Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 20 декабря 2023 г. N 1162-ПА
"О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 03.02.2023 N 94-ПА, от 14.04.2023 N 321-ПА, от 16.08.2023 N 694-ПА)"
Постановлением Администрации Полевского городского округа от 28 декабря 2023 г. N 1208-ПА настоящий документ признан утратившим силу
В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 28.09.2023 N 131 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 15.12.2022 N 50 "О бюджете Полевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы" (в редакции от 03.02.2023 N 94-ПА, от 14.04.2023 N 321-ПА, от 16.08.2023 N 694-ПА) (далее - Программа), изложив в новой редакции:
1) строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации" Паспорта Программы:
"Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации |
Всего: 1 169 703,09645 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 271 869,11497 тыс. рублей, 2023 год - 299 705,59092 тыс. рублей, 2024 год - 296 200,27849 тыс. рублей, 2025 год - 301 928,11207 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 137,90000 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 67,90000 тыс. рублей, 2023 год - 70,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, областной бюджет: 5 734,50000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 1 756,20000 тыс. рублей, 2023 год - 3 978,30000 тыс. рублей, 2024 год - 0,000 тыс. рублей, 2025 год - 0,000 тыс. рублей, местный бюджет: 1 078 809,13627 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 248 659,35918 тыс. рублей, 2023 год - 270 692,38731 тыс. рублей, 2024 год - 276 864,77810 тыс. рублей, 2025 год - 282 592,61168 тыс. рублей, внебюджетные источники: 84 950,06018 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 21 314,15579 тыс. рублей, 2023 год - 24 964,90361 тыс. рублей, 2024 год - 19 335,50039 тыс. рублей, 2025 год - 19 335,50039 тыс. рублей, инициативные платежи: 71,50000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 71,50000 тыс. рублей, 2023 год - 0,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей "; |
2) строку "Объемы финансирования по подпрограмме 1 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 1:
"Объемы финансирования по подпрограмме 1 по годам реализации |
Всего: 550 261,35428 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 125 882,74567 тыс. рублей, 2023 год - 141 126,38575 тыс. рублей, 2024 год - 139 555,80725 тыс. рублей, 2025 год - 143 696,41561 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 137,9000 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 67,90000 тыс. рублей, 2023 год - 70,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, областной бюджет: 59,10000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 29,10000 тыс. рублей, 2023 год -30,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, местный бюджет: 515 900,84751 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 117 401,86943 тыс. рублей, 2023 год - 129 818,75522 тыс. рублей, 2024 год - 132 269,80725 тыс. рублей, 2025 год - 136 410,41561 тыс. рублей, внебюджетные источники: 34 163,50677 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 8 383,87624 тыс. рублей, 2023 год - 11 207,63053 тыс. рублей, 2024 год - 7 286,00000 тыс. рублей, 2025 год - 7 286,00000 тыс. рублей |
3) строку "Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 2:
"Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации |
Всего: 335 037,96788 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 81 157,77537 тыс. рублей, 2023 год - 84 889,48042 тыс. рублей, 2024 год - 83 540,12167 тыс. рублей, 2025 год - 85 450,59042 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей, областной бюджет: 169,80000 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 169,80000 тыс. рублей, 2023 год - 0,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, местный бюджет: 296 855,45258 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 71 032,58321 тыс. рублей, 2023 год - 74 598,03728 тыс. рублей, 2024 год - 74 657,18167 тыс. рублей, 2025 год - 76 567,65042 тыс. рублей, внебюджетные источники: 37 941,21530 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 9 883,89216 тыс. рублей, 2023 год - 10 291,44314 тыс. рублей, 2024 год - 8 882,94000 тыс. рублей, 2025 год - 8 882,94000 тыс. рублей, инициативные платежи: 71,50000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 71,50000 тыс. рублей, 2023 год - 0,00000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
4) строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 3:
"Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации |
Всего: 71 955,23256 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 15 699,80502 тыс. рублей, 2023 год - 18 023,61815 тыс. рублей, 2024 год - 20 283,41774 тыс. рублей, 2025 год - 17 948,39165 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей, областной бюджет: 0,000 тыс. рублей, местный бюджет: 59 830,44899 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 12 958,28917 тыс. рублей, 2023 год - 14 773,47121 тыс. рублей, 2024 год - 17 216,85735 тыс. рублей, 2025 год - 14 881,83126 тыс. рублей, внебюджетные источники: 12 124,78357 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 2 741,51585 тыс. рублей, 2023 год - 3 250,14694 тыс. рублей, 2024 год - 3 066,56039 тыс. рублей, 2025 год - 3 066,56039 тыс. рублей |
