Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
N п/п |
Инвестиционные проекты |
всего |
Финансовые затраты на реализацию (млн. руб.) |
||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2034 |
2040 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.1. |
Реконструкция объектов и сетей теплоснабжения |
|
|||||||
1.1.1. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция котельной N 12 "8 мкр" - перевод котельной на газообразный вид топлива |
|||||||
1.1.1.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 1 |
|||||||
1.1.1.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция котельной N 12 "8 мкр" - перевод котельной на газообразный вид топлива |
|||||||
1.1.1.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.1.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
261,273 |
86,932 |
174,341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1.10 |
Средства частных инвесторов |
261,273 |
86,932 |
174,341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Наименование мероприятия |
Модернизация объекта: "Строение: Котельная N 2 с системой газопотребления" |
|||||||
1.1.2.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 2 |
|||||||
1.1.2.2 |
Краткое описание проекта |
Модернизация объекта: "Строение: Котельная N 2 с системой газопотребления" (Перевод котлов ДЕ 16-14 на водогрейный режим работы, замена оборудования ГРУ, замена насосной группы оборудованными ЧРП, замена системы автоматизации, замена системы пожарной сигнализации) |
|||||||
1.1.2.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.2.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
175,032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175,032 |
0 |
1.1.2.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.2.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.2.10 |
Средства частных инвесторов |
175,032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175,032 |
0 |
1.1.2.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Наименование мероприятия |
Модернизация объекта: "Здание котельной N 1 ДКВР" |
|||||||
1.1.3.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 3 |
|||||||
1.1.3.2 |
Краткое описание проекта |
Модернизация объекта: "Здание котельной N 1 ДКВР" (замена паровых котлов на водогрейные котлы, замена оборудования ГРУ, замена трубчатых теплообменников на пластинчатые, замена насосной группы оборудованными ЧРП) |
|||||||
1.1.3.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.3.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
300 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
1.1.3.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.3.9 |
Внебюджетные источники |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.3.10 |
Средства частных инвесторов |
300 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
1.1.3.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
Наименование мероприятия |
Техническое перевооружение котельной мощностью 50 Гкал/ч (Котельная N 1 ДЕ-25-14) и реконструкция котла ДЕ-25-14 с целью перевода топлива "нефть" на топливо "газ и нефть" |
|||||||
1.1.4.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 4 |
|||||||
1.1.4.2 |
Краткое описание проекта |
Техническое перевооружение котельной мощностью 50 Гкал/ч (Котельная N 1 ДЕ-25-14) и реконструкция котла ДЕ-25-14 с целью перевода топлива "нефть" на топливо "газ и нефть" |
|||||||
1.1.4.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.4.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.4.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
17,201 |
10,580 |
6,621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.4.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.4.9 |
Внебюджетные источники |
17,201 |
10,580 |
6,621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
17,201 |
10,580 |
6,621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.4.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5. |
Наименование мероприятия |
Модернизация Котельной ДЕ-25/14. Замена дренажный линий от экономайзеров N 1, 2, 3, 4 и ПК N 1, 2, 3, 4 |
|||||||
1.1.5.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 5 |
|||||||
1.1.5.2 |
Краткое описание проекта |
Замена дренажный линий от экономайзеров N 1, 2, 3, 4 и ПК N 1, 2, 3, 4 Котельной ДЕ-25/14 |
|||||||
1.1.5.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.5.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.5.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,685 |
0 |
0,685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.5.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.5.9 |
Внебюджетные источники |
0,685 |
0 |
0,685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,685 |
0 |
0,685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.5.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6. |
Наименование мероприятия |
Модернизация котельной ДЕ-25/14. Устройство дренажной линии отвода конденсата от дымовых труб ПК N 1, 2, 3, 4 котельной ДЕ-25/14 |
|||||||
1.1.6.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 6 |
|||||||
1.1.6.2 |
Краткое описание проекта |
Устройство дренажной линии отвода конденсата от дымовых труб ПК N 1, 2, 3, 4 котельной ДЕ-25/14 |
|||||||
1.1.6.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.6.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.6.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
0,671 |
0 |
0,671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.6.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.6.9 |
Внебюджетные источники |
0,671 |
0 |
0,671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0,671 |
0 |
0,671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.6.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция котельной п.г.т. Харп с реконструкцией системы деаэрации, систем газопотребления, внутреннего контура котельной, замена паровых котлов на водогрейные |
|||||||
1.1.7.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 7 |
|||||||
