Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
N п/п |
Инвестиционные проекты |
всего |
Финансовые затраты на реализацию (млн. руб.) |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2034 |
2040 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
4.1 |
Реконструкция и техническое перевооружение объектов и сетей электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Проекты в сфере передачи электрической энергии, технологического присоединения к электрическим сетям и тех. перевооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 1 |
|||||||
4.1.1.2 |
Краткое описание проекта |
Проект включает: - реконструкцию двух однотрансформаторных ТП 106 и ТП 113, мощностью 1х630кВА и КЛ 6 кВ, с монтажом двух двухтрансформаторных КТП 2х630 кВА и КЛ 6 кВ в планировочном квартале 01:02:12 и 01:02:13 соответственно: - реконструкцию ТП 162 с заменой на КТП полной заводской готовности с трансформатором 630 кВА - реконструкцию ТП 164 с заменой на КТП полной заводской готовности с трансформатором 630 кВА - реконструкцию силовых трансформаторов с вводными панелями ЩО-70 на ТП 63; - реконструкцию ВЛ 10 кВ (отпайки к ТП 05 и ТП 150) с монтажом реклоузеров в кол-ве 2 шт. - реконструкцию РУ-0,4 кВ, панели ЩО-70 ТП 38 - реконструкция РУ - 6 кВ ТП 41 - реконструкцию ТП 87 с заменой на КТП полной заводской готовности с трансформатором 2х400 кВА - реконструкцию ТП 88 с заменой на КТП полной заводской готовности с трансформатором 630 кВА - реконструкцию ТП 50 с заменой на КТП полной заводской готовности с трансформатором 630 кВА |
|||||||
4.1.1.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых потребителей, снижение уровня потерь в сетях, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.1.1.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
5210 |
1890 |
1260 |
- |
- |
- |
2060 |
- |
|
реконструкция сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.1.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
160,56 |
59,354 |
2,15 |
6,589 |
4,431 |
48,271 |
39,765 |
0 |
4.1.1.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4.1.1.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
160,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.1.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.1.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.1.10 |
Средства частных инвесторов |
160,56 |
59,354 |
2,15 |
6,589 |
4,431 |
48,271 |
39,765 |
0 |
4.1.1.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2 |
Реконструкция ТП 11 Комарова 1 в квартале 01:01:01 г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 2 |
|||||||
4.2.2 |
Краткое описание проекта |
Техническое перевооружение и модернизацию основного оборудования ТП 11 Комарова 1 |
|||||||
4.2.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего силового и коммутационного оборудования на современное |
|||||||
4.2.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
реконструкция сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,712 |
0 |
4.2.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
4,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,712 |
0 |
4.2.8 |
Бюджетные источники |
4,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,712 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,712 |
0 |
4.2.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3 |
Реконструкция ТП 13 Микрорайон 9 в квартале 01:01:06 г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 3 |
|||||||
4.1.3.2 |
Краткое описание проекта |
Техническое перевооружение и модернизацию основного оборудования ТП 11 Комарова 1 с доведением мощности до 2х630 кВА |
|||||||
4.1.3.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего коммутационного оборудования на современное, увеличение мощности |
|||||||
4.1.3.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
1260 |
- |
- |
- |
- |
- |
1260 |
- |
|
реконструкция сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.3.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
7,068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,068 |
0 |
4.1.3.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
7,068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,068 |
0 |
4.1.3.8 |
Бюджетные источники |
7,068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,068 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
7,068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,068 |
0 |
4.1.3.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.3.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4 |
Реконструкция ТП 74 Микрорайон 6 в квартале 01:01:07 г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 4 |
|||||||
4.1.4.2 |
Краткое описание проекта |
Тех. перевооружение и модернизацию основного оборудования ТП 74 Микрорайон 6 |
|||||||
4.1.4.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего коммутационного оборудования на современное, увеличение мощности |
|||||||
4.1.4.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
реконструкция сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.4.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
5,442 |
0 |
0 |
0 |
5,442 |
0 |
0 |
0 |
4.1.4.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
5,442 |
0 |
0 |
0 |
5,442 |
0 |
0 |
0 |
4.1.4.8 |
Бюджетные источники |
5,442 |
0 |
0 |
0 |
5,442 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
5,442 |
0 |
0 |
0 |
5,442 |
0 |
0 |
0 |
4.1.4.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.4.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5 |
Реконструкция ТП 15, ТП 59, ТП 037 в квартале 01:01:08 г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 5 |
|||||||
4.1.5.2 |
Краткое описание проекта |
Тех. перевооружение и модернизацию основного оборудования ТП 15 Ст. 3-го подъема, ТП 59 РЭС, ТП 037 (МПРО Георгиевский храм) |
|||||||
4.1.5.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего коммутационного оборудования на современное |
|||||||
4.1.5.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
реконструкция сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.5.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
7,327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,327 |
0 |
4.1.5.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
7,327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,327 |
0 |
4.1.5.8 |
Бюджетные источники |
7,327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,327 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
7,327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,327 |
0 |
4.1.5.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.5.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.6 |
Реконструкция ТП 73 Микрорайон 10 в квартале 01:01:09 г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.6.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 6 |
|||||||
4.1.6.2 |
Краткое описание проекта |
Тех. перевооружение и модернизацию основного оборудования ТП 73 Микрорайон 10 |
|||||||
4.1.6.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего коммутационного оборудования на современное |
|||||||
4.1.6.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
реконструкция сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.6.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,712 |
0 |
4.1.6.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.6.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
4,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,712 |
0 |
4.1.6.8 |
Бюджетные источники |
4,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,712 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,712 |
0 |
4.1.6.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.6.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.7 |