5) строку "Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 4:
"Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации |
Всего: 47 365,37999 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 8 416,17515 тыс. рублей, 2023 год - 14 771,70626 тыс. рублей, 2024 год - 12 030,84150 тыс. рублей, 2025 год - 12 146,65708 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей, областной бюджет: 5 505,60000 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 1 557,30000 тыс. рублей, 2023 год - 3 948,30000 тыс. рублей, 2024 год - 0,00000 тыс. рублей, 2025 год - 0,00000 тыс. рублей, местный бюджет: 41 859,77999 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 6 858,87515 тыс. рублей, 2023 год - 10 823,40626 тыс. рублей, 2024 год - 12 030,84150 тыс. рублей, 2025 год - 12 146,65708 тыс. рублей |
6) строку "Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 5:
"Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации |
Всего: 165 083,16174 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 40 712,61376 тыс. рублей, 2023 год - 40 894,40034 тыс. рублей, 2024 год - 40 790,09033 тыс. рублей, 2025 год - 42 686,05731 тыс. рублей, федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей, областной бюджет: 0,000 тыс. рублей, местный бюджет: 164 362,60720 тыс. рублей в том числе: 2022 год - 40 407,74222 тыс. рублей, 2023 год - 40 678,71734 тыс. рублей, 2024 год - 40 690,09033 тыс. рублей, 2025 год - 42 586,05731 тыс. рублей, внебюджетные источники: 720,55454 тыс. рублей 2022 год - 304,87154 тыс. рублей, 2023 год - 215,68300 тыс. рублей, 2024 год - 100,00000 тыс. рублей, 2025 год - 100,00000 тыс. рублей "; |
7) раздел 3 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы":
"План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||
всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
1 169 703,09645 |
271 869,11497 |
299 705,59092 |
296 200,27849 |
301 928,11207 |
|
|
3 |
Федеральный бюджет |
|
137,90000 |
67,90000 |
70,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
4 |
Областной бюджет |
|
5 734,50000 |
1 756,20000 |
3 978,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
5 |
Местный бюджет |
|
1 078 809,13627 |
248 659,35918 |
270 692,38731 |
276 864,77810 |
282 592,61168 |
|
6 |
Внебюджетные источники |
|
84 950,06018 |
21 314,15579 |
24 964,90361 |
19 335,50039 |
19 335,50039 |
|
7 |
Инициативные платежи |
|
71,50000 |
71,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
8 |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
|||||||
9 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе |
550 261,35428 |
125 882,74567 |
141 126,38575 |
139 555,80725 |
143 696,41561 |
|
|
10 |
Федеральный бюджет |
|
137,90000 |
67,90000 |
70,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
11 |
Областной бюджет |
|
59,10000 |
29,10000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
12 |
Местный бюджет |
|
515 900,84751 |
117 401,86943 |
129 818,75522 |
132 269,80725 |
136 410,41561 |
|
13 |
Внебюджетные источники |
|
34 163,50677 |
8 383,87624 |
11 207,63053 |
7 286,00000 |
7 286,00000 |
|
14 |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры. |
|||||||
15 |
Всего по задаче 1, в том числе: |
|
550 261,35428 |
125 882,74567 |
141 126,38575 |
139 555,80725 |
143 696,41561 |
|
16 |
Федеральный бюджет |
|
137,90000 |
67,90000 |
70,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
17 |
Областной бюджет |
|
59,10000 |
29,10000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
18 |
Местный бюджет |
|
515 900,84751 |
117 401,86943 |
129 818,75522 |
132 269,80725 |
136 410,41561 |
|
19 |
Внебюджетные источники |
|
34 163,50677 |
8 383,87624 |
11 207,63053 |
7 286,00000 |
7 286,00000 |
|
20 |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
359 087,05937 |
80 101,50033 |
90 962,68610 |
92 489,09702 |
95 533,77592 |
1а, 5, 6, 7, 8, 23 |
21 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
244 551,83685 |
55 420,27551 |
60 928,55477 |
62 911,73503 |
65 291,27154 |
|
22 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
10 817,38102 |
2 536,12308 |
2 981,24994 |
2 650,00400 |
2 650,00400 |
|
23 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
85 093,09958 |
17 991,30534 |
20 489,93587 |
22 973,35799 |
23 638,50038 |
|
24 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
18 624,74192 |
4 153,79640 |
6 562,94552 |
3 954,00000 |
3 954,00000 |
|
25 |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
166 272,45135 |
38 232,01908 |
41 101,43039 |
42 666,61986 |
44 272,38202 |
1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 23 |
26 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
166 182,45135 |
38 232,01908 |
41 071,43039 |
42 636,61986 |
44 242,38202 |
|
27 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
90,00000 |
0,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
