1) в разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта в Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности всеми видами транспорта на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, а также освоение и развитие в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":
- строки 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
5
|
Задача 5 подпрограммы 1 "Развитие и оптимизация маршрутной сети Омской области, повышение качества транспортного обслуживания населения, обеспечение доступности региональных воздушных перевозок"
|
2014
|
2025
|
Минтранс Омской области <6>, <8>
|
Всего, из них расходы за счет:
|
10 478 860 466,96
|
810 388 024,00
|
|
515 936 758,00
|
589 514 374,12
|
108 655 678,80
|
427 495 338,29
|
579 050 897,00
|
|
662 155 909,67
|
856 756 255,06
|
865 573 606,70
|
1 569 434 504,32
|
2 170 568 879,08
|
450 222 953,75
|
1 090 418 645,77
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- источника N 1
|
9 478 860 466,96
|
810 388 024,00
|
|
515 936 758,00
|
589 514 374,12
|
108 655 678,80
|
427 495 338,29
|
579 050 897,00
|
|
662 155 909,67
|
856 756 255,06
|
865 573 606,70
|
1 569 434 504,32
|
1 170 568 879,08
|
450 222 953,75
|
1 090 418 645,77
|
|
- источника N 2
|
1 000 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 000,00
|
|
|
|
5.1
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирского транспорта в Омской области для обеспечения перевозки пассажиров"
|
2014
|
2025
|
Минтранс Омской области <6>, <8>
|
Всего, из них расходы за счет:
|
10 478 860 466,96
|
810 388 024,00
|
|
515 936 758,00
|
589 514 374,12
|
108 655 678,80
|
427 495 338,29
|
579 050 897,00
|
|
662 155 909,67
|
856 756 255,06
|
865 573 606,70
|
1 569 434 504,32
|
2 170 568 879,08
|
450 222 953,75
|
1 090 418 645,77
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- источника N 1
|
9 478 860 466,96
|
810 388 024,00
|
|
515 936 758,00
|
589 514 374,12
|
108 655 678,80
|
427 495 338,29
|
579 050 897,00
|
|
662 155 909,67
|
856 756 255,06
|
865 573 606,70
|
1 569 434 504,32
|
1 170 568 879,08
|
450 222 953,75
|
1 090 418 645,77
|
|
- источника N 2
|
1 000 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 000,00
|
|
|
|
- строку 5.1.7 изложить в следующей редакции:
5.1.7
|
Обеспечение доступности региональных воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам
|
2018
|
2025
|
Минтранс Омской области <6>, <8>, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
|
Всего, из них расходы за счет:
|
925 229 951,75
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00
|
|
98 314 629,27
|
150 664 049,00
|
87 403 422,44
|
218 083 979,38
|
221 314 016,10
|
69 724 927,78
|
69 724 927,78
|
|
Темп роста количества региональных регулярных рейсов по маршрутам воздушных перевозок в пределах территории Российской Федерации
|
процентов
|
-
|
|
|
|
|
110,2
|
122,2
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
125,0
|
|
- источника N 1
|
925 229 951,75
|
|
|
|
|
|
|
10 000 000,00
|
|
98 314 629,27
|
150 664 049,00
|
87 403 422,44
|
218 083 979,38
|
221 314 016,10
|
69 724 927,78
|
69 724 927,78
|
|
- после строки 5.1.15 дополнить строкой следующего содержания:
5.1.16
|
Обеспечение доступности транспортных услуг на местных авиалиниях на территории Омской области
|
2023
|
2023
|
Минтранс Омской области
|
Всего, из них расходы за счет:
|
12 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 000 000,00
|
|
|
|
Количество выполненных регулярных рейсов на местных авиалиниях на территории Омской области
|
единиц
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
- источника N 1
|
12 000 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 000 000,00
|
|
|
|
- строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1
|
2014
|
2026
|
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Минтранс Омской области <7>, <8>, Минпром Омской области <6>, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством
|
Всего, из них расходы за счет:
|
153 320 224 968,64
|
5 571 006 606,66
|
107 648 769,86
|
4 145 891 965,75
|
7 724 456 603,90
|
361 147 517,36
|
7 061 217 057,82
|
6 915 643 328,04
|
49 928 080,00
|
9 269 038 725,44
|
11 583 984 687,83
|
14 169 840 090,36
|
14 881 075 719,38
|
17 700 530 296,51
|
12 361 093 960,19
|
14 444 908 235,76
|
32 579 468 493,26
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- источника N 1
|
122 086 270 135,88
|
2 898 552 533,90
|
3 708 738,99
|
2 677 707 065,75
|
4 941 648 990,06
|
109 755 757,68
|
5 662 477 641,37
|
5 231 384 372,80
|
|
6 728 887 975,16
|
8 073 812 585,73
|
11 546 413 364,49
|
11 362 132 918,41
|
10 431 433 056,68
|
9 517 457 060,19
|
10 544 649 835,76
|
32 579 468 493,26
|
- источника N 2
|
30 909 096 152,50
|
2 347 595 392,50
|
|
1 468 184 900,00
|
1 160 153 760,00
|
|
1 078 700 000,00
|
1 106 420 500,00
|
|
2 252 518 100,00
|
3 001 628 800,00
|
2 136 829 100,00
|
2 934 280 600,00
|
6 678 889 700,00
|
2 843 636 900,00
|
3 900 258 400,00
|
|
- источника N 4
|
324 858 680,26
|
324 858 680,26
|
103 940 030,87
|
1 241 663 312,14
|
1 622 653 853,84
|
251 391 759,68
|
320 039 416,45
|
577 838 455,24
|
49 928 080,00
|
287 632 650,28
|
508 543 302,10
|
486 597 625,87
|
584 662 200,97
|
590 207 539,83
|
|
|
|
Проектно-изыскательские и прочие работы и услуги
|
840 915 686,82
|
46 385 985,95
|
|
18 334 478,68
|
78 870 615,08
|
|
73 888 179,06
|
75 520 912,67
|
|
54 193 916,84
|
73 713 781,43
|
56 224 000,11
|
41 447 212,17
|
52 821 247,46
|
24 659 343,68
|
40 653 556,60
|
204 202 457,09
|