Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального
района
от 14.12.2023 г. N 517
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования Исилькульского
муниципального района Омской области"
Мероприятия
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Развитие образования Исилькульского муниципального района" (наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)
N пп |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |
||||||||||||||||
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
|
|||||||||||||||||
2021 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Цель муниципальной программы. Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. | |||||||||||||||||||||
Задача 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы N 1 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина. | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет) |
Всего, из них расходы за счет: |
127 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
127 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
127 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
127 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1. Ремонт и МТО групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных учреждениях. |
Всего, из них расходы за счет: |
127 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
51 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
51 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
127 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127 308,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.2 |
Мероприятие 2. Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях открытия дополнительных мест. |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.3 |
Мероприятие 3. Материально-техническое оснащение зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию муниципальных учреждений дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. |
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
4 163 560,51 |
801 122,05 |
527 874,00 |
1 869 145,46 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 163 560,51 |
801 122,05 |
527 874,00 |
1 869 145,46 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2. Повышение качества дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
4 163 560,51 |
801 122,05 |
527 874,00 |
1 869 145,46 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 163 560,51 |
801 122,05 |
527 874,00 |
1 869 145,46 |
0,00 |
0,00 |
965 419,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение ремонта муниципальных дошкольных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
3 141 675,51 |
663 573,05 |
511 875,00 |
1 117 507,46 |
0,00 |
0,00 |
848 720,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 141 675,51 |
663 573,05 |
511 875,00 |
1 117 507,46 |
0,00 |
0,00 |
848 720,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2. Материально-техническое оснащение дошкольных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
1 021 885,00 |
137 549,00 |
15 999,00 |
751 638,00 |
0,00 |
0,00 |
116 699,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 021 885,00 |
137 549,00 |
15 999,00 |
751 638,00 |
0,00 |
0,00 |
116 699,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.3 |
Мероприятие 3. Оборудование рабочих мест для занятых инвалидов. |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов дошкольного, общего образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
474 813 377,82 |
56 764 890,33 |
56 145 305,93 |
72 005 631,26 |
122 878 900,73 |
163 549 750,87 |
3 468 898,70 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
39 383 294,24 |
6 010 303,40 |
4 732 534,25 |
18 998 755,90 |
2 684 156,25 |
3 488 645,74 |
3 468 898,70 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
435 430 083,58 |
50 754 586,93 |
51 412 771,68 |
53 006 875,36 |
120 194 744,48 |
160 061 105,13 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры доступности качественного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
474 813 377,82 |
56 764 890,33 |
56 145 305,93 |
72 005 631,26 |
122 878 900,73 |
163 549 750,87 |
3 468 898,70 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
39 383 294,24 |
6 010 303,40 |
4 732 534,25 |
18 998 755,90 |
2 684 156,25 |
3 488 645,74 |
3 468 898,70 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
435 430 083,58 |
50 754 586,93 |
51 412 771,68 |
53 006 875,36 |
120 194 744,48 |
160 061 105,13 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.1 |
Мероприятие 1. Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |
Всего, из них расходы за счет: |
16 633 673,39 |
6 131 754,00 |
1 637 793,12 |
7 983 579,27 |
0,00 |
0,00 |
880 547,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
Х |
Х |
99,98 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 362 474,39 |
860 555,00 |
1 637 793,12 |
7 983 579,27 |
0,00 |
0,00 |
880 547,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 271 199,00 |
5 271 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.2 |
Мероприятие 2. Создание в каждом образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечивать интеграцию детей-инвалидов |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.3 |
Мероприятие 3. Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф) |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.4 |
Мероприятие 4. Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
4 367 430,78 |
575 992,92 |
724 640,95 |
2 907 661,91 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
Х |
Х |
1,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 701 096,78 |
242 992,92 |
724 640,95 |
2 574 327,91 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
666 334,00 |
333 000,00 |
0,00 |
333 334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.5 |
Мероприятие 5. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) |
Всего, из них расходы за счет: |
3 297 615,66 |
683 340,00 |
792 750,00 |
343 375,66 |
0,00 |
0,00 |
1 478 150,00 |
"Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 387 882,83 |
341 670,00 |
396 375,00 |
171 687,83 |
0,00 |
0,00 |
1 478 150,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
909 732,83 |
341 670,00 |
396 375,00 |
171 687,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.6 |
Мероприятие 6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 |
Всего, из них расходы за счет: |
116 685 059,21 |
18 229 778,87 |
21 726 103,16 |
26 309 966,31 |
26 179 020,00 |
24 112 595,59 |
127 595,28 |
"Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству, обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 008 533,70 |
911 488,94 |
1 086 305,16 |
1 315 498,32 |
1 308 951,00 |
1 258 695,00 |
127 595,28 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
110 676 525,51 |
17 318 289,93 |
20 639 798,00 |
24 994 467,99 |
24 870 069,00 |
22 853 900,59 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.7 |
Мероприятие 7. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ |
Всего, из них расходы за счет: |
952 061,47 |
317 720,04 |
337 568,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
296 773,42 |
Количество безработных граждан, привлеченных для выполнения общественных работ |
чел. |
44 |
14 |
17 |
Х |
Х |
Х |
13 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
952 061,47 |
317 720,04 |
337 568,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
296 773,42 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.8 |
Мероприятие 8. Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф) |
Всего, из них расходы за счет: |
985 190,00 |
64 700,00 |
70 890,00 |
327 800,00 |
0,00 |
0,00 |
521 800,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
Х |
Х |
99,98 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
985 190,00 |
64 700,00 |
70 890,00 |
327 800,00 |
0,00 |
0,00 |
521 800,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.9 |
Мероприятие 9. Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
6 889 217,11 |
0,00 |
436 561,42 |
6 447 757,69 |
0,00 |
0,00 |
4 898,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств местного бюджета, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях из общего объёма запланированных средств |
% |
100 |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 889 217,11 |
0,00 |
436 561,42 |
6 447 757,69 |
0,00 |
0,00 |
4 898,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
100 |
Х |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.10 |
Мероприятие 10. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
Всего, из них расходы за счет: |
139 176 019,54 |
27 490 428,00 |
28 298 970,00 |
27 507 385,54 |
27 939 618,00 |
27 939 618,00 |
0,00 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
139 176 019,54 |
27 490 428,00 |
28 298 970,00 |
27 507 385,54 |
27 939 618,00 |
27 939 618,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.11 |
Мероприятие 11. Ремонт зданий и материально - техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования естественно - научной и технологической направленности |
Всего, из них расходы за счет: |
3 271 176,50 |
3 271 176,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности, обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся естественно - научной и технологической направленности |
% |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 271 176,50 |
3 271 176,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.12 |
Мероприятие 12. Капитальный ремонт зданий (сооружений) и оснащения средствами обучения и воспитания муниципальных образовательных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
169 015,10 |
0,00 |
0,00 |
169 015,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту зданий (сооружений) и оснащения средствами обучения и воспитания муниципальных образовательных организаций |
% |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
169 015,10 |
0,00 |
0,00 |
169 015,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.13 |
Мероприятие 13. Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций |
Всего, из них расходы за счет: |
2 120 029,27 |
0,00 |
2 120 029,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Исилькульского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели |
% |
100 |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
42 400,59 |
0,00 |
42 400,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 077 628,68 |
0,00 |
2 077 628,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.14 |
Мероприятие 14. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта |
чел. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.15 |
Мероприятие 15. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий (сооружений) и оснащение средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций). |
Всего, из них расходы за счет: |
180 257 800,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 760 262,73 |
111 497 537,28 |
0,00 |
Доля средств, возмещенных (авансированных) подрядчику (поставщику) в связи с осуществлением работ по капитальному ремонту зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных организаций и поставкой таким организациям средств обучения и воспитания, в общем объеме средств, предусмотренных контрактами на осуществление работ по капитальному ремонту зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных организаций и поставку им средств обучения и воспитания с двухлетним циклом осуществления работ на объектах" определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга органа управления образования |
% |
100 |
Х |
Х |
Х |
50 |
50 |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 605 155,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 375 205,25 |
2 229 950,74 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
176 652 644,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 385 057,48 |
109 267 586,54 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.1.16 |
Мероприятие 16. Обеспечение безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
