Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации муниципального округа "Усинск"
от 20 сентября 2023 года N 1900
Утверждена
постановлением
администрации городского округа "Усинск"
от 17 января 2020 года N 44
(приложение)
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел транспорта и связи администрации муниципального округа "У синск" Республики Коми |
|||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми (далее - УЖКХ); Территориальные органы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; Управление образования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми (далее - Управление образования) |
|||||||
Участники муниципальной программы |
Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальные перевозки" муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения 2. Повышение безопасности дорожного движения |
|||||||
Программно-целевые инструменты программы муниципальной программы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ |
|||||||
Цель муниципальной программы |
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения |
|||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса. 2. Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествий |
|||||||
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
Дорожно-транспортные происшествия |
|||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2025 гг. |
|||||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрено участие в региональных проектах |
|||||||
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования 921 574,4 тыс. руб., в т.ч. по годам |
|||||||
По источникам финансирования |
Всего нарастающим итогом |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
921 574,4 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
120 913,3 |
79 026,0 |
78 034,5 |
|
В том числе: |
921 574,4 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
120 913,3 |
79 026,0 |
78 034,5 |
|
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
о,о |
0,0 |
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
276 939,9 |
84 132,1 |
30 752,5 |
32 636,5 |
67 439,5 |
31 088,9 |
30 890,5 |
|
Местный бюджет |
515 472,8 |
124 949,2 |
51 102,5 |
190 866,1 |
53 473,8 |
47 937,1 |
47 144,1 |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Сокращение дорожно-транспортных происшествий. 2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
Раздел "Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере социально-экономического развития"
Приоритеты муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального округа "Усинск" Республики Коми (далее - округа "Усинск") определены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинск" до 2025 года.
Главной стратегической целью социально-экономического развития округа "Усинск" является удовлетворение потребностей общества в качественных, безопасных транспортных услугах, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог за счет повышения уровня благоустройства города и модернизации социальной сферы.
Приоритетным направлением реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (далее - Программа) является развитие транспортной системы в городском округе, а именно:
- развитие транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей актуальные потребности населения и экономики округа "Усинск";
- оптимизация транспортной системы на основе системы стандартов предоставления транспортных услуг;
- обеспечение готовности транспортной системы к изменениям потребностей основных потребителей транспортных услуг;
- координация деятельности субъектов транспортной системы и регулирование рынка транспортных услуг;
- управление ресурсным потенциалом транспортной системы;
- обеспечение устойчивости и управляемости транспортной системы;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- реализация мероприятий, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних.
Цель Программы - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения.
Задачи Программы:
1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса.
2. Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествий.
Тенденции развития:
- повышение доступности и улучшение качества оказания транспортных услуг населению;
- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети;
- повышение общего уровня безопасности дорожного движения;
- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории округа "Усинск";
- реализация мероприятий по формированию культуры поведения дошкольников на дорогах и улицах, ориентирования в дорожно- транспортной ситуации.
В целом Программа будет способствовать созданию максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития округа "Усинск".
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм представлены в приложении к Программе (таблица 1).
Перечень и характеристики основных мероприятий Программы представлены в приложении к Программе (таблица 2).
Информация по финансовому обеспечению Программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлена в приложении к Программе (таблица 3).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлены в приложении к Программе (таблица 4).
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми представлена в приложении к Программе (таблица 5).
