Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 г. N 552-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 9; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 марта 2020 г.; 20 июля 2020 г.; 7 октября 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 12; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 февраля 2021 г.; 28 мая 2021 г.; 23 сентября 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 5; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 апреля 2022 г.; 5 июля 2022 г.; Южноуральская панорама, 8 декабря 2022 г., N 102, спецвыпуск N 12; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 февраля 2023 г.; 28 апреля 2023 г.; 30 мая 2023 г.; 4 июля 2023 г.; 20 сентября 2023 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства |
А.Л. Текслер |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от 30 ноября 2023 г. N 642-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области"
1. В паспорте государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" (далее именуется - государственная программа):
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы:
в абзаце первом цифры "244 564 310,96" заменить цифрами "245 928 361,21";
в абзаце девятом цифры "221 231 343,96" заменить цифрами "222 595 394,21";
в абзаце тринадцатом цифры "52 779 752,00" заменить цифрами "54 143 802,25";
в абзаце шестнадцатом цифры "126 468 787,05" заменить цифрами "130 524 181,19";
в абзаце двадцать четвертом цифры "105 059 805,65" заменить цифрами "109 115 199,79";
в абзаце двадцать восьмом цифры "16 679 449,80" заменить цифрами "20 734 843,94";
2) в абзаце третьем позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, цифры "128,53741" заменить цифрами "133,95702".
2. В паспорте подпрограммы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области" приложения 1 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "71 548 780,52" заменить цифрами "73 413 426,33";
в абзаце втором цифры "69 070 648,09" заменить цифрами "70 935 293,90";
в абзаце шестом цифры "10 151 782,60" заменить цифрами "12 016 428,41";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце втором цифры "43,7174" заменить цифрами "49,2114";
в абзаце третьем цифры "64,20901" заменить цифрами "63,63426";
в абзаце четвертом цифры "2738,35339" заменить цифрами "2842,32959".
3. В паспорте подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области" приложения 2 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "17 615 098,31" заменить цифрами "17 832 618,31";
в абзаце втором цифры "17 317 574,74" заменить цифрами "17 535 094,74";
в абзаце шестом цифры "3 023 382,20" заменить цифрами "3 240 902,20";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце втором цифры "20,613" заменить цифрами "21,11336";
в абзаце третьем цифры "124,527" заменить цифрами "159,518".
4. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований проекта, паспорта проекта "Региональная и местная дорожная сеть" приложения 4 к государственной программе:
в абзаце первом цифры "36 167 361,60" заменить цифрами "38 140 625,93";
в абзаце девятом цифры "17 991 861,30" заменить цифрами "19 965 125,63";
в абзаце тринадцатом цифры "3 396 625,40" заменить цифрами "5 369 889,73".
5. В паспорте подпрограммы "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области" приложения 6 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "12 310 949,09" заменить цифрами "12 635 066,68";
в абзаце шестом цифры "12 252 801,59" заменить цифрами "12 576 919,18";
в абзаце десятом цифры "2 643 066,30" заменить цифрами "2 967 183,89";
2) в абзаце тринадцатом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, цифры "169" заменить цифрами "179".
6. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" приложения 7 к государственной программе:
в абзаце первом цифры "650 984,23" заменить цифрами "673 575,42";
в абзаце втором цифры "650 984,23" заменить цифрами "673 575,42";
в абзаце шестом цифры "109 682,60" заменить цифрами "132 273,79".
7. В паспорте подпрограммы "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации" приложения 7-1 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "102 771 503,64" заменить цифрами "99 733 414,97";
в абзаце втором цифры "102 771 503,64" заменить цифрами "99 733 414,97";
в абзаце четвертом цифры "33 347 212,90" заменить цифрами "30 309 124,23";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце третьем слова "обновлено 170 единиц" заменить словами "обновлена 171 единица";
в абзаце седьмом цифры "30,5" заменить цифрами "33,771".
8. Приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие дорожного хозяйства
и транспортной доступности
в Челябинской области"
(в редакции постановления Правительства
Челябинской области
от 30 ноября 2023 г. N 642-П)
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы |
|||||||||
2003-2012 годы |
2013 - 2018 годы |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
за период реализации государственной программы |
|||
Государственная программа Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель государственной программы: улучшение транспортной связности и доступности территории путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе малой авиации | ||||||||||||
Показатели государственной программы (показатели конечного результата) | ||||||||||||
Задача 1 государственной программы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | ||||||||||||
1. |
Увеличение протяженности, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, всего, в том числе: |
километров |
- |
21 159,0 |
25 564,0 |
26 462,0 |
26 690,2 |
26 480,3 |
26 491,8 |
26 493,8 |
26 494,8 |
26 494,8 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
километров |
- |
8 723,0 |
8 723,0 |
8 725,0 |
8 724,0 |
8 724,0 |
8 726,8 |
8 732,8 |
8 732,8 |
8 732,8 |
|
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
километров |
- |
12 436,0 |
16 841,0 |
17 737,0 |
17 966,2 |
17 756,3 |
17 765,0 |
17 761,0 |
17 762,0 |
17 762,0 |
|
2. |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, всего, в том числе: |
километров |
355,6 |
432,6 |
36,36 |
58,65 |
30,969 |
8,07618 |
23,88128 |
11,38056 |
1,0 |
133,95702 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
километров |
345,2 |
346,7 |
9,87 |
26,39 |
7,804 |
2,931 |
6,8207 |
6,010 |
- |
49,9557 |
|
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
километров |
10,4 |
85,9 |
26,49 |
32,26 |
23,165 |
5,14518 |
17,06058 |
5,37056 |
1,0 |
84,00132 |
|
Задача 2 государственной программы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | ||||||||||||
3. |
Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в административном центре Челябинской области |
тысяч квадратных метров |
- |
9 783,0 |
9 783,0 |
10 693,1 |
10 693,1 |
13 224,39 |
13 224,39 |
13 224,39 |
13 224,39 |
13 224,39 |
Задача 3 государственной программы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | ||||||||||||
4. |
Количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части административного центра Челябинской области |
единиц |
- |
- |
- |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
6 |
Задача 4 государственной программы: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | ||||||||||||
5. |
Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
процентов |
52,0 |
52,5 |
52,8 |
53,1 |
53,4 |
53,73 |
54,57 |
55,68 |
55,68 |
55,68 |
Задача 5 государственной программы: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | ||||||||||||
6. |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
процентов |
- |
- |
10 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
Задача 6 государственной программы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
7. |
Объем отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом |
млн. пассажиров |
- |
- |
- |
3,1 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
17,6 |
8. |
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом |
млн. тонн |
- |
- |
- |
30,6 |
31,1 |
31,6 |
32,1 |
32,6 |
33,2 |
191,2 |
9. |
Объем перевозок железнодорожным транспортом |
млн. тонн |
- |
- |
- |
59,0 |
61,0 |
63,0 |
65,0 |
67,0 |
69,0 |
384,0 |
Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | ||||||||||||
10. |
Уровень выполнения контрольно-надзорных функций в сфере дорожного хозяйства и транспорта от запланированного объема по состоянию на 31 декабря отчетного года |
процентов |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Задача 8 государственной программы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
11. |
Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации |
млн. пассажиров |
- |
- |
- |
- |
- |
90,0 |
94,0 |
99,0 |
103,0 |
386,0 |
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
Задача 1 подпрограммы: создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети | ||||||||||||
12. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: |
километров |
237,27 |
165,622 |
5,967 |
20,125 |
13,7662 |
1,0462 |
8,264 |
6,010 |
- |
49,2114 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
километров |
234,7 |
102,531 |
- |
1,93 |
- |
- |
2,77 |
6,010 |
- |
10,71 |
|
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
километров |
2,57 |
63,091 |
5,967 |
18,195 |
13,7662 |
1,0462 |
5,494 |
- |
- |
38,5014 |
|
Задача 2 подпрограммы: увеличение пропускной способности существующей дорожной сети | ||||||||||||
13. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: |
километров |
118,29 |
266,928 |
30,393 |
30,755 |
13,6468 |
4,59298 |
11,52892 |
3,11056 |
- |
63,63426 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
километров |
110,46 |
244,13 |
9,87 |
24,46 |
7,804 |
2,931 |
4,0507 |
- |
- |
39,2457 |
|
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
