Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации муниципального
района "Княжпогостский"
от 10 ноября 202 3 года N 464
Паспорт
муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
Ответственный исполнитель Программы |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Управление культуры и спорта) |
|||||
Соисполнители Программы |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "ЦХТО", МАУ "Княжпогостский центр национальный культур" |
|||||
Подпрограммы Программы |
1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1); 2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2); 3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3); 4. "Развитие народного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4); 5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5); 6. "Хозяйственно - техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6). 7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) |
|||||
Цель Программы |
Развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию. |
|||||
Задачи Программы |
1. 1.Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский". 2. 2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению 3. 3.Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия 4. 4. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. 5. 5. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений. 6. 6. Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиции и национальной культуры и осуществлении государственной национальной политики на территории Княжпогостского района. 7. 7. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский". |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент). 2. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент). 3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент). 4. Увеличение числа посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 201 9 года (процент). 5. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц на 10 тыс. населения). 6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек. 7. Доля зданий и сооружений государственных (муниципальных) учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений государственных (муниципальных) учреждений сферы культуры (процент). 8. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент). 9. Количество реализованных проектов "Народный бюджет" в отрасли "Культура" |
|||||
Сроки реализации Программы |
I этап 2021 - 2026 годы. |
|||||
Объемы и источники финансирования Программы |
Г од |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО |
1 114,424 721,53 2 168,717 0,00 0,00 2 004,673 |
33 752,503 58 656,70 5 47 632,149 45 654,200 45 654,200 231 349,757 |
83 748,644 78 984,480 66 390,021 49 043,231 59 867,012 338 033,388 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
118 615,571 138 362,717 114190,887 94 697,431 105 521,212 571 387,818 |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1. Увеличен а дол я детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 8, 4 процентов к 2026 году. 2. Увеличен уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 89,9 процентов к 202 6 году. 3. Увеличен удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 89% к 2026 году. 4. Увеличение числа посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 201 9 года до 2% к 202 6 году. 5. Повышение среднего количества выставок в расчете на 10 тыс. человек до 4 1 единиц на 10 тыс. населения к 2026 году. 6. Увеличение средней численности участников клубных формирований на 1 тыс. человек до 10 2 человек на 1 тыс. населения к 2026 году. 7. Сохранение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры на уровне 100 процентов к 2026 году. 8. Увеличен а дол я представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 49,8% процентов к 202 6 году. 9. Сохранение количества реализованных проектов "Народный бюджет" в отрасли "Культура" к 2026 году. |
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
По состоянию на 1 января 2023 года сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 29 единицы, в том числе: 10 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 15 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории МР "Княжпогостский" действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 18, в том числе 10 библиотек и 8 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
В 2022 году повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 93%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это количество населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 99% населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 138 клубных формирований, в них занимается 1838 человек, в том числе в 59 детских формированиях занимается 678 человек, что составляет - 8% от общего количества населения.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2022 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.
Организация дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва . Здесь обучается более 350 детей.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и филиал "Музей им. Питирима Сорокина в с. Туръя" МБУ "Княжпогостский РИКМ". Охват населения музейным обслуживанием составил в 2022 году 85%.
На территории МР "Княжпогостский" для технического обслуживания учреждений культуры действует Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение сельских учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и свето-оборудования, современной системы безопасности.
В приложение 1 к Программе представлены:
- таблица 1 - перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 2 - перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 3 - ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 4 - перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 5 - информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми;
- таблица 6 - информация о налоговых расходах муниципального района "Княжпогостский", соответствующих целям муниципальной программы (целям подпрограммы), ее структурным элементам.
