Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 299.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора |
П.В. Банников |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. N 991
Изменения,
которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 299
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
|
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. рублей (по годам) |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2036 |
Всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области": Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства. Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии. Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры. Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
7 190 876,3 |
7 849 287,4 |
4 213 907,8 |
5 024 141,5 |
25 591 523,8 |
70545 379,8 |
|||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1 797 220,6 |
373 894,0 |
128 804,9 |
- |
5 811 588,3 |
|||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
Капвложения |
2015 - 2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
327 945,8 |
955 160,1 |
88 791,0 |
- |
- |
2 430 577 |
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
323 036,9 |
403 996,6 |
195 861,2 |
76 511,2 |
- |
1 606 488,50 |
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
11 226,6 |
15 500,0 |
8 500,0 |
- |
76 605,3 |
Основное мероприятие 1.4. Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2017 - 2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
32 380,0 |
43 830,2 |
38 934,6 |
39 649,3 |
- |
232 576,5 |
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2016 - 2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
29 800,7 |
135 387,6 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
421 703,0 |
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2017 - 2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
313 497,5 |
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Капвложения |
2019 - 2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
172 860,0 |
40 442,9 |
- |
|
- |
232 714,9 |
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2019 - 2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
17 972,2 |
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2019 - 2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
72 437,0 |
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Прочие расходы |
2019 - 2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
14 105,8 |
Основное мероприятие 1.11. Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность для обеспечения деятельности государственных учреждений Нижегородской области (Приобретение объекта недвижимого имущества (по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красная Слобода, д. 9) ГБПОУ "Нижегородское театральное училище (колледж) им. Е.А. Евстигнеева") |
Прочие расходы |
2023 - 2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
27 659,4 |
188 500,0 |
- |
|
- |
264 976,0 |
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы и капвложения |
2021 - 2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
73 627,3 |
18 676,6 |
30 662,8 |
|
- |
127 934,6 |
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
3 068 803,7 |
3 846 432,1 |
3 042 846,6 |
2 965 632,7 |
- |
25944 379,5 |
|||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
36 895,0 |
1 965,0 |
1 965,0 |
- |
93 350,0 |
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия) |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
18 490,2 |
12 616,6 |
12 616,6 |
- |
236 547,9 |
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
10 940,3 |
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
- |
19 500 |
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3 111 799,2 |
2 504 023,9 |
1 257 141,8 |
1 771 588,5 |
1 161 611,8 |
1 095 377,6 |
- |
11400 550,0 |
Основное мероприятие 2.6. Расходы на обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительных искусств |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию) |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1 244 516,6 |
1 387 126,0 |
1 332 904,6 |
1 332 904,6 |
- |
9 826 538,1 |
Основное мероприятие 2.7. Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия) |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
75 663,4 |
131 509,20 |
75 892,5 |
75 892,5 |
- |
743 969,2 |
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МКНО, Методкабинет (при условии участия) |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
2 486,2 |
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2016 - 2024 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
353 810,2 |
445 833,4 |
403 102,1 |
403 102,1 |
- |
3 331 546,2 |
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2016 - 2024 |
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
6 025,8 |
6 719,2 |
6 719,2 |
6 719,2 |
- |
53 687,8 |
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Прочие расходы |
2015 - 2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
240 248,4 |
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Прочие расходы |
2015 - 2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
8 804,5 |
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Прочие расходы |
2015 - 2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
248,3 |
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Прочие расходы |
2017 - 2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,3 |
2 935,1 |
2 344,7 |
2 306,5 |
2 401,0 |
- |
40 807,9 |
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Прочие расходы |
2017 - 2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 762,8 |
3 562,7 |
3 620,2 |
- |
47 643,6 |
Основное мероприятие 2.16. Субсидии на создание школ креативных индустрий |
Прочие расходы |
2023 - 2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 534,6 |
- |
- |
- |
11 534,6 |
Основное мероприятие 2.17. На поощрение учреждений культуры, обеспечивших в муниципальных образованиях Нижегородской области максимальные совокупные объемы продаж в рамках реализации мероприятий программы "Пушкинская карта" |
Прочие расходы |
2023 - 2023 |
МКНО, ОМСУ(при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000,0 |
- |
- |
- |
3 000,0 |
Основное мероприятие 2.A1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы |
2020 - 2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
7 191,9 |
0,0 |
10 061,6 |
1 643,7 |
11 131,7 |
|
- |
30 028,9 |
Основное мероприятие 2.A2. Федеральный проект "Творческие люди" |
Прочие расходы |
2019 - 2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
20 931,3 |
27 662,5 |
27 662,5 |
- |
151 752,3 |
Основное мероприятие 2.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" |
Прочие расходы |
2019 - 2023 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
123 889,0 |
Основное мероприятие 2.J2 Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов" |
Прочие расходы |
2023 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 682,1 |
|
|
|
1 682,1 |
Подпрограмма 3 "Наследие" |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
700 763,9 |
725 217,0 |
574 868,4 |
574 234,0 |
- |
5 581 438,6 |
|||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 359,4 |
68 259,7 |
7 999,7 |
8 312,7 |
- |
149 358,7 |
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию) |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
4 170,7 |
6 800,0 |
6 800,0 |
- |
70 824,1 |
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, ЦНТ (по согласованию) |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
385,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
15 149,0 |
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия) |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
176,0 |
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия) |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
213 126,4 |
225 352,0 |
207 660,0 |
207 660,0 |
- |
1 880 526,6 |
Основное мероприятие 3.6. Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" (при условии участия) |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
273 816,3 |
292 071,0 |
278 559,1 |
278 559,1 |
- |
2 098 043,1 |
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
Прочие расходы |
2015 |
МКНО, ОНМЦ (при условии участия) |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
19 481,6 |
Основное мероприятие 3.8. Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества |
Прочие расходы |
2015 - 2024 |
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 769,2 |
1 616,2 |
1 616,2 |
- |
31 658,4 |
Основное мероприятие 3.9. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений клубного типа |
Прочие расходы |
2016 - 2024 |
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
23 954,6 |
22 860,3 |
22 101,8 |
22 101,8 |
- |
201 287,9 |
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, АНО "КПИП" Нижний Новгород 800" (при условии участия) |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
167 540,0 |
Основное мероприятие 3.11. Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества |
Прочие расходы |
2017 - 2024 |
МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
19 213,0 |
19 854,7 |
19 673,8 |
19 673,8 |
- |
140 921,0 |
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Прочие расходы |
2017 - 2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
- |
- |
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
15 273,1 |
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Прочие расходы |
2015 - 2016 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
154 970,3 |
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2018 - 2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
231 064,4 |
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Прочие расходы |
2018 - 2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
40 944,2 |
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Прочие расходы |
2019 - 2024 |
МКНО |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
- |
3 100,0 |
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Прочие расходы |
2019 - 2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
112 891,3 |
Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Прочие расходы |