|
28 |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 631,38383 |
1 693,95676 |
1 633,43507 |
651,99600 |
651,99600 |
1а, 6 |
29 |
Внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
624,22704 |
25,98604 |
494,24100 |
52,00000 |
52,00000 |
|
30 |
Внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
4 007,15679 |
1 667,97072 |
1 139,19407 |
599,99600 |
599,99600 |
|
31 |
Мероприятие 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
12 107,58170 |
2690,20000 |
4407,08170 |
2505,15000 |
2505,15000 |
1а, 23 |
32 |
Местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
7 085,63170 |
809,10000 |
2 865,13170 |
1 705,70000 |
1 705,70000 |
|
33 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 023,47100 |
733,22100 |
96,75000 |
96,75000 |
96,75000 |
|
34 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
3 124,21640 |
762,35000 |
1306,46640 |
527,70000 |
527,70000 |
|
35 |
Местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
874,26260 |
385,52900 |
138,73360 |
175,00000 |
175,00000 |
|
36 |
Мероприятие 5. Обеспечение электроэнергией (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
155,69793 |
155,69793 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
23 |
37 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
155,69793 |
155,69793 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
38 |
Мероприятие 6. Обеспечение электроэнергией сквера (дендрологического парка), Городского парка: центральной аллеи в течении года, Снежного городка в период его подготовки, строительства и работы (в том числе кредиторская задолженность) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
552,31631 |
0,00000 |
251,19797 |
150,55917 |
150,55917 |
23 |
39 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
552,31631 |
0,00000 |
251,19797 |
150,55917 |
150,55917 |
|
40 |
Мероприятие 7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
2 163,17222 |
357,20680 |
1 755,08542 |
25,44000 |
25,44000 |
1а, 9 |
41 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 693,31889 |
357,20680 |
1 285,23209 |
25,44000 |
25,44000 |
|
42 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
268,33333 |
0,00000 |
268,33333 |
0,00000 |
0,00000 |
|
43 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
201,52000 |
0,00000 |
201,52000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
44 |
Мероприятие 8. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 277,11700 |
1 277,11700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1а, 9 |
45 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
1 277,11700 |
1 277,11700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
46 |
Мероприятие 9. Реализация мероприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
849,39820 |
204,32295 |
199,15625 |
199,15625 |
246,76275 |
1а, 23 |
47 |
Местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
849,39820 |
204,32295 |
199,15625 |
199,15625 |
246,76275 |
|
48 |
Мероприятие 10. Выполнение мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 774,73960 |
690,52660 |
516,60650 |
567,60650 |
0,00000 |
1а |
49 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
1 774,73960 |
690,52660 |
516,60650 |
567,60650 |
0,00000 |
|
50 |
Мероприятие 11. Содержание и вывоз мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
996,43677 |
286,19822 |
99,70635 |
300,18245 |
310,34975 |
23 |
51 |
Местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
996,43677 |
286,19822 |
99,70635 |
300,18245 |
310,34975 |
|
52 |
Мероприятие 12 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
394,00000 |
194,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1а, 2, 3, 4 |
53 |
Областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
59,10000 |
29,10000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
54 |
Местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
197,00000 |
97,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
55 |
Федеральный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
137,90000 |
67,90000 |
70,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
56 |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
57 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 |
335 037,96788 |
81 157,77537 |
84 889,48042 |
83 540,12167 |
85 450,59042 |
|
|
58 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
60 |
Областной бюджет |
|
169,80000 |
169,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
61 |
Местный бюджет |
|
296 855,45258 |
71 032,58321 |
74 598,03728 |
74 657,18167 |
76 567,65042 |
|
62 |
Внебюджетные источники |
|
37 941,21530 |
9 883,89216 |
10 291,44314 |
8 882,94000 |
8 882,94000 |
|
63 |
Инициативные платежи |
|
71,50000 |
71,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
64 |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств. |
|||||||
65 |
Всего по задаче 2, в том числе: |
|
335 037,96788 |
81 157,77537 |
84 889,48042 |
83 540,12167 |
85 450,59042 |
|
66 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
67 |
Областной бюджет |
|
169,80000 |
169,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
68 |
