Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 01.12.2023 N 3516
Приложение 8
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы |
всего |
487 132,2 |
505 008,6 |
484 600,0 |
484 913,1 |
484 913,1 |
484 913,1 |
ответственный исполнитель: мэрия города (УМСиКП) |
71 785,7 |
187 369,8 |
187 625,7 |
187 941,3 |
187 941,3 |
187 941,3 |
||
МАУ "ЦМИРиТ" |
124 106,7 |
146 454,3 |
126 793,0 |
126 793,0 |
126 793,0 |
126 793,0 |
||
МАУ "ЦКО" |
279 725,2 |
159 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 514,6 |
11 511,4 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11 508,9 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
279 725,2 |
159 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
МАУ "ЦКО" |
279 725,2 |
159 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
279 725,2 |
159 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
МАУ "ЦКО" |
279 725,2 |
159 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
71 785,7 |
187 369,8 |
187 625,7 |
187 941,3 |
187 941,3 |
187 941,3 |
Мэрия города (УМСиКП) |
71 785,7 |
187 369,8 |
187 625,7 |
187 941,3 |
187 941,3 |
187 941,3 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
Мэрия города (УМСиКП) |
703,7 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
Мэрия города (УМСиКП) |
18 763,7 |
21 072,5 |
21 593,6 |
21 909,2 |
21 909,2 |
21 909,2 |
7. |
Основное мероприятие 2.4: Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города |
Мэрия города (УМСиКП, УДМ) |
52 318,3 |
165 647,3 |
165 382,1 |
165 382,1 |
165 382,1 |
165 382,1 |
8. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
11 700,3 |
11 700,3 |
11 697,1 |
11 694,6 |
11 694,6 |
11 694,6 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 514,6 |
11 511,4 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11 508,9 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
МАУ "ЦМИРиТ" |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
10. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
11 514,6 |
11 514,6 |
11 511,4 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
123 921,0 |
146 268,6 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
123 921,0 |
146 268,6 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
||
12. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
МАУ "ЦМИРиТ" |
123 921,0 |
146 268,6 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы |
всего |
645 340,5 |
642 521,4 |
600 470,0 |
600 783,1 |
600 783,1 |
600 783,1 |
городской бюджет |
487 132,2 |
505 008,6 |
484 600,0 |
484 913,1 |
484 913,1 |
484 913,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
101 595,9 |
104 922,8 |
104 922,8 |
104 922,8 |
104 922,8 |
104 922,8 |
||
внебюджетные источники |
56 612,4 |
32 590,0 |
10 947,2 |
10 947,2 |
10 947,2 |
10 947,2 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений |
всего |
302 436,2 |
167 759,9 |
159 371,1 |
159 371,1 |
159 371,1 |
159 371,1 |
городской бюджет |
279 725,2 |
159 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
22 461,0 |
8 090,0 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений |
всего |
302 436,2 |
167 759,9 |
159 371,1 |
159 371,1 |
159 371,1 |
159 371,1 |
городской бюджет |
279 725,2 |
159 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
158 669,9 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
22 461,0 |
8 090,0 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
701,2 |
||
4. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
74 374,8 |
193 535,8 |
193 791,7 |
194 107,3 |
194 107,3 |
194 107,3 |
городской бюджет |
71 785,7 |
187 369,8 |
187 625,7 |
187 941,3 |
187 941,3 |
187 941,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 589,1 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
всего |
703,7 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
городской бюджет |
703,7 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
18 763,7 |
21 072,5 |
21 593,6 |
21 909,2 |
21 909,2 |
21 909,2 |
городской бюджет |
18 763,7 |
21 072,5 |
21 593,6 |
21 909,2 |
21 909,2 |
21 909,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.4: Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города |
всего |
54 907,4 |
171 813,3 |
171 548,1 |
171 548,1 |
171 548,1 |
171 548,1 |
городской бюджет |
52 318,3 |
165 647,3 |
165 382,1 |
165 382,1 |
165 382,1 |
165 382,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 589,1 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
6 166,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 4: Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
116 457,1 |
116 457,1 |
116 453,9 |
116 541,4 |
116 541,4 |
116 541,4 |
городской бюджет |
11 700,3 |
11 700,3 |
11 697,1 |
11 694,6 |
11 694,6 |
11 694,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
||
внебюджетные источники |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
городской бюджет |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
185,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
116 271,4 |
116 271,4 |
116 268,2 |
116 265,7 |
116 265,7 |
116 265,7 |
городской бюджет |
11 514,6 |
11 514,6 |
11 511,4 |
11 508,9 |
11 508,9 |
11 508,9 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
98 756,8 |
||
внебюджетные источники |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
||
11. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
152 072,4 |
164 768,6 |
130 853,3 |
130 853,3 |
130 853,3 |
130 853,3 |
городской бюджет |
123 921,0 |
146 268,6 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
28 151,4 |
18 500,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
||
12. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
всего |
152 072,4 |
164 768,6 |
130 853,3 |
130 853,3 |
130 853,3 |
130 853,3 |
городской бюджет |
123 921,0 |
146 268,6 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
126 607,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
28 151,4 |
18 500,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 1 декабря 2023 г. N 3516 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.