Постановление администрации Кирсановского района Тамбовской области от 27 ноября 2023 г. N 732
"О внесении изменений в муниципальную программу Кирсановского муниципального округа "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы", утвержденную постановлением администрации района от 11.11.2013 N 1205"
Администрация муниципального округа постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу Кирсановского муниципального округа "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы", утвержденную постановлением администрации района от 11.11.2013 N 1205 следующие изменения:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Муниципальную программу "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы", утвержденную постановлением администрации района от 11.11.2013 N 1205 (с изменениями и дополнениями), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:"
1.1. в разделе Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы" пункт "Объемы бюджетных ассигнований программы" цифру "242 041,4" заменить цифрой "230 614,6"; цифру "5 174,8" заменить цифрой "4 774,8"; цифру "138 936,0" заменить цифрой "139 561,0" цифру "89 936,7" заменить цифрой "79 228,3" цифру "7 962,9" заменить цифрой "7 019,5";
1.2. в приложении N 2 муниципальной программы "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы" "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы: "цифру "242 041,4" заменить цифрой "230 614,6"; "Осуществление бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа": 2024 год цифру "200,0" заменить цифрой "0,0"; 2025 год цифру "200,0" заменить цифрой "0,0"; "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Кирсановского муниципального округа": 2023 год цифру "4 533,6" заменить цифрой "5 158,6"; год цифру "7 930,3" заменить цифрой "8 555,3"; "Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа": 2024 год цифру "356,2" заменить цифрой "0,0", 2025 год цифру "400,0" заменить цифрой "0,0"; "Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы": 2024 год цифру "5 721,5" заменить цифрой "0,0", 2025 год цифру "5 721,5" заменить цифрой "0,0";
1.3. в приложении N 3 муниципальной программы "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы" "Осуществление бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа": 2024 год цифру "200,0" заменить цифрой "0,0"; 2025 год цифру "200,0" заменить цифрой "0,0";
1.4. в приложении N 4 муниципальной программы "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы" "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Кирсановского муниципального округа": 2023 год цифру "7 930,3" заменить цифрой "8 555,3";
1.5. в приложении N 6 муниципальной программы "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы" подпрограммы "Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа": 2024 год цифру "356,2" заменить цифрой "0,0", 2025 год цифру "400,0" заменить цифрой "0,0";
1.6. в муниципальной программе "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы" "Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы": 2024 год цифру "5 721,5" заменить цифрой "0,0", 2025 год цифру "5 721,5" заменить цифрой "0,0".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Муниципальный вестник Кирсановского района".
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника финансового управления администрации района Е.Б. Кулагину.
Глава Кирсановского |
А.И. Редин |
Муниципальная программа
Кирсановского муниципального округа Тамбовской области "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа" на 2014 - 2030 годы
Паспорт
муниципальной программы Кирсановского муниципального округа Тамбовской области "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа" на 2014 - 2030 годы
Ответственный исполнитель программы |
Финансовое управление администрации Кирсановского муниципального округа Тамбовской области |
|||
Соисполнители программы |
органы местного самоуправления муниципального округа |
|||
Подпрограммы программы |
Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа"; Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Кирсановского муниципального округа" Подпрограмма 3 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Кирсановского муниципального округа"; Подпрограмма 4 "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа". |
|||
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
|||
Цель программы |
Совершенствование бюджетного процесса в Кирсановском муниципальном округе, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Кирсановского муниципального округа, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Кирсановского муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами Кирсановского муниципального округа, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Кирсановского муниципального округа. 1. Обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в Кирсановском муниципальном округе. 2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального округа. 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Задачи программы государственных и муниципальных нужд в части имеющихся у администрации муниципального округа контрольных полномочий. 4. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований; обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. |
|||
Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации |
1. Доля устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому устранению (возмещению) (2030 год - 100%). 2. Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Кирсановского муниципального округа (2030 год - 100%). |
|||
Этапы и сроки реализации программы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2014 - 2030 годы |
|||
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Объем бюджетных ассигнований муниципального и областного бюджета на реализацию программы составляет 230 614,60 тыс. рублей в том числе на реализацию: подпрограммы 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа" - за счет средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального округа 4774,8 тыс. рублей; подпрограммы 2 "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Кирсановского муниципального округа 139561,00 тыс. рублей; подпрограммы 3 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Кирсановского муниципального округа" - за счет средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального округа 31,00 тыс. рублей; подпрограммы 4 "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа" 7019,5 тыс. рублей; Обеспечение деятельности органа администрации муниципального округа, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета муниципального округа 79228,30 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет: 230 614,60 тыс. рублей: |
|||
Год |
Всего |
бюджет муниципального округа |
Областной бюджет |
|
2014 |
10 849,90 |
6 493,00 |
4356,9 |
|
2015 |
15 240,60 |
8 995,20 |
6 245,40 |
|
2016 |
17 313,50 |
11 857,80 |
5 455,70 |
|
2017 |
20 270,50 |
15 131,80 |
5 138,70 |
|
2018 |
19 885,60 |
14 740,00 |
5 145,60 |
|
2019 |
21048 |
15479,5 |
5 568,50 |
|
2020 |
32262,7 |
26454,2 |
5808,5 |
|
2021 |
16479,7 |
10671,2 |
5808,5 |
|
2022 |
19867,5 |
13826,7 |
6040,8 |
|
2023 |
22803 |
15867,2 |
6935,8 |
|
2024 |
0 |
0 |
0 |
|
2025 |
0 |
0 |
0 |
|
2026 |
6993,6 |
6993,6 |
0 |
|
2027 |
6900 |
6900 |
0 |
|
2028 |
6900 |
6900 |
0 |
|
2029 |
6900 |
6900 |
0 |
|
2030 |
6900 |
6900 |
0 |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации о разграничении расходных полномочий к компетенции органов местного самоуправления отнесено решение значительного круга вопросов в сферах социальной политики, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, определяющих качество жизни граждан, проживающих в Кирсановском муниципальном округе.
Современное состояние бюджетной системы Кирсановского муниципального округа оценивается как стабильное, характеризуется проведением ответственной бюджетной политики, исполнением принятых бюджетных обязательств, оптимизацией бюджетных расходов на муниципальное управление, концентрацией ресурсов на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, совершенствованием бюджетного планирования.
В Кирсановском муниципальном округе на протяжении последних лет последовательно ведется работа по совершенствованию системы управления общественными финансами, реализуются мероприятия бюджетной реформы.