Местный бюджет |
|
296 855,45258 |
71 032,58321 |
74 598,03728 |
74 657,18167 |
76 567,65042 |
|
69 |
Внебюджетные источники |
|
37 941,21530 |
9 883,89216 |
10 291,44314 |
8 882,94000 |
8 882,94000 |
|
70 |
Инициативные платежи |
|
71,50000 |
71,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
71 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
327 925,64638 |
77 005,19687 |
83 973,93742 |
82 718,02167 |
84 228,49042 |
1а, 10, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 23 |
72 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
93 770,76504 |
21 589,80598 |
23 802,62029 |
23 746,24722 |
24 632,09155 |
|
73 |
Внебюджетные источники |
5 091,44845 |
1 299,35802 |
1 358,49043 |
1 216,80000 |
1 216,80000 |
||
74 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
53 623,81790 |
12 147,35646 |
13 524,60756 |
13 844,44999 |
14 107,40389 |
|
75 |
Внебюджетные источники |
21 206,60312 |
5 568,04961 |
5 839,47351 |
4 899,54000 |
4 899,54000 |
||
76 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
146 389,14791 |
34 623,69904 |
37 270,80943 |
37 066,48446 |
37 428,15498 |
|
77 |
Внебюджетные источники |
7 843,86396 |
1 776,92776 |
2 177,93620 |
1 944,50000 |
1 944,50000 |
||
78 |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 799,29977 |
1 239,55677 |
915,54300 |
822,10000 |
822,10000 |
10, 14 |
79 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
1 787,04737 |
533,69777 |
521,34960 |
366,00000 |
366,00000 |
|
80 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
1 990,39340 |
684,00000 |
394,19340 |
456,10000 |
456,10000 |
|
81 |
Внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДШИ" |
21,85900 |
21,85900 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
82 |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 446,87274 |
1 446,87274 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10, 17 |
83 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДШИ" |
727,71100 |
727,71100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
84 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
719,16174 |
719,16174 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
85 |
Мероприятие 4. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 126,44899 |
1 126,44899 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10 |
86 |
Местный бюджет |
МБУ ДО "ДМШ N 1" |
566,76046 |
566,76046 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
87 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
406,32420 |
406,32420 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
88 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
153,36433 |
153,36433 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
89 |
Мероприятие 5. Реализация проектов инициативного бюджетирования, проект "Ныряй в искусство" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
339,70000 |
339,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
10, 14 |
90 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
98,40000 |
98,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
91 |
Областной бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
169,80000 |
169,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
92 |
Инициативные платежи |
МБОУ ДО "ДХШ" |
71,50000 |
71,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
93 |
Мероприятие 6. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
10 |
94 |
Местный бюджет |
МБОУ ДО "ДТТТИ" |
400,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
400,00000 |
|
95 |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|||||||
96 |
Всего по подпрограмме 3, |
71 955,23256 |
15 699,80502 |
18 023,61815 |
20 283,41774 |
17 948,39165 |
|
|
97 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
98 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
99 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
100 |
Местный бюджет |
|
59 830,44899 |
12 958,28917 |
14 773,47121 |
17 216,85735 |
14 881,83126 |
|
101 |
Внебюджетные источники |
|
12 124,78357 |
2 741,51585 |
3 250,14694 |
3 066,56039 |
3 066,56039 |
|
102 |
Цель 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Организация работы по подготовке лагеря к проведению летней оздоровительной компании и по обеспечению его круглогодичного функционирования. |
|||||||
103 |
Всего по задаче 3, в том числе: |
|
71 955,23256 |
15 699,80502 |
18 023,61815 |
20 283,41774 |
17 948,39165 |
|
104 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
105 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
106 |
Местный бюджет |
|
59 830,44899 |
12 958,28917 |
14 773,47121 |
17 216,85735 |
14 881,83126 |
|
107 |
Внебюджетные источники |
|
12 124,78357 |
2 741,51585 |
3 250,14694 |
3 066,56039 |
3 066,56039 |
|
108 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
45 529,40121 |
10 109,33913 |
11 396,30406 |
11 723,60971 |
12 300,14831 |
18, 19 |
109 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
45 529,40121 |
10 109,33913 |
11 396,30406 |
11 723,60971 |
12 300,14831 |
|
110 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
17 961,85529 |
4 122,10709 |
5 196,03196 |