Паспорт
Подпрограммы N 1 основной Программы "Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Наименование Подпрограммы |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1). |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский". |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 1 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва (далее - М АО ДО "ДШИ" г. Емва). |
|||||
Цель Подпрограммы 1 |
Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский". |
|||||
Задачи Подпрограммы 1 |
1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении. 2. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров. 3. Выявления и поддержки одаренных детей. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
1. Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (единиц). 2. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент). 3. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент). 4. Доля дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ (процент). 5. Доля учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам (процент). 6. Доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников (процент). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
I этап 20 21 - 2026 годы. |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
Г од |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
3 924,000 4 954,200 6 024,909 5 483,800 5 483,800 25 870,709 |
14 354,328 12 977,889 11 658,503 10 903,152 10 903,152 60 797,024 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
18 278,328 17 932,089 17 683,412 16 386,952 16 386,952 86 667,733 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить: 1 . Увеличение количества творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры до 17 единиц к 202 6 году. 2. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования до 79% к 202 6 году. 3. Увеличен а дол я детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 10,10% к 202 6 году. 4. Сохранение доли дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ в общей численности реализующих программ на уровне 53,3% к 2026 году. 5. Сохранение доли учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам на уровне 65% к 202 6 году. 6. Увеличена доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников до 34% к 202 6 году. |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Современный этап социально-экономического развития МР "Княжпогостский" требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.
За последние пять лет с учётом изменений и новых требований законодательства в сфере дополнительного образования полностью обновлена нормативно-правовая база школы, в соответствии с разработанной и утверждённой приказом ДШИ Картой локальных актов.
Количество реализуемых общеобразовательных программ в ДШИ на начало 2021 - 2022 г.г. составляет 19 дополнительных общеобразовательных программ, в том числе: предпрофессиональных - 7, общеразвивающих программ - 12, в том числе 2 из них реализуются на платной основе.
Контингент учащихся ДШИ за последние семь лет имеет тенденцию к увеличению с 267 учащихся в 2013 году до 322 учащихся в 2015 году и до 384 учащихся в 2019 году. Таким образом, количество учащихся увеличилось более чем на 100 человек.
Контингент учащихся по предпрофессиональным программам также имеет тенденцию к росту со 104 учащихся (32,7%) в 2015 году до 218 учащихся в 2019 году (56,8%). Главным потенциалом для формирования контингента ДШИ является подготовительное отделение, оказывающее услуги на платной основе. В ДШИ приходят дети трехлетнего возраста и получают азы музыкального, танцевального и изобразительного искусства.
Обучение учащихся ведётся на 6 отделениях:
1) Фортепиано;
2) Народных и духовых инструментов (баян, аккордеон, флейта, саксофон);
3) Хореографическое;
4) Теоретико-хоровое;
5) Художественное;
6) Подготовительное (группы раннего эстетического развития для детей с 3-х -5-ти лет "Весёлые нотки", подготовительная группа для детей с 5,5 до 6,5 лет).
Количество выпускников, продолживших профессиональное образование по образовательным программам в области культуры и искусства за последние три учебных года не стабильно - от 7,5% в 2017-2018у.г. до 28% в 2019-2020 у. г. В среднем за последние три учебных года - 13%.
Паспорт
подпрограммы 2 основной Программы "Развитие библиотечного дела"
Название Подпрограммы |
"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы |
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС) |
|||||
Цель Подпрограммы 2 |
Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению. |
|||||
Задачи Подпрограммы 2 |
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек; 2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей. 3. Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
1. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц). 2. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент). 3. Количество библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России ( единиц). 4. Беспроводная локальная сеть Wi-Fi (единиц). 5. Количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет (единиц) . 6. Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий (человек). 7. Количество созданных модельных библиотек на территории Княжпогостского района (единиц, с нарастающим итогом). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
I этап 2021 - 2026 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО |
0,00 76,738 168,717 0,00 0,00 245,455 |
8 072,910 25 479,394 11 185,704 10 699,700 10 699,700 66 137,408 |
12 628,960 13 212,437 10 751,772 6 459,296 10 110,118 53 162,583 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
20 701,870 38 768,569 22 106,193 17 158,996 20 809,818 119 545,446 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить: 1. Увеличено количество документов, выданных из фондов библиотек до 384370 единиц к 2026 году. 2. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 74% к 2026 году. 3. Увеличено количество библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 40427 единиц к 202 6 году. 4. Увеличено количество библиотек имеющих беспроводную локальную сеть Wi-Fi до 5 единиц к 2026 году. 5. Увеличено количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет до 11500 единиц к 2026 году. 6. Увеличено количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий до 104585 человек к 2026 году. 7. Сохранение количества созданных модельных библиотек на территории Княжпогостского района к 202 6 году. |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 1 5.