2019 - 2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
57 565,3 |
5 975,4 |
5 975,4 |
- |
78 803,10 |
Основное мероприятие 3.A1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы |
2019 - 2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
- |
- |
- |
|
- |
25 891,6 |
Основное мероприятие 3.A2. Федеральный проект "Творческие люди" |
Прочие расходы |
2019 - 2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
3 147,4 |
3 147,4 |
2 200,0 |
- |
15 869,7 |
Основное мероприятие 3.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" |
Прочие расходы |
2019 - 2023 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально-концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
9 081,7 |
- |
|
- |
19 010 |
Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
25 647,3 |
Основное мероприятия 3.С3. Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам |
Прочие расходы |
2022 |
МКНО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
0,0 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,30 |
53 534,50 |
45 475,50 |
45 475,50 |
- |
445 884,5 |
|||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
2 385 833,7 |
1 426 883,2 |
183 616,1 |
1 309 994,4 |
25 591 523,8 |
32768 881,7 |
|||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
НИР, прочие расходы |
2017 - 2019 |
МКНО, МТиП НО*** |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
12 500,0 |
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017 - 2023 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
110 000,0 |
- |
|
- |
121 880,0 |
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Прочие расходы |
2018 - 2036 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
- |
10 000,0 |
384 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
921 299,0 |
108 298,9 |
108 298,9 |
- |
2 638 578,6 |
|
Капвложения |
2019 - 2020 |
министерство энергетики и ЖКХ НО, министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
108 260,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
195 231,7 |
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017 - 2023 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
2 575,0 |
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Прочие расходы |
2017 - 2021 |
МКНО, МПТП НО, МТиП НО |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
- |
|
- |
80 362,0 |
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
23 482,2 |
- |
- |
|
- |
108 545,1 |
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2017 - 2025 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Прочие расходы |
2017 - 2025 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Прочие расходы |
2017 - 2020 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
6 824,4 |
Основное мероприятие 5.10. Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Прочие расходы |
2024 - 2036 |
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 133 171,1 |
25 591 523,8 |
26724 694,9 |
Основное мероприятие 5.11. Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области |
Прочие расходы |
2022 - 2025 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 978,8 |
298 323,2 |
68 524,4 |
68 524,4 |
- |
440 350,8 |
Основное мероприятие 5.12. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит) |
Капвложения |
2022 |
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
- |
- |
|
- |
2 000 000,0 |
Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
500,0 |
Основное мероприятие 5.J1. Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Капвложения |
2021 - 2023 |
Министерство строительства НО, министерство энергетики и ЖКХ НО, министерство экологии и природных ресурсов НО, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 334,2 |
65 516,7 |
|
|
- |
398 302,1 |
|
Прочие расходы |
2023 |
МТиП НО |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 744,3 |
6 792,8 |
|
|
38 537,1 |
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. N 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. N 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
|
Значение индикатора/непосредственного результата |
||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2036 годы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
|||||||||||||||
1. |
Индикатор 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* |
% |
62,8 |
77,6 |
85,3 |
80,2 |
93,4 |
102,1 |
103,2 |
102,5 |
101,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
2. |
Индикатор 2. Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников |
% |
25 |
26 |
27 |
28 |
30 |
32 |
34 |
35 |
36 |
37 |
- |
- |
- |
- |
3. |
Индикатор 3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг |
% |
98,2 |
98,4 |
98,6 |
98,7 |
98,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
4. |
Индикатор 4. Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Индикатор 5. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
61 |
39 |
48 |
105 |
140 |
140 |
- |
6. |
Индикатор 6. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
% к 2018 году |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
251,1 |
300 |
350 |
400 |
450 |
450 |
- |
7. |
Индикатор 7. Число посещений культурных мероприятий (в части учреждений культуры) |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 088,4 |
20 131,0 |
37 316,0 |
40 670,0 |
46 578,0 |
57 592,0 |
|
|
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
|||||||||||||||
8. |
Индикатор 1.1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам |
% |
79,1 |
41,6 |
37,5 |
45,8 |
45,8 |
37,5 |
50 |
16,67 |
29,17 |
16,7 |
20,8 |
12,8 |
12,8 |
- |
9. |
Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам |
ед. |
19 |
10 |
9 |
11 |
11 |
9 |
12 |
4 |
9 |
4 |
5 |
5 |
5 |
- |
10. |
Индикатор 1.2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам |
% |
20,8 |
29,17 |
29,17 |
12,5 |
12,5 |
16,7 |
20,8 |
8,34 |
8,34 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
- |
11. |
Непосредственный результат 1.2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам |
ед. |
5 |
7 |
7 |
3 |
3 |
4 |
5 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
12. |
Непосредственный результат 1.3. Число объектов, введенных в эксплуатацию |
ед. |
2 |
3 |
2 |
3 |
13 |
10 |
16 |
22 |
8 |
0 |
6 |
3 |
- |
- |
13. |
Индикатор 1.3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры |
кВт.ч/кв. м |
46,8 |
41,42 |
39,38 |
38,10 |
38,1 |
35,85 |
34,77 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
- |
14. |
Индикатор 1.4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры |
Гкал/кв. м |
0,1768 |
0,1706 |
0,1651 |
0,1714 |
0,1663 |
0,1613 |
0,1565 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
- |
15. |
Индикатор 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры |
куб. м/чел. |
410 |
408 |
303 |
330 |
320 |
310 |
301 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
- |
16. |
Непосредственный результат 1.4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры |
% от общего объема потребления энергоресурсов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
- |
17. |
Индикатор 1.6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
18. |
Непосредственный результат 1.5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
- |
19. |
Непосредственный результат 1.6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
34,8 |
36 |
34 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
- |
20. |
Непосредственный результат 1.7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
3 |
10 |
2 |
0 |
0 |
- |
21. |
Непосредственный результат 1.8. Приобретение автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
22. |
Индикатор 1.7. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
91,7 |
92,2 |
92,7 |
|
23. |
Непосредственный результат 1.9. Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом |
ед |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
|
24. |
Непосредственный результат 1.10. Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культуры среды |
ед |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
- |
|
25. |
Непосредственный результат 1.11. Приобретение здания |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" |
|||||||||||||||
26. |
Индикатор 2.1.** Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
% к предыдущему году |
2,5 |
2,8 |
3,2 |
3,5 |
3,8 |
4,2 |
3,5 |
0 |
241,3 |
0 |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
- |
27. |
Непосредственный результат 2.1.** Количество посещений театрально-концертных мероприятий |
тыс. ед. |
1 329,0 |
1 366,2 |
1 409,9 |
1 459,2 |
1 514,6 |
1 578,2 |
1 633,4 |
439,6 |
1500,0 |
1500,0 |
1515,0 |
1530,2 |
1537,9 |
- |
28. |
Индикатор 2.2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уровню 2014 года) |
тыс. руб. |
- |
- |
100,0 |
200,0 |
3000,0 |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
900,0 |
1000,0 |
1100,0 |
- |
29. |
Непосредственный результат 2.2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства |
тыс. руб. |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 500 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
2 000,0 |
2100,0 |
2200,0 |
2300,0 |
- |
30. |
Индикатор 2.3. Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
31. |
Непосредственный результат 2.3. Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
32. |
Индикатор 2.4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- |
33. |
Непосредственный результат 2.4. Количество стипендиатов среди творческой молодежи |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- |
34. |
Индикатор 2.5*** Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
39,5 |
103 |
110 |
115 |
120 |
125 |
- |
35. |
Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
194,8 |
76,2 |
198,7 |
214,3 |
224,0 |
233,8 |
243,5 |
- |
36. |
Индикатор 2.6.**** Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
71,64 |
103 |
110 |
115 |
120 |
125 |
- |
37. |
Непосредственный результат 2.6. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90,2 |
63,9 |
91,9 |
99,2 |
103,7 |
108,2 |
112,8 |
- |
38. |
Индикатор 2.7. Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
39. |
Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
27 |
132 |
- |
- |
- |