километров |
7,83 |
22,798 |
20,523 |
6,295 |
5,8428 |
1,66198 |
7,47822 |
3,11056 |
- |
24,38856 |
|
14. |
Устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения |
километров |
- |
- |
- |
- |
5,0 |
15,3 |
- |
- |
- |
20,3 |
Задача 3 подпрограммы: увеличение протяженности автомобильных дорог Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||||
15. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог, в том числе: |
километров |
2 176,19 |
1 268,141 |
215,420 |
533,815 |
633,5556 |
513,40834 |
489,55065 |
361,0 |
311,0 |
2 842,32959 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
километров |
1 417,31 |
592,609 |
65,175 |
341,983 |
363,0006 |
298,54714 |
289,70545 |
200,0 |
150,0 |
1 643,23619 |
|
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
километров |
758,88 |
675,532 |
150,245 |
191,832 |
270,555 |
214,8612 |
199,8452 |
161,0 |
161,0 |
1 199,0934 |
|
16. |
Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании Челябинской области |
километров |
- |
- |
595,0 |
937,3 |
937,3 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
Задача 4 подпрограммы: улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог | ||||||||||||
17. |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
километров |
- |
4 579,0 |
4 606,0 |
4 633,0 |
4 659,0 |
4 687,4 |
4 762,2 |
4 862,4 |
4 862,4 |
4 862,4 |
18. |
Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
процентов |
- |
- |
53,1 |
53,1 |
53,4 |
53,6 |
54,1 |
54,6 |
54,6 |
54,6 |
19. |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
километров |
- |
3 631,0 |
- |
9 223,0 |
9 594,0 |
9 517,4 |
9 575,3 |
9 608,7 |
9 609,2 |
9 609,2 |
20. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
процентов |
- |
- |
- |
52,0 |
53,4 |
53,6 |
53,9 |
54,1 |
54,1 |
54,1 |
21. |
Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере дорожного хозяйства, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
процентов |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
22. |
Уровень выполнения мероприятий в сфере дорожного хозяйства по состоянию на 31 декабря отчетного года |
процентов |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
23. |
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, в том числе: |
километров |
- |
- |
- |
7,772 |
3,556 |
2,437 |
4,08836 |
2,26 |
1,0 |
21,11336 |
в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области |
километров |
- |
- |
- |
5,056 |
3,556 |
1,75 |
2,46684 |
2,26 |
1,0 |
16,08884 |
|
в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области |
километров |
- |
- |
- |
2,716 |
- |
0,687 |
1,62152 |
- |
- |
5,02452 |
|
24. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
километров |
- |
- |
- |
53,99 |
22,508 |
24,864 |
38,156 |
10,0 |
10,0 |
159,518 |
Подпрограмма "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | ||||||||||||
Задача подпрограммы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей административного центра Челябинской области путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
25. |
Количество транспортных развязок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, оформленных с использованием малых архитектурных форм |
единиц |
- |
- |
4 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
26. |
Улучшение качества инженерной инфраструктуры города Челябинска в результате использованных иных межбюджетных трансфертов |
процентов |
- |
- |
23,0 |
24,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
24,9 |
27. |
Строительство пешеходной набережной |
метров |
- |
- |
- |
- |
502,58 |
- |
- |
- |
- |
502,58 |
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | ||||||||||||
Основная цель проекта: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | ||||||||||||
Показатели проекта (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
Задача 1 проекта: ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | ||||||||||||
28. |
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети |
процентов |
- |
- |
65,0 |
60,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
60,0 |
Задача 2 проекта: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, дорожной сети городских агломераций | ||||||||||||
29. |
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии |
процентов |
- |
- |
62,5238 |
66,5416 |
72,0 |
76,0 |
80,311 |
85,3436 |
85,3436 |
85,3436 |
30. |
Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) |
тыс. погонных метров |
- |
- |
- |
- |
- |
0,222 |
0,9091 |
1,5204 |
- |
1,5204 |
31. |
Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) |
километров |
- |
- |
- |
- |
- |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
- |
0,19 |
32. |
Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям |
процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
82,9963 |
84,9962 |
- |
84,9962 |
Задача 3 проекта: снижение уровня перегрузки дорог федерального и регионального значения | ||||||||||||
33. |
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки |
процентов |
- |
- |
1,19 |
1,19 |
- |
- |
- |
- |
- |
1,19 |
34. |
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |
процентов |
- |
- |
- |
60,0 |
62,0 |
64,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
100,0 |