Библиотечным обслуживанием в 2022 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.
Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.
В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.
Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.
Паспорт
Подпрограммы 3 основной программы "Развитие музейного дела"
Название программы |
"Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Управление культуры и спорт администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 3 |
МБУ "Княжпогостский районный историко - краеведческий музей" (далее - РИКМ) |
|||||
Цель Подпрограммы 3 |
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия |
|||||
Задачи Подпрограммы 3 |
1. Обеспечение доступа населения к музейны м предметам, музейным ценностям. 2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
1. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений ). 2 . Количество музейных предметов (единиц). 3. Количество предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ (единиц). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
I этап 2021 - 202 6 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 |
Г од |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета ( тыс. руб .) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
1 880,000 1 651,511 2 950,545 1 900,000 1 900,000 10 282,056 |
1 990,766 1 46 5,197 1 472,203 1 449,162 1 583,162 7 960,490 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
3 870,766 3 116,708 4 422,748 3 349,162 3 483,162 18 242,546 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить: 1. Увеличено количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,26 посещений к 202 6 году. 2. Увеличение количества музейных предметов до 8830 единиц к 202 6 году. 3. Увеличение к оличества предметов основного фонда, занесенных в Государственный каталог музеев РФ до 5310 единиц к 2026 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.
В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 1 музей с 1 филиалом. Основной фонд насчитывает 5165 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный фонд 3436 ед., отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми.
Охват населения музейным обслуживанием составил в 2022 году 92,8% (17370 чел. посетили выставки в музее и передвижные вне музея, участвовали в массовых мероприятиях, население района составило - 18716 чел.). Посетили выставки в стационарных условиях 4065 человек или 21,7% населения.
Ежегодно муниципальные музеи МР "Княжпогостский" посещают более 4 тыс. человек. Две трети посетителей - это дети.
Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе тормозит ряд проблем:
- материально-техническая база не отвечает современным требованиям музейного дела;
- превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и фондового, технологического оборудования, ощущается острая необходимость его обновления.
- ощущается нехватка экспозиционно-выставочных площадей и помещений для хранения фондов.
Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.
Паспорт
подпрограммы 4 основной Программы "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Название подпрограммы |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 4 |
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК) |
|||||
Цель Подпрограммы 4 |
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Задачи Подпрограммы 4 |
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга. 2. Создание условий для развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности. 3. Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 |
1. Количество клубных формирований (единиц). 2 . Количество киносеансов в год (единиц). 3. Средняя посещаемость киносеансов в расчете на 1 тыс. населения (посещение). 4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент). 5. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
I этап 2021 - 2026 годы. |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО |
783,168 532,704 0,00 0,00 0,00 1 315,872 |
11 030,227 11 619,599 15 494,393 11 600,000 11 600,000 61 344,219 |
20 184,804 21 150,524 15 813,464 10 916,372 10 916,372 77 981,536 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
31 998,199 33 302,827 31 307,857 22 516,372 22 516,372 140 641,627 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличено количество клубных формирований до 142 единиц к 2026 году. 2. Увеличение количества киносеансов в год до 275 единиц к 2026 году. 3. Увеличение средней посещаемости киносеансов до 120 посещений на 1 тыс. населения к 2026 году 4. Увеличен удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 9% к 2026 году. 5. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 16000 посещений к 2026 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи, к культурным ценностям; укрепление единства российской нациии этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2023 года в Княжпогостском районе функционировали 10 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 7 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры-единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
Паспорт
подпрограммы 5 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Название Подпрограммы |
"Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 5) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Цель Подпрограммы 5 |
Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками |
|||||
Задачи Подпрограммы 5 |
Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 |
1. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений (процент) 2. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (процент). 3. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Княжпогостского района. 4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры Княжпогостского района. |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 5 |
I этап 2021 - 2026 годы |
|||||
Объемы финансирования Подпрограммы 5 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета ( тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
|
2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
7 735,251 7 768,676 7 742,674 7 251,938 7 251,938 38 403,706 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
7 735,251 7 768,676 7 742,674 7 251,938 7 251,938 38 403,706 |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 |
В результате реализации Подпрограммы 5 к 2026 году будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов. В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы |
Паспорт
подпрограммы 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Название Подпрограммы |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 6 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений" Княжпогостского района |
|||||
Цель Подпрограммы 6 |
Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры |
|||||
Задачи Подпрограммы 6 |
Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 |
1. Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры (процент). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
I этап 2021 - 2026 годы |
|||||
Объемы финансирования Подпрограммы 6 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
7 423,400 13 256,900 14 114,704 14 070,700 14 070,700 62 936,404 |
24 172,956 20 364,970 17 450,629 10 465,520 17 387,128 89 841,203 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
31 596,356 33 621,870 31 565,333 24 536,220 31 457,828 152 777,607 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
Реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить: Повышение качества хозяйственно-техническ ого обслуживания учреждений культуры. |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры в соответствии с Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 12 декабря 2013 г. N 891 создано муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" (далее - "Центр ХТО"). Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 20.01.2017 г. N 24 "Об изменении типа муниципального автономного учреждения "Центр хозяйственно - технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" изменен на муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно - технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
В целях координации деятельности в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 6.
