Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
Постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от 9 января 2020 г. N 10-а
(в редакции постановления Администрации
Новоуральского городского округа
от 28 декабря 2023 г. N 4090-а)
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы
Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цели: 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 2. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО. 3. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня. 4. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Новоуральского городского округа. Задачи: 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи; 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций; реализующих программы патриотического воспитания молодежи; 3. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны; 4. Поддержка спортивного и событийного туризма; 5. Развитие массовой физической культуры и спорта; 6. Развитие и поддержка талантливой молодежи, созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь; 7. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью. |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы; 2. Подпрограмма "Туризм Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы; 3. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы; 4. Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2020 - 2026 годы. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Количество молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях патриотической направленности; 2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности; 3. Количество ветеранов, получивших единовременные выплаты; 4. Увеличение участников событийных мероприятий; 5. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 6. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; 7. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; 8. Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта; 9. Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения; 10. Устройство спортивных площадок; 11. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 12. Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; 13. Доля населения Новоуральского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 14. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом; 15. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 16. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи; 17. Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан; 18. Реализация приоритетных молодежных проектов в рамках проекта "Банк молодежных инициатив"; 19. Количество отремонтированных объектов; 20. Количество приобретенного оборудования для организации деятельности городских клубов и клубов по месту жительства. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 3 466 483,8 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 396 261,7 тыс. рублей; 2021 год - 328 098,4 тыс. рублей; 2022 год - 367 040,8 тыс. рублей; 2023 год - 467 752,6 тыс. рублей; 2024 год - 504 240,9 тыс. рублей; 2025 год - 708 454,8 тыс. рублей; 2026 год - 694 634,5 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 3 370 680,7 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 353 161,0 тыс. рублей; 2021 год - 309 065,4 тыс. рублей; 2022 год - 344 441,6 тыс. рублей; 2023 год - 458 201,7 тыс. рублей; 2024 год - 502 721,6 тыс. рублей; 2025 год - 708 454,8 тыс. рублей; 2026 год - 694 634,5 тыс. рублей. областной бюджет: 95 703,1 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 43 100,7 тыс. рублей; 2021 год - 18 933,0 тыс. рублей; 2022 год - 22 599,2 тыс. рублей; 2023 год - 9 550,9 тыс. рублей; 2024 год - 1 519,3 тыс. рублей. целевые средства 100,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 100,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
https://novouralsk.midural.ru/ |
Введение
Основные направления развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Основах государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, а также в государственных программах Свердловской области: "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2027 года", "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2027 года", в том числе "Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новоуральского городского округа на 2017 - 2026 годы" и "Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Новоуральского городского округа на период до 2030 года"
Паспорт Подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель: Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Задачи: 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи; 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи; 3. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Количество молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях патриотической направленности; 2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности; 3. Количество ветеранов, получивших единовременные выплаты. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 96 361,6 тыс. рублей; в том числе: 2020 год - 10 894,3 тыс. рублей; 2021 год - 12 546,3 тыс. рублей; 2022 год - 13 679,1 тыс. рублей; 2023 год - 20 579,8 тыс. рублей; 2024 год - 17 096,2 тыс. рублей; 2025 год - 21 229,3 тыс. рублей; 2026 год - 336,6 тыс. рублей из них: местный бюджет: 94 745,1 тыс. рублей; в том числе: 2020 год - 10 763,0 тыс. рублей; 2021 год - 11 941,7 тыс. рублей; 2022 год - 13 051,9 тыс. рублей; 2023 год - 20 393,0 тыс. рублей; 2024 год - 17 029,6 тыс. рублей; 2025 год - 21 229,3 тыс. рублей; 2026 год - 336,6 тыс. рублей. областной бюджет: 1 616,5 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 131,3 тыс. рублей; 2021 год - 604,6 тыс. рублей; 2022 год - 627,2 тыс. рублей, 2023 год - 186,8 тыс. рублей; 2024 год - 66,6 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
https://novouralsk.midural.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации патриотического воспитания граждан
Основные задачи патриотического воспитания молодежи в Новоуральском городском округе решались в ходе реализации планов мероприятий по работе с детьми и молодежью, основной целью которых было создание системы патриотического воспитания. В настоящее время такая система в основе своей сложилась через координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и поддержки молодежных общественных объединений по решению вопросов патриотического воспитания молодежи.
На территории Новоуральского городского округа работают военно-патриотические клубы "Рекрут" и "Крылатая гвардия", клуб исторической реконструкции "Горицвет".
Ежегодно к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам привлекаются около 10 000 человек.
В целом в Новоуральском городском округе заложены традиции организации работы по патриотическому воспитанию, активно внедряются новые формы работы и проведения мероприятий. В настоящее время сложилась система работы по патриотическому воспитанию молодежи через координацию деятельности и межведомственного взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, правоохранительных органов и общественных организаций.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий: Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи:
- организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам;
- организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе;
- проведение фестивалей военно-патриотической песни, оборонно-спортивной игры "Зарница", соревнований по стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовки;
- организация шефской работы над ветеранами ВОВ и других войн, работ по благоустройству памятников, обелисков, захоронений на территории НГО.
Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи:
- участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области;
- приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности.
Паспорт Подпрограммы "Туризм Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель: Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО. Задача: Поддержка спортивного и событийного туризма. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
Увеличение участников событийных мероприятий. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 501,9 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 246,0 тыс. рублей; 2021 год - 255,9 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 501,9 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 246,0 тыс. рублей; 2021 год - 255,9 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
https://novouralsk.midural.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы туризма
На протяжении нескольких десятилетий на территории Новоуральского городского округа развивался только спортивный туризм. Данная программа разработана с учетом важности и перспективности развития туризма на территории НГО, для чего впервые сформирован системный и плановый подход.
Программа определяет основные пути становления, развития туризма, туристических зон в НГО и направлена на дальнейшее формирование туризма как системы, играющей важную роль в решении социальных проблем, развитии платных услуг бюджетных учреждений и удовлетворении потребности населения в туристических услугах.
Город Новоуральск расположен в 67 километрах к северу от областного центра Екатеринбурга и 70 километрах от Нижнего Тагила на берегу Верх-Нейвинского пруда. На территории НГО проходит граница Европы и Азии. Через территорию современного НГО проходит осевая линия Главного водораздельного хребта Уральских гор, основной массив которого пересекает город с севера на юг. Среди горных вершин, находящихся на территории НГО можно назвать горы Бунар, Висячий камень, гора Трубная, Кирпичная, Бакушная, Мурзинка, Заплотный камень и другие.
В состав округа входят следующие населенные пункты: город Новоуральск, село Тарасково, деревни Починок, Пальники, Елани, поселок Мурзинка, на территории которых есть предпосылки к развитию сельского туризма.
В настоящее время самыми крупными предприятиями Новоуральска являются: АО "Уральский электрохимический комбинат", ООО "НПО "Центротех", ООО "Завод Медсинтез", предприятия строительной отрасли. Широко развит блок предпринимательства, среднего и малого бизнеса. Развитая инфраструктура позволяет развивать промышленный туризм.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задача, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Поддержка спортивного и событийного туризма:
- организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, веломаршрутам;
- организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия-Европа-Азия".
Паспорт Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель: Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня. Задача: Развитие массовой физической культуры и спорта и спорта высших достижений. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; 3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; 4. Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта; 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории; 6. Устройство спортивных площадок; 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 8. Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; 9. Доля населения Новоуральского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 10. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом; 11. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 2 933 892,5 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 338 697,5 тыс. рублей; 2021 год - 258 388,2 тыс. рублей; 2022 год - 292 005,7 тыс. рублей; 2023 год - 381 669,4 тыс. рублей; 2024 год - 418 955,9 тыс. рублей; 2025 год - 616 724,3 тыс. рублей; 2026 год - 627 451,5 тыс. рублей, из них: местный бюджет 2 843 318,4 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 295 803,7 тыс. рублей; 2021 год - 240 663,6 тыс. рублей; 2022 год - 271 009,8 тыс. рублей; 2023 год - 373 711,0 тыс. рублей; 2024 год - 417 954,4 тыс. рублей; 2025 год - 616 724,3 тыс. рублей; 2026 год - 627 451,5 тыс. рублей. областной бюджет: 90 474,2 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 42 893,7 тыс. рублей; 2021 год - 17 624,6 тыс. рублей; 2022 год - 20 995,9 тыс. рублей, 2023 год - 7 958,5 тыс. рублей; 2024 год -1 001,5 тыс. рублей. целевые средства 100,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 100,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
https://novouralsk.midural.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы физической культуры и спорта
Новоуральский городской округ по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения, спортсмены НГО продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном, всероссийском и международном уровне.
Создана и работает Коллегия по вопросам развития физической культуры и спорта.
Думой Новоуральского городского округа ежегодно утверждается Сводный календарный план городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а так же мероприятия по внедрению комплекса ГТО. В округе ежегодно проводится более 300 соревнований, в том числе международного уровня и всероссийского. В Новоуральском городском округе культивируется более 40 видов спорта.