1.1.7.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция котельной п.г.т. Харп с реконструкцией системы деаэрации, систем газопотребления, внутреннего контура котельной, замена паровых котлов на водогрейные |
|||||||
1.1.7.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.7.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.7.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
226,514 |
8,886 |
20,734 |
50,374 |
20,393 |
49,066 |
77,062 |
0 |
1.1.7.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.7.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.7.10 |
Средства частных инвесторов |
226,514 |
8,886 |
20,734 |
50,374 |
20,393 |
49,066 |
77,062 |
0 |
1.1.7.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта: "Здание котельной N 19" (перевод в разряд ПНС) |
|||||||
1.1.8.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 8 |
|||||||
1.1.8.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция (изменение технологического и функционального назначения) объекта: "Здание котельной N 19" (перевод в разряд ПНС) |
|||||||
1.1.8.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.8.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.8.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
14,582 |
0 |
0 |
7,291 |
7,291 |
0 |
0 |
0 |
1.1.8.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.8.9 |
Внебюджетные источники |
14,582 |
0 |
0 |
7,291 |
7,291 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
14,582 |
0 |
0 |
7,291 |
7,291 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.8.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9. |
Наименование мероприятия |
ЦТП N 1. Техническая замена подогревателя N 1, N 3 тип ВВП 16-325*4000-1РГ на ЦТП N 1 |
|||||||
1.1.9.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 9 |
|||||||
1.1.9.2 |
Краткое описание проекта |
ЦТП N 1. Техническая замена подогревателя N 1, N 3 тип ВВП 16-325*4000-1РГ на ЦТП N 1 |
|||||||
1.1.9.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.9.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.9.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,227 |
4,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.9.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.9.9 |
Внебюджетные источники |
4,227 |
4,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
4,227 |
4,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.9.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10. |
Наименование мероприятия |
ЦТП N 1. Закупка подогревателей водоводяных ВВП 16-325*4000-1 РГ-632,4 УЗ (14 секций) на ЦТП N 1 |
|||||||
1.1.10.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 10 |
|||||||
1.1.10.2 |
Краткое описание проекта |
ЦТП N 1. Закупка подогревателей водоводяных ВВП 16-325*4000-1 РГ-632,4 УЗ (14 секций) на ЦТП N 1 |
|||||||
1.1.10.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.10.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.10.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
5,843 |
5,843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.10.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.10.9 |
Внебюджетные источники |
5,843 |
5,843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
5,843 |
5,843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.10.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.11. |
Наименование мероприятия |
ЦТП N 2. Техническая замена подогревателя N 2, N 3 тип ВВП 16-325*4000-1РГ на ЦТП N 2 |
|||||||
1.1.11.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 11 |
|||||||
1.1.11.2 |
Краткое описание проекта |
ЦТП N 2. Техническая замена подогревателя N 2, N 3 тип ВВП 16-325*4000-1РГ на ЦТП N 2 |
|||||||
1.1.11.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.11.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.11.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
4,580 |
0 |
0 |
4,580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.11.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.11.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.11.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.11.9 |
Внебюджетные источники |
4,580 |
0 |
0 |
4,580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
4,580 |
0 |
0 |
4,580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.11.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.12. |
Наименование мероприятия |
ЦТП N 2. Закупка подогревателей водоводяных ВВП 16-325*4000-1 РГ-632,4 УЗ (12 секций) на ЦТП N 2 |
|||||||
1.1.12.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 12 |
|||||||
1.1.12.2 |
Краткое описание проекта |
ЦТП N 2. Закупка подогревателей водоводяных ВВП 16-325*4000-1 РГ-632,4 УЗ (12 секций) на ЦТП N 2 |
|||||||
1.1.12.3 |
Цель проекта |
Обеспечение надёжности и энергетической эффективности работы источника тепловой энергии. Модернизация устаревшего оборудования, увеличение срока службы оборудования, обновление основных фондов, снижение процента износа оборудования котельной, экономия энергетических ресурсов, повышение надежности системы теплоснабжения |
|||||||
1.1.12.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.12.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
5,427 |
0 |
0 |
5,427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.12.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.12.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.12.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.12.9 |
Внебюджетные источники |
5,427 |
0 |
0 |
5,427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
5,427 |
0 |
0 |
5,427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.12.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.13. |
Наименование мероприятия |
Реконструкции тепловых сетей ОАО "Тепло-Энергетик" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей |
|||||||
1.1.13.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 13 |
|||||||
