 162,10 |
|
ДБиДХ |
1 073 900 220,82 |
1 103 616 717,40 |
692 562 108,20 |
642 736 011,33 |
571 058 405,15 |
556 471 172,29 |
|
УМК |
6 212 501,83 |
6 820 340,07 |
7 074 028,66 |
7 074 028,66 |
7 356 989,81 |
7 356 989,81 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
||||||
Всего |
604 238 147,97 |
701 678 953,11 |
382 160 981,82 |
339 418 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
|
ДБиДХ |
604 238 147,97 |
701 678 953,11 |
382 160 981,82 |
339 418 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
|
Основное мероприятие N 1.1. "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
ДБиДХ |
529 812 495,41 |
596 065 462,14 |
331 820 011,62 |
307 782 671,19 |
281 957 468,86 |
278 740 974,01 |
Основное мероприятие N 1.2. "Приобретение спецтехники" |
ДБиДХ |
74 425 652,56 |
30 095 029,85 |
31 635 970,20 |
31 635 970,20 |
28 176 352,60 |
21 210 317,64 |
Основное мероприятие N 1.3. "Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере дорожного хозяйства |
ДБиДХ |
0,00 |
75 518 461,12 |
18 705 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
||||||
Всего |
298 614 202.46 |
256 198 937,30 |
209 105 513,80 |
204 115 760,04 |
210 580973,60 |
210 494 710,45 |
|
ДБиДХ |
292 401 700,63 |
249 378 597,23 |
202 031 485,14 |
197 041 731,38 |
203 223 983,79 |
203 137 720,64 |
|
УМК |
6 212 501,83 |
6 820 340,07 |
7 074 028,66 |
7 074 028,66 |
7 356 989,81 |
7 356 989,81 |
|
Основное мероприятие N 2.1. "Организация благоустройства и озеленения" |
ДБиДХ |
82 960 402,13 |
80 525 987,93 |
83 502 414,70 |
83 502 414,70 |
86 842 511,29 |
86 842 511,29 |
Основное мероприятие N 2.2. "Организация освещения улиц" |
ДБиДХ |
77 827 707,75 |
70 476 509,56 |
69 024 504,64 |
64 034 750,88 |
66 596 140,92 |
66 596 140,92 |
Основное мероприятие N 2.3. "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
ДБиДХ |
5 764 772,75 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 317 638,08 |
6 317 638,08 |
Основное мероприятие N 2.4. "Организация общественных работ" |
ДБиДХ |
1 436 076,05 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
1 781 430,35 |
1 781 430,35 |
Основное мероприятие N 2.5. "Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска" |
УМК |
6 212 501,83 |
6 820 340,07 |
7 074 028,66 |
7 074 028,66 |
7 356 989,81 |
7 356 989,81 |
Основное мероприятие N 2.6. "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов" |
ДБиДХ |
57 806 967,13 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 2.7. "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев" |
ДБиДХ |
1 064 800,00 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
0,0 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.8. "Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере благоустройства |
ДБиДХ |
61 753 987,22 |
26 705 733,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.9. "Инициативное бюджетирование" |
ДБиДХ |
0,00 |
57 540 537,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
41 600 000,00 |
41 600 000,00 |
Основное мероприятие N 2.10. "Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами" |
ДБиДХ |
318 000,00 |
2 019 263,16 |
394 000,00 |
394 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.11. "Дробление строительных отходов" |
ДБиДХ |
3 468 987,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Основное мероприятие N 2.12. "Возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов" |
ДБиДХ |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
||||||
Всего |
177 260 372,22 |
152 559 167,06 |
108 369 641,24 |
106 275 638,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
|
ДБиДХ |
177 260 372,22 |
152 559 167,06 |
108 369 641,24 |
106 275 638,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
|
Основное мероприятие N 3.1. "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом" |
ДБиДХ |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
53 382 160,00 |
53 382 160,00 |
Основное мероприятие N 3.2. "Закупка автобусов по договору лизинга" |
ДБиДХ |
101 230 167,06 |
101 230 167,06 |
57 040 641,24 |
54 946 63 8,56 |
4 248 439,90 |
0,00 |
Основное мероприятие N 3.3. "Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам" |
ДБиДХ |
24 701 205,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
1 090 516 032,83 |
1 120 013 895,36 |
708 876 601,81 |
659 406 683,54 |
588 395 904,25 |
573 808 671,39 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
1 080 112 722,65 |
1 110 437 057,47 |
699 636 136,86 |
649 810 039,99 |
578 415 394,96 |
563 828 162,10 |
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
667 864 025,90 |
692 947 263,75 |
575 784 436,86 |
506 333 439,99 |
578 415 394,96 |
563 828 162,10 |
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
411 583 660,75 |
416 600 693,72 |
123 851 700,00 |
143 476 600,00 |
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
- средства организации, собственные средства населения |
665 036,00 |
889 100,0 |
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
10 403 310,18 |
9 576 837,89 |
9 240 464,95 |
9 596 643,55 |
9 980 509,29 |
9 980 509,29 |
|
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
604 410 347,97 |
702 521 779,36 |
382 496 981,82 |
339 754 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
604 238 147,97 |
701 678 953,11 |
382 160 981,82 |
