Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города
от 21.12.2023 N 1132
Муниципальная программа
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска"
Наименование муниципальной программы |
Развитие социальной сферы города Нижневартовска |
|||||||||||||||||||||||||||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2023 - 2036 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||
Тип муниципальной программы |
Комплексная муниципальная программа |
|||||||||||||||||||||||||||||
Куратор муниципальной программы |
Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент по социальной политике администрации города |
|||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Департамент образования администрации города; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города; муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города |
|||||||||||||||||||||||||||||
Национальные цели |
1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей. 2. Возможности для самореализации и развития талантов |
|||||||||||||||||||||||||||||
Цель муниципальной программы |
Реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города, формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью |
|||||||||||||||||||||||||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города. 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга. 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей. 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации. 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи. 6. Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва. 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта. 8. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей. 9. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений). 10. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая занятия физической культурой и спортом, здоровое питание и отказ от вредных привычек (укрепление общественного здоровья) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |
Основные мероприятия: 1. Реализация управленческих функций в сфере социальной политики. 2. Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства. 3. Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. 4. Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела. 5. Обеспечение хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций. 6. Организация библиотечного обслуживания населения. 7. Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации. 8. Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе. 9. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи. 10. Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования. 11. Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта. 12. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 13. Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями. 14. Обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности. 15. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям. 16. Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве. 17. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время. 18. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры. 19. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта. 20. Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма. 21. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города. 22. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом. 23. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании. 24. Раннее выявление детей и подростков с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение (с явной рискогенностью), в том числе потребляющих алкоголь, и оказание им необходимой психологической и социальной помощи. Инициативные проекты: 1. Приобретение ледозаливочной машины "Умка". Региональные проекты: 1. Культурная среда. 2. Спорт - норма жизни |
|||||||||||||||||||||||||||||
Целевые показатели муниципальной программы |
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Значение показателя по годам |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
базовое значение |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||
1. |
Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) 1 |
1 223 |
1 307 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
1 568 |
||||||||||||||||||
2. |
Количество предметов музейного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (ед.) 2 |
41 900 |
42 800 |
43 700 |
44 600 |
44 600 |
46 300 |
47 100 |
47 900 |
48 700 |
49 500 |
49 500 |
||||||||||||||||||
3. |
Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" (экз.) 3 |
552 900 |
555 700 |
558 500 |
575 600 |
575 600 |
575 600 |
575 600 |
575 600 |
575 600 |
578 500 |
578 500 |
||||||||||||||||||
4. |
Число обучающихся в детских школах искусств и в музыкальной школе в рамках муниципального задания (чел.) 4 |
2 767 |
2 769 |
2 773 |
2 773 |
2 773 |
2 773 |
2 773 |
2 773 |
2 773 |
2 773 |
2 773 |
||||||||||||||||||
5. |
Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей профессионального театра (ед.) 5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||
6. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%) 6 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
7. |
Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел.) 7 |
139 870 |
151 250 |
160 290 |
172 280 |
178 520 |
184 310 |
188 600 |
190 130 |
195 980 |
198 220 - 206 720 |
206 720 |
||||||||||||||||||
8. |
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) 8 |
52,4 |
55 |
57,7 |
62 |
64 |
66 |
67,5 |
68,2 |
70,5 |
71,5 - 76,5 |
76,5 |
||||||||||||||||||
9. |
Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории (%) 9 |
83 |
87,1 |
87,1 |
87,2 |
87,2 |
87,2 |
87,2 |
87,2 |
87,2 |
87,5 |
87,5 |
||||||||||||||||||
10. |
Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории (%) 10 |
39,9 |
46 |
52 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
57 |
57 |
||||||||||||||||||
11. |
Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории (%) 11 |
15,2 |
15,3 |
15,4 |
20,1 |
20,1 |
20,1 |
20,1 |
20,1 |
20,1 |
20,3 |
20,3 |
||||||||||||||||||
12. |
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 12 |
27,6 |
28,7 |
29,1 |
30,1 |
30 |
30 |
30 |
30 |
32,3 |
32,4 - 33,2 |
33,2 |
||||||||||||||||||
13. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%).13 |
20 |
20,2 |
20,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,4 |
22,6 |
22,6 |
||||||||||||||||||
14. |
Количество организованных и проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города (ед.) 14 |
600 |
620 |
635 |
650 |
680 |
700 |
725 |
750 |
800 |
900 |
900 |
||||||||||||||||||
15. |
Количество жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города (чел.) 15 |
40 000 |
41 000 |
41 250 |
41 500 |
41 800 |
42 000 |
42 500 |
42 800 |
43 000 |
43 300 |
43 300 |
||||||||||||||||||
16. |
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) 16 |
40,8 |
40,9 |
41 |
41,1 |
41,1 |
41,2 |
41,2 |
41,2 |
41,2 |
41,4 |
41,4 |
||||||||||||||||||
из них учащихся и студентов (%) 16 |
40,9 |
41 |
41 |
41,1 |
41,1 |
41,2 |
41,2 |
41,2 |
41,2 |
41,4 |
41,4 |
|||||||||||||||||||
17. |
Доля граждан старшего поколения (60 лет и старше), выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), от общего количества граждан данной категории, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) 17 |
51 |
52 |
53 |
53 |
53,1 |
53,1 |
53,2 |
53,2 |
53,3 |
53,4 |
53,4 |
||||||||||||||||||
18. |
Количество спортсменов города, которым присвоены спортивные разряды и звания (чел.) 18 |
3 530 |
3 540 |
3 550 |
3 560 |
3 570 |
3 580 |
3 590 |
3 600 |
3 610 |
3 670 |
3 670 |
||||||||||||||||||
19. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, общеразвивающими программами в спортивных организациях (%) 19 |
- |
19,6 |
19,7 |
19,8 |
20 |
20,3 |
20,7 |
21,1 |
21,6 |
24,5 |
24,5 |
||||||||||||||||||
20. |
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим программам в спортивных организациях (чел.) 20 |
- |
9 923 |
9 923 |
9 923 |
9 923 |
9 923 |
9 923 |
9 923 |
9 923 |
9 923 |
9 923 |
||||||||||||||||||
21. |
Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту (чел.) 21 |
120 |
130 |
140 |
150 |
155 |
160 |
165 |
165 |
165 |
195 |
195 |
||||||||||||||||||
22. |
Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (ед.) 22 |
1 730 |
1 735 |
1 742 |
1 750 |
1 755 |
1 761 |
1 766 |
1 775 |
1 780 |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||||
23. |
Количество плоскостных сооружений (ед.). 23 |
63 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
||||||||||||||||||
24. |
Количество мероприятий, направленных на развитие туризма и культуры (ед.) 24 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||
25. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (руб.) 25 |
80 410,90 |
85 886,20 |
85 886,20 |
85 886,20 |
85 886,20 |
85 886,20 |
85 886,20 |
85 886,20 |
85 886,20 |
85 886,20 |
85 886,20 |
||||||||||||||||||
26. |
Число муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (ед.) 26 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
5 |
||||||||||||||||||
27. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств) (руб.) 27 |
83 491,50 |
88 375,00 |
88 375,00 |
88 375,00 |
88 375,00 |
88 375,00 |
88 375,00 |
88 375,00 |
88 375,00 |
88 375,00 |
88 375,00 |
||||||||||||||||||
28. |
Количество детей и молодежи (дети и подростки от 6 до 17 лет включительно), охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием (чел.) 28 |
1 125 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
1 201 |
||||||||||||||||||
29. |
Количество проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями и направленных на укрепление общественного здоровья, снижение потребления алкоголя, профилактику алкоголизма и табакокурения (проект) 29 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||
30. |
Количество граждан - участников проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями и направленных на укрепление общественного здоровья, снижение потребления алкоголя, профилактику алкоголизма и табакокурения (чел.) 30 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||||||||||||||||
31. |
Количество сообщений в средствах массовой информации (телевидение, радио, интернет-ресурсы, печатные средства массовой информации и т.п.) в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на укрепление общественного здоровья, мотивацию к здоровому питанию, отказу от вредных привычек, профилактику травматизма при занятиях физической культурой и спортом (ед.) 31 |
- |
120 |
122 |
124 |
126 |
128 |
130 |
132 |
134 |
136 - 138 |
138 |
||||||||||||||||||
32. |
Количество экземпляров печатной продукции (буклеты, брошюры, листовки и т.п.), распространенной общественными, некоммерческими и волонтерскими объединениями, муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту по социальной политике администрации города, в целях информирования населения о профилактике алкоголизма и табакокурения (ед.) 32 |
- |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||
33. |
Общий коэффициент смертности населения города (%) 33 |
- |
6,36 |
6,32 |
6,28 |
6,24 |
6,2 |
6,15 |
6,12 |
6,07 |
5,79 |
5,79 |
||||||||||||||||||