9 089,78 |
0,00 |
0,00 |
9 089,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели |
% |
100 |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 089,78 |
0,00 |
0,00 |
9 089,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и молодежи в интересах личности, общества и государства |
Всего, из них расходы за счет: |
1 142 751,25 |
251 483,00 |
105 000,00 |
147 076,00 |
0,00 |
0,00 |
639 192,25 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 142 751,25 |
251 483,00 |
105 000,00 |
147 076,00 |
0,00 |
0,00 |
639 192,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
1 142 751,25 |
251 483,00 |
105 000,00 |
147 076,00 |
0,00 |
0,00 |
639 192,25 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 142 751,25 |
251 483,00 |
105 000,00 |
147 076,00 |
0,00 |
0,00 |
639 192,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
625 616,25 |
133 483,00 |
1 000,00 |
11 076,00 |
0,00 |
0,00 |
480 057,25 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
Х |
Х |
75 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
625 616,25 |
133 483,00 |
1 000,00 |
11 076,00 |
0,00 |
0,00 |
480 057,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.2 |
Мероприятие 2. Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
517 135,00 |
118 000,00 |
104 000,00 |
136 000,00 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
75 |
75 |
75 |
Х |
Х |
75 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
517 135,00 |
118 000,00 |
104 000,00 |
136 000,00 |
0,00 |
0,00 |
159 135,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5 |
Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием. |
Всего, из них расходы за счет: |
12 078 946,57 |
1 362 837,10 |
1 058 650,39 |
5 716 935,08 |
888 144,00 |
888 144,00 |
2 164 236,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 078 946,57 |
1 362 837,10 |
1 058 650,39 |
5 716 935,08 |
888 144,00 |
888 144,00 |
2 164 236,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие 5. Развитие сферы неформального образования и социализации детей |
Всего, из них расходы за счет: |
12 078 946,57 |
1 362 837,10 |
1 058 650,39 |
5 716 935,08 |
888 144,00 |
888 144,00 |
2 164 236,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 078 946,57 |
1 362 837,10 |
1 058 650,39 |
5 716 935,08 |
888 144,00 |
888 144,00 |
2 164 236,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5.1.1 |
Мероприятие 1. Материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
482 566,00 |
227 534,00 |
69 990,00 |
142 606,00 |
0,00 |
0,00 |
42 436,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
76 |
76 |
76 |
Х |
Х |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
482 566,00 |
227 534,00 |
69 990,00 |
142 606,00 |
0,00 |
0,00 |
42 436,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.2 |
Мероприятие 2. Ремонт муниципальных организаций дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
5 650 333,99 |
0,00 |
224 981,39 |
4 788 812,60 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
Х |
76 |
76 |
Х |
Х |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 650 333,99 |
0,00 |
224 981,39 |
4 788 812,60 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.3 |
Мероприятие 3. Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
5 946 046,58 |
1 135 303,10 |
763 679,00 |
785 516,48 |
888 144,00 |
888 144,00 |
1 485 260,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 946 046,58 |
1 135 303,10 |
763 679,00 |
785 516,48 |
888 144,00 |
888 144,00 |
1 485 260,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6 |
Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 053 208,73 |
155 828,06 |
165 082,00 |
107 294,67 |
165 444,00 |
167 444,00 |
292 116,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 053 208,73 |
155 828,06 |
165 082,00 |
107 294,67 |
165 444,00 |
167 444,00 |
292 116,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие 6. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 053 208,73 |
155 828,06 |
165 082,00 |
107 294,67 |
165 444,00 |
167 444,00 |
292 116,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 053 208,73 |
155 828,06 |
165 082,00 |
107 294,67 |
165 444,00 |
167 444,00 |
292 116,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.1.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборов |
Всего, из них расходы за счет: |
928 088,73 |
155 828,06 |
159 862,00 |
35 894,67 |
160 944,00 |
160 944,00 |
254 616,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
928 088,73 |
155 828,06 |
159 862,00 |
35 894,67 |
160 944,00 |
160 944,00 |
254 616,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.1.2 |
Мероприятие 2. Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в конкурсах "Школа безопасности", "Безопасное колесо". |
Всего, из них расходы за счет: |
125 120,00 |
0,00 |
5 220,00 |
71 400,00 |
4 500,00 |
6 500,00 |
37 500,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
Х |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
125 120,00 |
0,00 |
5 220,00 |
71 400,00 |
4 500,00 |
6 500,00 |
37 500,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
7 |
Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров в сфере образования Исилькульского муниципального района. |
Всего, из них расходы за счет: |
201 387,50 |
8 000,00 |
24 212,00 |
68 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
201 387,50 |
8 000,00 |
24 212,00 |
68 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
7.1 |
Основное мероприятие 7 Развитие кадрового потенциала |
Всего, из них расходы за счет: |
201 387,50 |
8 000,00 |
24 212,00 |
68 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
201 387,50 |
8 000,00 |
24 212,00 |
68 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
7.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего, из них расходы за счет: |
201 387,50 |
8 000,00 |
24 212,00 |
68 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
24 |
24 |
24 |
24 |
Х |
Х |
