В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях исполнения решения Белгородского городского Совета от 28 марта 2023 года N 688 "О внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 20 декабря 2022 года N 653 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 06 ноября 2014 года N 220 "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Белгород" "Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 27 июля 2015 года N 89, от 27 сентября 2016 года N 158, от 27 февраля 2017 года N 53, от 18 мая 2017 года N 115, от 11 декабря 2017 года N 252, от 23 марта 2018 года N 48, от 24 июля 2018 года N 118, от 05 октября 2018 года N 146, от 06 марта 2019 года N 25, от 28 августа 2019 года N 140, от 21 мая 2020 года N 94, от 19 августа 2020 года N 163, от 03 ноября 2020 года N 230, от 09 марта 2021 года N 48, от 23 августа 2021 года N 196, от 23 декабря 2021 года N 264, от 22 марта 2022 года N 48, от 11 октября 2022 года N 195, от 10 апреля 2023 года N 52, от 17 июля 2023 года N 92) изменения следующего содержания:
1.1. В муниципальной программе городского округа "Город Белгород" "Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" (далее - муниципальная программа):
1.1.1. Пункты 8 - 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
8. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации: 2015 - 2030 годы Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы |
9. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования программы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 11569109,8 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 99340,4 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 186745,6 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 10646313,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 364752 тыс. рублей; 2016 год - 413241 тыс. рублей; 2017 год - 403174 тыс. рублей; 2018 год - 427849 тыс. рублей; 2019 год - 497281,1 тыс. рублей; 2020 год - 530425 тыс. рублей; 2021 год - 639937 тыс. рублей; 2022 год - 783892,4 тыс. рублей; 2023 год - 706546,8 тыс. рублей; 2024 год - 738435 тыс. рублей; 2025 год - 772034 тыс. рублей; 2026 год - 814685,3 тыс. рублей; 2027 год - 836160,3 тыс. рублей; 2028 год - 870199,3 тыс. рублей; 2029 год - 904270,3 тыс. рублей; 2030 год - 943431,3 тыс. рублей; - иные источники - 636710 тыс. рублей |
10. |
Показатели результата муниципальной программы: |
|
10.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года) |
- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения - 1300,1 посещений в 2030 году; - количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 1489,4 тыс. человек в 2030 году; - количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры - 5430 человек в 2030 году; - доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности - 96,5% к 2030 году; - количество посещений учреждений выставочного типа - 51,2 тыс. человек в 2030 году; - уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 76,3% к 2030 году |
10.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек - 68,15 тыс. человек к 2030 году; - количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек - 1259,2 тыс. экземпляров в 2030 году; - количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет - 203,6 тыс. посещений в 2030 году; - количество проведенных общественно значимых мероприятий - 4724 мероприятия в 2030 году; - количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки - 6500 экземпляров в 2030 году; - доля муниципальных библиотек, имеющих статус "модельная", от общего количества муниципальных библиотек - 68% к 2030 году; - количество культурно-массовых мероприятий - 1970 мероприятий в 2030 году; - количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях - 178 единиц в 2030 году; - число участников клубных формирований - 4178 человек в 2030 году; - количество общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов - 45 мероприятий в 2030 году; - доля учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получивших награды и поощрения в фестивальных и конкурсных мероприятиях различных уровней, в общем количестве учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 65% в 2030 году; - доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород", обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород", - 100% к 2030 году; - соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Белгород" к средней заработной плате по Белгородской области - 100% в 2030 году |
1.1.2. Пункт 5 раздела 2. Цели, задачи, показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства городского округа "Город Белгород".