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | ||||||||||||
Основная цель проекта: создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения | ||||||||||||
Задача проекта: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | ||||||||||||
Показатели проекта (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
35. |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
процентов |
- |
- |
10,0 |
20,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
20,0 |
36. |
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения |
единиц |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
13 |
37. |
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250 процентов к 2030 году от базового количества 2017 года |
процентов |
- |
- |
429,0 |
429,0 |
537,04 |
537,04 |
583,33 |
658,79 |
658,79 |
658,79 |
38. |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города накопленным итогом) |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
39. |
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения |
процентов |
- |
- |
- |
- |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40. |
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения |
процентов |
- |
- |
- |
- |
7,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
Подпрограмма "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
41. |
Компенсация убытков организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникших вследствие предоставления детям в возрасте от 5 до 7 лет льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Челябинской области |
процентов |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
42. |
Количество поездов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения |
поездов |
- |
- |
не менее 63 |
не менее 63 |
не менее 63 |
не менее 60 |
не менее 64 |
не менее 64 |
не менее 64 |
не менее 64 |
43. |
Количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов |
маршрутов |
- |
- |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
не менее 20 |
44. |
Количество авиационных маршрутов |
маршрутов |
- |
- |
не менее 9 |
не менее 11 |
не менее 16 |
не менее 25 |
не менее 18 |
не менее 18 |
не менее 18 |
не менее 18 |
45. |
Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам |
млн. человек |
- |
- |
- |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
40,8 |
46. |
Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом дальнего следования |
тыс. человек |
- |
- |
- |
2 392,2 |
2 903,6 |
2 903,6 |
2 903,6 |
2 903,6 |
3 157,3 |
17 163,9 |
47. |
Грузооборот с учетом вагонов иных собственников в порожнем состоянии |
млрд. т.км 1 |
- |
- |
- |
253,9 |
261,0 |
268,4 |
276,5 |
284,4 |
292,6 |
1 636,8 |
48. |
Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильного и городского наземного электрического транспорта |
маршрутов |
- |
- |
- |
не менее 80 |
- |
- |
- |
- |
- |
не менее 80 |
49. |
Уровень выполнения прикладных научных исследований для реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Челябинской области от запланированного объема на 31 декабря отчетного года |
процентов |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
50. |
Количество оборотных рейсов автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
оборотных рейсов |
- |
- |
- |
не менее 11 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
не менее 11 000 |
51. |
Количество приобретенных новых транспортных средств и (или) проведенных капитально-восстановительных ремонтов бывших в эксплуатации транспортных средств |
единиц |
- |
- |
- |
48 |
- |
- |
131 |
- |
- |
179 |
52. |
Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере транспорта, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
процентов |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
53. |
Обустройство трамвайных остановочных пунктов в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения |
единиц |
- |
- |
- |
- |
25 |
60 |
- |
- |
- |
85 |
54. |
Увеличение протяженности трамвайных путей, обособленных бордюрным камнем |
километров |
- |
- |
- |
- |
10 |
13 |
- |
- |
- |
23 |
55. |
Количество межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам (вне Челябинской агломерации) |
маршрутов |
- |
- |
- |
- |
19 |
27 |
34 |
29 |
29 |
29 |
56. |
Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам |
маршрутов |
- |
- |
- |
- |
- |
150 |
196 |
113 |
113 |
113 |
57. |
Количество маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, организованных по регулируемым тарифам |
маршрутов |
- |
- |
- |
- |
- |
46 |
51 |
46 |
46 |
46 |
58. |
Количество обустроенных остановок общественного транспорта |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
- |
- |
- |
22 |
59. |
Количество транспортных средств, переоборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
389 |
- |
1 406 |
1 232 |
3 027 |
60. |
Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту |
процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
65,0 |
75,0 |
85,0 |
- |
85,0 |
61. |
Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда |
процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
73,0 |
80,0 |
90,0 |
- |
90,0 |
62. |
Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных |
процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
54,0 |
70,0 |
90,0 |
- |
90,0 |
63. |
Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
300 |
64. |
Обособление путей движения общественного транспорта |
километров |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
19 |
19 |
57 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
65. |
Своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области |
процентов |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение транспортной связности муниципальных образований, входящих в Челябинскую агломерацию (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
66. |
Строительство новых трамвайных линий наземного электрического пассажирского транспорта |
километров |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,89 |
1,89 |
67. |
Обновление наземного рельсового общественного транспорта для перевозки пассажиров |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
81 |
60 |
- |
171 |
68. |
Создание троллейбусной инфраструктуры в городе Челябинске |
объектов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
69. |
Количество транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок, организованных по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
780 |
- |
- |
- |
780 |
70. |
Количество муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным и электрическим транспортом, организованных по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации |
маршрутов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
115 |
108 |
108 |
108 |
71. |
Приобретение подвижного состава |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
32 |
72. |
Модернизация трамвайной инфраструктуры |
километров однопутного пути |
- |
- |
- |
- |
- |
6,62 |
17,641 |
5,94 |
3,57 |
33,771 |
73. |
Строительство линий скоростного транспорта |
линий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
74. |
Реализация инфраструктурного проекта Челябинской области "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске" |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
_____________________________
1 Тонн-километров.
Согласовано: |
А.С. Нечаев |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие дорожного хозяйства
и транспортной доступности
в Челябинской области"
(в редакции постановления Правительства
Челябинской области
от 30 ноября 2023 г. N 642-П)
Перечень
мероприятий государственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Срок реализации |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации |
Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей |
|||||||||
КВСР |
КФСР |
КЦСР |
КВР |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
итого 2020-2025 годы |
|||||
Задача 1 государственной программы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | |||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области" | |||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы: создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети | |||||||||||||||
1. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс* |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
06100 06010 |
400 800 |
422 323,98 |
219 590,69 |
314 794,94 |
125 237,92 |
480 800,00 |
976 000,00 |
2 538 747,53 |
2. |
Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софинансирование расходных обязательств по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Миндортранс |
2020-2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
06100 06040, 06177 06040 |
500 |
377 476,67 |
245 956,71 |
611 513,25 |
925 623,55 |
670 647,30 |
310 000,00 |
3 141 217,48 |
3. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
06100 06020 |
200 |
5 461 036,15 |
5 764 971,00 |
5 459 779,20 |
5 613 681,81 |
6 392 473,90 |
7 059 174,10 |
35 751 116,16 |
4. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс |
2020 год |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
06100 53901 |
400 |
198 030,87 |
- |
- |
- |
- |
- |
198 030,87 |
5. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальных образований Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2020 год |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
06100 53902 |
500 |
274 445,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
274 445,56 |
Задача 2 подпрограммы: увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||||||||
6. |
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
06100 06030, 06177 06030 |
200 800 |
1 322 886,05 |
984 643,92 |
1 390 614,15 |
692 613,66 |
397 275,10 |
3 461 253,80 |
8 249 286,68 |
7. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Миндортранс |
2021 год |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
06100 5390F |
200 |
- |
830 000,00 |
- |
- |
- |
- |
830 000,00 |
8. |
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс |
2022 - 2023 годы |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
06100 57840 |
200 |
- |
- |
587 828,00 |
587 828,00 |
- |
- |
1 175 656,00 |
9. |
Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
06100 06050 |
500 |
2 514 413,75 |
3 446 130,67 |
3 804 447,77 |
4 344 267,84 |
2 852 890,00 |
2 852 890,00 |
19 815 040,03 |