Результатом проводимых реформ в Кирсановском муниципальном округе стало формирование современной системы управления муниципальными финансами путем:
организации бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
применения формализованных методик распределения основных межбюджетных трансфертов;
введения трехлетнего планирования бюджетов всех уровней бюджетной системы Кирсановского муниципального округа с 2008 года;
поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (муниципальные целевые программы, ведомственные целевые программы, муниципальные задания);
законодательного закрепления ведения Муниципальной долговой книги Кирсановского муниципального округа и предоставления государственных гарантий Кирсановского муниципального округа;
создания нормативной правовой базы для развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;
осуществления процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями федерального законодательства;
начиная с формирования проекта бюджета муниципального округа на 2012 год, введена практика формирования аналитического распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам Кирсановского муниципального округа, перечень которых утвержден администрацией муниципального округа;
при формировании бюджета муниципального округа с 2012 года применяются единые виды расходов, которые закрепляются Бюджетным кодексом Российской Федерации для всех уровней бюджетов;
переходный период реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений" закончился в Кирсановском муниципальном округе 31 декабря 2011 г., т.е. с 01 января 2012 г. финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления данным учреждениям субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания;
учреждения Кирсановского района размещают информацию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru).
По результатам проведенного Финансовым управлением Тамбовской области мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах и городских округах области за 2011 и 2012 годы Кирсановскому муниципальному округу присвоена 1 степень качества управления бюджетным процессом.
Несмотря на определенный уровень достижения результатов, сохраняются недостатки, ограничения и нерешенные проблемы в сфере управления общественными финансами, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
недостаточно увязанное с бюджетным процессом применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, т.е. достижение целей муниципальной политики и муниципальных программ;
недостаточная действенность системы муниципального финансового контроля;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств;
недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий при осуществлении бюджетного процесса;
Решение задач, поставленных в рамках муниципальной программы Кирсановского муниципального округа "Эффективное управление финансами" на 2014 - 2030 годы (далее - программа), будет осуществляться на основе внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений совершенствования действующей нормативно-методической базы документов, в рамках решения задач, поставленных на федеральном уровне в государственных программах в сфере управления государственными финансами.
Реализация намеченных мероприятий будет осуществляться в рамках четырех подпрограмм, входящих в состав программы.
2. Приоритеты цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основным приоритетом в сфере управления финансами, является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Кирсановском муниципальном округе.
Приоритетными направлениями политики в сфере финансов станут:
эффективное использование бюджетных ресурсов Кирсановского муниципального округа для обеспечения динамичного социально-экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения Кирсановского муниципального округа;
повышение бюджетной обеспеченности и финансовой самостоятельности бюджетов сельсоветов округа;
совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов из областного и муниципального бюджетов бюджетам поселений с целью повышения эффективности их предоставления и использования;
повышение качества управления муниципальными финансами;
совершенствование организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок;
применение информационных технологий в сфере управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа.
Цель программы - совершенствование бюджетного процесса в Кирсановском муниципальном округе, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Кирсановского муниципального округа, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Кирсановского муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами округа.
Достижение цели программы будет обеспечивается путем решения следующих задач:
обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в Кирсановском муниципальном округе;
создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Кирсановского муниципального округа;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части имеющихся у администрации округа контрольных полномочий.
Каждой из указанных задач соответствует отдельная подпрограмма. Программа планируется к реализации в 2014 - 2030 годах без разделения на этапы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы
Показатель 1 "Доля устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому устранению (возмещению)" характеризует эффективность контрольной работы администрации муниципального округа.
Показатель 2 "Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Кирсановского муниципального округа" характеризует открытость и прозрачность для общества информации о формировании и исполнении бюджета муниципального округа.
Набор показателей (индикаторов) реализации программы сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов) отражают результаты реализации мероприятий программы.
Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей (индикаторов), являются:
политический фактор (изменение приоритетов государственной политики в сфере финансов);
законодательный фактор (изменения в законодательстве Российской Федерации, Тамбовской области) перераспределение расходных полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления);
экономические факторы (темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги).
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации), представлены в приложении N 1 к программе.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:
создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Кирсановского муниципального округа;
долгосрочная сбалансированность бюджета муниципального округа, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;
переход на формирование программного бюджета (на основе муниципальных программ Кирсановского муниципального округа);
снижение зависимости бюджетов сельсоветов Кирсановского муниципального округа от межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального округа и повышение самостоятельности сельсоветов округа;
повышение качества управления муниципальными финансами в Кирсановском муниципальном округе и сокращение нарушений бюджетного законодательства;
обеспечение эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок;
обеспечение прозрачности и открытости бюджета - публикация "бюджета для граждан".
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий программы
Основные мероприятия программы сгруппированы по четырем подпрограммам и связаны с реализацией задач программы, на решение которых направлены данные подпрограммы.
Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа" направлена на совершенствование бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа. Ожидаемыми результатами подпрограммы являются повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, своевременная разработка и направление в администрацию муниципального округа проекта решения Кирсановского муниципального округа о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа, качественная организация исполнения бюджета муниципального округа, утверждение решением округа отчета об исполнении бюджета муниципального округа в установленные сроки, повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа.
Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Кирсановского муниципального округа" направлена на перераспределение бюджетных ресурсов для выравнивания доходной части бюджетов сельсоветов и обеспечение их сбалансированности в целях предоставления населению бюджетных услуг. Ожидаемыми результатами подпрограммы являются создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста сельсоветов, повышение качества управления муниципальными финансами и сокращение числа нарушений бюджетного законодательства на муниципальном уровне.
Подпрограмма 3 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Кирсановского муниципального округа" направлена на обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части контрольных полномочий финансового управления администрации муниципального округа. Основным результатом реализации подпрограммы является повышение эффективности использования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины.
Подпрограмма 4 "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа" направлена на обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления округа, повышение качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. Ожидаемым результатом подпрограммы является создание муниципальной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Муниципальная программа включает в себя также мероприятия по обеспечению деятельности органа администрации муниципального округа, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета Кирсановского муниципального округа.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации программы
Муниципальные задания в рамках реализации программы не формируются.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2014 - 2030 годах, определены исходя из объемов ассигнований, предусмотренных решениями муниципального округа о бюджете на соответствующий год.
На 2014 - 2030 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из расчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств областного и бюджета муниципального округа приведено в приложении N 2 к программе.