- |
- |
40. |
Непосредственный результат 2.8. Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
17 |
35 |
35 |
51 |
51 |
- |
41. |
Непосредственный результат 2.9. Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
73 |
- |
- |
- |
- |
- |
42 |
Непосредственный результат 2.10. Количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
43. |
Непосредственный результат 2.11. Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культуры - досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
48 |
48 |
48 |
|
44. |
Непосредственный результат 2.12. Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
3 |
5 |
- |
|
45. |
Индикатор 2.8. Степень готовности Пушкинских музеев к праздновании 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
100 |
|
46. |
Непосредственный результат 2.13. Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникших при реализации проектов |
усл. дд. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000,0 |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 3 "Наследие" |
|||||||||||||||
47. |
Индикатор 3.1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области |
% к предыдущему году |
21,2 |
22 |
22 |
22 |
10 |
10 |
10 |
4,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
- |
48. |
Непосредственный результат 3.1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области |
ед. записей |
500 000 |
510 000 |
515 000 |
516 000 |
5 486 880 |
6 035 568 |
6 552 710 |
6 939 730 |
7 078 525 |
7 220 095 |
7 364 969 |
7511786 |
7511786 |
-- |
49. |
Индикатор 3.2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области |
% к общему числу библиотек |
40,5 |
45,0 |
50,1 |
60,0 |
64,9 |
68,5 |
74,1 |
79,5 |
80,0 |
80,8 |
80,9 |
81,5 |
81,5 |
-- |
50. |
Непосредственный результат 3.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области |
ед. |
420 |
450 |
501 |
600 |
646 |
678 |
730 |
782 |
786 |
792 |
794 |
799 |
799 |
-- |
51. |
Индикатор 3.3. Охват населения библиотечным обслуживанием |
% |
41,6 |
41,7 |
41,8 |
41,9 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
34,5 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
-- |
52. |
Непосредственный результат 3.3. Число зарегистрированных пользователей |
чел. (тыс.) |
1 366,8 |
1 366,0 |
1 364,2 |
1 362,4 |
1 329,4 |
1 329,7 |
1314,7 |
1 103,56 |
1 330,6 |
1 330,9 |
1 330,9 |
1 332,5 |
1 332,5 |
-- |
53. |
Индикатор 3.4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области |
% к общему объему основного музейного фонда |
8,2 |
8,5 |
12 |
12,1 |
12,6 |
12,6 |
12,7 |
11,2 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
13,2 |
13,2 |
-- |
54. |
Непосредственный результат 3.4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области |
ед. |
82 000 |
85 000 |
119 000 |
121 000 |
121 215 |
122 000 |
123 000 |
120 410 |
128 000 |
131 000 |
132 000 |
133 000 |
133 000 |
-- |
55. |
Индикатор 3.5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области |
посещений на 1 жителя в год |
0,30 |
0,32 |
0,34 |
0,55 |
0,56 |
0,58 |
0,6 |
0,29 |
0,30 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
-- |
56. |
Непосредственный результат 3.5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области |
чел. |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 300 000 |
1 800 000 |
1 790 800 |
1 850 000 |
2 494 800 |
943 800 |
1 522 216 |
2 744 280 |
2 993 760 |
3 492 720 |
3 492 720 |
-- |
57. |
Индикатор 3.6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области |
% к общему числу музеев Нижегородской области |
40,1 |
52,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
58. |
Непосредственный результат 3.6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
ед. |
24 |
32 |
37 |
43 |
50 |
53 |
56 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
- |
59. |
Индикатор 3.7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями |
на 10 тыс. чел. |
590 |
602 |
612 |
615 |
593 |
598 |
585 |
253 |
590 |
626 |
634 |
827 |
827 |
-- |
60. |
Непосредственный результат 3.7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий |
чел. |
6 815 604 |
7 351 058 |
8 029 947 |
7 949 413 |
8 180 977 |
8 381 000 |
8 816 075 |
2 797 587 |
5 044 056 |
9 697 682 |
10 579 290 |
12 342 505 |
12 342 505 |
- - |
61. |
Индикатор 3.8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры |
% к уровню 2018 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
254 |
300 |
350 |
400 |
450 |
450 |
- |
62. |
Непосредственный результат 3.8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 784 300 |
3 520 000 |
4 176 402 |
4 872 469 |
5 700 788 |
5 900 000 |
5 900 000 |
- |
63. |
Индикатор 3.9. Увеличение количества посещений организаций культуры |
% к уровню 2010 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106,5 |
65 |
106,5 |
107 |
107,5 |
107 |
107 |
- |
64. |
Непосредственный результат 3.9. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
34 |
46 |
64 |
69 |
74 |
74 |
|
65. |
Непосредственный результат 3.10. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
6 |
- |
- |
66. |
Непосредственный результат 3.11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
5 |
7 |
9 |
11 |
11 |
11 |
- |
67. |
Непосредственный результат 3.12. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
308 |
898 |
1 805 |
2 799 |
3 793 |
4 787 |
4 787 |
- |
68. |
Непосредственный результат 3.13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
24 |
- |
69. |
Непосредственный результат 3.14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
1700 |
2064 |
4975 |
7096 |
7964 |
7964 |
|
70. |
Непосредственный результат 3.15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
111 |
34 |
60 |
74 |
96 |
96 |
|
71. |
Непосредственный результат 3.16. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
44 |
88 |
132 |
176 |
176 |
|
72. |
Непосредственный результат 3.17. Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
73. |
Индикатор 3.10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций (в рамках общественного движения "Волонтеры культуры") |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0069 |
0,017 |
0,027 |
0,011 |
0,055 |
0,069 |
0,069 |
- |
74. |
Непосредственный результат 3.18. Число посещений библиотек |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 593,2 |
6 907,3 |
12 064,7 |
12 752,5 |
13 911,8 |
16 230,5 |
16 230,5 |
|
75. |
Непосредственный результат 3.19. Сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета |
% |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95 |
- |
- |
|
|
76. |
Непосредственный результат 3.20. Количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
|
- |
77. |
Непосредственный результат 3.21. Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
549 |
878 |
4975 |
5843 |
6711 |
6711 |
- |
78. |
Непосредственный результат 3.22. Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 526,0 |
19526,0 |
19 035,0 |
|
79. |
Индикатор 3.12. Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
168,5 |
168,5 |
168,5 |
|
80. |
Непосредственный результат 3.23. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
23 |
36 |
36 |
36 |
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
|||||||||||||||
81. |
Непосредственный результат 4.1. Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. N 428-р |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
|||||||||||||||
82. |
Индикатор 5.1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
1 779,6 |
2 751,0 |
2 340,5 |
1 780,9 |
2 300,0 |
2 507,0 |
2 757,7 |
3 088,6 |
3 243,0 |
- |
|
в том числе иностранных |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
34,13 |
75,47 |
51,47 |
21,5 |
35,3 |
45,9 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
- |
83. |
Непосредственный результат 5.1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области |
экз. |
- |
- |
- |
- |
102 703 |
296 800 |
37 000 |
3 300 |
105 400 |
60 500 |
40 000 |
0 |
0 |
- |
84. |
Индикатор 5.2. Индекс физического объема туристских услуг |
% |
- |
- |
- |
- |
101,1 |
94,9 |
100,5 |
40,1 |
166,0 |
102,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
- |
85. |
Индикатор 5.3. Коэффициент использования гостиничного фонда |
|
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,29 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
86. |
Непосредственный результат 5.2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения |
ед. |
- |
- |
- |
- |
285 |
363 |
363 |
231 |
254 |
268 |
268 |
268 |
268 |
- |
87. |
Непосредственный результат 5.3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
6 |
4 |
1 |
3 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
88. |
Индикатор 5.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
13 118,0 |
13 396,0 |
14 879,9 |
6 489,3 |
16 704,3 |
14 080,0 |
15 230,0 |
16 400,0 |
17 570,0 |
- |
89. |
Непосредственный результат 5.4. Количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
5 |
3 |
1 |
2 |
- |
3 |
- |
|
- |
90. |
Непосредственный результат 5.5. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
91. |
Индикатор 5.5. Количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 (по итогам 2036 года) |
92. |
Непосредственный результат 5.6. Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
1 |
8 |
|
|
- |
93. |
Непосредственный результат 5.7. Проведение мероприятий, направленных на развитие территорий паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в целях привлечения туристско-экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
4 |
2 |
2 |
- |
94. |
Непосредственный результат 5.8. Количество поддержанных общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
- |
- |
- |
95. |
Непосредственный результат 5.9. Количество поддержанных предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
- |
- |
- |
96. |
Непосредственный результат 5.10. Количество проведенных заседаний аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов-(гидов), гидов-переводчиков |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
16 |
10 |
10 |
- |
97. |
Непосредственный результат 5.11. Количество туристских центров Нижегородской области, внедривших туристский код центра города |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
98. |