1.1.13.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкции тепловых сетей ОАО "Тепло-Энергетик" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей: Теплосети котельной ПСХ Гагарина 1025М Капитальный ремонт ТВС от ТК 20-5 до ТК 20-9 ул. Гагарина 54 "а", от ТК 20-5 до ТК 20-5-4 ул. Гагарина 48 "а", Капитальный ремонт сетей ТВС от 20-5 до ТК 20-9, Теплосети Магистральная 53, 57 Капитальный ремонт ТВС от ТК 9-0 до ТК 10-2-1 ул. Магистральная 57, Теплосети Магистральная 53, 57 Капитальный ремонт ТВС от точки "А" ул. Магистральная, Теплосети 6 мкр. ТК 10-9 ТК 10-22 инв. N 11085100451. Капитальный ремонт ТВС от ТК 9-6 до ТК 10-6 до точки "А" ул. Обская |
|||||||
1.1.13.3 |
Цель проекта |
Оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей. Обновление основных фондов. Снижение процента износа тепловых сетей. Экономия энергетических ресурсов |
|||||||
1.1.13.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.13.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
23,438 |
14,539 |
8,899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.13.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.13.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.13.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.13.9 |
Внебюджетные источники |
23,438 |
14,539 |
8,899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
23,438 |
14,539 |
8,899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.13.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.14. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта: "Теплосети D159/4 Геофизики 730 м" (участок от ТК 19-11 до ТК 19-7-1) |
|||||||
1.1.14.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 14 |
|||||||
1.1.14.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта: "Теплосети D159/4 Геофизики 730 м" (участок от ТК 19-11 до ТК 19-7-1) |
|||||||
1.1.14.3 |
Цель проекта |
Оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей. Обновление основных фондов. Снижение процента износа тепловых сетей. Экономия энергетических ресурсов |
|||||||
1.1.14.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,73 |
0 |
0 |
0 |
0,37 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
1.1.14.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
44,919 |
0 |
0 |
0 |
22,459 |
22,459 |
0,000 |
0,000 |
1.1.14.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.14.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.14.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.14.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.14.10 |
Средства частных инвесторов |
44,919 |
0 |
0 |
0 |
22,459 |
22,459 |
0 |
0 |
1.1.14.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.15. |
Наименование мероприятия |
Реконструкция объекта: "Теплосети D89/3 Геофизики 1000 м" (участок от ТК 19-7-1 до Здание котельной N 19) |
|||||||
1.1.15.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 15 |
|||||||
1.1.15.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкция объекта: "Теплосети D89/3 Геофизики 1000 м" (участок от ТК 19-7-1 до Здание котельной N 19) |
|||||||
1.1.15.3 |
Цель проекта |
Оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей. Обновление основных фондов. Снижение процента износа тепловых сетей. Экономия энергетических ресурсов |
|||||||
1.1.15.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
1,00 |
0 |
0 |
0 |
0,50 |
0,50 |
0 |
0 |
1.1.15.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
61,533 |
0 |
0 |
0 |
30,766 |
30,766 |
0 |
0 |
1.1.15.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.15.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.15.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.15.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.15.10 |
Средства частных инвесторов |
61,533 |
0 |
0 |
0 |
30,766 |
30,766 |
0 |
0 |
1.1.15.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.16. |
Наименование мероприятия |
Реконструкции тепловых сетей МПП ЖКХ МО город Лабытнанги "Ямал" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей |
|||||||
1.1.16.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 16 |
|||||||
1.1.16.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкции тепловых сетей МПП ЖКХ МО город Лабытнанги "Ямал" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей: Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-7 до ул. Брусничная, 13, от ТК-7/1 до ул. Брусничная, 11, от ТК-12 до ТК-15 по ул. Озерная, от К27 до К26 (переход через дорогу к ж. д. Ханмей, 1), от ТК-14 до К-36 по ул. Полярная, от ТК-24 до ТК-25 по ул. Корчагинцев, от К-36 до К-35 по ул. Полярная, от ТУ12 до Киевская, 34а, от ТК-12 до ТУ2 по ул. Рижская, от ТК-8/1 до ул. Брусничная, 7, от ТК6 Рижская, 25 до ТК8 Рижская, 23, от К-2 до К-5 по ул. Ханмейское шоссе, от ЦТП N 2 до Орлова, 33, от ТУ2а до ТУ23 ул. Ковалева, от К-11 до К-12 по ул. Ханмейское шоссе, от К-5 до К-6 по ул. Ханмейское шоссе. |
|||||||
1.1.16.3 |
Цель проекта |
Оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей. Обновление основных фондов. Снижение процента износа тепловых сетей. Экономия энергетических ресурсов |
|||||||
1.1.16.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
1,75 |
0,07 |
0,54 |
0,16 |
0,43 |
0,55 |
0 |
0 |
1.1.16.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
45,380 |
1,065 |
11,961 |
3,703 |
14,117 |
14,535 |
0 |
0 |
1.1.16.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.16.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.16.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.16.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.16.10 |
Средства частных инвесторов |
45,380 |
1,065 |
11,961 |
3,703 |
14,117 |
14,535 |
0 |
0 |
1.1.16.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.17. |
Наименование мероприятия |
Капитальный ремонт сетей тепло, - водоснабжения МПП ЖКХ МО город Лабытнанги "Ямал" |
|||||||
1.1.17.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 17 |
|||||||
1.1.17.2 |
Краткое описание проекта |