7. Механизмы реализации программы
Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию программы, вносит предложение о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;
в соответствии с постановлением администрации муниципального округа от 23.08.2013#
Приложение 1
к муниципальной программе
Кирсановского муниципального округа
"Эффективное управление финансами
Кирсановского муниципального округа"
на 2014 - 2030 годы
Перечень
показателей (индикаторов муниципальной программы в Кирсановском муниципальном округе подпрограмм муниципальной программы и их значений
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм |
Значения показателей |
||||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
1. Доля устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому устранению (возмещению) |
% |
99,8 |
99,8 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Кирсановском муниципальном округе |
% |
>50,0 |
>60,0 |
>70,0 |
>80,0 |
>90,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно проектом решения о бюджете муниципального округа |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального округа и консолидированного бюджета Кирсановского муниципального округа, формируемой Федеральным казначейством |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2.1. Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (к предыдущему году) |
% |
>110 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
1.2.2. Отношение дефицита бюджета муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений |
% |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
< 5,0 |
1.2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального округа бюджетам муниципальных образований Кирсановском муниципальном округе |
% |
87 |
57 |
64,8 |
58 |
44 |
29 |
29 |
28 |
14 |
75 |
26,1 |
100 |
100 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Кирсановского муниципального округа |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.1. Соответствие нормативной правовой базы Кирсановского муниципального округа в сфере организации внутреннего муниципального финансового контроля требованиям, установленным на федеральном и региональном уровнях |
да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
3.2.1. Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2.2. Соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены бюджетные нарушения, и подготовленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения за совершение таких нарушений |
% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.2.3. Соотношение количества установленных фактов нарушений и решений об их устранении, принятых объектами контроля, иными органами по таким фактам |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.3.1. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.3.2. Доля рассмотренных обращений о согласовании решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к общему количеству таких обращений заказчиков |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.4.1. Доля контрольных мероприятий, результаты по которым размещены на официальном сайте Управления, к общему количеству проведенных плановых контрольных мероприятий |
% |
0 |
0 |
50 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
411 Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени |
% |
>75,0 |
>80,0 |
>82,0 |
>82,0 |
>90,0 |
>93,0 |
>93,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
>94,0 |
4.1.2. Доля получателей средств бюджета муниципального округа и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета с использованием WEB, SMART-технологий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 2
к муниципальной программе
Кирсановского муниципального округа
"Эффективное управление финансами
Кирсановского муниципального округа"
на 2014 - 2030 годы
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы Кирсановского муниципального округа "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа" на 2014 - 2030 годы"
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования, 230 614,60 рублей, в т.ч. |
|||||||||||||||
наименование |
единица измерения |
годы |
значение |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа" | ||||||||||||||||||
1. Основное мероприятие "Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса" | ||||||||||||||||||
1.1. Формирование бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Своевр. направление проекта решения о бюджете муниципального в администр. округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.1.1. Обеспечение методологической поддержки, укрепление материально-технической базы, поощрение участников бюджетного процесса при подготовке проекта решения округа о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Своевременная разработка проекта решения округа о бюджете округа |
Да, нет |
2014 |
да |
1450,8 |
|
|
1450,8 |
|
||||||||
2015 |
да |
343,3 |
|
|
343,3 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
136,2 136,2 |
|
|
136,2 136,2 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
367,1 |
|
|
367,1 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
690,1 |
|
|
690,1 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
122,1 |
|
|
122,1 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
173,5 |
|
|
173,5 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
154,4 |
|
|
154,4 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
110 |
|
|
110 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
227,3 |
|
|
227,3 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
1.1.2. Ведение реестра расходных обязательств Кирсановского муниципального округа |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
1.1.3. Участие в рассмотрении проекта решении о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Кирсановском муниципальном Совете |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования муниципального бюджета |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
1.2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета муниципального округа в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет муниципального округа |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.2.1. Анализ поступлений доходов в бюджет муниципального округа и предоставляемых налоговых льгот |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Формирование информационной базы по доходам бюджета муниципального округа для принятия управленческих решений по уточнению бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
1.2.2. Подготовка проектов решений округа о внесении изменений в решение округа на соответствующий финансовый год и плановый период |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Качественная организация исполнения бюджета муниципального округа |
Количество изменений в решение о бюджете |
2014 |
< 8 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2015 |
< 8 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2016 |
< 8 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2017 |
< 8 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2018 |
< 8 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2019 |
< 8 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2020 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2021 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2022 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2023 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2024 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2027 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2028 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2029 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2030 |
<10 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
1.3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета муниципального округа |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Законодательное и в срок утверждение отчета о бюджете муниципального округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.3.1. Организация исполнения бюджета муниципального округа |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Исполнение бюджетных обязательств, предусмотренных решением Кирсановского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
1.3.2. Составление и представление бюджетной отчетности Кирсановского муниципального округа |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности Кирсановского муниципального округа |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
1450,8 |
|
|
1450,8 |
|
||||||||
2015 |
|
343,3 |
|
|
343,3 |
|
||||||||||||
2016 |
|
136,2 |
|
|
136,2 |
|
||||||||||||
2017 |
|
367,1 |
|
|
