Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к муниципальной программе
"Культурное пространство
городского округа Кохма"
Подпрограмма
"Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма |
|||
Срок реализации подпрограммы |
2024 - 2026 годы |
|||
Наименование основных мероприятий подпрограммы |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |
|||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма |
|||
Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система городского округа Кохма" |
|||
Цель подпрограммы |
Увеличение уровня объема и качества предоставления муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек" |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение качества и доступности библиотечных услуг для всех категорий населения. 2. Привлечение населения всех категорий к чтению. 3. Улучшение условий предоставления услуги. |
|||
Источник финансового обеспечения (руб.) |
Годы реализации |
|||
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
|
Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе: |
2 599 519,01 |
2 599 719,38 |
2 472 548,85 |
7 671 787,24 |
1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе: |
2 579 519,01 |
2 579 719,38 |
2 452 548,85 |
7 611 787,24 |
федеральный бюджет: |
112 177,53 |
112 355,16 |
0,00 |
224 532,69 |
областной бюджет: |
8 443,47 |
8 456,84 |
0,00 |
16 900,31 |
бюджет городского округа Кохма: |
2 458 898,01 |
2 458 907,38 |
2 452 548,85 |
7 370 354,24 |
2. Иные источники финансирования: |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
60 000,00 |
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие подпрограммы - "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек". В рамках данного мероприятия планируется выполнение задач по привлечению читателей разных категорий, расширению социального партнерства, улучшению рекламной и информативной деятельности посредством реализации следующих мероприятий:
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений культуры до средней заработной платы работников в Ивановской области;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы
Таблица 1
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
2022 год, факт |
2023 год, оценка |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
1. |
Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек" |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Количество пользователей библиотек |
чел. |
6170 |
6175 |
6175 |
6175 |
6200 |
1.1.2. |
Количество посещений библиотек |
пос. |
48000 |
49800 |
53000 |
53000 |
53000 |
1.1.3. |
Количество книговыдач |
экз. |
121500 |
121600 |
121600 |
121600 |
122000 |
1.1.4. |
Доля пользователей библиотек, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги |
% |
74 |
76 |
78 |
80 |
82 |
2. |
Мероприятие "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки" |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Количество приобретенных документов для пополнения библиотечного фонда |
ед. |
806 |
365 |
550 |
550 |
550 |
2.1.2. |
Количество документов библиотечного фонда |
ед. |
84000 |
70000 |
55000 |
50000 |
50000 |
2.1.3. |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
% |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
102,2 |
2.1.4. |
Количество документов, включенных в состав электронной библиотеки |
ед. |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
2.1.5. |
Доля релевантного (отвечающего запросам пользователей) библиотечного фонда |
% |
20 |
22 |
30 |
35 |
40 |
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.
N |
Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
Сроки реализации (годы) |
Всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Подпрограмма, всего |
7 671 787,24 |
2 599 519,01 |
2 599 719,38 |
2 472 548,85 |
|||
- бюджет городского округа Кохма |
7 370 354,24 |
2 458 898,01 |
2 458 907,38 |
2 452 548,85 |
|||
- бюджет Ивановской области |
16 900,31 |
8 443,47 |
8 456,84 |
0,00 |
|||
- федеральный бюджет |
224 532,69 |
112 177,53 |
112 355,16 |
0,00 |
|||
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности |
60 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||
1. |
Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек" |
МБУ "ЦБС г.о. Кохма" |
2024 - 2026 |
7 671 787,24 |
2 599 519,01 |
2 519 719,38 |
2 472 548,85 |
|
- бюджет городского округа Кохма |
7 370 354,24 |
2 458 898,01 |
2 458 907,38 |
2 452 548,85 |
||
|
- бюджет Ивановской области |
16 900,31 |
8 443,47 |
8 456,84 |
0,00 |
||
|
- федеральный бюджет |
224 532,69 |
112 177,53 |
112 355,16 |
0,00 |
||
|
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности |
60 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |
МБУ "ЦБС г.о. Кохма" |
2024 - 2026 |
7 321 647,24 |
2 440 549,54 |
2 440 548,85 |
2 440 548,85 |
|
- бюджет городского округа Кохма |
7 261 647,24 |
2 420 549,54 |
2 420 548,85 |
2 420 548,85 |
||
|
- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности |
60 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
1.2. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек |
МБУ "ЦБС г.о. Кохма" |
2024 - 2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- бюджет городского округа Кохма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
МБУ "ЦБС г.о. Кохма" |
2024 - 2026 |
254 140,00 |
126 969,47 |
127 170,53 |
0,00 |
|
- бюджет городского округа Кохма |
12 707,00 |
6 348,47 |
6 358,53 |
0,00 |
||
|
- бюджет Ивановской области |
16 900,31 |
8 443,47 |
8 456,84 |
0,00 |
||
|
- федеральный бюджет |
224 532,69 |
112 177,53 |
112 355,16 |
0,00 |
||
1.4. |
Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области |
МБУ "ЦБС г.о. Кохма" |
2024 - 2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- бюджет городского округа Кохма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.5. |
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области |
МБУ "ЦБС г.о. Кохма" |
2024 - 2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- бюджет Ивановской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.6. |
Проведение мероприятий по охране труда |
МБУ "ЦБС г.о. Кохма" |
2024-2026 |
96 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
- бюджет городского округа Кохма |
96 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.