Реконструкция ТП 7 Газсвязь и ТП 21 Пожарное депо в квартале 01:03:01 г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.7.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 7 |
|||||||
4.1.7.2 |
Краткое описание проекта |
Тех. перевооружение и модернизацию основного оборудования на трансформаторных подстанциях |
|||||||
4.1.7.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего коммутационного оборудования на современное |
|||||||
4.1.7.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
реконструкция сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.7.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,509 |
4.1.7.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.7.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
4,509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,509 |
4.1.7.8 |
Бюджетные источники |
4,509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,509 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,509 |
4.1.7.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.7.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.8 |
Реконструкция ТП 20 Книги и ТП 10 Бойлерная в квартале 02:01:02 г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.8.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 8 |
|||||||
4.1.8.2 |
Краткое описание проекта |
Тех. перевооружение и модернизацию основного оборудования на трансформаторной подстанции |
|||||||
4.1.8.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего коммутационного оборудования на современное |
|||||||
4.1.8.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
реконструкция сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.8.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
6,338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,338 |
4.1.8.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.8.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
6,338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,338 |
4.1.8.8 |
Бюджетные источники |
6,338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,338 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
6,338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,338 |
4.1.8.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.8.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.9 |
Реконструкция ТП 87 Центральная в квартале 02:01:04 г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.9.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 9 |
|||||||
4.1.9.2 |
Краткое описание проекта |
Тех. перевооружение и модернизацию основного оборудования на трансформаторной подстанции |
|||||||
4.1.9.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего коммутационного оборудования на современное |
|||||||
4.1.9.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
реконструкция сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.9.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,177 |
0 |
4.1.9.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.9.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
4,177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,177 |
0 |
4.1.9.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.9.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.9.10 |
Средства частных инвесторов |
4,177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,177 |
0 |
4.1.9.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.10 |
Реконструкция ТП 92 Кот. Ленинский в квартале 02:02:02 г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.10.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 10 |
|||||||
4.1.10.2 |
Краткое описание проекта |
Тех. перевооружение и модернизацию основного оборудования на трансформаторной подстанции |
|||||||
4.1.10.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего коммутационного оборудования на современное |
|||||||
4.1.10.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.10.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
2,161 |
0 |
0 |
0 |
2,161 |
0 |
0 |
0 |
4.1.10.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.10.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
2,161 |
0 |
0 |
0 |
2,161 |
0 |
0 |
0 |
4.1.10.8 |
Бюджетные источники |
2,161 |
0 |
0 |
0 |
2,161 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
2,161 |
0 |
0 |
0 |
2,161 |
0 |
0 |
0 |
4.1.10.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.10.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.11 |
Реконструкция ТП 24 10/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.11.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 11 |
|||||||
4.1.11.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство проходной ТП (тип 2КТПНУ-630/10/0,4-У1) для объекта "Станция 1-го и 2-го водоподъёма" |
|||||||
4.1.11.3 |
Цель проекта |
Замена силового оборудования на более мощное |
|||||||
4.1.11.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
1260 |
- |
1260 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.11.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
9,426 |
0 |
9,426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.11.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.11.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
9,426 |
0 |
9,426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.11.8 |
Бюджетные источники |
9,426 |
0 |
9,426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
9,426 |
|
9,426 |
|
|
|
|
|
4.1.11.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.11.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.12 |
Реконструкция ТП-26н и сети электроснабжения ГБУЗ ЯНАО ПТД. пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.12.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 12 |
|||||||
4.1.12.2 |
Краткое описание проекта |
Замена КЛ 10 кВ питания ТП-26н. Замена ВЛ-0,4 и КЛ-0,4 кВ питания объектов сторонних потребителей, ранее подключенных к ТП-26 (переподключение к ТП-26н). Демонтаж существующей ТП-26. Ремонт трансформаторной подстанции ТП-26н |
|||||||
4.1.12.3 |
Цель проекта |
Замена морально устаревшего оборудования на современное |
|||||||
4.1.12.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
800 |
- |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,47 |
- |
0,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.12.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
11,343 |
0 |
11,343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.12.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.12.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
11,343 |
0 |
11,343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.12.8 |
Бюджетные источники |
11,343 |
0 |
11,343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
11,343 |
|
11,343 |
|
|
|
|
|
4.1.12.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.12.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.13 |
Реконструкция сети электроснабжения на земельном участке "Набережная" в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.13.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 13 |
|||||||
4.1.13.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство КЛ-10 кВ. Фидер N 11 L=350 м. Фидер N 7 L=500 м. Фидер N 8 L=220 м. (в двухцепном исполнении) с демонтажем существующих ВЛ-10 кВ |
|||||||
4.1.13.3 |
Цель проекта |
Повышение надежности потребителей |
|||||||
4.1.13.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
1,07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,07 |
4.1.13.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
6,807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,807 |
4.1.13.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.13.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