Основные конечные результаты реализации муниципальной программы:
- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения - 1300,1 посещений в 2030 году;
- количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 1489,4 тыс. человек в 2030 году;
- количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры - 5430 человек в 2030 году;
- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - 96,5% к 2030 году;
- количество посещений учреждений выставочного типа - 51,2 тыс. человек в 2030 году;
- удовлетворенность населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 76,3% к 2030 году.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.1.3. В разделе 4. Обоснование выделения подпрограмм слова "до 1295 посещений в 2025 году" заменить словами "до 1300,1 посещений в 2030 году", слова "до 962 тыс. человек в 2025 году" заменить словами "до 1489,4 тыс. человек в 2030 году", слова "обучение 5395 учащихся" заменить словами "обучение 5430 учащихся", слова "в 2025 году" заменить словами "в 2030 году", слова "до 93,9% к 2025 году" заменить словами "до 96,5% к 2030 году", слова "до 45,5 тыс. человек в 2025 году" заменить словами "до 51,2 тыс. человек в 2030 году", слова "до 81,76% в 2025 году" заменить словами "до 76,3% в 2030 году".
1.1.4. Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2030 годах составит 11569109,8 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 10646313,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 364752 тыс. рублей;
2016 год - 413241 тыс. рублей;
2017 год - 403174 тыс. рублей;
2018 год - 427849 тыс. рублей;
2019 год - 497281,1 тыс. рублей;
2020 год - 530425 тыс. рублей;
2021 год - 639937 тыс. рублей;
2022 год - 783892,4 тыс. рублей;
2023 год - 706546,8 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 738435 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 772034 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 814685,3 рублей;
2027 год (прогноз) - 836160,3 тыс. рублей;
2028 год (прогноз) - 870199,3 тыс. рублей;
2029 год (прогноз) - 904270,3 тыс. рублей;
2030 год (прогноз) - 943431,3 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из федерального бюджета в сумме 99340,4 тыс. рублей, областного бюджета - 186745,6 тыс. рублей, иных источников - 636710 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.".
1.1.5. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Развитие муниципальных библиотек города Белгорода" (далее - подпрограмма 1) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 |
Срок реализации: 2015 - 2030 годы Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 1 в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1186203,4 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 17471,6 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 15670,8 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 1142745,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 40258 тыс. рублей; 2016 год - 44243 тыс. рублей; 2017 год - 49491 тыс. рублей; 2018 год - 49035 тыс. рублей; 2019 год - 59748,4 тыс. рублей; 2020 год - 58604 тыс. рублей; 2021 год - 60622,1 тыс. рублей; 2022 год - 83229,5 тыс. рублей; 2023 год - 72984,8 тыс. рублей; 2024 год - 77566,3 тыс. рублей; 2025 год - 82252,3 тыс. рублей; 2026 год - 86133,3 тыс. рублей; 2027 год - 88890,3 тыс. рублей; 2028 год - 93062,3 тыс. рублей; 2029 год - 96070,3 тыс. рублей; 2030 год - 100555,3 тыс. рублей; - иные источники - 10315,1 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 1: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года) |
- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения - 1300,1 посещений в 2030 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек - 68,15 тыс. человек в 2030 году; - количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек - 1259,2 тыс. экземпляров в 2030 году; - количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет - 203,6 тыс. посещений в 2030 году; - количество проведенных общественно значимых мероприятий - 4724 мероприятия в 2030 году; - количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки - 6500 экземпляров в 2030 году; - доля муниципальных библиотек, имеющих статус "модельная", от общего количества муниципальных библиотек - 68% к 2030 году |
1.1.6. Пункт 3 раздела 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"3. Создание условий для повышения качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 1 является:
- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения - 1300,1 посещений в 2030 году.
Сроки реализации подпрограммы 1 - в период с 2015 по 2030 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.1.7. Раздел 5. Прогноз показателей результата подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"5. Прогноз показателей результата подпрограммы 1
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения, посещений |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1215 |
1222 |
1240 |
1258 |
1277 |
1293 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения, посещений |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1293,4 |
1293,8 |
1294,2 |
1294,6 |
1295,0 |
III этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения, посещений |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
1295,0 |
1296,8 |
1297,2 |
1298,6 |
1300,1 |
1.1.8. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015 - 2030 годах составит 1186203,4 тыс. рублей. Из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 1142745,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40258 тыс. рублей;
2016 год - 44243 тыс. рублей;
2017 год - 49491 тыс. рублей;
2018 год - 49035 тыс. рублей;
2019 год - 59748,4 тыс. рублей;
2020 год - 58604 тыс. рублей;
2021 год - 60622,1 тыс. рублей;
2022 год - 83229,5 тыс. рублей;
2023 год - 72984,8 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 77566,3 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 82252,3 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 86133,3 тыс. рублей;
2027 год (прогноз) - 88890,3 тыс. рублей;
2028 год (прогноз) - 93062,3 тыс. рублей;
2029 год (прогноз) - 96070,3 тыс. рублей;
2030 год (прогноз) - 100555,3 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из федерального бюджета в сумме 17471,6 тыс. рублей, из областного бюджета - 15670,8 тыс. рублей, иных источников - 10315,1 тыс. рублей.".