339 418 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
370 570 247,97 |
385 773 512,55 |
303 806 581,82 |
239 418 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
233 667 900,00 |
315 142 440,56 |
78 354 400,00 |
100 000 000,00 |
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
- средства организации, собственные средства населения |
0,0 |
763 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
172 200,00 |
842 826,25 |
336 000,00 |
336 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
308 845 312,64 |
264 932 948,94 |
218 009 978,75 |
213 376 403,59 |
220 561 482,89 |
220 475 219,74 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
298 614 202,46 |
256 198 937,30 |
209 105 513,80 |
204 115 760,04 |
210 580 973,60 |
210 494 710,45 |
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
210 633 405,71 |
242 214 584,14 |
207 408 213,80 |
202 418 460,04 |
210 580 973,60 |
210 494 710,45 |
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
90 315 760,75 |
13 858 253,16 |
1 697 300,00 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
- средства организации, собственные средства начисления |
665 036,00 |
126 100,00 |
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
10 231 110,18 |
8 734 011,64 |
8 904 464,95 |
9 260 643,55 |
9 980 509,29 |
9 980 509,29 |
|
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
177 260 372,22 |
152 559 167,06 |
108 369 641,24 |
106 275 638,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
177 260 372,22 |
152 559 167,06 |
108 369 641,24 |
106 275 688,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
89 660 372,22 |
64 959 167,06 |
64 569 641,24 |
64 496 338,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
87 600 000,00 |
87 600 000,00 |
43 800 000,00 |
41 779 300,00 |
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
- средства организации, собственные средства населения |
|
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
|
|
|
|
|
|
Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 - 2025 годах составят 1095512654,47 рублей, в том числе: в 2022 году - 411583660,75 рублей, в 2023 году - 416600693,72 рублей, в 2024 году - 123851700,00 рублей, в 2025 году - 143476600,00 рубль. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:
а) расходов на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев;
б) ремонта и содержание дорог городского округа;
в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов;
г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга;
д) расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!";
е) приобретение контейнеров и (или) бункеров;
ж) создание (обустройство) контейнерных площадок.
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.
Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.
Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.
Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы:
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Благоустройство территории городского округа.
3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
3.1. Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
Паспорт подпрограммы 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения"
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города |
||||||
Участники подпрограммы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города |
||||||
Цель подпрограммы |
Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. 2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них |
||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
||||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
средства организаций, собственные средства населения |
Прочие источники |
Всего |
||
2022 |
370 570 247,97 |
233 667 900,00 |
0,00 |
0,00 |
172 200,00 |
604 410 347,97 |
|
2023 |
385 773 512,55 |
315 142 440,56 |
0,00 |
763 000,00 |
842 826,25 |
702 521 779,36 |
|
2024 |
303 806 581,82 |
78 354 400,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
382 496 981,82 |
|
2025 |
239 418 641,39 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
336 000,00 |
339 754 641,39 |
|
2026 |
310 133 821,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310 133 821,46 |
|
2027 |
299 951 291,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299 951 291,65 |
|
Всего |
1 909 654 096,84 |
727 164 740,56 |
0,00 |
763 000,00 |
1 687 026,25 |
2 639 268 863,65 |
|
Индикаторы подпрограммы |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 90,0% к 2027 году |
3.1.1. Характеристика текущего состояния
Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ "Город". Подрядные организации обслуживают: 144 городских дорог протяженностью 108,43 км площадью 1204,310 тыс. кв. м, подъезды к 204 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры, 39 муниципальных внутриквартальных проездов) протяженностью 31,96 км площадью уборки 130,707 тыс. кв. м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 111,588 км. площадью 595,859 тыс. кв. м, 174,79 км поселковых дорог городского округа площадью 666,009 тыс. кв. м. Дорожным участком МБУ "Город" осуществляется содержание 50 дорог города протяженностью 50,219 км площадью 439,5 тыс. кв. м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс. кв. м и 423 пешеходными переходами площадью 7,0 тыс. кв. м.
Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 365,736 км, площадь 1809,4 тыс. кв. м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 111,588 км (площадь 595,859 тыс. кв. м).
Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 477,324 км, общая площадь - 2358,3 тыс. кв. м.
Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.
Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности.
В 2022 году выполнен ремонт автодорог по ул. Чапаева, проезда Ильяшевича, ул. Гайдара (от пр. Циолковского до ул. Терешковой).
В 2023 году планируется ремонт ул. Новомосковская, ул. Студенческая в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Осуществляются работы по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе устранение мелких повреждений ливневой канализации): в 21 году выполнен ремонт 30 колодцев ливневой канализации, очистка 40 колодцев, откачка ливневых стоков - 600 маш./час., работа насоса центрального водоотлива 320 маш./час.), техническая помощь в количестве 84 маш./ч.
В течение 2021 года в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: осуществлялось техническое обслуживание 82 светофорных объектов и 4644 дорожных знаков; внесены изменения в работу светофорного объекта на перекрестке автомобильных дорог ул. Маяковского - пр. Чкалова (дополнительные пешеходные светофоры); установлено 1164 м пешеходного ограждения; обустроено вновь 6 пешеходных переходов, нанесено горизонтальной дорожной разметки (термопластиком - 40,548 км линии, краской - 122,832 км, ручной разметки краской - 8122,6 м2, холодным пластиком - 856,4 м2, 20 км вертикальной дорожной разметки; обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными знаками (129 шт.), знаковыми стойками (48 шт.), установлено 10 остановочных павильонов с оборудованием табло и освещением.
В течение 2022 - 2027 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 215,1 тыс. кв. м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 410 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.
В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2021 году приобретены по договору лизинга 13 единиц спецтехники: 1 погрузчик универсальный "Амкодор", 2 КДМ на базе самосвала КАМАЗ, 6 тракторов, 2 машины для коммунального хозяйства, 2 Газели NEXT.
В 2023 году планируется продолжить приобретение 13 единиц спецтехники по договорам лизинга для содержания дорог города.
В 2023 году планируется реализовать 23 проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", из них 18 в рамках дорожной деятельности:
1) ремонт проезжей части автодороги проезда от ул. 8 Марта д. 13 до ул. Огородная, д. 13 в поселке Бабино;
2) ремонт проезжей части автодороги по ул. 8 Марта, от д. 70 до д. 84 в поселке Бабино;
3) ремонт проезжей части автодороги по ул. 1 Линия, ул. 2 Линия, ул. 4 Линия, проезда от 1 Линии до 4 Линии в поселке Игумново;
4) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д. 1 до д. 26 в поселке Петряевка;
5) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д. 27 до д. 52 в поселке Петряевка;
6) ремонт проезжей части автодороги по территории Южный массив от д. 53 до д. 64 в поселке Петряевка;
7) ремонт проезжей части автодороги от ул. Нахимова до ул. Гризодубовой в поселке Петряевка;
8) ремонт проезжей части автодороги по ул. Нахимова и проезда от ул. Нахимова до ул. Зои Космодемьянской (2 линии) в поселке Юрьевец;
9) ремонт проезжей части автодороги по ул. Зои Космодемьянской в поселке Юрьевец;
10) ремонт проезжей части автодороги пер. Южный, пер. Мирный, ул. Западная с д. 12 до д. 14 в поселке Юрьевец;
11) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кооперативная и проезда между ул. Пролетарская, д. 28 и ул. Советская, д. 27 в поселке Горбатовка;
12) ремонт проезжей части автодороги по улице Полевая в поселке Горбатовка;
13) ремонт проезжей части автодороги по ул. Белинского от д. 21 до д. 52 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
14) ремонт пешеходного тротуара от "ПГК Пушкинский" до пл. Пушкинская д. 21 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
15) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от д. 2 до д. 4-Г; от ул. Свободы д. 9 до ул. Чапаева, д. 1-Б в поселке Пыра;
16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чапаева: от ул. Свободы, д. N 36 до ул. Чапаева, д. 3-В; от д. 3-В до ул. Свердлова, д. 3 в поселке Пыра;
17) ремонт проезжей части автодороги кордон Лесной (проезд от д. 5 до д. 8-А);
18) ремонт проезжей части автодороги по ул. Сосновая от д. 2Д до д. 33Ц в городе Дзержинске.
