Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
N п/п |
Инвестиционные проекты |
всего |
Финансовые затраты на реализацию (млн. руб.) |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2034 |
2040 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2.1. |
Реконструкция объектов и сетей водоснабжения |
|
|||||||
2.1.1. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция водозабора на р. Собь, производительность 11000 куб. м/сут |
|||||||
2.1.1.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 1 |
|||||||
2.1.1.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция водозабора на р. Собь, производительность 11000 куб. м/сут |
|||||||
2.1.1.3 |
Цель проекта |
Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества |
|||||||
2.1.1.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
11000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
143,99 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
25,11 |
3,47 |
114,01 |
0,00 |
2.1.1.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.10 |
Средства частных инвесторов |
143,99 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
25,11 |
3,47 |
114,01 |
0,00 |
2.1.1.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Насосная станция I подъёма с устройством эстакады" (Водозабор на протоке Выл-Посл), производительность 30 куб. м/сут) |
|||||||
2.1.2.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 2 |
|||||||
2.1.2.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Насосная станция I подъёма с устройством эстакады" (Водозабор на протоке Выл-Посл), производительность 30 куб. м/сут) |
|||||||
2.1.2.3 |
Цель проекта |
Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества |
|||||||
2.1.2.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
2.1.2.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.9 |
Внебюджетные источники |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Здание насосной станции 3-го подъема" (Насосная станция 3-го подъема НС-3 пер. Первомайский) производительность, 7500 куб. м/сут |
|||||||
2.1.3.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 3 |
|||||||
2.1.3.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Здание насосной станции 3-го подъема" (Насосная станция 3-го подъема НС-3 пер. Первомайский) производительность, 7500 куб. м/сут |
|||||||
2.1.3.3 |
Цель проекта |
Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества |
|||||||
2.1.3.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
7500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
53,12 |
3,72 |
12,35 |
12,35 |
12,35 |
12,35 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.8 |
Бюджетные источники |
53,12 |
3,72 |
12,35 |
12,35 |
12,35 |
12,35 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный бюджет |
50,46 |
3,53 |
11,73 |
11,73 |
11,73 |
11,73 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
2,66 |
0,19 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.3.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Здание: Станция 2-го подъема" (Насосная станция 2-го подъема пгт. Харп), производительность 11000 куб. м/сут |
|||||||
2.1.4.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 4 |
|||||||
2.1.4.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Здание: Станция 2-го подъема" (Насосная станция 2-го подъема пгт. Харп), производительность 11000 куб. м/сут |
|||||||
2.1.4.3 |
Цель проекта |
Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества |
|||||||
2.1.4.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
11000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
109,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,25 |
61,60 |
43,75 |
0,00 |
2.1.4.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.4.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.4.10 |
Средства частных инвесторов |
109,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,25 |
61,60 |
43,75 |
0,00 |
2.1.4.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Насосная станция" (Насосная станция 3-го подъема пгт. Харп), производительность 2000 куб. м/сут |
|||||||
2.1.5.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 5 |
|||||||
2.1.5.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Насосная станция" (Насосная станция 3-го подъема пгт. Харп), производительность 2000 куб. м/сут |
|||||||
2.1.5.3 |
Цель проекта |
Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества |
|||||||
2.1.5.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
8,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,05 |
2.1.5.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.5.9 |
Внебюджетные источники |
8,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,05 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.5.10 |
Средства частных инвесторов |
8,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,05 |
2.1.5.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция резервуаров насосной станции 3-го подъема мкр. Обской, общий объем 3000 куб. м |
|||||||
2.1.6.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 6 |
|||||||
2.1.6.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция резервуаров насосной станции 3-го подъема мкр. Обской, общий объем 3000 куб. м |
|||||||
2.1.6.3 |
Цель проекта |
Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества |
|||||||
2.1.6.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
21,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,95 |
0,00 |
2.1.6.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.6.9 |
Внебюджетные источники |
21,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,95 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
21,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,95 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.6.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "напорный водовод" (Водопровод от насосной станции 2-го подъема пгт. Харп до насосной станции 3-го подъема пгт. Харп и районной котельной, протяженность 7,3 км, диаметрами 108-325 мм) |
|||||||
2.1.7.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 7 |
|||||||
2.1.7.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "напорный водовод" (Водопровод от насосной станции 2-го подъема пгт. Харп до насосной станции 3-го подъема пгт. Харп и районной котельной, протяженность 7,3 км, диаметрами 108-325 мм) |
|||||||
2.1.7.3 |
Цель проекта |
Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. |
|||||||
2.1.7.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
233,85 |
0,16 |
4,06 |
17,97 |
21,36 |
0,13 |
118,61 |
71,55 |
2.1.7.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.7.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.7.10 |
Средства частных инвесторов |
233,85 |
0,16 |
4,06 |
17,97 |
21,36 |
0,13 |
118,61 |
71,55 |
2.1.7.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.8. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция магистрального водовода от ТК3А до котельной |
|||||||
2.1.8.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 8 |
|||||||
2.1.8.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция магистрального водовода от ТК3А до котельной |
|||||||
2.1.8.3 |
Цель проекта |
Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. |
|||||||
