В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие образования" на 2025 - 2030 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 03.11.2022 N 3212 (в редакции постановления мэрии города от 09.11.2023 N 3271), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
1. Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования. 2. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности. 3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации. 4. Доля детей, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровня, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 5. Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами: - по дошкольным образовательным учреждениям; - по общеобразовательным учреждениям; - по учреждениям дополнительного образования. 6. Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных горячим питанием. 7. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. 8. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций. 9. Доля обучающихся общеобразовательных школ, охваченных льготным питанием, от общего количества обучающихся, которым положено льготное питание. 10. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. 11. Доля обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года, обеспеченных бесплатным горячим питанием, к общему количеству обучающихся с 5 по 11 классы муниципальных общеобразовательных организаций, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке после 18 февраля 2022 года.". |
1.1.2. Строку "Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы |
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 47 178 884,1 тыс. руб. в том числе по годам: 2025 год - 8 073 864,4 тыс. руб.; 2026 год - 8 152 102,9 тыс. руб.; 2027 год - 7 738 229,2 тыс. руб.; 2028 год - 7 738 229,2 тыс. руб.; 2029 год - 7 738 229,2 тыс. руб.; 2030 год - 7 738 229,2 тыс. руб.". |
1.1.3. Строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета 9 505 674,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2025 год - 1 610 794,5 тыс. руб.; 2026 год - 1 579 042,2 тыс. руб.; 2027 год - 1 578 959,5 тыс. руб.; 2028 год - 1 578 959,5 тыс. руб.; 2029 год - 1 578 959,5 тыс. руб.; 2030 год - 1 578 959,5 тыс. руб.". |
1.1.4. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Сохранение 100% охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет и старше программами дошкольного образования. 2. Сохранение доли детей от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, 100%. 3. Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации, 0,1% к 2030 году. 4. Обеспечение доли детей 68% к 2030 году, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 5. Сохранение процента укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, 98%, 100%, 100% к 2030 году. 6. Сохранение доли обучающихся, охваченных горячим питанием 84% в 2030 году. 7. Обеспечение 100% удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 8. Обеспечение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций не менее 24,3%.". |
1.2. Раздел I "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включающая описание текущего состояния, основных проблем и прогноз ее развития" дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
"Приоритетные направления программы выстроены во взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года "Череповец-территория роста".
1.3. Абзац первый раздела IV "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования отражены в действующем законодательстве. В соответствии с нормативно-правовыми актами к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы, касающиеся:".
1.4. Раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы всего: 47 178 884,1 тыс. руб., из них: 2025 год - 8 073 864,4 тыс. руб., 2026 год - 8 152 102,9 тыс. руб., ежегодно с 2027 года по 2030 год-7 738 229,2 тыс. руб.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников учреждений общего образования, а также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
Представленные объемы являются обоснованными и необходимыми для реализации программы".
1.5. Раздел VII изложить в новой редакции:
"VII. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета составляет 9 505 674,7 тыс. руб., из них: 2025 год - 1 610 794,5 тыс. руб., 2026 год - 1 579 042,2 тыс. руб., ежегодно с 2027 года по 2030 год - 1 578 959,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям, подпрограмм муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы) на период 2025 - 2030 годов представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам обязательств города по соответствующим направлениям расходования средств.
Информация по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города, представлены в приложении 5 к муниципальной программе".
1.6. Раздел VIII изложить в новой редакции:
"VIII. "Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено достижение следующих результатов:
1. Сохранение 100% охвата детей в возрасте от 3-х до 7 лет и старше программами дошкольного образования.
2. Сохранение доли детей от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности, 100%.
3. Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в государственной итоговой аттестации, 0,1% к 2030 году.
4. Обеспечение доли детей 68% к 2030 году, охваченных мероприятиями регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
5. Сохранение процента укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, 98%, 100%, 100% к 2030 году.
6. Сохранение доли обучающихся, охваченных горячим питанием 84% в 2030 году.
7. Обеспечение 100% удельного веса численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет.
8. Обеспечение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми - инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций не менее 24,3%".