24 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
201 387,50 |
8 000,00 |
24 212,00 |
68 390,00 |
0,00 |
0,00 |
100 785,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8 |
Задача 8 подпрограммы 1 муниципальной программы "Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных про-грамм цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей |
Всего, из них расходы за счет: |
7 994 364,29 |
0,00 |
3 061 224,49 |
4 933 139,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
159 887,29 |
0,00 |
61 224,49 |
98 662,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 834 477,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
4 834 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1 |
Основное мероприятие 8 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
Всего, из них расходы за счет: |
7 994 364,29 |
0,00 |
3 061 224,49 |
4 933 139,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
159 887,29 |
0,00 |
61 224,49 |
98 662,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 834 477,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
4 834 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1.1 |
Мероприятие 1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
ед. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1.2 |
Мероприятие 2. Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
ед. |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
8.1.3 |
Мероприятие 3. Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего, из них расходы за счет: |
7 994 364,29 |
0,00 |
3 061 224,49 |
4 933 139,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей |
ед. |
5 |
Х |
3 |
2 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
159 887,29 |
0,00 |
61 224,49 |
98 662,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 834 477,00 |
|
3 000 000,00 |
4 834 477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9 |
Задача 9 подпрограммы 1 муниципальной программы "Обеспечение равного доступа школьников района к занятиям физической культуры и спортом" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9.1 |
Основное мероприятие 9 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
9.1.1 |
Мероприятие 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 758 301,47 |
1 758 301,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта |
чел. |
98 |
98 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 166,03 |
35 166,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 723 135,44 |
1 723 135,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
503 333 206,14 |
61 102 462,01 |
61 087 348,81 |
84 847 612,27 |
123 932 488,73 |
164 605 338,87 |
7 757 955,45 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
58 345 510,12 |
8 624 739,64 |
6 674 577,13 |
27 006 259,91 |
3 737 744,25 |
4 544 233,74 |
7 757 955,45 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
444 987 696,02 |
52 477 722,37 |
54 412 771,68 |
57 841 352,36 |
120 194 744,48 |
160 061 105,13 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества. | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
3 417 990 251,93 |
600 339 240,86 |
702 055 739,08 |
764 110 686,22 |
609 465 357,36 |
593 952 553,01 |
148 066 675,40 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
884 714 032,01 |
147 624 701,15 |
154 587 795,50 |
163 352 427,97 |
145 386 634,49 |
150 232 747,50 |
123 529 725,40 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 390 038 247,82 |
433 323 046,41 |
525 169 331,18 |
572 821 241,85 |
439 541 772,87 |
419 182 855,51 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
143 237 972,10 |
19 391 493,30 |
22 298 612,40 |
27 937 016,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
143 237 972,10 |
19 391 493,30 |
22 298 612,40 |
27 937 016,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
3 397 651 699,15 |
600 339 240,86 |
700 101 050,12 |
757 924 090,78 |
603 366 723,17 |
587 853 918,82 |
148 066 675,40 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
884 307 260,96 |
147 624 701,15 |
154 548 701,72 |
163 228 696,06 |
145 264 661,81 |
150 110 774,82 |
123 529 725,40 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 370 106 466,09 |
433 323 046,41 |
523 253 736,00 |
566 758 378,32 |
433 565 111,36 |
413 206 194,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
143 237 972,10 |
19 391 493,30 |
22 298 612,40 |
27 937 016,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
143 237 972,10 |
19 391 493,30 |
22 298 612,40 |
27 937 016,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
1.2.1 |
Мероприятие 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
742 678 074,32 |
128 693 673,53 |
144 407 921,52 |
152 818 837,79 |
129 013 193,27 |
129 790 276,48 |
57 954 171,73 |
Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год |
% |
11 |
29,7 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
337 880 606,58 |
54 682 806,61 |
59 868 718,11 |
62 752 466,38 |
57 519 680,27 |
58 296 763,48 |
44 760 171,73 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
330 786 542,41 |
63 948 205,41 |
73 893 313,00 |
76 345 998,00 |
58 299 513,00 |
58 299 513,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
74 010 925,33 |
10 062 661,51 |
10 645 890,41 |
13 720 373,41 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
74 010 925,33 |
10 062 661,51 |
10 645 890,41 |
13 720 373,41 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||
1.2.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
3 006 833,00 |
557 253,00 |
627 620,00 |
523 404,00 |
649 278,00 |
649 278,00 |
0,00 |
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 006 833,00 |
557 253,00 |
627 620,00 |
523 404,00 |
649 278,00 |
649 278,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2.3 |
Мероприятие 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
435 416 428,13 |
73 285 566,77 |
86 568 499,49 |
93 236 723,57 |
84 058 587,10 |
84 470 161,10 |
13 796 890,10 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