Паспорт
Подпрограммы 7 основной Программы "Развитие и сохранение национальных культур"
Наименование Подпрограмм |
"Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 7 |
МАУ "Княжпогостский Центр национальных культур" (далее - МАУ "КЦНК") |
|||||
Цель Подпрограммы 7 |
Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района. |
|||||
Задачи Подпрограммы 7 |
1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района. 2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7 |
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент). 2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент). 3. Количество онлайн-трансляций в виртуальном концертном зале в год (единиц). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 7 |
I этап 2021 - 2026 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 2022 2023 2024 2025 ИТОГО |
331,255 112,090 0,00 0,00 0,00 443,346 |
1 421,966 1 695,101 1 970,666 1 900,000 1 900,000 8 887,733 |
2 681,580 2 044,787 1 866,246 1 597,792 1 715,142 9 905,547 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
4 434,801 3 851,978 3 836,912 1 597,792 1 715,142 19 236,625 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 |
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 72% к 2026 году. 2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 36% к 2026 году. 3. Увеличение количества онлайн-трансляций в виртуальном концертном зале в год до 15 единиц к 2026 году. |
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7
По состоянию на 1 января 2023 г. на территории Княжпогостского района действует Центр национальных культур. На базе Центра работает 15 клубных формирований. Количество участников составляет 231 человек.
Учреждение создано с целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Основными направлениями работы Учреждения являются:
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных объединений на территории муниципального района "Княжпогостский";
- оказание содействия национально-культурному развитию народов и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования "Княжпогостский";
- создание и организация работы коллективов, любительских объединений, клубов по интересам и национальным принадлежностям;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных, национальных групп населения.
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.) |
||||||
источник финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
ВСЕГО |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
|
Всего |
118 615,571 |
138 362,717 |
118 665,130 |
94 697,431 |
105 521,212 |
575 862,061 |
|
Федеральный бюджет |
1 114,424 |
721,532 |
168,717 |
0,00 |
0,00 |
2 004,673 |
|||
Бюджет РК |
33 752,503 |
58 656,705 |
51 740,921 |
45 654,200 |
45 654,200 |
235 458,529 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
83 748,644 |
78 984,480 |
66 755,492 |
49 043,231 |
59 867,012 |
338 398,859 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
18 278,328 |
17 932,089 |
17 683,412 |
16 386,952 |
16 386,952 |
86 667,733 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
4 954,200 |
6 024,909 |
5 483,800 |
5 483,800 |
25 870,709 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 354,328 |
12 977,889 |
11 658,503 |
10 903,152 |
10 903,152 |
60 797,024 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
20 701,870 |
38 768,569 |
22 106,193 |
17 158,996 |
20 809,818 |
119 545,446 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
76,738 |
168,717 |
0,00 |
0,00 |
245,455 |
|||
Бюджет РК |
8 072,910 |
25 479,394 |
11 185,704 |
10 699,700 |
10 699,700 |
66 137,408 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
12 628,960 |
13 212,437 |
10 751,772 |
6 459,296 |
10 110,118 |
53 162,583 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
3 870,766 |
3 116,708 |
4 422,748 |
3 349,162 |
3 483,162 |
18 242,546 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 880,000 |
1 651,511 |
2 950,545 |
1 900,000 |
1 900,000 |
10 282,056 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
1 990,766 |
1 465,197 |
1 472,203 |
1 449,162 |
1 583,162 |
7 960,490 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
31 998,199 |
32 302,827 |
31 307,857 |
22 516,372 |
22 516,372 |
140 641,627 |
||
Федеральный бюджет |
783,168 |
532,704 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 315,872 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
11 619,599 |
15 494,393 |
11 600,000 |
11 600,000 |
61 344,219 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
20 184,804 |
20 150,524 |
15 813,464 |
10 916,372 |
10 916,372 |
77 981,536 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 735,251 |
8 421,905 |
7 742,674 |
7 251,938 |
7 251,938 |
38 403,706 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 735,251 |
8 421,905 |
7 742,674 |
7 251,938 |
7 251,938 |
38 403,706 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 596,356 |
33 621,870 |
31 565,333 |
24 536,220 |
31 457,828 |
152 777,607 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
13 256,900 |
14 114,704 |
14 070,700 |
14 070,700 |
62 936,404 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 172,956 |
20 364,970 |
17 450,629 |
10 465,520 |
17 387,128 |
89 841,203 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
4 434,801 |
3 851,978 |
3 836,912 |
3 497,792 |
3 615,142 |
19 236,625 |
||
Федеральный бюджет |
331,255 |
112,090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
443,345 |
|||
Бюджет РК |
1 421,966 |
1 695,101 |
1 970,666 |
1 900,000 |
1 900,000 |