1.7. В подпрограмме 1 "Дошкольное образование":
1.7.1. В паспорте подпрограммы 1:
1.7.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
1.1. Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных учреждениях. 1.2. Доля выпускников ДОУ с уровнем готовности к школе средним и выше среднего. 1.3. Уровень заболеваемости воспитанников ДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год). 1.4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций. 1.5. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста. 1.6. Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование. 1.7. Обеспеченность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами в ДОУ. 1.8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход. 1.9. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. 1.10. Количество удовлетворенных заявлений на получение путевок в ДОУ с 1 года до 3 лет. 1.11. Доля удовлетворенных заявлений родителей детей с 1,5 до 3 лет. 1.12. Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. 1.13. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных рециркуляторами (лампами) бактерицидными.". |
1.7.1.2. Строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего - 22 622 333,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год - 3 656 551,2 тыс. руб.; 2026 год - 3 793 156,5 тыс. руб.; 2027 год - 3 793 156,5 тыс. руб.; 2028 год - 3 793 156,5 тыс. руб.; 2029 год - 3 793 156,5 тыс. руб.; 2030 год - 3 793 156,5 тыс. руб.". |
1.7.1.3. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета - 3 751 632,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год - 625 272,0 тыс. руб.; 2026 год - 625 272,0 тыс. руб.; 2027 год - 625 272,0 тыс. руб.; 2028 год - 625 272,0 тыс. руб.; 2029 год - 625 272,0 тыс. руб.; 2030 год - 625 272,0 тыс. руб.". |
1.7.2. Наименование раздела I изложить в новой редакции:
"Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития".
1.7.3. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- создание условий для получения качественного дошкольного образования;
- формирование здорового образа жизни подрастающего поколения.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1 изложены в паспорте подпрограммы 1".
1.7.4. Раздел III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1" дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основных мероприятий отражены в приложении 5".
1.7.5. Раздел V изложить в новой редакции:
"V. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1" следующего содержания:
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 всего - 22 622 333,7 тыс. руб., из них: 2025 год - 3 656 551,2 тыс. руб., ежегодно с 2026 года по 2030 год - 3 793 156,5 тыс. руб.
Представленные объемы являются обоснованными и необходимыми для реализации подпрограммы 1".
1.8. В подпрограмме 2 "Общее образование":
1.8.1. В паспорте подпрограммы 2:
1.8.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
2.1. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам. 2.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников. 2.3. Доля обучающихся, закончивших год на "4" и "5". 2.4. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая). 2.5. Удельный вес численности обучающихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения. 2.6. Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения, от общей численности обучающихся 9-11 классов. 2.7. Доля учащихся, обучающихся во 2-ю смену. 2.8. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений. 2.9. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 2.10. Доля победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 2.11. Доля мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов. 2.12. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. 2.13. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста. 2.14. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов. 2.15. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по предмету "Технология", в год получения субсидии. 2.16. Численность детей, коррекционных школ, осваивающих предметную область "Технология" по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего количества детей коррекционных школ указанной категории. 2.17. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в муниципальном образовании в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей. 2.18. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. 2.19. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее". 2.20. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам. 2.21. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций. 2.22. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам. 2.23. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования". 2.24. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, а также гарантированным интернет-трафиком. 2.25. Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). 2.26. Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии. 2.27. Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база. 2.28. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества. 2.30. Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. 2.29. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума. 2.31. Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума. 2.32. Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных школьным Кванториумом внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума. 2.33. Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности Школьного Кванториума. 2.34. Количество обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти не ниже регионального уровня по предметам естественнонаучной, математической или технологической направленности. 2.35. Доля педагогических работников Школьного Кванториума, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации Федерального оператора. 2.36. Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в области. 2.37. Доля выпускников 11 классов, оставшихся для получения образования в городе. 2.38. Доля выпускников 9-х классов, поступивших в образовательные организации области. 2.39. Доля выпускников 9 классов, оставшихся для получения образования в городе. 2.40. Доля несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия региональных планов по реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 2.41. Численность детских и молодежных общественных объединений, действующих в образовательных организациях. 2.42. Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов, органов школьного ученического самоуправления. 2.43. Доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях по психолого-педагогическому просвещению. 2.44. Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прекращена индивидуальная профилактическая работа в связи с улучшением ситуации. 2.45. Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.". |
