Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
города Свободного
от 18.10.2023 N 1597
Муниципальная программа
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном"
1. Паспорт муниципальной программы
1 |
Наименование муниципальной программы |
Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном |
2 |
Координатор муниципальной программы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Координаторы программы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
4 |
Участники муниципальной программы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова", МБУК "Свободненский краеведческий музей им. Н. И. Попова", МБУК "Централизованная библиотечная система", МАУ ДО "Детская школа искусств", Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, МКУ "Стройсервис", администрация города Свободного |
5 |
Цель муниципальной программы |
Формирование гармонично развитой личности; укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития; Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национально-культурных традиций. |
6 |
Задачи муниципальной программы |
1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 2. Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия. 3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. 4. Реализация основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства. 5. Укрепление материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием и модернизация МАУ ДО "Детской школы искусств" обеспечивающие возможность эффективной реализации образовательных программ. |
7 |
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы |
1. Культурно-досуговая деятельность 2. Историко-культурное наследие. 3. Библиотечное обслуживание. 4. Прочие мероприятия в области культуры. 5. Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств. |
8 |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
Срок реализации не ограничен, этапы реализации не выделяются. |
9 |
Объемы ассигнований городского бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2 279 887,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 42133,63 тыс. рублей; 2016 год - 046373,07 тыс. рублей; 2017 год - 66796,16 тыс. рублей; 2018 год - 196580,97 тыс. рублей; 2019 год - 354872,68 тыс. рублей; 2020 год - 210265,15 тыс. рублей; 2021 год - 131509,34 тыс. рублей; 2022 год - 172679,85 тыс. рублей; 2023 год - 150194,4 тыс. рублей; 2024 год - 101468,8 тыс. рублей; 2025 год - 94275,8 тыс. рублей; 2026 год - 143051,22 тыс. рублей; 2027 год - 143051,22 тыс. рублей; 2028 год - 143051,22 тыс. рублей; 2029 год - 143051,22 тыс. рублей; 2030 год - 143051,22 тыс. рублей; в том числе по бюджетам: - федеральный бюджет в сумме 515269,90 тыс. рублей; 2015 год - 99,9 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 128220,00 тыс. рублей; 2019 год - 263620,00 тыс. рублей; 2020 год - 113330,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 10000,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджета 104209,62 тыс. рублей: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 7016,99 тыс. рублей; 2018 год - 4929,00 тыс. рублей; 2019 год - 20096,48 тыс. рублей; 2020 год - 21447,62 тыс. рублей; 2021 год - 10000,00 тыс. рублей; 2022 год - 15878,48 тыс. рублей; 2023 год - 24841,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей;
- городской бюджет 1658483,78 тыс. руб.: 2015 год - 42033,73 тыс. рублей; 2016 год - 46373,07 тыс. рублей; 2017 год - 58276,27 тыс. рублей; 2018 год - 63010,54 тыс. рублей; 2019 год - 71156,20 тыс. рублей; 2020 год - 75487,53 тыс. рублей; 2021 год - 121509,34 тыс. рублей; 2022 год - 146801,37 тыс. рублей; 2023 год - 125353,4 тыс. рублей; 2024 год - 101468,8 тыс. рублей; 2025 год - 94275,8 тыс. рублей. 2026 год - 143051,22 тыс. рублей; 2027 год - 143051,22 тыс. рублей; 2028 год - 143051,22 тыс. рублей; 2029 год - 143051,22 тыс. рублей; 2030 год - 143051,22 тыс. рублей; - другие источники (благотворительные пожертвования) - 1924,30 тыс. руб.: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 1502,40 тыс. рублей; 2018 год - 421,40 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей. 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение удельного веса населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения с 69,8% в 2013 году до 93,7% в 2030 году (с 39,8 тыс. человек в 2013 году до 50,3 тыс. человек в 2030 году). 2. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 91% в 2030 году. 3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до 45,0% в 2030 году. 4. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70% в 2030 году. 5. Увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, с 20,6% в 2013 году до 50% в 2030 году (с 11,8 тыс. человек в 2013 году до 24,25 тыс. человек в 2030 году). 6. Повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 93% в 2030 году |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одним из важнейших направлений реализации Стратегии социально-экономического развития города Свободного является развитие культуры города, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей, создает условия для развития человеческого потенциала, способствует формированию позитивного имиджа города.
Основными тенденциями в сфере реализации программы являются:
1. Наличие досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.
К настоящему моменту в городе Свободном функционируют 2 учреждения клубного типа (Дом культуры и Дом народного творчества), на базе которых работают от 20 различных клубных формирований, объединяющих 552 человека. Ежегодно в массовых мероприятиях досуговых учреждений принимают участие около 40,0 тысяч человек.
В рамках реализации мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017 г. N 1566-р, запланированы реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников, что позволит увеличить количество учреждений клубного типа, количество и качество проводимых мероприятий на базе этого учреждения.
2. Наличие богатого историко-культурного наследия города.
В муниципальной собственности города находится от 18 объектов культурного наследия.
Материальное наследие города сосредоточено в муниципальном краеведческом музее, совокупный фонд которого насчитывает более 18 тыс. единиц хранения.
3. Сеть библиотек обеспечивают доступ жителей города к печатным и периодическим изданиям, архивным материалам, а также к информационным ресурсам, доступным через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
В городе Свободном действуют 6 библиотек централизованной библиотечной системы, в том числе:
- центральная городская библиотека имени Н.К.Крупской;
- центральная детская библиотека;
- библиотека-филиал N 1;
- библиотека-филиал N 2;
- библиотека-филиал N 3;
- библиотека-филиал N 4.
Совокупный фонд общедоступных библиотек города составляет более 140 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - 12 тыс. человек, книговыдача - более 200 тыс. экземпляров.
Проведение политики в сфере культуры и искусства осуществляется отделом культуры администрации города Свободного. Потенциал развития сферы реализации муниципальной программы связан со следующими основными тенденциями в сфере культуры и искусства:
- наличие сети учреждений культуры и, соответственно, наличие возможностей для реализации жителями города своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
- проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами власти местного самоуправления с подведомственными учреждениями, нацелив на повышение эффективности работы муниципальных учреждений, расширения перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
- работа по информатизации отрасли, которая включает в том числе перевод в электронную форму музейных фондов и библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления созданы интернет-сайты учреждений культуры, которые являются эффективным средством информирования населения и продвижения услуг, предоставляемых учреждениями города;
- разработка административных регламентов муниципальных функций и услуг в значительной степени упростила административные процедуры, обеспечила для населения прозрачность принятия решения по важным для жителей вопросам в сфере культуры и искусства.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития.
1. Сокращение посещаемости жителями города учреждений культуры.
Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующие:
- повышение конкуренции со стороны телевидения и Интернета, которая проявляется в том, что жители города предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры города, в результате ухудшения их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;
- недостаток в составе предлагаемых учреждениями культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т.п.).
2. Наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия, музейных фондов в результате недостаточного объема реставрационных работ, а также сохранение на бумажных носителях большого объема архивных документов и каталогов.
3. Снижение качества муниципальных услуг в результате устаревания материально-технической базы учреждений, размещение большой доли (более 70%) муниципальных учреждений культуры в помещениях, нуждающихся в капитальном ремонте, нехватка в учреждениях современной техники, музыкальных инструментов и учебного оборудования.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития города.
Снижение привлекательности города как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время. Результатом станет усиление негативной демографической динамики - отток населения.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности.
3. Цели, задачи муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты
Целью муниципальной программы развития культуры города является Формирование гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национально-культурных традиций.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности:
- повышение качества и доступности услуг досуговых учреждений культуры населению города, расширение их спектра;
- развитие традиционных и новых культурных индустрий - декоративно-прикладное искусство, ремесла, дизайн, мода, видео-, мультимедиа;
- поддержка существующих и создание новых творческих коллективов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры города.
2. Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия:
- сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории и культуры;
- обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города;
- перевод в электронный вид музейных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- укрепление материально-технической базы музея.
3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов:
- повышение качества и доступности библиотечных услуг населению города, расширение их спектра;
- обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- укрепление материально-технической базы учреждений централизованной библиотечной системы города.
4. Реализация основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства.
Полномочия и основные направления деятельности в сфере культуры, обеспечивающие достижение всех перечисленных стратегических целей и задач, определяются федеральным, областным и местным законодательством в сфере культуры и искусства.
5. Укрепление материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием, и модернизация МАУ ДО "Детская школа искусств", обеспечивающие возможность эффективной реализации образовательных программ:
- обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.);
- увеличение контингента школы и его сохранение как следствие;
- обновление школы, приведение в соответствие новым требованиям и нормам, техническим условиям, показателям качества.
Сроки реализации муниципальной программы не ограничены, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п./п. |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Снижение посещаемости жителями города учреждений культуры |
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой |
Культурно-досуговая деятельность |
Срок не ограничен |
Увеличение удельного веса населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения с 69,8% в 2013 году до 93,7% в 2030 году. |
2. |
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения, в результате недостаточного объема реставрационных работ |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
Историко-культурное наследие |
Срок не ограничен |
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70% в 2030 году. |
3. |
Снижение интереса жителей города к историко-культурному наследию |
Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 91% в 2030 году. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до 45% в 2030 году. |
|||
4. |
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей города |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Библиотечное обслуживание |
Срок не ограничен |
Увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, с 20,6% в 2013 году до 50% в 2030 году. |
5 |
Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным, региональным и местным законодательством полномочий в сфере культуры и искусства. Потребность в единой государственной политике в данной сфере |
Реализация основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства |
Прочие мероприятия в области культуры. |
Срок не ограничен |
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 году с последующим сохранением достигнутого уровня |
Повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 93% в 2030 году, |
4. Описание системы программы
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм.
1. Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"
Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения города услуг по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы. В рамках подпрограммы осуществляются выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-массовых мероприятий, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений (оснащение инструментами и оборудованием, проведение ремонтных работ), поддержка профессионального искусства, стимулирование народного творчества, организация и проведение мероприятий городского значения.
В рамках подпрограммы проводятся мероприятия разного уровня, главным показателем чего является увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году до 40 ед. в 2030 году.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение удельного веса населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения с 69,8% в 2013 году до 93,7% в 2030 году (с 39,8 тыс. человек в 2013 году до 50,3 тыс. человек в 2030 году).
Показатель реализации подпрограммы (Пп) рассчитывается по формуле:
, где:
Кп - число посещений культурно-массовых мероприятий, ед.;
i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.
2. Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности и популяризации историко-культурного наследия. Задачами подпрограммы являются обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов культуры и истории, проведение реставрационных работ, включение объектов культурного наследия города в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также работы по организации публичного доступа к музейным фондам, создание музейных экспозиций, модернизации и развитию материально-технической базы муниципального учреждения (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов). Основным показателем реализации подпрограммы является число посетителей музейных мероприятий: выставки, мероприятия, посещение сайта музея.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до 45,0% в 2030 году;
- увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 91% в 2030 году;
- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70% в 2030 году.
Показатели реализации программы рассчитываются следующим образом:
1. Доля музейных предметов, представленных зрителю, от общего количества музейных предметов, в процентах (Дмпз) рассчитывается по формуле:
Дмпз=Кмпз/Кмп, где:
Кмпз - число музейных предметов, представленных зрителю, ед.;
Кмп - общее число музейных предметов, всего, ед.
2. Доля населения, охваченного музейным обслуживанием, от общего количества населения, в процентах (Днмо) рассчитывается по формуле:
Днмо=Кнмо/Кн, где:
Кнмо - число населения, охваченного музейным обслуживанием, ед.;
Кн - общее количество населения, всего, ед.
3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения, в процентах (Докн) рассчитывается по формуле:
Докн=Коус/Ко100, где:
Коус - число объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, всего, ед.;
Ко - число объектов культурного наследия, всего, ед.
3. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальных библиотек.
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также осуществляются методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных библиотек.
Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы, основным показателем эффективности чего является число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, позволит увеличить долю населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, с 20,6% в 2013 году до 50% в 2030 году (11,8 тыс. человек в 2013 году до 24,25 тыс. человек в 2030 году).
4. Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры"
Подпрограмма направлена на решение задачи реализации основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства.
Основными конечными результатами подпрограммы являются:
- увеличение отношения среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 году с последующим сохранением достигнутого уровня.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
- повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 93% в 2030 году.
Показатель программы рассчитывается следующим образом:
уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг, в процентах (Дун) рассчитывается по формуле:
Дун=Чп/Чо100, где:
Чп - численность населения, оценившая качество муниципальных услуг положительно, чел.;
Чо - общая численность населения города, чел.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
5. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств"
Подпрограмма направлена на решение задачи укрепления материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием, и модернизации МАУ ДО "Детская школа искусств", обеспечивающих возможность эффективной реализации образовательных программ.
В рамках подпрограммы осуществляется софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России, 2012 - 2018 годы", а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы учреждений культуры (оснащение инструментами и оборудованием, проведение ремонтных работ).
Основным конечным результатом подпрограммы являются:
- обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.);
- увеличение контингента школы и его сохранение как следствие;
- обновление школы, приведение в соответствие новым требованиям и нормам, техническим условиям, показателям качества.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Закон Амурской области от 5 апреля 1999 г. N 135-ОЗ "О культуре", Стратегия социально-экономического развития города Свободного на период до 2025 года и другие нормативные правовые акты, не противоречащие действующему законодательству.
Вопросы сохранения, популяризации и охраны памятников культуры, а также музейных фондов регламентируются Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется Федеральными законами от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 5 марта 1997 г. N 150-ОЗ "О библиотечном деле".
Кроме этого, в сфере реализации муниципальной программы приняты и реализуются стандарты и регламенты исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг.