2.1.8.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.8.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
34,89 |
8,24 |
16,24 |
10,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.8.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.8.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.8.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.8.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.8.10 |
Средства частных инвесторов |
34,89 |
8,24 |
16,24 |
10,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.8.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.9. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция сетей водоснабжения в г. Лабытнанги, протяженность 12,8 км, диаметрами 108-200 мм |
|||||||
2.1.9.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 9 |
|||||||
2.1.9.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция сетей водоснабжения в г. Лабытнанги, протяженность 12,8 км, диаметрами 108-200 мм |
|||||||
2.1.9.3 |
Цель проекта |
Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. |
|||||||
2.1.9.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
12,8 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.9.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
291,19 |
15,43 |
15,65 |
15,87 |
16,09 |
16,32 |
105,92 |
105,92 |
2.1.9.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.9.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.9.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.9.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.9.10 |
Средства частных инвесторов |
291,19 |
15,43 |
15,65 |
15,87 |
16,09 |
16,32 |
105,92 |
105,92 |
2.1.9.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.10. |
Наименование мероприятия |
Модернизация сетей водоснабжения объекта "Наружные сети водоснабжения 3 по "БАМ" " |
|||||||
2.1.10.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 10 |
|||||||
2.1.10.2 |
Краткое описание проекта |
Модернизация сетей водоснабжения объекта "Наружные сети водоснабжения 3 по "БАМ" " |
|||||||
2.1.10.3 |
Цель проекта |
Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. |
|||||||
2.1.10.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.10.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
16,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,78 |
0,00 |
2.1.10.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.10.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.10.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.10.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.10.10 |
Средства частных инвесторов |
16,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,78 |
0,00 |
2.1.10.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.11. |
Наименование мероприятия |
Модернизация сетей водоснабжения объекта "Водопровод городской 3 подъем" |
|||||||
2.1.11.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 11 |
|||||||
2.1.11.2 |
Краткое описание проекта |
Модернизация сетей водоснабжения объекта "Водопровод городской 3 подъем" |
|||||||
2.1.11.3 |
Цель проекта |
Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. |
|||||||
2.1.11.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.11.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
16,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,53 |
0,00 |
2.1.11.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.11.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.11.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.11.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.11.10 |
Средства частных инвесторов |
16,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,53 |
0,00 |
2.1.11.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.12. |
Наименование мероприятия |
Капитальный ремонт на "Участке сети водоснабжения от ТК-30, ТК-30/1 до стены дома ул. Орлова д. 31", Капитальный ремонт на "Участке сети водоснабжения от ТК-42 до стены дома ул. Ханмейское шоссе д. 5", Капитальный ремонт на "Участке сети водоснабжения от ТУ-4, ТУ-5 до стены дома ул. Рижская д. 15" |
|||||||
2.1.12.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 12 |
|||||||
2.1.12.2 |
Краткое описание проекта |
Капитальный ремонт на "Участке сети водоснабжения от ТК-30, ТК-30/1 до стены дома ул. Орлова д. 31", Капитальный ремонт на "Участке сети водоснабжения от ТК-42 до стены дома ул. Ханмейское шоссе д. 5", Капитальный ремонт на "Участке сети водоснабжения от ТУ-4, ТУ-5 до стены дома ул. Рижская д. 15" |
|||||||
2.1.12.3 |
Цель проекта |
Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. |
|||||||
2.1.12.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.12.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,57 |
0,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.12.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.12.8 |
Бюджетные источники |
0,57 |
0,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,57 |
0,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12.10 |
Средства частных инвесторов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.13. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция сетей холодного водоснабжения в пгт. Харп, протяженность 5,4 км, диаметрами 108-300 мм |
|||||||
2.1.13.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.1, пункт 13 |
|||||||
2.1.13.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция сетей холодного водоснабжения в пгт. Харп, протяженность 5,4 км, диаметрами 108-300 мм |
|||||||
2.1.13.3 |
Цель проекта |
Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. |
|||||||
2.1.13.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
5,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.13.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
124,23 |
1,23 |
3,57 |
0,06 |
8,92 |
0,07 |
59,07 |
51,32 |
2.1.13.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.13.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.13.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.13.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.13.10 |
Средства частных инвесторов |
124,23 |
1,23 |
3,57 |
0,06 |
8,92 |
0,07 |
59,07 |
51,32 |
2.1.13.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Строительство объектов и сетей водоснабжения |
|
|||||||
2.2.1. |
Наименование мероприятия |
Строительство водопроводных очистных сооружений мкр. Судрембаза, производительность 30 куб. м/сут |
|||||||
2.2.1.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 1 |
|||||||
2.2.1.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство водопроводных очистных сооружений мкр. Судрембаза, производительность 30 куб. м/сут |
|||||||
2.2.1.3 |
Цель проекта |
Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. |
|||||||
2.2.1.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
2,75 |
0,00 |
1,10 |
1,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.1.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.8 |
Бюджетные источники |
2,75 |
0,00 |
1,10 |
1,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
2,61 |
0,00 |
1,04 |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,14 |
0,00 |
0,05 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.1.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.1.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Наименование мероприятия |