В 2024 году планируется реализовать 45 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":
1) благоустройство Обелиска Славы в поселке Бабино;
2) ремонт проезжей части автодороги по ул. Чайковского (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
3) ремонт проезжей части автодороги от ул. Чайковского до ул. Железнодорожная д. 10, от ул. Железнодорожная д. 10 до ул. Кутузова - (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
4) ремонт проезжей части автодороги от д. 21 по ул. Бабушкина до д. 23 ул. Кутузова с устройством тротуара (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
5) ремонт проезжей части автодороги по ул. Бабушкина от д. 3 до д. 3М (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
6) ремонт проезжей части автодороги по ул. Овощная от д. 2 до д. 6 и от д. 8 до д. 10А (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
7) ремонт проезжей части дороги по ул. Луговая, в поселке Гавриловка;
8) ремонт проезжей части дороги по ул. Набережная, в поселке Гавриловка;
9) ремонт проезжей части дороги проезд между ул. Чапаева и ул. Дербасовой в поселке Гавриловка;
10) ремонт проезжей части автодороги по ул. Пушкина, от д. N 1 до д. N 7 и проезда между ул. Пушкина и ул. Чапаева в поселке Горбатовка;
11) ремонт проезжей части автодороги по улице Короленко и тротуара от д. N 40 по ул. Короленко до д. N 27 по ул. Осипенко в поселке Горбатовка;
12) ремонт проезда между ул. Полевая, 36 и ул. Школьная, 29 и ремонт проезда между ул. Первомайская, 33 и ул. Полевая, 26 в поселке Горбатовка;
13) благоустройство территории перед детским садом N 147 на ул. Весенняя в поселке Горбатовка;
14) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная от д. 2 до д. 10 и от д. 1Б до д. 19 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
15) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная от д. 21 до д. 37 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Дачная от д. 39 до д. 75 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
17) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. Максима Горького 55 и ул. Тургенева, 42, проезд между ул. Максима Горького 71 и ул. Тургенева, 60 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
18) ремонт проезжей части автодороги проезд между ул. Максима Горького 87 и ул. Тургенева, 78 (пос. Дачный) г. Дзержинска;
19) благоустройство детской игровой площадки на улице Максима Горького д. 28 (пос. Дачный) г. Дзержинска с поставкой и установкой оборудования;
20) благоустройство Обелиска Славы в поселке Желнино г. Дзержинска;
21) устройство уличного освещения от д. 54 до д. 75 на улице Чкалова в поселке Желнино;
22) устройство уличного освещения от д. 41-А по улице Восточная до д. 31 по ул. Молодежная в поселке Желнино;
23) ремонт проезжей части автодороги по ул. Федеративная в поселке Игумново;
24) ремонт проезжей части автодороги по пер. Болотный, пер. Зенитный, пер. Широкий (2 линии), пер. Чапаева в поселке Игумново;
25) ремонт проезжей части автодороги по ул. Толстого от д. 43 до д. 80 в поселке Игумново;
26) ремонт проезжей части автодороги по ул. Сергея Лазо в поселке Игумново;
27) ремонт проезжей части автодороги по ул. Кольцова в поселке Петряевка;
28) ремонт проезжей части автодороги по пер. Линейному, пер. Ульянова, проезду от улицы Чехова с северной стороны переулков в поселке Петряевка;
29) устройство уличного освещения территории Южный массив на участках: - от д. 1 до д. 26; - от д. 27 до д. 52; - от д. 53 до д. 64 в поселке Петряевка;
30) ремонт проезжей части автодороги по ул. Гоголя от дома N 19 до дома N 33, от д. 52 до д. 74 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
31) ремонт проезжей части автодороги по ул. Энергетическая от д. 2 до д. 17 с проездом от ул. Белинского д. 2Б до ул. Железнодорожная д. 54 (п. Пушкино) г. Дзержинска;
32) благоустройство территории Обелиска Славы в поселке Пыра;
33) ремонт проезжей части автодороги по ул. Полевая от д. N 30, до д. N 61-А в поселке Пыра;
34) ремонт проезжей части автодороги по пер. Короткий и по ул. Московская (проезд от д. 46 до д. 58) в поселке Пыра;
35) устройство велопешеходной дорожки от ул. Чкалова д. 3 до ул. Чкалова, д. 17 в поселке Пыра;
36) благоустройство общественной территории на ул. 1 Мая в поселке Пыра;
37) ремонт проезда между ул. Чкалова и ул. Железнодорожная в поселке Пыра;
38) выполнение работ по устройству уличного освещения от д. 4-А ул. Чкалова до д. 4 пер. Спортивный в поселке Пыра;