Вместе с тем, проводимые в настоящий момент структурные реформы на федеральном уровне, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", требуют создания механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг. В целях реализации указанных мероприятий, проведения структурных реформ в сфере культуры отделом культуры администрации города Свободного разработан План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Свободного Амурской области" (распоряжение администрации города от 23 декабря 2013 г. N 1065 с изменениями от 5 августа 2014 г. N 697).
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2 279 887,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 42133,63 тыс. рублей;
2016 год - 046373,07 тыс. рублей;
2017 год - 66796,16 тыс. рублей;
2018 год - 196580,97 тыс. рублей;
2019 год - 354872,68 тыс. рублей;
2020 год - 210265,15 тыс. рублей;
2021 год - 131509,34 тыс. рублей;
2022 год - 172679,85 тыс. рублей;
2023 год - 150194,4 тыс. рублей;
2024 год - 101468,8 тыс. рублей;
2025 год - 94275,8 тыс. рублей;
2026 год - 143051,22 тыс. рублей;
2027 год - 143051,22 тыс. рублей;
2028 год - 143051,22 тыс. рублей;
2029 год - 143051,22 тыс. рублей;
2030 год - 143051,22 тыс. рублей;
в том числе по бюджетам:
- федеральный бюджет в сумме 515269,90 тыс. рублей;
2015 год - 99,9 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 128220,00 тыс. рублей;
2019 год - 263620,00 тыс. рублей;
2020 год - 113330,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 10000,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджета 104209,62 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 7016,99 тыс. рублей;
2018 год - 4929,00 тыс. рублей;
2019 год - 20096,48 тыс. рублей;
2020 год - 21447,62 тыс. рублей;
2021 год - 10000,00 тыс. рублей;
2022 год - 15878,48 тыс. рублей;
2023 год - 24841,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
- городской бюджет 1658483,78 тыс. руб.:
2015 год - 42033,73 тыс. рублей;
2016 год - 46373,07 тыс. рублей;
2017 год - 58276,27 тыс. рублей;
2018 год - 63010,54 тыс. рублей;
2019 год - 71156,20 тыс. рублей;
2020 год - 75487,53 тыс. рублей;
2021 год - 121509,34 тыс. рублей;
2022 год - 146801,37 тыс. рублей;
2023 год - 125353,4 тыс. рублей;
2024 год - 101468,8 тыс. рублей;
2025 год - 94275,8 тыс. рублей.
2026 год - 143051,22 тыс. рублей;
2027 год - 143051,22 тыс. рублей;
2028 год - 143051,22 тыс. рублей;
2029 год - 143051,22 тыс. рублей;
2030 год - 143051,22 тыс. рублей;
- другие источники (благотворительные пожертвования) - 1924,30 тыс. руб.:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 1502,40 тыс. рублей;
2018 год - 421,40 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета и ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города по муниципальной программе приведен в приложении N 5 к муниципальной программе.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий программы каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые оформляются в составе раздела подпрограммы по форме согласно приложению N 6 к муниципальной программе.
I. Подпрограмма
"Культурно-досуговая деятельность"
1. Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Культурно-досуговая деятельность |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Участники подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова", администрация города Свободного |
4 |
Цель подпрограммы |
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества и доступности услуг досуговых учреждений культуры населению города, расширение их спектра. 2. Развитие традиционных и новых культурных индустрий. 3. Поддержка существующих и создание новых коллективов. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок не ограничен |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 1124073,13 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 13515,65 тыс. рублей; 2016 год - 16018,98 тыс. рублей; 2017 год - 31773,19 тыс. рублей; 2018 год - 152735,55 тыс. рублей; 2019 год - 292799,72 тыс. рублей; 2020 год - 145104,59 тыс. рублей; 2021 год - 26773,01 тыс. рублей; 2022 год - 45090,23 тыс. рублей; 2023 год - 40912,1 тыс. рублей; 2024 год - 37560,8 тыс. рублей; 2025 год - 33400 тыс. рублей; 2026 год - 57812,42 тыс. рублей; 2027 год - 57812,42 тыс. рублей; 2028 год - 57812,42 тыс. рублей; 2029 год - 57812,42 тыс. рублей; 2030 год - 57812,42 тыс. рублей; - федеральный бюджет в сумме 505170,00 тыс. руб.: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 128220,00 тыс. рублей; 2019 год - 263620,00 тыс. рублей; 2020 год - 113330,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; - областной бюджет 24452,40 тыс. рублей: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 7017,00 тыс. рублей; 2018 год - 4929,00 тыс. рублей; 2019 год - 6305,80 тыс. рублей; 2020 год - 6200,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; - городской бюджет 593375,24 тыс. рублей: 2015 год - 13515,65 тыс. рублей; 2016 год - 16018,98 тыс. рублей; 2017 год - 23674,70 тыс. рублей; 2018 год - 19586,55 тыс. рублей; 2019 год - 22873,91 тыс. рублей; 2020 год - 25573,99 тыс. рублей; 2021 год - 26773,02 тыс. рублей; 2022 год - 45090,23 тыс. рублей; 2023 год - 40912,1 тыс. рублей; 2024 год - 37560,8 тыс. рублей; 2025 год - 33400,00 тыс. рублей; 2026 год - 57212,42 тыс. рублей; 2027 год - 57212,42 тыс. рублей; 2028 год - 57212,42 тыс. рублей; 2029 год - 57212,42 тыс. рублей; 2030 год - 57212,42 тыс. рублей; - другие источники (благотворительные пожертвования) -1 081,50 тыс. руб.: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 1 081,50 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей. 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году до 43 ед. в 2030 году. |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящий момент в городе Свободном созданы и действуют 2 культурно-досуговых учреждения - муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры имени С.Лазо и муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом народного творчества имени Петра Комарова".
На базе культурно-досуговых учреждений действуют более 20 различных клубных формирований с общей численностью участников 552 человека. В культурно-массовых мероприятиях ежегодно принимают участие около 40,0 тыс. человек. Самодеятельные коллективы регулярно участвуют в городских и областных фестивалях и конкурсах.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов городского бюджета в городе Свободном проведена реформа бюджетных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования культурно-досуговых учреждений, предусмотрено предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий. Это создает стимул для учреждений более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг (например, проведения платных культурно-зрелищных мероприятий), повышая качество работы учреждений и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.
Вместе с тем основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются:
- сокращение посещаемости жителями города учреждений культуры и проводимых мероприятий. В значительной степени данное сокращение показателей объясняется сокращением численности населения города (в 2008 году - 60000 жителей, в 2013 г. - 56246 жителей, в 2015 - 55159 жителей);
- недостаточное качество услуг, оказываемых организациями культурно-досуговой сферы, обусловленное как низкими нормативами финансирования этих учреждений из муниципального бюджета, так и отсутствием высококвалифицированных специалистов. С целью повышения качества услуг в городе проводится оптимизация штатной сети;
- ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, вызванное недофинансированием данной сферы из городского бюджета.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, и сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере продолжатся, это может привести к ухудшению социальной ситуации, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал может привести к усилению проблем различных зависимостей (прежде всего алкогольной и наркотической зависимостей). Это в свою очередь ухудшит социально-психологический климат в городе, может негативно сказаться как на уровне безопасности, так и на экономической ситуации.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются:
- повышение качества и доступности услуг досуговых учреждений культуры населению города, расширение их спектра;
- развитие традиционных и новых культурных индустрий;
- поддержка существующих и создание новых коллективов;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
С учетом вышеперечисленных приоритетов муниципальной политики целью подпрограммы является стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Сроки реализации подпрограммы не ограничены. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году до 43 ед. в 2030 году.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов", в рамках которого запланирована реализация следующих мероприятий:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
- обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности;
- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;
- реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в рамках мероприятия планируются реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников за счет средств федерального бюджета);
- реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета (в рамках мероприятия планируется реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников за счет средств областного бюджета).
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ организации деятельности клубных формирований, работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, работ по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа, развитие традиционных и новых культурных индустрий и поддержке существующих и созданию новых коллективов. Также реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по интеграции инвалидов в общество.
Корректировка ПСД по объекту "Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободного" с последующим прохождением повторной экспертизы документации объекта.
Направление направлено на реализацию мероприятий планов социального развития города Свободного (внесение изменений в проектно-сметную документацию ДК ЖД, в связи с проведением дополнительных работ, не предусмотренных сметой, осуществляется за счет средств городского бюджета;
- мероприятия по сносу электроподстанции ДК ЖД, пер. Театральный, 2.
Электроподстанция является не действующим объектом и находится на территории Дворца культуры железнодорожников, что представляет собой угрозу безопасности населению, в связи с этим принято решение о сносе электроподстанции, осуществляется за счет средств городского бюджета.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского, областного и федерального бюджетов в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий, субсидий на иные цели и субсидии на осуществление капитальных вложений.
2. Организация и проведение общегородских мероприятий.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по организации и проведению общегородских мероприятий.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий на иные цели.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы составляет 1124073,13 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 13515,65 тыс. рублей;
2016 год - 16018,98 тыс. рублей;
2017 год - 31773,19 тыс. рублей;
2018 год - 152735,55 тыс. рублей;
2019 год - 292799,72 тыс. рублей;
2020 год - 145104,59 тыс. рублей;
2021 год - 26773,01 тыс. рублей;
2022 год - 45090,23 тыс. рублей;
2023 год - 40912,1 тыс. рублей;
2024 год - 37560,8 тыс. рублей;
2025 год - 33400 тыс. рублей;
2026 год - 57812,42 тыс. рублей;
2027 год - 57812,42 тыс. рублей;
2028 год - 57812,42 тыс. рублей;
2029 год - 57812,42 тыс. рублей;
2030 год - 57812,42 тыс. рублей;
- федеральный бюджет в сумме 505170,00 тыс. руб.:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 128220,00 тыс. рублей;
2019 год - 263620,00 тыс. рублей;
2020 год - 113330,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет 24452,40 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 7017,00 тыс. рублей;
2018 год - 4929,00 тыс. рублей;
2019 год - 6305,80 тыс. рублей;
2020 год - 6200,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
- городской бюджет 593375,24 тыс. рублей:
2015 год - 13515,65 тыс. рублей;
2016 год - 16018,98 тыс. рублей;
2017 год - 23674,70 тыс. рублей;
2018 год - 19586,55 тыс. рублей;
2019 год - 22873,91 тыс. рублей;
2020 год - 25573,99 тыс. рублей;
2021 год - 26773,02 тыс. рублей;
2022 год - 45090,23 тыс. рублей;
2023 год - 40912,1 тыс. рублей;
2024 год - 37560,8 тыс. рублей;
2025 год - 33400,00 тыс. рублей;
2026 год - 57212,42 тыс. рублей;
2027 год - 57212,42 тыс. рублей;
2028 год - 57212,42 тыс. рублей;
2029 год - 57212,42 тыс. рублей;
2030 год - 57212,42 тыс. рублей;
- другие источники (благотворительные пожертвования) - 1 081,50 тыс. руб.:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 1 081,50 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели результатов основного мероприятия "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов":
- число участников клубных формирований, человек;
- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий, в процентах.
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
- число участников клубных формирований увеличится с 552 в 2013 году до 630 в 2030 году;
- число участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодное увеличение с 2016 по 2018 год на 3,5%, с 2019 года ежегодное увеличение на 1,5%.
Источником определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты формы 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Показателем результатов основного мероприятия "Организация и проведение общегородских мероприятий":
- число участников общегородских мероприятий в сфере культуры увеличится с 25,1 тыс. чел. в 2013 году до 35 тыс. чел. в 2030 году.
Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждений.
II. Подпрограмма
"Историко-культурное наследие"
1. Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Историко-культурное наследие |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Участники подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н. И. Попова" |
4 |
Цель подпрограммы |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории и культуры; 2. Обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города; 3. Перевод в электронный вид музейных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет; 4. Укрепление материально-технической базы музея; |
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок не ограничен |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 138393,31 тыс. рублей в том числе по годам: 2015 год - 3635,34 тыс. рублей; 2016 год - 4053,63 тыс. рублей; 2017 год - 4501,10 тыс. рублей; 2018 год - 5616,06 тыс. рублей; 2019 год - 12848,39 тыс. рублей; 2020 год - 9272,13 тыс. рублей; 2021 год - 10005,71 тыс. рублей; 2022 год - 8987,93 тыс. рублей; 2023 год - 11925,4 тыс. рублей; 2024 год - 6881,00 тыс. рублей; 2025 год - 6375,00 тыс. рублей; 2026 год - 10962,57 тыс. рублей; 2027 год - 10962,57 тыс. рублей; 2028 год - 10962,57 тыс. рублей; 2029 год - 10962,57 тыс. рублей; 2030 год - 10962,57 тыс. рублей; в том числе по бюджетам - средства областного бюджета в сумме 13 319,29 тыс. рублей: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 5 977,10 тыс. рублей; 2020 год - 3 379,69 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 3962,5 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; средства городского бюджета в сумме - 125074,02 тыс. рублей: 2015 год - 3635,34 тыс. рублей; 2016 год - 4053,63 тыс. рублей; 2017 год - 4501,10 тыс. рублей; 2018 год - 5616,10 тыс. рублей; 2019 год - 6871,30 тыс. рублей; 2020 год - 5892,44 тыс. рублей; 2021 год - 10 005,72 тыс. рублей; 2022 год - 8987,93 тыс. рублей; 2023 год - 7962,9 тыс. рублей; 2024 год - 6881,0 тыс. рублей; 2025 год - 6375,0 тыс. рублей; 2026 год - 10962,57 тыс. рублей; 2027 год - 10962,57 тыс. рублей; 2028 год - 10962,57 тыс. рублей; 2029 год - 10962,57 тыс. рублей; 2030 год - 10962,57 тыс. рублей; |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение числа обслуживания посетителей на музейных выставках, экскурсиях, лекциях, презентациях, театрализованных представлениях с 25 тыс. чел. в 2013 году до 51,6 тыс. чел. в 2030 году |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культурное наследие города Свободного представлено недвижимыми памятниками истории и культуры, музейными фондами.