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел транспорта и связи администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; УЖКХ; Территориальные органы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|||||||
Участники подпрограммы |
Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальные перевозки" муниципального округа "Усинск" Республики Коми |
|||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ |
|||||||
Цель подпрограммы |
Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса |
|||||||
Задача подпрограммы |
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы |
|||||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям. 3. Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте. 4. Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям. 5. Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог. |
|||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2025 гг. |
|||||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
В рамках подпрограммы не предусмотрено участие в региональных проектах |
|||||||
Объемы финансирования подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования 845 046,6 тыс, руб., в т.ч, по годам |
|||||||
По источникам финансирования |
Всего нарастающим итогом |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
845 046,6 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228,3 |
107 625,1 |
64 765,9 |
63774,5 |
|
В том числе |
845 046,6 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228,3 |
107 625,1 |
64 765,9 |
63774,5 |
|
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
276 939,9 |
84 132,1 |
30 752,5 |
32 636,5 |
67 439,5 |
31 088,9 |
30 890,5 |
|
Местный бюждет |
438 945,1 |
119 733,6 |
41 034,6 |
171 4130,3 |
40 185,6 |
33 677,0 |
32 884,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы |
- |
|||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц в муниципальном образовании. 2. Обеспечение потребности населения и экономики муниципального образования в качественных, доступных и безопасных услугах воздушном транспорте, водном транспорте, автомобильном транспорте. 3. Качественное обустройство ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Повышение уровня транспортного обслуживания населения путем повышения своевременности, предсказуемости, ритмичности и безопасности функционирования транспортной системы. |
Паспорт
подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел транспорта и связи администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; УЖКХ; Управление образования; Территориальные органы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми. |
|||||||
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ |
|||||||
Цель подпрограммы |
Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
|||||||
Задача подпрограммы |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
|||||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий. 2. Уровень преступности |
|||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2025 гг. |
|||||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
В рамках подпрограммы не предусмотрено участие в региональных проектах |
|||||||
Объемы финансирования подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования 76 527,8 тыс. |
руб., в т.ч. по годам |
||||||
По источникам финансирования |
Всего нарастающим итогом |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
76 527,8 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 288,2 |
14 260,0 |
14 260,0 |
|
В том числе: |
76 527,8 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 288,2 |
14 260,0 |
14 260,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
76 527,8 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 288,2 |
14 260,0 |
14 260,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы |
|
|||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 2. Сокращение удельного веса зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и скверах. |
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"
Таблица 1
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
N пп |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значения индикатора (показателя) |
||||||||
2018 год факт |
2019 год факт/оценка |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Ответственное структурное подразделение |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | |||||||||||||
1. |
Дорожно-транспортные происшествия |
единиц |
|
ИЦ; ИЗ; ИС |
59 |
44 |
61 |
35 |
34 |
33 |
33 |
33 |
УЖКХ |
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" | |||||||||||||
Задача 1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы | |||||||||||||
2. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ: ИМБТ |
78,07 |
79,16 |
80,70 |
81,83 |
83,01 |
84,20 |
85,38 |
86,57 |
УЖКХ |
3. |
Доля отремонтированной уличной сети с твердым покрытием, в отношении которой проведен ремонт в общей протяженности уличной сети |
% |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
5,51 |
5,56 |
5,59 |
5,62 |
5,90 |
6,18 |
6,74 |
7,30 |
УЖКХ |
4. |
Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям |
единиц |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
УЖКХ |
5. |
Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте |
(поездок/чел., в год) |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
6 |
7 |
5 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
Администрация муниципального округа "Усинск" Республики Коми (далее - администрация) |
6. |
Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог |
(%, в год) |
|
