Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Бежаницкого района
от 30.10.2023 г. N 606
Изменения
в муниципальную программу "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Бежаницкий район" (далее - Программа)
1. В паспорте программы:
а) строку:
"Сроки реализации муниципальной программы |
2022 - 2025 гг." |
изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации муниципальной программы |
2022 - 2026 гг."; |
б) строку:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Источники |
Всего (тыс. руб.) |
2022 (тыс. руб.) |
2023 (тыс. руб.) |
2024 (тыс. руб.) |
2025 (тыс. руб.) |
федеральный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
областной бюджет |
46 164.0 |
11 507.0 |
11 301.0 |
11 552.0 |
11 804.0 |
|
местный бюджет |
71 327.8 |
18 151.9 |
19 318.9 |
16 442.0 |
17 415.0 |
|
иные источники |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
всего по источникам |
117 491.8 |
29 658.9 |
30 619.9 |
27 994.0 |
29 219.0" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Источники |
Всего (тыс. руб.)
|
2022 (тыс. руб.) |
2023 (тыс. руб.) |
2024 (тыс. руб.) |
2025 (тыс. руб.) |
2026 (тыс. руб.) |
федеральный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
областной бюджет |
46 164.0 |
11 507.0 |
11 301.0 |
11 552.0 |
11 804.0 |
0.0 |
|
местный бюджет |
71 327.8 |
18 151.9 |
19 318.9 |
16 442.0 |
17 415.0 |
0.0 |
|
иные источники |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
всего по источникам |
117 491.8 |
29 658.9 |
30 619.9 |
27 994.0 |
29 219.0" |
0.0"; |
в) строку:
"Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 20%; 2. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий - 0%; 3. Доля населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром МО "Бежаницкий район", в общем количестве населенных пунктов 12,60%." |
изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 21%; 2. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий - 0%; 3. Доля населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром МО "Бежаницкий район", в общем количестве населенных пунктов 12,60%.". |
2. В абзаце шестом раздела III. "Цель и задачи программы, сроки реализации программы" слова "2022 - 2025 годы" заменить словами "2022 - 2026 годы".
3. Раздел V. "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"1. Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Бежаницкого района на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2026 годы составит 117 419,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 29 658.9 тыс. рублей;
на 2023 год - 30 619.9 тыс. рублей;
на 2024 год - 27 994.0 тыс. рублей;
на 2025 год - 29 219.0 тыс. рублей.;
на 2026 год - 0.0 тыс. рублей.
3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в таблице 3.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 4.".
4. Пункт 1 раздела VII. "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 21 (%).".
5. В паспорте подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании":
а) строку:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2022 - 2025 гг." |
|
изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2022 - 2026 гг."; |
|
б) строку:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего (тыс. руб.) |
2022 год (тыс. руб.) |
2023 год (тыс. руб.) |
2024 год (тыс. руб.) |
2025 год (тыс. руб.) |
федеральный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
областной бюджет |
46 164.0 |
11 507.0 |
11 301.0 |
11 552.0 |
11 804.0 |
|
местный бюджет |
69 284.8 |
17 147.9 |
18 279.9 |
16 442.0 |
17 415.0 |
|
иные источники |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
всего по источникам |
115 448.8 |
28 654.9 |
29 580.9 |
27 994.0 |
29 219.0" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего (ты с. руб.) |
2022 (тыс. руб.) |
2023 (тыс. руб.) |
2024 (тыс. руб.) |
2025 (тыс. руб.) |
2026 (тыс. руб.) |
федеральный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
областной бюджет |
46 164.0 |
11 507.0 |
11 301.0 |
11 552.0 |
11 804.0 |
0.0 |
|
местный бюджет |
69 284.8 |
17 147.9 |
18 279.9 |
16 442.0 |
17 415.0 |
0.0 |
|
иные источники |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
всего по источникам |
115 448.8 |
28 654.9 |
29 580.9 |
27 994.0 |
29 219.0 |
0.0"; |
в) строку:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1) увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" до 35,1%; 2) прирост количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования - 4 ед." |
изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1) увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" до 35,5%; 2) прирост количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования - 0 ед.". |
6. В абзаце шестом раздела II. "Цель и задачи подпрограммы, сроки реализации подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании" слова "2022 - 2025 годы" заменить словами "2022 - 2026 годы".