1.8.1.2. Строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего - 17 688 502,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год - 2 864 038,0 тыс. руб.; 2026 год - 2 964 892,9 тыс. руб.; 2027 год - 2 964 892,9 тыс. руб.; 2028 год - 2 964 892,9 тыс. руб.; 2029 год - 2 964 892,9 тыс. руб.; 2030 год - 2 964 892,9 тыс. руб.". |
1.8.1.3. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет собственных средств городского бюджета - 2 419 035,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год - 406 122,7 тыс. руб.; 2026 год - 402 582,6 тыс. руб.; 2027 год - 402 582,6 тыс. руб.; 2028 год - 402 582,6 тыс. руб.; 2029 год - 402 582,6 тыс. руб.; 2030 год - 402 582,6 тыс. руб.". |
1.8.1.4. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, до 0,1% к 2030 году. 2. Сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 91,5% к 2030 году. 3. Сохранение удельного веса численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения, от общей численности обучающихся 9-11 классов на уровне 0,4% на протяжении всего срока реализации подпрограммы (2025 - 2030 гг.). 4. Сохранение доли победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников до 28,5% к 2030 году. 5. Сохранение доли мероприятий (конкурсы, олимпиады, конференции, соревнования), в которых обучающиеся достигли повышенных результатов, 80% к 2030 году. 6. Сохранение доли выпускников 11-х классов, оставшихся для получения образования в области, 85% к 2030 году, в т.ч. доля выпускников школ города, оставшихся для получения образования в городе, 64,2% к 2030 году. 7. Сохранение доли выпускников 9-х классов, оставшихся для получения образования в области, 98% к 2030 году, в т.ч. доля выпускников школ города, оставшихся для получения образования в городе, 94,3% к 2030 году.". |
1.8.2. В разделе I "Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития":
1.8.2.1. Наименование раздела изложить в новой редакции:
"I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития".
1.8.2.2. Абзац тридцать девятый раздела изложить в новой редакции:
"Воспитательная деятельность в образовательных организациях города выстраивается согласно стратегии воспитания в Российской Федерации, где воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, который определяет "формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России".
1.8.3. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2:
- обеспечение доступности начального, основного, среднего общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для получения качественного общего образования, организационное обеспечение обновления содержания и технологий образования, внедрение единой независимой системы оценки качества образования;
- совершенствование государственно-общественного управления образованием;
- развитие сети образовательных учреждений.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 изложены в паспорте подпрограммы 2".
1.8.4. В разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2":
1.8.4.1. Наименование основного мероприятия 2 изложить в новой редакции:
"Основное мероприятие 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования".
1.8.4.2. Дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
"Сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основных мероприятий отражены в приложении 5".
1.8.5. Раздел V изложить в новой редакции:
"V. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 всего - 17 688 502,5 тыс. руб., из них: 2025 год - 2 864 038,0 тыс. руб., ежегодно с 2026 года по 2030 год - 2 964 892,9 тыс. руб.
Представленные объемы являются обоснованными и необходимыми для реализации подпрограммы 2".
1.9. В подпрограмме 3 "Дополнительное образование":
1.9.1. В паспорте подпрограммы 3:
1.9.1.1. Строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего - 951 107,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год - 153 051,2 тыс. руб.; 2026 год - 159 611,2 тыс. руб.; 2027 год - 159 611,2 тыс. руб.; 2028 год - 159 611,2 тыс. руб.; 2029 год - 159 611,2 тыс. руб.; 2030 год - 159 611,2 тыс. руб.". |
1.9.1.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет собственных средств городского бюджета - 951 107,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год - 153 051,2 тыс. руб.; 2026 год - 159 611,2 тыс. руб.; 2027 год - 159 611,2 тыс. руб.; 2028 год - 159 611,2 тыс. руб.; 2029 год - 159 611,2 тыс. руб.; 2030 год - 159 611,2 тыс. руб.". |
1.9.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Сохранение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, до 80% к 2030 году. 2. Сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, до 25% к 2030 году. 3. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, до 55,9% к 2030 году. 3.5. Увеличение доли детей и подростков, получающих дополнительное образование по образовательным программам технической и естественно-научной направленности до 30,9% к 2030 году.". |
1.9.2. В разделе I "Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития":
1.9.2.1. Наименование раздела изложить в новой редакции:
"Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития".
