Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
N п/п |
Инвестиционные проекты |
всего |
Финансовые затраты на реализацию (млн. руб.) |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2034 |
2040 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
3.1. |
Реконструкция объектов и сетей водоотведения |
|
|||||||
3.1.1. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Канализационные очистные сооружения" (КОС 1000 куб. м/сут мкр. Обской) |
|||||||
3.1.1.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 1 |
|||||||
3.1.1.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Канализационные очистные сооружения" (КОС 1000 куб. м/сут мкр. Обской) |
|||||||
3.1.1.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.1.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
28,24 |
0,00 |
0,00 |
9,41 |
9,41 |
9,41 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.8 |
Бюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
16,94 |
0,00 |
0,00 |
5,65 |
5,65 |
5,65 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
11,29 |
0,00 |
0,00 |
3,76 |
3,76 |
3,76 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Здание очистных сооружений" (КОС производительность 10000 куб. м/сут в пгт. Харп) |
|||||||
3.1.2.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 2 |
|||||||
3.1.2.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Здание очистных сооружений" (КОС производительность 10000 куб. м/сут в пгт. Харп) |
|||||||
3.1.2.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.2.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
1451,37 |
424,45 |
300,48 |
353,70 |
353,70 |
9,52 |
9,52 |
0,00 |
3.1.2.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.2.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.2.10 |
Средства частных инвесторов |
1451,37 |
424,45 |
300,48 |
353,70 |
353,70 |
9,52 |
9,52 |
0,00 |
3.1.2.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Здание КНС N 1 (Баня)" (КНС N 1 "Баня" 1500 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 1,9 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.3.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 3 |
|||||||
3.1.3.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Здание КНС N 1 (Баня)" (КНС N 1 "Баня" 1500 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 1,9 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.3.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.3.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
45,52 |
0,00 |
45,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3.10 |
Средства частных инвесторов |
45,52 |
0,00 |
45,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Здание: КНС No3" (КНС N 3 "Новая" 1200 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 1,4 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.4.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 4 |
|||||||
3.1.4.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Здание: КНС No3" (КНС N 3 "Новая" 1200 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 1,4 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.4.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.4.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
33,93 |
0,00 |
0,00 |
33,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.4.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.4.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.4.10 |
Средства частных инвесторов |
33,93 |
0,00 |
0,00 |
33,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.4.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.5. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "здание: КНС N 8.1. А АНП Коллектор" (КНС N 8 "Дзержинка" 1500 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 5,8 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.5.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 5 |
|||||||
3.1.5.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "здание: КНС N 8.1. А АНП Коллектор" (КНС N 8 "Дзержинка" 1500 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 5,8 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.5.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.5.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
5,8 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.5.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
122,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122,24 |
0,00 |
3.1.5.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.5.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.5.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5.10 |
Средства частных инвесторов |
122,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122,24 |
0,00 |
3.1.5.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Здание: насосная (канализация) N 7" (КНС N 7 "Орбита" 1250 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 0,5 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.6.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 6 |
|||||||
3.1.6.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Здание: насосная (канализация) N 7" (КНС N 7 "Орбита" 1250 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 0,5 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.6.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.6.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
17,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,24 |
3.1.6.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.6.9 |
Внебюджетные источники |
17,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,24 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
17,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,24 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.6.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.7. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "здание: КНС N 4" (КНС N 4 1100 куб. м/сут) в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.7.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 7 |
|||||||
3.1.7.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "здание: КНС N 4" (КНС N 4 1100 куб. м/сут) в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.7.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.7.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.7.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,49 |
0,00 |
3.1.7.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.7.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.7.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.7.9 |