Капитальный ремонт сетей МПП ЖКХ МО город Лабытнанги "Ямал" на "Участке сети водоснабжения от ТК-30, ТК-30/1 до стены дома ул. Орлова д. 31", на "Участке сети водоснабжения от ТК-42 до стены дома ул. Ханмейское шоссе д. 5", на "Участке сети водоснабжения от ТУ-4, ТУ-5 до стены дома ул. Рижская д. 15" |
|||||||
1.1.17.3 |
Цель проекта |
Оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей. Обновление основных фондов. Снижение процента износа тепловых сетей. Экономия энергетических ресурсов |
|||||||
1.1.17.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.17.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
1,326 |
1,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.17.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.17.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.17.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.17.9 |
Внебюджетные источники |
1,326 |
1,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
1,326 |
1,326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.17.10 |
Средства частных инвесторов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.17.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.18. |
Наименование мероприятия |
Реконструкции тепловых сетей АО "Харп-Энерго-Газ" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей |
|||||||
1.1.18.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 18 |
|||||||
1.1.18.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкции тепловых сетей АО "Харп-Энерго-Газ" для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей: от ТК-3А до ТК-3Б, от ТК-3Б до ТК-3В, от ТК-3В до ТК-4, от ТК-4 до ст. 3-го водоподъема, от ТК-4 до ТК-5, от ТК - 5 до ЦТП - 2, от ТК - 5 до ТК - 5а, от ТК - 5 до ТК - 5а, от ТК-5А до ТК-6, от ТК-6 до ЦТП-1, от ТК -8 до ж/д станция Харп, от ТК -8 до дороги, от ТК -12 до ЦТП N 3, от ТК -12 до ТК - 13, от ТК -13 до ТК - 14, ЦТП-1, от ТК-50 до ТК - 51, от ТК-50 до ТК - 50А, от ТК - 50А до УИН "Спецназ", от ТК-51 до ТК - 52, от ТК-50А до ТК - 50Б, от ТК-50А до забора "Туб. Больница", от ТК-52 до здания хозгруппы "МОУ СОШ N 4", от ТК-63 до ТК - 65, от ТК-65 до ТК-66, от ТК-66 до КНС-1, от ТК-66 до жд ул. Гагарина дома 10, 10А, от ТК-65 до ТК-69, от ТК-69 до гостиницы "Собь", от ТК-69 до ж/д ул. Гагарина дом 6, от ТК-69 до ж/д ул. Гагарина дом 8, от ТК-53 до ТК - 54, от ТК-54 до ж/д N 12 ул. Дзержинского, от ТК-54 до ТК - 55, от ТК-55 до ТК - 56, от ТК-56 до магазина "Купец", от ТК-56 до ж/д N 9 ул. Гагарина, от ТК-56 до ТК - 57, от ТК-51 до ТК - 71, от ТК -71 до ТК - 72, от трассы до хоз. корпуса "УИН", от ТК -72 до ТК - 72а, от ТК -72а до ТК - 73, от ТК -73 до ТК - 73а, от ТК -73 до Гагарина 2а, от ТК -71 до ТК - 74, от ТК -71а (условн) до ТК - 75, от ТК-75 до ж/д N 5 ул. Гагарина, от ТК-75 до ж/д N 10 ул. Дзержинского, от ТК -74 до ТК - 76, от ТК -76 до ТК - 77, от ТК -77 до ж/д ул. Дзержинского N 8, от ТК -77 до ТК - 78, от ТК-78 до ж/д N 6 ул. Дзержинского, от ТК -78 до ТК - 79, от ТК-79 до гаражей ХНГС, от ТК -74 до ТК - 80, от ТК -80 до здравпункт "УИН", от ТК -80 до ТК - 81, от ул. Дзержинского 11 до ПОМ пгт. Харп, от ТК -86 до Центра молодеж. Досуга, от ТК -87 до ТК-88, от ТК -88 до ТК - 89, от ТК -89 до школы искусства, от ЦТП-2 до ТК-5, от ТК 5 до ТК-30а, от ТК-30а до ТК -31, от ТК-31 до ТК -30, от ТК-5 до ТК-20, от ТК-21 до ж/д Одесская N 1а, от ТК-20 до ТК-20А, от ТК-20 до ж/д Одесская N 12, от ТК-20 до ж/д Одесская N 11В, от ТК-20 до ж/д Одесская N 11Б, от ТК-20 до ж/д Одесская N 11А, от ТК-26 до емкости, от ТК-20 до ТК -23, от ТК-23 до ж/д Одесская N 4А, от ТК-23 до ТК -22, от ТК-22 до ж/д Одесская N 6, от ТК-22 до емкости, от ЦТП - 2 до ТК - 38А, ТК - 38А до ТК-32, от ТК - 32 до ТК - 33, от ТК-33 до ж/д ул. Дзержин. N 18а, от ТК-33 до емкости, от ТК-33 до ТК - 34, от ТК-34 до ТК - 35, от ж/д ул. Дзержин. N 18 до емкости, от ТК-35 до Дзержинского 20 -20а, от ТК-34 до ТК - 36, от ТК-36 до ж/д ул. Дзержин. N 16, от ТК-36 до Профилактория, от ТК-36 до ТК -37, от ТК -37 до ТК-37а, от ТК -37А до ТК-37Б, от ТК -37 до Дзержинского 14, от ЦТП - 2 до ТК - 38, от ТК-38 до ТК - 39, от ТК-39 до ТК -39А, от ТК-39А до эл. цеха, от ТК-39а до ТК - 40, от ТК-40 до ж/д 1 кв. Молод., от ТК-40 до ж/д 3 кв. Молод., от ТК-40 до ТК - 41, от ТК-41 до ТК - 42, от ж/д N 4 кв. Молод. до ж/д N 10 кв. Молод., от ТК-41 до ТК - 43, от ТК-43 до ж/д N 2 кв. Молод., от ТК-43 до Телеграфа, от ТК-43 до ТК - 44, от ТК-44 до ж/д 5 Молод., от ТК-44 до ТК - 45, от ТК-45 до ТК - 46, от ТК-46 до ТК - 48, от ТК-48 до ж/д N 8 кв. Молод., от ТК-48 до ж/д N 6 кв. Молод., от ТК-48 до ТК - 49, от ТК-49 до ж/д 7 Молодежн., от ЦТП N 3 до ж/д N 1 кв. Северный, от ж/д N 1 кв. Северный до д/с "Улыбка", от ЦТП N 3 до ТК - 90, от ТК -90 до ТК - 90А, от ТК -90А до ж/д N 3 кв. Северный, от ТК -90 до ТК - 91, от ТК -91 до ТК - 91А, от ТК -91А до ТК - 14, от ТК -14 до "Храма", от ТК - 14 до мастерской "СТО", от ЦТП N 4 до ТК - 94, от ЦТП N 4 до ж/д 4 Северный, от ЦТП N 4 до ТК 95, от ТК - 95 ж/д N 7 кв. Северный, от ТК-16А до капитальных гаражей кв. Северный "блоки А, Б, Д, Г", Сети тепловодоснабжения от точки врезки в доме N 7 квартала Северный до гаражной площадки N 1 |
|||||||
1.1.18.3 |
Цель проекта |
Оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей. Обновление основных фондов. Снижение процента износа тепловых сетей. Экономия энергетических ресурсов |
|||||||
1.1.18.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
9,62 |
0,74 |
0,73 |
0,44 |
0,14 |
0,11 |
4,00 |
3,47 |
1.1.18.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
1063,502 |
5,448 |
16,418 |
18,308 |
68,034 |
35,315 |
451,712 |
468,265 |
1.1.18.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.18.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.18.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.18.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.18.10 |
Средства частных инвесторов |
1063,502 |
5,448 |
16,418 |
18,308 |
68,034 |
35,315 |
451,712 |
468,265 |
1.1.18.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.19. |
Наименование мероприятия |
Реконструкции тепловых сетей АО "Харп-Энерго-Газ" от ТК3А до котельной |