34. |
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение (с явной рискогенностью), в том числе потребляющих алкоголь (чел.) 34 |
- |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
||||||||||||||||||
35. |
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в детских школах искусств и в музыкальной школе в течение календарного года (нарастающим итогом) (чел.) 35 |
- |
5 197 |
5 197 |
5 197 |
5 197 |
5 197 |
5 197 |
5 197 |
5 197 |
5 197 |
5 197 |
||||||||||||||||||
36. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в детских школах искусств и в музыкальной школе (%) 36 |
- |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
||||||||||||||||||
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||||||||
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||||||||||||||||||||
Всего |
26 591 359,44 |
2 633 464,57 |
2 509 058,03 |
2 534 339,86 |
1 684 629,76 |
1 684 629,76 |
1 728 570,80 |
1 728 570,80 |
1 728 570,80 |
10 359 525,06 |
||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
5 154,43 |
1 991,73 |
2 044,50 |
693,70 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Бюджет автономного округа |
450 190,63 |
71 712,35 |
107 702,60 |
132 700,10 |
12 282,29 |
12 282,29 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
72 472,20 |
||||||||||||||||||||
Бюджет города |
24 507 406,62 |
2 438 233,49 |
2 277 540,93 |
2 278 846,83 |
1 590 103,34 |
1 590 103,34 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
9 554 457,48 |
||||||||||||||||||||
Иные источники финансирования |
1 628 607,76 |
121 527,00 |
121 770,00 |
122 099,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
122 099,23 |
122 099,23 |
122 099,23 |
732 595,38 |
||||||||||||||||||||
Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||||||||||||
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||||||||||||||||||||
Всего |
16 100,45 |
16 100,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Бюджет города |
15 348,70 |
15 348,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Иные источники финансирования |
751,75 |
751,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
Объем налоговых расходов города |
- |
____________________
1 Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915".
2 Определяется исходя из учета предметного состава фонда, который ведется учреждением в книгах поступлений основного и научно-вспомогательного фондов.
3 Определяется исходя из фактического учета экземпляров библиотечного фонда библиотечно-информационной системы.
4 Определяется по фактическому числу обучающихся, зафиксированному в приказах учреждений о зачислении, и соответствует плановым показателям и данным отчетов о выполнении муниципального задания.
5 Определяется исходя из фактического количества поставленных и (или) восстановленных спектаклей.
6 Рассчитывается по формуле:
, где:
Дзд Дуд - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
ЗД уд - число зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
ЗД общ - общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры.
7 Определяется путем прямого подсчета количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом на систематической основе, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте".
8 Рассчитывается в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915".
9 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3 - 29 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте 3 - 29 лет в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
10 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте (женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения города в возрасте (женщины: 30 - 54 года, мужчины: 30 - 59 лет) в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
11 Определяется процентным отношением численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 79 лет) в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте (женщины: 55 - 79 лет, мужчины: 60 - 79 лет) в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
12 Рассчитывается по формуле:
ЕПС = ЕПС.факт / ЕПСнорм x 100, где:
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПС факт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
ЕПС норм - необходимая нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244.
13 Определяется процентным отношением численности лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" к среднегодовой численности данной категории населения в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
14 Определяется прямым подсчетом количества проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города на конец отчетного периода в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска, который формируется в соответствии с постановлением администрации города от 30.01.2020 N 69 "Об утверждении Порядка формирования и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска".
15 Определяется путем прямого подсчета количества жителей города, принявших участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных на территории города Нижневартовска, на конец отчетного периода.
16 Определяется процентным отношением численности граждан, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний I-XI ступеней) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в общей численности населения города, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода. Определяется процентным отношением численности учащихся и студентов, выполнивших нормативы (выполнивших нормативы испытаний I-VI ступеней) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода.