Включены в перечень Всероссийского реестра объектов спорта 19 объектов спорта Новоуральского городского округа.
Большое внимание уделяется возрождению комплекса "Готов к труду и обороне". На территории Новоуральского городского округа организовываются и проводятся фестивали комплекса "ГТО" и сдача норм "ГТО" среди всех категорий населения. Нормативно - правовым актом Администрации Новоуральского городского округа определены два Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
Сформирован общественный совет в сфере физической культуры и спорта в целях проведения независимой оценки качества выполнения работ (оказания услуг) муниципальными учреждениями спорта.
Раздел 2. Дели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задача, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) и перечень капитальных вложений приведены в приложении N 3.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- Капитальные вложения:
- Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу б-р Академика Кикоина (включая ПИР);
- Реконструкция Центрального стадиона;
- Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями;
- Развитие массовой физической культуры и спорта;
- Развитие приоритетных видов спорта на территории НГО;
- Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепление их материально-технической базы.
Паспорт Подпрограммы "Молодежь Новоуральска" на 2020 - 2026 годы муниципальной программы в сети Интернет
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2026 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель: Создание условий для успешной интеграции молодёжи в общество, эффективной самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития Новоуральского городского округа Задачи: 1. Развитие и поддержка талантливой молодёжи, созидательной активности молодёжи, вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь; 2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодёжью. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи; 2. Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан; 3. Реализация приоритетных молодежных проектов в рамках проекта "Банк молодежных инициатив"; 4. Количество отремонтированных объектов; 5. Количество приобретенного оборудования для организации деятельности городских клубов и клубов по месту жительства. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 435 727,7 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 46 423,9 тыс. рублей; 2021 год - 56 908,0 тыс. рублей; 2022 год - 61 356,0 тыс. рублей; 2023 год - 65 503,4 тыс. рублей; 2024 год - 68 188,8 тыс. рублей; 2025 год - 70 501,3 тыс. рублей; 2026 год - 66 846,4 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 432 115,2 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 46 348,2 тыс. рублей; 2021 год - 56 204,2 тыс. рублей; 2022 год - 60 379,8 тыс. рублей; 2023 год - 64 097,7 тыс. рублей; 2024 год - 67 737,6 тыс. рублей; 2025 год - 70 501,3 тыс. рублей; 2026 год - 66 846,4 тыс. рублей. областной бюджет: 3 612,5 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 75,7 тыс. рублей; 2021 год - 703,8 тыс. рублей; 2022 год - 976,1 тыс. рублей, 2023 год - 1 405,7 тыс. рублей; 2024 год - 451,2 тыс. рублей. |
Адрес размещения |
https://novouralsk.midural.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации молодежной политики
Субъектами программы являются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет менее 40% от общей численности молодежи. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Функционирование объединений позволяет активно вовлекать молодежь в решение социально-значимых задач городского округа, развивать гражданские инициативы, формировать у молодежи четкие жизненные ориентиры, предупреждать проявление экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде.
Соотношение численности населения НГО в возрасте от 14 до 35 лет по половому признаку составляет: мужчин - 52,5%, женщин - 47,5%. Семья остается одной из важнейших жизненных ценностей, обязательной частью жизненной стратегии молодых людей.
Общая смертность населения превышает уровень рождаемости, на 01.01.2019 года количество случаев смертей превысило рождаемость в 1,7 раза. Естественного прироста населения на территории не отмечается. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории остается напряженной. За счет вновь выявляемых больных число ВИЧ-инфицированных лиц ежегодно увеличивается. Эпидпроцесс по заболеваемости ВИЧ-инфекцией отмечается во всех возрастных группах населения, но наибольший процент у возрастной категории 30-39 лет.
К основным причинам смертности населения относится смертность от хронических неинфекционных заболеваний, а также травм и несчастных случаев - суммарный вклад в общую смертность составляет более 80%.
Общие тенденции динамики смертности населения городского округа во многом определяет смертность людей трудоспособного возраста (более 20% от общего числа умерших). Смертность в трудоспособном возрасте в основном связана с рисками. Факторами риска являются низкая физическая активность, сахарный диабет, курение, ожирение, повышенный уровень холестерина в крови, употребление алкоголя.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельность молодежных общественных объединений:
- развитие молодежного добровольчества (волонтерства). Организация и проведение специализированных образовательных семинаров позволит дополнительно вовлечь молодежь в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
- поддержка студенческой молодежи, проведение обучающих семинаров, организация работы студенческих активов позволяет развивать студенческое самоуправление в Новоуральском городском округе;
- организация молодежного форума "Молодость. Успех. Новоуральск" является диалоговой площадкой для выявления и решения проблемных вопросов, касающихся молодежи.
2. Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи:
- развитие новых форм семейного досуга, организация и проведение семейных конкурсов популяризируют семейные ценности среди молодежи;
3. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде:
- проведение профилактических молодежных акций, круглых столов, семинаров, издание информационных профилактических материалов, организация работы на базе клубов по месту жительства служб молодежного консультирования направлена на предупреждение негативных социальных проявлений в молодежной среде (в том числе, через Интернет-Портал доверия);
4. Адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья:
- реализация программ, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию молодых людей с ограниченными возможностями по месту жительства, проведение городских конкурсов для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья позволят привлечь детей и молодежь к творчеству, помогут адаптироваться к социуму.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта,
туризма и Молодежной политики на
территории Новоуральского городского
округа" на 2020 - 2026 годы
Цели и задачи, целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы
N строки |
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |
Источник значений показателей |
||||||
2020 го; |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
2 |
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей |
|||||||||
3 |
Задача 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи |
|||||||||
4 |
Количество молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях, патриотической направленности |
человек |
2850 |
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" |
5 |
Число участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского |
единиц |
- |
- |
- |
7136 |
7611 |
7611 |
7611 |
Распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 г. N 120-РГ |
6 |
Задача 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи |
|||||||||
7 |
Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности |
количество наименований |
0 |
33 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
8 |
Задача 3. Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
|||||||||
9 |
Количество ветеранов, получивших единовременные выплаты |
человек |
1200 |
1200 |
1000 |
800 |
628 |
528 |
428 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" |
10 |
Подпрограмма "Туризм Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
11 |
Цель 1. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО |
|||||||||
12 |
Задача 1. Поддержка спортивного и событийного туризма |
|||||||||
13 |
Увеличение участников событийных мероприятий |
% к предыдущему году |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 голы |
14 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
15 |
Цель 1. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня |
|||||||||
16 |
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта |
|||||||||
17 |
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
42,8 |
49,4 |
52,2 |
55,2 |
57,9 |
61,9 |
64,9 |
Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" |
18 |
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей |
% |
86,8 |
86,8 |
87,9 |
87,9 |
87,9 |
87,9 |
87,9 |
Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" |
19 |
Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности |
% |
32,2 |
37,5 |
41,5 |
48,6 |
55,0 |
58,3 |
61,7 |
Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" |
20 |
Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального |
единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Стратегия развития НГО до 2030 года |
21 |
Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, общей численности указанной категории заселения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
% |
17,1 |
17,2 |
17,3 |
17,4 |
17,5 |
18,5 |
21,0 |
"Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" |
22 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Свердловской области |
% |
|
|
|
73,5 |
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
23 |
Устройство спортивных площадок |
единиц |
2 |
0 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" |
24 |
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
76,3 |
78,9 |
78,1 |
78,3 |
78,3 |
86,0 |