|||||||
1.1.19.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.1, пункт 19 |
|||||||
1.1.19.2 |
Краткое описание проекта |
Реконструкции тепловых сетей АО "Харп-Энерго-Газ" от ТК3А до котельной |
|||||||
1.1.19.3 |
Цель проекта |
Оптимизация гидравлических режимов. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей. Обновление основных фондов. Снижение процента износа тепловых сетей. Экономия энергетических ресурсов |
|||||||
1.1.19.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,87 |
0 |
0,52 |
0,35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.19.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
117,715 |
4,869 |
67,708 |
45,138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.19.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.19.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.19.8 |
Бюджетные источники |
117,715 |
4,869 |
67,708 |
45,138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
117,715 |
4,869 |
67,708 |
45,138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.19.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.19.10 |
Средства частных инвесторов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.19.11 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Строительство объектов и сетей теплоснабжения |
|
|||||||
1.2.1. |
Наименование мероприятия |
Строительство новой блочно-модульной котельной N 13, мощностью 30 МВт |
|||||||
1.2.1.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 1 |
|||||||
1.2.1.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство новой блочно-модульной котельной N 13, мощностью 30 МВт |
|||||||
1.2.1.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.1.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
25,80 |
0 |
0 |
25,80 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.1.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
149,205 |
0 |
74,602 |
74,602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.8 |
Бюджетные источники |
149,205 |
0,000 |
74,602 |
74,602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
149,205 |
0 |
74,602 |
74,602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.9 |
Внебюджетные источники |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Наименование мероприятия |
Строительство новой блочно-модульной котельной N 11, мощностью 30 МВт |
|||||||
1.2.2.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 2 |
|||||||
1.2.2.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство новой блочно-модульной котельной N 11, мощностью 30 МВт |
|||||||
1.2.2.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.2.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
25,80 |
25,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
74,602 |
74,602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.8 |
Бюджетные источники |
74,602 |
74,602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
74,602 |
74,602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Наименование мероприятия |
Строительство новой блочно-модульной котельной N 6, мощностью 13 МВт |
|||||||
1.2.3.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 3 |
|||||||
1.2.3.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство новой блочно-модульной котельной N 6, мощностью 13 МВт |
|||||||
1.2.3.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.3.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
11,20 |
0,00 |
11,20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.3.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
73,394 |
36,697 |
36,697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.8 |
Бюджетные источники |
73,394 |
36,697 |
36,697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
73,394 |
36,697 |
36,697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. |
Наименование мероприятия |
"Инженерное обеспечение земельных участков планировочных кварталов 02:01:01, 02:01:03 в г. Лабытнанги", сети тепловодоснабжения |
|||||||
1.2.4.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 4 |
|||||||
1.2.4.2 |
Краткое описание проекта |
"Инженерное обеспечение земельных участков планировочных кварталов 02:01:01, 02:01:03 в г. Лабытнанги", сети тепловодоснабжения |
|||||||
1.2.4.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.4.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
170,833 |
0 |
0 |
0 |
170,833 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4.8 |
Бюджетные источники |
170,833 |
0 |
0 |
0 |
170,833 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
170,833 |
0 |
0 |
0 |
170,833 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4.9 |
Внебюджетные источники |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5. |
Наименование мероприятия |
"Инженерное обеспечение земельных участков планировочных кварталов 02:02:01, 02:02:02 в г. Лабытнанги", сети тепловодоснабжения |
|||||||
1.2.5.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 5 |
|||||||
1.2.5.2 |
Краткое описание проекта |
"Инженерное обеспечение земельных участков планировочных кварталов 02:02:01, 02:02:02 в г. Лабытнанги", сети тепловодоснабжения |
1.2.5.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.5.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
152,500 |
0 |
0 |
0 |
152,500 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.5.8 |
Бюджетные источники |
152,500 |
0 |
0 |
0 |
152,500 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
152,500 |
0 |
0 |
0 |
152,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. |
Наименование мероприятия |
"Инженерное обеспечение земельных участков планировочных кварталов 01:02:03 в г. Лабытнанги", сети тепловодоснабжения |
|||||||
1.2.6.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 6 |
|||||||
1.2.6.2 |
Краткое описание проекта |
"Инженерное обеспечение земельных участков планировочных кварталов 01:02:03 в г. Лабытнанги", сети тепловодоснабжения |
|||||||
1.2.6.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.6.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