Реставрационные работы проводятся ежегодно за счет городского бюджета и внебюджетных источников. В 2013 - 2014 гг. были проведены ремонтно-реставрационные работы в отношении 3 памятников. Общий объем финансирования, направленного на эти цели, составил более 130,0 тыс. рублей.
Реставрационные работы проводятся физическими лицами и организациями.
Материальное наследие города Свободного сосредоточено в муниципальном краеведческом музее, который относится к типу "историко-краеведческие".
Основной фонд муниципального музея на 2015 год насчитывает более 18 тыс. ед. хранения, в выставочной деятельности используется не более 25% основного фонда.
Музей города посещает более 50% жителей города. Ежегодно увеличивается доля жителей, посещающих музей (с 25% в 2013 году до 51,6% в 2030 году). Доля детей в общей численности посетителей музеев составила в 2013 году 57%. Число экскурсий в 2013 году составило 297 экскурсий.
Выставочная деятельность музея города характеризуется следующими показателями: в среднем в городе проходит около 40 выставок, большая часть из которых формируется из музейных фондов. В 2013 году экспонировалось 5430 единиц из числа предметов основного и научно-вспомогательного фондов музея. Структура музейного фонда представлена в таблице.
Таблица
Структура музейного фонда по данным на 1 января 2014 года
Тип фонда |
Единиц хранения |
1 |
2 |
Живопись |
280 |
Графика |
4 |
Скульптура |
26 |
Предметы прикладного искусства, быта и этнографии |
1643 |
Предметы нумизматики |
2873 |
Предметы археологии |
294 |
Редкие книги |
63 |
Оружие |
119 |
Документы |
7070 |
Предметы естественно-научной коллекции |
79 |
Предметы истории техники |
459 |
Предметы печатной продукции |
3159 |
Прочие |
7391 |
В целях оптимизации работы по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, повышения прозрачности административных процедур в городе приняты административные регламенты.
Значительным вкладом в развитие музейной деятельности стала реформа муниципальных учреждений, в рамках которой создание новых типов учреждений, изменение механизмов их финансирования создают условия для развития предпринимательской деятельности, разработки кампаний по продвижению услуг музеев, увеличению посещаемости.
Несмотря на значительную работу, проводимую в целях сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия, в городе наблюдаются следующие основные тенденции:
- сохраняется потребность в реставрации памятников. В частности, по данным на 1 января 2014 года необходимость в реставрационных работах была установлена для 22,2% объектов культурного наследия города;
- необходима реставрация и страховое копирование особо ценных единиц фондового хранения музеев;
- остается нестабильной посещаемость памятников истории и культуры, муниципального музея, что не позволяет прогнозировать доходы от платных услуг населению и планировать инвестиционную деятельность учреждения за счет этих источников доходов;
- происходит устаревание материально-технической базы музея, что снижает качество предоставляемых ими услуг и создает риски для сохранности музейных коллекций.
В связи с этим основные усилия в области сохранения, популяризации и охраны культурного наследия должны быть сконцентрированы на следующих направлениях:
- обеспечение сохранения и охраны культурного наследия. Мероприятия в данном направлении должны включать мониторинг состояния и паспортизацию памятников истории и культуры, проведение реставрационных работ, а также модернизацию материально-технической базы учреждений;
- популяризация историко-культурного наследия, в т.ч. путем издания произведений амурских авторов, краеведческой литературы; проведение различных культурно-массовых мероприятий на базе музея, смена экспозиций музеев.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению историко-культурного наследия была и остается важнейшей задачей культурной политики города. В случае если мероприятия данной подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски потери ценных объектов культурного наследия и, как следствие, отсутствие у населения города, а особенно у молодого поколения знаний об истории своей малой родины.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются:
сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства;
обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города;
перевод в электронный вид музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
развитие в музее отделов разной тематической направленности с новыми моделями и техниками формирования выставочного пространства и демонстрации экспонатов.
Сформулированной в соответствии с приоритетами муниципальной политики целью подпрограммы должны стать обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
Задачами подпрограммы являются следующие:
- сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории и культуры;
- обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города;
- перевод в электронный вид музейных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- укрепление материально-технической базы музея.
Сроки реализации подпрограммы - не ограничены.
Показателями конечных результатов подпрограммы являются:
- увеличение числа обслуживания посетителей;
- число отремонтированных музейных объектов.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей программы:
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возрастет с 24,0% в 2013 году до 45,0% в 2030 году;
- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70,0% в 2030 году;
- увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 91% в 2030 году.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия.
Реализация данного основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению сохранности объектов наследия, популяризации историко-культурного наследия и обеспечению сохранности объектов наследия и музейных фондов.
Данное основное мероприятие включает в себя:
- выполнение работ по паспортизации и мониторингу состояния памятников истории и культуры;
- выполнение работ по обеспечению учета и сохранности музейных ценностей, а также работ по организации публичного представления музейных ценностей;
- работы по созданию и развитию Интернет-сайта музея;
- работы по включению объектов культурного наследия города в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Финансирование работ учреждений осуществляется из федерального, областного и городского бюджета в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели.
2. Региональный проект "Культурная среда", в рамках которого будет выполнено. Реализация мероприятия обеспечит техническое оснащение МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н.И. Попова".
Финансирование работ осуществляется из областного и городского бюджета в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 138393,31 тыс. рублей в том числе по годам:
2015 год - 3635,34 тыс. рублей;
2016 год - 4053,63 тыс. рублей;
2017 год - 4501,10 тыс. рублей;
2018 год - 5616,06 тыс. рублей;
2019 год - 12848,39 тыс. рублей;
2020 год - 9272,13 тыс. рублей;
2021 год - 10005,71 тыс. рублей;
2022 год - 8987,93 тыс. рублей;
2023 год - 11925,4 тыс. рублей;
2024 год - 6881,00 тыс. рублей;
2025 год - 6375,00 тыс. рублей;
2026 год - 10962,57 тыс. рублей;
2027 год - 10962,57 тыс. рублей;
2028 год - 10962,57 тыс. рублей;
2029 год - 10962,57 тыс. рублей;
2030 год - 10962,57 тыс. рублей;
в том числе по бюджетам
- средства областного бюджета в сумме 13 319,29 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 5 977,10 тыс. рублей;
2020 год - 3 379,69 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 3962,5 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета в сумме - 125074,02 тыс. рублей:
2015 год - 3635,34 тыс. рублей;
2016 год - 4053,63 тыс. рублей;
2017 год - 4501,10 тыс. рублей;
2018 год - 5616,10 тыс. рублей;
2019 год - 6871,30 тыс. рублей;
2020 год - 5892,44 тыс. рублей;
2021 год - 10 005,72 тыс. рублей;
2022 год - 8987,93 тыс. рублей;
2023 год - 7962,9 тыс. рублей;
2024 год - 6881,0 тыс. рублей;
2025 год - 6375,0 тыс. рублей;
2026 год - 10962,57 тыс. рублей;
2027 год - 10962,57 тыс. рублей;
2028 год - 10962,57 тыс. рублей;
2029 год - 10962,57 тыс. рублей;
2030 год - 10962,57 тыс. рублей;
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показателем эффективности реализации основного мероприятия "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" является:
- увеличение числа обслуживания посетителей на музейных выставках, экскурсиях, лекциях, презентациях, театрализованных представлениях с 25 тыс. чел. в 2013 году до 52,6 тыс. чел. в 2030 году.
Показателем реализации мероприятия "Обеспечение деятельности (оказания услуг) музеев" является:
- число отремонтированных музейных объектов.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей программы:
- доля населения, охваченного музейным обслуживанием, возрастет с 55% в 2013 году до 91% в 2030 году;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возрастет с 24,0% в 2013 году до 45,0% в 2030 году;
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения возрастет с 35% в 2013 году до 70,0% в 2030 году.
Источниками данных о достижении показателей являются формы государственного статистического наблюдения 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры", 2-ОПИК "Сведения об освоении средств, выделенных на реставрационные и другие работы, проводимые на памятниках истории и культуры", 8-НК "Сведения о деятельности музея".
III. Подпрограмма
"Библиотечное обслуживание"
1. Паспорт подпрограммы
1. |
Наименование подпрограммы |
Библиотечное обслуживание |
2. |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3. |
Участники подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н.И.Попова" |
4. |
Цели подпрограммы |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
5. |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества и доступности библиотечных услуг населению города, расширение их спектра. 2. Обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов. 3. Перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений. 5. Развитие здорового образа жизни |
6. |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок не ограничен |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 531176,72 тыс. рублей в том числе по годам: 2015 год - 10062,56 тыс. рублей; 2016 год - 14295,16 тыс. рублей; 2017 год - 17190,93 тыс. рублей; 2018 год - 19927,17 тыс. рублей; 2019 год - 29528,80 тыс. рублей; 2020 год - 34367,72 тыс. рублей; 2021 год - 72575,25 тыс. рублей; 2022 год - 69692,79 тыс. рублей; 2023 год - 46157,9 тыс. рублей; 2024 год - 24935,0 тыс. рублей; 2025 год - 22600,00 тыс. рублей 2026 год - 33354,25 тыс. рублей 2027 год - 33354,25 тыс. рублей 2028 год - 33354,25 тыс. рублей 2029 год - 33354,25 тыс. рублей 2030 год - 33354,25 тыс. рублей Средства федерального бюджета в сумме 10 099,90 тыс. рублей в том числе: 2015 год - 99,9 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 10 000,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей 2026 год - 0,00 тыс. рублей 2027 год - 0,00 тыс. рублей 2028 год - 0,00 тыс. рублей 2029 год - 0,00 тыс. рублей 2030 год - 0,00 тыс. рублей средства областного бюджета в сумме 34 680,93 тыс. рублей: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 7813,60 тыс. рублей; 2020 год - 11 867,33 тыс. рублей; 2021 год - 10 000,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 5 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; средства городского бюджета в сумме - 485553,09 тыс. рублей: 2015 год - 13962,66 тыс. рублей; 2016 год - 14295,16 тыс. рублей; 2017 год - 16769,50 тыс. рублей; 2018 год - 19505,70 тыс. рублей; 2019 год - 21715,17 тыс. рублей; 2020 год - 22500,39 тыс. рублей; 2021 год - 62575,26 тыс. рублей; 2022 год - 59692,80 тыс. рублей; 2023 год - 41157,90 тыс. рублей; 2024 год - 24935,00 тыс. рублей; 2025 год - 22600,00 тыс. рублей; 2026 год - 33 354,25 тыс. рублей; 2027 год - 33 354,25 тыс. рублей; 2028 год - 33354,25 тыс. рублей; 2029 год - 33354,25 тыс. рублей; 2030 год - 33354,25 тыс. рублей; другие источники (благотворительные пожертвования) 842,80 тыс. рублей: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 421,40 тыс. рублей; 2018 год - 421,40 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (с 11,8 тыс. человек до 24,25 тыс. человек) |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими нормативными правовыми актами. Основным из них является Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", в соответствии с которым каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 5 марта 1997 г. N 150-ОЗ "О библиотечном деле".
В городе Свободном на настоящий момент действуют 6 муниципальных библиотек, входящих в состав муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", в том числе:
- центральная городская библиотека имени Н.К.Крупской;
- центральная детская библиотека;
- библиотека-филиал N 1;
- библиотека-филиал N 2;
- библиотека-филиал N 3;
- библиотека-филиал N 4.
Филиалы библиотек расположены в отдаленных от центральной части районах города.
Совокупный фонд муниципальных библиотек города составляет 142,6 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - 12 тыс. человек; книговыдача - 227,5 тыс. экземпляров. Среднее число жителей на одну библиотеку - 9,4 тыс. человек. Процент охвата населения города библиотечным обслуживанием составляет 20,6%.
В целях регламентации деятельности библиотек в городе приняты стандарты качества муниципальных услуг. Внедрение стандартов муниципальных услуг направлено на повышение качества библиотечного обслуживания населения библиотеками. В Амурской области также принят минимальный социальный стандарт деятельности муниципальных общедоступных библиотек Амурской области, который закрепляет минимально необходимые параметры, обеспечивающие полноценное функционирование библиотек, и используется органами местного самоуправления города в качестве методических рекомендаций при решении вопросов организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения.
Основной характеристикой сферы библиотечного обслуживания на настоящий момент является наметившаяся тенденция снижения посещаемости библиотек жителями города. Основными социально-экономическими тенденциями, ставшими причиной данной ситуации, являются следующие:
устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия (число единиц хранения в период с 2008 по 2013 год сократилось с 144,5 тыс. экземпляров до 142,6 тыс. экземпляров, что связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений);
устаревание материально-технической базы библиотек, связанное с недостаточным финансированием отрасли;
ограниченный доступ к библиотечным каталогам и фондам посредством информационно-коммуникационной сети Интернет, связанный с недостаточной информатизацией библиотечной сети и незавершенностью работы по переводу библиотечных фондов в электронный вид;
наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранение библиотеками своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотечной сети города путем разработки и внедрения в деятельность муниципальных библиотек единых подходов, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного обслуживания, модернизация материально-технической базы библиотек.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения города как информационно-культурные центры, большая часть населения города будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала города Свободного.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальными приоритетами в сфере реализации подпрограммы, установленными Стратегией, являются обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению города и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет.
В рамках существующей системы муниципальных приоритетов целями подпрограммы являются обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы являются следующие:
- повышение качества и доступности библиотечных услуг населению города, расширение их спектра;
- обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;
- укрепление материально-технической базы учреждений;
- развитие здорового образа жизни.
Сроки реализации подпрограммы - не ограничены. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Конечным результатом реализации программы является доля населения города, охваченного библиотечным обслуживанием.
По результатам реализации подпрограммы число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2030 года с 11,8 тыс. человек (20,6% от общего числа населения) до 24,25 тыс. человек (50% от общего числа населения).
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела.
Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы, которые включают в себя:
3.1.1. обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек, пополнение библиотечного фонда; оказание муниципальными библиотеками города услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов и по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек, формирование сводного электронного каталога изданий;
3.1.2. выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств;
3.1.3. капитальный ремонт узла учета тепловой энергии библиотеки по адресу Амурская область, г. Свободный, ул. Кирова, д. 95;
3.1.4. мероприятия по пожарной безопасности;
3.1.5. приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья: повышение качества услуг в части улучшения их материально-технической базы путем проведения ремонтов для доступности учреждений культуры отельных категорий населения;
3.1.6. обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности: целевое комплектование библиотечных фондов специализированными справочно-информационными изданиями для обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья в специализированных изданиях;
3.1.7. пополнение библиотечного фонда обеспечивает достижение задач подпрограммы по комплектованию библиотечных фондов книжными изданиями;
3.1.8. мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда": повышение качества услуг и доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья;
3.1.9 обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек, пополнение библиотечного фонда в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов;
3.1.10. расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (Сфера культура);
3.1.11. разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центральной городской библиотеки;
3.1.12. капитальный ремонт Центральной городской библиотеки по адресу ул. К-Маркса, д. 12, г. Свободный;
3.1.13. Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д. 41;
3.1.14. капитальный ремонт внутренних инженерных систем отопления, холодного водоснабжения и канализации помещений МБУК "ЦБС" г. Свободного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Почтамтская, д. 50;
3.1.15. капитальный ремонт Центральной детской библиотеки по адресу: Амурская область г. Свободный ул. Почтамтская 50, технические решения и благоустройство прилегающей территории;
Направлено направление на разработку проектно-сметной документации для замены внутренних инженерных систем отопления, холодного водоснабжения и канализации в Центральной детской библиотеке для последующего проведения работ по капитальному ремонту соответствующих систем. Центральная детская библиотека располагается на 1 этаже дома 1984 года постройки. Изношенность внутренних инженерных систем способствует постоянному появлению протечек, неприятного запаха в помещении. Все это негативно сказывается на работе библиотеки: ставит под угрозу сохранность книжного фонда, мебели и офисной техники, проведение культурно-массовых мероприятий в помещении и обслуживание пользователей.
3.1.16. расходы по вводу объектов в эксплуатацию МБУК ЦБС;
3.1.17. ремонт учреждений культуры;
2. "Региональный проект" Культурная среда.
Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы, которые включают в себя:
3.2.1. реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек: Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д. 41, в 2021 - 2022 г.;
3.2.2. реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек;
3.2.3. реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек: библиотека-филиал N 4 МБУК "ЦБС" г. Свободного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Кирова, д. 95, в 2023 году;
Реализация данного основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по содержанию и комплектованию библиотек и развитию библиотечного дела, создание муниципальной модельной библиотеки.
Главным распорядителем бюджетных средств во всем мероприятиям подпрограммы является отел культуры администрации города Свободного.
Сформулированные таким образом мероприятия подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивают комплексных подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 531176,72 тыс. рублей в том числе по годам:
2015 год - 10062,56 тыс. рублей;
2016 год - 14295,16 тыс. рублей;
2017 год - 17190,93 тыс. рублей;
2018 год - 19927,17 тыс. рублей;
2019 год - 29528,80 тыс. рублей;
2020 год - 34367,72 тыс. рублей;
2021 год - 72575,25 тыс. рублей;
2022 год - 69692,79 тыс. рублей;
2023 год - 46157,9 тыс. рублей;
2024 год - 24935,0 тыс. рублей;
2025 год - 22600,00 тыс. рублей
2026 год - 33354,25 тыс. рублей
2027 год - 33354,25 тыс. рублей
2028 год - 33354,25 тыс. рублей
2029 год - 33354,25 тыс. рублей
2030 год - 33354,25 тыс. рублей
Средства федерального бюджета в сумме 10 099,90 тыс. рублей в том числе:
2015 год - 99,9 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 10 000,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей
2026 год - 0,00 тыс. рублей
2027 год - 0,00 тыс. рублей
2028 год - 0,00 тыс. рублей
2029 год - 0,00 тыс. рублей
2030 год - 0,00 тыс. рублей
средства областного бюджета в сумме 34 680,93 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 7813,60 тыс. рублей;
2020 год - 11 867,33 тыс. рублей;
2021 год - 10 000,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 5 000,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета в сумме - 485553,09 тыс. рублей:
2015 год - 13962,66 тыс. рублей;
2016 год - 14295,16 тыс. рублей;
2017 год - 16769,50 тыс. рублей;
2018 год - 19505,70 тыс. рублей;
2019 год - 21715,17 тыс. рублей;
2020 год - 22500,39 тыс. рублей;
2021 год - 62575,26 тыс. рублей;
2022 год - 59692,80 тыс. рублей;
2023 год - 41157,90 тыс. рублей;
2024 год - 24935,00 тыс. рублей;
2025 год - 22600,00 тыс. рублей;
2026 год - 33 354,25 тыс. рублей;
2027 год - 33 354,25 тыс. рублей;
2028 год - 33354,25 тыс. рублей;
2029 год - 33354,25 тыс. рублей;
2030 год - 33354,25 тыс. рублей;
другие источники (благотворительные пожертвования) 842,80 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 421,40 тыс. рублей;
2018 год - 421,40 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показателями результатов выполнения подпрограммы являются:
- число книговыдач муниципальных библиотек;
- число объектов культуры, приведенных в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- комплектование библиотечного фонда, в том числе специализированными справочно-информационными изданиями для граждан с ограниченными возможностями.
Показателем эффективности реализации мероприятий будет обеспечено достижение следующего результата:
- число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2030 года с 11,8 тыс. человек до 24,25 тыс. человек.
Источником определения результатов реализации мероприятий являются форма статистического наблюдения 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений.
IV. Подпрограмма
"Прочие мероприятия в области культуры"
1. Паспорт подпрограммы
1. |
Наименование подпрограммы |
"Прочие мероприятия в области культуры" |
2. |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3. |
Участник муниципальной подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МКУ "ЦБХОУК" г. Свободного |
4. |
Цель подпрограммы |
Реализация основных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства |
5. |
Задачи подпрограммы |
1. Исполнение установленных функций органов местного самоуправления, а также бухгалтерии и ХЭГ казенных учреждений. 2. Повышение эффективности функционирования сферы культуры и искусства |
6. |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок не ограничен |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета составляет 446604,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 10570,08 тыс. рублей; 2016 год - 12005,30 тыс. рублей; 2017 год - 13330,99 тыс. рублей; 2018 год - 18302,20 тыс. рублей; 2019 год - 19695,80 тыс. рублей; 2020 год - 20827,72 тыс. рублей; 2021 год - 21779,17 тыс. рублей; 2022 год - 29801,40 тыс. рублей; 2023 год - 32092,00 тыс. рублей; 2024 год - 32092,00 тыс. рублей; 2025 год - 31900,80 тыс. рублей; 2026 год - 40921,98 тыс. рублей; 2027 год - 40921,28 тыс. рублей; 2028 год - 40921,28 тыс. рублей; 2029 год - 40921,28 тыс. рублей; 2030 год - 40921,28 тыс. рублей; |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 году с последующим сохранением достигнутого уровня |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Полномочия органов муниципальной власти в сфере культуры установлены нормативными правовыми актами. В соответствии с Положением об отделе культуры администрации города Свободного Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Свободного Амурской области отдел культуры является самостоятельным органом администрации города Свободного, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры и искусства.
В рамках структурных реформ предусматриваются:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации жителей города;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта.
Также городом проводится последовательная политика по содействию развитию сети учреждений культуры и искусства через систему субсидий на строительство и капитальный ремонт учреждений, приобретение оборудования, комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек и по другим направлениям.
В рамках подпрограммы отделом культуры администрации города Свободного запланирована реализация следующих мероприятий:
- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р с изменениями от 30 апреля 2014 г. N 723-р;
- создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
реорганизация неэффективных учреждений и организаций культуры.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является проведение муниципальной политики и обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры и искусства в соответствии с требованиями законодательства. Также приоритеты на период реализации программы установлены указами Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми должны быть проведены структурные реформы в сфере культуры, направленные на повышение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов.
Целью подпрограммы является реализация основных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.
Задачами подпрограммы являются следующие:
исполнение установленных функций органов местного самоуправления, а также бухгалтерии, ХЭГ казенных учреждений;
повышение эффективности функционирования сферы культуры и искусства.
Сроки реализации подпрограммы не ограничены. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем эффективности результатов реализации подпрограммы является:
- увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 году с последующим сохранением достигнутого уровня.
Показатели подпрограммы рассчитываются следующим образом:
1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах (Дзпл) рассчитывается по формуле:
Дзпл = Сзрк / Сзэо x 100, где:
Сзрк - средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей;
Сзэо - средняя заработная плата по субъекту, рублей
По результатам реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующего значения показателя программы:
- повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 93% в 2030 году.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности аппарата отдела культуры администрации города Свободного за счет средств городского бюджета.
2. Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы отдела культуры администрации города Свободного за счет средств городского бюджета.
Реализация данных мероприятий обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Амурской области и местного самоуправления в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств городского бюджета составляет 446604,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10570,08 тыс. рублей;
2016 год - 12005,30 тыс. рублей;
2017 год - 13330,99 тыс. рублей;
2018 год - 18302,20 тыс. рублей;
2019 год - 19695,80 тыс. рублей;
2020 год - 20827,72 тыс. рублей;
2021 год - 21779,17 тыс. рублей;
2022 год - 29801,40 тыс. рублей;
2023 год - 32092,00 тыс. рублей;
2024 год - 32092,00 тыс. рублей;
2025 год - 31900,80 тыс. рублей;
2026 год - 40921,98 тыс. рублей;
2027 год - 40921,28 тыс. рублей;
2028 год - 40921,28 тыс. рублей;
2029 год - 40921,28 тыс. рублей;
2030 год - 40921,28 тыс. рублей;
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Показатели эффективности результатов реализации подпрограммы
Показателем эффективности результатов реализации подпрограммы является:
- увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 году с последующим сохранением достигнутого уровня.
Показателем конечных результатов основных мероприятий "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" и "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры" является "Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области, в процентах".
По результатам реализации подпрограммы ожидается 100-процентное выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Свободного Амурской области" и соблюдение сроков всех мероприятий плана.
Показатель "Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Свободного Амурской области", а также соблюдение сроков всех мероприятий плана, в процентах" рассчитывается следующим образом. Оценка проводится по отдельным мероприятиям плана, запланированным на данный календарный год. В случае если мероприятие было выполнено с соблюдением сроков, считается, что оно выполнено на 100%, если мероприятие выполнено с нарушением сроков, считается, что оно выполнено на 70%, если выполнение мероприятия перенесено на следующий год, процент выполнения равен 0. Итоговое значение показателя рассчитывается как среднеарифметическое значение процента выполнения отдельных мероприятий плана.
V. Подпрограмма
"Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств"
1. Паспорт программы
1 |
Наименование подпрограммы |
Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Участники муниципальной подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МАУ ДО "Детская школа искусств", Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, МКУ "Стройсервис" |
4 |
Цель подпрограммы |
Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития МАУ ДО "Детской школы искусств" |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием и модернизация МАУ ДО "Детской школы искусств" обеспечивающие возможность эффективной реализации образовательных программ. 2. Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дополнительном образовании. |
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации не ограничен, этапы реализации не выделяются. |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 36633,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 693,00 тыс. рублей; 2021 год - 376,20 тыс. рублей; 2022 год - 19107,50 тыс. рублей; 2023 год - 19107,50 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; в том числе - областной бюджет 31756,98 тыс. рублей: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 15878,50 тыс. рублей; 2023 год - 15878,50 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; - городского бюджета 7876,72 тыс. рублей: 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 693,00 тыс. рублей; 2021 год - 376,20 тыс. рублей; 2022 год - 3229,00 тыс. рублей; 2023 год - 3228,50 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.) и модернизация (обновление школы, приведение в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества). |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" направлена на реализацию Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, одобренную распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. N 1244-р.
Система дополнительного образования детей как особая форма образования выполняет развивающую, обучающую, воспитывающую, реабилитационную, компенсаторную и профилактическую функции. Бюджетные затраты на дополнительное образование являются долгосрочными инвестициями в будущее города, в интеллектуальное, творческое, культурное развитие населения, кадровый потенциал. Стабильное гарантированное финансирование сферы дополнительного образования должно не только обеспечить развитие одаренной молодежи, но и способствовать профилактике безнадзорности, правонарушений и асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.
Формирование в стране рыночной экономики, развитие демократических институтов внесли коренные изменения не только в систему российского образования, но и в процесс материально-технического обеспечения образовательных учреждений. Материально-техническая база учреждения в основном обновляется лишь за счет средств, поступающих от добровольных родительских взносов за обучение в школе. Но объем этих средств не позволяет школе проводить необходимый косметический ремонт помещений и поддерживать в рабочем состоянии парк музыкальных инструментов и учебного оборудования.
В связи с востребованностью дополнительного образования в городе, а также нехваткой квалифицированных специалистов - музыкантов, хореографов, художников возникла потребность в разработке подпрограммы, предполагающей укрепление материально-технической базы и модернизацию учреждения. В учреждении недостаточно необходимого оборудования для ведения конкурсной и концертно-просветительской деятельности: рояль, концертные инструменты народной группы, переносные цифровые инструменты, голосовая и звукоусилительная аппаратура.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целью подпрограммы является обеспечение условий для эффективного функционирования и развития МАУ ДО "Детская школа искусств".
Задачами программы являются:
- укрепление материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием, и модернизация МАУ ДО "Детская школа искусств", обеспечивающие возможность эффективной реализации образовательных программ;
- удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дополнительном образовании.