86,0 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" |
25 |
Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике |
% |
25,6 |
26,1 |
26,2 |
26,3 |
26,4 |
26,5 |
26,6 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
26 |
Доля населения Новоуральского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне' (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
% |
49,0 |
50,0 |
51,0 |
52,0 |
53,0 |
54,0 |
55,0 |
Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" |
27 |
из них учащихся и студентов |
% |
|
|
63,0 |
65,0 |
70,0 |
72,0 |
75,0 |
Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" |
28 |
Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |
% |
6,0 |
20,0 |
24,6 |
24,7 |
25,0 |
29,2 |
33,3 |
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года; Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" |
29 |
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
30 |
Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
|
|
|
41,3 |
44,0 |
46,7 |
46,7 |
Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" |
31 |
Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
|
|
|
54,8 |
58,1 |
61,4 |
61,4 |
Государственная программа Свердловской области "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года" |
32 |
Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
33 |
Дель 1. Создание условий для успешной интеграции молодёжи в общество, эффективной самореализации молодёжи направленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития Новоуральского городского округа |
|||||||||
34 |
Задача 1. Развитие и поддержка талантливой молодёжи, созидательной активности молодёжи, вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь |
|||||||||
35 |
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи |
Процент к предыдущему году |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
36 |
Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан |
Процент от числа молодежи НГО |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
37 |
Реализация приоритетных молодежных проектов рамках проекта "Банк молодежных инициатив" |
Количество реализованных молодежных проектов, ед. |
0 |
0 |
6 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
38 |
Доля граждан, занимающихся добровольческой волонтерской) деятельностью |
% |
- |
- |
- |
6,7 |
7,9 |
9,1 |
10,3 |
Распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 г. N 120-РГ |
39 |
Задача 2. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодёжью |
|||||||||
40 |
Количество отремонтированных объектов |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" та 2020 - 2026 годы |
41 |
Количество приобретенного оборудования для организации деятельности городских клубов и клубов по месту жительства |
единиц |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
2 |
21 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" та 2020 - 2026 годы |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта,
туризма и Молодежной политики на
территории Новоуральского городского
округа" на 2020 - 2026 годы
План
мероприятий на 2020 - 2026 годы муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей. на достижение которых направлены мероприятия |
||||||||||||||||
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||||||||||
1 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |
3 466 483,8 |
396 261,7 |
328 098,4 |
367 040,8 |
467 752,6 |
504 240,9 |
708 454,8 |
694 634,5 |
|
|||||||||
2 |
местный бюджет |
3 370 680,7 |
353 161,0 |
309 065,4 |
344 441,6 |
458 201,7 |
502 721,6 |
708 454,8 |
694 634,5 |
|
|||||||||
3 |
областной бюджет |
95 703,1 |
43 100,7 |
18 933,0 |
22 599,2 |
9 550,9 |
1 519,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
4 |
целевые средства |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
5 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
551 324,5 |
104 328Д |
22 160,4 |
19 924,1 |
4 911,8 |
0,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
|||||||||
6 |
местный бюджет |
500 788,1 |
85 775,9 |
5 048,6 |
7 437,6 |
2 526,0 |
0,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
|||||||||
7 |
областной бюджет |
50 536,4 |
18 552,4 |
17 111,8 |
12 486,5 |
2 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
8 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
9 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
10 |
3. Прочие нужды |
|
|||||||||||||||||
11 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 915 159,2 |
291 933,3 |
305 938,0 |
347 116,7 |
462 840,9 |
504 240,9 |
508 454,8 |
494 634,5 |
|
|||||||||
12 |
местный бюджет |
2 869 892,5 |
267 385,0 |
304 016,8 |
337 004,0 |
455 675,7 |
502 721,6 |
508 454,8 |
494 634,5 |
|
|||||||||
13 |
областной бюджет |
45 166,7 |
24 548,3 |
1 821,2 |
10 112,7 |
7 165,1 |
1 519,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
14 |
целевые средства |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
15 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
16 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
96 361,6 |
10 894,3 |
12 546,3 |
13 679,1 |
20 579,8 |
17 096,2 |
21 229,3 |
336,6 |
|
|||||||||
17 |
местный бюджет |
94 745,1 |
10 763,0 |
11 941,7 |
13 051,9 |
20 393,0 |
17 029,6 |
21 229,3 |
336,6 |
|
|||||||||
18 |
областной бюджет |
1 616,5 |
131,3 |
604,6 |
627,2 |
186,8 |
66,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
19 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
20 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
21 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
22 |
Всего по направлению "НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
23 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
24 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
96 361,6 |
10 894,3 |
12 546,3 |
13 679,1 |
20 579,8 |
17 096,2 |
21 229,3 |
336,6 |
|
|||||||||
25 |
местный бюджет |
94 745,1 |
10 763,0 |
11 941,7 |
13 051,9 |
20 393,0 |
17 029,6 |
21 229,3 |
336,6 |
|
|||||||||
26 |
областной бюджет |
1 616,5 |
131,3 |
604,6 |
627,2 |
186,8 |
66,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
27 |
Раздел 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи, в том числе: |
8 776,0 |
1 428,8 |
2 309,9 |
1 732,3 |
1 096,1 |
728,4 |
1 144,0 |
336,6 |
5 |
|||||||||
28 |
местный бюджет |
7 159,6 |
1 297,5 |
1 705,3 |
1 105,1 |
909,3 |
661,8 |
1 144,0 |
336,6 |
|
|||||||||
29 |
областной бюджет |
1 616,5 |
131,3 |
604,6 |
627,2 |
186,8 |
66,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
30 |
1.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
2 418,5 |
650,4 |
563,6 |
284,3 |
164,1 |
82,9 |
336,6 |
336,6 |
|
|||||||||
31 |
местный бюджет |
2 418,5 |
650,4 |
563,6 |
284,3 |
164,1 |
82,9 |
336,6 |
336,6 |
|
|||||||||
30 |
1.2. Мероприятия по профилактике экстремизма, развитию межнациональных и межконфессиональных отношений |
42,8 |
22,8 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
31 |
местный бюджет |
42,8 |
22,8 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
32 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
33 |
1.3. Фестиваль военно-патриотической песни "Опалённые сердца" |
127,5 |
65,1 |
62,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
34 |
местный бюджет |
127,5 |
65,1 |
62,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
35 |
1.4. Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница" |
717,4 |
200,4 |
295,8 |
127,8 |
50,0 |
23,4 |
20,0 |
0,0 |
|
|||||||||
36 |
местный бюджет |
364,6 |
135,4 |
135,0 |
49,8 |
20,0 |
4,4 |
20,0 |
0,0 |
|
|||||||||
37 |
областной бюджет |
352,8 |
65,0 |
160,8 |
78,0 |
30,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
38 |
1.5. Организация н проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе |
76,6 |
46,6 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
39 |
местный бюджет |
76,6 |
46,6 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
40 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
41 |
1.6 Изготовление и размещение рекламных баннеров патриотической направленности на улицах города, оформление фасадов зданий патриотической тематикой |
146,4 |
73,2 |
73,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
42 |
местный бюджет |
146,4 |
73,2 |
73,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
43 |
1.7. Оплата расходов, связанных с организацией деятельности Местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" (на базе МБУ "ДЮЦ") |
1 338,9 |
264,3 |
844,6 |
90,0 |
60,0 |
20,0 |
60,0 |
0,0 |
|
|||||||||
44 |
местный бюджет |
1 008,8 |
250,0 |
528,8 |
90,0 |
60,0 |
20,0 |
60,0 |
0,0 |
|
|||||||||
45 |
областной бюджет |
330,1 |
14,3 |
315,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
46 |
1.8. Оплата расходов, связанных с организацией деятельности Местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" (на базе общеобразовательных учреждений) |
1 543,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
514,5 |
514,5 |
514,5 |
0,0 |
|
|||||||||
47 |
местный бюджет |
1 543,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
514,5 |
514,5 |
514,5 |
0,0 |
|
|||||||||
48 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
49 |
1.9. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области |
344,8 |
106,2 |
134,6 |
104,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
50 |
местный бюджет |
160,4 |
54,2 |
54,2 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
51 |
областной бюджет |
184,4 |
52,0 |
80,4 |
52,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
52 |
1.10. Приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности |
1 862,6 |
0,0 |
285,7 |
1 066,2 |
261,3 |
82,6 |
166,8 |
0,0 |
7 |
|||||||||
53 |
местный бюджет |
1 116,4 |
0,0 |
238,1 |
569,0 |
104,5 |
38,0 |
166,8 |
0,0 |
|
|||||||||
54 |
областной бюджет |
746,2 |
0,0 |
47,6 |
497,2 |
156,8 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
55 |
1.11. Обеспечение правопорядка на мероприятиях, посвященных Дню Победы |
152,2 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
46,1 |
0,0 |
46,1 |
0,0 |
|
|||||||||
56 |
местный бюджет |
152,2 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
46,1 |
0,0 |
46,1 |
0,0 |
|
|||||||||
57 |