4 317,46970 |
4 326,24654 |
18, 19 |
111 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5 837,07172 |
1 380,59124 |
1 945,88502 |
1 250,90931 |
1 259,68615 |
|
112 |
Внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
12 124,78357 |
2 741,51585 |
3 250,14694 |
3 066,56039 |
3 066,56039 |
|
113 |
Мероприятие 3. Капитальный ремонт, ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
8 463,97606 |
1 468,35880 |
1 431,28213 |
4 242,33833 |
1 321,99680 |
18 |
114 |
Местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
8 463,97606 |
1 468,35880 |
1 431,28213 |
4 242,33833 |
1 321,99680 |
|
115 |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
|||||||
116 |
Всего по подпрограмме 4, |
47 365,37999 |
8 416,17515 |
14 771,70626 |
12 030,84150 |
12 146,65708 |
|
|
117 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
||
118 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
119 |
Областной бюджет |
|
5 505,60000 |
1 557,30000 |
3 948,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
120 |
Местный бюджет |
|
41 859,77999 |
6 858,87515 |
10 823,40626 |
12 030,84150 |
12 146,65708 |
|
121 |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание. |
|||||||
122 |
Всего по задаче 4, в том числе: |
|
47 365,37999 |
8 416,17515 |
14 771,70626 |
12 030,84150 |
12 146,65708 |
|
123 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
124 |
Областной бюджет |
|
5 505,60000 |
1 557,30000 |
3 948,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
125 |
Местный бюджет |
|
41 859,77999 |
6 858,87515 |
10 823,40626 |
12 030,84150 |
12 146,65708 |
|
126 |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
38 207,49946 |
6 383,42528 |
12 355,79031 |
9 713,54124 |
9 754,74263 |
20, 21 |
127 |
Местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
32 701,89946 |
4 826,12528 |
8 407,49031 |
9 713,54124 |
9 754,74263 |
|
128 |
Областной бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
5 505,60000 |
1 557,30000 |
3 948,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
129 |
Мероприятие 2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
9 157,88053 |
2 032,74987 |
2 415,91595 |
2 317,30026 |
2 391,91445 |
22 |
130 |
Местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
9 157,88053 |
2 032,74987 |
2 415,91595 |
2 317,30026 |
2 391,91445 |
|
131 |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы" |
|||||||
132 |
Всего по подпрограмме 5, |
165 083,16174 |
40 712,61376 |
40 894,40034 |
40 790,09033 |
42 686,05731 |
|
|
133 |
В том числе |
|
|
|
|
|
||
134 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
135 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
136 |
Местный бюджет |
|
164 362,60720 |
40 407,74222 |
40 678,71734 |
40 690,09033 |
42 586,05731 |
|
137 |
Внебюджетные источники |
|
720,55454 |
304,87154 |
215,68300 |
100,00000 |
100,00000 |
|
138 |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа. |
|||||||
139 |
Всего по задаче 5, в том числе: |
|
165 083,16174 |
40 712,61376 |
40 894,40034 |
40 790,09033 |
42 686,05731 |
|
140 |
Федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
141 |
Областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
142 |
Местный бюджет |
|
164 362,60720 |
40 407,74222 |
40 678,71734 |
40 690,09033 |
42 586,05731 |
|
143 |
Внебюджетные источники |
|
720,55454 |
304,87154 |
215,68300 |
100,00000 |
100,00000 |
|
144 |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
21 477,67795 |
4 959,35172 |
5 254,96985 |
5 521,24521 |
5 742,11117 |
23, 25 |
145 |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
40 262,06298 |
10 043,76172 |
9 952,24094 |
9 958,04475 |
10 308,01557 |
23, 25 |
146 |
Мероприятие 3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
780,56059 |
386,56138 |
378,99921 |
7,50000 |
7,50000 |
24 |
147 |
Мероприятие 4 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
102 562,86022 |
25 322,93894 |
25 308,19034 |
25 303,30037 |
26 628,43057 |
23 |
148 |
Местный бюджет |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
101 842,30568 |
25 018,06740 |
25 092,50734 |
25 203,30037 |
26 528,43057 |
|
149 |
Внебюджетные источники |
МБУ ЦРМ "Феникс" |
720,55454 |
304,87154 |
215,68300 |
100,00000 |
100,00000 |
|
".
2. Признать утратившими силу подпункты 1, 2, 3, 4, 5 пункта 1 постановления Администрации Полевского городского округа от 16.08.2023 N 694-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 03.02.2023 N 94-ПА, от 14.04.2023 N 321-ПА, от 16.08.2023 N 694-ПА)".
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа |
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 20 декабря 2023 г. N 1162-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2022 - 2025 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 03.02.2023 N 94-ПА, от 14.04.2023 N 321-ПА, от 16.08.2023 N 694-ПА)"
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации Полевского городского округа Свердловской области (http://полевской-право.рф) 22 декабря 2023 г.
Постановлением Администрации Полевского городского округа от 28 декабря 2023 г. N 1208-ПА настоящий документ признан утратившим силу