Задача 3 подпрограммы: увеличение пропускной способности существующей дорожной сети | |||||||||||||||
10. |
Расходы на управление дорожным хозяйством (обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений) |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 0705 |
06100 КУ110, 06100 КУ120, 06100 НП110, 06100 НП120 |
100 200 300 800 |
167 168,51 |
180 390,74 |
197 380,71 |
236 438,37 |
220 406,00 |
225 406,00 |
1 227 190,33 |
Задача 4 подпрограммы: улучшение технического состояния и потребительских свойств, автомобильных дорог | |||||||||||||||
11. |
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
06100 06060 |
200 |
32 247,78 |
21 201,55 |
22 681,10 |
78 565,26 |
29 000,00 |
29 000,00 |
212 695,69 |
Задача 2 государственной программы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | |||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области" | |||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | |||||||||||||||
12. |
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
06200 06090 |
500 |
2 905 643,15 |
2 300 000,00 |
2 810 652,10 |
3 008 620,00 |
2 902 700,00 |
2 902 700,00 |
16 830 315,25 |
13. |
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области |
Миндортранс |
2020, 2023 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
06200 06080, 06277 06080 |
500 |
472 497,29 |
- |
- |
232 282,20 |
- |
- |
704 779,49 |
14. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2020 год |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
06200 53903 |
500 |
297 523,57 |
- |
- |
- |
- |
- |
297 523,57 |
Задача 3 государственной программы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | |||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области" | |||||||||||||||
Задача подпрограммы: создание наиболее благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей административного центра Челябинской области путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска | |||||||||||||||
15. |
Мероприятия по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области |
Миндортранс |
2020 год |
федеральный бюджет |
006 |
0503 |
06300 54340 |
500 |
1 865 838,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 865 838,10 |
16. |
Мероприятия по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области за счет средств областного бюджета (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2021 год |
областной бюджет |
006 |
0503 |
06300 06100 |
500 |
- |
494 131,22 |
- |
- |
- |
- |
494 131,22 |
Задача 4 государственной программы: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | |||||||||||||||
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | |||||||||||||||
Задача 1 проекта: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, дорожной сети городских агломераций | |||||||||||||||
17. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области за счет средств областного бюджета (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
064R1 06130, 064R1 53943, 064R1 М3943 |
500 |
- |
- |
150 000,00 |
300 000,00** |
150 000,00 |
150 000,00 |
750 000,00 |
18. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2020 - 2021 годы |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
064R1 53932 |
500 |
150 000,00 |
560 016,20 |
- |
- |
- |
- |
710 016,20 |
19. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного центра Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2020 - 2021 годы |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
064R1 53933 |
500 |
1 000 000,00 |
703 983,80 |
- |
- |
- |
- |
1 703 983,80 |
20. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях реализации мероприятий, в том числе капиталоемких мероприятий, в городских агломерациях на территориях муниципальных образований Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2020 - 2021 годы |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
064R1 58561, 064R1 53935 |
500 |
668 172,21 |
581 300,00 |
- |
- |
- |
- |
1 249 472,21 |
21. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях реализации мероприятий в городских агломерациях на территории административного центра Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2020 год |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
064R1 58562 |
500 |
30 357,79 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 357,79 |
22. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
Миндортранс |
2020 - 2021 годы |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
064R1 58563, 064R1 53934 |
200 400 |
836 000,00 |
836 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 672 000,00 |
Задача 2 проекта: снижение уровня перегрузки дорог федерального и регионального значения | |||||||||||||||
23. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс |
2020 - 2024 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
064R1 06010 |
400 |
600 820,74 |
211 250,00 |
117 664,28 |
147 504,40 |
483 811,90 |
- |
1 561 051,32 |
24. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс |
2021 - 2023 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
064R1 06020 |
200 |
- |
111 691,70 |
61 042,70 |
147 423,34 |
- |
- |
320 157,74 |
Задача 3 проекта: ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | |||||||||||||||
