Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 28.11.2023 N 1003
I. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие культуры"
Куратор Подпрограммы |
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители |
Администрация Кировского района Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Участники |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы). Задачи Подпрограммы |
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг. Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения |
Год разработки программы 2014 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 |
||||||||||||||||||||
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных |
58 |
60 |
58 |
68 |
58 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
87 |
показатель не используется с 01.01.2020 |
||||||||||||||||||||
доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |
показатель введен с 01.01.2020 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
не ниже 75 |
75 |
|||||||||||||||||||
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
85 |
90 |
85 |
90 |
85,6 |
90 |
83,3 |
90 |
58,8 |
90 |
59,1 |
90 |
58,7 |
|||||||||||||
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
79 |
90 |
81 |
90 |
86,2 |
90 |
89,0 |
90 |
69,2 |
90 |
69,4 |
90 |
68,9 |
|||||||||||||
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
88 |
90 |
90 |
90 |
92,6 |
90 |
93,4 |
90 |
75,5 |
90 |
75,5 |
90 |
73,7 |
|||||||||||||
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
с 01.01.2017 показатель не используется |
||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
показатель вводится с 01.01.2017 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
89 |
90 |
90 |
90 |
88,0 |
90 |
86,5 |
90 |
62,3 |
90 |
62,4 |
90 |
61,5 |
|||||||||||||
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель задачи 5. Количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед. |
показатель вводится с 01.01.2019 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||||||||||||||||||
2015 |
423 497,1 |
369 330,5 |
287 073,0 |
242 825,4 |
3 225,0 |
0,0 |
69 836,9 |
63 142,9 |
63 362,2 |
63 362,2 |
||||||||||||||||||||||
2016 |
415 534,9 |
393 154,0 |
268 271,0 |
255 911,1 |
3 297,5 |
0,0 |
68 949,3 |
62 225,8 |
75 017,1 |
75 017,1 |
||||||||||||||||||||||
2017 |
476 059,1 |
458 652,7 |
277 844,1 |
267 597,4 |
3 135,3 |
0,0 |
112 958,1 |
108 933,7 |
82 121,6 |
82 121,6 |
||||||||||||||||||||||
2018 |
533 092,2 |
517 689,5 |
301 455,4 |
286 052,7 |
645,6 |
645,6 |
145 737,9 |
145 737,9 |
85 253,3 |
85 253,3 |
||||||||||||||||||||||
2019 |
548 956,0 |
535 926,4 |
308 889,3 |
300 567,6 |
5 000,0 |
5 000,0 |
147 145,7 |
142 437,8 |
87 921,0 |
87 921,0 |
||||||||||||||||||||||
2020 |
590 023,2 |
506 158,9 |
375 056,3 |
342 346,8 |
5 000,0 |
0,0 |
146 592,5 |
100 437,7 |
63 374,4 |
63 374,4 |
||||||||||||||||||||||
2021 |
633 548,2 |
568 527,9 |
398 073,5 |
365 252,2 |
5 416,0 |
5 416,0 |
146 665,7 |
114 466,7 |
83 393,0 |
83 393,0 |
||||||||||||||||||||||
2022 |
685 795,3 |
628 094,9 |
445 300,2 |
415 799,7 |
5 432,9 |
432,9 |
147 164,0 |
123 964,1 |
87 898,2 |
87 898,2 |
||||||||||||||||||||||
2023 |
782 926,7 |
700 746,6 |
489 814,2 |
412 634,1 |
10 726,6 |
5 726,6 |
190 700,9 |
190 700,9 |
91 685,0 |
91 685,0 |
||||||||||||||||||||||
2024 |
755 643,3 |
479 212,0 |
489 172,3 |
397 393,9 |
5 000,0 |
0,0 |
187 079,1 |
7 426,2 |
74 391,9 |
74 391,9 |
||||||||||||||||||||||
2025 |
755 643,3 |
478 642,0 |
489 172,3 |
396 823,9 |
5 000,0 |
0,0 |
187 079,1 |
7 426,2 |
74 391,9 |
74 391,9 |
||||||||||||||||||||||
Итого |
6 600 719,3 |
5 636 135,3 |
4 130 121,6 |
3 683 204,7 |
51 878,9 |
17 221,1 |
1 549 909,2 |
1 066 899,9 |
868 809,6 |
868 809,6 |
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки реализации Подпрограммы |
2015-2025 гг. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии) |
1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям; 2) организация предоставления услуг в области культуры; 3) реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- управление Подпрограммой осуществляет |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют |
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК) Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР) Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР) Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР) Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР) |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Города Томска от 28 ноября 2023 г. N 1003 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.