8 887,733 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 681,580 |
2 044,787 |
1 866,246 |
1 597,792 |
1 715,142 |
9 904,547 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Администрация СП "Серегово" |
Всего |
0,00 |
346,771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
346,771 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
346,771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
346,771 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
18 278,328 |
17 932,089 |
17 683,412 |
16 386,952 |
16 386,952 |
86 667,733 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
4 954,200 |
6 024,909 |
5 483,800 |
5 483,800 |
25 870,709 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 354,328 |
12 977,889 |
11 658,503 |
10 903,152 |
10 903,152 |
60 797,024 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.1 "Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении" Задача 1.2 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров" Задача 1.3 "Выявления и поддержки одаренных детей" | |||||||||
1.1.2. |
Укрепление материально-технической базы |
Соисполнитель: МАО ДО"Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
0,00 |
10,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,000 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
10,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" (ДШИ) |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
17 378,328 |
17 922,089 |
17 683,412 |
16 386,952 |
16 386,952 |
85 757,733 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
4 954,200 |
6 024,909 |
5 483,800 |
5 483,800 |
25 870,709 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
13 454,328 |
12 967,889 |
11 658,503 |
10 903,152 |
10 903,152 |
59 887,024 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.4. |
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
900,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,000 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
900,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
20 701,870 |
38 768,569 |
22 106,193 |
17 158,996 |
20 809,818 |
119 545,446 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
76,738 |
168,717 |
0,00 |
0,00 |
245,455 |
|||
Бюджет РК |
8 072,910 |
25 479,394 |
11 185,704 |
10 699,700 |
10 699,700 |
66 137,408 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
12 628,960 |
13 212,437 |
10 751,772 |
6 459,296 |
10 110,118 |
53 162,583 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.1 "Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек" | |||||||||
2.1.1. |
Основное мероприятие "Комплектование книжных и документных фондов" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
145,820 |
221,562 |
324,615 |
0,00 |
0,00 |
691,997 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
76,738 |
168,717 |
0,00 |
0,00 |
245,455 |
|||
Бюджет РК |
72,910 |
72,412 |
77,949 |
0,00 |
0,00 |
223,271 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
72,910 |
72,412 |
77,949 |
0,00 |
0,00 |
223,271 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.2 "Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей" | |||||||||
2.2.1. |
Основное мероприятие "Подписка на периодические издания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
49,999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,999 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
49,999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,999 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.3. "Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания" | |||||||||
2.3.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
20 506,051 |
21 773,514 |
21 521,563 |
17 158,996 |
20 809,818 |
101 769,942 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 000,000 |
10 311,642 |
11 107,755 |
10 699,700 |
10 699,700 |
50 818,797 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
12 506,051 |
11 461,872 |
10 413,808 |
6 459,296 |
10 110,118 |
50 951,145 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2. |
Основное мероприятие "Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" " |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
0,00 |
667,560 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
667,560 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
67,560 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,560 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.3. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
0,00 |
16 105,933 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 105,933 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
14 495,340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 495,340 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
1 610,593 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 610,593 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.4. |
Основное мероприятие "Проведение текущих ремонтов в рамках реализации народных инициатив" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
260,015 |
0,00 |
0,00 |
260,015 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
0,00 |
260,015 |
0,00 |
0,00 |
260,015 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
3 870,766 |
3 116,708 |
4 422,748 |
3 349,162 |
3 483,162 |
18 242,546 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 880,000 |
1 651,511 |
2 950,545 |
1 900,000 |
1 900,000 |
10 282,056 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
1 990,766 |
1 465,197 |
1 472,203 |
1 449,162 |
1 583,162 |