1.12. Материальное обеспечение в рамках военно-патриотического воспитания: приобретение сувенирной и полиграфической продукции |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
58 |
местный бюджет |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
59 |
областной бюджет |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
60 |
Раздел 2. Реализация социально-значимых проектов по направлению: работа с ветеранами |
87 305,6 |
9 465,5 |
10 166,4 |
11 876,9 |
19 483,8 |
16 297,8 |
20 015,2 |
0,0 |
|
|||||||||
61 |
местный бюджет |
87 305,6 |
9 465,5 |
10 166,4 |
11 876,9 |
19 483,8 |
16 297,8 |
20015,2 |
0,0 |
|
|||||||||
62 |
2.1. Поддержка заслуженных граждан Новоуральского городского округа |
16 946,2 |
4 500,0 |
4 909,3 |
7 536,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
63 |
местный бюджет |
16 946,2 |
4 500,0 |
4 909,3 |
7 536,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
64 |
2.2 Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
3 340,7 |
1 240,0 |
1 060,7 |
1 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
|||||||||
65 |
местный бюджет |
3 340,7 |
1 240,0 |
1 060,7 |
1 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
66 |
2.3. Повышение общественной активности ветеранов |
26 675,5 |
2 419,1 |
2 876,4 |
2 000,0 |
7 200,0 |
4 880,0 |
7 300,0 |
0.0 |
|
|||||||||
67 |
местный бюджет |
26 675,5 |
2419,1 |
2 876,4 |
2 000,0 |
7 200,0 |
4 880,0 |
7 300,0 |
0,0 |
|
|||||||||
68 |
2.4. Поддержка граждан, подвергшихся политическим репрессиям |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|||||||||
69 |
местный бюджет |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|||||||||
.70 |
2.5. Поддержка граждан, пострадавших в результате радиационных катастроф |
331,0 |
61,0 |
120,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
71 |
местный бюджет |
331,0 |
61,0 |
120,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
72 |
2.6. Проведение социально-значимых мероприятий для ветеранов и инвалидов |
6 245,4 |
1 145,4 |
1 100,0 |
1 050,0 |
1 000,0 |
850,0 |
1 100,0 |
0,0 |
|
|||||||||
73 |
местный бюджет |
6 245,4 |
1 145,4 |
1 100.0 |
1 050,0 |
1 000,0 |
850,0 |
1 100,0 |
0,0 |
|
|||||||||
71 |
2.7. Создание условий для комфортного проживания в Новоуральском городском округе |
33 166.8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 183,8 |
10 467,8 |
11 515,2 |
0,0 |
|
|||||||||
72 |
местный бюджет |
33 166,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 183,8 |
10 467,8 |
11 515,2 |
0,0 |
|
|||||||||
73 |
Раздел 3. Реализация социально-значимых проектов по направлению: работа по сохранению общественного согласия |
280,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
|||||||||
74 |
местный бюджет |
280,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
|||||||||
75 |
3.1 Развитие национальных традиций |
280,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
|||||||||
76 |
местный бюджет |
280,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
|
77 |
Подпрограмма "Туризм Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
78 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
501,9 |
246,0 |
255,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
79 |
местный бюджет |
501,9 |
246,0 |
255,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
80 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
81 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
82 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
83 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
84 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
85 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
501,9 |
246,0 |
255,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
86 |
местный бюджет |
501,9 |
246,0 |
255,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
87 |
Раздел 1. Проведение мероприятий туристической направленности, в том числе: |
501,9 |
246,0 |
255,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
88 |
местный бюджет |
501,9 |
246,0 |
255,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
89 |
1.1. Организация походов выходного дня по маршрутам (6 маршрутов) |
139,6 |
82,6 |
57,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 |
|||||||||
90 |
местный бюджет |
139,6 |
82,6 |
57,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
91 |
1.2. Организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, вело маршрутам |
73,8 |
20,0 |
53,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
92 |
местный бюджет |
73,8 |
20,0 |
53,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
93 |
1.3. Организация и проведение мероприятий на территории ООО "ЦСТ "Зеленый мыс" |
30,6 |
20,6 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
94 |
местный бюджет |
30,6 |
20,6 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
95 |
1.4. Организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия-Европа-Азия" |
129,4 |
59,4 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
96 |
местный бюджет |
129,4 |
59,4 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
97 |
1.5. Приобретение снаряжения для организации и проведения туристских походов |
128,5 |
63,4 |
65,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
98 |
местный бюджет |
128,5 |
63,4 |
65,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
99 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
100 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
2 933 892,5 |
338 697,5 |
258 388,2 |
292 005,7 |
381 669,4 |
418 955,9 |
616 724,3 |
627 451,5 |
|
|||||||||
101 |
местный бюджет |
2 843318,4 |
295 803,7 |
240 663,6 |
271 009,8 |
373 711,0 |
417 954,4 |
616 724,3 |
627 451,5 |
|
|||||||||
102 |
областной бюджет |
90 474,2 |
42 893,7 |
17 624,6 |
20 995,9 |
7 958,5 |
1 001,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
103 |
целевые средства |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
104 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
105 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
551 324,5 |
104 328,3 |
22 160,4 |
19 924,1 |
4911,8 |
0,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
|||||||||
106 |
местный бюджет |
500 788,1 |
85 775,9 |
5 048,6 |
7 437,6 |
2 526,0 |
0,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
|||||||||
107 |
областной бюджет |
50 536,4 |
18 552,4 |
17 111,8 |
12 486,5 |
2 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
108 |
1.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу б-р Академика Кикоина, приобретение оборудования |
92 401,5 |
92 401,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17,18,19, 20,21 |
|||||||||
109 |
лестный бюджет |
80 165,0 |
80 165,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
110 |
областной бюджет |
12 236,5 |
12 236,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
111 |
1.2. Реконструкция Центрального стадиона |
429 245,8 |
0,0 |
16 759,3 |
12 486,5 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
17, 18, 19, 20, 21 |
|||||||||
112 |
лестный бюджет |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
|
|||||||||
113 |
областной бюджет |
29 245,8 |
0,0 |
16 759,3 |
12 486,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
114 |
1.3. Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17, 18, 19, 20, 21 |
|||||||||
115 |
лестный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
116 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
117 |
1.4. Проектно-изыскательские работы на реконструкцию Центрального стадиона |
16 165,6 |
3 680,0 |
5 048,0 |
7 437,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
118 |
местный бюджет |
16 165,6 |
3 680,0 |
5 048,0 |
7 437,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
119 |
1.5. Строительство открытого хоккейного корта, ул. Фурманова |
535,8 |
535,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
120 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
121 |
областной бюджет |
535,8 |
535,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
122 |
1.6. Спортивная база. Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фурманова |
1 930,3 |
1 930,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
123 |
местный бюджет |
1 930,3 |
1 930,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
124 |
1.7. Приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса |
6 133,7 |
5 780,6 |
353,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
125 |
местный бюджет |
1,2 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
126 |
областной бюджет |
6 132,5 |
5 780,0 |
352,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
127 |
1.8. Реконструкция Центрального стадиона (1 этап) |
4911,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 911,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
128 |
областной бюджет |
2 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
129 |
местный бюджет |
2 526,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 526,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
130 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
||||||||||||||||||
131 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
132 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
133 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 382 568,0 |
234 369,2 |
236 227,8 |
272 081,6 |
376 757,7 |
418 955,9 |
416 724,3 |
427 451,5 |
|
|||||||||
134 |
местный бюджет |
2 342 530,2 |
210 027,8 |
235 615,0 |
263 572,2 |
371 185,0 |
417 954,4 |
416 724,3 |
427 451,5 |
|
|||||||||
135 |
областной бюджет |
39 937,8 |
24 341,4 |
512,8 |
8 509,4 |
5 572,7 |
1 001,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
136 |
целевые средства |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
137 |
Раздел 1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в том числе: |
1 447 966,9 |
159 192,7 |
161 107,2 |
159 405,9 |
223 787,0 |
245 596,8 |
245 822,3 |
253 055,1 |
|
|||||||||
138 |
местный бюджет |
1 443 869,2 |
159 192,7 |
161 107,2 |
157 330,1 |
221 765,1 |
245 596,8 |
245 822,3 |
253 055,1 |
|
|||||||||
139 |
областной бюджет |
4 097,7 |
0,0 |
0,0 |
2 075,8 |
2 021,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