4. Описание системы основных мероприятий
Основное мероприятие подпрограммы включает:
участие в софинансировании расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России, 2012 - 2018 годы":
- приобретение новых музыкальных инструментов и звукового оборудования, в том числе:
- рояля;
- народных инструментов;
- цифрового фортепиано;
- голосовой и звукоусилительной аппаратуры;
- проведение мероприятий по сохранению музыкального оборудования;
участие в софинансировании расходных обязательств по реализации мероприятий государственной программы "Развитие и сохранение искусства Амурской области":
- обновление школы, приведение в соответствие новым требованиям и нормам, техническим условиям, показателями качества.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 36633,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 693,00 тыс. рублей;
2021 год - 376,20 тыс. рублей;
2022 год - 19107,50 тыс. рублей;
2023 год - 19107,50 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
в том числе
- областной бюджет 31756,98 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 15878,50 тыс. рублей;
2023 год - 15878,50 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
- городского бюджета 7876,72 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 693,00 тыс. рублей;
2021 год - 376,20 тыс. рублей;
2022 год - 3229,00 тыс. рублей;
2023 год - 3228,50 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
2026 год - 0,00 тыс. рублей;
2027 год - 0,00 тыс. рублей;
2028 год - 0,00 тыс. рублей;
2029 год - 0,00 тыс. рублей;
2030 год - 0,00 тыс. рублей;
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры администрации города Свободного, Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, МКУ "Стройсервис".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в виде проведения ежегодных взаимосвязанных комплексов мероприятий согласно предусмотренному подпрограммой объему финансирования.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- обновить материально-техническую базу (приобретение музыкальных инструментов и др.);
- увеличить контингент школы и его сохранение, как следствие;
- обновить школу, привести в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы путем улучшения материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием и модернизации МАУ ДО "Детской школы искусств".
Показателем результатов основного мероприятия:
- количество приобретенных музыкальных инструментов;
- увеличение контингента школы;
- усовершенствование, обновление школы.
Показателем эффективности реализации подпрограммы является:
- обновление МТБ (приобретение музыкальных инструментов);
- модернизация школы (обновление школы, приведение в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества).
Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждения.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном"
Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Координатор программы, подпрограмм, участники муниципальной программы |
Показатели реализации программы, подпрограммы, мероприятий (наименование/ ед. измерения) |
Базисный год (2013) |
Значение планового показателя по годам реализации |
Отношение последнего года к базисному году,% |
|||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
1. |
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном" |
Отдел культуры администрации г. Свободного |
Удельный вес населения города, посещающего зрелищные, концертные и Культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения, в процентах |
69,8 |
73,3 |
76,8 |
80,3 |
83,8 |
85,2 |
86,6 |
88 |
89,4 |
90,8 |
90,9 |
92 |
92,5 |
92,6 |
92,8 |
93,2 |
93,7 |
134,2 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах |
24 |
28 |
31 |
33 |
34 |
34,7 |
35,4 |
36,1 |
36,8 |
37,5 |
38,2 |
39 |
39,7 |
40,5 |
42,5 |
43,7 |
45 |
187,5 |
|||
Доля населения города, охваченного музейным обслуживанием, в процентах |
55 |
58 |
60 |
73 |
79 |
90 |
90,2 |
90 |
90 |
90 |
90 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
165,5 |
|||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения, в процентах |
35 |
45 |
50 |
55 |
60 |
60,7 |
61,4 |
62,1 |
62,8 |
63,5 |
64,2 |
65 |
65,2 |
66 |
68 |
69 |
70 |
200,0 |
|||
Доля населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах |
20,6 |
22,2 |
23,8 |
25,4 |
27 |
27,4 |
27,8 |
28,2 |
28,6 |
29 |
29,4 |
30 |
32 |
36 |
45 |
46 |
50 |
242,7 |
|||
Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах |
71 |
74 |
78 |
81 |
84 |
84,9 |
85,8 |
86,7 |
87,6 |
88,5 |
89,4 |
90 |
90,9 |
91 |
91,5 |
92 |
93 |
130,9 |
|||
|
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" |
Отдел культуры администрации города Свободного |
Увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры |
25 |
30 |
32 |
34 |
36 |
36,6 |
37,2 |
37,8 |
38,4 |
39 |
39,6 |
40 |
40,5 |
41 |
41,5 |
42 |
43 |
172,0 |
1.1 |
Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов" |
МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова", Администрация города Свободного |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Число клубных формирований, ед. |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
175,0 |
|
Число участников клубных формирований, чел. |
552 |
564 |
576 |
588 |
600 |
607 |
610 |
612 |
614 |
616 |
618 |
620 |
622 |
624 |
626 |
628 |
630 |
114,1 |
|||
Число Культурно-досуговых мероприятий, всего, ед. |
288 |
326 |
330 |
332 |
334 |
335 |
336 |
337 |
338 |
339 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
118,1 |
|||
Увеличение числа участников Культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах |
- |
3,5 |
5 |
6,5 |
8 |
9,5 |
11 |
12,5 |
14 |
15,5 |
17 |
18,5 |
20 |
21,5 |
23 |
24,5 |
26 |
- |
|||
1.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.3 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
Проведение городского фестиваля-конкурса самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья с участием не менее 40 человек, всего, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
1.1.4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и развития деятельности клубных формирований, народных коллективов в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.5 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культура) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.6 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.7 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободный) |
Число реконструированных и технически переоснащенных объектов культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
1.1.8 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДК им. С. Лазо в г. Свободный |
Наличие проектно-сметной документации |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
1.1.9 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.10 |
Укрепление материально технической базы ДК Лазо за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) от ООО "Газпром трансгаз Томск" |
Обновление МТБ (приобретение основных средств), ед. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.11 - 1.1.14, 1.1.17, 1.1.19 |
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободный) |
Число реконструированных и технически переоснащенных объектов культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
1.1.15 |
"Мероприятия по сносу электроподстанции ДК ЖД пер. Театральный, 2" |
Число объектов, в ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
1.1.16 |
Расходы на содержание объекта незавершенной реконструкции и технического переоснащения ДК ЖД г. Свободный пер.Театральный |
Число объектов незавершенной реконструкции под содержанием, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
1.1.18 |
Строительно-техническая экспертиза объекта "Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников в г. Свободный" |
Число объектов с проведенной строительно-технической экспертизой, ед |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
1.1.19 |
Расходы по вводу в эксплуатацию-дворец культуры железнодорожников |
Число введенных в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
1.2 |
Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и проведения общегородских мероприятий |
Число участников общегородских мероприятий, тыс. чел. |
25,1 |
25,7 |
26,1 |
26,5 |
26,9 |
27,1 |
27,5 |
28 |
28,6 |
29,1 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
34,5 |
35 |
139,4 |
|
1.2.2 |
Приобретение сценического комплекса 10*8*8 с порталами, с коньковой крышей, подиумом |
Число приобретенных сценических комплексов, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
1.2.3 |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
|
Число мероприятий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н. И. Попова" |
Число посетителей, тыс. чел. |
25 |
32,1 |
35,6 |
39,1 |
42,6 |
43,6 |
44,6 |
45,6 |
46,6 |
47,6 |
48 |
48,4 |
48,8 |
49,2 |
49,9 |
50,6 |
51,6 |
206,4 |
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Число отремонтированных музейных объектов, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
2.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.4 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культура) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.1.5 |
Расходы на техническое оснащение МБУК "Свободненский краеведческий музей им.Н.И.Попова" |
Число технически оснащенных объектов культуры, ед |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
2.2 |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства |
Число проведенных ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2.2 |
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3 |
Основное мероприятие "Расходы на приобретение и установку памятника участнику ВОВ" |
Число приобретенных и установленных памятников, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3.1 |
Расходы на приобретение и установку памятника участнику ВОВ Беседину Н.С. |
||||||||||||||||||||
2.4 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
Число оснащенных муниципальных музеев, ед. |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.4.1 |
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
||||||||||||||||||||
3. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Отдел культуры администрации города Свободного. |
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, тыс. чел |
11,8 |
12 |
13,5 |
14,5 |
15,4 |
15,6 |
15,8 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20,7 |
21,5 |
22,5 |
23 |
23,5 |
24,25 |
205,5 |
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела" |
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Централизованная библиотечная система" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Число книговыдач муниципальных библиотек, тыс. ед. |
226,7 |
227,5 |
227,5 |
323 |
361 |
368,9 |
376,8 |
384,7 |
392,6 |
400,5 |
408,4 |
416,1 |
424,4 |
432,9 |
441,5 |
450,4 |
459,4 |
202,6 |
|
3.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.3 |
Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии библиотеки по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Кирова, д. 95 |
Число отремонтированных узлов учета, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.4 |
Мероприятия по пожарной безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.5 |
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья |
Число объектов культуры, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.6 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
Целевое комплектование библиотечных фондов специализированными справочно-информационными изданиями, ед. |
7 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.7 |
Пополнение библиотечного фонда |
Комплектование библиотечных фондов, экз. |
38 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.8 |
Мероприятия государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы |
Число объектов культуры, % |
20 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек, пополнение библиотечного фонда в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.10 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культура) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.11 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центральной городской библиотеки |
Наличие ПСД, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.12 |
Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки ул.К-Маркса, 12, г. Свободный |
Количество отремонтированных объектов, шт. |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
|
3.1.13 |
Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 41 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.14 |
Капитальный ремонт внутренних инженерных систем отопления, холодного водоснабжения и канализации помещений МБУК "ЦБС" г. Свободного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Почтамтская, 50 |
Наличие ПСД по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, холодного водоснабжения и канализации помещений МБУК "ЦБС, в ед. |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
|
3.1.15 |
Капитальный ремонт Центральной детской библиотеки по адресу: Амурская область г. Свободный ул. Почтамтская 50, технологические решения и благоустройство прилегающей территории |
Число введенных в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1.16 |
Расходы по вводу объектов в эксплуатацию МБУК ЦБС |
||||||||||||||||||||
3.1.17 |
Ремонт учреждений культуры |
Число отремонтированных объектов культуры, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2 |
Основное мероприятие "Региональный проект" Культурная среда |
Количество библиотек, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
|
3.2.1 - 3.2.3 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
||||||||||||||||||||
4. |
Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры" |
Отдел культуры администрации города Свободного |
Отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, процентах |
56,1 |
73,7 |
82,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
178,2 |
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" |
Выполнение плана мероприятий "Изменения направленные на повышение эффективности сферы культуры" |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
|
4.1.1 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.1.2 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры" |
Выполнение плана мероприятий "Изменения направленные на повышение эффективности сферы культуры" |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
||||||||||||||||||||
4.2.2 |
Учебно-методические кабинеты, ХЭГ, ЦБ - обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части погашения кредиторской задолженности, пеней, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Подпрограмма "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" |
Отдел культуры администрации города Свободного, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" города Свободного; Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, |
Обновление МТБ (приобретение музыкальных инструментов), ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1. |
Основное мероприятие "Участие в софинансировании расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
Обновление МТБ (приобретение музыкальных инструментов), ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.1.1 |
Софинансирование расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5.2. |
Основное мероприятие "Участие в софинансировании расходных обязательств на реализации мероприятий государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Модернизация школы, шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.2.2 |
Предпроектные работы по строительству ДШИ на 650 мест, включающие в себя выполнение эскизного проекта, разработку ТЗ и ТЭП |
|
Предпроектные работы, %. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2.3 |
Выполнение проектных изыскательных работ по объекту "строительство детской школы искусств на 650 мест г. Свободный амурской области |
|
наличие проектно-изыскательных работ, ед |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.3 |
Основное мероприятие "Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.1 |
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном"
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы
N п./п. |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта, |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры" |
|||
1.1. |
Приказы Отдела культуры администрации города |
Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры |
Отдел культуры администрации города |
2030 год |
1.2. |
Распоряжения администрации города, приказы Отдела культуры администрации города |
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов |
Отдел культуры администрации города |
2030 год |
1.3. |
Отдела культуры администрации города |
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации города |
Отдел культуры администрации города, подведомственные учреждения культуры |
ежегодно |
1.4. |
Распоряжения администрации города, приказы Отдела культуры администрации города |
Приведение нормативных правовых актов Отдела культуры администрации города в соответствие с типовыми отраслевыми нормами труда и методическими рекомендациями о штатной численности |
Отдел культуры администрации города |
2015 - 2030 годы |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Код бюджетной классификации |
Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |
Исполнители программных мероприятий |
||||||||||||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном" |
|
|
61 0 00 00000 |
935 140,92 |
42 033,73 |
46 373,07 |
58 276,30 |
63 010,60 |
70 781,57 |
73 833,08 |
112 933,22 |
146 801,31 |
125 353,44 |
101 468,80 |
94 275,80 |
143 051,22 |
143 051,22 |
143 051,22 |
143 051,22 |
143 051,22 |
|
001 |
|
61 0 00 00000 |
4 475,36 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
611,70 |
463,66 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
400,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
Администрация города Свободного |
||
004 |
|
61 0 00 00000 |
928 261,52 |
41 933,73 |
46 273,07 |
58 072,80 |
62 810,60 |
70 169,87 |
73 833,09 |
112 097,51 |
146 801,31 |
121 524,94 |
100 868,80 |
93 875,80 |
142 451,22 |
142 451,22 |
142 451,22 |
142 451,22 |
142 451,22 |
Отдел культуры администрации города |
||
015 |
|
61 0 00 00000 |
4 903,41 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
835,71 |
835,70 |
3 228,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Стройсервис" |
||
1. |
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" |
004 |
0801 |
61 1 00 00000 |
298 793,43 |
13415,65 |
15918,98 |
23471,20 |
19386,60 |
21887,60 |
25281,80 |
22468,50 |
45090,20 |
40912,10 |
37560,80 |
33400,00 |
57812,42 |
57812,42 |
57812,42 |
57812,42 |
57812,42 |
Отдел культуры администрации города, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "ДНТ имени Петра Комарова", Администрация города Свободного, МКУ "Стройсервис" |
1.1. |
Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов" |
004 |
0801 |
61 1 01 00000 |
285 916,97 |
11915,65 |
14918,98 |
22474,70 |
18386,60 |
16 771,30 |
24 818,14 |
21 868,50 |
44 490,20 |
40 312,10 |
36 960,80 |
33 000,00 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
|
1.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
004 |
0801 |
61 1 01 01002 |
268 676,67 |
11492,39 |
13283,80 |
19757,90 |
15658,20 |
15 791,20 |
16061,58 |
21868,50 |
44490,20 |
40312,10 |
36960,80 |
33000,00 |
57212,42 |
57212,42 |
57212,42 |
57212,42 |
57212,42 |
|
1.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
004 |
0801 |
61 1 01 S7710 |
470,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197,10 |
273,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
004 |
0801 |
61 1 0003 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и развития деятельности клубных формирований, народных коллективов в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