Внебюджетные источники |
4,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,49 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
4,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,49 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.7.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.8. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объектов "Канализационная насосная станция" и КНС 1000 куб. м/сут с напорным коллектором до КОС диаметром 110 мм, протяженность 1,6 км в мкр. Обской |
3.1.8.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 8 |
|||||||
3.1.8.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объектов "Канализационная насосная станция" и КНС 1000 куб. м/сут с напорным коллектором до КОС диаметром 110 мм, протяженность 1,6 км в мкр. Обской |
|||||||
3.1.8.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.8.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.8.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
34,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,03 |
17,03 |
0,00 |
0,00 |
3.1.8.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.8.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.8.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.8.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.8.10 |
Средства частных инвесторов |
34,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,03 |
17,03 |
0,00 |
0,00 |
3.1.8.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.9. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Сооружение: Сети водоснабжения и КНС" (КНС-1Н 1000 куб. м/сут) в пгт. Харп |
|||||||
3.1.9.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 9 |
|||||||
3.1.9.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Сооружение: Сети водоснабжения и КНС" (КНС-1Н 1000 куб. м/сут) в пгт. Харп |
|||||||
3.1.9.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.9.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.9.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,08 |
0,00 |
0,00 |
3.1.9.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.9.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.9.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.9.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.9.10 |
Средства частных инвесторов |
4,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,08 |
0,00 |
0,00 |
3.1.9.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.10. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта "Здание: КНС N 2" (КНС-2 1600 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 1,3 км в пгт. Харп |
|||||||
3.1.10.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 10 |
|||||||
3.1.10.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта "Здание: КНС N 2" (КНС-2 1600 куб. м/сут) с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 1,3 км в пгт. Харп |
|||||||
3.1.10.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.10.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.10.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
38,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,04 |
19,04 |
0,00 |
0,00 |
3.1.10.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.10.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.10.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.10.9 |
Внебюджетные источники |
38,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,04 |
19,04 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.10.10 |
Средства частных инвесторов |
38,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,04 |
19,04 |
0,00 |
0,00 |
3.1.10.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.11. |
Наименование мероприятия |
Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-1Н до КНС-2 протяженностью 2,0 км пгт. Харп |
|||||||
3.1.11.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 11 |
|||||||
3.1.11.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-1Н до КНС-2 протяженностью 2,0 км пгт. Харп |
|||||||
3.1.11.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.11.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.11.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
87,39 |
6,90 |
46,37 |
22,12 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.11.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.11.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.11.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.11.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.11.10 |
Средства частных инвесторов |
87,39 |
6,90 |
46,37 |
22,12 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.11.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.12. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС N 2 до КОС, протяженность 0,7 км пгт. Харп |
|||||||
3.1.12.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 12 |
|||||||
3.1.12.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС N 2 до КОС, протяженность 0,7 км пгт. Харп |
|||||||
3.1.12.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.12.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.12.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
54,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,17 |
52,05 |
0,00 |
0,00 |
3.1.12.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.12.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.12.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.12.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.12.10 |
Средства частных инвесторов |
54,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,17 |
52,05 |
0,00 |
0,00 |
3.1.12.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.13. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция безнапорных сетей канализации протяженность 8,2 км в пгт. Харп |
|||||||
3.1.13.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 13 |
|||||||
3.1.13.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция безнапорных сетей канализации протяженность 8,2 км в пгт. Харп |
|||||||
3.1.13.3 |
Цель проекта |
Улучшение надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
|||||||
3.1.13.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.13.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
10,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,27 |
0,00 |
0,00 |
3.1.13.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.13.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.13.8 |
Бюджетные источники |