6,807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,807 |
4.1.13.8 |
Бюджетные источники |
6,807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,807 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
6,807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,807 |
4.1.13.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.13.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.14 |
Замена неизолированных проводов распределительных сетей 10 кВ на изолированные в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.14.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.1 пункт 14 |
|||||||
4.1.14.2 |
Краткое описание проекта |
Замена проводов АС на провод СИП3 на ВЛ на деревянных опорах с их заменой 10,18 км. |
|||||||
4.1.14.3 |
Цель проекта |
Повышение безопасности |
|||||||
4.1.14.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
10,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10,18 |
4.1.14.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
29,140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,140 |
4.1.14.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.14.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
29,140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,140 |
4.1.14.8 |
Бюджетные источники |
29,140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,140 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
29,140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,140 |
4.1.14.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.14.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Строительство объектов и сетей электроснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1 |
Инвестиционный проект в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 1 |
|||||||
4.1.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение электросетевых объектов АО "Харп-Энерго-Газ": - строительство (реконструкция) КТП 10/0,4 кВ 250 кВ N 37 - строительство (реконструкция) КТП 10/0,4 кВ 400 кВ N 33 - строительство (реконструкция) КТП 10/0,4 кВ 250 кВ N 60 - строительство (реконструкция) КТП 10/0,4 кВ 250 кВ N 57 - строительство (реконструкция) КТП 10/0,4 кВ 250 кВ N 35 - строительство (реконструкция) КТП 10/0,4 кВ 400 кВ N 58 - замена приборов учета электрической энергии в составе многоквартирных и индивидуальных жилых домов по причине окончания срока поверки |
|||||||
4.1.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, снижение уровня потерь в сетях, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.1.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
2050 |
250 |
650 |
500 |
650 |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
26,580 |
2,65 |
5,45 |
5,68 |
12,79 |
0 |
0 |
0 |
4.1.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
26,580 |
2,65 |
5,45 |
5,68 |
12,79 |
0 |
0 |
0 |
4.1.8 |
Бюджетные источники |
26,580 |
2,65 |
5,45 |
5,68 |
12,79 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
26,580 |
2,65 |
5,45 |
5,68 |
12,79 |
0 |
0 |
0 |
4.1.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 |
Инженерное обеспечение (сети электроснабжения) объекта "Природно-рекреационного комплекса" в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 2 |
|||||||
4.2.2.2 |
Краткое описание проекта |
Проект включает: - строительство КТП 10/0,4кВ 2х1000 кВА блочного типа (здание из сэндвич-панелей); - строительство КТП 10/0,4кВ 630 кВА, блочного типа (здание из сэндвич-панелей); - строительство ВЛЗ 10 кВ от ЯКНО-1 до РУ-10 кВ проектируемой КТП 10/0,4кВ 2х1000 кВА, ВЛЗ 10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой КТП 10/0,4кВ 2х1000 кВА до РУ-10 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ 630 кВА |
|||||||
4.2.2.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов |
|||||||
4.2.2.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
2630 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2630 |
|
строительство сетей, км |
н/о |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
н/о |
4.2.2.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
13,029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,029 |
4.2.2.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
13,029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,029 |
4.2.2.8 |
Бюджетные источники |
13,029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,029 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
13,029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,029 |
4.2.2.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.2.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3 |
Строительство комплектной трансформаторной подстанции ТПн 2х630 кВА с питающей КЛ-10 кВ от ЗРУ-2 до ТНн" в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 3 |
|||||||
4.2.3.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство ТП мощностью 2х630 кВА с КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км в два кабеля (основной и резервный) |
|||||||
4.2.3.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения "МБУ ДО "Детская школа искусств в пгт. Харп" по ул. Дзержинского, "Начальной общеобразовательной школы N 9 в пгт. Харп" по ул. Дзержинского, д. 1, "Здания дом культуры в пгт. Харп" |
|||||||
4.2.3.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
1260 |
1260 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
1,40 |
1,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.3.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
32,00 |
32,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.3.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
32,00 |
32,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.3.8 |
Бюджетные источники |
32,00 |
32,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
32,00 |
32,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.3.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.3.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4 |
Строительство объектов и сетей 6 кВ для передачи и распределения электрической энергии в г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 4 |
|||||||
4.2.4.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство КТП проходного типа 2х630 кВА с воздушным вводом ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3, а также КТП проходного типа 2х630 кВА с кабельным вводом линии 6 кВ из сшитого полиэтилена |
|||||||
4.2.4.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, снижение уровня потерь в сетях, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.4.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
2520 |
- |
- |
1260 |
1260 |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
2,0 |
- |
- |
1,7 |
0,3 |
- |
- |
- |
4.2.4.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
54,498 |
0 |
0 |
30,501 |
23,997 |
0 |
0 |
0 |
4.2.4.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
54,498 |
0 |
0 |
30,501 |
23,997 |
0 |
0 |
0 |
4.2.4.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.4.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.4.10 |
Средства частных инвесторов |
54,498 |
0 |
0 |
30,501 |
23,997 |
0 |
0 |
0 |
4.2.4.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.5 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:01:01 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.5.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 5 |
|||||||
4.2.5.2 |
Краткое описание проекта |
|
|||||||
4.2.5.3 |
Цель проекта |
|
|||||||
4.2.5.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
2060 |
800 |
- |
1260 |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
1,73 |
0,47 |
- |
1,26 |
- |
- |
- |
- |
4.2.5.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
39,787 |
11,445 |
0 |