39) ремонт проезжей части автодороги в поселке Строителей (проезд от д. 21 до д. 25-А);
40) ремонт проезжей части автодороги в поселке Строителей (проезд от д. 6-Б до д. 12-А);
41) выполнение работ по устройству сетей наружного освещения в поселке Строителей (д. 1, д. 4, д. 5-А, д. 6, д. 6-Б, д. 11-Б, д. 13, д. 16, д. 22, д. 24, д. 25, д. 28, д. 35, д. 39);
42) устройство спортивно-игровой площадки на ул. Полевая, д. 25 в поселке Юрьевец с поставкой и установкой оборудования;
43) ремонт проезжей части автодороги по ул. Новая (п. Пушкино) г. Дзержинска;
44) ремонт проезжей части автодороги по ул. Бабушкина от д. 3 до площади Школьная (п. Бабушкино) г. Дзержинска;
45) благоустройство общественного пространства, расположенного между домами 77/2 и 75/1 по пр. Циолковского г. Дзержинска.
Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц - в размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!" является субсидия из областного бюджета, составляющая до 69%.
В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 8
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
||||||
Всего |
604 238 147,97 |
701 678 953,11 |
382 160 981,82 |
339 418 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
|
ДБиДХ |
604 238 147,97 |
701 678 953,11 |
382 160 981,82 |
339 418 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
|
Основное мероприятие N 1.1. "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе" |
ДБиДХ |
529 812 495,41 |
596 065 462,14 |
331 820 011,62 |
307 782 671,19 |
281 957 468,86 |
278 740 974,01 |
Основное мероприятие N 1.2. "Приобретение спецтехники" |
ДБиДХ |
74 425 652,56 |
30 095 029,85 |
31 635 970,20 |
31 635 970,20 |
28 176 352,60 |
21 210 317,64 |
Основное мероприятие N 1.3. "Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере дорожного хозяйства |
ДБиДХ |
0,00 |
75 518 461,12 |
18 705 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 9
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
604 410 347,97 |
702 521 779,36 |
382 496 981,82 |
339 754 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
604 238 147,97 |
701 678 953,11 |
382 160 981,82 |
339 418 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
370 570 247,97 |
366 975 305,22 |
303 806 581,82 |
239 418 641,39 |
310 133 821,46 |
299 951 291,65 |
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
233 667 900,00 |
315 142 440,56 |
78 354 400,00 |
100 000 000,00 |
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
- средства организаций, собственные средства населения |
0,0 |
763 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
172 200,00 |
842 826,25 |
336 000,00 |
336 000,00 |
|
|
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.
3.2. Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"
Паспорт подпрограммы 2 "Благоустройство территории городского округа"
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
||||||
Участники подпрограммы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК) |
||||||
Цель подпрограммы |
Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования. 2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.). 3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений |
||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
||||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
|||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Средства организаций, собственные средства населения |
Прочие источники |
Всего |
||
2022 |
207 633 405,71 |
90 315 760,75 |
0,00 |
665 036,00 |
10 231 110,18 |
308 845 312,64 |
|
2023 |
242 214 584,14 |
13 858 253,16 |
0,00 |
126 100,00 |
8 734 011,64 |
264 392 948,94 |
|
2024 |
207 408 213,80 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
8 904 464,95 |
218 009 978,75 |
|
2025 |
202 418 460,04 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
9 260 643,55 |
213 376 403,59 |
|
2026 |
210 494 710,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
220 475 219,73 |
|
2027 |
210 494 710,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 980 509,29 |
220 475 219,73 |
|
Всего |
1 280 820 347,74 |
107 568 613,91 |
0,00 |
791 136,00 |
57 091 248,90 |
1 446 271 346,55 |
|
Индикаторы подпрограммы |
Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа (ежегодно) - 28,4 кв. м/чел. |
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2021 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 176,8 км, светильников - 7129 шт., шкафов управления - 108 шт.
Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.
Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.
Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец.
На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства.
Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана-аттракциона "Торнадо", устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города - по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля - павильона для маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории парка "Радуга".
За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 144 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1395 детских и спортивных площадках.
Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном комплексе "Вечный огонь" и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.
В 2022 году ликвидированы свалки объемом 86,75 тыс. куб. м мусора.
Городской округ город Дзержинск с 2017 года принимает участие в реализации проекта по поддержке местных инициатив. В 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом N 1, установлен детский игровой комплекс на ул. Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул. Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул. Весенней поселка Горбатовка.
В 2019 году реализовано 5 проектов по поддержке местных инициатив: отремонтирована проезжая часть ул. Полевая в поселке Гавриловка, выполнен ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул. 8 Марта, дом N 32, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул. Весенняя в поселке Горбатовка, благоустроена территории спортивно-игровой площадки на ул. Советская в поселке Желнино, устроена детская игровая площадки на ул. Болотная в поселке Пыра.
В 2020 году реализованы 3 проекта по поддержке местных инициатив: благоустроена территория спортивной площадки на пер. Учительский поселка Петряевка с поставкой и последующей установкой оборудования, благоустроена территория спортивно-игровой площадки на ул. Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования, благоустроена территория игровой площадки на ул. Болотная, дом 7А в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.
В 2021 году реализовано 12 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":
1) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Кооперативная поселка Гавриловка с поставкой и установкой оборудования;
2) ремонт проезжей части автодороги по ул. Железнодорожная поселка Горбатовка;
3) устройство спортивной площадки на ул. Осипенко в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
4) устройство спортивной площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования;
5) ремонт проезжей части автодороги по ул. Заболотная в поселке Желнино;
6) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Советская в поселка Желнино;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Пролетарская в поселке Желнино;
8) обустройство братской могилы советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны с благоустройством территории кладбища в поселке Игумново;
9) благоустройство территории игровой площадки на ул. Дружбы поселка Игумново с поставкой и установкой оборудования;
10) благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;
11) благоустройство территории игровой площадки на ул. Болотная поселка Пыра с поставкой и установкой оборудования;
12) ремонт проезжей части автодороги по ул. Новосельская поселка Бабино.
В 2022 году реализовано 25 проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!":
1) благоустройство детской игровой площадки на ул. 8 Марта, д. 24 в поселке Бабино с поставкой и установкой оборудования;
2) устройство спортивной площадки на ул. Новосельская, д. 1 в поселке Бабино;
3) ремонт проезжей части дороги от ул. Осипенко, д. 5 до ул. Революции, д. 5, по ул. Революции от д. 1А до д. 22 в поселке Колодкино;
4) благоустройство спортивной площадки на ул. Юбилейная, д. 40Б в поселке Колодкино;
5) благоустройство спортивно-игровой площадки на пер. Учительский, д. 12 в поселке Петряевка с поставкой и установкой оборудования;
6) устройство спортивно-игровой площадки на ул. Толстого, д. 42 в поселке Игумново с поставкой и установкой оборудования;
7) ремонт проезжей части автодороги по ул. Встречная в поселке Петряевка;
8) ремонт проезжей части автодороги по ул. Гризодубовой от д. 2А до д. 34 в поселке Петряевка;
9) ремонт проезжей части автодороги по ул. Озерная в поселке Игумново;
10) ремонт проезжей части автодороги по ул. 40 лет Октября в поселке Игумново;
11) ремонт проезжей части автодороги по ул. Краснофлотская в поселке Юрьевец;
12) ремонт проезжей части дороги по ул. Чапаева в поселке Гавриловка;
13) ремонт проезжей части дороги на ул. Восточная в поселке Желнино;
14) ремонт проезжей части дороги по переулку Садовый в поселке Желнино;
15) ремонт проезжей части дороги по переулку Клубному в поселке Желнино;
16) ремонт проезжей части автодороги по ул. Серова поселка Горбатовка;
17) ремонт проезжей части автодороги по ул. Расковой поселка Горбатовка;
18) ремонт проезжей части автодороги по ул. Первомайская поселка Горбатовка;
19) ремонт проезжей части дороги от ул. Железнодорожной до кладбища в поселке Пыра;
20) ремонт проезжей части дороги от ул. Московская до кладбища "Чернореченские дворики" в поселке Пыра;
21) ремонт проезжей части автодороги по ул. Осипенко поселка Горбатовка;
22) устройство спортивной площадки на ул. Школьная в поселке Горбатовка;
23) ремонт проезжей части автодороги по ул. Квартальная в поселке Петряевка;
24) ремонт проезжей части дороги по ул. Огородная в поселке Пыра;
25) благоустройство территории между домами 4 и 8 по пр. Циолковского в г. Дзержинске.