17 Определяется процентным отношением численности граждан старшего поколения (60 лет и старше), выполнивших испытания X, XI ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" от общей численности граждан старшего возраста, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по данным Автоматизированной информационной системы комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" (АИС ГТО) на конец отчетного периода.
18 Определяется путем прямого подсчета количества присвоенных спортивных разрядов и званий на основании приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта на конец отчетного периода.
19 Определяется процентным отношением численности обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим программам в спортивных организациях в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", а также данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" к общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно) в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
20 Определяется путем прямого подсчета детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим программам в спортивных организациях, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", а также данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте".
21 Определяется путем прямого подсчета количества спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту на основании приказов Министерства спорта Российской Федерации, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента по социальной политике администрации города, учреждений физической культуры и спорта, на конец отчетного периода.
22 Определяется путем прямого подсчета количества медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, на конец отчетного периода.
23 Определяется путем подсчета плоскостных сооружений, приобретенных и (или) установленных подведомственными учреждениями спорта.
24 Определяется из количества мероприятий, реализуемых в рамках субсидий, переданных некоммерческим организациям на развитие туризма и культуры.
25 Определяется как отношение фонда начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с начала года (без учета сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации за первые три дня временной нетрудоспособности) к среднесписочной численности этих работников, деленное на 12 месяцев.
26 Устанавливается как фактическое число муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту в рамках регионального проекта "Культурная среда" (определяется по результатам ежегодного конкурсного отбора городских округов на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек).
27 Определяется как отношение фонда начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (музыкальные школы, школы искусств) с начала года (без учета сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации за первые три дня временной нетрудоспособности) к среднесписочной численности педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, деленное на 12 месяцев.
28 Определяется фактической численностью детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет включительно, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений спорта и учреждений дополнительного образования.
29 Определяется исходя из учета количества проектов, заявленных на конкурсы среди некоммерческих организаций, направленных на укрепление общественного здоровья.
30 Определяется путем прямого подсчета количества граждан, участвующих в проектах, направленных на укрепление общественного здоровья.
31 Определяется как суммарный показатель количества информационных сообщений в год, размещенных в средствах массовой информации с охватом большой аудитории и направленных на укрепление общественного здоровья.
32 Определяется как суммарный показатель количества распространенных экземпляров печатной продукции в год, направленной на пропаганду здорового образа жизни и отказ от вредных привычек.
33 Показатель является статистическим, определяется как отношение общего числа умерших в течение года по статистическим данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу к среднегодовой численности населения города, выражается в промилле (на 1 000 человек населения) и рассчитывается по формуле:
m = M / P x 1 000, где:
m - общий коэффициент смертности;
M - общее число умерших в течение года;
P - среднегодовая численность населения города.
34 Определяется исходя из фактического количества выявленных обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение (с явной рискогенностью), в том числе потребляющих алкоголь, прошедших диагностику по результатам социально-психологического тестирования.
35 Определяется путем прямого подсчета детей, обучавшихся по дополнительным образовательным программам в детских школах искусств и в музыкальной школе, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ДОД "Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей". Данные подтверждаются сведениями о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств в течение календарного года (нарастающим итогом), внесенными детскими школами искусств и музыкальной школой в автоматизированную информационную систему сбора, обработки, хранения и анализа государственной и отраслевой статистической отчетности Министерства культуры Российской Федерации "Статистическая отчетность отрасли".