28,342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.5.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.5.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
39,787 |
11,445 |
0 |
28,342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.5.8 |
Бюджетные источники |
39,787 |
11,445 |
0 |
28,342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
39,787 |
11,445 |
0 |
28,342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.5.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.5.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.6 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:01:02 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.6.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 6 |
|||||||
4.2.6.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство четырех ТП предварительной мощностью 2х400 кВА каждая - прокладку питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,54 км |
|||||||
4.2.6.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.6.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
3200 |
- |
- |
- |
1600 |
- |
800 |
800 |
|
строительство сетей, км |
0,54 |
- |
- |
- |
0,29 |
- |
0,23 |
0,02 |
4.2.6.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
37,102 |
0 |
0 |
0 |
18,550 |
0 |
9,816 |
8,736 |
4.2.6.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.6.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
37,102 |
0 |
0 |
0 |
18,550 |
0 |
9,816 |
8,736 |
4.2.6.8 |
Бюджетные источники |
37,102 |
0 |
0 |
0 |
18,550 |
0 |
9,816 |
8,736 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
37,102 |
0 |
0 |
0 |
18,550 |
0 |
9,816 |
8,736 |
4.2.6.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.6.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.7 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:01:05 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.7.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 7 |
|||||||
4.2.7.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство ТП предварительной мощностью 2х400 кВА - прокладку питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км |
|||||||
4.2.7.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.7.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
800 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,28 |
0,28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.7.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
11,915 |
11,915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.7.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.7.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
11,915 |
11,915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.7.8 |
Бюджетные источники |
11,915 |
11,915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
11,915 |
11,915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.7.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.7.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.8 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:01:07 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.8.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 8 |
|||||||
4.2.8.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство ТП предварительной мощностью 2х400 кВА - прокладку питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,28 км |
|||||||
4.2.8.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.8.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
800 |
- |
- |
- |
800 |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,28 |
- |
- |
- |
0,28 |
- |
- |
- |
4.2.8.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
10,007 |
0 |
0 |
0 |
10,007 |
0 |
0 |
0 |
4.2.8.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.8.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
10,007 |
0 |
0 |
0 |
10,007 |
0 |
0 |
0 |
4.2.8.8 |
Бюджетные источники |
10,007 |
0 |
0 |
0 |
10,007 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
10,007 |
0 |
0 |
0 |
10,007 |
0 |
0 |
0 |
4.2.8.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.8.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.9 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:01:09 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.9.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 9 |
|||||||
4.2.9.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство двух ТП предварительной мощностью 2х400 кВА и 2х630 кВА - прокладку питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,73 км |
|||||||
4.2.9.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.9.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
2060 |
800 |
1260 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,73 |
0,53 |
0,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.9.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
28,392 |
11,724 |
16,668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.9.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.9.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
28,392 |
11,724 |
16,668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.9.8 |
Бюджетные источники |
28,392 |
11,724 |
16,668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
28,392 |
11,724 |
16,668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.9.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.9.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.10 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:02:02 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.10.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 10 |
|||||||
4.2.10.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство двух ТП предварительной мощностью 2х400 кВА каждая - прокладку питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 1,60 км |
|||||||
4.2.10.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.10.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
1600 |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
800 |
|
строительство сетей, км |
1,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,38 |
1,22 |
4.2.10.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
28,709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,770 |
17,939 |
4.2.10.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.10.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
28,709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,770 |
17,939 |
4.2.10.8 |
Бюджетные источники |
28,709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,770 |
17,939 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
28,709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,770 |
17,939 |
4.2.10.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.10.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.11 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:02:03 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.11.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 11 |
|||||||
4.2.11.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство ТП предварительной мощностью 2х400 кВА - строительство питающей ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км |
|||||||
4.2.11.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.11.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
800 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.11.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
9,625 |
9,625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.11.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.11.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
9,625 |
9,625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.11.8 |
Бюджетные источники |
9,625 |
9,625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
9,625 |