25. |
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
064R1 06030, 064R1 М3941 |
200 |
1 042 819,26 |
1 381 658,30 |
1 988 663,02 |
2 670 786,14** |
1 682 733,60 |
2 167 370,00 |
10 934 030,32 |
26. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного центра Челябинской области за счет средств областного бюджета (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2021 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
064R1 06070, 064R1 53942, 064R1 М3942 |
500 |
- |
836 000,00 |
1 065 512,50 |
1 991 656,12** |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
5 893 168,62 |
27. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2022 год |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
064R1 53890 |
500 |
- |
- |
402 801,00 |
- |
- |
- |
402 801,00 |
28. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс |
2020 - 2021 годы |
федеральный бюджет |
006 |
0409 |
064R1 53931 |
200 |
522 000,00 |
522 000,00 |
- |
- |
- |
- |
1 044 000,00 |
29. |
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
064R1 53941 |
200 |
- |
- |
23 805,90 |
112 519,73 |
120 969,90 |
234 387,00 |
491 682,53 |
федеральный бюджет |
- |
- |
571 339,80 |
1 902 125,20 |
2 903 277,20 |
5 625 285,60 |
11 002 027,80 |
||||||||
30. |
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
Миндортранс |
2022 год |
областной бюджет |
006 |
0409 |
064R1 53942 |
500 |
- |
- |
15 035,10 |
- |
- |
- |
15 035,10 |
федеральный бюджет |
- |
- |
360 841,50 |
- |
- |
- |
360 841,50 |
||||||||
Задача 5 государственной программы: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | |||||||||||||||
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | |||||||||||||||
Задача проекта: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | |||||||||||||||
31. |
Мероприятия, направленные на сохранность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений) |
Миндортранс |
2020 - 2021 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
065R2 КУ110 |
200 |
144 921,00 |
94 500,04 |
- |
- |
- |
- |
239 421,04 |
32. |
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
065R2 06190 |
200 |
- |
- |
108 000,00 |
108 000,00 |
108 000,00 |
108 000,00 |
432 000,00 |
33. |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
Миндортранс |
2024 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0409 |
065R2 54180 |
200 |
- |
- |
- |
- |
5 540,80 |
4 877,30 |
10 418,10 |
|
2023 - 2025 годы |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
207 791,50 |
132 978,10 |
117 055,50 |
457 825,10 |
||||||
Задача 6 государственной программы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | |||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области" | |||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта | |||||||||||||||
34. |
Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 ЮЛ460 |
800 |
321 858,67 |
465 241,20 |
431 250,43 |
474 065,30 |
474 065,30 |
467 612,10 |
2 634 093,00 |
35. |
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
Миндортранс |
2020 - 2022 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 ЮЛ490 |
800 |
3 863,00 |
12 528,70 |
5 663,03 |
- |
- |
- |
22 054,73 |
36. |
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на межмуниципальных маршрутах, в том числе садовых (сезонных) маршрутах |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 ЮЛ450 |
800 |
24 193,30 |
24 242,00 |
24 242,00 |
24 242,00 |
24 242,00 |
24 242,00 |
145 403,30 |
37. |
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 ЮЛ480, 06677 ЮЛ480 |
800 |
236 580,77 |
362 520,60 |
336 179,08 |
152 091,85 |
223 394,60 |
223 394,60 |
1 534 161,50 |
38. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в Челябинской области |
Миндортранс |
2020 год |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 06110 |
400 |
758 952,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
758 952,00 |
39. |
Прикладные научные исследования для реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Челябинской области |
Миндортранс |
2020 год |
областной бюджет |
006 |
0411 |
06600 06660 |
200 |
39 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
39 000,00 |
40. |
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
Миндортранс |
2020, 2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 06000, 06600 06160 |
500 |
9 155,95 |
- |
152 309,31 |
158 141,89 |
149 823,90 |
149 823,90 |
619 254,95 |
41. |
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по обновлению и (или) капитально-восстановительному ремонту пассажирского подвижного состава общественного транспорта |
Миндортранс |
2020 год |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 06100 |
500 |
646 984,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
646 984,70 |
42. |
Расходы на управление системой общественного транспорта (обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений) |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 0705 |
06600 КУ150 06600 НП150 |
100 200 800 |
49 462,46 |
1 379 578,46 |
689 372,29 |
205 672,75 |
116 815,80 |
116 815,80 |
2 557 717,56 |
43. |
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры административного центра Челябинской области |
Миндортранс |