1.9.2.2. Абзацы 35 - 39 раздела изложить в новой редакции:
"Горизонт", ул. Архангельская, д. 100Б;
"Город мастеров", ул. К. Беляева, д. 32;
"Лад", ул. Спортивная, 16;
"Романтик", ул. Краснодонцев, 106;
"Поиск", ул. Металлургов, 3А".
1.9.3. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 3:
- обеспечение доступности дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие сети учреждений дополнительного образования;
- создание условий для саморазвития, успешной социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3 изложены в паспорте подпрограммы 3".
1.9.4. В разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3":
1.9.4.1. Абзац двадцать третий изложить в новой редакции:
"реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в соответствии с постановлением Правительства области, путем исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с действующим законодательством".
1.9.4.2. Дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
"Сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основных мероприятий отражены в приложении 5."
1.9.5. Раздел V изложить в новой редакции:
"V. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 всего -951 107,2 тыс. руб., из них: 2025 год - 153 051,2 тыс. руб., ежегодно с 2026 года по 2030 год - 159 611,2 тыс. руб.
Представленные объемы являются обоснованными и необходимыми для реализации подпрограммы 3".
1.10. В подпрограмме 4 "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования":
1.10.1. Наименование раздела I изложить в новой редакции:
"Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития".
1.10.2. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 4
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 4:
- обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4 изложены в паспорте подпрограммы 4".
1.10.3. Раздел III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4" дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основных мероприятий отражены в приложении 5".
1.10.4. Раздел V "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4" дополнить предложением:
"Представленные объемы являются обоснованными и необходимыми для реализации подпрограммы 4".
1.11. В подпрограмме 5 "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности":
1.11.1. В паспорте подпрограммы 5:
1.11.1.1. Строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы |
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 5 всего - 1 345 072,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год - 632 153,4 тыс. руб.; 2026 год - 473 682,7 тыс. руб.; 2027 год - 59 809,0 тыс. руб.; 2028 год - 59 809,0 тыс. руб.; 2029 год - 59 809,0 тыс. руб.; 2030 год - 59 809,0 тыс. руб.". |
1.11.1.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет собственных средств городского бюджета |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет собственных средств городского бюджета - 393 645,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2025 год - 94 517,7 тыс. руб.; 2026 год - 59 891,7 тыс. руб.; 2027 год - 59 809,0 тыс. руб.; 2028 год - 59 809,0 тыс. руб.; 2029 год - 59 809,0 тыс. руб.; 2030 год - 59 809,0 тыс. руб.". |
1.11.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:" изложить в новой редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
1. Доля образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, по общеобразовательным учреждениям к 2030 году составит 27,9%, по учреждениям дополнительного образования к 2030 году составит 50,0%; 2. Доля образовательных учреждений, в которых выполнена замена аварийного и по предписаниям Роспотребнадзора оборудования, мебели, малых архитектурных форм, по общеобразовательным учреждениям к 2030 году составит 46,51%, по дошкольным образовательным учреждениям к 2030 году составит 6,58%". |
1.11.2. Наименование раздела I изложить в новой редакции:
"Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития".
1.11.3. Раздел II изложить в новой редакции:
"Раздел II. "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 5
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 5:
- создание условий безопасности образовательных учреждений, совершенствование материально-технической базы;
- создание условий для получения качественного общего образования.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 5 изложены в паспорте подпрограммы 5".
1.11.4. Раздел III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5" дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основных мероприятий отражены в приложении 5".
1.11.5. Раздел V изложить в новой редакции:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел V изложить в новой редакции:" имеется в виду "Дополнить разделом V следующего содержания:"
"V. "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 5 всего - 1 345 072,1 тыс. руб., из них: 2025 год - 632 153,4 тыс. руб., 2026 год - 473 682,7 тыс. руб., ежегодно с 2027 года по 2030 год - 59 809,0 тыс. руб.
Представленные объемы являются обоснованными и необходимыми для реализации подпрограммы 5".
1.12. Приложения 1, 2, 3, 4 и 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Положения муниципальной программы в части финансового обеспечения расходов и целевых показателей на 2025 - 2030 годы применяются к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы.
4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города |
В.Е. Германов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 28 декабря 2023 г. N 3915 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 03.11.2022 N 3212"
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации г. Череповца (http://cherinfo-doc.ru) 28 декабря 2023 г.