1.1.9. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" (далее - подпрограмма 2) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 |
Срок реализации: 2015 - 2030 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 2 в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 2546294,7 тыс. рублей, из них: - средства областного бюджета - 45128,6 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 2204774,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 96628 тыс. рублей; 2016 год - 121286 тыс. рублей; 2017 год - 87693 тыс. рублей; 2018 год - 88455 тыс. рублей; 2019 год - 93185,1 тыс. рублей; 2020 год - 99447 тыс. рублей; 2021 год - 157450,9 тыс. рублей; 2022 год - 204828,3 тыс. рублей; 2023 год - 134916,1 тыс. рублей; 2024 год - 139775 тыс. рублей; 2025 год - 147813 тыс. рублей; 2026 год - 153849 тыс. рублей; 2027 год - 160003 тыс. рублей; 2028 год - 166404 тыс. рублей; 2029 год - 173060 тыс. рублей; 2030 год - 179981 тыс. рублей; - иные источники - 296391,7 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 2: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года) |
- количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 1489,4 тыс. человек в 2030 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество культурно-массовых мероприятий - 1970 мероприятий в 2030 году; - количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях - 178 единиц в 2030 году; - число участников клубных формирований - 4178 человек в 2030 году; - количество общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов - 45 мероприятий в 2030 году |
1.1.10. Пункт 2 раздела 2. Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"2. Создание условий для повышения качества услуг культурно-досуговых учреждений.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 2 является:
- количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 1489,4 тыс. человек в 2030 году.
Сроки реализации подпрограммы 2 - в период с 2015 по 2030 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - с 2021 по 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.1.11. Раздел 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
835,2 |
871,2 |
910,0 |
951,2 |
951,7 |
952,9 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
954,6 |
956,3 |
958,0 |
959,7 |
962,0 |
III этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
1316,1 |
1356,3 |
1380,0 |
1420,7 |
1489,4 |
1.1.12. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015 - 2030 годах всего составит 2546294,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 2204774,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 96628 тыс. рублей;
2016 год - 121286 тыс. рублей;
2017 год - 87693 тыс. рублей;
2018 год - 88455 тыс. рублей;
2019 год - 93185,1 тыс. рублей;
2020 год - 99447 тыс. рублей;
2021 год - 157450,9 тыс. рублей;
2022 год - 204828,3 тыс. рублей;
2023 год - 134916,1 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 139775 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 147813 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 153849 тыс. рублей;
2027 год (прогноз) - 160003 тыс. рублей;
2028 год (прогноз) - 166404 тыс. рублей;
2029 год (прогноз) - 173060 тыс. рублей;
2030 год (прогноз) - 179981 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из областного бюджета - 45128,6 тыс. рублей, иных источников - 296391,7 тыс. рублей.".