004 |
0801 |
61 1 02 08120 61 1 01 00520 |
3 627,06 |
408,26 |
1553,60 |
0,00 |
1665,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.5 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культуры) |
004 |
0801 |
611 01 08500 |
1 513,30 |
0,00 |
0,00 |
1513,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.6 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
004 |
0801 |
61 1 01 00010 |
81,58 |
0,00 |
81,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.7 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (реконструкция и техническое переоснащение ДК ЖД) |
004 |
0801 |
61 1 01 S7110 6110108160 |
1 433,90 |
0,00 |
0,00 |
1200,00 |
233,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.8 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДК им. С. Лазо в г. Свободный |
004 |
0801 |
61 1 01 08170 |
829,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
829,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.9 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности |
004 |
0801 |
61.1.01.00011 ** |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.10 |
Укрепление материально технической базы ДК Лазо за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) от ООО "Газпром трансгаз Томск" |
004 |
0801 |
61.1.01.08130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.11 |
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа |
004 |
0801 |
61.1.01.55050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.12 |
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств областного бюджета |
004 |
0801 |
61.1.01.80510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.13 |
Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников в части разработки "Дизайн-проекта" интерьера помещений |
004 |
0801 |
61.1.01.08190 |
1 171,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
783,00 |
388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.14 |
"Корректировка ПСД по объекту: "Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободного" с последующим прохождением повторной экспертизы документации объекта" |
004 |
0801 |
61.1.01.08240 |
1 916,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1916,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.15 |
"Мероприятия по сносу электроподстанции ДК ЖД по пер. Театральный, 2" |
004 |
0801 |
61.1.01.08250 |
230,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.16 |
Расходы на содержание объекта незавершенной реконструкции и технического переоснащения ДК ЖД г. Свободный, пер. Театральный, 2 |
004 |
0801 |
61.1.01.08290 |
2 858,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2858,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.17 |
Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников |
004 |
0801 |
61.1.01.08160 |
2 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.18 |
Строительно-техническая экспертиза объекта "Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников в г. Свободный" |
004 |
0801 |
61.1.01.08270 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.19 |
Расходы по вводу объекта в эксплуатацию - Дворец культуры железнодорожников |
004 |
0801 |
61.1.01.08340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий" |
004 |
0801 |
61 1 02 00000 |
14 091,66 |
1600,00 |
1100,00 |
1200,00 |
1200,00 |
5 728,00 |
463,66 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
400,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
1.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и проведения общегородских мероприятий |
004 |
0801 |
61 1 02 08110 |
4 500,00 |
1500,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
001 |
0801 |
61 1 02 08110 |
2 875,36 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
200,00 |
611,70 |
463,66 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.2 |
Приобретение сценического комплекса 10*8*8 с порталами, с коньковой крышей, подиумом |
004 |
0801 |
61.1.02.08220 |
5 116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.3. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
004 |
0801 |
61 1 02 08110 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
400,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
2. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
004 |
0801 |
61 2 00 00000 |
71 289,87 |
3635,34 |
4053,63 |
4501,10 |
5616,10 |
6 871,30 |
5860,51 |
10545,05 |
8987,90 |
7962,94 |
6881,00 |
6375,00 |
10962,57 |
10962,57 |
10962,57 |
10962,57 |
10962,57 |
Отдел культуры администрации города, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н. И. Попова" |
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" |
004 |
0801 |
61 2 01 00000 |
68 323,43 |
3635,34 |
4053,63 |
4501,10 |
5616,10 |
6 424,20 |
5 860,51 |
9 756,25 |
8346,90 |
6873,40 |
6881,00 |
6375,00 |
10962,57 |
10962,57 |
10962,57 |
10962,57 |
10962,57 |
|
2.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
004 |
0801 |
61 2 01 01002 |
66 383,93 |
3495,81 |
3392,84 |
4132,60 |
5126,10 |
6 321,40 |
5682,63 |
9756,25 |
8346,90 |
6873,40 |
6881,00 |
6375,00 |
10962,57 |
10962,57 |
10962,57 |
10962,57 |
10962,57 |
|
2.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным не коммерческим организациям) |
004 |
0801 |
61.2.01.S7710 |
280,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102,80 |
177,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
004 |
0801 |
61 2 01 08130 61 2 01 00520 |
1 290,32 |
139,53 |
660,79 |
0,00 |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.4 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культуры) |
004 |
0801 |
61 2 01 08500 |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.5 |
Расходы на техническое оснащение МБУК "Свободненский краеведческий музей им.Н.И.Попова" |
004 |
0801 |
61.2.01.08360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
788,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия" |
004 |
0801 |
61.2.02.00000 |
1 969,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
447,10 |
0,00 |
0,00 |
641,00 |
881,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 |
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года |
004 |
0801 |
61.2.02.S0550 |
447,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
447,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.2 |
Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства |
004 |
0801 |
61.2.02.08230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
641,00 |
881,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Основное мероприятие "Расходы на приобретение и установку памятника участнику ВОВ" |
004 |
0801 |
61.2.03.00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
Расходы на приобретение и установку памятника участнику ВОВ Беседину Н.С. |
004 |
0801 |
61.2.03.08320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
004 |
0801 |
61.2.А1.00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4.1 |
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
004 |
0801 |
61.2.А1.55900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
004 |
0801 |
61 3 00 00000 |
311 981,36 |
13962,66 |
14295,16 |
16769,50 |
19505,70 |
21 715,17 |
21572,69 |
55774,78 |
59692,80 |
41157,90 |
24935,00 |
22600,00 |
33354,25 |
33354,25 |
33354,25 |
33354,25 |
33354,25 |
Отдел культуры администрации города, МБУК "Централизованная библиотечная система" |
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела" |
004 |
0801 |
61 3 01 00000 |
311 981,36 |
13962,66 |
14295,16 |
16769,50 |
19505,70 |
21 715,17 |
21572,69 |
55774,78 |
59692,80 |
41157,90 |
24935,00 |
22600,00 |
33354,25 |
33354,25 |
33354,25 |
33354,25 |
33354,25 |
|
3.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
004 |
0801 |
61 3 01 01002 |
205 515,07 |
13229,79 |
12015,34 |
14471,40 |
17667,70 |
10 020,40 |
12937,90 |
25179,54 |
26900,70 |
25557,30 |
24935,00 |
22600,00 |
33354,25 |
33354,25 |
33354,25 |
33354,25 |
33354,25 |
|
3.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным не коммерческим организациям) |
004 |
0801 |
61.3.01.S7710 |
1 035,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
411,20 |
624,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.3 |
Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии библиотеки по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Кирова, д. 95 |
004 |
0801 |
61.3.01.08120 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
476,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.4 |
Мероприятия по пожарной безопасности |
004 |
0801 |
61.3.01.08200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.5 |
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья |
004 |
0801 |
61 3 0002 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
004 |
0801 |
61 3 0003 |
41,32 |
41,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.7 |
Пополнение библиотечного фонда |
004 |
0801 |
61 3 0004 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.8 |
Мероприятия государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы |
004 |
0801 |
61 3 5027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек, пополнение библиотечного фонда в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
004 |
0801 |
61 3 01 08140 |
4 679,37 |
561,55 |
2279,82 |
0,00 |
1838,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
61 3 01 00520 | ||||||||||||||||||||||
3.1.10 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культуры) |
004 |
0801 |
61 3 01 00501 |
1 998,10 |
0,00 |
0,00 |
1998,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.11 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центральной городской библиотеки |
004 |
0801 |
61 3 01 08150 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.12 |
Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки ул. К-Маркса, 12,г. Свободный |
004 |
0801 |
61 3 01 08210 |
49 259,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 283,57 |
7857,52 |
30118,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.13 |
Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 41 |
004 |
0801 |
61.3.01.08280 |
51,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.14 |
Капитальный ремонт внутренних инженерных систем отопления, холодного водоснабжения и канализации помещений МБУК "ЦБС" г. Свободного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Почтамтская, 50 |
004 |
0801 |
61.3.01.08260 |
101,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.15 |
Капитальный ремонт Центральной детской библиотеки по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Почтамтская, 50, технологические решения и благоустройство прилегающей территории |
004 |
0801 |
61.3.01.08330 |
48 392,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32792,10 |
15600,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.16 |
Расходы по вводу объектов в эксплуатацию МБУК ЦБС |
004 |
0801 |
61.3.01.08350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.17 |
Ремонт учреждений культуры |
004 |
0801 |
61.3.01.08310 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" |
004 |
0801 |
61.3.А1.00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.1 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
004 |
0801 |
61.3.А1.54540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.2 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
004 |
0801 |
61.3.А1.80780 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2.3 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
004 |
0801 |
61.3.А1.Д4540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры" |
004 |
0804 |
61 4 00 00000 |
243 524,85 |
10570,08 |
12005,30 |
13331,00 |
18302,20 |
19 695,80 |
20 425,09 |
23 309,18 |
29 801,40 |
32 092,00 |
32 092,00 |
31 900,80 |
40 921,98 |
40 921,98 |
40 921,98 |
40 921,98 |
40 921,98 |
Отдел культуры администрации города |
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" |
004 |
0804 |
61 4 01 00000 |
41 565,51 |
2522,50 |
2876,48 |
2666,50 |
2983,50 |
3 519,80 |
2776,08 |
4575,45 |
4550,80 |
5095,20 |
5095,20 |
4904,00 |
5528,80 |
5528,80 |
5528,80 |
5528,80 |
5528,80 |
|
4.1.1 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
004 |
0804 |
61 4 01 01001 |
40 312,63 |
2394 |
2380 |
2258,1 |
2764 |
3 519,80 |
2776,08 |
4575,45 |
4550,8 |
5 095,20 |
5 095,20 |
4 904,00 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
|
4.1.2 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
004 |
0804 |
61 4 01 00510 |
1 252,88 |
128,5 |
496,48 |
408,4 |
219,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры |
004 |
0804 |
61 4 02 00000 |
201 959,34 |
8047,58 |
9128,82 |
10664,50 |
15318,70 |
16 176,00 |
17 649,01 |
18 733,73 |
25 250,60 |
26 996,80 |
26 996,80 |
26 996,80 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
|
4.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
004 |
0804 |
61 4 02 01002 |
145 402,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 778,90 |
17649,01 |
18733,73 |
25250,60 |
26996,80 |
26996,80 |
26996,80 |
35393,18 |
35393,18 |
35393,18 |
35393,18 |
35393,18 |
|
004 |
0804 |
61 4 02 01003 |
52 037,50 |
7434,30 |
7751,50 |
8993,60 |
14461,00 |
13 397,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2.2 |
Учебно-методические кабинеты, ХЭГ, ЦБ - обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части погашения кредиторской задолженности, пеней, штрафов |
004 |
0804 |
61 4 02 00530 |
4 519,20 |
613,28 |
1377,32 |
1670,9 |
857,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Подпрограмма "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" |
004 |
0703 |
61 5 0000 |
7 643,22 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693,00 |
835,71 |
3 229,01 |
3 228,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдел культуры администрации города, МАУ ДО "Детская школа искусств"; Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного; МКУ "Стройсервис" |
5.1. |
Основное мероприятие "Участие в софинансировании расходных обязательств по реализации мероприятий целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
015 |
0703 |
61 5 0001 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1.1 |
Софинансирование расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
015 |
0703 |
61 5 0001 |
350,00 |
350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2. |
Основное мероприятие "Участие в софинансировании расходных обязательств на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" |
015 |
0703 |
61.5.02.00000 |
7 293,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
835,71 |
3 229,01 |
3 228,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2.1. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
015 |
0703 |
61.5.02.S7110 |
2 507,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
835,71 |
835,70 |
835,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2.2. |
Предпроектные работы по строительству ДШИ на 650 мест, включающие в себя выполнение эскизного проекта, разработку ТЗ и ТЭП |
015 |
0703 |
61.5.02.07600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2.3. |
Выполнение проектных изыскательных работ по объекту "Строительство детской школы искусств на 650 мест, г. Свободный Амурской области |
015 |
0703 |
61.5.02.07601 |
4 786,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2393,31 |
2 392,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Основное мероприятие "Оснащение музыкальными инструментами, оборудование и учебными материалами детских школ искусств" |
015 |
0703 |
61.5.03.00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3.1. |
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств |
015 |
0703 |
61.5.03.08300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдел культуры администрации города |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном"
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
|
Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |
Исполнители программных мероприятий |
||||||||||||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном" |
Всего, в том числе |
2 279 887,60 |
42 133,63 |
46 373,07 |
66 796,20 |
196 581,00 |
354 498,07 |
208 610,70 |
131 020,04 |
172 679,80 |
150 194,40 |
101 468,80 |
94 275,80 |
143 051,22 |
143 051,22 |
143 051,22 |
143 051,22 |
143 051,22 |
|
федеральный бюджет |
515 269,90 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
128 220,00 |
263 620,00 |
113 330,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
104 209,62 |
0,00 |
0,00 |
7 017,00 |
4 929,00 |
20 096,50 |
21 447,62 |
10 000,00 |
15 878,50 |
24 841,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
1 658 483,78 |
42 033,73 |
46 373,07 |
58 276,30 |
63 010,60 |
70 781,57 |
73 833,08 |
121 020,04 |
146 801,30 |
125 353,40 |
101 468,80 |
94 275,80 |
143 051,22 |
143 051,22 |
143 051,22 |
143 051,22 |
143 051,22 |
|||
другие источники |
1 924,30 |
0,00 |
0,00 |
1 502,90 |
421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1. |
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" |
Всего, в том числе |
1 124 079,13 |
13 515,65 |
16 018,98 |
31 773,20 |
152 735,60 |
292 425,10 |
144 812,39 |
26 773,02 |
45 090,20 |
40 912,10 |
37 560,80 |
33 400,00 |
57 812,42 |
57 812,42 |
57 812,42 |
57 812,42 |
57 812,42 |
Отдел культуры администрации города, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "ДНТ имени Петра Комарова", Администрация города Свободного |
федеральный бюджет |
505 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 220,00 |
263 620,00 |
113 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
областной бюджет |
24 452,40 |
0,00 |
0,00 |
7 017,00 |
4 929,00 |
6 305,80 |
6 200,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
местный бюджет |
593 375,24 |
13 515,65 |
16 018,98 |
23 674,70 |
19 586,60 |
22 499,30 |
25 281,79 |
26 773,02 |
45 090,20 |
40 912,10 |
37 560,80 |
33 400,00 |
57 812,42 |
57 812,42 |
57 812,42 |
57 812,42 |
57 812,42 |
|||
другие источники |
1 081,50 |
0,00 |
0,00 |
1 081,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1 |
Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов" |
Всего, в том числе |
1 107 487,47 |
11 915,65 |
14 918,98 |
30 573,20 |
151 535,60 |
286 697,10 |
144 348,73 |
26 673,02 |
44 490,20 |
40 312,10 |
36 960,80 |
33 000,00 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
|
федеральный бюджет |
505 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 220,00 |
263 620,00 |
113 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
24 452,40 |
0,00 |
0,00 |
7 017,00 |
4 929,00 |
6 305,80 |
6 200,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
576 783,58 |
11 915,65 |
14 918,98 |
22 474,70 |
18 386,60 |
16 771,30 |
24 818,13 |
26 673,02 |
44 490,20 |
40 312,10 |
36 960,80 |
33 000,00 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
|||
другие источники |
1 081,50 |
0,00 |
0,00 |
1 081,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего, в том числе |
556 779,30 |
11 492,39 |
13 283,80 |
19 757,90 |
15 658,20 |
15 791,20 |
16 061,58 |
23 909,03 |
44 490,20 |
40 312,10 |
36 960,80 |
33 000,00 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
556 779,30 |
11 492,39 |
13 283,80 |
19 757,90 |
15 658,20 |
15 791,20 |
16 061,58 |
23 909,03 |
44 490,20 |
40 312,10 |
36 960,80 |
33 000,00 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
57 212,42 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Всего, в том числе |
9 405,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 941,10 |
5 464,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
8 935,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 744,00 |
5 191,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
470,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197,10 |
273,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