7 960,490 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 3.1. "Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям" Задача 3.2. "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе" | |||||||||
3.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
3 203,310 |
3 116,708 |
3 455,292 |
3 349,162 |
3 483,162 |
17 575,090 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 280,000 |
1 651,511 |
2 050,545 |
1 900,000 |
1 900,000 |
8 782,056 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
1 923,310 |
1 465,197 |
1 404,747 |
1 449,162 |
1 583,162 |
7 825,578 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.1. |
Основное мероприятие "Реализация народных проектов в сфере КУЛЬТУРЫ, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
667,456 |
0,00 |
667,456 |
0,00 |
0,00 |
1 334,912 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
600,00 |
0,00 |
600,000 |
0,00 |
0,00 |
1 200,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
67,456 |
0,00 |
67,456 |
0,00 |
0,00 |
134,912 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
300,000 |
0,00 |
0,00 |
300,000 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
300,000 |
0,00 |
0,00 |
300,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 4 "Развитие народного, художественного творчества и культурно - досуговой деятельности" |
|
Всего |
31 998,199 |
33 302,827 |
31 307,857 |
22 516,372 |
22 516,372 |
141 641,627 |
|
Федеральный бюджет |
783,168 |
532,704 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 315,872 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
11 619,599 |
15 494,393 |
11 600,000 |
11 600,000 |
61 344,219 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
20 184,804 |
21 150,524 |
15 813,464 |
10 916,372 |
10 916,372 |
78 981,536 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
31 998,199 |
32 302,827 |
31 307,857 |
22 516,372 |
22 516,372 |
140 641,627 |
||
Федеральный бюджет |
783,168 |
532,704 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 315,872 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
11 619,599 |
15 494,393 |
11 600,000 |
11 600,000 |
61 344,219 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
20 184,804 |
20 150,524 |
15 813,464 |
10 916,372 |
10 916,372 |
77 981,536 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: Управление культуры и спорта |
Всего |
0,00 |
653,229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
653,229 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
653,229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
653,229 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: Администрация СП "Серегово" |
Всего |
0,00 |
346,771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
346,771 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
346,771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
346,771 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.1. "Создание условий для развития народного творчества и культурно - досуговой деятельности. | |||||||||
4.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
|
Всего |
27 571,851 |
30 711,491 |
29 536,623 |
22 516,372 |
22 516,372 |
132 852,709 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 830,500 |
10 212,436 |
14 494,393 |
11 600,000 |
11 600,000 |
56 737,329 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
18 741,351 |
20 499,055 |
15 042,230 |
10 916,372 |
10 916,372 |
76 115,380 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
27 571,851 |
29 711,491 |
29 536,623 |
22 516,372 |
22 516,372 |
131 852,709 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 830,500 |
10 212,436 |
14 494,393 |
11 600,000 |
11 600,000 |
56 737,329 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
18 741,351 |
19 499,055 |
15 042,230 |
10 916,372 |
10 916,372 |
75 115,380 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: Управление культуры и спорта |
Всего |
0,00 |
653,229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
653,229 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
653,229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
653,229 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: Администрация СП "Серегово" |
Всего |
0,00 |
346,771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
346,771 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
346,771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
346,771 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.2.1. |
Основное мероприятие "Проведение культурно - досуговых мероприятий" |
|
Всего |
505,393 |
200,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
965,393 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
505,393 |
200,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
965,393 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
505,393 |
150,000 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
915,393 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
505,393 |
150,000 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
915,393 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Проведение культурно - досуговых мероприятий в рамках реализации народных инициатив |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
0,00 |
50,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,000 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
50,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.3. "Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях" | |||||||||
4.3.1. |
Основное мероприятие "Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
2 192,326 |
947,030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 139,356 |