7. Раздел IV. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании" изложить в следующей редакции:
"1. Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Бежаницкого района на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2026 годы составит 115 448.8 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 28 654.9 тыс. рублей;
на 2023 год - 29 580.9 тыс. рублей;
на 2024 год - 27 994.0 тыс. рублей;
на 2025 год - 29 219.0 тыс. рублей.;
на 2026 год - 0.0 тыс. рублей.
3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в таблице 3.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 4.".
8. Раздел V. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании" изложить в следующей редакции:
"Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:
1) увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" до 35,5%;
2) прирост количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования - 0 ед.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в таблице 1.".
9. В паспорте подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения":
а) строку:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2022 - 2025 гг." |
|
изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2022 - 2026 гг."; |
|
б) строку:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего (тыс. руб.) |
2022 год (тыс. руб.) |
2023 год (тыс. руб.) |
2024 год (тыс. руб.) |
2025 год (тыс. руб.) |
|
федеральный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
областной бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
местный бюджет |
1220.0 |
600.0 |
620.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
иные источники |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
всего по источникам |
1220.0 |
600.0 |
620.0 |
0.0 |
0.0" |
|
изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего (ты с. руб.) |
2022 (тыс. руб.) |
2023 (тыс. руб.) |
2024 (тыс. руб.) |
2025 (тыс. руб.) |
2026 (тыс. руб.) |
федеральный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
областной бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
местный бюджет |
1220.0 |
600.0 |
620.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
иные источники |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
всего по источникам |
1220.0 |
600.0 |
620.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0"; |
в) строку:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий 8%; 2. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях - 0 чел. 3. Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования от общего количества автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, 100%." |
изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий 7%; 2. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях - 0 чел. 3. Доля паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования от общего количества автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, 100%.". |
10. В абзаце четвертом раздела II. "Цель и задачи подпрограммы, сроки реализации подпрограммы" подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" слова "2022 - 2025 годы" заменить словами "2022 - 2026 годы".
11. Раздел IV. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" изложить в следующей редакции:
"1. Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Бежаницкого района на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2026 годы составит 1220.0 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 600.0 тыс. рублей;
на 2023 год - 620.0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0.0 тыс. рублей;
на 2025 год - 0.0 тыс. рублей.;
на 2026 год - 0.0 тыс. рублей.
3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в таблице 3.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 4.
4. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно с учётом разработанных ПСД и с учётом фактического выделения средств из бюджетов разных уровней на соответствующий год.".
12. Пункт 1 раздела V. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" изложить в следующей редакции:
"1. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий 7%;".
13. В паспорте подпрограммы "Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования":
а) строку:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2022 - 2025 гг." |
изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |
2022 - 2026 гг."; |
б) строку:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего (тыс. руб.) |
2022 год (тыс. руб.) |
2023 год (тыс. руб.) |
2024 год (тыс. руб.) |
2025 год (тыс. руб.) |
|
федеральный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
областной бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
местный бюджет |
823.0 |
404.0 |
419.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
иные источники |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
всего по источникам |
823.0 |
404.0 |
419.0 |
0.0 |
0.0" |
|
изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Источники |
Всего (ты с. руб.) |
2022 (тыс. руб.) |
2023 (тыс. руб.) |
2024 (тыс. руб.) |
2025 (тыс. руб.) |
2026 (тыс. руб.) |
федеральный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
областной бюджет |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
местный бюджет |
823.0 |
404.0 |
419.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
иные источники |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
всего по источникам |
823.0 |
404.0 |
419.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0"; |
14. В абзаце четвертом раздела II. "Цель и задачи подпрограммы, сроки реализации подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования" слова "2022 - 2025 годы" заменить словами "2022 - 2026 годы".
15. Раздел IV. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования "Бежаницкий район" на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2022 - 2026 годы составит 823.0 тыс. рублей, в том числе:
на 2022 год - 404.0 тыс. рублей;
на 2023 год - 419.0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0.0 тыс. рублей;
на 2025 год - 0.0 тыс. рублей.;
на 2026 год - 0.0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в таблице 3.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 4.".
16. Таблицы 1, 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Бежаницкий район" изложить в редакции согласно Приложению 1 к изменениям в муниципальную программу "Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Бежаницкий район".
<< Назад |
Приложение 1 >> Приложение 1 |
|
Содержание Постановление Администрации Бежаницкого района Псковской области от 30 октября 2023 г. N 606 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.