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИС |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
УЖКХ |
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения" | |||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения | |||||||||||||
7 |
Смертность от дорожно- транспортных происшествий |
случае в на 100 тыс. населе ния |
|
ИЦ; ИЗ; ИС |
13,7 |
13,9 |
21,0 |
9,4 |
7,1 |
4,8 |
2,4 |
2,4 |
УЖКХ |
Таблица 2
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Основные направления реализации |
Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма '"Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" | |||||||
Задача 1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы | |||||||
|
Проектные мероприятия |
||||||
|
Процессные мероприятия |
||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УЖКХ |
2020 год |
2025 год |
Содержание ледовых переправ, автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям |
|
2. |
Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УЖКХ |
2020 год |
2025 год |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения "Подъезда к водозабору на р. Усе, "Подъезд к д. Акись", "Подъезд к д. Новикбож" |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
3. |
Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО "Усинск" |
Администрация |
2020 год |
2025 год |
Организация обслуживания населения автомобильным, речным, воздушным транспортом |
Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте |
|
4. |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |
УЖКХ |
2020 год |
2025 год |
Приведение в нормативное состояние улиц г. Усинска |
Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям |
|
5. |
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) |
УЖКХ |
2020 год |
2025 год |
Приведение в нормативное состояние улиц г. Усинска |
Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям |
|
6. |
Основное мероприятие 1.6. Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Администрация с. Усть-Лыжа |
2020 год |
2025 год |
Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог |
|
7. |
Основное мероприятие 1.7. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности |
УЖКХ |
2022 год |
2025 год |
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения "Подъезда к водозабору на р. Усе" |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
|
8. |
Основное мероприятие 1.8. Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
Администрация |
2023 год |
2024 год |
Организация обслуживания населения автомобильным, речным, воздушным транспортом |
Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте |
|
Подпрограмма 2 "Зовышение безопасности дорожного движения" | |||||||
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения | |||||||
|
Проектные мероприятия |
||||||
|
Процессные мероприятия |
||||||
9. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
УЖКХ Администрация с. Усть-Уса |
2020 год |
2025 год |
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Дорожно-транспортные происшествия |
|
10. |
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Управление образования |
2020 год |
2025 год |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
|
11. |
Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |
Администрация |
2020 год |
2025 год |
Содействие в уменьшении уровня зарегистрированной преступности |
Дорожно-транспортные происшествия. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
Таблица 3
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы, тыс. руб. |
||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие транспортной системы |
Всего |
921 574,4 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
120 913,3 |
79 026,0 |
78 034,5 |
Администрация |
384 839,6 |
50 976,7 |
62411,1 |
64 799,9 |
93 616,1 |
57 077,3 |
55 958,4 |
||
УЖКХ |
533 420,1 |
157 472,4 |
17 261,4 |
287 614,3 |
27 047,2 |
21 948,6 |
22 076,1 |
||
Управление |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
образования |
|
|
|
|
|
|
|
||
Администрация с. Щельябож |
1 481,6 |
600,0 |
881,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация с. Усть-Лыжа |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация с. Усть-Уса |
1 183,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения |
Всего |
845 046,6 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228,3 |
107 625,1 |
64 765,9 |
63 774,5 |
Администрация |
363 641,2 |
50 976,7 |
59 461,0 |
58 344,4 |
89 685,2 |
53 146,4 |
52 027,5 |
||
УЖКХ |
479 306,7 |
152 289,0 |
10 827,3 |
274 883,9 |
17 939,9 |
11 619,5 |
11 747,0 |
||
Администрация с. Щельябож |
1 481,6 |
600,0 |
881,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация с. Усть-Лыжа |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
64 585,1 |
10 057,7 |
8 296,4 |
12 175,7 |
15 522,9 |
9 202,4 |
9 329,9 |
Администрация |
1 650,1 |
1 650,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УЖКХ |
61 453,4 |
7 807,6 |
7 414,8 |
12 175,7 |
15 522,9 |
9 202,4 |
9 329,9 |
||
Администрация с. Щельябож |
1 481,6 |
600,0 |
881,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УЖКХ |
16 474,4 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 417,4 |
2 417,1 |
2 417,1 |
2 417,1 |
Мероприятие 1.2.1. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МО ГО "Усинск" (содержание "Подъезда к водозабору на р. Усе" (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)", "Подъезд к д. Акись" (от автомобильной дороги "Акись - Ошкурья"), "Подъезд к д. Новикбож" (от автомобильной дороги "Усть-Уса - Харьягинский") |
УЖКХ |
16 474,4 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 417,4 |
2 417,1 |