107,5 |
25,0 |
25,0 |
27,5 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.6.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6.8 |
Бюджетные источники |
107,5 |
25,0 |
25,0 |
27,5 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
107,5 |
25,0 |
25,0 |
27,5 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.6.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.6.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7. |
Наименование мероприятия |
Строительство сетей теплоснабжения от котельной N 12 до котельной N 5 для переключения потребителей котельной N 5 на котельную N 12 |
|||||||
1.2.7.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 7 |
|||||||
1.2.7.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство сетей теплоснабжения от котельной N 12 до котельной N 5 для переключения потребителей котельной N 5 на котельную N 12 |
|||||||
1.2.7.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.7.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
70,296 |
70,296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.7.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.7.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.7.9 |
Внебюджетные источники |
70,296 |
70,296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
70,296 |
70,296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.7.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8. |
Наименование мероприятия |
Строительство тепловой сети от новой котельной N 13 для перевода нагрузки Здание: Центральная бойлерная |
|||||||
1.2.8.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 8 |
|||||||
1.2.8.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство тепловой сети от новой котельной N 13 для перевода нагрузки Здание: Центральная бойлерная |
|||||||
1.2.8.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.8.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.8.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
38,150 |
0 |
0 |
0 |
38,150 |
0 |
0 |
0 |
1.2.8.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8.8 |
Бюджетные источники |
38,150 |
0 |
0 |
0 |
38,150 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
38,150 |
0 |
0 |
0 |
38,150 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.8.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.8.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.9. |
Наименование мероприятия |
Строительство тепловой сети от новой котельной N 13 для перевода нагрузки Здание котельной N 14 "АТХ" |
|||||||
1.2.9.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 9 |
|||||||
1.2.9.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство тепловой сети от новой котельной N 13 для перевода нагрузки Здание котельной N 14 "АТХ" |
|||||||
1.2.9.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.9.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.9.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
25,844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,844 |
0 |
1.2.9.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.9.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.9.8 |
Бюджетные источники |
25,844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,844 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
25,844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,844 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.9.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.9.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.10. |
Наименование мероприятия |
Строительство тепловых сетей от новой блочно-модульной котельной для перевода нагрузки Здание котельной N 11 |
|||||||
1.2.10.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 10 |
|||||||
1.2.10.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство тепловых сетей от новой блочно-модульной котельной для перевода нагрузки Здание котельной N 11 |
|||||||
1.2.10.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.10.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.10.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
21,536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,536 |
0 |
1.2.10.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.10.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.10.8 |
Бюджетные источники |
21,536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,536 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
21,536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,536 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.10.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.10.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.11. |
Наименование мероприятия |
Строительство тепловых сетей от новой блочно-модульной котельной для перевода нагрузки Здание котельной N 9 |
|||||||
1.2.11.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 11 |
|||||||
1.2.11.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство тепловых сетей от новой блочно-модульной котельной для перевода нагрузки Здание котельной N 9 |
|||||||
1.2.11.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.11.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.11.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
58,456 |
0 |
0 |
58,456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.11.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.11.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.11.8 |
Бюджетные источники |
58,456 |
0 |
0 |
58,456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
58,456 |
0 |
0 |
58,456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.11.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.11.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.12. |
Наименование мероприятия |
Строительство тепловых сетей от новой блочно-модульной котельной для перевода нагрузки Строение: Котельная N 6 с системой газопотребления |
|||||||
1.2.12.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 12 |
