Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27 октября 2023 года N 584-р
Порядок
проведения мониторинга качества финансового менеджмента в отношении государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по здравоохранению
1. Настоящий Порядок определяет правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по здравоохранению (далее - учреждения), формирования и представления информации, необходимой для проведения мониторинга качества финансового менеджмента учреждений, формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента учреждений.
2. Под мониторингом качества финансового менеджмента учреждения понимается проводимый анализ и оценка качества исполнения учреждением бюджетных полномочий, в том числе результатов выполнения бюджетных процедур и(или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур (далее - оценка качества финансового менеджмента).
3. Оценка качества финансового менеджмента проводится в целях обеспечения эффективности и результативности использования учреждением средств бюджета Санкт-Петербурга по следующим направлениям деятельности учреждения в рамках бюджетного процесса (далее - направления оценки):
планирование бюджета;
исполнение бюджета;
осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
ведение учета и формирование отчетности.
4. Оценка качества финансового менеджмента по результатам отчетного года проводится ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании данных, имеющихся в распоряжении Комитета по здравоохранению (далее - Комитет), а также материалов и сведений, запрашиваемых Комитетом у учреждения.
5. Оценка качества финансового менеджмента проводится по направлениям бюджетных процедур по показателям, определяемым приложением N 1 к настоящему Порядку (далее - показатели), и осуществляется по следующей формуле:
,
где:
О - итоговая оценка качества финансового менеджмента;
d j - удельный вес j-го направления оценки в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку;
o j - оценка качества финансового менеджмента по j-му направлению оценки.
Оценка качества финансового менеджмента по направлению оценки определяется по формуле:
,
где:
d jq - удельный вес q-го показателя по j-му направлению оценки в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку;
E jq - оценка значения q-го показателя по j-му направлению оценки;
N j - количество показателей j-го направления оценки.
6. Оценка качества финансового менеджмента осуществляется в баллах исходя из значений показателей. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей, равна 1 баллу. Минимальная оценка, которая может быть получена по каждому из показателей, равна 0 баллов.
7. На основании итоговой оценки качества финансового менеджмента учреждению присваивается соответствующая степень качества финансового менеджмента:
от 91 до 100 баллов - "отлично";
от 76 до 90 баллов - "хорошо";
от 56 до 75 баллов - "удовлетворительно";
от 0 до 55 баллов - "неудовлетворительно".
8. По итогам оценки качества финансового менеджмента не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, Отделом бухгалтерского учета и отчетности формируется и представляется на утверждение председателю Комитета отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента (далее - отчет) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
В течение пяти рабочих дней после утверждения отчета обеспечивается размещение отчета на официальном сайте Комитета и копии отчета направляются учреждениям.
9. Учреждение, итоговая оценка качества финансового менеджмента которого соответствует степени качества финансового менеджмента "неудовлетворительно" или "удовлетворительно", в течение пяти рабочих дней после доведения до него отчета представляет Комитету информацию о причинах недостижения целевых значений показателей (если рассчитанное значение показателя отклоняется от целевого значения показателя в отрицательную сторону более чем на 25 процентов), а также данные о планируемых (исполняемых) мероприятиях, направленных на обеспечение достижения целевого значения соответствующего показателя.
Примечание.
Понятия и термины, используемые в приложениях к настоящему Порядку, используются в значениях, установленных настоящим Порядком.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.