Строительство резервуаров насосной станции 3-го подъема пгт. Харп, общий объем 2000 куб. м |
|||||||
2.2.2.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 2 |
|||||||
2.2.2.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство резервуаров насосной станции 3-го подъема пгт. Харп, общий объем 2000 куб. м |
|||||||
2.2.2.3 |
Цель проекта |
Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. |
|||||||
2.2.2.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
72,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,18 |
2.2.2.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.2.9 |
Внебюджетные источники |
72,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,18 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
72,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,18 |
2.2.2.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Наименование мероприятия |
Строительство объектов для объединения систем водоснабжения пгт. Харп и г. Лабытнанги |
|||||||
2.2.3.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 3 |
|||||||
2.2.3.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство резервуаров насосной станции 2-го подъема пгт. Харп, общий объем 800 куб. м; Строительство насосной станции 4-го подъема НС-4 пгт. Харп, производительность 9000 куб. м/сут; Строительство водовода от насосной станции 2-го подъема пгт. Харп до НС-4 и районной котельной пгт. Харп, протяженность 4,8 км, диаметр 250 мм, две трубы Строительство водовода от НС-4 пгт. Харп до ВОС на р. Ханмей, протяженность 21,6 км, диаметр 250 мм |
|||||||
2.2.3.3 |
Цель проекта |
Объединение централизованных систем водоснабжения г. Лабытнанги и пгт. Харп |
|||||||
2.2.3.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
2278,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2278,91 |
2.2.3.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3.8 |
Бюджетные источники |
2278,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2278,91 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
2164,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2164,96 |
|
Местный бюджет |
113,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113,95 |
2.2.3.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.3.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Наименование мероприятия |
Строительство водопровода от НС-3 подъема по ул. Автострадная, ул. 40 Лет Победы, ул. Совхозная диаметром 325 мм, протяженностью 5,1 км |
|||||||
2.2.4.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 4 |
|||||||
2.2.4.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство водопровода от НС-3 подъема по ул. Автострадная, ул. 40 Лет Победы, ул. Совхозная диаметром 325 мм, протяженностью 5,1 км |
|||||||
2.2.4.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.4.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
5,1 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
184,77 |
12,93 |
42,96 |
42,96 |
42,96 |
42,96 |
0,00 |
0,00 |
2.2.4.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4.8 |
Бюджетные источники |
184,77 |
12,93 |
42,96 |
42,96 |
42,96 |
42,96 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный бюджет |
175,53 |
12,29 |
40,81 |
40,81 |
40,81 |
40,81 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
9,24 |
0,65 |
2,15 |
2,15 |
2,15 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
2.2.4.9 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.4.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Наименование мероприятия |
Строительство водопровода от НС-3 подъема по ул. Обская диаметром 325 мм, протяженностью 2,5 км |
|||||||
2.2.5.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 5 |
|||||||
2.2.5.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство водопровода от НС-3 подъема по ул. Обская диаметром 325 мм, протяженностью 2,5 км |
|||||||
2.2.5.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.5.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
90,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,57 |
0,00 |
2.2.5.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5.8 |
Бюджетные источники |
90,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,57 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный бюджет |
86,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86,04 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,53 |
0,00 |
2.2.5.9 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.5.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6. |
Наименование мероприятия |
Строительство водопровода от ул. Клубная до ул. Магистральная диаметром 160 мм, протяженностью 1,2 км |
|||||||
2.2.6.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 6 |
|||||||
2.2.6.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство водопровода от ул. Клубная до ул. Магистральная диаметром 160 мм, протяженностью 1,2 км |
|||||||
2.2.6.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.6.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
35,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,11 |
0,00 |
2.2.6.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.8 |
Бюджетные источники |
35,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,11 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный бюджет |
33,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,35 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
1,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,76 |
0,00 |
2.2.6.9 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.6.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.7. |
Наименование мероприятия |
Строительство водопровода по ул. Речная диаметром 110 мм, протяженностью 0,9 км |
|||||||
2.2.7.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 7 |
|||||||
2.2.7.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство водопровода по ул. Речная диаметром 110 мм, протяженностью 0,9 км |
|||||||
2.2.7.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.7.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.7.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
25,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,17 |
2.2.7.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.7.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.7.8 |
Бюджетные источники |
25,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,17 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный бюджет |
23,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,91 |
|
Местный бюджет |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,26 |
2.2.7.9 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.7.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.8. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:01:02 |
|||||||
2.2.8.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 8 |
|||||||
2.2.8.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:01:02 |
|||||||
2.2.8.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.8.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.8.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
41,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,97 |
2.2.8.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.8.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.8.8 |
Бюджетные источники |