2 417,1 |
2 417,1 |
Основное мероприятие 1.3. |
Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО "Усинск" |
Администрация |
343 691,1 |
49 326,6 |
59 461,0 |
58 344,4 |
71 358,2 |
53 146,4 |
52 027,5 |
Мероприятие 1.3.1. |
Пассажирские воздушные перевозки |
Администрация |
121 181,9 |
16 106,8 |
22 405,8 |
19 659,6 |
31 741,4 |
15 628,1 |
15 640,2 |
Мероприятие 1.3.2. |
Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории МО ГО "Усинск" |
Администрация |
222 509,1 |
33 219,8 |
37 055,1 |
38 684,7 |
39 643,8 |
37 518,3 |
36 387,3 |
Основное мероприятие 1.4. |
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |
УЖКХ |
348 120,0 |
87 829,2 |
0,0 |
260 290,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация отдельных мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации |
УЖКХ |
258 323,2 |
0,0 |
0,0 |
258 323,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц населенных пунктов МО "Усинск" |
УЖКХ |
89 796,9 |
87 829,2 |
0,0 |
1 967,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.5. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) |
УЖКХ |
53 258,9 |
53 258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.6. |
Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Администрация с. Усть-Лыжа |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.7. |
Народный проект в сфере дорожной деятельности |
УЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 1.7.1. |
Выполнение работ по ремонту дорожного полотна и замене дорожных знаков на автомобильной дороге подъезд к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска) |
УЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.8. |
Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
Администрация |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 |
Повышение безопасности дорожного движения |
Всего |
76 527,7 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 288,2 |
14 260,0 |
14 260,0 |
Администрация |
21 198,3 |
0,0 |
2 950,1 |
6 455,5 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
||
УЖКХ |
54 113,4 |
5 183,4 |
6 434,1 |
12 730,4 |
9 107,3 |
10 329,1 |
10 329,1 |
||
Управление образования |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация с. Усть-Уса |
1 183,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Всего |
57 791,8 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 471,0 |
9 107,3 |
10 329,1 |
10 329,1 |
УЖКХ |
54 113,4 |
5 183,4 |
6 434,1 |
12 730,4 |
9 107,3 |
10 329,1 |
10 329,1 |
||
Администрация с. Усть-Уса |
1 183,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Администрация |
2 744,6 |
0,0 |
254,0 |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1. |
Обслуживание и обустройство уличнодорожной сети "искусственными неровностями", обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках уличнодорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей |
УЖКХ |
35 114,9 |
3 248,4 |
3 191,3 |
6 033,7 |
6 739,3 |
7 951,1 |
7 951,1 |
Мероприятие 2.1.2. |
Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения |
УЖКХ |
7 480,4 |
1 105,8 |
1 492,5 |
748,1 |
1 378,0 |
1 378,0 |
1 378,0 |
Мероприятие 2.1.3. |
Техническое обслуживание светофорных объектов |
УЖКХ |
7 509,8 |
829,2 |
1 750,3 |
1 940,3 |
990,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Мероприятие 2.1.4. |
Обеспечение безопасности дорожного движения внутрипоселковых дорог |
Администрация с. Усть-Уса |
1 183,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 2.1.5. |
"Приобретение проекта организации дорожного движения" |
Администрация |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 2.1.6. |
Строительство линий уличного и дорожного освещения |
УЖКХ |
4 008,2 |
0,0 |
0,0 |
4 008,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 2.1.7. |
Мероприятие по укреплению материально- технического оснащения ОМВД России по г. У списку |
Администрация |
254,0 |
0,0 |
254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2. |
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно- транспортного травматизма |
Управление образования |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.3. |
Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |
Администрация |
18 453,7 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
Таблица 4
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|||||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
Муниципальная программа |
Развитие транспортной системы |
Всего |
921 574,4 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
120 913, 3 |
79 026,0 |
78 034,5 |
|||
В том числе: |
921 574,4 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
120 913, 3 |
79 026,0 |
78 034,5 |
|||||
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
276 939,9 |
84 132,1 |
30 752,5 |
32 636,4 |
67 439,5 |
31 088,9 |
30 890,5 |
|||||
Местный бюджет |
515 472,8 |
124 949,2 |
51 102,5 |
190 866,1 |
53 473,8 |
47 937,1 |
47 144,1 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Подпрограмма 1 |
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения |
Всего |
845 046,6 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228,3 |
107 625, 1 |
64 765,9 |
63 774,5 |
|||
В том числе: |
845 046,6 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228,3 |
107 625, 1 |
64 765,9 |
63 774,5 |
|||||
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
276 939,9 |
84 132,1 |
30 752,5 |
32 636,5 |
67 439,5 |
31 088,9 |
30 890,5 |
|||||
Местный бюджет |
438 945,1 |
119 733,6 |
41 034,6 |
171 430,2 |
40 185,6 |
33 677,0 |
32 884,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 1.1. |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