Индикатор 5.6. Количество субъектов эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма Нижегородской области |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
- |
99. |
Непосредственный результат 5.12. Количество поддержанных проектов в области эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма Нижегородской области |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
- |
- |
- |
100. |
Непосредственный результат 5.13. Количество созданных койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения и гостевых домах |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
101. |
Непосредственный результат 5.14. Количество поддержанных проектов создания гостиниц |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
102. |
Непосредственный результат 5.15. количество рассмотрений АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" обращений юридических и физических лиц в сфере туризма, народных промыслов и общественного питания, в том числе удаленно |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
|
|
|
103. |
Непосредственный результат 5.16. количество обращений в АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" за консультационной или информационной поддержкой по горячей линии |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 600 |
|
|
|
104. |
Непосредственный результат 5.17. количество размещенной информации (контента) о туристском потенциале Нижегородской области, о народных художественных промыслах, мероприятиях календаря туристских событий на региональном туристском портале, на специализированных отраслевых информационных порталах, в социальных сетях и информационных рассылках посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000 |
|
|
|
105. |
Индикатор 5.7: Количество поддержанных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
8 |
- |
|
106. |
Непосредственный результат 5.18: Количество введенных в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
169 |
142 |
- |
|
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").
** В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 и 2021 годах (запретом на ведение деятельности театрально-концертных организаций в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении режима повышенной готовности") показатель посещаемости театрально-концертных учреждений в этих годах исчислен по фактической посещаемости. В 2022 году поставлен плановый показатель с учетом действующих ограничений по заполняемости театральных и концертных залов. Показатель 2023 года необходимо исчислять от показателя 2022 года.
*** Показатель "посещаемость детских и кукольных театров" рассчитывался в 2022 - 2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020 - 2021 годах- к уровню 2010 года, базовый показатель посещаемости 2010 года -192,9 чел.).
**** Показатель "посещаемость театров малых городов"- рассчитывался 2022 - 2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020 - 2021 годах - к уровню 2010 года, базовый показатель посещаемости 2010 года - 89,3 чел.).".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
|
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2036 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4 950 189,5 |
7190 876,3 |
7 849 287,4 |
4 220 700,6 |
5 024 141,5 |
25 591 523,8 |
|
|
Минкультуры |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 530,0 |
1874 942,1 |
3210 518,6 |
5847 829,4 |
4 712 769,4 |
4984 081,1 |
7 287 943,4 |
4 145 383,4 |
|
- |
|
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
МТиП НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 631,3 |
28 461,0 |
440 067,5 |
75 317,2 |
68 524,4 |
- |
|
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
123,7 |
- |
|
|
- |
|
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395,6 |
743 74,1 |
159 010,5 |
65 516,7 |
|
|
- |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 000,0 |
- |
- |
1 133 171,1 |
25 591 523,8 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 200,0 |
- |
- |
|
- |
|
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1 797 220,6 |
373 894,0 |
128 804,9 |
- |
|
|
Минкультуры |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1 797 220,6 |
373 894,0 |
128 804,9 |
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3 387 062,9 |
3068 803,7 |
3 846 432,1 |
3 042 846,6 |
2 965 632,7 |
- |
|
|
Минкультуры |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4468 892,6 |
3 387 062,9 |
3068 803,7 |
3 846 432,1 |
3 042 846,6 |
2 965 632,7 |
- |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
|
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
700 763,9 |
725 217,0 |
574 868,4 |
574 234,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
700 763,9 |
725 217,0 |
574 868,4 |
574 234,0 |
- |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,3 |
53 534,50 |
45 475,50 |
45 475,50 |
- |
|
|
Минкультуры |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,3 |
53 534,50 |
45 475,50 |
45 475,50 |
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 708,4 |
2385 833,7 |
1 426 883,2 |
183 616,1 |
1 309 994,4 |
25 591 523,8 |
|
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Минкультуры |
- |
- |
23 432,3 |
13 629,2 |
382 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
921 299,0 |
108 298,9 |
108 298,9 |
- |
|
|
МТиП НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 572,47 |
28 461,0 |
440 067,5 |
75 317,2 |
68 524,4 |
- |
|
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
123,7 |
- |
|
|
- |
|
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395.6 |
116 873,5 |
159 010,5 |
65 516,7 |
|
|
- |
|
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 000,0 |
- |
- |
1 133 171,1 |
25 591 523,8 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
|
|
|
|
|
|
|
19 200,0 |
|
|
|
|
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы (основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2036 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
1134 010,6 |
1589 038,8 |
2153 204,0 |
2082 232,7 |
4097 095,4 |
7715 452,8 |
6563 528,1 |
8 587 740,9 |
9 617 784,0 |
4 892 443,8 |
5 087 845,3 |
25 591 523,8 |
|
|
Расходы областного бюджета |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
7 190 876,3 |
7 849 287,4 |
4 220 700,6 |
5 024 141,5 |
25 591 523,8 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
7 170,0 |
36 389,7 |
69 276,6 |
37 635,2 |
98 371,4 |
80 102,6 |
86 835,0 |
72 151,7 |
146 829,1 |
27 901,6 |
4 413,7 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
57 478,2 |
7 694,1 |
146 482,7 |
89 420,9 |
545 110,4 |
1130 519,9 |
1526 503,6 |
1 324 712,9 |
1 204 886,4 |
454 261,7 |
59 290,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
416 781,1 |
189 579,9 |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
507 500,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
108 037,3 |
558 985,0 |
439 912,2 |
384 110,6 |
679 165,0 |
417 075,6 |
1041 703,0 |
1 711 802,1 |
2 175 303,5 |
556 321,2 |
159 310,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1 797 220,6 |
373 894,0 |
128 804,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
56 178,4 |
34 060,1 |
75 801,0 |
53 485,6 |
59 336,4 |
65 988,6 |
133 017,3 |
22 981,7 |
2 463,2 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
105 263,0 |
43 889,3 |
30 707,1 |
36 335,9 |
526 861,4 |
648 007,8 |
245 065,6 |
159 445,5 |
28 042,0 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
93 362,7 |
334 211,7 |
334 391,2 |
177 423,8 |
178 388,6 |
106 195,6 |
606 885,4 |
807 454,9 |
1 169 939,5 |
102 927,4 |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
327 945,8 |
955 160,1 |
88 791,0 |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
50 624,7 |
16 627,4 |
35 294,1 |
21 239,2 |
55 220,3 |
47 718,7 |
126 362,3 |
14 136,4 |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
69 410,0 |
13 182,2 |
- |
- |
417 373,6 |
431 790,4 |
88 417,1 |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.2. |
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
322 672,2 |
403 996,6 |
195 861,2 |
76 511,2 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
322 672,2 |
403 996,6 |
195 861,2 |
76 511,2 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.3. |
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
11 226,6 |
15 500,0 |
8 500,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
11 226,6 |
15 500,0 |
8 500,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.4. |
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
50 170,1 |
47 170,2 |
55 538,0 |
51 190,2 |
54 248,5 |
71 658,1 |
75 051,3 |
70 155,7 |
70 154,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
32 380,0 |
43 830,2 |
38 934,6 |
39 649,3 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
4 317,1 |
2 995,4 |
3 366,9 |
4 096,7 |
4 116,1 |
8 095,0 |
2 284,5 |
2 284,5 |
2 463,2 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 853,0 |
30 707,1 |
30 707,1 |
30 707,1 |
33 668,1 |
31 183,1 |
28 936,6 |
28 936,6 |
28 042,0 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.5. |
Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
29 800,7 |
135 387,6 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
|
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
29 800,7 |
135 387,6 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
42 456,6 |
81 809,9 |
138 042,2 |
115 902,9 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
1 236,6 |
14 437,3 |
27 676,9 |
21 363,3 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.7. |
Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
58 202,8 |
230 812,5 |
40 442,9 |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
173 224,7 |
40 442,9 |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 587,8 |
57 587,8 |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.8. |
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
22 465,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 493,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.9. |
Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
49 672,3 |
30 816,4 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 970,0 |
3 081,7 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.10. |