89,6 |
88 |
88 |
89,6 |
89,6 |
89,6 |
89,6 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
76 854 347,01 |
12 425 479,57 |
13 623 720,02 |
12 676 051,12 |
12 435 316,10 |
12 846 890,10 |
12 846 890,10 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
351 653 603,41 |
59 735 606,84 |
71 615 102,12 |
78 956 352,45 |
70 673 271,00 |
70 673 271,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
6 908 477,71 |
1 124 480,36 |
1 329 677,35 |
1 604 320,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
6 908 477,71 |
1 124 480,36 |
1 329 677,35 |
1 604 320,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
950 000,00 |
||||||||||||||
1.2.4 |
Мероприятие 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 994 848 682,14 |
353 599 841,56 |
420 105 918,33 |
459 057 604,34 |
350 993 054,61 |
354 391 099,66 |
56 701 163,64 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
89,6 |
88 |
88 |
89,6 |
89,6 |
89,6 |
89,6 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
361 038 836,22 |
63 444 968,19 |
62 755 239,07 |
68 510 825,05 |
57 879 172,61 |
61 277 217,66 |
47 171 413,64 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 577 284 410,59 |
282 662 860,16 |
347 820 626,88 |
379 632 659,55 |
283 584 132,00 |
283 584 132,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
56 525 435,33 |
7 492 013,21 |
9 530 052,38 |
10 914 119,74 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
56 525 435,33 |
7 492 013,21 |
9 530 052,38 |
10 914 119,74 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
9 529 750,00 |
||||||||||||||
1.2.5 |
Мероприятие 5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Всего, из них расходы за счет: |
220 756 547,56 |
44 202 906,00 |
48 241 090,78 |
51 492 387,08 |
38 652 610,19 |
18 553 103,58 |
19 614 449,93 |
Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования |
% |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
108 514 568,47 |
17 071 446,78 |
18 298 024,52 |
19 273 450,83 |
17 430 492,83 |
17 689 903,58 |
18 751 249,93 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
106 448 845,36 |
26 419 121,00 |
29 150 074,00 |
30 520 733,00 |
20 358 917,36 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
4. Иные источники, в том числе: |
5 793 133,73 |
712 338,22 |
792 992,26 |
1 698 203,25 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
5 793 133,73 |
712 338,22 |
792 992,26 |
1 698 203,25 |
863 200,00 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||
1.2.6 |
Мероприятие 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" |
Всего, из них расходы за счет: |
945 134,00 |
0,00 |
150 000,00 |
795 134,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее - мобилизованные), обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей мобилизованных, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей мобилизованных |
% |
100 |
х |
100 |
100 |
х |
х |
х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
18 902,68 |
0,00 |
3 000,00 |
15 902,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
926 231,32 |
0,00 |
147 000,00 |
779 231,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2.7 |
Основное мероприятие 2 Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
Всего, из них расходы за счет: |
20 338 552,78 |
0,00 |
1 954 688,96 |
6 186 595,44 |
6 098 634,19 |
6 098 634,19 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
406 771,05 |
0,00 |
39 093,78 |
123 731,91 |
121 972,68 |
121 972,68 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
19 931 781,73 |
0,00 |
1 915 595,18 |
6 062 863,53 |
5 976 661,51 |
5 976 661,51 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2.8. |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
1 954 688,96 |
0,00 |
1 954 688,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |
ед |
11 |
Х |
11 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
39 093,78 |
0,00 |
39 093,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 915 595,18 |
0,00 |
1 915 595,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2.9. |
Мероприятие 2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
18 383 863,82 |
0,00 |
0,00 |
6 186 595,44 |
6 098 634,19 |
6 098 634,19 |
0,00 |
В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
ед. |
22 |
Х |
X |
22 |
22 |
22 |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
367 677,27 |
0,00 |
0,00 |
123 731,91 |
121 972,68 |
121 972,68 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
18 016 186,55 |
0,00 |
0,00 |
6 062 863,53 |
5 976 661,51 |
5 976 661,51 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение достойного уровня жизни подопечных; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов |
Всего, из них расходы за счет: |
50 674 214,00 |
9 389 158,00 |
9 210 270,00 |
9 958 262,00 |
11 058 262,00 |
11 058 262,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
50 674 214,00 |
9 389 158,00 |
9 210 270,00 |
9 958 262,00 |
11 058 262,00 |
11 058 262,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2 |
Основное мероприятие 2. Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего, из них расходы за счет: |
50 674 214,00 |
9 389 158,00 |
9 210 270,00 |
9 958 262,00 |
11 058 262,00 |
11 058 262,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, Поступления нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
50 674 214,00 |
9 389 158,00 |
9 210 270,00 |
9 958 262,00 |
11 058 262,00 |
11 058 262,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.1 |
Мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
36 476 506,00 |
6 579 387,00 |
6 535 582,00 |
7 187 179,00 |
8 087 179,00 |
8 087 179,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
36 476 506,00 |
6 579 387,00 |
6 535 582,00 |
7 187 179,00 |
8 087 179,00 |
8 087 179,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.2 |
Мероприятие 2. Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
6 235 545,00 |
1 170 229,00 |
1 101 603,00 |
1 254 571,00 |