4,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,11 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
4,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,11 |
0,00 |
0,00 |
3.1.13.9 |
Внебюджетные источники |
6,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,16 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.13.10 |
Средства частных инвесторов |
6,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,16 |
0,00 |
0,00 |
3.1.13.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.14. |
Наименование мероприятия |
Модернизация сети водоотведения: "Коллектор напорный МКР-40" диаметром 200 мм, протяженность 0,9 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.14.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 14 |
|||||||
3.1.14.2 |
Краткое описание проекта |
Модернизация сети водоотведения: "Коллектор напорный МКР-40" диаметром 200 мм, протяженность 0,9 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.14.3 |
Цель проекта |
Улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод |
|||||||
3.1.14.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.14.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
16,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,59 |
0,00 |
3.1.14.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.14.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.14.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.14.9 |
Внебюджетные источники |
16,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,59 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
16,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,59 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.14.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.15. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция самотечных канализационных сетей диаметрами 159-426 мм, протяженность 17,2 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.15.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 15 |
|||||||
3.1.15.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция самотечных канализационных сетей диаметрами 159-426 мм, протяженность 17,2 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.1.15.3 |
Цель проекта |
Улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод |
|||||||
3.1.15.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
17,2 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.15.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
204,17 |
7,74 |
8,62 |
11,97 |
8,63 |
2,90 |
82,16 |
82,16 |
3.1.15.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.15.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.15.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.15.9 |
Внебюджетные источники |
204,17 |
7,74 |
8,62 |
11,97 |
8,63 |
2,90 |
82,16 |
82,16 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.15.10 |
Средства частных инвесторов |
204,17 |
7,74 |
8,62 |
11,97 |
8,63 |
2,90 |
82,16 |
82,16 |
3.1.15.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.16. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция самотечных канализационных сетей диаметрами 160-200 мм, протяженность 3,8 км в мкр. Обской |
|||||||
3.1.16.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.1, пункт 16 |
|||||||
3.1.16.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция самотечных канализационных сетей диаметрами 160-200 мм, протяженность 3,8 км в мкр. Обской |
|||||||
3.1.16.3 |
Цель проекта |
Улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод |
|||||||
3.1.16.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
3,8 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.16.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
50,42 |
2,46 |
2,54 |
2,61 |
2,69 |
2,77 |
18,68 |
18,68 |
3.1.16.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.16.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.16.8 |
Бюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.16.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.16.10 |
Средства частных инвесторов |
50,42 |
2,46 |
2,54 |
2,61 |
2,69 |
2,77 |
18,68 |
18,68 |
3.1.16.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Строительство объектов и сетей водоотведения |
|
|||||||
3.2.1. |
Наименование мероприятия |
Строительство объекта "Сети напорной и самотечной канализации от КНС планировочного квартала 01:01:02 до КНС "Нефтеслив" в г. Лабытнанги" |
|||||||
3.2.1.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 1 |
|||||||
3.2.1.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство объекта "Сети напорной и самотечной канализации от КНС планировочного квартала 01:01:02 до КНС "Нефтеслив" в г. Лабытнанги" |
|||||||
3.2.1.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.1.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
447,26 |
223,63 |
223,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.1.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.8 |
Бюджетные источники |
447,26 |
223,63 |
223,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
447,26 |
223,63 |
223,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.1.9 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
20,30 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
0,00 |
0,00 |
3.2.1.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Наименование мероприятия |
Строительство КНС 2000 куб. м/сут с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 0,8 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.2.2.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 2 |
|||||||
3.2.2.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство КНС 2000 куб. м/сут с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 0,8 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.2.2.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.2.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
36,94 |
7,39 |
7,39 |
7,39 |
7,39 |
7,39 |
0,00 |
0,00 |
3.2.2.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.8 |
Бюджетные источники |
14,78 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
14,78 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
0,00 |
0,00 |
3.2.2.9 |
Внебюджетные источники |
22,16 |
4,43 |
4,43 |
4,43 |
4,43 |
4,43 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
22,16 |
4,43 |
4,43 |
4,43 |
4,43 |
4,43 |
0,00 |
0,00 |
3.2.2.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
Наименование мероприятия |