140 |
1.1. Оказание услуг (выполнение работ) МАУ "СШОР" НГО |
И 868,5 |
1 797,0 |
1 854,2 |
1 924,2 |
2 009,8 |
1 372,2 |
1 427,0 |
1 484,1 |
|
|||||||||
141 |
местный бюджет |
11 854,2 |
1 797,0 |
1 854,2 |
1 924,2 |
1 995,4 |
1 372,2 |
1 427,0 |
1 484,1 |
17, 20, 23, 26 |
|||||||||
142 |
областной бюджет |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
143 |
1.2. Оказание услуг (выполнение работ) МБУ СК "Кедр" НГО |
1 007 886,5 |
114 529,2 |
114 757,1 |
109 001,9 |
154 648,2 |
166 806,4 |
171 586,1 |
176 557,5 |
|
|||||||||
144 |
местный бюджет |
1 004 898,9 |
114 529,2 |
114 757,1 |
107 361,8 |
153 300,8 |
166 806,4 |
171 586,1 |
176 557,5 |
17, 20, 23, 26 |
|||||||||
145 |
областной бюджет |
2 987,6 |
0,0 |
0,0 |
1 640,1 |
1 347,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
146 |
1.3. Оказание услуг (выполнение работ) МАУ "КСК" НГО |
375 701,0 |
42 866,4 |
44 495,9 |
46919,8 |
55 687,0 |
59 496,9 |
62 065,5 |
64 169,4 |
|
|||||||||
147 |
местный бюджет |
374 739,2 |
42 866,4 |
44 495,9 |
46 484,1 |
55 160,9 |
59 496,9 |
62 065,5 |
64 169,4 |
17, 20, 23, 26 |
|||||||||
148 |
областной бюджет |
961,8 |
0,0 |
0,0 |
435,7 |
526,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
149 |
1.4. Организация общегородских мероприятий МАУ "КСК" НГО |
5 661,8 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
1 107,3 |
1 107,3 |
1 178,6 |
1 178,6 |
|
|||||||||
150 |
местный бюджет |
5 661,8 |
0,0 |
0,0 |
1 090,0 |
1 107,3 |
1 107,3 |
1 178,6 |
1 178,6 |
|
|||||||||
151 |
1.5. Заливка льда на открытых площадках МБУ СК "Кедр", включая внутриквартальный корт по ул. Жигаловского |
470,0 |
0,0 |
0,0 |
470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
152 |
местный бюджет |
470,0 |
0,0 |
0,0 |
470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
153 |
1.6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта |
37 822,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 907,2 |
8 882,5 |
9 367,4 |
9 665,4 |
|
|||||||||
154 |
местный бюджет |
37 688,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 773,2 |
8 882,5 |
9 367,4 |
9 665,4 |
|
|||||||||
155 |
областной бюджет |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,0 |
|
|
|
|
|||||||||
156 |
1.7. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных учреждений дополнительного образования |
7 572,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
7 472,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
157 |
местный бюджет |
7 572,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
7 472,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
158 |
1.8. Устранение аварийных ситуаций |
142,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
0,0 |
|
|||||||||
159 |
местный бюджет |
142,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
0,0 |
|
|||||||||
160 |
1.9. Приобретение специальной одежды, средств индивидуальной защиты и смывающихся средств, мягкого инвентаря |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
161 |
местный бюджет |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
162 |
1.10. Подготовка и проведение городского мероприятия "Ярмарка здоровья" МАУ "КСК" |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
150,0 |
0,0 |
|
|||||||||
163 |
местный бюджет |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
150,0 |
0,0 |
|
|||||||||
164 |
1.11. Вывоз технологического снега и ледяной крошки с территории ЧАУ "КСК" |
312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
312,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
165 |
местный бюджет |
312,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
312,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
i66 |
Раздел 2. Развитие массовой физической культуры и спорта, в том желе: |
7 335,2 |
456,8 |
1 143,8 |
2 305,8 |
1 169,9 |
1 104,4 |
1 104,4 |
50,0 |
|
|||||||||
167 |
местный бюджет |
7 235,2 |
456,8 |
1 043,8 |
2 305,8 |
1 169,9 |
1 104,4 |
1 104,4 |
50,0 |
|
|||||||||
168 |
областной бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
169 |
целевые средства |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
170 |
2.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. для сельских населенных пунктов |
2 218,6 |
456,8 |
366,0 |
362,6 |
344,4 |
344,4 |
344,4 |
0,0 |
17, 20, 23, 26 |
|||||||||
171 |
местный бюджет |
2 218,6 |
456,8 |
366,0 |
362,6 |
344,4 |
344,4 |
344,4 |
0,0 |
|
|||||||||
172 |
2.2. Обеспечение проведения областных соревнований по конькобежному спорту |
134,9 |
0,0 |
134,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
173 |
местный бюджет |
134,9 |
0,0 |
134,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
174 |
2.3. Проект "Новоуральское долголетие" |
642,9 |
0,0 |
642,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
175 |
местный бюджет |
542,9 |
0,0 |
542,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
176 |
целевые средства |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
177 |
2.4. Выполнение ремонта спортивной площадки по адресу ул. Комсомольская, 7 |
877,7 |
0,0 |
0,0 |
877,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
178 |
местный бюджет |
877,7 |
0,0 |
0,0 |
877,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
179 |
2.5. Освещение деятельности в СМИ |
3 130,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
710,0 |
710,0 |
710,0 |
0,0 |
|
|||||||||
180 |
местный бюджет |
3 130,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
710,0 |
710,0 |
710,0 |
0,0 |
|
|||||||||
181 |
2.6. ПСД спорт. площадки по ул. Гастелло 2 на оснащение спортивным оборудованием для занятий уличной гимнастикой |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|||||||||
182 |
местный бюджет |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|||||||||
183 |
2.7. Организация и проведение фестиваля "Новоуральское долголетие" |
131,0 |
0,0 |
0,0 |
65,5 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
184 |
местный бюджет |
131,0 |
0,0 |
0,0 |
65,5 |
65,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
172 |
Раздел 3. Развитие приоритетных видов спорта на территории НГО |
6 779,8 |
2 385,8 |
1 807,2 |
1 274,2 |
454,2 |
404,2 |
454,2 |
0,0 |
|
|||||||||
173 |
местный бюджет |
6 779,8 |
2 385,8 |
1 807,2 |
1 274,2 |
454,2 |
404,2 |
454,2 |
0,0 |
|
|||||||||
174 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
175 |
3.1. Подготовка спортивной сборной команды по хоккею |
4 270,9 |
1 997,3 |
1 403,6 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
176 |
местный бюджет |
4 270,9 |
1 997,3 |
1 403,6 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
177 |
3.2. Единовременная денежная выплата спортсменам и тренерам за высокие спортивные результаты |
607,2 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
|
|||||||||
178 |
местный бюджет |
607,2 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
101,2 |
0,0 |
|
|||||||||
179 |
3.3. Проведение медицинских обследований спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта для допуска на соревнования различного уровня |
1 901,7 |
287,3 |
302,4 |
303,0 |
353,0 |
303,0 |
353,0 |
0,0 |
|
|||||||||
180 |
местный бюджет |
1 901,7 |
287,3 |
302,4 |
303,0 |
353,0 |
303,0 |
353,0 |
0,0 |
|
|||||||||
181 |
Раздел 4. Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепление их материально-технической базы |
78 647,9 |
26 448,7 |
13 494,7 |
26 954,7 |
6 214,2 |
5 484,6 |
51,0 |
0,0 |
|
|||||||||
182 |
местный бюджет |
48 993,5 |
2 481,2 |
13 494,7 |
21 478,7 |
6 095,3 |
5 392,7 |
51,0 |
0,0 |
|
|||||||||
183 |
областной бюджет |
29 654,4 |
23 967,6 |
0,0 |
5 476,0 |
118,9 |
91,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
184 |
целевые средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
185 |
4.1. Приобретение модульного покрытия для защиты ледовой арены МАУ "КСК" НГО |
5 214,1 |
5 214,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
186 |
областной бюджет |
5 214,1 |
5 214,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
187 |
4.2. Приобретение оборудования (пьедестал) для МАУ "КСК" НГО |
46,0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
188 |
местный бюджет |
46,0 |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
189 |
4.3. Приобретение лыжного инвентаря и расходных материалов для ИБУ СК "Кедр" НГО с целью организации уроков физкультуры учащихся школ города |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
190 |
местный бюджет |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
191 |
4.4. Ремонт тира с заменой пулеулавливателей |
675,9 |
675,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
192 |
областной бюджет |
675,9 |
675,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
193 |
4.5. Приобретение мебели для МАУ "КСК" НГО |
602,1 |
602,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
194 |
местный бюджет |
602,1 |
602,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
.195 |
4.6. Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест МБУ "СК "Кедр" |
90,0 |
60,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
196 |
местный бюджет |
90,0 |
60,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
197 |
4.7. Постановка и установка фронтального пулеулавливателя |
1 248,3 |
1 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
198 |
областной бюджет |
1 248,3 |
1 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
199 |
4.8. Сертификация спортивных объектов МБУ "СК "Кедр" |
345,0 |
180,0 |
105,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
200 |
местный бюджет |
345,0 |
180,0 |
105,0 |
60,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
201 |
4.9. Устранение нарушений санитарного законодательства в подразделениях МБУ "СК "Кедр" |
755,3 |
755,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
202 |
местный бюджет |
755,3 |
755,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
203 |
4.10. Реконструкция приточных и вытяжных вентиляционных систем в помещения МЛУ "КСК" НГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
204 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
205 |
4.11. Приобретение панелей ограждения для внутриквартальных спортивных площадок |