367,1 |
|
||||||||||||
2018 |
|
690,1 |
|
|
690,1 |
|
||||||||||||
2019 |
|
122,1 |
|
|
122,1 |
|
||||||||||||
2020 |
|
173,5 |
|
|
173,5 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
154,4 |
|
|
154,4 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
110 |
|
|
110 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
227,3 |
|
|
227,3 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
200 |
|
|
200 |
|
||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Кирсановского муниципального округа" | ||||||||||||||||||
1. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Кирсановского муниципального округа" | ||||||||||||||||||
1.1. Определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с сельсоветами и проведение согласования с органами местного самоуправления округа для расчетов и распределения средств бюджета муниципального округа, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Прозрачное и предсказуемое распределение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального округа |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
|
0 |
|
|
||||||||||||
1.2. Распределение средств бюджета муниципального округа, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов, по утвержденной методике в соответствии с бюджетным законодательством |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Кирсановского муниципального округа |
% |
2014 |
100 |
7646,8 |
|
4356,9 |
3289,9 |
|
||||||||
2015 |
100 |
7735,3 |
|
4445,4 |
3289,9 |
|
||||||||||||
2016 |
100 |
8745,6 |
|
5455,7 |
3289,9 |
|
||||||||||||
2017 |
100 |
8535,4 |
|
5138,7 |
3396,7 |
|
||||||||||||
2018 |
100 |
8542,3 |
|
5145,6 |
3396,7 |
|
||||||||||||
2019 |
100 |
8965,2 |
|
5568,5 |
3396,7 |
|
||||||||||||
2020 |
100 |
9205,2 |
|
5808,5 |
3396,7 |
|
||||||||||||
2021 |
100 |
9205,2 |
|
5808,5 |
3396,7 |
|
||||||||||||
2022 |
100 |
9437,5 |
|
6040,8 |
3396,7 |
|
||||||||||||
2023 |
100 |
10332,5 |
|
6935,8 |
3396,7 |
|
||||||||||||
2024 |
100 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||||
2025 |
100 |
0 |
|
0 |
0,0 |
|
||||||||||||
2026 |
100 |
0 |
|
0 |
0,0 |
|
||||||||||||
2027 |
100 |
0 |
|
0 |
0,0 |
|
||||||||||||
2028 |
100 |
0 |
|
0 |
0,0 |
|
||||||||||||
2029 |
100 |
0 |
|
0 |
0,0 |
|
||||||||||||
2030 |
100 |
0 |
|
0 |
0,0 |
|
||||||||||||
1.3. Обеспечение размещения на официальном сайте финансового управления округа результатов распределения средств муниципального бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Создание условий для финансового планирования бюджетов муниципальных образований Кирсановского муниципального округа |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
1.4. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности сельсоветов |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета Кирсановского муниципального округа |
Да, нет |
2014 |
да |
1674,2 |
|
|
1674,2 |
|
||||||||
2015 |
да |
2411,5 |
|
1800 |
611,5 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
3337 |
|
|
3337 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
6141,1 |
|
|
6141,1 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
5355 |
|
|
5355 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
6519,3 |
|
|
6519,3 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
16273,4 |
|
|
16273,4 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
1129,9 |
|
|
1129,9 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
3210 |
|
|
3210 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
5158,6 |
|
|
5158,6 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
1.5. Предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам сельсоветов Кирсановского муниципального округа в виде бюджетных кредитов |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов сельсоветов |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
|
9321 |
|
4356,9 |
4964,1 |
|
||||||||
2015 |
|
10146,8 |
|
6245,4 |
3901,4 |
|
||||||||||||
2016 |
|
12082,6 |
|
5455,7 |
6626,9 |
|
||||||||||||
2017 |
|
14676,5 |
|
5138,7 |
9537,8 |
|
||||||||||||
2018 |
|
13897,3 |
|
5145,6 |
8751,7 |
|
||||||||||||
2019 |
|
15484,5 |
|
5568,5 |
9916 |
|
||||||||||||
2020 |
|
25478,6 |
|
5808,5 |
19670,1 |
|
||||||||||||
2021 |
|
10335,1 |
|
5808,5 |
4526,6 |
|
||||||||||||
2022 |
|
12647,5 |
|
6040,8 |
6606,7 |
|
||||||||||||
2023 |
|
15491,1 |
|
6935,8 |
8555,3 |
|
||||||||||||
2024 |
|
0,0 |
|
0 |
0,0 |
|
||||||||||||
2025 |
|
0,0 |
|
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
|
0,0 |
|
0 |
0 |
|
||||||||||||
2027 |
|
0,0 |
|
0 |
0 |
|
||||||||||||
2028 |
|
0,0 |
|
0 |
0 |
|
||||||||||||
2029 |
|
0,0 |
|
0 |
0 |
|
||||||||||||
2030 |
|
0,0 |
|
0 |
0 |
|
||||||||||||
Подпрограмма "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере Кирсановского муниципального округа" | ||||||||||||||||||
1. Основное мероприятие "Мероприятия по организации и осуществлению контроля" | ||||||||||||||||||
1.1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение на местном уровне внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Соответствие нормативной правовой базы Кирсановского муниципального округа в сфере организации внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок требованиям, установленным на федеральном и региональном уровне |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
1.2. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с установленными требованиями |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
1.3. Организация и осуществление контроля в сфере закупок |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Организация и осуществление контроля в соответствии с установленными требованиями |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
1.4. Проведение мероприятий по организации взаимодействия с иными органами, осуществляющими финансовый контроль за использованием средств бюджета Кирсановского муниципального округа, контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе, а также правоохранительными органами и прокуратурой. |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Повышение качества контрольной деятельности финансового управления администрации Кирсановского муниципального округа |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
1.5. Внедрение информационного обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля и расширение доступа к информации о контрольной деятельности финансового управления администрации муниципального округа |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Повышение качества и открытости контрольной деятельности финансового управления администрации муниципального округа |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
Подпрограмма "Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа" | ||||||||||||||||||
1. Основное мероприятие "Обеспечение автоматизации, интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовка финансовой и иной регламентируемой отчетности муниципального образования" | ||||||||||||||||||
1.1. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков публично-правовых образований и организаций сектора муниципального управления в сфере управления общественными финансами |
Да, нет |
2014 |
да |
78,1 |
0 |
0 |
78,1 |
|
||||||||
2015 |
да |
305,5 |
0 |
0 |
305,5 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
306,6 |
0 |
0 |
306,6 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
464,3 |
0 |
0 |
464,3 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
478 |
0 |
0 |
478 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
604,7 |
0 |
0 |
604,7 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
1180,8 |
0 |
0 |
1180,8 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
499 |
0 |
0 |
499 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
601,4 |
0 |
0 |
601,4 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
407,5 |
0 |
0 |
407,5 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
1.1.1. Модернизация и развитие программных комплексов в составе интегрированной информационной системы управления общественными финансами. |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Доля получателей средств муниципального бюджета и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа Тамбовской области. |
|
2014 |
да |
78,1 |
0 |
0 |
78,1 |
|
||||||||
2015 |
да |
111,4 |
0 |
0 |
111,4 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
464,3 |
0 |
0 |
464,3 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
478 |
0 |
0 |
478 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
604,7 |
0 |
0 |
604,7 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
1180,8 |
0 |
0 |