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 439,3 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
3 704,7 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
5 628,8 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.11. |
Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность для обеспечения деятельности государственных учреждений Нижегородской области (Приобретение объекта недвижимого имущества (по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красная Слобода, д. 9) ГБПОУ" Нижегородское театральное училище (колледж) им. Е.А. Евстигнеева") |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
27 659,4 |
188 500,0 |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
27 659,4 |
188 500,0 |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 1.А1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 199,8 |
211 248,7 |
150 759 |
167 732,5 |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
73 627,3 |
18 676,6 |
30 662,8 |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 174,9 |
4 370,5 |
6 560,8 |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 231,9 |
127 446,5 |
127 711,9 |
130 508,9 |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего, в т.ч. |
793 371,6 |
797 506,5 |
946 501,0 |
1110 601,3 |
1853 829,3 |
5728 863,7 |
3886 164,7 |
3 315 225,8 |
4 003 210,8 |
3 163 870,4 |
2 986 615 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
3 068 803,7 |
3 846 432,1 |
3 042 846,6 |
2 965 632,7 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
178,4 |
221,8 |
16 438,9 |
22 804,8 |
22 890,2 |
3 277,0 |
12 037,1 |
3 949,4 |
1 154,9 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 528,3 |
37 943,7 |
262 962,5 |
720 993,5 |
476 211,6 |
243 145,1 |
144 741,6 |
117 074,4 |
19 827,4 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.1. |
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Всего, в т.ч. |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
36 895,0 |
1 965,0 |
1 965,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
36 895,0 |
1 965,0 |
1 965,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.2. |
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Всего, в т.ч. |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
18 490,2 |
12 616,6 |
12 616,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
18 490,2 |
12 616,6 |
12 616,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.3. |
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Всего, в т.ч. |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.5. |
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Всего, в т.ч. |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
613 509,3 |
4232 918,6 |
2524 883,7 |
1 390 446,3 |
1 780 646,7 |
1 164 300,9 |
1 098 067,7 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2069 648,1 |
1 257 141,8 |
1 771 588,5 |
1 161 611,8 |
1 095 377,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
14 300,0 |
19 532,3 |
20 859,8 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
226 828,5 |
601 587,1 |
434 375,8 |
133 304,5 |
9 058,2 |
2 689,1 |
2 690,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.6. |
Расходы на обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительных искусств |
Всего, в т.ч. |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1 244 516,6 |
1 387 126,0 |
1 332 904,6 |
1 332 904,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1 244 516,6 |
1 387 126,0 |
1 332 904,6 |
1 332 904,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.7. |
Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок |
Всего, в т.ч. |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
75 663,4 |
131 509,2 |
75 892,5 |
75 892,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
75 663,4 |
131 509,2 |
75 892,5 |
75 892,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.9. |
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
353 810,2 |
445 833,4 |
403 102,1 |
403 102,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
353 810,2 |
445 833,4 |
403 102,1 |
403 102,1 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.10. |
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного профессионального образования и курсов по переподготовке кадров |
Всего, в т.ч. |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
6 025,8 |
6 719,2 |
6 719,2 |
6 719,2 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
6 025,8 |
6 719,2 |
6 719,2 |
6 719,2 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Всего, в т.ч. |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.12. |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.13. |
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Всего, в т.ч. |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятие 2.14. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
32 847,8 |
28 546,9 |
30 370,5 |
27 015,3 |
25 441,9 |
12 963,3 |
10 355,6 |
10 187 |
9 835 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,3 |
2 935,1 |
2 344,7 |
2 306,5 |
2 401,0 |
-- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
163,4 |
142,0 |
1 965,6 |
1 745,0 |
1 552,8 |
733,8 |
586,2 |
576,6 |
600,3 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
29 416,0 |
21 019,6 |
21 019,6 |
18 700,0 |
17 677,8 |
9 294,4 |
7 424,7 |
7 303,9 |
6 833,7 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.15. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
6 806,4 |
22 950,2 |
20 598,2 |
24 584,4 |
40 309,3 |
11 757,0 |
16 587,4 |
15 705,5 |
14 478,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 762,8 |
3 562,7 |
3 620,2 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
15,0 |
79,8 |
173,3 |
260,0 |
477,6 |
240,7 |
909,2 |
860,8 |
554,6 |
|
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
6 112,3 |
16 924,1 |
15 114,4 |
18 000,0 |
24 158,0 |
8 752,4 |
11 915,4 |
11 282,0 |
10 303,6 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.16. |
Субсидии на создание школ креативных индустрий |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48 060,7 |
- |
- |
|
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 534,6 |
- |
- |
|
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 526,1 |
- |
- |
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.17. |
На поощрение учреждений культуры, обеспечивших в муниципальных образованиях Нижегородской области максимальные совокупные объемы продаж в рамках реализации мероприятий программы "Пушкинская карта" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000,0 |
- |
- |
|
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000,0 |
- |
- |
|
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
91 165,8 |
- |
104 157,9 |
51 633,4 |
109 443,1 |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
7 191,9 |
- |
10 061,6 |
1 643,7 |
11 131,7 |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
1 267,5 |
- |
2 302,5 |
10 541,7 |
2 512,0 |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
82 706,4 |
- |
91 793,8 |
39 448,0 |
95 799,4 |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
20 931,3 |
27 662,5 |
27 662,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
20 931,3 |
27 662,5 |
27 662,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 2.J2 |
Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 051,3 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 682,1 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 369,2 |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего, в т.ч. |
198 176,4 |
199 244,9 |
698 053,7 |
452 471,5 |
707 271,1 |
562 806,3 |
617 747,3 |
760 300,8 |
779 403,0 |
590 554,4 |
586 450,3 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
700 763,9 |
725 217,0 |
574 868,4 |
574 234,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
12 919,8 |
3 353,3 |
5 248,5 |
2 718,7 |
3 048,2 |
1 084,8 |
970,5 |
970,5 |
795,6 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
7 580,5 |
7 694,1 |
5 691,4 |
7 587,9 |
57 691,4 |
74 590,5 |
123 430,6 |
58 452,1 |
53 215,5 |
14 715,5 |
11 420,7 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.1. |
Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Всего, в т.ч. |
6 691,3 |
5 341,8 |
6 188,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
23 373,4 |
32 281,6 |
80 708,7 |
20 448,7 |
20 529,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 359,4 |
68 259,7 |
7 999,7 |
8 312,7 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
948,0 |
- |
- |
- |
902,9 |
820,1 |
733,5 |
733,5 |
795,6 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
3 873,8 |
4 244,1 |
- |
- |
- |
- |
12 850,4 |
13 102,1 |
11 715,5 |
11 715,5 |
11 420,7 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие музейного дела |
Всего, в т.ч. |
1 628,2 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
4 170,7 |
6 800,0 |
6 800,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
4 170,7 |
6 800,0 |
6 800,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
206,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.3. |
Развитие самодеятельного художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
385,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
385,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.4. |
Мероприятия антинаркотической направленности |
Всего, в т.ч. |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.5. |
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности государственных библиотек |
Всего, в т.ч. |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
213 126,4 |
225 352,0 |
207 660,0 |
207 660,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
213 126,4 |
225 352,0 |
207 660,0 |
207 660,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.6. |
Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок |
Всего, в т.ч. |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
273 816,3 |
292 071,0 |
278 559,1 |
278 559,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
273 816,3 |
292 071,0 |
278 559,1 |
278 559,1 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
Всего, в т.ч. |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.8. |
Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества |
Всего, в т.ч. |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 769,2 |
1 616,2 |
1 616,2 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 769,2 |
1 616,2 |
1 616,2 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.9. |
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений клубного типа |
Всего, в т.ч. |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
23 954,6 |
22 860,3 |
22 101,8 |
22 101,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
23 954,6 |
22 860,3 |
22 101,8 |
22 101,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.10. |
Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
285 051,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.11. |
Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
19 213,0 |
19 854,7 |
19 673,8 |
19 673,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
19 213,0 |
19 854,7 |
19 673,8 |
19 673,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.12. |
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Всего, в т.ч. |
|
|
16 287,3 |
12 843,3 |
10 466,4 |
9 961,5 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
|
|
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
|
|
6 302,4 |
2 589,4 |
586,7 |
530,5 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
5 691,4 |
7 587,9 |
7 311,0 |
6 978,9 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.13. |
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Всего, в т.ч. |
3 500,0 |
3 450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
3 500,0 |
3 450,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.13.* |
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
160 639,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
5 669,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.13.** |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
59 992,8 |
172 687,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
600,4 |
1 015,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.14. |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
16 349,7 |
25 008,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
163,5 |
250,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.15. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.16. |
Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.17 |
Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
57 565,3 |
5 975,4 |
5 975,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
57 565,3 |
5 975,4 |
5 975,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
55 754,3 |
70 852,5 |
111 256,9 |
40 000,0 |
35 000,0 |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
|
|
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
3 396,4 |
2 188,2 |
2 145,3 |
|
|
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
43 800,4 |
59 911,6 |
100 530,2 |
40 000,0 |
35 000,0 |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
5 757,0 |
6 122,6 |
6 384,4 |
6 384,4 |
2 200,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
3 147,4 |
3 147,4 |
2 200,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
264,7 |
237,0 |
237,0 |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 350,0 |
3 350,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
3 500,0 |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
3 500,0 |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.С1. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 3.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Основное мероприятия 3.С3. |
Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 800,0 |
9 081,7 |
|
|
|
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 800,0 |
9 081,7 |
|
|
|
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,30 |
53 534,50 |
45 475,50 |
45 475,50 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,30 |
53 534,50 |
45 475,50 |
45 475,50 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
23 836,0 |
93 863,7 |
819 929,1 |
970 278,5 |
981 327,4 |
2 762 742,9 |
2 606 332,2 |
536 222,3 |
1 309 994,4 |
25 591 523,8 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
2 385 833,7 |
1 426 883,2 |
183 616,1 |
1 309 994,4 |
25 591 523,8 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
1 560,2 |
1 801,3 |
804,2 |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
400 000,0 |
375 107,9 |
761 863,7 |
163 026,3 |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
416 781,1 |
189 579,9 |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.1. |
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.2. |
Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
49 018,1 |
77 680,0 |
- |
- |
- |
122 857,1 |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
110 000,0 |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 857,1 |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.3. |
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
10 000,0 |
665 805,8 |
937 710,4 |
397 684,7 |
179 038,5 |
921 299,0 |
108 298,9 |
108 298,9 |
0,0 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
10 000,0 |
471 173,4 |
638 016,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
921 299,0 |
108 298,9 |
108 298,9 |
0,0 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.4. |
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.5. |
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.6. |
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
23 482,2 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
23 482,2 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.7. |
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.8. |
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.9. |
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.10. |
Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1 133 171,1 |
25 591 523,8 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
1 133 171,1 |
25 591 523,8 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.11. |
Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 978,8 |
298 323,2 |
68 524,4 |
68 524,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 978,8 |
298 323,2 |
68 524,4 |
68 524,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.12. |
Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит) |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.С2. |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
Основное мероприятие 5.J1. |
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
556 011,4 |
555 243,4 |
1 263 852,9 |
359 399,0 |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 334,2 |
97 261,0 |
6 792,8 |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 560,2 |
1 801,3 |
804,2 |
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000,0 |
375 107,9 |
761 863,7 |
163 026,3 |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
403 924,0 |
189 579,9 |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. N 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. N 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" (далее - подпрограмма 1)" изложить в следующей редакции:
"
".
3.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" подраздела 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" (далее - подпрограмма 2)"изложить в следующей редакции:
"
".
3.3. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие" (далее - подпрограмма 3)"изложить в следующей редакции:
"
".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 4)":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
".
3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код бюджетной классификации |
|
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 - 2036 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Государственная программа (всего) |
Развитие культуры и туризма Нижегородской области |
X |
X |
X |
X |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,3 |
53 534,50 |
45 475,5 |
45 475,5 |
- |
Подпрограмма 1 (всего) |
Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
|
|
|
|
10 671,9 |
10 323,9 |
7 633,2 |
7 932,9 |
9 594,2 |
9 747,5 |
9 794,18 |
10 057,70 |
14 293,71 |
121 414,96 |
12 141,96 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
10 193,0 |
9 396,7 |
7 013,0 |
7 701,4 |
9 200,1 |
8 792,7 |
9 539,21 |
9 811,56 |
13 943,91 |
11 844,81 |
11 844,81 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
478,9 |
927,0 |
618,8 |
231,5 |
394,1 |
581,7 |
232,67 |
246,14 |
349,81 |
297,15 |
297,15 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
094С100190 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373,0 |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
0,2 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Подпрограмма 2 (всего) |
Поддержка профессионального искусства, образования |
|
|
|
|
13 770,1 |
12 987,9 |
13 470,3 |
13 999,1 |
15 498,4 |
15 143,4 |
15 204,31 |
15 708,1 |
22 323,89 |
18 963,28 |
18 963,28 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
13 152,1 |
11 821,7 |
12 376,0 |
13 590,6 |
14 861,7 |
14 203,6 |
14 801,14 |
15 309,40 |
21 757,26 |
18 481,96 |
18 481,96 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
618,0 |
1 166,2 |
1 092,0 |
408,5 |
636,7 |
939,8 |
380,87 |
398,70 |
566,63 |
481,3 |
481,3 |
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Подпрограмма 3 (всего) |
Наследие |
|
|
|
|
9 983,3 |
9 990,6 |
10 327,3 |
12 069,6 |
11 808,3 |
11 537,8 |
11 587,21 |
11 903,5 |
16 916,90 |
14 370,26 |
14 370,26 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
9 535,3 |
9 093,6 |
9 488,3 |
11 243,6 |
11 323,2 |
10 821,9 |
11 276,64 |
11 607,52 |
16 496,26 |
14 012,94 |
14 012,94 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
448,0 |
897,0 |
837,2 |
826,0 |
485,1 |
716,0 |
288,27 |
295,98 |
420,64 |
357,3 |
357,3 |
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
1,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
Подпрограмма 5 (всего) |
Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области |
|
|
|
|
- |
- |
13 470,3 |
7 184,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
- |
- |
12 376,0 |
6 989,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
- |
- |
1 092,0 |
194,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
".