9,625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.11.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.11.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.12 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:02:04 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.12.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 12 |
|||||||
4.2.12.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство двух ТП предварительной мощностью 2х400 кВА каждая - строительство питающих ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 2,9 км |
|||||||
4.2.12.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.12.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
1600 |
- |
- |
- |
- |
800 |
800 |
- |
|
строительство сетей, км |
2,90 |
- |
- |
- |
- |
0,29 |
2,61 |
- |
4.2.12.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
35,153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,197 |
24,956 |
0 |
4.2.12.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.12.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
35,153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,197 |
24,956 |
0 |
4.2.12.8 |
Бюджетные источники |
35,153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,197 |
24,956 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
35,153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,197 |
24,956 |
0 |
4.2.12.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.12.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.13 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:02:08 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.13.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 13 |
|||||||
4.2.13.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство двух ТП предварительной мощностью 400 кВА каждая - прокладку питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 1,5 км |
|||||||
4.2.13.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.13.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
1600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1600 |
|
строительство сетей, км |
1,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,50 |
4.2.13.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
26,428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,428 |
4.2.13.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.13.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
26,428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,428 |
4.2.13.8 |
Бюджетные источники |
26,428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,428 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
26,428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,428 |
4.2.13.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.13.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.14 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:02:10 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.14.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 14 |
|||||||
4.2.14.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство ТП предварительной мощностью 2х400 кВА - строительство питающих КВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 1,0 км |
|||||||
4.2.14.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.14.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
800 |
- |
- |
800 |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
1,0 |
- |
- |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
4.2.14.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
21,075 |
0 |
0 |
21,075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.14.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.14.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
21,075 |
0 |
0 |
21,075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.14.8 |
Бюджетные источники |
21,075 |
0 |
0 |
21,075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
21,075 |
0 |
0 |
21,075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.14.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.14.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.15 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:02:13 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.15.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 15 |
|||||||
4.2.15.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство ТП предварительной мощностью 2х400 кВА - прокладка питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,48 км |
|||||||
4.2.15.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.15.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
|
строительство сетей, км |
0,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,48 |
4.2.15.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
14,460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,460 |
4.2.15.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.15.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
14,460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,460 |
4.2.15.8 |
Бюджетные источники |
14,460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,460 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
14,460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,460 |
4.2.15.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.15.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.16 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 01:03:02 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.16.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 16 |
|||||||
4.2.16.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство ТП мощностью 2х630 кВА - прокладка питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,35 км |
|||||||
4.2.16.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.16.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
1260 |
- |
1260 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,35 |
- |
0,35 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.16.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
14,512 |
0 |
14,512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.16.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.16.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
14,512 |
0 |
14,512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.16.8 |
Бюджетные источники |
14,512 |
0 |
14,512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
14,512 |
0 |
14,512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.16.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.16.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.17 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 02:01:01 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.17.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 17 |
|||||||
4.2.17.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство двух ТП мощностью 2х1000 кВА и 1х250 кВА - прокладка питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 1,08 км |
|||||||
4.2.17.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.17.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
2250 |
- |
2250 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
1,08 |
- |
1,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.17.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
27,682 |
0 |
27,682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.17.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.17.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
27,682 |
0 |
27,682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.17.8 |
Бюджетные источники |
27,682 |
0 |
27,682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
27,682 |
0 |