1180,8 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
499 |
0 |
0 |
499 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
601,4 |
0 |
0 |
601,4 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
407,5 |
0 |
0 |
407,5 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
493,6 |
0 |
0 |
493,6 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
1.1.2 Развитие и модернизация технической инфраструктуры обработки данных, инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест, обеспечение безопасности информационной системы управления общественными финансами. |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Уровень надежности функционирования информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа Тамбовской. Показатель характеризует степень надежности функционирования программных комплексов в составе используемой в# |
|
2014 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
194,1 |
0 |
0 |
194,1 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
206,6 |
0 |
0 |
206,6 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
1.2. Повышение доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами округа |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
Обеспечение открытости и доступность информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджетов бюджетной системы Тамбовской области |
Да, нет |
2014 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
2015 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
2014 |
да |
78,1 |
0 |
0 |
78,1 |
|
||||||||
2015 |
да |
305,5 |
0 |
0 |
305,5 |
|
||||||||||||
2016 |
да |
306,6 |
0 |
0 |
306,6 |
|
||||||||||||
2017 |
да |
464,3 |
0 |
0 |
464,3 |
|
||||||||||||
2018 |
да |
478 |
0 |
0 |
478 |
|
||||||||||||
2019 |
да |
604,7 |
0 |
0 |
604,7 |
|
||||||||||||
2020 |
да |
1180,8 |
0 |
0 |
1180,8 |
|
||||||||||||
2021 |
да |
499 |
0 |
0 |
499 |
|
||||||||||||
2022 |
да |
601,4 |
0 |
0 |
601,4 |
|
||||||||||||
2023 |
да |
407,5 |
0 |
0 |
407,5 |
|
||||||||||||
2024 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
да |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
да |
493,6 |
0 |
0 |
493,6 |
|
||||||||||||
2027 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2028 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2029 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
2030 |
да |
400 |
0 |
0 |
400 |
|
||||||||||||
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ||||||||||||||||||
1. Основное мероприятие "Прочие мероприятия муниципальной программы Кирсановского муниципального округа Тамбовской области" | ||||||||||||||||||
1.1. Обеспечение деятельности органа администрации муниципального округа, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета муниципального округа |
|
|
|
2014 |
|
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2015 |
|
4445 |
|
|
4445 |
|
||||||||||||
2016 |
|
4788,1 |
|
|
4788,1 |
|
||||||||||||
2017 |
|
4762,6 |
|
|
4762,6 |
|
||||||||||||
2018 |
|
4820,2 |
|
|
4820,2 |
|
||||||||||||
2019 |
|
4836,7 |
|
|
4836,7 |
|
||||||||||||
2020 |
|
5429,8 |
|
|
5429,8 |
|
||||||||||||
2021 |
|
5491,2 |
|
|
5491,2 |
|
||||||||||||
2022 |
|
6492,60 |
|
|
6492,6 |
|
||||||||||||
2023 |
|
6662,10 |
|
|
6662,1 |
|
||||||||||||
2024 |
|
0,00 |
|
|
0 |
|
||||||||||||
2025 |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
||||||||||||
2026 |
|
6300,00 |
|
|
6300,00 |
|
||||||||||||
2027 |
|
6300,00 |
|
|
6300,00 |
|
||||||||||||
2028 |
|
6300,00 |
|
|
6300,00 |
|
||||||||||||
2029 |
|
6300,00 |
|
|
6300,00 |
|
||||||||||||
2030 |
|
6300,00 |
|
|
6300,00 |
|
||||||||||||
Итого по программе |
|
|
|
2014 |
|
10849,9 |
|
4356,9 |
6493 |
|
||||||||
2015 |
|
15240,6 |
0 |
6245,4 |
8995,2 |
|
||||||||||||
2016 |
|
17313,5 |
0 |
5455,7 |
11857,8 |
|
||||||||||||
2017 |
|
20270,5 |
0 |
5138,7 |
15131,8 |
|
||||||||||||
2018 |
|
19885,6 |
0 |
5145,6 |
14740 |
|
||||||||||||
2019 |
|
21048 |
0 |
5568,5 |
15479,5 |
|
||||||||||||
2020 |
|
32262,7 |
0 |
5808,5 |
26454,2 |
|
||||||||||||
2021 |
|
16479,7 |
0 |
5808,5 |
10671,2 |
|
||||||||||||
2022 |
|
19867,50 |
0 |
6040,80 |
13826,70 |
|
||||||||||||
2023 |
|
22803,00 |
0 |
6935,8 |
15867,2 |
|
||||||||||||
2024 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2025 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
2026 |
|
6993,6 |
0 |
0 |
6993,6 |
|
||||||||||||
2027 |
|
6900,00 |
0 |
0 |
6900,00 |
|
||||||||||||
2028 |
|
6900,00 |
0 |
0 |
6900,00 |
|
||||||||||||
2029 |
|
6900,00 |
0 |
0 |
6900,00 |
|
||||||||||||
2030 |
|
6900,00 |
0 |
0 |
6900,00 |
|
Приложение 3
к муниципальной программе
Кирсановского муниципального округа
"Эффективное управление финансами
Кирсановского муниципального округа"
на 2014 - 2030 годы
Подпрограмма
"Осуществление бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа"
Паспорт
подпрограммы "Осуществление бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовое управление администрации муниципального округа |
||
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
||
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) |
Отсутствуют |
||
Цель подпрограммы |
Обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в Кирсановском муниципальном округе |
||
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа. 2. Сбалансированное управление расходами бюджета муниципального округа, оптимизация выпадающих доходов. 3. Эффективное использование средств бюджета муниципального округа. |
||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения за последний год реализации |
Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (к предыдущему году) - более 100,0%. Отношение дефицита бюджета муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений - не более 5,0%. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального округа - 0,0%. |
||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
На постоянной основе (без определения этапов) 20142030 годы |
||
бюджет |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составит - 4774,8 тыс. рублей, в том числе: |
||
Годы |
Всего |
бюджет муниципального округа |
|
2014 год |
1450,8 |
1450,8 |
|
2015 год |
343,3 |
343,3 |
|
2016 год |
136,2 |
136,2 |
|
2017 год |
367,1 |
367,1 |
|
2018 год |
690,1 |
690,1 |
|
2019 год |
122,1 |
122,1 |
|
2020 год |
173,5 |
173,5 |
|
2021 год |
154,4 |
154,4 |
|
2022 год |
110 |
110 |
|
2023 год |
227,3 |
227,3 |
|
2024 год |
0 |
0 |
|
2025 год |
0 |
0 |
|
2026 год |
200 |
200 |
|
2027 год |
200 |
200 |
|
2028 год |
200 |
200 |
|
2029 год |
200 |
200 |
|
2030 год |
200 |
200 |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Развитие бюджетной системы Кирсановского муниципального округа осуществлялось в условиях активного реформирования общественных финансов как в целом в Российской Федерации и Тамбовской области, так и в Кирсановском муниципальном округе и было направлено на создание прочной финансовой основы для долгосрочного устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения Кирсановского муниципального округа.
В результате бюджетных реформ удалось добиться качественных сдвигов в системе управления общественными финансами в Кирсановском муниципальном округе, обеспечить устойчивое функционирование бюджетной системы. Был осуществлен переход от годового к среднесрочному бюджетному планированию, началось использование принципов бюджетирования, ориентированного на конечный результат, полностью ликвидирована просроченная кредиторская задолженность бюджетов Кирсановского муниципального округа. Бюджетные ресурсы были сконцентрированы на ключевых направлениях социально-экономического развития Кирсановского муниципального округа.
Современный этап бюджетных реформ направлен на повышение качества оказания муниципальных услуг, внедрение новых финансовых механизмов обеспечения казенных и бюджетных учреждений Кирсановского муниципального округа, дальнейшее развитие программно-целевых подходов в бюджетном планировании с учетом разрабатываемых муниципальных программ Кирсановского муниципального округа.
Данная подпрограмма является в определенной степени "обеспечивающей", то есть ориентирована через развитие правового регулирования и методического обеспечения на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кирсановского муниципального округа, реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимо устойчивого экономического роста, роста уровня и качества жизни населения, для тесной увязки стратегических приоритетов развития отраслей с бюджетными ассигнованиями.
Реализация данной задачи предполагает поиск возможностей для повышения качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, доходов бюджета.