16,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,79 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
16,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,79 |
2.2.8.9 |
Внебюджетные источники |
25,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,18 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
25,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,18 |
2.2.8.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.9. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:01:06 |
|||||||
2.2.9.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 9 |
|||||||
2.2.9.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:01:06 |
|||||||
2.2.9.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.9.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.9.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
38,94 |
38,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.9.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.9.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.9.8 |
Бюджетные источники |
15,58 |
15,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
15,58 |
15,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.9.9 |
Внебюджетные источники |
23,37 |
23,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
23,37 |
23,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.9.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.10. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:02:03 |
|||||||
2.2.10.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 10 |
|||||||
2.2.10.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:02:03 |
|||||||
2.2.10.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.10.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.10.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
271,03 |
16,17 |
63,72 |
63,72 |
63,72 |
63,72 |
0,00 |
0,00 |
2.2.10.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.10.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.10.8 |
Бюджетные источники |
108,41 |
6,47 |
25,49 |
25,49 |
25,49 |
25,49 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
108,41 |
6,47 |
25,49 |
25,49 |
25,49 |
25,49 |
0,00 |
0,00 |
2.2.10.9 |
Внебюджетные источники |
162,62 |
9,70 |
38,23 |
38,23 |
38,23 |
38,23 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
162,62 |
9,70 |
38,23 |
38,23 |
38,23 |
38,23 |
0,00 |
0,00 |
2.2.10.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.11. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:02:04 |
|||||||
2.2.11.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 11 |
|||||||
2.2.11.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:02:04 |
|||||||
2.2.11.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.11.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.11.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
7,90 |
7,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.11.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.11.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.11.8 |
Бюджетные источники |
3,16 |
3,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
3,16 |
3,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.11.9 |
Внебюджетные источники |
4,74 |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
4,74 |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.11.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.12. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:02:12 |
|||||||
2.2.12.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 12 |
|||||||
2.2.12.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:02:12 |
|||||||
2.2.12.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.12.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.12.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
11,86 |
0,00 |
11,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.12.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.12.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.12.8 |
Бюджетные источники |
4,74 |
0,00 |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
4,74 |
0,00 |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.12.9 |
Внебюджетные источники |
7,12 |
0,00 |
7,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
7,12 |
0,00 |
7,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.12.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.13. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:03:01 |
|||||||
2.2.13.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 13 |
|||||||
2.2.13.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 01:03:01 |
|||||||
2.2.13.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.13.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.13.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
12,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,86 |
0,00 |
0,00 |
2.2.13.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.13.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.13.8 |
Бюджетные источники |
5,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,14 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
5,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,14 |
0,00 |
0,00 |
2.2.13.9 |
Внебюджетные источники |
7,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,71 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
7,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,71 |
0,00 |
0,00 |
2.2.13.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.14. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:01:01 |
|||||||
2.2.14.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 14 |
|||||||
2.2.14.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:01:01 |
|||||||
2.2.14.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.14.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.14.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
22,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,41 |
0,00 |
0,00 |
2.2.14.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.14.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.14.8 |
Бюджетные источники |
8,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,96 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
8,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,96 |
0,00 |
0,00 |
2.2.14.9 |
Внебюджетные источники |
13,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,44 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
13,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,44 |
0,00 |
0,00 |
2.2.14.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.15. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:01:03 |
|||||||
2.2.15.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 15 |
|||||||
2.2.15.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:01:03 |
|||||||
2.2.15.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.15.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.15.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
27,08 |
0,00 |
10,98 |
4,65 |
11,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.15.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.15.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.15.8 |
Бюджетные источники |
10,83 |
0,00 |
4,39 |
1,86 |
4,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