1 354 571,00 |
1 354 571,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 235 545,00 |
1 170 229,00 |
1 101 603,00 |
1 254 571,00 |
1 354 571,00 |
1 354 571,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.2.3 |
Мероприятие 3. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье |
Всего, из них расходы за счет: |
7 962 163,00 |
1 639 542,00 |
1 573 085,00 |
1 516 512,00 |
1 616 512,00 |
1 616 512,00 |
0,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 962 163,00 |
1 639 542,00 |
1 573 085,00 |
1 516 512,00 |
1 616 512,00 |
1 616 512,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
60 074 812,12 |
9 715 959,02 |
10 111 639,23 |
13 757 665,83 |
10 096 785,16 |
10 139 959,96 |
6 252 802,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
44 395 163,12 |
7 100 432,02 |
7 335 232,23 |
8 903 602,83 |
7 379 959,16 |
7 423 133,96 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
15 679 649,00 |
2 615 527,00 |
2 776 407,00 |
4 854 063,00 |
2 716 826,00 |
2 716 826,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2 |
Основное мероприятие 3. Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
60 074 812,12 |
9 715 959,02 |
10 111 639,23 |
13 757 665,83 |
10 096 785,16 |
10 139 959,96 |
6 252 802,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
44 395 163,12 |
7 100 432,02 |
7 335 232,23 |
8 903 602,83 |
7 379 959,16 |
7 423 133,96 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
15 679 649,00 |
2 615 527,00 |
2 776 407,00 |
4 854 063,00 |
2 716 826,00 |
2 716 826,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2.1 |
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего, из них расходы за счет: |
44 395 163,12 |
7 100 432,02 |
7 335 232,23 |
8 903 602,83 |
7 379 959,16 |
7 423 133,96 |
6 252 802,92 |
Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
44 395 163,12 |
7 100 432,02 |
7 335 232,23 |
8 903 602,83 |
7 379 959,16 |
7 423 133,96 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3.2.2 |
Мероприятие 2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
Всего, из них расходы за счет: |
15 679 649,00 |
2 615 527,00 |
2 776 407,00 |
4 854 063,00 |
2 716 826,00 |
2 716 826,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
15 679 649,00 |
2 615 527,00 |
2 776 407,00 |
4 854 063,00 |
2 716 826,00 |
2 716 826,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений |
Всего, из них расходы за счет: |
289 327 554,91 |
56 742 406,26 |
63 838 620,39 |
72 842 025,61 |
57 488 828,77 |
22 866 366,11 |
15 549 307,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
144 835 865,91 |
22 805 408,26 |
27 057 721,39 |
35 955 129,61 |
20 601 932,77 |
22 866 366,11 |
15 549 307,77 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
144 491 689,00 |
33 936 998,00 |
36 780 899,00 |
36 886 896,00 |
36 886 896,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2 |
Основное мероприятие 4. Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
289 327 554,91 |
56 742 406,26 |
63 838 620,39 |
72 842 025,61 |
57 488 828,77 |
22 866 366,11 |
15 549 307,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
144 835 865,91 |
22 805 408,26 |
27 057 721,39 |
35 955 129,61 |
20 601 932,77 |
22 866 366,11 |
15 549 307,77 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
144 491 689,00 |
33 936 998,00 |
36 780 899,00 |
36 886 896,00 |
36 886 896,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2.1 |
Мероприятие 1. Организационно-методическое и информационное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
11 083 439,27 |
2 003 024,03 |
2 176 541,29 |
2 614 630,40 |
2 222 313,40 |
773 097,15 |
1 293 833,00 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 174 550,80 |
647 131,03 |
631 642,32 |
1 110 582,15 |
718 265,15 |
773 097,15 |
1 293 833,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 908 888,47 |
1 355 893,00 |
1 544 898,97 |
1 504 048,25 |
1 504 048,25 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2.2 |
Мероприятие 2. Централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
97 187 751,41 |
18 815 571,30 |
22 053 273,36 |
25 738 638,71 |
19 454 245,09 |
7 448 730,40 |
3 677 292,55 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых финансово-экономическим центром в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
47 999 814,64 |
7 277 477,55 |
9 723 630,22 |
13 078 538,77 |
6 794 145,15 |
7 448 730,40 |
3 677 292,55 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
49 187 936,77 |
11 538 093,75 |
12 329 643,14 |
12 660 099,94 |
12 660 099,94 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.2.3 |
Мероприятие 3. Хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
181 056 364,23 |
35 923 810,93 |
39 608 805,74 |
44 488 756,50 |
35 812 270,28 |
14 644 538,56 |
10 578 182,22 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
91 661 500,47 |
14 880 799,68 |
16 702 448,85 |
21 766 008,69 |
13 089 522,47 |
14 644 538,56 |
10 578 182,22 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
89 394 863,76 |
21 043 011,25 |
22 906 356,89 |
22 722 747,81 |
22 722 747,81 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5 |
Задача 5 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
Всего, из них расходы за счет: |
82 063 898,76 |
14 873 265,58 |
17 928 728,00 |
23 125 617,00 |
18 003 763,64 |
4 964 760,00 |
3 167 764,54 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
36 527 015,12 |
6 018 065,58 |
6 470 741,00 |
10 940 924,00 |
4 964 760,00 |
4 964 760,00 |
3 167 764,54 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
45 536 883,64 |
8 855 200,00 |
11 457 987,00 |
12 184 693,00 |
13 039 003,64 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2 |
Основное мероприятие 5. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
82 063 898,76 |
14 873 265,58 |
17 928 728,00 |
23 125 617,00 |
18 003 763,64 |
4 964 760,00 |
3 167 764,54 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
36 527 015,12 |
6 018 065,58 |