При формировании основных параметров консолидированного и бюджетов муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период определяются приоритеты и основные направления бюджетной и налоговой политики.
Реалистичность доходов и расходов бюджета муниципального округа обеспечивается в результате планирования их на основе прогноза социально-экономического развития Кирсановского муниципального округа.
Одним из приоритетных направлений деятельности финансового управления администрации муниципального округа по наполнению бюджета - снижение налоговой задолженности. Финансовое управление администрации муниципального округа обеспечивает работу межведомственной комиссии Кирсановского муниципального округа по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет Кирсановского муниципального округа, областной бюджет и в государственные внебюджетные фонды.
Достоверность прогнозируемых расходов подтверждается ежегодной инвентаризацией расходных обязательств в ходе составления реестра расходных обязательств Кирсановского муниципального округа. Соответствие расходных обязательств полномочиям Кирсановского муниципального округа, Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в Кирсановского муниципального округа для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджета невозможно без соблюдения бюджетных ограничений по уровню дефицита бюджета муниципального округа.
В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета муниципального округа не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).
Для соблюдения требований бюджетного законодательства необходим постоянный контроль уровня дефицита областного бюджета.
Одна из основных задач бюджетной политики - обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов. Эта задача будет решаться на основе перехода к программно-целевому принципу деятельности органов местного самоуправления муниципального округа, что позволит повысить качество бюджетного планирования. Внедрение принципов формирования "программного" бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований. Финансовым управлением администрации муниципального округа совместно с органами местного самоуправления округа проводится работа по подготовке к формированию и исполнению бюджета муниципального округа в программном формате.
Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до получателей средств бюджета муниципального округа является неотъемлемой частью работы финансового управления администрации муниципального округа по обеспечению исполнения расходных обязательств Кирсановского муниципального округа.
Для обеспечения эффективной организации кассового исполнения бюджета муниципального округа необходимо качественное составление и ведение кассового плана. Ответственный подход к формированию кассового плана финансового управления администрации муниципального округа исключает возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджета муниципального округа и синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов.
Своевременная и качественная организация контроля за исполнением бюджета муниципального округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств Кирсановского муниципального округа, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления средствами бюджета муниципального округа информацию, провести анализ причин возникновения кредиторской задолженности бюджета муниципального округа. Это необходимо для недопущения роста кредиторской задолженности, а также выполнения в полном объеме расходных обязательств Кирсановского муниципального округа.
Важным условием для повышения эффективности бюджетных расходов является эффективное управление единым счетом бюджета.
Эффективное управление единым счетом бюджета необходимо для обеспечения своевременного поступления доходов в бюджет муниципального округа, осуществления кассовых выплат в установленные сроки.
Наличие доступной, достоверной и полной информации о состоянии муниципальных финансов является необходимым условием для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа. Важным этапом работы финансового управления администрации муниципального округа является подготовка проекта решения об исполнении бюджета муниципального округа за отчетный год.
В целях осуществления контроля за надлежащим качеством управления муниципальными финансами, обеспечивающим эффективность и результативность использования бюджетных средств и охватывающим все элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет и отчетность, контроль) получателей средств бюджета муниципального округа, необходимо создание условий для обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений.
2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетом политики в сфере реализации подпрограммы является эффективное использование бюджетных ресурсов Кирсановского муниципального округа для обеспечения динамичного социально-экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения Кирсановского муниципального округа.
Целью подпрограммы является обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в Кирсановском муниципальном округе.
Достижению поставленной в подпрограмме цели будет способствовать решение следующих задач:
совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа;
сбалансированное управление расходами бюджета муниципального округа, оптимизация выполненных доходов, эффективное использование средств бюджета муниципального округа.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2030 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по задачам (приложение N 1 к муниципальной программе).
Индикаторы задачи "Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Кирсановского муниципального округа":
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно проектом решения о бюджете муниципального округа;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального округа и консолидированного бюджета Кирсановского муниципального округа, формируемой Федеральным казначейством.
Индикаторы задачи "Сбалансированное управление расходами бюджета муниципального округа, оптимизация выпадающих доходов":
положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (к предыдущему году);
отношение дефицита бюджета муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений. Показатель определяет качество планирования бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;
доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального округа. Показатель определяет качество планирования и исполнения областного бюджета.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
своевременная разработка и направление в администрацию муниципального округа проекта решения муниципального округа о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период;
увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа, оптимизация предоставляемых налоговых льгот;
качественная организация исполнения бюджета муниципального округа;
утверждение решением муниципального округа отчета об исполнении бюджета муниципального округа в установленные сроки;
повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов подпрограммы.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1) обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса. Реализация данного мероприятия позволяет осуществлять правовое обеспечение, а также не допускать снижения сбалансированности и стабильности бюджетов Кирсановского района. Достигается путем разработки и утверждения в установленном порядке решений и иных нормативных правовых актов округа, методических и иных указаний в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Кирсановского муниципального округа;
2) формирование бюджета муниципального округа на очередной плановый период. Данное основное мероприятие подразделяется на три отдельных мероприятия:
обеспечение методологической поддержки участников бюджетного процесса при подготовке проекта решения округа о бюджете муниципального округа, разработка необходимых методических документов для осуществления бюджетного планирования;
ведение реестра расходных обязательств Кирсановского муниципального округа. Данным мероприятием предусматривается ведение реестра расходных обязательств Кирсановского муниципального округа в установленные сроки в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Тамбовской области;
участие в рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в Совете народных депутатов Кирсановского муниципального. Данным мероприятием предусматривается, что после одобрения проекта решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период комиссией по бюджетным проектировкам и внесения его главой муниципального округа на рассмотрение в Совет народных депутатов Кирсановского муниципального округа финансовым управлением администрации муниципального округа будет проводиться работа по разъяснению положений указанного проекта решения и участию в его рассмотрении в представительном органе.
При этом в соответствии с законодательством планируются представление проекта решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период на публичных слушаниях, на заседаниях комиссии Совета народных депутатов Кирсановского муниципального округа, рассмотрение заключений на проект Контрольно-счетной палаты Кирсановского муниципального округа, поправок к проекту решения, внесенных депутатами Совета народных депутатов Кирсановского муниципального округа.
3) повышение доходной базы, уточнение бюджета муниципального округа в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет муниципального округа. Данное основное мероприятие подразделяется на два отдельных мероприятия:
анализ поступлений доходов в бюджет муниципального округа. В рамках выполнения данного мероприятия предполагается осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа и проведение аналитических расчетов в части исполнения по доходам бюджета муниципального округа;
подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Мероприятием предусматривается в ходе исполнения бюджета муниципального округа с учетом поступлений в текущем году доходов в бюджет муниципального округа проведение работы по уточнению бюджетных параметров и разработке проектов решений о внесении изменений в решение округа о бюджете муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период;
4) организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета муниципального округа. В рамках данного основного мероприятия планируется осуществить два мероприятия:
организация исполнения бюджета муниципального округа. Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета муниципального округа, включающего:
составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа;
доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до получателей средств бюджета муниципального округа;
составление и ведение кассового плана;
составление и представление бюджетной отчетности Кирсановского муниципального округа. В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и представление бюджетной отчетности Кирсановского муниципального округа в администрацию муниципального округа.