36 Определяется процентным отношением численности обучающихся по дополнительным образовательным программам в детских школах искусств и в музыкальной школе в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ДОД "Сведения об организации, осуществляющей деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей" в общей численности детей города Нижневартовска в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно) в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
||||||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города, формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью | |||||||||||||
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города | |||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в сфере социальной политики" (показатели 1-36) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
1 343 586,10 |
113 465,06 |
110 968,57 |
111 031,07 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|
Итого по задаче 1 |
|
бюджет города |
1 343 586,10 |
113 465,06 |
110 968,57 |
111 031,07 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | |||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства" (показатели 1, 5, 6, 25) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
4 648 413,44 |
502 423,59 |
462 589,89 |
462 589,89 |
272 346,37 |
272 346,37 |
297 346,37 |
297 346,37 |
297 346,37 |
1 784 078,22 |
бюджет автономного округа |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
4 347 913,44 |
476 923,59 |
437 589,89 |
437 589,89 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|||
иные источники финансирования |
300 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
150 000,00 |
|||
2.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры" (показатели 1, 5, 6) |
муниципальные учреждения культуры |
всего |
135 710,25 |
11 182,75 |
10 350,70 |
10 325,80 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
федеральный бюджет |
796,20 |
275,80 |
271,30 |
249,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
998,90 |
337,10 |
331,60 |
330,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
133 915,15 |
10 569,85 |
9 747,80 |
9 746,50 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
4 784 123,69 |
513 606,34 |
472 940,59 |
472 915,69 |
281 787,37 |
281 787,37 |
306 787,37 |
306 787,37 |
306 787,37 |
1 840 724,22 |
федеральный бюджет |
796,20 |
275,80 |
271,30 |
249,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного круга |
1 498,90 |
837,10 |
331,60 |
330,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
4 481 828,59 |
487 493,44 |
447 337,69 |
447 336,39 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|||
иные источники финансирования |
300 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
150 000,00 |
|||
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | |||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела" (показатели 1, 2, 6, 25) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
654 176,35 |
67 698,28 |
61 487,53 |
61 487,53 |
41 113,91 |
41 113,91 |
42 363,91 |
42 363,91 |
42 363,91 |
254 183,46 |
бюджет города |
638 026,35 |
65 298,28 |
60 237,53 |
60 237,53 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
246 683,46 |
|||
иные источники финансирования |
16 150,00 |
2 400,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
7 500,00 |
|||
3.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций" (показатели 1, 2) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
всего |
32 210,57 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
2 860,53 |
2 860,53 |
2 860,53 |
17 163,18 |
бюджет автономного округа |
15 217,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
16 993,17 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
0,00 |
0,00 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
8 862,78 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
686 386,92 |
68 931,28 |
62 720,53 |
62 720,53 |
42 497,31 |
42 497,31 |
45 224,44 |
45 224,44 |
45 224,44 |
271 346,64 |
бюджет автономного круга |
15 217,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
655 019,52 |
66 531,28 |
61 470,53 |
61 470,53 |
41 113,91 |
41 113,91 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
255 546,24 |
|||
иные источники финансирования |
16 150,00 |
2 400,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
7 500,00 |
|||
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | |||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения" (показатели 1, 3, 6, 25) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
2 518 486,69 |
275 560,05 |
253 386,67 |
253 386,67 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 930,30 |
157 930,30 |
157 930,30 |
947 581,80 |
бюджет автономного округа |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 511 676,69 |
274 690,05 |
252 846,67 |
252 846,67 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|||
иные источники финансирования |
6 480,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
3 240,00 |
|||
4.2. |
Основное мероприятие "Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации" (показатели 1, 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
47 269,48 |
5 315,00 |
5 585,90 |
5 576,80 |
2 120,89 |
2 120,89 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
федеральный бюджет |
1 374,01 |
464,71 |
464,70 |
444,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 109,29 |
1 545,49 |
1 775,70 |
1 788,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
40 786,18 |
3 304,80 |
3 345,50 |
3 344,10 |
2 120,89 |
2 120,89 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
|||
4.3. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатель 26) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
6 526,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288,49 |
288,49 |
1 983,29 |
1 983,29 |
1 983,29 |
0,00 |
федеральный бюджет |
424,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 209,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203,59 |
203,59 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
0,00 |
|||
бюджет города |
892,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297,49 |
297,49 |
297,49 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