Строительство КНС "Нефтеслив" 2800 куб. м/сут с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 0,9 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.2.3.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 3 |
|||||||
3.2.3.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство КНС "Нефтеслив" 2800 куб. м/сут с напорным коллектором диаметром 200 мм, протяженность 0,9 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.2.3.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.3.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
2800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
44,90 |
0,00 |
0,00 |
44,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.3.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.8 |
Бюджетные источники |
17,96 |
0,00 |
0,00 |
17,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
17,96 |
0,00 |
0,00 |
17,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.3.9 |
Внебюджетные источники |
26,94 |
0,00 |
0,00 |
26,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
26,94 |
0,00 |
0,00 |
26,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.3.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
Наименование мероприятия |
Строительство КНС 1000 куб. м/сут с напорным коллектором диаметром 160 мм, протяженность 0,9 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.2.4.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 4 |
|||||||
3.2.4.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство КНС 1000 куб. м/сут с напорным коллектором диаметром 160 мм, протяженность 0,9 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.2.4.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.4.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
33,94 |
0,00 |
0,00 |
33,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.4.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4.8 |
Бюджетные источники |
13,58 |
0,00 |
0,00 |
13,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
13,58 |
0,00 |
0,00 |
13,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.4.9 |
Внебюджетные источники |
20,37 |
0,00 |
0,00 |
20,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
20,37 |
0,00 |
0,00 |
20,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.4.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5. |
Наименование мероприятия |
Строительство КНС 1000 куб. м/сут с напорным коллектором диаметром 160 мм, протяженность 1,0 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.2.5.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 5 |
|||||||
3.2.5.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство КНС 1000 куб. м/сут с напорным коллектором диаметром 160 мм, протяженность 1,0 км в центральной части г. Лабытнанги |
|||||||
3.2.5.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.5.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
35,34 |
35,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.5.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5.8 |
Бюджетные источники |
14,14 |
14,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
14,14 |
14,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.5.9 |
Внебюджетные источники |
21,21 |
21,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
21,21 |
21,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.5.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:01 |
|||||||
3.2.6.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 6 |
|||||||
3.2.6.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:01 |
|||||||
3.2.6.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.6.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,57 |
1,57 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.6.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6.8 |
Бюджетные источники |
1,83 |
0,63 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
1,83 |
0,63 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.6.9 |
Внебюджетные источники |
2,74 |
0,94 |
0,00 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
2,74 |
0,94 |
0,00 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.6.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:03 |
|||||||
3.2.7.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 7 |
|||||||
3.2.7.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:03 |
|||||||
3.2.7.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.7.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,85 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
2,14 |
0,00 |
1,71 |
0,00 |
3.2.7.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7.8 |
Бюджетные источники |
1,94 |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
0,86 |
0,00 |
0,68 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
1,94 |
0,00 |
0,40 |
0,00 |
0,86 |
0,00 |
0,68 |
0,00 |
3.2.7.9 |
Внебюджетные источники |
2,91 |
0,00 |
0,60 |
0,00 |
1,28 |
0,00 |
1,03 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
2,91 |
0,00 |
0,60 |
0,00 |
1,28 |
0,00 |
1,03 |
0,00 |
3.2.7.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:06 |
|||||||
3.2.8.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 8 |
|||||||
3.2.8.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:06 |
|||||||
3.2.8.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.8.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
28,25 |
21,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,71 |
2,14 |
0,00 |
3.2.8.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.8.8 |
Бюджетные источники |
11,30 |
8,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,88 |
0,86 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
11,30 |
8,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,88 |
0,86 |
0,00 |
3.2.8.9 |
Внебюджетные источники |
16,95 |
12,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,83 |
1,28 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
16,95 |
12,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,83 |
1,28 |
0,00 |
3.2.8.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.9. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:07 |
|||||||
3.2.9.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 9 |
|||||||
3.2.9.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:07 |
|||||||
3.2.9.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.9.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.9.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
8,28 |
0,00 |
0,86 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
5,42 |
0,00 |