6 470 741,00 |
10 940 924,00 |
4 964 760,00 |
4 964 760,00 |
3 167 764,54 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
45 536 883,64 |
8 855 200,00 |
11 457 987,00 |
12 184 693,00 |
13 039 003,64 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2.1 |
Мероприятие 1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета |
Всего, из них расходы за счет: |
11 843 653,95 |
2 441 675,69 |
1 669 600,93 |
6 099 628,53 |
0,00 |
0,00 |
1 632 748,80 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
человек |
1978 |
1580 |
1984 |
1978 |
Х |
Х |
1978 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 843 653,95 |
2 441 675,69 |
1 669 600,93 |
6 099 628,53 |
0,00 |
0,00 |
1 632 748,80 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) |
Всего, из них расходы за счет: |
70 052 947,21 |
12 431 589,89 |
16 259 127,07 |
17 025 988,47 |
18 003 763,64 |
4 964 760,00 |
1 367 718,14 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
человек |
1978 |
1580 |
1984 |
1978 |
1978 |
1978 |
1978 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
24 516 063,57 |
3 576 389,89 |
4 801 140,07 |
4 841 295,47 |
4 964 760,00 |
4 964 760,00 |
1 367 718,14 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
45 536 883,64 |
8 855 200,00 |
11 457 987,00 |
12 184 693,00 |
13 039 003,64 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.2.3 |
Мероприятие 3. Выделение грантов на организацию предоставления дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
167 297,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167 297,60 |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
человек |
1978 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1978 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
167 297,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167 297,60 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6 |
Задача 6 подпрограммы 2 муниципальной программы Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных про-грамм цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей |
Всего, из них расходы за счет: |
6 482 245,70 |
6 482 245,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 645,70 |
129 645,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 352 600,00 |
6 352 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.2 |
Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
Всего, из них расходы за счет: |
6 482 245,70 |
6 482 245,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 645,70 |
129 645,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 352 600,00 |
6 352 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
6.2.1. |
Мероприятие 1. Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
Всего, из них расходы за счет: |
6 482 245,70 |
6 482 245,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", центров образования естественно-научной технологической направленности, в том числе по предметам "Химия", "Физика", "Биология". |
человек |
1514 |
1514 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
129 645,70 |
129 645,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 352 600,00 |
6 352 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
3 906 612 977,42 |
697 542 275,42 |
803 144 996,70 |
883 794 256,66 |
706 112 996,93 |
642 981 901,08 |
173 036 550,63 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 110 601 721,86 |
183 678 252,71 |
195 451 490,12 |
219 152 084,41 |
178 333 286,42 |
185 487 007,57 |
148 499 600,63 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 652 773 283,46 |
494 472 529,41 |
585 394 894,18 |
636 705 155,85 |
503 242 760,51 |
432 957 943,51 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
143 237 972,10 |
19 391 493,30 |
22 298 612,40 |
27 937 016,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
143 237 972,10 |
19 391 493,30 |
22 298 612,40 |
27 937 016,40 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | |||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время | |||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | |||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы Увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета |
Всего, из них расходы за счет: |
37 569 035,46 |
6 646 797,55 |
9 901 479,25 |
9 909 211,73 |
4 682 633,30 |
4 682 633,30 |
1 746 280,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
13 458 969,71 |
2 278 528,55 |
2 542 872,20 |
2 926 022,03 |
1 982 633,30 |
1 982 633,30 |
1 746 280,33 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 810 411,00 |
2 605 275,00 |
4 640 168,00 |
4 564 968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
12 299 654,75 |
1 762 994,00 |
2 718 439,05 |
2 418 221,70 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
12 299 654,75 |
1 762 994,00 |
2 718 439,05 |
2 418 221,70 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие 1 Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
37 569 035,46 |
6 646 797,55 |
9 901 479,25 |
9 909 211,73 |
4 682 633,30 |
4 682 633,30 |
1 746 280,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
13 458 969,71 |
2 278 528,55 |
2 542 872,20 |
2 926 022,03 |
1 982 633,30 |
1 982 633,30 |
1 746 280,33 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 810 411,00 |
2 605 275,00 |
4 640 168,00 |
4 564 968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
12 299 654,75 |
1 762 994,00 |
2 718 439,05 |
2 418 221,70 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
12 299 654,75 |
1 762 994,00 |
2 718 439,05 |
2 418 221,70 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.1 |
Мероприятие 1. Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей |
Всего, из них расходы за счет: |
41 287,45 |
17 417,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 870,25 |
Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
61 |
61 |
Х |
Х |
Х |
Х |
61 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
41 287,45 |