27,682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.17.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.17.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.18 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 02:01:03 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.18.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 18 |
|||||||
4.2.18.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство трех ТП мощностью предварительной мощностью 2х400 кВА каждая - прокладка питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,81 км |
|||||||
4.2.18.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.18.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
2400 |
- |
1600 |
800 |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,81 |
- |
0,38 |
0,43 |
- |
- |
- |
- |
4.2.18.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
30,211 |
0 |
19,823 |
10,388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.18.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.18.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
30,211 |
0 |
19,823 |
10,388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.18.8 |
Бюджетные источники |
30,211 |
0 |
19,823 |
10,388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
30,211 |
0 |
19,823 |
10,388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.18.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.18.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.19 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 02:01:04 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.19.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 19 |
|||||||
4.2.19.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство трех ТП мощностью предварительной мощностью 2х400 кВА каждая - прокладка питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,7 км |
|||||||
4.2.19.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.19.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
2400 |
- |
- |
800 |
800 |
- |
800 |
- |
|
строительство сетей, км |
0,7 |
- |
- |
0,6 |
0,05 |
- |
0,05 |
- |
4.2.19.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
33,964 |
0 |
0 |
16,622 |
8,671 |
0 |
8,671 |
0 |
4.2.19.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.19.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
33,964 |
0 |
0 |
16,622 |
8,671 |
0 |
8,671 |
0 |
4.2.19.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.19.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.19.10 |
Средства частных инвесторов |
33,964 |
0 |
0 |
16,622 |
8,671 |
0 |
8,671 |
0 |
4.2.19.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.20 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 02:02:01 г. Лабытнанги со строительством сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.20.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 20 |
|||||||
4.2.20.2 |
Краткое описание проекта |
Прокладка питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,34 км |
|||||||
4.2.20.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.20.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,34 |
0,34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.20.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,326 |
4,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.20.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.20.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
4,326 |
4,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.20.8 |
Бюджетные источники |
4,326 |
4,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,326 |
4,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.20.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.20.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.21 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 02:02:03 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.21.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 21 |
|||||||
4.2.21.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство двух ТП мощностью предварительной мощностью 2х630 кВА каждая - прокладка питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км |
|||||||
4.2.21.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.21.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
1260 |
- |
- |
- |
1260 |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,17 |
- |
- |
- |
0,17 |
- |
- |
- |
4.2.21.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
10,006 |
0 |
0 |
0 |
10,006 |
0 |
0 |
0 |
4.2.21.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.21.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
10,006 |
0 |
0 |
0 |
10,006 |
0 |
0 |
0 |
4.2.21.8 |
Бюджетные источники |
10,006 |
0 |
0 |
0 |
10,006 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
10,006 |
0 |
0 |
0 |
10,006 |
0 |
0 |
0 |
4.2.21.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.21.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.22 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 02:02:06 г. Лабытнанги со строительством объектов и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.22.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 22 |
|||||||
4.2.22.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство двух ТП мощностью предварительной мощностью 2х630 кВА каждая - прокладка питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,17 км |
|||||||
4.2.22.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.22.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
2520 |
- |
- |
- |
- |
- |
2520 |
- |
|
строительство сетей, км |
0,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,17 |
- |
4.2.22.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
21,319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,319 |
0 |
4.2.22.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.22.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
21,319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,319 |
0 |
4.2.22.8 |
Бюджетные источники |
21,319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,319 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
21,319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,319 |
0 |
4.2.22.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.22.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.23 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 03:02:04 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.23.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 23 |
|||||||
4.2.23.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство ТП мощностью предварительной мощностью 2х400 кВА - прокладка питающих КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 0,11 км |
|||||||
4.2.23.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.23.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
|
строительство сетей, км |
0,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,11 |
4.2.23.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
9,752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,752 |
4.2.23.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.23.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
9,752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,752 |
4.2.23.8 |
Бюджетные источники |
9,752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,752 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
9,752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,752 |
4.2.23.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.23.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.24 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 03:03:03 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 6 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.24.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 24 |
|||||||