102,6 |
102,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
206 |
местный бюджет |
102,6 |
102,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
207 |
4.12. Приобретение светодиодных светильников для внутреннего освещения ДС "Дельфин" |
99,6 |
99,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
208 |
местный бюджет |
99,6 |
99,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
209 |
4.13. Содержание здания спортивной базы Горнолыжного комплекса |
2 105,6 |
0,0 |
1 105,6 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
210 |
местный бюджет |
2 105,6 |
0,0 |
1 105,6 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
211 |
4.14. Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса |
26 492,2 |
0,0 |
9 994,5 |
16 497,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
212 |
местный бюджет |
26 416,1 |
0,0 |
9 994,5 |
16 421,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
213 |
областной бюджет |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
214 |
4.15. Ремонт кровли ФСК "Сатори" |
746,4 |
746,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
215 |
областной бюджет |
746,4 |
746,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
216 |
4.16. Капитальный ремонт крыши ДС "Дельфин" |
3 698,7 |
3 698,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
217 |
областной бюджет |
3 698,7 |
3 698,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
218 |
4.17. Оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса |
317,6 |
317,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
219 |
местный бюджет |
317,6 |
317,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
220 |
4.18. Ремонт оборудования системы водоподготовки бассейнов во дворце спорта "Дельфин" |
7 081,7 |
7 081,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
221 |
областной бюджет |
7 081,7 |
7 081,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
222 |
4.19. Ремонт наружного освещения лыжной трассы |
3 105,3 |
3 105,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
223 |
областной бюджет |
3 105,3 |
3 105,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
224 |
4.20. Поставка и установка фронтального пулеулавливателя для стрелкой галереи N 2 |
1 697,2 |
1 697,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
225 |
областной бюджет |
1 697,2 |
1 697,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
226 |
4.21. Ремонтно-строительные работы стрелковой галереи N 2 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
227 |
областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
228 |
4.22. Спортивная база. Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фурманова |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
229 |
местный бюджет |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
230 |
4.23. Приобретение табло и периферийного оборудования МАУ "КСК" НГО |
1 157,0 |
0,0 |
1 157,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
231 |
местный бюджет |
1 157,0 |
0,0 |
1 157,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
232 |
4.24. Приобретение оборудования и инвентаря для МБУ "СК "Кедр" |
82,9 |
0,0 |
82,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
233 |
местный бюджет |
82,9 |
0,0 |
82,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
234 |
4.25. Ремонт спортивных раздевалок и санузлов МАУ "КСК" |
1 019,7 |
0,0 |
1 019,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
235 |
местный бюджет |
1 019,7 |
0,0 |
1 019,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
236 |
4.26. Устройство безопорной буксировочной канатной дороги |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
237 |
местный бюджет |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
238 |
целевые средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
239 |
4.27. Приобретение оборудования для медицинского кабинета спортивной базы "Айсберг" |
161,8 |
0,0 |
0,0 |
161,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
240 |
местный бюджет |
161,8 |
0,0 |
0,0 |
161,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
241 |
4.28. Испытание пожарных лестниц (МБУ "СК "Кедр" НГО) |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
242 |
местный бюджет |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
243 |
4.29. Физическая охрана стрельбища открытого типа (МБУ "СК <Кедр" НГО) |
160,7 |
0,0 |
0,0 |
160,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
244 |
местный бюджет |
160,7 |
0,0 |
0,0 |
160,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
245 |
4.30. Выполнение лабораторных исследований по программам производственного контроля (МБУ "СК "Кедр" НГО) |
1 509,5 |
0,0 |
0,0 |
706,5 |
803,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
246 |
местный бюджет |
1 509,5 |
0,0 |
0,0 |
706,5 |
803,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
247 |
4.31. Обеспечение требований безопасности спортивных сооружений |
1 407,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 407,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
248 |
местный бюджет |
1 407,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 407,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
249 |
4.32. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту |
352,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
169,9 |
131,3 |
51,0 |
0,0 |
|
|||||||||
250 |
местный бюджет |
141,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51,0 |
39,4 |
51,0 |
0,0 |
|
|||||||||
251 |
областной бюджет |
210,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118,9 |
91,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
252 |
4.33. Приобретение и монтаж ленточного подъемника для транспортировки лыжников на горнолыжном комплексе "Висячий камень" для муниципального бюджетного учреждения "Спортивный клуб "Кедр" Новоуральского городского округа |
5 400,0 |
0,0 |
0,0 |
5 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
253 |
областной бюджет |
5 400,0 |
0,0 |
0,0 |
5 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
254 |
4.34. Работы по детальному (инструментальному) обследованию технического состояния строительных конструкций здания Дворца спорта "Дельфин" (участок плавательного бассейна) |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
255 |
местный бюджет |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
256 |
4.35. Приобретение и установка климатического оборудования в помещении тренажерного зала МАУ "КСК" НГО |
385,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
385,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
257 |
местный бюджет |
385,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
385,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
258 |
4.36. Ремонт подвесного потолка стилобата МАУ "КСК" НГО |
1 661,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 661,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
259 |
местный бюджет |
1 661,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 661,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
260 |
4.37. Обустройство стадиона детской спортивной школы |
1 039,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 039,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
261 |
местный бюджет |
1 039,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 039,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
262 |
4.38. Оснащение узлом коммерческого учета тепловой энергии, ГВС и ХВС здания гаража МБУ "СК "Кедр", расположенного по адресу ул. Дудина, За и монтаж охранной и пожарной сигнализации в нем |
747,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
747,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
263 |
местный бюджет |
747,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
747,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
264 |
4.39. Обслуживание и ремонт внутридворовых спортивных площадок МБУ "СК "Кедр" |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
265 |
местный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
266 |
4.40. Разработка ПСД на выполнение работ по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивной площадки в МАУ ДО "СШ N 2" по адресу: г. Новоуральск, Комсомольская, 66 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
267 |
местный бюджет |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
268 |
4.41. Ремонтные работы здания ДС "Дельфин" (колонны и перекрытия) |
1 691,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 691,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
269 |
местный бюджет |
1 691,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 691,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
270 |
4.42. Выполнение ремонтных работ помещений МАУ "КСК", переданных МАУ ДО "СШОР" в безвозмездное пользование |
2 211,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 211,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
271 |
местный бюджет |
2 211,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 211,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
272 |
Раздел 5. Реализация социально значимых проектов в сфере охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни |
16 095,6 |
2 444,8 |
2 914,8 |
9 026,0 |
570,0 |
4 490,0 |
570,0 |
0,0 |
|
|||||||||
273 |
местный бюджет |
16 095,6 |
2 444,8 |
2 914,8 |
9 026,0 |
570,0 |
4 490,0 |
570,0 |
0,0 |
|
|||||||||
274 |
5.1. Деятельность в области физической культуры и спорта |
3 049,5 |
229,5 |
540,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
0,0 |
|
|||||||||
275 |
местный бюджет |
3 049,5 |
229,5 |
540,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
0,0 |
|
|||||||||
276 |
5.2. Организация санаторно-курортного лечения и оздоровления заселения |
6 790,1 |
2 215,3 |
2 374,8 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
277 |
местный бюджет |
6 790,1 |
2 215,3 |
2 374,8 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
278 |
5.3. Частичная компенсация санаторно-курортного лечения работающих граждан, переболевших COVID |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
279 |
местный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
280 |