10,83 |
0,00 |
4,39 |
1,86 |
4,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.15.9 |
Внебюджетные источники |
16,25 |
0,00 |
6,59 |
2,79 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
16,25 |
0,00 |
6,59 |
2,79 |
6,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.15.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.16. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:01:04 |
|||||||
2.2.16.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 16 |
|||||||
2.2.16.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:01:04 |
|||||||
2.2.16.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.16.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.16.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
17,53 |
0,00 |
0,00 |
17,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.16.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.16.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.16.8 |
Бюджетные источники |
7,01 |
0,00 |
0,00 |
7,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
7,01 |
0,00 |
0,00 |
7,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.16.9 |
Внебюджетные источники |
10,52 |
0,00 |
0,00 |
10,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
10,52 |
0,00 |
0,00 |
10,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.16.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.17. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:02:01 |
|||||||
2.2.17.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 17 |
|||||||
2.2.17.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:02:01 |
|||||||
2.2.17.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.17.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.17.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
10,09 |
0,00 |
0,00 |
10,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.17.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.17.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.17.8 |
Бюджетные источники |
4,04 |
0,00 |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
4,04 |
0,00 |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.17.9 |
Внебюджетные источники |
6,06 |
0,00 |
0,00 |
6,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
6,06 |
0,00 |
0,00 |
6,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.17.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:02:02 |
|||||||
2.2.18.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 18 |
|||||||
2.2.18.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:02:02 |
|||||||
2.2.18.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.18.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
19,19 |
0,00 |
0,00 |
19,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.18.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18.8 |
Бюджетные источники |
7,67 |
0,00 |
0,00 |
7,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
7,67 |
0,00 |
0,00 |
7,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.18.9 |
Внебюджетные источники |
11,51 |
0,00 |
0,00 |
11,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
11,51 |
0,00 |
0,00 |
11,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.18.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.19. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:02:06 |
|||||||
2.2.19.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 19 |
|||||||
2.2.19.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети водоснабжения) квартала 02:02:06 |
|||||||
2.2.19.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
2.2.19.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.19.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.19.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.19.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.19.8 |
Бюджетные источники |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.19.9 |
Внебюджетные источники |
2,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
2,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.19.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.20. |
Наименование мероприятия |
Строительство сетей водоснабжения для закольцовки пожарных водопроводов |
|||||||
2.2.20.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 20 |
|||||||
2.2.20.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство сетей водоснабжения для закольцовки пожарных водопроводов |
|||||||
2.2.20.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надежности пожаротушения |
|||||||
2.2.20.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.20.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
135,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,73 |
2.2.20.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.20.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.20.8 |
Бюджетные источники |
135,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,73 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
128,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128,94 |
|
Местный бюджет |
6,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,79 |
2.2.20.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.20.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21. |
Наименование мероприятия |
Строительство сетей водоснабжения для подключения новых потребителей в пгт. Харп |
|||||||
2.2.21.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 7.2, пункт 21 |
|||||||
2.2.21.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство сетей водоснабжения для подключения новых потребителей в пгт. Харп |
|||||||
2.2.21.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надежности пожаротушения |
|||||||
2.2.21.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
13,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,98 |
2.2.21.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21.8 |
Бюджетные источники |
5,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,59 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
5,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,59 |
2.2.21.9 |
Внебюджетные источники |
8,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,39 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
8,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,39 |
2.2.21.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
ВСЕГО ПО СИСТЕМЕ |
4401,67 |
114,10 |
195,68 |
217,83 |
211,03 |
235,88 |
622,29 |
2804,85 |
2.3.1 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные источники |
3006,55 |
42,43 |
91,03 |
103,03 |
87,31 |
94,90 |
125,68 |
2462,18 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
2665,81 |
15,82 |
53,59 |
54,11 |
52,54 |
52,54 |
119,39 |
2317,81 |
|
Местный бюджет |
340,74 |
26,60 |
37,44 |
48,92 |
34,76 |
42,36 |
6,28 |
144,37 |
2.3.2 |
Внебюджетные источники |
394,01 |
37,80 |
51,93 |
69,11 |
48,00 |
59,39 |
21,95 |
105,83 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
22,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,95 |
0,09 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
371,97 |
37,80 |
51,93 |
69,11 |
48,00 |
59,39 |
0,00 |
105,74 |
2.3.3 |
Средства частных инвесторов |
1001,11 |
33,87 |
52,72 |
45,69 |
75,73 |
81,59 |
474,67 |
236,84 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.