3.2.9.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.9.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.9.8 |
Бюджетные источники |
3,31 |
0,00 |
0,34 |
0,00 |
0,80 |
0,00 |
2,17 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
3,31 |
0,00 |
0,34 |
0,00 |
0,80 |
0,00 |
2,17 |
0,00 |
3.2.9.9 |
Внебюджетные источники |
4,97 |
0,00 |
0,51 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
3,25 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
4,97 |
0,00 |
0,51 |
0,00 |
1,20 |
0,00 |
3,25 |
0,00 |
3.2.9.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:08 |
|||||||
3.2.10.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 10 |
|||||||
3.2.10.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:08 |
|||||||
3.2.10.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.10.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
5,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,99 |
0,00 |
3.2.10.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10.8 |
Бюджетные источники |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,40 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,40 |
0,00 |
3.2.10.9 |
Внебюджетные источники |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,60 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,60 |
0,00 |
3.2.10.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.11. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:09 |
|||||||
3.2.11.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 11 |
|||||||
3.2.11.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:01:09 |
|||||||
3.2.11.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.11.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.11.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
9,70 |
9,42 |
0,00 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.11.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.11.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.11.8 |
Бюджетные источники |
3,88 |
3,77 |
0,00 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
3,88 |
3,77 |
0,00 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.11.9 |
Внебюджетные источники |
5,82 |
5,65 |
0,00 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
5,82 |
5,65 |
0,00 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.11.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.12. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:02:03 |
|||||||
3.2.12.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 12 |
|||||||
3.2.12.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:02:03 |
|||||||
3.2.12.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.12.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.12.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
10,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,27 |
0,00 |
3.2.12.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.12.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.12.8 |
Бюджетные источники |
4,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,11 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
4,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,11 |
0,00 |
3.2.12.9 |
Внебюджетные источники |
6,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,16 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
6,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,16 |
0,00 |
3.2.12.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.13. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:02:04 |
|||||||
3.2.13.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 13 |
|||||||
3.2.13.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:02:04 |
|||||||
3.2.13.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.13.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.13.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
21,69 |
21,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.13.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.13.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.13.8 |
Бюджетные источники |
8,68 |
8,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
8,68 |
8,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.13.9 |
Внебюджетные источники |
13,01 |
13,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
13,01 |
13,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.13.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.14. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) кварталов 01:02:06, 01:02:07 |
|||||||
3.2.14.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 14 |
|||||||
3.2.14.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) кварталов 01:02:06, 01:02:07 |
|||||||
3.2.14.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.14.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.14.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
11,70 |
0,00 |
11,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.14.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.14.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.14.8 |
Бюджетные источники |
4,68 |
0,00 |
4,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
4,68 |
0,00 |
4,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.14.9 |
Внебюджетные источники |
7,02 |
0,00 |
7,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
7,02 |
0,00 |
7,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.14.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.15. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:02:11 |
|||||||
3.2.15.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 15 |
|||||||
3.2.15.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:02:11 |
|||||||
3.2.15.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.15.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.15.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
1,57 |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.15.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.15.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.15.8 |
Бюджетные источники |
0,63 |
0,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
0,63 |
0,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.15.9 |
Внебюджетные источники |
0,94 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,94 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.15.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.16. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) кварталов 01:02:12, 01:02:13 |
|||||||
3.2.16.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 16 |