Мероприятием планируется подготовка проекта решения об исполнении бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год, с последующим внесением в Совет народных депутатов Кирсановского муниципального округа.
В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа в Совете народных депутатов Кирсановского муниципального округа планируется участие в публичных слушаниях.
В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета муниципального округа сведения об исполнении бюджета муниципального округа предполагается ежеквартально размещать на официальном сайте финансового управления администрации муниципального округа в сети Интернет.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы обеспечивается в рамках текущего финансирования деятельности финансового управления администрации муниципального округа, ресурсное обеспечение которого приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечении контроля за исполнением программных мероприятий, выработке решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий.
Приложение 4
к муниципальной программе
Кирсановского муниципального округа
"Эффективное управление финансами
Кирсановского муниципального округа"
на 2014 - 2030 годы
Подпрограмма
"Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Кирсановского муниципального округа"
Паспорт
подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Кирсановского муниципального округа"
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации Кирсановского муниципального округа |
|||
подпрограммы |
|
|||
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
|||
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) |
Отсутствуют |
|||
Цель подпрограммы |
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления округа |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере управления муниципальными финансами в системе межбюджетных отношений. 2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Кирсановского муниципального округа в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения. 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения за последний год реализации |
Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального округа бюджетам сельсоветов Кирсановского муниципального округа - 60,0%. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Кирсановского муниципального округа - 0,0%. |
|||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
На постоянной основе (без определения этапов): |
|||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составит - 139561 тыс. рублей, в том числе: |
|||
Годы |
Всего |
Областной бюджет |
бюджет муниципального округа |
|
2014 год |
9321 |
4356,9 |
4964,1 |
|
2015 год |
10146,8 |
6245,4 |
3901,4 |
|
2016 год |
12082,6 |
5455,7 |
6626,9 |
|
2017 год |
14676,5 |
5138,7 |
9537,8 |
|
2018 год |
13897,3 |
5145,6 |
8751,7 |
|
2019 год |
15484,5 |
5568,5 |
9916 |
|
2020 год |
25478,6 |
5808,5 |
19670,1 |
|
2021 год |
10335,1 |
5808,5 |
4526,6 |
|
2022 год |
12647,5 |
6040,8 |
6606,7 |
|
2023 год |
15491,1 |
6935,8 |
8555,3 |
|
2024 год |
0 |
|
|
|
2025 год |
0 |
|
|
|
2026 год |
0 |
|
|
|
2027 год |
0 |
|
|
|
2028 год |
0 |
|
|
|
2029 год |
0 |
|
|
|
2030 год |
0 |
|
|
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В соответствии с Уставом Кирсановского муниципального округа Тамбовской области в состав Кирсановского муниципального округа входят 8 сельсоветов. Неравномерность распределения налоговой базы по упомянутым муниципальным образованиям, связанная с различиями муниципалитетов в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, обуславливает значительную дифференциацию бюджетной обеспеченности. Разрыв между наименее и наиболее обеспеченным сельсоветом превышает 5 раз. Такая ситуация требует активных действий органов государственной власти Кирсановского муниципального округа по созданию равных финансовых возможностей для органов местного самоуправления по эффективному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов Кирсановского муниципального округа - важнейший инструмент обеспечения конституционных прав граждан по равной доступности для них качественных бюджетных услуг вне зависимости от места постоянного проживания на территории Кирсановского муниципального округа.
Из бюджета муниципального округа бюджетам муниципальных образований предоставляются межбюджетные трансферты в формах, установленных статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Иные межбюджетные трансферты распределяются в соответствии с порядками и методиками, утвержденными постановлениями администрации муниципального округа. Как и по другим формам трансфертов утвержденные методики распределения иных межбюджетных трансфертов предусматривают формулы, основанные на применении в расчетах доступных исходных данных.
Основным видом межбюджетных трансфертов являются дотации бюджетам сельсоветов округа. Наличие действующей на протяжении ряда лет методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов округа и стабильность применяемых в ней расчетных формул позволили обеспечить достаточно эффективное выравнивание бюджетной обеспеченности.
В сфере межбюджетных отношений с органами местного самоуправления округа до сих пор не удалось решить ряд проблем, не позволяющих округу добиться более высоких показателей качества управления общественными финансами:
недостаточная заинтересованность сельсоветов округа в наращивании собственной доходной базы в условиях высокой степени зависимости от финансовой помощи из бюджета муниципального округа;
наличие фактов распределения отдельных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального округа в виде иных межбюджетных трансфертов, без должного учета конечных результатов, достигаемых сельсоветами округа;
наличие неучтенных и бесхозяйных объектов недвижимости и инженерной инфраструктуры;
недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий при осуществлении бюджетного процесса;
невысокий уровень качества управления муниципальными финансами сельсоветов.
Подпрограмма предусматривает реализацию мер финансовой поддержки бюджетов сельсоветов в целях повышения уровня их бюджетной обеспеченности и сбалансированности, укрепления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований округа, повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами сельсоветов.
Реализация комплекса намеченных мероприятий позволит обеспечить стабильность консолидированного бюджета округа.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основными приоритетами муниципальной политики Кирсановского муниципального округа в сфере реализации подпрограммы являются:
повышение бюджетной обеспеченности и финансовой самостоятельности бюджетов сельсоветов;
совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального округа бюджетам сельсоветов с целью повышения повышение качества управления муниципальными финансами сельсоветов.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечить нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальными финансами в системе межбюджетных отношений;
осуществить выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кирсановского муниципального округа в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;
повысить эффективность управления муниципальными финансами сельсоветов с применением стимулирующих мер.
В течение срока реализации подпрограммы предполагается проведение ежегодного анализа и оценки сбалансированности бюджетов сельсоветов,
Также планируется осуществление долгосрочных мероприятий, направленных на реализацию цели и задач подпрограммы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по задачам (приложение N 1 к муниципальной программе).
Индикаторы задачи "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Кирсановском муниципальном округе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения":
доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального округа бюджетам сельсоветов Кирсановского муниципального
доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Кирсановского муниципального округа.