3.5. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" подраздела 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" (далее - подпрограмма 5)"изложить в следующей редакции:
"
".
4. В Порядке предоставления и распределения субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных образований Нижегородской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, являющемся приложением 1 к госпрограмме:
4.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления им субсидии являются критерии, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, и готовность муниципального образования исполнять расходное обязательство, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, за счет средств местного бюджета, в размере не менее:
20% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания;
25% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания.".
4.2. Абзац пятнадцатый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"Дополнительно к заявке представляется гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования либо уполномоченным им должностным лицом, с обязательством предусмотреть в местном бюджете на соответствующий финансовый год (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка.".
4.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. При заключении соглашения администрации муниципальных образований представляют в Министерство:
копию утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, в целях реализации которых предоставляется субсидия;
выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.".
4.4. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
"3.7. Показателем результативности использования субсидий является количество государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, которыми реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры.".
5. В Порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных образований Нижегородской области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, являющемся приложением 5 к госпрограмме, пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.5. Критериями отбора являются:
- наличие заявки муниципального образования на предоставление субсидии из областного бюджета;
- наличие на территории муниципального образования профессиональных репертуарных муниципальных театров с постоянной труппой, имеющих в своем репертуаре определенное количество спектаклей, являющихся казенными, бюджетными или автономными учреждениями (либо структурными подразделениями учреждений), а также находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;
- готовность муниципального образования исполнять расходное обязательство, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, за счет средств местного бюджета, в размере не менее:
20% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания;
25% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания.
1.6. Для получения субсидии администрация муниципального образования представляет в Министерство заявку на предоставление субсидии в произвольной форме, содержащую обязательство предусмотреть в местном бюджете на соответствующий финансовый год (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка (далее - заявка).".
6. В Порядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных образований Нижегородской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, являющегося приложением 6 к госпрограмме, пункты 1.6 и 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.6. Критериями отбора являются:
- наличие заявки муниципального образования на предоставление субсидии из областного бюджета;
- наличие в муниципальном образовании детского или кукольного театра;
- детский или кукольный театр не получает в соответствующем финансовом году за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, иной финансовой поддержки на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- готовность муниципального образования исполнять расходное обязательство, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, за счет средств местного бюджета, в размере не менее:
20% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания;
25% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания.
1.7. Для получения субсидии администрация муниципального образования представляет в Министерство заявку на предоставление субсидии в произвольной форме, содержащую обязательство предусмотреть в местном бюджете на соответствующий финансовый год (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка (далее - заявка).".
7. В Порядке предоставления и распределения субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных образований Нижегородской области на поддержку отрасли культуры, являющемся приложением 7 к госпрограмме, в пункте 1.6 слова "разделом 3" заменить словами "разделом 2".
8. В Порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства, являющемся приложением 13 к госпрограмме:
8.1. Абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Для заключения соглашения о предоставления субсидии (далее - Соглашение) глава муниципального образования представляет в Министерство заявление о перечислении субсидии с приложением следующих документов:".
8.2. В пункте 2.10:
8.2.1. В абзаце втором слова "предоставлении бюджету муниципального образования Субсидии и" исключить.
8.2.2. В абзаце третьем слова "об отказе в предоставлении Субсидии" заменить словами "об отказе в заключении с администрацией муниципального образования Соглашения".
8.3. В абзаце первом пункта 2.11 слова "в предоставлении Субсидии" заменить словами "в заключении с администрацией муниципального образования Соглашения".
8.4. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
"2.12. В случае принятия решения об отказе в заключении с администрацией муниципального образования Соглашения Министерство в сроки, установленные пунктом 2.10 настоящего Порядка, направляет в администрацию муниципального образования письменное уведомление с указанием причины такого отказа.".
8.5. Дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
"Показателем результативности использования субсидий является "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.".
9. В Порядке предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субсидии на приобретение автобусов для муниципальных учреждений культуры, являющемся приложением 17 к госпрограмме:
9.1. В пункте 1.2 слова "органа местного самоуправления муниципального образования" заменить словами "органа местного самоуправления муниципального образования".
9.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Критерием отбора муниципального образования для предоставления субсидии является проведение на его территории Межрегионального фестиваля марийской культуры "Тоштомарийпайрем" и готовность муниципального образования исполнять расходное обязательство, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, за счет средств местного бюджета в размере не менее 1%.".
9.3. Абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"- наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по подготовке и проведению Межрегионального фестиваля марийской культуры "Тоштомарийпайрем";".
9.4. Абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
- гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования либо уполномоченным им должностным лицом, с обязательством предусмотреть в местном бюджете на соответствующий финансовый год (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее указанного в пункте 1.5 настоящего Порядка.".
9.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Методика распределения субсидий.
Размер субсидии получателю субсидии (С) рассчитывается по формуле:
С = V x Y,
где:
C - размер субсидии, планируемой к предоставлению из областного бюджета i-му муниципальному образованию в целях софинансирования расходного обязательства муниципального образования;
V - планируемые расходы на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
Y - уровень софинансирования Нижегородской областью расходного обязательства i-го муниципального образования в размере 99%.
Распределение субсидии утверждается законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.".
9.6. Пункт 2.8 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Для заключения соглашения о предоставлении субсидии администрация представляет в Минкульт выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.
В случае непредставления документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта, соглашение о предоставлении субсидии не заключается.".
9.7. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Показателем результативности использования субсидии является количество приобретенных автобусов для муниципальных образований.".
10. В Порядке предоставления и распределения субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных и городских округов Нижегородской области на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, являющемся приложением 18 к госпрограмме:
10.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие на территории муниципального образования объектов муниципальных сельских учреждений культуры, отобранных Министерством культуры Российской Федерации в целях предоставления средств из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (далее - Объект);
б) наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт Объекта, имеющей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения, либо гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования либо уполномоченным им должностным лицом, подтверждающего представление такой документации, с указанием планируемой даты ее утверждения;
в) готовность муниципального образования предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее:
"20% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания;
25% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания.".
10.2. В разделе 2 "Условия и порядок предоставления субсидии":
10.2.1. Пункты 2.1 - 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
1) наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
2) заключение между Министерством и муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства областного и федерального бюджетов, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение о предоставлении субсидии).