64 585,1 |
10 057,7 |
8 296,4 |
12 175,7 |
15 522,9 |
9 202,4 |
9 329,9 |
|||
В том числе: |
64 585,1 |
10 057,7 |
8 296,4 |
12 175,7 |
15 522,9 |
9 202,4 |
9 329,9 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
47 763,0 |
7 011,1 |
7 044,1 |
11 566,9 |
7 380,3 |
7 380,3 |
7 380,3 |
|||||
Местный бюджет |
16 822,1 |
3 046,6 |
1 252,3 |
608,8 |
8 142,6 |
1 822,1 |
1 949,6 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 1.2. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
16 474,4 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 417,4 |
2 417,1 |
2 417,1 |
2 417,1 |
|||
В том числе: |
16 474,4 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 417,4 |
2 417,1 |
2 417,1 |
2 417,1 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
14 482,2 |
2 433,7 |
2 422,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
|||||
Местный бюджет |
2 046,2 |
959,6 |
989,6 |
24,5 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 1.3. |
Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО "Усинск" |
Всего |
343 691,1 |
49 326,6 |
59 461,0 |
58 344,4 |
71 385,2 |
53 146,4 |
52 027,5 |
|||
В том числе: |
343 691,1 |
49 326,6 |
59 461,0 |
58 344,4 |
71 385,2 |
53 146,4 |
52 027,5 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
143 722,5 |
21 961,0 |
21 285,5 |
18 676,7 |
39 366,3 |
21 315,7 |
21 117,3 |
|||||
Местный бюджет |
199 968,6 |
27 365,6 |
38 175,4 |
39 667,7 |
32 018,9 |
31 830,7 |
30 910,2 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 1.4. |
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |
Всего |
348 120,0 |
87 829,2 |
0,0 |
260 290,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
348 120,0 |
87 829,2 |
0,0 |
260 290,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
218 958,5 |
87 829,2 |
0,0 |
131 129,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 1.5. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) |
Всего |
53 258,9 |
53 258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
53 258,9 |
53 258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
52 726,3 |
52 726,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
532,6 |
532,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 1.6. |
Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Всего |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 1.7. |
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 1.8. |
Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
Всего |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Подпрограмма 2 |
Повышение безопасности дорожного движения |
Всего |
76 527,7 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 288,2 |
14 260,0 |
14 260,0 |
|||
В том числе: |
76 527,7 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 288,2 |
14 260,0 |
14 260,0 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
76 527,7 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 288,2 |
14 260,0 |
14 260,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 2.1. |
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Всего |
58 041,8 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 471,0 |
9 357,3 |
10 329,1 |
10 329,1 |
|||
В том числе: |
58 041,8 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 471,0 |
9 357,3 |
10 329,1 |
10 329,1 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
58 041,8 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 471,0 |
9 357,3 |
10 329,1 |
10 329,1 |
|||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Основное мероприятие 2.2. |
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Всего |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
В том числе: |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 2.3. |
Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |
Всего |
18 453,7 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
||
В том числе: |
18 453,7 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
||||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Местный бюджет |
18 453,7 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
3 930,9 |
||||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N пп |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта |
Результат использования субсидии |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |
||||
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам |
|||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Обустроены переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения |
Километр; тысяча метров |
138,8 |
138,8 |
138,8 |
0 |
2. |
Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета |
Километр; тысяча метров |
16,685 |
16,685 |
16,685 |
0 |
3. |
Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО "Усинск" |
Субсидия на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пунктыв Республике Коми |
Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МО ГО "Усинск" |
шт. |
78 |
78 |
78 |
0 |
|
|
Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам |
Доля выполненных рейсов от установленными контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми |
процент |
|
70 |
80 |
85 |
Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
процент |
|
75 |
90 |
95 |
|||
|
|
|
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регилируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регилируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальных образованиях |
процент |
|
77 |
85 |
95 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми от 20 сентября 2023 г. N 1900 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.