Всего, в том числе |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и развития деятельности клубных формирований, народных коллективов в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
Всего, в том числе |
3 627,06 |
408,26 |
1 553,60 |
0,00 |
1 665,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
3 627,06 |
408,26 |
1 553,60 |
0,00 |
1 665,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.5 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культура) |
Всего, в том числе |
1 513,30 |
0,00 |
0,00 |
1 513,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
1 513,30 |
0,00 |
0,00 |
1 513,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.6 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Всего, в том числе |
81,58 |
0,00 |
81,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
81,58 |
0,00 |
81,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.7 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободный) |
Всего, в том числе |
18 209,97 |
0,00 |
0,00 |
8 217,00 |
4 677,60 |
0,00 |
2 880,00 |
2 435,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
11 460,70 |
0,00 |
0,00 |
7 017,00 |
4 443,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
6 749,27 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
233,90 |
0,00 |
2 880,00 |
2 435,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.8 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДК им. С. Лазо в г. Свободный |
Всего, в том числе |
829,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
829,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
829,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
829,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.9 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности |
Всего, в том числе |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.10 |
Укрепление материально технической базы ДК Лазо за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) от ООО "Газпром трансгаз Томск" |
Всего, в том числе |
1 081,50 |
0,00 |
0,00 |
1 081,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие источники |
1 081,50 |
0,00 |
0,00 |
1 081,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.11 |
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободный) |
Всего, в том числе |
505 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 220,00 |
263 620,00 |
113 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
505 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 220,00 |
263 620,00 |
113 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.12 |
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободный) |
Всего, в том числе |
509 226,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 705,30 |
266 181,80 |
114 339,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
505 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 220,00 |
263 620,00 |
113 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
4 056,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
485,30 |
2 561,80 |
1 009,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.13 |
Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников в части разработки "Дизайн-проекта" интерьера помещений |
Всего, в том числе |
1 171,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
783,00 |
388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
1 171,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
783,00 |
388,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.14 |
"Корректировка ПСД по объекту: "Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободного" с последующим прохождением повторной экспертизы документации объекта" |
Всего, в том числе |
1 916,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 916,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
1 916,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 916,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.15 |
"Мероприятия по сносу электроподстанции ДК ЖД пер. Театральный, 2" |
Всего, в том числе |
230,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
230,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.16 |
Расходы на содержание объекта незавершенной реконструкции и технического переоснащения ДК ЖД г. Свободный пер.Театральный |
Всего, в том числе |
2 858,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 858,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
2 858,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 858,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.17 |
Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников |
Всего, в том числе |
2 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
2 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.18 |
Строительно-техническая экспертиза объекта "Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников в г. Свободный" |
Всего, в том числе |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.19 |
Расходы по вводу в эксплуатацию-дворец культуры железнодорожников |
Всего, в том числе |
328,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
328,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2 |
Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий" |
Всего, в том числе |
16 591,66 |
1 600,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
5 728,00 |
463,66 |
100,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
400,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
16 591,66 |
1 600,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
5 728,00 |
463,66 |
100,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
400,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и проведения общегородских мероприятий |
Всего, в том числе |
6 875,36 |
1 600,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
611,70 |
463,66 |
100,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
6 875,36 |
1 600,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
611,70 |
463,66 |
100,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.2 |
Приобретение сценического комплекса 10*8*8 с порталами, с коньковой крышей, подиумом |
Всего, в том числе |
5 116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
5 116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 116,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.3 |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Всего, в том числе |
4 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
400,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
4 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
400,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Всего, в том числе |
138 393,31 |
3 635,34 |
4 053,63 |
4 501,10 |
5 616,10 |
12 848,40 |
9 240,20 |
9 516,39 |
8 987,90 |
11 925,40 |
6 881,00 |
6 375,00 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
Отдел культуры администрации города, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н. И. Попова |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
13 319,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 977,10 |
3 379,69 |
0,00 |
0,00 |
3 962,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
125 074,02 |
3 635,34 |
4 053,63 |
4 501,10 |
5 616,10 |
6 871,30 |
5 860,51 |
9 516,39 |
8 987,90 |
7 962,90 |
6 881,00 |
6 375,00 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" |
Всего, в том числе |
131 425,41 |
3 635,34 |
4 053,63 |
4 501,10 |
5 616,10 |
12 401,30 |
9 240,20 |
8 688,59 |
8 346,90 |
6 873,40 |
6 881,00 |
6 375,00 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
9 356,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 977,10 |
3 379,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
122 068,62 |
3 635,34 |
4 053,63 |
4 501,10 |
5 616,10 |
6 424,20 |
5 860,51 |
8 688,59 |
8 346,90 |
6 873,40 |
6 881,00 |
6 375,00 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего, в том числе |
120 129,12 |
3 495,81 |
3 392,84 |
4 132,60 |
5 126,10 |
6 321,40 |
5 682,63 |
8 688,59 |
8 346,90 |
6 873,40 |
6 881,00 |
6 375,00 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
120 129,12 |
3 495,81 |
3 392,84 |
4 132,60 |
5 126,10 |
6 321,40 |
5 682,63 |
8 688,59 |
8 346,90 |
6 873,40 |
6 881,00 |
6 375,00 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
10 962,57 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Всего, в том числе |
5 613,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 056,20 |
3 557,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
5 333,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 953,40 |
3 379,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
280,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102,80 |
177,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
Всего, в том числе |
1 290,32 |
139,53 |
660,79 |
0,00 |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
1 290,32 |
139,53 |
660,79 |
0,00 |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.4 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культура) |
Всего, в том числе |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.5 |
Расходы на техническое оснащение МБУК "Свободненский краеведческий музей им.Н.И.Попова" |
Всего, в том числе |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
368,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2 |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия" |
Всего, в том числе |
60 102,31 |
3 495,81 |
3 392,84 |
4 132,60 |
42 299,50 |
4 470,80 |
0,00 |
788,80 |
641,00 |
880,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
4 023,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 023,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
56 078,61 |
3 495,81 |
3 392,84 |
4 132,60 |
42 299,50 |
447,10 |
0,00 |
788,80 |
641,00 |
880,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.1 |
Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства |
Всего, в том числе |
1 521,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
641,00 |
880,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
1 521,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
641,00 |
880,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.2.2 |
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года |
Всего, в том числе |
21 406,95 |
3 495,81 |
3 392,84 |
4 132,60 |
5 126,10 |
4 470,80 |
0,00 |
788,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
4 023,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 023,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
17 383,25 |
3 495,81 |
3 392,84 |
4 132,60 |
5 126,10 |
447,10 |
0,00 |
788,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3 |
Основное мероприятие "Расходы на приобретение и установку памятника участнику ВОВ" |
Всего, в том числе |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
местный бюджет |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
2.3.1 |
Расходы на приобретение и установку памятника участнику ВОВ Беседину Н.С. |
Всего, в том числе |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
местный бюджет |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
2.4 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
Всего, в том числе |
4 210,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,00 |
0,00 |
4 171,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
областной бюджет |
3 962,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 962,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
местный бюджет |
247,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,00 |
0,00 |
208,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
2.4.1 |
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
Всего, в том числе |
4 210,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,00 |
0,00 |
4 171,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
областной бюджет |
3 962,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 962,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
местный бюджет |
247,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,00 |
0,00 |
208,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
3. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Всего, в том числе |
531 176,72 |
13 962,66 |
14 395,06 |
17 190,90 |
19 927,10 |
29 528,77 |
33 440,02 |
72 575,26 |
69 692,80 |
46 157,90 |
24 935,00 |
22 600,00 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
Отдел культуры администрации города, МБУК "Централизованная библиотечная система" |
федеральный бюджет |
10 099,90 |
0,00 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
34 680,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 813,60 |
11 867,33 |
10 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
485 553,09 |
13 962,66 |
14 295,16 |
16 769,50 |
19 505,70 |
21 715,17 |
21 572,69 |
62 575,26 |
59 692,80 |
41 157,90 |
24 935,00 |
22 600,00 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
|||
другие источники |
842,80 |
0,00 |
0,00 |
421,40 |
421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела" |
Всего, в том числе |
506 276,62 |
14 062,56 |
14 395,06 |
17 190,90 |
19 927,10 |
29 528,77 |
33 440,02 |
62 575,26 |
59 692,80 |
41 157,90 |
24 935,00 |
22 600,00 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
|
федеральный бюджет |
199,80 |
99,90 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
19 680,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 813,60 |
11 867,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
485 553,09 |
13 962,66 |
14 295,16 |
16 769,50 |
19 505,70 |
21 715,17 |
21 572,69 |
62 575,26 |
59 692,80 |
41 157,90 |
24 935,00 |
22 600,00 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
|||
другие источники (благотворительные пожертвования) |
842,80 |
0,00 |
0,00 |
421,40 |
421,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего, в том числе |
379 245,84 |
13 229,79 |
12 015,34 |
14 471,40 |
17 667,70 |
10 020,40 |
12 937,90 |
32 139,06 |
26 900,70 |
25 557,30 |
24 935,00 |
22 600,00 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
379 245,84 |
13 229,79 |
12 015,34 |
14 471,40 |
17 667,70 |
10 020,40 |
12 937,90 |
32 139,06 |
26 900,70 |
25 557,30 |
24 935,00 |
22 600,00 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
33 354,25 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Всего, в том числе |
20 716,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 224,80 |
12 491,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
19 680,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 813,60 |
11 867,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
1 035,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
411,20 |
624,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.3 |
Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии библиотеки по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Кирова, д. 95 |
Всего, в том числе |
249,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
249,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
249,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
249,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.4 |
Мероприятия по пожарной безопасности |
Всего, в том числе |
766,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
766,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
766,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
766,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.5 |
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.6 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
Всего, в том числе |
41,32 |
41,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
41,32 |
41,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.7 |
Пополнение библиотечного фонда |
Всего, в том числе |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.8 |
Мероприятия государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы |
Всего, в том числе |
99,90 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
99,90 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек, пополнение библиотечного фонда в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
Всего, в том числе |
4 679,37 |
561,55 |
2 279,82 |
0,00 |
1 838,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
4 679,37 |
561,55 |
2 279,82 |
0,00 |
1 838,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.10 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культура) |
Всего, в том числе |
3 142,48 |
0,00 |
0,00 |
1 998,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 144,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
3 142,48 |
0,00 |
0,00 |
1 998,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 144,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.11 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центральной городской библиотеки |
Всего, в том числе |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.12 |
Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки ул. К-Маркса, 12, г. Свободный |
Всего, в том числе |
19 141,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 283,57 |
7 857,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
19 141,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 283,57 |
7 857,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.13 |
Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 41 |
Всего, в том числе |
26 489,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,03 |
26 438,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
26 489,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,03 |
26 438,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.14 |
Капитальный ремонт внутренних инженерных систем отопления, холодного водоснабжения и канализации помещений МБУК "ЦБС" г. Свободного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Почтамтская, 50 |
Всего, в том числе |
101,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
101,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.15 |
Капитальный ремонт Центральной детской библиотеки по адресу: Амурская область г. Свободный ул. Почтамтская 50, технологические решения и благоустройство прилегающей территории |
Всего, в том числе |
33 609,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
817,50 |
32 792,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
49 210,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
817,50 |
32 792,10 |
15 600,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.16 |
Расходы по вводу объектов в эксплуатацию МБУК ЦБС |
Всего, в том числе |
132,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
132,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.17 |
Ремонт учреждений культуры |
Всего, в том числе |
887,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
887,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
887,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
887,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2 |
Основное мероприятие "Региональный проект" Культурная среда |
Всего, в том числе |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.1 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
Всего, в том числе |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.2 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
Всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.3 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
Всего, в том числе |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
областной бюджет |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
4. |
Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры" |
Всего, в том числе |
446 604,74 |
10 570,08 |
12 005,30 |
13 331,00 |
18 302,20 |
19 695,80 |
20 425,09 |
21 779,17 |
29 801,40 |
32 092,00 |
32 092,00 |
31 900,80 |
40 921,98 |
40 921,98 |
40 921,98 |
40 921,98 |
40 921,98 |
Отдел культуры администрации города |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
446 604,74 |
10 570,08 |
12 005,30 |
13 331,00 |