2 572 283,02 |
280 875,05 |
258 972,57 |
258 963,47 |
159 799,68 |
159 799,68 |
162 863,59 |
162 863,59 |
162 863,59 |
965 281,80 |
федеральный бюджет |
1 798,51 |
464,71 |
464,70 |
444,60 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
|||
бюджет автономного круга |
10 649,17 |
1 875,49 |
1 775,70 |
1 788,10 |
203,59 |
203,59 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 553 355,34 |
277 994,85 |
256 192,17 |
256 190,77 |
159 511,19 |
159 511,19 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
962 041,80 |
|||
иные источники финансирования |
6 480,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
3 240,00 |
|||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе" (показатели 4, 6, 27, 35, 36) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
4 446 296,50 |
423 189,84 |
402 306,29 |
402 306,29 |
281 831,28 |
281 831,28 |
294 981,28 |
294 981,28 |
294 981,28 |
1 769 887,68 |
бюджет города |
4 288 496,50 |
410 039,84 |
389 156,29 |
389 156,29 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
1 690 987,68 |
|||
иные источники финансирования |
157 800,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
0,00 |
0,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
78 900,00 |
|||
5.2. |
Основное мероприятие "Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи" (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
53 620,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
22 980,00 |
5.3. |
Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
18 690,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
4 518 606,50 |
428 354,84 |
407 471,29 |
407 471,29 |
286 996,28 |
286 996,28 |
300 146,28 |
300 146,28 |
300 146,28 |
1 800 877,68 |
бюджет города |
4 360 806,50 |
415 204,84 |
394 321,29 |
394 321,29 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|||
иные источники финансирования |
157 800,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
0,00 |
0,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
78 900,00 |
|||
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва | |||||||||||||
6.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта" (показатели 18-20, 22) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
293 823,00 |
62 340,00 |
24 986,00 |
24 986,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
99 006,00 |
бюджет автономного округа |
15 090,75 |
15 090,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
223 263,25 |
37 280,25 |
21 486,00 |
21 486,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
78 006,00 |
|||
иные источники финансирования |
55 469,00 |
9 969,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (показатели 16, 17, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
10 150,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
3 900,00 |
6.3. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (показатели 16-22, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
5 987,90 |
2 926,90 |
3 061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
2 559,72 |
1 251,22 |
1 308,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 128,68 |
1 529,28 |
1 599,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
299,50 |
146,40 |
153,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 6 |
|
всего |
309 960,90 |
66 266,90 |
29 047,00 |
25 986,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
102 906,00 |
федеральный бюджет |
2 559,72 |
1 251,22 |
1 308,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного круга |
18 219,43 |
16 620,03 |
1 599,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
233 712,75 |
38 426,65 |
22 639,10 |
22 486,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
81 906,00 |
|||
иные источники финансирования |
55 469,00 |
9 969,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||||
7.1. |
Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями" (показатели 12, 23, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
57 792,10 |
19 365,10 |
7 559,00 |
7 559,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
12 714,00 |
7.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности" (показатели 12, 23, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
39 079,30 |
6 361,70 |
16 358,80 |
16 358,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
37 125,20 |
6 043,60 |
15 540,80 |
15 540,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
1 954,10 |
318,10 |
818,00 |
818,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.3. |
Основное мероприятие "Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям" (показатели 19-21) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
1 468,18 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
629,22 |
7.4. |
Основное мероприятие "Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве" (показатель 12) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.5. |
Инициативный проект "Приобретение ледозаливочной машины "Умка" (показатель 7) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
9 898,00 |
9 898,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 7 |
|
всего |
108 237,58 |
35 729,67 |
24 022,67 |
24 022,67 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
13 343,22 |
бюджет автономного круга |
37 125,20 |
6 043,60 |
15 540,80 |
15 540,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
71 112,38 |
29 686,07 |
8 481,87 |
8 481,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
13 343,22 |
|||
Задача 8. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||
8.1. |
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта; муниципальные учреждения культуры |
всего |
228 356,09 |
15 265,01 |
15 306,81 |
15 636,04 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
99 353,58 |
бюджет автономного округа |
69 373,70 |
5 209,60 |
5 251,40 |
5 251,40 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
29 269,80 |
|||
бюджет города |
141 311,63 |
9 075,41 |
9 075,41 |
9 075,41 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
62 228,40 |
|||
иные источники финансирования |
17 670,76 |
980,00 |
980,00 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
|
Итого по задаче 8 |
|
всего |
228 356,09 |
15 265,01 |
15 306,81 |