1.1.13. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры" (далее - подпрограмма 3) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 |
Срок реализации: 2015 - 2030 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 3 в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 6365664,6 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 81226,2 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 54171,4 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 5919889,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 197576 тыс. рублей; 2016 год - 210086 тыс. рублей; 2017 год - 226610 тыс. рублей; 2018 год - 241703 тыс. рублей; 2019 год - 275678,6 тыс. рублей; 2020 год - 308668 тыс. рублей; 2021 год - 351823,3 тыс. рублей; 2022 год - 394946,4 тыс. рублей; 2023 год - 401423,5 тыс. рублей; 2024 год - 419126 тыс. рублей; 2025 год - 435708 тыс. рублей; 2026 год - 453590 тыс. рублей; 2027 год - 471710 тыс. рублей; 2028 год - 490554 тыс. рублей; 2029 год - 510153 тыс. рублей; 2030 год - 530534 тыс. рублей; - иные источники - 310377,2 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 3: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года) |
- количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры - 5430 человек в 2030 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- доля учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получивших награды и поощрения в фестивальных и конкурсных мероприятиях различных уровней, в общем количестве учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 65% в 2030 году |
1.1.14. Пункт 2 раздела 2. Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"2. Создание условий для выявления и развития одаренных детей.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 3 является:
- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры - 5430 человек в 2030 году.
Сроки реализации подпрограммы 3 - в период с 2015 по 2030 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.1.15. Раздел 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
III этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
5100 |
5190 |
5290 |
5350 |
5430 |
1.1.16. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015 - 2030 годах составит 6365664,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 5919889,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 197576 тыс. рублей;
2016 год - 210086 тыс. рублей;
2017 год - 226610 тыс. рублей;
2018 год - 241703 тыс. рублей;
2019 год - 275678,6 тыс. рублей;
2020 год - 308668 тыс. рублей;
2021 год - 351823,3 тыс. рублей;
2022 год - 394946,4 тыс. рублей;
2023 год - 401423,5 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 419126 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 435708 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 453590 тыс. рублей;
2027 год (прогноз) - 471710 тыс. рублей;
2028 год (прогноз) - 490554 тыс. рублей;
2029 год (прогноз) - 510153 тыс. рублей;
2030 год (прогноз) - 530534 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из федерального бюджета в сумме 81226,2 тыс. рублей, из областного бюджета - 54171,4 тыс. рублей, иных источников - в сумме 310377,2 тыс. рублей.".
1.1.17. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия" (далее - подпрограмма 4) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 |
Срок реализации: 2015 - 2030 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 4 в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 402431 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 642,6 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 70480,8 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 311681,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 15027 тыс. рублей; 2016 год - 8164 тыс. рублей; 2017 год - 8863 тыс. рублей; 2018 год - 11138 тыс. рублей; 2019 год - 28478 тыс. рублей; 2020 год - 14676 тыс. рублей; 2021 год - 13611,8 тыс. рублей; 2022 год - 25541 тыс. рублей; 2023 год - 18458,4 тыс. рублей; 2024 год - 18977,7 тыс. рублей; 2025 год - 20068,7 тыс. рублей; 2026 год - 31473 тыс. рублей; 2027 год - 22332 тыс. рублей; 2028 год - 23225 тыс. рублей; 2029 год - 24154 тыс. рублей; 2030 год - 27494 тыс. рублей; - иные источники - 19626 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 4: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года) |
- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - 96,5% к 2030 году; - количество посещений учреждений выставочного типа - 51,2 тыс. человек в 2030 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород", обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород", - 100% к 2030 году; - количество выставок, организованных учреждениями музейно-выставочного типа, - 100 единиц в 2030 году |
1.1.18. Пункт 5 раздела 2. Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
"5. Строительство, ремонт и модернизация материально-технической базы учреждений социальной сферы.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 4 являются:
- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - 96,5% к 2030 году;
- количество посещений учреждений выставочного типа - 51,2 тыс. человек в 2030 году.