В 2023 году реализуется 23 проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!", из них 5 проектов по благоустройству:
1) устройство спортивной площадки в по ул. Футбольная д. 33 в поселке Желнино;
2) устройство ограждения детской спортивно-игровой площадки на ул. Чкалова поселка Пыра;
3) устройство ограждения спортивной площадки с установкой оборудования на ул. Болотная поселка Пыра;
4) благоустройство центральной площади поселка Пыра (ул. 1 Мая, д. 5-А);
5) благоустройство территории между домами 7 и 9 по пр-ту Дзержинского в городе Дзержинске.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1. Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.
2. Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).
3. Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 10
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
||||||
Всего |
298 614 202.46 |
256 198 937,30 |
209 105 513,80 |
204 115 760,04 |
210 580973,60 |
210 494 710,45 |
|
ДБиДХ |
292 401 700,63 |
249 378 597,23 |
202 031 485,14 |
197 041 731,38 |
203 223 983,79 |
203 137 720,64 |
|
УМК |
6 212 501,83 |
6 820 340,07 |
7 074 028,66 |
7 074 028,66 |
7 356 989,81 |
7 356 989,81 |
|
Основное мероприятие N 2.1. "Организация благоустройства и озеленения" |
ДБиДХ |
82 960 402,13 |
80 525 987,93 |
83 502 414,70 |
83 502 414,70 |
86 842 511,29 |
86 842 511,29 |
Основное мероприятие N 2.2. "Организация освещения улиц" |
ДБиДХ |
77 827 707,75 |
70 476 509,56 |
69 024 504,64 |
64 034 750,88 |
66 596 140,92 |
66 596 140,92 |
Основное мероприятие N 2.3. "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
ДБиДХ |
5 764 772,75 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 317 638,08 |
6 317 638,08 |
Основное мероприятие N 2.4. "Организация общественных работ" |
ДБиДХ |
1 436 076,05 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
1 712 913,80 |
1 781 430,35 |
1 781 430,35 |
Основное мероприятие N 2.5. "Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска" |
УМК |
6 212 501,83 |
6 820 340,07 |
7 074 028,66 |
7 074 028,66 |
7 356 989,81 |
7 356 989,81 |
Основное мероприятие N 2.6. "Ликвидация свалок и объектов размещения отходов" |
ДБиДХ |
57 806 967,13 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 2.7. "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев" |
ДБиДХ |
1 064 800,00 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
1 323 000,00 |
0,0 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.8. "Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в сфере благоустройства |
ДБиДХ |
61 753 987,22 |
26 705 733,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Основное мероприятие N 2.9. "Инициативное бюджетирование" |
ДБиДХ |
0,00 |
57 540 537,00 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
41 600 000,00 |
41 600 000,00 |
Основное мероприятие N 2.10. "Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами" |
ДБиДХ |
318 000,00 |
2 019 263,16 |
394 000,00 |
394 000,00 |
|
|
Основное мероприятие N 2.11. "Дробление строительных отходов" |
ДБиДХ |
3 468 987,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Основное мероприятие N 2.12. "возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов" |
ДБиДХ |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 11
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
308 845 312,64 |
264 932 948,94 |
218 009 978,75 |
213 376 403,59 |
220 561 482,89 |
220 475 219,74 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
298 614 202,46 |
256 198 937,30 |
209 105 513,80 |
204 115 760,04 |
210 580 973,60 |
210 494 710,45 |
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
210 633 405,71 |
242 214 584,14 |
207 408 213,80 |
202 418 460,04 |
210 580 973,60 |
210 494 710,45 |
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
90 315 760,75 |
13 858 253,16 |
1 697 300,00 |
1 697 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
- средства организаций, собственные средства населения |
665 036,00 |
126 100,00 |
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
10 231 110,18 |
8 734 011,64 |
8 904 464,95 |
9 260 643,55 |
9 980 509,29 |
9 980 509,29 |
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.