15 636,04 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
99 353,58 |
бюджет автономного округа |
69 373,70 |
5 209,60 |
5 251,40 |
5 251,40 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
29 269,80 |
|||
бюджет города |
141 311,63 |
9 075,41 |
9 075,41 |
9 075,41 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
62 228,40 |
|||
иные источники финансирования |
17 670,76 |
980,00 |
980,00 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
Задача 9. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) | |||||||||||||
9.1. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры" (показатель 24) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
18 240,00 |
9 800,00 |
260,00 |
260,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
4 320,00 |
9.2. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта" (показатели 29, 30) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
12 075,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
4 950,00 |
9.3. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма" (показатель 24) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
4 840,00 |
1 920,00 |
1 460,00 |
1 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 9 |
|
бюджет города |
35 155,00 |
12 720,00 |
2 720,00 |
2 720,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
Задача 10. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая занятия физической культурой и спортом, здоровое питание и отказ от вредных привычек (укрепление общественного здоровья) | |||||||||||||
10.1. |
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города" (показатели 14, 15, 29-33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
всего |
90 946,00 |
9 394,00 |
9 294,00 |
9 294,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
34 344,00 |
бюджет города |
86 046,00 |
9 044,00 |
8 944,00 |
8 944,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
32 244,00 |
|||
иные источники финансирования |
4 900,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
|||
10.2. |
Основное мероприятие "Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом" (показатели 7-17, 19, 20, 29-33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
11 912 317,64 |
1 088 756,42 |
1 115 494,00 |
1 143 479,10 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
4 671 593,52 |
бюджет автономного округа |
298 106,83 |
41 126,53 |
83 203,70 |
109 789,60 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
10 544 072,81 |
978 491,89 |
955 290,30 |
956 689,50 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
4 174 691,52 |
|||
иные источники финансирования |
1 070 138,00 |
69 138,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
10.3. |
Основное мероприятие "Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании" (показатель 32) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
бюджет города |
1 400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
600,00 |
10.4. |
Основное мероприятие "Раннее выявление детей и подростков с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение (с явной рискогенностью), в том числе потребляющих алкоголь, и оказание им необходимой психологической и социальной помощи" (показатель 34) |
департамент образования администрации города; общеобразовательные учреждения |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 10 |
|
всего |
12 004 663,64 |
1 098 250,42 |
1 124 888,00 |
1 152 873,10 |
784 422,92 |
784 422,92 |
784 422,92 |
784 422,92 |
784 422,92 |
4 706 537,52 |
бюджет автономного округа |
298 106,83 |
41 126,53 |
83 203,70 |
109 789,60 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
10 631 518,81 |
987 635,89 |
964 334,30 |
965 733,50 |
701 255,92 |
701 255,92 |
701 255,92 |
701 255,92 |
701 255,92 |
4 207 535,52 |
|||
иные источники финансирования |
1 075 038,00 |
69 488,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
464 100,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
26 591 359,44 |
2 633 464,57 |
2 509 058,03 |
2 534 339,86 |
1 684 629,76 |
1 684 629,76 |
1 728 570,80 |
1 728 570,80 |
1 728 570,80 |
10 359 525,06 |
федеральный бюджет |
5 154,43 |
1 991,73 |
2 044,50 |
693,70 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
450 190,63 |
71 712,35 |
107 702,60 |
132 700,10 |
12 282,29 |
12 282,29 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
72 472,20 |
|||
бюджет города |
24 507 406,62 |
2 438 233,49 |
2 277 540,93 |
2 278 846,83 |
1 590 103,34 |
1 590 103,34 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
1 592 707,07 |
9 554 457,48 |
|||
иные источники финансирования |
1 628 607,76 |
121 527,00 |
121 770,00 |
122 099,23 |
82 159,23 |
82 159,23 |
122 099,23 |
122 099,23 |
122 099,23 |
732 595,38 |
Примечание: средства федерального и окружного бюджетов поступают в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", "Развитие физической культуры и спорта".
Таблица 2
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации
N п/п |
Наименование проекта или мероприятия |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Раздел II. Портфели проектов (проекты) города | ||||||||||||
1. |
2.1, 2.2, 10.2. Проект "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2023" (показатель 1), срок реализации: 03.2023 - 06.2023 |
всего |
15 660,45 |
15 660,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
14 908,70 |
14 908,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
751,75 |
751,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
2.1. Проект "Новогодний Нижневартовск 2024" (показатель 1), срок реализации: 10.2023 - 03.2024 |
бюджет города |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО по разделу II |
всего |
16 100,45 |
16 100,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
15 348,70 |
15 348,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
751,75 |
751,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ВСЕГО |
всего |
16 100,45 |
16 100,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
15 348,70 |
15 348,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
751,75 |
751,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 декабря 2023 г. N 1132 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.