Сроки реализации подпрограммы 4 - в период с 2015 по 2030 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.1.19. Раздел 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
72,7 |
88 |
88 |
93 |
93 |
93 |
|||
2. |
Количество посещений учреждений выставочного типа, тыс. раз |
Управление культуры администрации города Белгорода |
27,8 |
31,6 |
35,5 |
39,4 |
41,0 |
42,5 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
93 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
|||
2. |
Количество посещений учреждений выставочного типа, тыс. раз |
Управление культуры администрации города Белгорода |
43,1 |
43,7 |
44,3 |
44,9 |
45,5 |
III этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
96,5 |
96,5 |
|||
2. |
Количество посещений учреждений выставочного типа, тыс. раз |
Управление культуры администрации города Белгорода |
50,5 |
50,7 |
50,9 |
51,0 |
51,2 |
1.1.20. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015 - 2030 годах всего составит 402431 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 311681,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 15027 тыс. рублей;
2016 год - 8164 тыс. рублей;
2017 год - 8863 тыс. рублей;
2018 год - 11138 тыс. рублей;
2019 год - 28478 тыс. рублей;
2020 год - 14676 тыс. рублей;
2021 год - 13611,8 тыс. рублей;
2022 год - 25541 тыс. рублей;
2023 год - 18458,4 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 18977,7 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 20068,7 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 31473 тыс. рублей;
2027 год (прогноз) - 22332 тыс. рублей;
2028 год (прогноз) - 23225 тыс. рублей;
2029 год (прогноз) - 24154 тыс. рублей;
2030 год (прогноз) - 27494 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из федерального бюджета в сумме 642,6 тыс. рублей, из областного бюджета - 70480,8 тыс. рублей, иных источников - 19626 тыс. рублей.".
1.1.21. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Организация реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 5) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 |
Срок реализации: 2015 - 2030 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 5 в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1068516,1 тыс. рублей, из них: - средства областного бюджета - 1294 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 1067222,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 15263 тыс. рублей; 2016 год - 29462 тыс. рублей; 2017 год - 30517 тыс. рублей; 2018 год - 37518 тыс. рублей; 2019 год - 40191 тыс. рублей; 2020 год - 49030 тыс. рублей; 2021 год - 56428,9 тыс. рублей; 2022 год - 75347,2 тыс. рублей; 2023 год - 78764 тыс. рублей; 2024 год - 82990 тыс. рублей; 2025 год - 86192 тыс. рублей; 2026 год - 89640 тыс. рублей; 2027 год - 93225 тыс. рублей; 2028 год - 96954 тыс. рублей; 2029 год - 100833 тыс. рублей; 2030 год - 104867 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 5: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2030 года) |
- уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 76,3% к 2030 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Белгород" к средней заработной плате по Белгородской области - 100% в 2030 году |
1.1.22. В разделе 2. Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 5:
- абзацы четыре, пять изложить в новой редакции:
"- увеличение уровня удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 76,3% в 2030 году.
Сроки реализации подпрограммы 5 - в период с 2015 по 2030 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.1.23. Раздел 4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5 изложить в новой редакции:
"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
|
78 |
71,59 |
73,69 |
75,77 |
77,86 |
79,95 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
80,25 |
80,55 |
80,85 |
81,15 |
81,76 |
III этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
71,0 |
71,80 |
72,85 |
74,55 |
76,3 |
1.1.24. Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2015 - 2030 годах всего составит 1068516,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 1067222,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 15263 тыс. рублей;
2016 год - 29462 тыс. рублей;
2017 год - 30517 тыс. рублей;
2018 год - 37518 тыс. рублей;
2019 год - 40191 тыс. рублей;
2020 год - 49030 тыс. рублей;
2021 год - 56428,9 тыс. рублей;
2022 год - 75347,2 тыс. рублей;
2023 год - 78764 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 82990 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 86192 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 89640 тыс. рублей;
2027 год (прогноз) - 93225 тыс. рублей;
2028 год (прогноз) - 96954 тыс. рублей;
2029 год (прогноз) - 100833 тыс. рублей;
2030 год (прогноз) - 104867 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из областного бюджета в сумме 1294 тыс. рублей.".
1.1.25. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе дополнить таблицами 3 согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города финансирование мероприятий муниципальной программы городского округа "Город Белгород" "Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" производить с учетом внесенных настоящим постановлением изменений за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Белгород" на реализацию муниципальной программы.
3. Управлению информационной политики администрации города Белгорода (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород", сетевом издании "Газета "Наш Белгород" (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и образованию Андреева С.В.
Глава администрации |
В.В. Демидов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белгорода от 27 ноября 2023 г. N 198 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 06 ноября 2014 года N 220 "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Белгород" "Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород"
Опубликование:
Наш Белгород, 1 декабря 2023 г. N 47