|||||||
1.2.12.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство тепловых сетей от новой блочно-модульной котельной для перевода нагрузки Строение: Котельная N 6 с системой газопотребления |
|||||||
1.2.12.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.12.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.12.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
28,305 |
0 |
0 |
28,305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.12.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.12.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.12.8 |
Бюджетные источники |
28,305 |
0 |
0 |
28,305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
28,305 |
0 |
0 |
28,305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.12.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.12.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.13. |
Наименование мероприятия |
Строительство объекта: "Участок сетей теплоснабжения от ТК 17-22 до ТК 19-11 в г. Лабытнанги" |
|||||||
1.2.13.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 13 |
|||||||
1.2.13.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство объекта: "Участок сетей теплоснабжения от ТК 17-22 до ТК 19-11 в г. Лабытнанги" |
|||||||
1.2.13.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.13.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.13.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
61,533 |
0 |
0 |
0 |
30,766 |
30,766 |
0 |
0 |
1.2.13.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.13.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.13.8 |
Бюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.13.9 |
Внебюджетные источники |
61,533 |
0 |
0 |
0 |
30,766 |
30,766 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
61,533 |
0 |
0 |
0 |
30,766 |
30,766 |
0 |
0 |
1.2.13.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.14. |
Наименование мероприятия |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей Здание котельной N 4 от Здание: Котельная ПСХ ТК-20-1-28-2 до ТК-4-1-2 Ду250 мм L527 м |
|||||||
1.2.14.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 14 |
|||||||
1.2.14.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей Здание котельной N 4 от Здание: Котельная ПСХ ТК-20-1-28-2 до ТК-4-1-2 Ду250 мм L527 м |
|||||||
1.2.14.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.14.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,40 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.14.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
122,199 |
40,733 |
40,733 |
40,733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.14.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.14.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.14.8 |
Бюджетные источники |
122,199 |
40,733 |
40,733 |
40,733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
122,199 |
40,733 |
40,733 |
40,733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.14.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.14.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.15. |
Наименование мероприятия |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей Здание котельной N 19 от ТК1 до ТК-19-23 Ду150 мм, L930 м |
|||||||
1.2.15.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 15 |
|||||||
1.2.15.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей Здание котельной N 19 от ТК1 до ТК-19-23 Ду150 мм, L930 м |
|||||||
1.2.15.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.15.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,70 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.15.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
197,679 |
65,893 |
65,893 |
65,893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.15.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.15.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.15.8 |
Бюджетные источники |
197,679 |
65,893 |
65,893 |
65,893 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
197,679 |
65,893 |
65,893 |
65,893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.15.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.15.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.16. |
Наименование мероприятия |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей от котельной ДЕ-25/14 до ЦТП N 3 мкр. Обской Ду300-400 мм, L2500 м |
|||||||
1.2.16.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 16 |
|||||||
1.2.16.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей от котельной ДЕ-25/14 до ЦТП N 3 мкр. Обской Ду300-400 мм, L2500 м |
|||||||
1.2.16.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.16.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
1,88 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.16.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
590,825 |
196,942 |
196,942 |
196,942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.16.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.16.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.16.8 |
Бюджетные источники |
590,825 |
196,942 |
196,942 |
196,942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
590,825 |
196,942 |
196,942 |
196,942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.16.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.16.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.17. |
Наименование мероприятия |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей от ЦТП N 7 до ЦТП N 1 мкр. Обской Ду300 мм L350 м |
|||||||
1.2.17.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 17 |
|||||||
1.2.17.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей от ЦТП N 7 до ЦТП N 1 мкр. Обской Ду300 мм L350 м |
|||||||
1.2.17.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.17.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,26 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.17.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
82,715 |
27,572 |
27,572 |