18 302,20 |
19 695,80 |
20 425,09 |
21 779,17 |
29 801,40 |
32 092,00 |
32 092,00 |
31 900,80 |
40 921,98 |
40 921,98 |
40 921,98 |
40 921,98 |
40 921,98 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" |
Всего, в том числе |
68 579,50 |
2 522,50 |
2 876,48 |
2 666,50 |
2 983,50 |
3 519,80 |
2 776,08 |
3 945,44 |
4 550,80 |
5 095,20 |
5 095,20 |
4 904,00 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
68 579,50 |
2 522,50 |
2 876,48 |
2 666,50 |
2 983,50 |
3 519,80 |
2 776,08 |
3 945,44 |
4 550,80 |
5 095,20 |
5 095,20 |
4 904,00 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.1.1 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Всего, в том числе |
67 326,62 |
2 394,00 |
2 380,00 |
2 258,10 |
2 764,00 |
3 519,80 |
2 776,08 |
3 945,44 |
4 550,80 |
5 095,20 |
5 095,20 |
4 904,00 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
67 326,62 |
2 394,00 |
2 380,00 |
2 258,10 |
2 764,00 |
3 519,80 |
2 776,08 |
3 945,44 |
4 550,80 |
5 095,20 |
5 095,20 |
4 904,00 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
5 528,80 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.1.2 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
Всего, в том числе |
1 252,88 |
128,50 |
496,48 |
408,40 |
219,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
1 252,88 |
128,50 |
496,48 |
408,40 |
219,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры" |
Всего, в том числе |
378 025,24 |
8 047,58 |
9 128,82 |
10 664,50 |
15 318,70 |
16 176,00 |
17 649,01 |
17 833,73 |
25 250,60 |
26 996,80 |
26 996,80 |
26 996,80 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
378 025,24 |
8 047,58 |
9 128,82 |
10 664,50 |
15 318,70 |
16 176,00 |
17 649,01 |
17 833,73 |
25 250,60 |
26 996,80 |
26 996,80 |
26 996,80 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего, в том числе |
373 670,16 |
7 434,30 |
7 751,50 |
8 993,60 |
14 461,00 |
16 176,00 |
17 649,01 |
17 833,73 |
25 414,72 |
26 996,80 |
26 996,80 |
26 996,80 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
373 506,04 |
7 434,30 |
7 751,50 |
8 993,60 |
14 461,00 |
16 176,00 |
17 649,01 |
17 833,73 |
25 250,60 |
26 996,80 |
26 996,80 |
26 996,80 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
35 393,18 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2.2 |
Учебно-методические кабинеты, ХЭГ, ЦБ - обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части погашения кредиторской задолженности, пеней, штрафов |
Всего, в том числе |
4 519,20 |
613,28 |
1 377,32 |
1 670,90 |
857,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
4 519,20 |
613,28 |
1 377,32 |
1 670,90 |
857,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5. |
Подпрограмма "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" |
Всего, в том числе |
39 633,70 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693,00 |
376,20 |
19 107,50 |
19 107,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдел культуры администрации города, МАУ ДО "Детская школа искусств" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
31 757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 878,50 |
15 878,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
7 876,70 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693,00 |
376,20 |
3 229,00 |
3 228,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1. |
Основное мероприятие "Участие в софинансировании расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
Всего, в том числе |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.1.1 |
Софинансирование расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
Всего, в том числе |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.2. |
Основное мероприятие "Участие в софинансировании расходных обязательств на реализации мероприятий государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" |
Всего, в том числе |
41 522,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 268,41 |
39,40 |
19 107,50 |
19 107,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
31 757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 878,50 |
15 878,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
9 765,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 268,41 |
39,40 |
3 229,00 |
3 228,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.2.1 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Всего, в том числе |
17 407,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693,00 |
0,00 |
16 714,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного; МКУ "Стройсервис" |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
31 757,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 878,50 |
15 878,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
2 507,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
835,70 |
0,00 |
835,70 |
835,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.2.2 |
Предпроектные работы по строительству ДШИ на 650 мест, включающие в себя выполнение эскизного проекта, разработку ТЗ и ТЭП |
Всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.2.3 |
Выполнение проектных изыскательных работ по объекту "строительство детской школы искусств на 650 мест г. Свободный амурской области |
Всего, в том числе |
7 258,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 432,71 |
39,40 |
2 393,30 |
2 392,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
7 258,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 432,71 |
39,40 |
2 393,30 |
2 392,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.3 |
Основное мероприятие "Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств |
Всего, в том числе |
336,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
336,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5.3.1 |
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств |
Всего, в том числе |
336,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдел культуры администрации города Свободный |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
336,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) по программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей |
||||
1-й год |
2-й год |
3-й год |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность" | |||||||
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | |||||||
Работы по организации деятельности клубных формирований, коллективов самодеятельного народного творчества, коллективов, имеющих звание "Народный", проведение Культурно-досуговых мероприятий. |
ед. |
1 |
1 |
1 |
10315,00 |
10300,00 |
10300,00 |
1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | |||||||
Ремонт объектов |
ед. |
1 |
- |
- |
25,0 |
- |
- |
1.3. Проведение общегородских мероприятий | |||||||
Работы по организации и проведению общегородских мероприятий |
ед. |
30 |
32 |
34 |
2425,0 |
2350,0 |
2350,0 |
1.4. Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности | |||||||
Проведение городского фестиваля-конкурса самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья с участием не менее 40 человек |
ед. |
1 |
- |
- |
15,0 |
- |
- |
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" | |||||||
2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Работы по организации публичного представления музейных ценностей |
ед. |
1 |
1 |
1 |
3600,0 |
3600,0 |
3600,0 |
2.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | |||||||
Ремонт и реставрация памятников истории |
ед. |
2 |
- |
- |
50,0 |
- |
- |
Реставрация музейных экспонатов |
ед. |
1 |
- |
- |
20,0 |
- |
- |
Пополнение музейных фондов |
ед. |
4 |
- |
- |
30,0 |
- |
- |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" | |||||||
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
Библиотечное и информационное обслуживание пользователей |
число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. |
12,4 |
13,5 |
14,5 |
11655,0 |
11600,0 |
11600,0 |
3.2. Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности учреждений культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья | |||||||
Проведение ремонта |
ед. |
1 |
- |
- |
25,0 |
- |
- |
3.3. Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности | |||||||
Целевое комплектование библиотечных фондов специализированными справочно-информационными изданиями |
ед. |
7 |
- |
- |
10,0 |
- |
- |
3.4. Пополнение библиотечного фонда | |||||||
Комплектование библиотечных фондов |
ед. |
100 |
- |
- |
60,0 |
- |
- |
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном"
Коэффициенты значимости основных мероприятий, мероприятий
N п./п. |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. |
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Основное мероприятие "Организация и развитие деятельности клубных формирований, народных коллективов" |
0,82 |
0,80 |
0,82 |
0,82 |
0,83 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
1.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,65 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
1.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
0,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.4 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и развития деятельности клубных формирований, народных коллективов в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.5 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культура) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.6 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.7 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободный) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.8 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ДК им. С. Лазо в г. Свободный |
- |
- |
- |
0,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.9 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в части погашения кредиторской задолженности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.10 |
Укрепление материально технической базы ДК Лазо за счет денежных средств (благотворительное пожертвование) от ООО "Газпром трансгаз Томск" |
- |
- |
0,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.11 |
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободный) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.12 |
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободный) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.13 |
Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников в части разработки "Дизайн - проекта" интерьера помещений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.14 |
"Корректировка ПСД по объекту: "Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободного" с последующим прохождением повторной экспертизы документации объекта" |
- |
- |
- |
- |
- |
0,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.15 |
"Мероприятия по сносу электроподстанции ДК ЖД пер. Театральный, 2" |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.16 |
Расходы на содержание объекта незавершенной реконструкции и технического переоснащения ДК ЖД г. Свободный пер.Театральный |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.17 |
Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.18 |
Строительно-техническая экспертиза объекта "Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников в г. Свободный" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.19 |
Расходы по вводу в эксплуатацию-дворец культуры железнодорожников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Основное мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий" |
0,18 |
0,20 |
0,18 |
0,18 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
1.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений, в части организации и проведения общегородских мероприятий |
0,18 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,10 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
1.2.2 |
Приобретение сценического комплекса 10*8*8 с порталами, с коньковой крышей, подиумом |
- |
- |
- |
- |
0,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, учет и публичное представление исторического и культурного наследия" |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 |
0,30 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 |
0,30 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
2.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.4 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культура) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.5 |
Расходы на техническое оснащение МБУК "Свободненский краеведческий музей им.Н.И.Попова" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,30 |
0,50 |
0,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,30 |
0,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.2 |
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Основное мероприятие "Расходы на приобретение и установку памятника участнику ВОВ" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Расходы на приобретение и установку памятника участнику ВОВ Беседину Н.С. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.4 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.4.1 |
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1. |
Основное мероприятие "Содержание и комплектование библиотек и развитие библиотечного дела" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,80 |
0,80 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,5 |
1 |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
0,7 |
0,50 |
0,50 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.3 |
Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии библиотеки по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Кирова, д. 95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.4 |
Мероприятия по пожарной безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.5 |
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья |
0,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.6 |
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.7 |
Пополнение библиотечного фонда |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.8 |
Мероприятия государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы |
0,04 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.9 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек, пополнение библиотечного фонда в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.10 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств (сфера культура) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.11 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центральной городской библиотеки |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.12 |
Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки ул.К-Маркса, 12, г. Свободный |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.13 |
Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.14 |
Капитальный ремонт внутренних инженерных систем отопления, холодного водоснабжения и канализации помещений МБУК "ЦБС" г. Свободного по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Почтамтская, 50 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.15 |
Капитальный ремонт Центральной детской библиотеки по адресу: Амурская область г. Свободный ул. Почтамтская 50, технологические решения и благоустройство прилегающей территории |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,30 |
0,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.16 |
Расходы по вводу объектов в эксплуатацию МБУК ЦБС |
||||||||||||||||
3.1.17 |
Ремонт учреждений культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
Основное мероприятие "Региональный проект" Культурная среда |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,20 |
0,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.1 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.2 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.3 |
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Подпрограмма "Прочие мероприятия в области культуры" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры" |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
4.1.1 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
4.1.2 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части погашения кредиторской задолженности, пени, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы в сфере культуры" |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
4.2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
4.2.2 |
Учебно-методические кабинеты, ХЭГ, ЦБ - обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части погашения кредиторской задолженности, пеней, штрафов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Подпрограмма "Укрепление материально технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1. |
Основное мероприятие "Участие в софинансировании расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.1.1 |
Софинансирование расходных обязательств на реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2. |
Основное мероприятие "Участие в софинансировании расходных обязательств на реализации мероприятий государственной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" |
|
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2.1 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
0,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2.2 |
Предпроектные работы по строительству ДШИ на 650 мест, включающие в себя выполнение эскизного проекта, разработку ТЗ и ТЭП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2.3 |
Выполнение проектных изыскательных работ по объекту "строительство детской школы искусств на 650 мест г. Свободный амурской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.3 |
Основное мероприятие "Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.3.1 |
Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
и искусства в городе Свободном"
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность муниципального образования "город Свободный"
N п/п |
Наименование мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) |
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) |
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта |
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется /отсутствует) |
Сметная стоимость объекта 1 или предполагаемая (предельная) стоимость объекта 2 (тыс. рублей) |
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта |
Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей |
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию |
||||||
год |
общий объем финансирования, тыс. рублей |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||||||
всего |
в т.ч. на ПИР и ПСД |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
"Культурно-досуговая деятельность" | ||||||||||||||
1. |
Реконструкция и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников г. Свободный |
Реконструкция и техническое переоснащение |
4310 м 2 |
имеется |
2 309 98,479 |
2017 |
Всего по мероприятию за весь период его реализации |
515 018,63 |
2912,04 |
505170,00 |
4056,60 |
5792,04 |
0 |
Срок сдачи объекта продлен до 30 декабря 2021 г. |
2017 |
2100,00 |
2100,0 |
0,00 |
0,00 |
2100,00 |
0 |
||||||||
2018 |
129 267,37 |
562,08 |
128 220,00 |
485,29 |
562,08 |
0 |
||||||||
2019 |
266 431,77 |
249,96 |
263 620,00 |
2561,81 |
249,96 |
0 |
||||||||
2020 |
117 219,50 |
0,00 |
113 330,00 |
1009,50 |
2880,00 |
0 |
_____________________________
<1> Указывается при наличии утвержденной проектно-сметной документации в ценах года утверждения проектной документации.
<2> Указывается в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации или в случае приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в ценах года разработки инвестиционного проекта.
<3> Указывается сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Свободного Амурской области от 18 октября 2023 г. N 1597 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.