Федеральный бюджет |
783,168 |
532,704 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 315,872 |
|||
Бюджет РК |
999,727 |
207,163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 206,890 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
409,431 |
207,163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
616,594 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.4.1. |
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ в рамках реализации народных инициатив" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
400,000 |
0,00 |
0,00 |
400,000 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
0,00 |
400,000 |
0,00 |
0,00 |
400,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.3.2. |
Основное мероприятие "Реализация народного проекта в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" " |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
1 335,629 |
1 444,306 |
1 111,234 |
0,00 |
0,00 |
3 891,169 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 000,000 |
0,00 |
0,00 |
3 400,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
135,629 |
244,306 |
111,234 |
0,00 |
0,00 |
491,169 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.3.2. |
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
393,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393,000 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
393,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий для реализации программы" |
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 735,251 |
7 768,676 |
7 742,674 |
7 251,938 |
7 251,938 |
37 750,477 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 735,251 |
7 768,676 |
7 742,674 |
7 251,938 |
7 251,938 |
37 750,477 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 5.1. "Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне" | |||||||||
5.1.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 735,251 |
7 768,676 |
5 639,604 |
5 148,867 |
5 148,867 |
31 441,265 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 097,151 |
7 323,964 |
5 117,240 |
5 148,867 |
5 148,867 |
29 836,089 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
638,100 |
444,712 |
522,364 |
0,00 |
0,00 |
1 605,176 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие "Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС (муниципальная служба)" |
Управление культуры и спорта |
Всего |
0,00 |
0,00 |
2 103,071 |
2 103,071 |
2 103,071 |
6 309,213 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
0,00 |
2 103,071 |
2 103,071 |
2 103,071 |
6 309,213 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 596,356 |
33 621,870 |
31 565,333 |
24 536,220 |
31 457,828 |
152 777,607 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
13 256,900 |
14 114,704 |
14 070,700 |
14 070,700 |
62 936,404 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 172,956 |
20 364,970 |
17 450,629 |
10 465,520 |
17 387,128 |
89 841,203 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 6.1. "Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий" | |||||||||
6.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" (ЦХТО) |
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 596,356 |
33 621,870 |
31 565,333 |
24 536,220 |
31 457,828 |
152 777,607 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
13 256,900 |
14 114,704 |
14 070,700 |
14 070,700 |
62 936,404 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 172,956 |
20 364,970 |
17 450,629 |
10 465,520 |
17 387,128 |
89 841,203 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 7 "Развитие и сохранение национальных культур" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
4 434,801 |
3 851,978 |
3 836,912 |
3 497,792 |
3 615,142 |
19 236,625 |
|
Федеральный бюджет |
331,255 |
112,090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
443,345 |
|||
Бюджет РК |
1 421,966 |
1 695,101 |
1 970,666 |
1 900,000 |
1 900,000 |
8 887,733 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 681,580 |
2 044,787 |
1 866,246 |
1 597,792 |
1 715,142 |
9 905,547 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 7.1. "Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района" Задача 7.2. "Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России" | |||||||||
7.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
3 449,613 |
3 652,708 |
3 836,912 |
3 497,792 |
3 615,142 |
18 052,167 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 280,000 |
1 651,511 |
1 970,666 |
1 900,000 |
1 900,000 |
7 702,177 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 169,613 |
2 001,197 |
1 866,246 |
1 597,792 |
1 715,142 |
9 349,990 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.1.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
615,188 |
199,270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
814,458 |
Федеральный бюджет |
331,256 |
112,090 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
443,346 |
|||
Бюджет РК |
141,966 |
43,590 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185,556 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
141,966 |
43,590 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185,556 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.1.2. |
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<1> в случае отсутствия подпрограмм итоговые суммы отражаются в разрезе задач муниципальной программы
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 10 ноября 2023 г. N 464 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.