17 417,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 870,25 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.2 |
Мероприятие 2. Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе учреждений отдыха всех типов на территории района |
Всего, из них расходы за счет: |
2 174 732,95 |
542 642,61 |
571 033,34 |
424 517,00 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 174 732,95 |
542 642,61 |
571 033,34 |
424 517,00 |
0,00 |
0,00 |
636 540,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.3 |
Мероприятие 3. Организация отдыха детей и молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
23 246 053,36 |
3 420 762,74 |
4 595 580,60 |
4 826 313,84 |
4 682 633,30 |
4 682 633,30 |
1 038 129,58 |
Сохранение и укрепление здоровья детей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 946 398,61 |
1 657 768,74 |
1 877 141,55 |
2 408 092,14 |
1 982 633,30 |
1 982 633,30 |
1 038 129,58 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
61 |
57 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Х |
|||||
4. Иные источники, в том числе: |
12 299 654,75 |
1 762 994,00 |
2 718 439,05 |
2 418 221,70 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
12 299 654,75 |
1 762 994,00 |
2 718 439,05 |
2 418 221,70 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3.4 |
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
Всего, из них расходы за счет: |
12 106 961,70 |
2 665 975,00 |
4 734 865,31 |
4 658 380,89 |
0,00 |
0,00 |
47 740,50 |
Количество детей Исилькульского района от 6-18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха и их оздоровления |
человек |
1402 |
1538 |
1538 |
1402 |
Х |
Х |
1402 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
296 550,70 |
60 700,00 |
94 697,31 |
93 412,89 |
0,00 |
0,00 |
47 740,50 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 810 411,00 |
2 605 275,00 |
4 640 168,00 |
4 564 968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы Повышение качества отдыха детей и подростков |
Всего, из них расходы за счет: |
9 890 071,58 |
717 286,75 |
5 361 130,87 |
3 386 803,96 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 344 644,58 |
217 286,75 |
315 703,87 |
386 803,96 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 545 427,00 |
500 000,00 |
5 045 427,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3 |
Основное мероприятие 2. Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей |
Всего, из них расходы за счет: |
9 890 071,58 |
717 286,75 |
5 361 130,87 |
3 386 803,96 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 344 644,58 |
217 286,75 |
315 703,87 |
386 803,96 |
0,00 |
0,00 |
424 850,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 545 427,00 |
500 000,00 |
5 045 427,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3.1 |
Мероприятие 1. Подготовка лагерей с дневным пребыванием к оздоровительному сезону |
Всего, из них расходы за счет: |
996 695,73 |
207 082,67 |
212 735,97 |
176 877,09 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
996 695,73 |
207 082,67 |
212 735,97 |
176 877,09 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.3.2 |
Мероприятие 2. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей |
Всего, из них расходы за счет: |
7 695 056,46 |
510 204,08 |
3 974 925,51 |
3 209 926,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели (процентов) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
299 629,46 |
10 204,08 |
79 498,51 |
209 926,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
7 395 427,00 |
500 000,00 |
3 895 427,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.3.3 |
Мероприятие 3. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления |
Всего, из них расходы за счет: |
1 198 319,39 |
0,00 |
1 173 469,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 850,00 |
Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020 - 2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года N 41-рп (далее- "дорожная карта") в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году (процентов) |
% |
100 |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
100 |
|||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
48 319,39 |
0,00 |
23 469,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 850,00 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 150 000,00 |
0,00 |
1 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
47 459 107,04 |
7 364 084,30 |
15 262 610,12 |
13 296 015,69 |
4 682 633,30 |
4 682 633,30 |
2 171 130,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 803 614,29 |
2 495 815,30 |
2 858 576,07 |
3 312 825,99 |
1 982 633,30 |
1 982 633,30 |
2 171 130,33 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
20 355 838,00 |
3 105 275,00 |
9 685 595,00 |
7 564 968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
12 299 654,75 |
1 762 994,00 |
2 718 439,05 |
2 418 221,70 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
12 299 654,75 |
1 762 994,00 |
2 718 439,05 |
2 418 221,70 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
ВСЕГО по муниципальной программе |
Всего, из них расходы за счет: |
4 457 405 290,60 |
766 008 821,73 |
879 494 955,63 |
981 937 884,62 |
834 728 118,96 |
812 269 873,25 |
182 965 636,41 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 183 750 846,27 |
194 798 807,65 |
204 984 643,32 |
249 471 170,31 |
184 053 663,97 |
192 013 874,61 |
158 428 686,41 |
||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 118 116 817,48 |
550 055 526,78 |
649 493 260,86 |
702 111 476,21 |
623 437 504,99 |
593 019 048,64 |
0,00 |
||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
155 537 626,85 |
21 154 487,30 |
25 017 051,45 |
30 355 238,10 |
27 236 950,00 |
27 236 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
155 537 626,85 |
21 154 487,30 |
25 017 051,45 |
30 355 238,10 |
27 236 950,00 |
27 236 950,00 |
24 536 950,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 14 декабря 2023 г. N 517 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.