3.3. Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"
Паспорт подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования"
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
||||||
Участники подпрограммы |
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ) |
||||||
Цель подпрограммы |
Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах. 2. Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта. 3. Обновление подвижного состава |
||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
||||||
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
|
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
- средства организации, собственные средства населения |
Прочие источники |
Всего |
||
2022 |
89 660 372,22 |
87 600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177 260 372,22 |
|
2023 |
64 959 167,06 |
87 600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 559 167,06 |
|
2024 |
64 569 641,24 |
43 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108 369 641,24 |
|
2025 |
64 496 338,56 |
41 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106 275 638,56 |
|
2026 |
57 630 599,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 630 599,90 |
|
2027 |
53 382 160,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 382 160,00 |
|
Всего |
394 698 278,98 |
260 779 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
655 477 578,98 |
|
Индикаторы подпрограммы |
Доля обновленного муниципального автобусного парка (ежегодно) - 96,1% |
3.3.1. Характеристика текущего состояния
Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и значимым фактором повышения уровня комфортности жизни граждан.
Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по итогам открытых конкурсов.
Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г. Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения. Троллейбусное сообщение является экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый ежегодный объем перевозок троллейбусами за 2022 - 2027 годы составит по 7000 тыс. человек.
В 2020 - 2021 годах администрацией города получены на безвозмездной основе 40 не новых, но качественных троллейбусов (низкопольные - "Доступная среда"), использование которых значительно повысило качество троллейбусных перевозок в городе.
В 2019 и 2021 году администрацией города были приобретены 62 автобуса: 52 автобуса в 2019 году и 10 автобусов в 2021 году.
Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 52 автобуса, приобретенные по договору лизинга в 2019 году (13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 городской, низкопольный доступная среда и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ "Вектор-Некст" - 320435-04 городской, низкопольный, доступная среда. Лизинговые платежи осуществляются с 2020 года по 2024 год на следующих условиях: 1% - средства местного бюджета, 99% - средства областного бюджета.
Подпрограммой предусмотрена оплата лизинговых платежей за 10 автобусов, приобретенных по договору лизинга в 2021 году, среднего класса марки ПАЗ 320415-14 "Вектор-NEXT" доступная среда. Лизинговые платежи осуществляются с 2021 года по 2026 год за счет средств местного бюджета.
Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем объеме муниципального автобусного парка до 96,1%.
3.3.2. Цель и задачи подпрограммы 3
Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.
Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах;
2) создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта;
3) обновление подвижного состава.
3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
Таблица 14
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
Соисполнитель - ДБиДХ |
||||||
Всего |
177 260 372,22 |
152 559 167,06 |
108 369 641,24 |
106 275 638,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
|
ДБиДХ |
177 260 372,22 |
152 559 167,06 |
108 369 641,24 |
106 275 638,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
|
Основное мероприятие N 3.1. "Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом" |
ДБиДХ |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
51 329 000,00 |
53 382 160,00 |
53 382 160,00 |
Основное мероприятие N 3.2. "Закупка автобусов по договору лизинга" |
ДБиДХ |
101 230 167,06 |
101 230 167,06 |
57 040 641,24 |
54 946 63 8,56 |
4 248 439,90 |
0,00 |
Основное мероприятие N 3.3. "Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам" |
ДБиДХ |
24 701 205,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 15
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
1 |
2 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
177 260 372,22 |
152 559 167,06 |
108 369 641,24 |
106 275 638,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
177 260 372,22 |
152 559 167,06 |
108 369 641,24 |
106 275 688,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
89 660 372,22 |
64 956 167,06 |
64 569 641,24 |
64 496 338,56 |
57 630 599,90 |
53 382 160,00 |
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
87 600 000,00 |
87 600 000,00 |
43 800 000,00 |
41 779 300,00 |
|
|
|
- средства организации, собственные средства населения |
|
|
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения |
|
|
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
(4) прочие источники |
|
|
|
|
|
|
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;
- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.
При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Увеличение озелененной территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.
При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации программы:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 215,1 тыс. кв. м;
- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 179,0 км;
- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1001 тыс. кв. м;
- количество пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в год, составит 7000 тыс. чел.;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 9,6%;
- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;
- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,3%;
- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 96,1%.
При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 26 октября 2023 г. N 4340 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.