2021 год |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 06120 |
500 |
- |
163 750,00 |
- |
- |
- |
- |
163 750,00 |
44. |
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 06170 |
500 |
- |
- |
313 000,00 |
313 000,00 |
313 000,00 |
313 000,00 |
1 252 000,00 |
45. |
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06600 06180 |
500 |
- |
- |
261 581,14 |
139 970,10 |
139 970,10 |
139 970,10 |
681 491,44 |
46. |
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива |
Миндортранс |
2022, 2024 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0402 |
06600 R2760 |
800 |
- |
- |
8 588,50 |
- |
7 177,70 |
6 289,80 |
22 056,00 |
федеральный бюджет |
- |
- |
7 484,30 |
- |
27 001,60 |
23 661,60 |
58 147,50 |
||||||||
47. |
Обновление подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) в муниципальных образованиях Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) |
Миндортранс |
2023 год |
областной бюджет |
006 |
0408 |
0660097100 |
500 |
- |
- |
- |
1 500 000,00 |
- |
- |
1 500 000,00 |
48. |
Инициатива "Зеленый цифровой коридор пассажира" проекта Цифровая трансформация" на территории Челябинской области |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
без финансирования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | |||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | |||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета | |||||||||||||||
49. |
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций |
Миндортранс |
2020 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 0705 |
06700 99000 |
100 200 300 800 |
89 440,40 |
97 725,20 |
135 104,83 |
132 273,79 |
109 515,60 |
109 515,60 |
673 575,42 |
Задача 8 государственной программы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | |||||||||||||||
Подпрограмма "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации" | |||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение транспортной связности муниципальных образований, входящих в Челябинскую агломерацию (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) | |||||||||||||||
50. |
Строительство новых трамвайных линий в городе Челябинске |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06800 98010 |
200 400 |
- |
- |
1 810 374,74 |
3 609 888,32 |
2 175 017,68 |
798 068,30 |
8 393 349,04 |
51. |
Строительство новых трамвайных линий в городе Челябинске (организатор перевозок Челябинской области) |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06800 98160 |
200 |
- |
- |
580 165,26 |
1 329 865,68 |
625 860,32 |
466 140,70 |
3 002 031,96 |
52. |
Модернизация троллейбусной сети в городе Челябинске |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06800 98020, 06800 06100 |
400 800 |
- |
- |
4 200 000,00 |
213 964,07 |
2 450 530,00 |
2 848 836,00 |
9 713 330,07 |
53. |
Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске |
Миндортранс |
2023 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06800 98030 |
200 |
- |
- |
- |
2 478 000,00 |
4 140 000,00 |
5 120 000,00 |
11 738 000,00 |
54. |
Бюджетные инвестиции акционерному обществу "Челябинский метротрамвай" в объекты капитального строительства (метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске) |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06800 98170 |
400 |
- |
- |
8 288 000,00 |
20 260 336,29 |
16 532 840,00 |
13 094 698,00 |
58 175 874,29 |
55. |
Бюджетные инвестиции акционерному обществу "Челябинский метротрамвай" на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (обеспечение реализации инфраструктурного проекта "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске") |
Миндортранс |
2022 - 2023 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06800 06110 |
400 |
- |
- |
58 303,00 |
380 189,93 |
- |
- |
438 492,93 |
56. |
Расходы на управление системой общественного транспорта (обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений) |
Миндортранс |
2022 - 2025 годы |
областной бюджет |
006 |
0408 |
06800 КУ150 |
200 |
- |
- |
2 070 725,74 |
2 036 879,94 |
2 082 365,50 |
2 082 365,50 |
8 272 336,68 |
Всего по государственной программе, в том числе: |
|
|
|
|
23 486 113,68 |
22 831 002,70 |
39 436 740,68 |
56 841 546,95** |
50 125 123,90 |
53 207 833,30 |
245 928 361,21 |
||||
областной бюджет |
|
|
|
|
17 643 745,58 |
18 797 702,70 |
37 506 446,08 |
54 143 802,25** |
47 061 867,00 |
47 441 830,60 |
222 595 394,21 |
||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
5 842 368,10 |
4 033 300,00 |
1 930 294,60 |
2 697 744,70 |
3 063 256,90 |
5 766 002,70 |
23 332 967,00 |
_____________________________
* Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
** В 2023 году предусмотрены средства областного бюджета за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 1 940 000,00 тыс. рублей, предоставленных в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств Челябинской области.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Челябинской области от 30 ноября 2023 г. N 642-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2019 г. N 552-П"
Вступает в силу с 30 ноября 2023 г.
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 30 ноября 2023 г. N 7400202311300006