|||||||
3.2.16.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) кварталов 01:02:12, 01:02:13 |
|||||||
3.2.16.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.16.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.16.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
33,82 |
9,28 |
24,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.16.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.16.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.16.8 |
Бюджетные источники |
13,53 |
3,71 |
9,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
13,53 |
3,71 |
9,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.16.9 |
Внебюджетные источники |
20,29 |
5,57 |
14,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
20,29 |
5,57 |
14,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.16.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.17. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:03:01 |
|||||||
3.2.17.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 17 |
|||||||
3.2.17.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 01:03:01 |
|||||||
3.2.17.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.17.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.17.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
16,70 |
0,00 |
7,85 |
0,00 |
1,00 |
7,85 |
0,00 |
0,00 |
3.2.17.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.17.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.17.8 |
Бюджетные источники |
6,68 |
0,00 |
3,14 |
0,00 |
0,40 |
3,14 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
6,68 |
0,00 |
3,14 |
0,00 |
0,40 |
3,14 |
0,00 |
0,00 |
3.2.17.9 |
Внебюджетные источники |
10,02 |
0,00 |
4,71 |
0,00 |
0,60 |
4,71 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
10,02 |
0,00 |
4,71 |
0,00 |
0,60 |
4,71 |
0,00 |
0,00 |
3.2.17.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.18. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 02:01:01 |
|||||||
3.2.18.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 18 |
|||||||
3.2.18.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) квартала 02:01:01 |
|||||||
3.2.18.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.18.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.18.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
23,97 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
0,00 |
23,83 |
0,00 |
0,00 |
3.2.18.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.18.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.18.8 |
Бюджетные источники |
9,59 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
0,00 |
9,53 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
9,59 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
0,00 |
9,53 |
0,00 |
0,00 |
3.2.18.9 |
Внебюджетные источники |
14,38 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
14,30 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
14,38 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
14,30 |
0,00 |
0,00 |
3.2.18.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.19. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) кварталов 02:01:03, 02:02:01, 02:02:02, 02:02:05, 02:02:06 |
|||||||
3.2.19.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 19 |
|||||||
3.2.19.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) кварталов 02:01:03, 02:02:01, 02:02:02, 02:02:05, 02:02:06 |
|||||||
3.2.19.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.19.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.19.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
46,66 |
1,71 |
1,71 |
20,12 |
17,84 |
5,28 |
0,00 |
0,00 |
3.2.19.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.19.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.19.8 |
Бюджетные источники |
18,66 |
0,68 |
0,68 |
8,05 |
7,13 |
2,11 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
18,66 |
0,68 |
0,68 |
8,05 |
7,13 |
2,11 |
0,00 |
0,00 |
3.2.19.9 |
Внебюджетные источники |
27,99 |
1,03 |
1,03 |
12,07 |
10,70 |
3,17 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
27,99 |
1,03 |
1,03 |
12,07 |
10,70 |
3,17 |
0,00 |
0,00 |
3.2.19.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.20. |
Наименование мероприятия |
Инженерное обеспечение (сети канализации) кварталов 02:01:04, 02:02:03, 02:02:04 |
|||||||
3.2.20.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 8.2, пункт 20 |
|||||||
3.2.20.2 |
Краткое описание проекта |
Инженерное обеспечение (сети канализации) кварталов 02:01:04, 02:02:03, 02:02:04 |
|||||||
3.2.20.3 |
Цель проекта |
Обеспечение водоотведением объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует |
|||||||
3.2.20.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, куб. м в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство сетей, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.20.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
32,82 |
0,00 |
0,00 |
23,97 |
3,00 |
5,85 |
0,00 |
0,00 |
3.2.20.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.20.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.20.8 |
Бюджетные источники |
13,13 |
0,00 |
0,00 |
9,59 |
1,20 |
2,34 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
13,13 |
0,00 |
0,00 |
9,59 |
1,20 |
2,34 |
0,00 |
0,00 |
3.2.20.9 |
Внебюджетные источники |
19,69 |
0,00 |
0,00 |
14,38 |
1,80 |
3,51 |
0,00 |
0,00 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
19,69 |
0,00 |
0,00 |
14,38 |
1,80 |
3,51 |
0,00 |
0,00 |
3.2.20.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
ВСЕГО ПО СИСТЕМЕ |
3395,96 |
558,43 |
466,86 |
598,38 |
456,34 |
274,50 |
635,43 |
406,02 |
3.3.1. |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные источники |
211,04 |
46,45 |
24,73 |
65,62 |
25,46 |
38,19 |
10,59 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
16,94 |
0,00 |
0,00 |
5,65 |
5,65 |
5,65 |
0,00 |
0,00 |
|
Местный бюджет |
194,10 |
46,45 |
24,73 |
59,97 |
19,81 |
32,54 |
10,59 |
0,00 |
3.3.2. |
Внебюджетные источники |
312,52 |
69,68 |
37,09 |
84,31 |
24,08 |
43,17 |
36,96 |
17,24 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
38,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,08 |
17,24 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
274,21 |
69,68 |
37,09 |
84,31 |
24,08 |
43,17 |
15,89 |
0,00 |
3.3.3 |
Средства частных инвесторов |
2872,40 |
442,30 |
405,05 |
448,45 |
406,80 |
193,14 |
587,88 |
388,78 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.