5.4. Организация выплат "подъемных" медицинским работникам |
3 256,0 |
0,0 |
0,0 |
3 256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
281 |
местный бюджет |
3 256,0 |
0,0 |
0,0 |
3 256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
282 |
5.5. Оздоровление населения |
3 920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 920,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
283 |
местный бюджет |
3 920,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 920,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
284 |
Раздел 6. Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов |
816 962,1 |
42 906,3 |
55 027,6 |
72 378,2 |
143 424,5 |
160 463Д |
168 415,8 |
174 346,3 |
|
|||||||||
285 |
местный бюджет |
813 805,0 |
42 906,3 |
55 027,6 |
71 936,3 |
140 709,3 |
160 463,3 |
168 415,8 |
174 346,3 |
|
|||||||||
286 |
областной бюджет |
3 157,1 |
0,0 |
0,0 |
441,9 |
2 715,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
287 |
5.1. Оказание услуг (выполнение работ) МАУ "СШОР" |
165 236Д |
18 047,0 |
19 182,3 |
21 779,2 |
22 555,0 |
26 801,2 |
27 878,2 |
28 993,3 |
|
|||||||||
288 |
местный бюджет |
164 989,7 |
18 047,0 |
19 182,3 |
21 729,4 |
22 358,3 |
26 801,2 |
27 878,2 |
28 993,3 |
|
|||||||||
289 |
областной бюджет |
246,6 |
0,0 |
0,0 |
49,8 |
196,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
290 |
5.2. Программы спортивной подготовки в соответствии с требованными федеральных стандартов МАУ ДО "ДЮСШ N 4" |
650 798,9 |
24 859,4 |
34 918,3 |
50 599,0 |
120 869,5 |
133 662,1 |
140 537,6 |
145 353,0 |
|
|||||||||
291 |
местный бюджет |
647 888,4 |
24 859,4 |
34 918,3 |
50 206,9 |
118 351,1 |
133 662,1 |
140 537,6 |
145 353,0 |
|
|||||||||
292 |
областной бюджет |
2 910,5 |
0,0 |
0,0 |
392,1 |
2 518,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
293 |
5.3. Обеспечение участия спортсменов МАУ "СШОР" в спортивных соревнованиях |
927,0 |
0,0 |
927,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
294 |
сетный бюджет |
927,0 |
0,0 |
927,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
295 |
Раздел 7. Федеральный проест "Спорт-норма жизни" |
3 272,4 |
534,0 |
732,6 |
736,7 |
1 137,9 |
1 412,6 |
306,7 |
0,0 |
|
|||||||||
296 |
местный бюджет |
1 153,4 |
160,2 |
219,8 |
221,0 |
421,2 |
503,0 |
306,7 |
0,0 |
|
|||||||||
297 |
областной бюджет |
2 119,0 |
373,8 |
512,8 |
515,7 |
716,7 |
909,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
298 |
7.1. Приобретение инвентаря для шорт-трека МАУ "СШОР" |
681,4 |
130,0 |
360,0 |
191,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
299 |
местный бюджет |
204,4 |
39,0 |
108,0 |
57,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
300 |
областной бюджет |
477,0 |
91,0 |
252,0 |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
301 |
7.2. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
1 533,5 |
404,0 |
372,6 |
354,0 |
349,8 |
349,8 |
53,1 |
0,0 |
|
|||||||||
302 |
местный бюджет |
497,3 |
121,2 |
111,8 |
106,2 |
105,0 |
105,0 |
53,1 |
0,0 |
|
|||||||||
303 |
областной бюджет |
1 036,2 |
282,8 |
260,8 |
247,8 |
244,8 |
244,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
304 |
7.3. Приобретение инвентаря для МАУ ДО "ДЮСШ N 4" |
191,4 |
0,0 |
0,0 |
191,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
305 |
местный бюджет |
57,4 |
0,0 |
0,0 |
57,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
306 |
областной бюджет |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
134,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
307 |
7.4. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета |
467,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
389,1 |
667,4 |
53,6 |
0,0 |
|
|||||||||
308 |
местный бюджет |
194,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,7 |
200,2 |
53,6 |
0,0 |
|
|||||||||
309 |
областной бюджет |
272,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272,4 |
467,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
310 |
7.5. Создание спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой |
399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
399,0 |
395,4 |
200,0 |
0,0 |
|
|||||||||
311 |
местный бюджет |
199,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
199,5 |
197,8 |
200,0 |
0,0 |
|
|||||||||
312 |
областной бюджет |
199,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
199,5 |
197,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
313 |
Подпрограмма "Молодёжь Новоуральска" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||||||||||
314 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |
435 727,7 |
46 423,9 |
56 908,0 |
61 356,0 |
65 503,4 |
68 188,8 |
70 501,3 |
66 846,4 |
|
|||||||||
315 |
местный бюджет |
432 115,2 |
46 348,2 |
56 204,2 |
60 379,8 |
64 097,7 |
67 737,6 |
70 501,3 |
66 846,4 |
|
|||||||||
316 |
областной бюджет |
3 612,5 |
75,7 |
703,8 |
976,1 |
1 405,7 |
451,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
317 |
1. Капитальные вложения |
||||||||||||||||||
318 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
319 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторское работы |
||||||||||||||||||
320 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
321 |
3. Прочие нужды |
||||||||||||||||||
322 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
435 727,7 |
46 423,9 |
56 908,0 |
61 356,0 |
65 503,4 |
68 188,8 |
70 501,3 |
66 846,4 |
|
|||||||||
323 |
местный бюджет |
432 115,2 |
46 348,2 |
56 204,2 |
60 379,8 |
64 097,7 |
67 737,6 |
70 501,3 |
66 846,4 |
|
|||||||||
324 |
областной бюджет |
3 612,5 |
75,7 |
703,8 |
976,1 |
1 405,7 |
451,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
325 |
Раздел 1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в том числе: |
351 097,7 |
37 397,3 |
44 774,0 |
46 386,2 |
51 461,5 |
54 977,6 |
57 126,9 |
58 974,2 |
|
|||||||||
326 |
местный бюджет |
350 083,8 |
37 397,3 |
44 774,0 |
45 864,4 |
50 969,4 |
54 977,6 |
57 126,9 |
58 974,2 |
|
|||||||||
327 |
областной бюджет |
1 013,9 |
0,0 |
0,0 |
521,7 |
492,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
328 |
1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
11 918,3 |
11 918,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
|||||||||
329 |
местный бюджет |
11 918,3 |
11 918,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
330 |
1.2. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики |
13 366,0 |
13 366,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
|||||||||
331 |
местный бюджет |
13 366,0 |
13 366,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
332 |
1.3. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков, молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении |
73 521,4 |
7 201,3 |
9 572,0 |
9 952,5 |
10 651,6 |
11 572,0 |
12 069,8 |
12 502,1 |
|
|||||||||
333 |
местный бюджет |
73 318,1 |
7 201,3 |
9 572,0 |
9 870,1 |
10 530,8 |
11 572,0 |
12 069,8 |
12 502,1 |
|
|||||||||
334 |
областной бюджет |
203,2 |
0,0 |
0,0 |
82,4 |
120,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
335 |
1.4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, справленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни |
453,2 |
151,3 |
126,5 |
54,2 |
33,7 |
20,0 |
33,7 |
33,7 |
31 |
|||||||||
336 |
(сетный бюджет |
453,2 |
151,3 |
126,5 |
54,2 |
33,7 |
20,0 |
33,7 |
33,7 |
|
|||||||||
337 |
1.5. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи |
3 796,1 |
345,7 |
953,8 |
700,0 |
407,7 |
429,5 |
479,7 |
479,7 |
31 |
|||||||||
338 |
местный бюджет |
3 796,1 |
345,7 |
953,8 |
700,0 |
407,7 |
429,5 |
479,7 |
479,7 |
|
|||||||||
|
областной бюджет |
6,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,6 |
|
|
|
|
|||||||||
339 |
1.6. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения |
1 027,3 |
179,3 |
151,7 |
124,7 |
201,6 |
162,9 |
123,3 |
83,8 |
|
|||||||||
340 |
местный бюджет |
1 027,3 |
179,3 |
151,7 |
124,7 |
201,6 |
162,9 |
123,3 |
83,8 |
|
|||||||||
341 |
1.7. Организация занятости несовершеннолетних граждан |
29 655,4 |
2 938,8 |
3 441,2 |
2 722,3 |
4 530,9 |
5311,2 |
5 341,3 |
5 369,8 |
|
|||||||||
342 |
местный бюджет |
29 518,7 |
2 938,8 |
3 441,2 |
2 593,7 |
4 522,7 |
5 311,2 |
5 341,3 |
5 369,8 |
|
|||||||||
343 |
областной бюджет |
136,7 |
0,0 |
0,0 |
128,5 |
8,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
344 |
1.8. Оказание услуг (выполнение работ) МБУ "НРИЦ" |
9 997,9 |
1 296,7 |
1 295,7 |
1 373,7 |
1 491,8 |
1 455,9 |
1 512,6 |
1 571,6 |
|
|||||||||
345 |
местный бюджет |
9 983,2 |
1 296,7 |
1 295,7 |
1 359,0 |
1 491,8 |
1 455,9 |
1 512,6 |
1 571,6 |
|
|||||||||
346 |
областной бюджет |
14,7 |
0,0 |
0,0 |
14,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
347 |
1.9. Содержание ФСК "Дружба" и "Лабиринт" |
8 351,8 |
0,0 |
4 017,9 |
4 333,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
348 |
местный бюджет |
8311,6 |
0,0 |
4 017,9 |
4 293,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
349 |
областной бюджет |
40,2 |
0,0 |
0,0 |
40,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
350 |
1.10. Выплаты по сокращению штата в связи с реорганизацией МБУ "ДЮЦ" НГО |
272,2 |
0,0 |
272,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
351 |
местный бюджет |
272,2 |
0,0 |
272,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
352 |
1.11. Организация досуга детей, подростков и молодежи |
193 938,6 |
0,0 |
23 367,5 |
24 963,5 |
33 081,5 |
36 026,2 |
37 566,4 |
38 933,5 |
|
|||||||||
353 |
местный бюджет |
193 362,2 |
0,0 |
23 367,5 |
24 750,3 |
32 718,4 |
36 026,2 |
37 566,4 |
38 933,5 |
|
|||||||||
354 |
областной бюджет |
576,4 |
0,0 |
0,0 |
213,2 |
363,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
355 |
1.12 Содержание и обеспечение деятельности клубов по месту жительства в здании ул. Мичурина, 26, ул. Первомайская, 31а |
3 125,8 |
0,0 |
964,5 |
2 161,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
356 |
местный бюджет |
3 083,2 |
0,0 |
964,5 |
2 118,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
357 |
областной бюджет |
42,6 |
0,0 |
0,0 |
42,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
358 |
1.13 Ремонт помещений по ул. Ленина, 12 |