2.2. Для получения субсидии администрация муниципального образования (далее - администрация) представляет в Министерство заявку на предоставление субсидии, оформленную в произвольной форме (далее - заявка), в состав которой входят:
1) копия утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, в целях реализации которых предоставляется субсидия;
2) гарантийное письмо, подтверждающее готовность муниципального образования предусмотреть в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в размере, указанном в подпункте "в" пункта 1.5 настоящего Порядка.".
10.2.2. После пункта 2.2 дополнить пунктами 2.2 1 - 2.2 4 следующего содержания:
"2.2 1. Документы представляются в Министерство за подписью главы муниципального образования либо уполномоченного им должностного лица и подлежат регистрации в день поступления.
Глава муниципального образования либо уполномоченное им должностное лицо, представившее документы для предоставления субсидии, несет ответственность за их достоверность.
2.2 2. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившую заявку и принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении местному бюджету субсидии - в случае соответствия муниципального образования критериям, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Порядка, условию предоставления субсидии, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, и представления в полном объеме в составе заявки документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) об отказе в предоставлении местному бюджету субсидии - в случае несоответствия муниципального образования критериям, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Порядка, условию предоставления субсидии, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, и (или) непредставления в полном объеме в составе заявки документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.2. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие критериям, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Порядка, и (или) условию предоставления субсидии, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным образованием.
2.2. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения:
1) в случае принятия решения о предоставлении местному бюджету субсидии, определяет размер выделяемой субсидии и направляет в администрацию муниципального образования проект соглашения о предоставлении субсидии;
2) в случае принятия решения об отказе в предоставлении местному бюджету субсидии, направляет в администрацию муниципального образования письменное уведомление с указанием причины отказа в предоставлении субсидии.".
10.2.3. Пункт 2.6 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Для заключения соглашения о предоставлении субсидии администрация представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.
В случае непредставления документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта, соглашение о предоставлении субсидии не заключается.".
11. В Порядке предоставления и распределения субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных и городских округов Нижегородской области на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев, являющемся приложением 19 к госпрограмме:
11.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
а) наличие на территории муниципального образования объектов муниципальных музеев, включенных в Федеральное соглашение (далее - Объект);
б) наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт Объекта, имеющей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения, либо гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования либо уполномоченным им должностным лицом, подтверждающего представление такой документации, с указанием планируемой даты ее утверждения;
в) готовность муниципального образования предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее:
20% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания;
25% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания.".
11.2. В разделе 2 "Условия и порядок предоставления субсидии":
11.2.1. Пункты 2.1 - 2.2 изложить в следующей редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:"
"2.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
1) наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
2) заключение между Министерством и муниципальным образованием соглашения о предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства областного и федерального бюджетов, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение о предоставлении субсидии).
2.2. Для получения субсидии администрация муниципального образования (далее - администрация) представляет в Министерство заявку на предоставление субсидии, оформленную в произвольной форме (далее - заявка), в состав которой входят:
1) копия утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, в целях реализации которых предоставляется субсидия;
2) гарантийное письмо, подтверждающее готовность муниципального образования предусмотреть в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в размере, указанном в подпункте "в" пункта 1.5 настоящего Порядка.
2.3. Документы представляются в Министерство за подписью главы муниципального образования либо уполномоченного им должностного лица и подлежат регистрации в день поступления.
Глава муниципального образования либо уполномоченное им должностное лицо, представившее документы для предоставления субсидии, несет ответственность за их достоверность.".
11.2.2. После пункта 2.2 дополнить пунктами 2.2 1 - 2.2 4 следующего содержания:
"2.2 1. Документы представляются в Министерство за подписью главы муниципального образования либо уполномоченного им должностного лица и подлежат регистрации в день поступления.
Глава муниципального образования либо уполномоченное им должностное лицо, представившее документы для предоставления субсидии, несет ответственность за их достоверность.
2.2 2. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившую заявку и принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении местному бюджету субсидии - в случае соответствия муниципального образования критериям, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Порядка, условию предоставления субсидии, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, и представления в полном объеме в составе заявки документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) об отказе в предоставлении местному бюджету субсидии - в случае несоответствия муниципального образования критериям, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Порядка, условию предоставления субсидии, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка, и (или) непредставления в полном объеме в составе заявки документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.2 3. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие критериям, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Порядка, и (или) условию предоставления субсидии, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным образованием.
2.2 4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения:
1) в случае принятия решения о предоставлении местному бюджету субсидии, определяет размер выделяемой субсидии и направляет в администрацию муниципального образования проект соглашения о предоставлении субсидии;
2) в случае принятия решения об отказе в предоставлении местному бюджету субсидии, направляет в администрацию муниципального образования письменное уведомление с указанием причины отказа в предоставлении субсидии.".
11.2.3. Пункт 2.6 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Для заключения соглашения о предоставлении субсидии администрация представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.
В случае непредставления документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта, соглашение о предоставлении субсидии не заключается.".
12. В Порядке предоставления и распределения субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных театров, являющемся приложением 22 к госпрограмме:
12.1. Абзац третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
"- готовность муниципального образования предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее:".
12.2. Подпункт 2 пункта 2.1 исключить.
12.3. В пункте 2.2:
12.3.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) гарантийного письма, подтверждающего готовность муниципального образования предусмотреть в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в размере, указанном в пункте 1.5 настоящего Порядка;".
12.3.2. Подпункт 4 исключить.
12.4. Пункт 2.9 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Для заключения соглашения о предоставлении субсидии администрация муниципального образования представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.
В случае непредставления документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта, соглашение о предоставлении субсидии не заключается.".
13. В Порядке предоставления и распределения субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на техническое оснащение муниципальных музеев, являющемся приложением 23 к госпрограмме:
13.1. Абзац третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
"- готовность муниципального образования предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее:".
13.2. Подпункт 2 пункта 2.1 исключить.
13.3. Подпункт 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"2) гарантийное письмо, подтверждающее готовность муниципального образования предусмотреть в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в размере, указанном в пункте 1.5 настоящего Порядка.".
13.4. Пункт 2.10 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Для заключения соглашения о предоставлении субсидии администрация муниципального образования представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.
В случае непредставления документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта, соглашение о предоставлении субсидии не заключается.".
14. В Порядке предоставления и распределения субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных округов и городских округов нижегородской области на оснащение муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, являющемся приложением 24 к госпрограмме:
14.1. В пункте 1.5:
14.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"- готовность муниципального образования предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере не менее:".
14.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"20% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания;
25% от объема, необходимого для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (без учета средств федерального бюджета), - для муниципального образования с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания.".
14.2. Подпункты 1 и 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"1) выписка из муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке и содержащей мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
2) гарантийное письмо, подтверждающее готовность муниципального образования предусмотреть в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в размере, указанном в пункте 1.5 настоящего Порядка;".
14.3. Пункт 2.6 исключить.
14.4. Пункт 2.11 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Для заключения соглашения о предоставлении субсидии администрация муниципального образования представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемой к предоставлению субсидии.
В случае непредставления документа, указанного в абзаце втором настоящего пункта, соглашение о предоставлении субсидии не заключается.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 16 ноября 2023 г. N 991 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 299"
Вступает в силу с 16 ноября 2023 г.
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 17 ноября 2023 г. N 5200202311170002