27,572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.17.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.17.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.17.8 |
Бюджетные источники |
82,715 |
27,572 |
27,572 |
27,572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
82,715 |
27,572 |
27,572 |
27,572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.17.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.17.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.18. |
Наименование мероприятия |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей от ЦТП N 2 до ЦТП N 3 мкр. Обской Ду300 мм L350 м |
|||||||
1.2.18.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 18 |
|||||||
1.2.18.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей от ЦТП N 2 до ЦТП N 3 мкр. Обской Ду300 мм L350 м |
|||||||
1.2.18.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.18.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,26 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.18.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
82,715 |
27,572 |
27,572 |
27,572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.18.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.18.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.18.8 |
Бюджетные источники |
82,715 |
27,572 |
27,572 |
27,572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
82,715 |
27,572 |
27,572 |
27,572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.18.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.18.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.19. |
Наименование мероприятия |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей от ЦТП 4 до ЦТП N 3 мкр. Обской Ду300 мм L272 м |
|||||||
1.2.19.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 19 |
|||||||
1.2.19.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство сети теплоснабжения для резервирования потребителей от ЦТП 4 до ЦТП N 3 мкр. Обской Ду300 мм L272 м |
|||||||
1.2.19.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.19.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
0,20 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.19.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
64,282 |
21,427 |
21,427 |
21,427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.19.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.19.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.19.8 |
Бюджетные источники |
64,282 |
21,427 |
21,427 |
21,427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
64,282 |
21,427 |
21,427 |
21,427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.19.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.19.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.20. |
Наименование мероприятия |
Строительство магистральной сети теплоснабжения для резервирования потребителей районной котельной пгт. Харп: Ду 600 L-90 м, Ду 400 L-2910 м, Ду 350 L-106 м, Ду 300 L-2336 м, Ду 250 L-426 м, Ду 200 L-385 м, Ду 150 L-152 м, Ду 100 L-1468 м, Строительство внутриквартальной сети теплоснабжения и ГВС для взаимного резервирования ЦТП N 1-4: Ду300 L-760 м, Ду250 L-530 м |
|||||||
1.2.20.1 |
Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов |
Раздел 6.2, пункт 20 |
|||||||
1.2.20.2 |
Краткое описание проекта |
Строительство магистральной сети теплоснабжения для резервирования потребителей районной котельной пгт. Харп: Ду 600 L-90 м, Ду 400 L-2910 м, Ду 350 L-106 м, Ду 300 L-2336 м, Ду 250 L-426 м, Ду 200 L-385 м, Ду 150 L-152 м, Ду 100 L-1468 м, Строительство внутриквартальной сети теплоснабжения и ГВС для взаимного резервирования ЦТП N 1-4: Ду300 L-760 м, Ду250 L-530 м |
1.2.20.3 |
Цель проекта |
Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения. Развитие системы теплоснабжения. Улучшение качества жизни населения |
|||||||
1.2.20.4 |
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
строительство сетей, км |
6,87 |
2,29 |
2,29 |
2,29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.20.5 |
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
2146,585 |
715,528 |
715,528 |
715,528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.20.6 |
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.20.7 |
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.20.8 |
Бюджетные источники |
2146,585 |
715,528 |
715,528 |
715,528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
2146,585 |
715,528 |
715,528 |
715,528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.20.9 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.20.10 |
Срок окупаемости внебюджетных инвестиций, лет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
ВСЕГО ПО СИСТЕМЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики проекта, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ввод мощностей, Гкал/ч |
62,80 |
25,80 |
11,20 |
25,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
строительство сетей, км |
23,67 |
4,33 |
4,79 |
4,12 |
1,44 |
1,53 |
4,00 |
3,47 |
|
Необходимые капитальные затраты, млн. руб. |
6664,496 |
1445,976 |
1640,004 |
1519,353 |
685,311 |
182,907 |
751,186 |
468,265 |
|
Срок реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Бюджетные источники |
4305,041 |
1236,835 |
1299,674 |
1329,669 |
391,483 |
0 |
47,380 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Региональный бюджет |
4305,041 |
1236,835 |
1299,674 |
1329,669 |
391,483 |
0 |
47,380 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.2 |
Внебюджетные источники |
209,808 |
106,809 |
16,877 |
17,299 |
38,057 |
30,766 |
0 |
0 |
|
Источники возврата внебюджетных инвестиций, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная составляющая в тарифе |
77,980 |
36,514 |
16,877 |
17,299 |
7,291 |
0 |
0 |
0 |
|
Плата за подключение к системе ресурсоснабжения |
120,891 |
0 |
59,359 |
0 |
30,766 |
30,766 |
0 |
0 |
1.3.3. |
Средства частных инвесторов |
2178,153 |
102,331 |
323,454 |
172,385 |
255,770 |
152,141 |
703,806 |
468,265 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.