611,0 |
0,0 |
611,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
359 |
местный бюджет |
611,0 |
0,0 |
611,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
360 |
1.14. Приобретение лицензии на Сервис интеграции данных МАУ "НРИЦ" с ГИС ЖКХ |
92,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
361 |
местный бюджет |
92,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
362 |
1.15. Приобретение светодиодных светильников и материалов для МАУ "НРИЦ" |
97,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
363 |
местный бюджет |
97,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
364 |
1.16. Ремонт кровли и помещений здания МАУ "НРИЦ" ул. Дудина, 6 |
872,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
872,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
365 |
местный бюджет |
872,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
872,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
366 |
Раздел 2. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений, в том числе: |
3 277,1 |
261,5 |
247,8 |
895,9 |
780,1 |
582,5 |
509,4 |
0,0 |
|
|||||||||
367 |
местный бюджет |
2 713,3 |
261,5 |
150,0 |
748,0 |
580,5 |
464,0 |
509,4 |
0,0 |
|
|||||||||
368 |
областной бюджет |
563,8 |
0,0 |
97,8 |
147,9 |
199,6 |
118,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
369 |
2.1. Реализация молодежных инициатив |
261,5 |
261,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
|||||||||
370 |
местный бюджет |
261,5 |
261,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
371 |
2.2. Организация и проведение студенческого форума |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
|||||||||
372 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
373 |
2.3. Реализация приоритетных молодежных проектов в рамках проекта "Банк молодежных инициатив" |
957,8 |
0,0 |
247,8 |
180,0 |
250,0 |
180,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|||||||||
374 |
местный бюджет |
480,0 |
0,0 |
150,0 |
60,0 |
100,0 |
70,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|||||||||
375 |
областной бюджет |
477,8 |
0,0 |
97,8 |
120,0 |
150,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
376 |
2.4. Освещение деятельности в СМИ |
1 804,4 |
0,0 |
0,0 |
649,4 |
385,0 |
385,0 |
385,0 |
0,0 |
|
|||||||||
377 |
местный бюджет |
1 804,4 |
0,0 |
0,0 |
649,4 |
385,0 |
385,0 |
385,0 |
0,0 |
|
|||||||||
378 |
2.5. Приоритетный проект "Безопасность жизни" |
191,1 |
0,0 |
0,0 |
66,5 |
82,7 |
17,5 |
24,4 |
0,0 |
|
|||||||||
379 |
местный бюджет |
105,1 |
0,0 |
0,0 |
38,6 |
33,1 |
9,0 |
24,4 |
0,0 |
|
|||||||||
380 |
областной бюджет |
86,0 |
0,0 |
0,0 |
27,9 |
49,6 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
381 |
2.6. Молодежная премия Главы НГО |
62,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
382 |
местный бюджет |
62,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
383 |
Раздел 3. Поддержка семей, пропаганда семейных ценностей |
50 564,0 |
5 067,9 |
5 907,7 |
9131,3 |
7 213,0 |
7 576,7 |
7 795,1 |
7 872,3 |
|
|||||||||
384 |
местный бюджет |
50 564,0 |
5 067,9 |
5 907,7 |
9 131,3 |
7 213,0 |
7 576,7 |
7 795,1 |
7 872,3 |
|
|||||||||
385 |
3.1. Проведение городского фестиваля "Молодая семья" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
|||||||||
386 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
387 |
3.2. Поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
6 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
388 |
местный бюджет |
6 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
389 |
3.3. Создание условий для организации полезного и познавательного осу га |
950,0 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
|
|||||||||
390 |
местный бюджет |
950,0 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
|
|||||||||
391 |
3.4. Реализация социальнозначемых объектов |
43 582,5 |
2 867,9 |
3 746,1 |
6 961,3 |
7 063,0 |
7 426,7 |
7 645,1 |
7 872,3 |
|
|||||||||
392 |
местный бюджет |
43 582,5 |
2 867,9 |
3 746,1 |
6 961,3 |
I 7 063,0 |
7 426,7 |
7 645,1 |
7 872,3 |
|
|||||||||
393 |
3.5. Организация работы общественных наставников (НКО) |
31,5 |
0,0 |
11,5 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
394 |
местный бюджет |
31,5 |
0,0 |
11,5 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
395 |
Раздел 4. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде |
7 543,8 |
960,7 |
1 200,3 |
1 248,3 |
1 324,5 |
1 377,4 |
1 432,5 |
0,0 |
|
|||||||||
396 |
местный бюджет |
7 543,7 |
960,7 |
1 200,3 |
1 248,3 |
1 324,5 |
1 377,4 |
1 432,5 |
0,0 |
|
|||||||||
397 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
398 |
4.1. Организация работы волонтеров в службе молодежного консультирования и психолого-консультационного Интернет-портала доверия "Как-Быть.рф" и телефона доверия |
4 298,3 |
476,6 |
696,8 |
724,7 |
768,9 |
799,7 |
831,7 |
0,0 |
|
|||||||||
399 |
местный бюджет |
4 298,3 |
476,6 |
696,8 |
724,7 |
768,9 |
799,7 |
831,7 |
0,0 |
|
|||||||||
400 |
4.2. Реализация проекта "Молодежный сертификат" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
401 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
402 |
4.3. Организация мониторинга в социальной сети Интернет лиц, склонных к проявлению экстремизма и привлечению к совершению террористических действий |
3 245,4 |
484,1 |
503,5 |
523,6 |
555,6 |
577,8 |
600,9 |
0,0 |
|
|||||||||
403 |
местный бюджет |
3 245,4 |
484,1 |
503,5 |
523,6 |
555,6 |
577,8 |
600,9 |
0,0 |
|
|||||||||
404 |
Раздел 5. Адаптация молодежи с ОВЗ |
15 837,0 |
2 460,8 |
2 551,2 |
2 725,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
|
|||||||||
405 |
местный бюджет |
15 837,0 |
2 460,8 |
2 551,2 |
2 725,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
|
|||||||||
406 |
5.1. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий, направленных на адаптацию детей и молодежи с ОВЗ |
75,3 |
25,3 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
|||||||||
407 |
местный бюджет |
75,3 |
25,3 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
408 |
5.2. Социальная адаптация инвалидов и поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ |
5 403,5 |
1 377,3 |
1 226,2 |
1 400,0 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
409 |
местный бюджет |
5 403,5 |
1 377,3 |
1 226,2 |
1 400,0 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
410 |
5.3. Социальная интеграция в сфере улучшения морально-психологического состояния отдельных категорий граждан |
10 358,2 |
1 058,2 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
|
|||||||||
411 |
местный бюджет |
10 358,2 |
1 058,2 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
0,0 |
|
|||||||||
412 |
Раздел 6. Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепления их материально-технической базы, в том числе: |
7 408,1 |
275,7 |
2 227,0 |
969,3 |
2 024,3 |
974,5 |
937,3 |
0,0 |
|
|||||||||
413 |
местный бюджет |
5 373,3 |
200,0 |
1 621,0 |
662,8 |
1 310,4 |
641,8 |
937,3 |
0,0 |
|
|||||||||
414 |
областной бюджет |
2 034,8 |
75,7 |
606,0 |
306,5 |
713,9 |
332,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
415 |
6.1. Развитие материально-технической базы МБУ "ДЮЦ" НГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
|||||||||
416 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
417 |
6.2. Ремонт помещений городского клуба "Уют" ул. Корнилова, 9 |
630,0 |
0,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 |
|||||||||
418 |
местный бюджет |
630,0 |
0,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
419 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
420 |
6.3. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг - центров на базе МБУ "ДЮЦ" |
2 703,1 |
275,7 |
693,3 |
0,0 |
870,0 |
474,7 |
389,4 |
0,0 |
|
|||||||||
421 |
местный бюджет |
1 494,7 |
200,0 |
367,4 |
0,0 |
348,0 |
189,9 |
389,4 |
0,0 |
|
|||||||||
422 |
областной бюджет |
1 208,4 |
75,7 |
325,9 |
0,0 |
522,0 |
284,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
423 |
6.4. Приобретение оргтехники в клубы по месту жительства |
1 027,6 |
0,0 |
500,1 |
0,0 |
319,8 |
79,8 |
127,9 |
0,0 |
|
|||||||||
424 |
местный бюджет |
507,7 |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
127,9 |
31,9 |
127,9 |
0,0 |
|
|||||||||
425 |
областной бюджет |
519,9 |
0,0 |
280,1 |
0,0 |
191,9 |
47,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
426 |
6.5. Ремонт входной группы с установкой пандуса в клубе по месту жительства "Орленок" |
403,6 |
0,0 |
403,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
427 |
местный бюджет |
403,6 |
0,0 |
403,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
428 |
6.6. Приобретение основных средств, включая особо ценное движимое имущество, материалы, инвентарь |
510,8 |
0,0 |
0,0 |
510,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
429 |
местный бюджет |
204,3 |
0,0 |
0,0 |
204,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
430 |
областной бюджет |
306,5 |
0,0 |
0,0 |
306,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
431 |
6.7. Освещение деятельности в СМИ |
1 963,6 |
0,0 |
403,6 |
300,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
|
|||||||||
432 |
местный бюджет |
1 963,6 |
0,0 |
403,6 |
300,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
0,0 |
|
|||||||||
433 |
6.8. Создание сегмента локально-вычислительной сети Администрации НГО для сотрудников КМСиСП в здании по ул. Пекина, 12 |
158,5 |
0,0 |
0,0 |
158,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
434 |
местный бюджет |
158,5 |
0,0 |
0,0 |
158,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
435 |
6.9. Установка системы автоматической разблокировки ворот Первомайская, 31а |
181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
436 |
местный бюджет |
181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
437 |
6.10. Монтажные работы охранной и пожарной сигнализации в здании по ул. Первомайская, 31а |
233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
438 |
местный бюджет |
233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 28 декабря 2023 г. N 4090-а "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.