Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации района
от 18.10.2023 N 533
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга в Уваровском районе Тамбовской области на 2014 - 2025 годы"
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 1 "Выполнение задач по совершенствованию системы распределения и перераспределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов муниципальных образований" - 62 949,238 тыс. руб. | ||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений. 2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из районного фонда финансовой поддержки поселений 2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Уваровского района из регионального фонда финансовой поддержки поселений |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Снижение количества поселений, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета превышает 70% |
Ед. |
2014 год - до 4-ех поселений |
2014 год |
|
2062,8 |
5488,9 |
|
2015 год - до 4-ех поселений |
2015 год |
|
3703,3 |
6920,638 |
|
|||||
2016 год - до 4-ех поселений |
2016 год |
|
2567,4 |
1250,0 |
|
|||||
2017 год - до 2-ух поселений |
2017 год |
|
2504,6 |
1250,0 |
|
|||||
2018 год - до 2-ух поселений |
2018 год |
|
2536,4 |
1500,0 |
|
|||||
2019 год - до 2-ух поселений |
2019 год |
|
2771,9 |
1550,0 |
|
|||||
2020 год - до 2-ух поселений |
2020 год |
|
2910,4 |
1550,0 |
|
|||||
2021 год - до 2-ух поселений |
2021 год |
|
2910,4 |
1550,0 |
|
|||||
2022 год - до 2-ух поселений |
2022 год |
|
3026,8 |
1600,0 |
|
|||||
2023 год - до 2-ух поселений |
2023 год |
|
3491,2 |
1650,0 |
|
|||||
2024 год - до 2-ух поселений |
2024 год |
|
3385,9 |
1700,0 |
|
|||||
2025 год - до 2-ух поселений |
2025 год |
|
3318,6 |
1750,0 |
|
|||||
Подпрограмма 2 "Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений" - 31 873,371 тыс. руб. | ||||||||||
1. |
1. Основное мероприятие Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Мероприятия: |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов историко-культурного наследия |
Снижение доли кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета; |
% |
2016 год до 0,2%; |
2016 год |
|
|
892,9 |
|
||
2017 год до 0,1%; |
2017 год |
350,0 |
||||||||
2018 год до 0,1%; |
2018 год |
560,0 |
||||||||
Иные межбюджетные трансферты, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
Рост расчетной бюджетной обеспеченности по 7 наименее обеспеченным поселениям |
% |
2016 год до 0,2%; |
2016 год |
|
|
3745,271 |
|
||
2017 год до 0,1%; |
2017 год |
2400,0 |
||||||||
2018 год до 0,1%; |
2018 год |
628,0 |
||||||||
2019 год до 0,1%; |
2019 год |
740,0 |
||||||||
2020 год до 0,1%; |
2020 год |
1420,0 |
||||||||
2021 год до 0,1%; |
2021 год |
1740,0 |
||||||||
2022 год до 0,1%; |
2022 год |
4183,8 |
||||||||
2023 год |
1600,0 |
|||||||||
Иные межбюджетные трансферты, направленные на реконструкцию систем водоснабжения |
Рост расчетной бюджетной обеспеченности по 7 наименее обеспеченным поселениям |
% |
2018 год до 130,7%; |
2017 год |
|
|
2828,8 |
|
||
2023 год до 130,7%; |
2023 год |
10784,6 |
||||||||
Подпрограмма 3 "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" - 40,0 тыс. руб. | ||||||||||
1 |
Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами |
Сельсоветы, финансовый отдел администрации района |
Рост доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках целевых программ |
% |
2014 год до 55%; |
2014 год |
|
|
20,0 |
|
2015 год до 55%; |
2015 год |
20,0 |
||||||||
2016 год до 55%; | ||||||||||
2017 год до 80%; | ||||||||||
2018 год до 80%; | ||||||||||
2019 год до 80%; | ||||||||||
2020 год до 80% | ||||||||||
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне |
Снижение количества поселений, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства |
Ед. |
2014 год до 4-ех поселений; |
|
|
|
|
|
||
2015 год до 4-ех поселений; | ||||||||||
2016 год до 4-ех поселений; | ||||||||||
2017 год до 2-ух поселений; | ||||||||||
2018 год до 2-ух поселений; | ||||||||||
2019 год до 2-ух поселений; | ||||||||||
2020 год до 2-ух поселений | ||||||||||
Рост количества поселений, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами |
Ед. |
2014 год до 4-ех поселений; |
|
|
|
|
|
|||
2015 год до 4-ех поселений; | ||||||||||
2016 год до 4-ех поселений; | ||||||||||
2017 год до 6-ти поселений; | ||||||||||
2018 год до 6-ти поселений; | ||||||||||
2019 год до 6-ти поселений; | ||||||||||
2020 год до 6-ти поселений; | ||||||||||
Подпрограмма 4 "Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы, муниципальной программы" - 34 705,2 тыс. руб. | ||||||||||
1. |
Расходы на обеспечение деятельности финансового органа Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) услуг Уплата налогов, сборов и иных платежей |
финансовый отдел администрации района |
Создание условий для обеспечения деятельности финансового органа |
Ед. |
2015 год |
|
|
|
3095,3 |
|
2016 год |
|
2969,5 |
||||||||
2017 год |
181,3 |
2895,2 |
||||||||
2018 год |
245,6 |
3012,0 |
||||||||
2019 год |
299,2 |
2941,1 |
||||||||
2020 год |
3138,3 |
|||||||||
2021 год |
3038,0 |
|||||||||
2022 год |
3499,1 |
|||||||||
2023 год |
3851,0 |
|||||||||
2024 год |
2808,0 |
|||||||||
2025 год |
2731,6 |
|||||||||
Подпрограмма 5 "Управление муниципальным долгом" | ||||||||||
|
Основное мероприятие: Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Уваровского района |
Финансовый отдел администрации района |
Обеспечение сбалансированности бюджета путем привлечения кредитов для финансирования дефицита бюджета, своевременное и полное погашение муниципального долга |
ед |
К 2020 году отношение расходов на обслуживание муниципального долга в среднем к объему муниципального долга составит не более 15% |
2018 год |
|
|
0,0 |
|
2019 год |
0,0 |
|||||||||
2020 год |
0,0 |
|||||||||
|
Всего по программе: 129 567,809 |
|
|
|
|
|
35 915,8 |
93 652,009 |
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление администрации Уваровского района Тамбовской области от 18 октября 2023 г. N 533 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.