4.2.24.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство ТП мощностью 630 кВА - строительство питающей ВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 5,76 км |
|||||||
4.2.24.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.24.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
630 |
- |
- |
- |
- |
- |
630 |
- |
|
строительство сетей, км |
5,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
5,76 |
- |
4.2.24.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
28,942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28,942 |
0 |
4.2.24.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.24.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
28,942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28,942 |
0 |
4.2.24.8 |
Бюджетные источники |
28,942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28,942 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
28,942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28,942 |
0 |
4.2.24.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.24.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.25 |
Инженерное обеспечение потребителей квартала 05:04:01 г. Лабытнанги со строительством ТП и сетей напряжением 10 кВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.25.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 25 |
|||||||
4.2.25.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство ТП предварительной мощностью 2х400 кВА - строительство питающей ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,29 км |
|||||||
4.2.25.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.25.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
800 |
- |
- |
800 |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,29 |
- |
- |
0,29 |
- |
- |
- |
- |
4.2.25.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
9,375 |
0 |
0 |
9,375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.25.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.25.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
9,375 |
0 |
0 |
9,375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.25.8 |
Бюджетные источники |
9,375 |
0 |
0 |
9,375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
9,375 |
0 |
0 |
9,375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.25.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.25.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.26 |
Инженерное обеспечение (сети электроснабжения) объекта соколиный центр "Ханавэй" в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.26.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 26 |
|||||||
4.2.26.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают: - строительство КТП 10/0,4 кВ 630 кВА, блочного типа (здание из сэндвич-панелей); - строительство ВЛЗ 10 кВ 7 км |
|||||||
4.2.26.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.26.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
630 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
630 |
|
строительство сетей, км |
7,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7,0 |
4.2.26.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
23,514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,514 |
4.2.26.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.26.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
23,514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,514 |
4.2.26.8 |
Бюджетные источники |
23,514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,514 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
23,514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,514 |
4.2.26.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.26.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.27 |
Инженерное обеспечение (сети электроснабжения) земельных участков квартал Солнечный (северная часть) в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.27.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 27 |
|||||||
4.2.27.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают строительство комплектной трансформаторной подстанции проходного типа 2х400 кВА с кабельным вводом, сети 10 кВ |
|||||||
4.2.27.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.27.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
800 |
- |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
1,0 |
- |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.27.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
11,663 |
0 |
11,663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.27.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.27.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
11,663 |
0 |
11,663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.27.8 |
Бюджетные источники |
11,663 |
0 |
11,663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
11,663 |
0 |
11,663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.27.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.27.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.28 |
Инженерное обеспечение (сети электроснабжения) земельных участков ул. Одесская (новые дома) в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.28.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 28 |
|||||||
4.2.28.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают строительство комплектной трансформаторной подстанции проходного типа 2х630 кВА с кабельным вводом, сети 10 кВ и 0,4 кВ (южная часть) |
|||||||
4.2.28.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.28.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
1260 |
1260 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.28.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
10,85 |
10,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.28.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.28.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
10,85 |
10,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.28.8 |
Бюджетные источники |
10,85 |
10,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
10,85 |
10,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.28.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.28.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.29 |
Инженерное обеспечение (сети электроснабжения) земельных участков начало ул. Дзержинского (озеро) в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.29.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 29 |
|||||||
4.2.29.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают строительство комплектной трансформаторной подстанции проходного типа 1х400 кВА с воздушным вводом, сети 10 кВ |
|||||||
4.2.29.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.29.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
400 |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,5 |
- |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.29.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,69 |
0 |
4,69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.29.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.29.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
4,69 |
0 |
4,69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.29.8 |
Бюджетные источники |
4,69 |
0 |
4,69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,69 |
0 |
4,69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.29.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.29.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.30 |
Инженерное обеспечение (сети электроснабжения) земельных участков сущ. АЗС в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.30.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 30 |
|||||||
4.2.30.2 |
Краткое описание проекта |
Технические параметры проекта включают строительство комплектной трансформаторной подстанции проходного типа 1х400 кВА с воздушным вводом, сети 10 кВ |
|||||||
4.2.30.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.30.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
400 |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,5 |
- |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.30.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,69 |
0 |
4,69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.30.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.30.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
4,69 |
0 |
4,69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.30.8 |
Бюджетные источники |
4,69 |
0 |
4,69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,69 |
0 |
4,69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.30.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.30.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.31 |
Замена ТП 8 и ТП 31 в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.31.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 31 |
|||||||
4.2.31.2 |
Краткое описание проекта |
Поставка и строительно-монтажные работы по установке двух комплектных трансформаторных подстанций полной заводской готовности с трансформатором 250 кВА каждая |
|||||||
4.2.31.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.31.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
500 |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.31.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
2,002 |
0 |
2,002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.31.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.31.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
2,002 |
0 |
2,002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.31.8 |
Бюджетные источники |
2,002 |
0 |
2,002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
2,002 |
0 |
2,002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.31.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.31.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.32 |
Обеспечение требований 2 категории электроснабжения потребителей пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.32.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 32 |
|||||||
4.2.32.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ N 2 до ТП-39 и ТП-26н Строительство ВЛ/КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ N 3 до ТП-29 Строительство КЛ-10 кВ от ТП-49 до ТП-48 |
|||||||
4.2.32.3 |
Цель проекта |
Создание условий для технологического присоединения новых абонентов, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.32.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
4,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,39 |
4.2.32.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
23,859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,859 |
4.2.32.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.32.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
23,859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,859 |
4.2.32.8 |
Бюджетные источники |
23,859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,859 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
23,859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,859 |
4.2.32.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.32.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.33 |
Замещение дизельной генерации ПЭС "Лабытнанги" |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.33.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 33 |
|||||||
4.2.33.2 |
Краткое описание проекта |
Применение газотурбинной технологии для замещения выбывающей мощности на ПЭС "Лабытнанги" |
|||||||
4.2.33.3 |
Цель проекта |
Повышение энергетической эффективности, обеспечение надежности электроснабжения |
|||||||
4.2.33.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.33.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
1857,55 |
1857,55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.33.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.33.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
1857,55 |
1857,55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.33.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.33.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.33.10 |
Средства частных инвесторов |
1857,55 |
1857,55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.33.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.34 |
Присоединение городского округа город Лабытнанги к Единой энергосистеме России со строительством сетей напряжением 6 кВ в г. Лабытнанги |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.34.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 33 |
|||||||
4.2.34.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство питающих КВЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 3,32 км по трассе |
|||||||
4.2.34.3 |
Цель проекта |
Повышение надежности системы, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.34.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
3,32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,32 |
4.2.34.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
14,995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,995 |
4.2.34.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.34.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
14,995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,995 |
4.2.34.8 |
Бюджетные источники |
14,995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,995 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
14,995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,995 |
4.2.34.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.34.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.35 |
Присоединение городского округа город Лабытнанги к Единой энергосистеме России со строительством сетей напряжением 10 кВ в пгт. Харп |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.35.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 9.2 пункт 34 |
|||||||
4.2.35.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство питающих ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,72 км по трассе |
|||||||
4.2.35.3 |
Цель проекта |
Повышение надежности системы, повышение энергетической эффективности |
|||||||
4.2.35.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, кВА |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,72 |
4.2.35.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
3,252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,252 |
4.2.35.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.35.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
3,252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,252 |
4.2.35.8 |
Бюджетные источники |
3,252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,252 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
3,252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,252 |
4.2.35.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2.35.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
ВСЕГО ПО СИСТЕМЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники инвестиций, в том числе: |
2799,626 |
133,414 |
86,285 |
177,705 |
96,055 |
86,233 |
181,86 |
65,521 |
4.3.1 |
Бюджетные источники |
688,877 |
94,535 |
127,949 |
74,86 |
58,956 |
10,197 |
119,622 |
202,758 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
688,877 |
94,535 |
127,949 |
74,86 |
58,956 |
10,197 |
119,622 |
202,758 |
4.3.2 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3.3 |
Средства частных инвесторов |
2110,749 |
1916,904 |
2,15 |
53,712 |
37,099 |
48,271 |
52,613 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.