Индикаторы задачи "Повышение эффективности управления муниципальными финансами сельсоветов":
количество сельсоветов Кирсановского муниципального округа, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни;
создание условий для повышения эффективности финансового управления в публично-правовых образованиях для выполнения муниципальных функций, ветвление резервов увеличения доходной базы бюджетов муниципальных образований Кирсановского муниципального округа;
совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Кирсановского муниципального округа;
снижение зависимости бюджетов муниципальных образований Кирсановского муниципального округа от межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального округа и повышение самостоятельности органов местного самоуправления Кирсановского муниципального округа;
повышение качества управления муниципальными финансами сельсоветов и сокращение числа нарушений бюджетного законодательства на муниципальном уровне.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости местных бюджетов путем предоставления муниципальным образованиям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а также иных межбюджетных трансфертов.
Подпрограмма ориентирована на перераспределение бюджетных ресурсов для выравнивания доходной части бюджетов муниципальных образований до оптимального уровня, предполагающего пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов, а также для поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельсоветов.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач:
1) определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями и проведение согласования с органами местного самоуправления округа и распределения средств бюджета муниципального округа, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
ежегодное составление формы с показателями, необходимыми для формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями, сбор и консолидация исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения на очередной финансовый год и плановый период дотаций;
ежегодное представление сельсоветам исходных данных для проведения расчетов распределения на очередной финансовый год и плановый период дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений;
ежегодное проведение в соответствии с графиком разработки проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период согласования с органами местного самоуправления муниципального округа исходных данных для расчетов и распределения средств бюджета муниципального округа, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
2) распределение средств бюджета муниципального округа, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, по утвержденной методике в соответствии с бюджетным законодательством.
В рамках данного мероприятия предусматривается: распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, утвержденной Законом области "О межбюджетных отношениях в Тамбовской области", постановлением администрации Кирсановского района от 21.12.2012 N 1509 "Об утверждении методики расчетов дотаций на выравнивание обеспеченности поселений из муниципального фонда финансовой поддержки поселений";
3) обеспечение размещения на официальном сайте финансового управления округа результатов распределения средств бюджета муниципального округа, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
В рамках данного мероприятия предусматривается ежегодное размещение на официальном сайте финансового управления Кирсановского муниципального округа (http://r37.tambov.gov.ru/18016/4867.html) результатов распределения финансовой помощи на очередной финансовый год и плановый период;
4) поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Основное мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности тех муниципальных образований Кирсановского муниципального округа, у которых в процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные ситуации, негативно влияющие на сбалансированность бюджетов. В целях выявления муниципальных образований округа, нуждающихся в финансовой поддержке из бюджета муниципального округа для сбалансированности бюджетов, финансовое управление округа проводит анализ исполнения бюджетов сельсоветов.
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется на основании распоряжений администрации муниципального округа в соответствии с утвержденной методикой;
5) предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Кирсановского муниципального округа в виде бюджетных кредитов.
Помимо межбюджетных трансфертов бюджетам сельсоветов предоставляются из бюджета муниципального округа бюджетные кредиты для:
частичного покрытия дефицитов бюджетов сельсоветов;
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельсоветов;
осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.
В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение необходимых расчетов при обращении органов местного самоуправления округа за данным видом финансовой помощи.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014 - 2015 годах, определены исходя из объемов Районного фонда финансовой поддержки поселений, которые рассчитаны в соответствии с Законом области от 02.10.2012 N 190-З "О внесении изменений в Закон Тамбовской области "О межбюджетных отношениях в Тамбовской области", постановлением администрации Кирсановского района от 21.12.2012 N 1509 "Об утверждении методики расчетов дотаций на выравнивание обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений" с учетом предлагаемых в него поправок. На 2016 - 2023 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из расчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального округа приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального округа не приводится в связи с невозможностью расчета на текущем этапе бюджетного планирования прогнозной (справочной) оценки соответствующих расходов.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы представлена в приложении N 3 к муниципальной программе.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечении контроля за исполнением программных мероприятий, выработке решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий.
Приложение 5
к муниципальной программе
Кирсановского муниципального округа
"Эффективное управление финансами
Кирсановского муниципального округа"
на 2014 - 2030 годы
Подпрограмма
"Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Кирсановского муниципального округа"
Паспорт
подпрограммы "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Кирсановского муниципального округа"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовое управление администрации Кирсановского муниципального округа Тамбовской области |
|||
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
|||
Программно-целевые инструменты |
Отсутствуют |
|||
(ведомственные целевые программы) |
|
|||
Цель подпрограммы |
Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части имеющихся у финансового управления администрации Кирсановского муниципального округа контрольных полномочий (далее - соответственно бюджетное законодательство, внутренний государственный финансовый контроль, законодательство о контрактной системе, контроль в сфере закупок) |
|||
Задачи подпрограммы |
1. Поддержание нормативного правового регулирования организации и осуществления внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства при использовании целевых межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам. 2. Организация и осуществление контроля в сфере закупок. 3. Совершенствование информационного обеспечения внутреннего финансового контроля и расширение доступа к информации о контрольной деятельности финансового управления области |
|||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Соответствие нормативной правовой базы Кирсановского муниципального округа в сфере организации внутреннего финансового контроля требованиям, установленным на федеральном уровне - "да". Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом - 100%. Соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены бюджетные нарушения, и подготовленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения за совершение таких нарушений - 100%% Соотношение количества установленных фактов нарушений и решений об их устранении, принятых объектами контроля, иными органами по таким фактам - 100% Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе - 100% Доля рассмотренных обращений о согласовании решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к общему количеству таких обращений заказчиков - 100%. Доля контрольных мероприятий, результаты по которым размещены на официальном сайте финансового управления области, к общему количеству проведенных плановых контрольных мероприятий - 100% |
|||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2014 - 2030 годы |
|||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем средств, предусмотренных реализацию подпрограммы, составит 31 тыс. рублей, в том числе: |
|||
Годы |
Всего |
Областной бюджет |
бюджет округа |
|
2014 год |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
|
2017 год |
0 |
0 |
0 |
|
2018 год |
0 |
0 |
0 |
|
2019 год |
0 |
0 |
0 |
|
2020 год |
0 |
0 |
0 |
|
2021 год |
0 |
0 |
0 |
|
2022 год |
16 |
0 |
16 |
|
2023 год |
15 |
0 |
15 |
|
2024 год |
0 |
0 |
0 |
|
2025 год |
0 |
0 |
0 |
|
2026 год |
0 |
0 |
0 |
|
2027 год |
0 |
0 |
0 |
|
2028 год |
0 |
0 |
0 |
|
2029 год |
0 |
0 |
0 |
|
2030 год |
0 |
0 |
0 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Снижение объемов нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация данной подпрограммы предполагает поддержание нормативно-правового регулирования организации и осуществления деятельности финансового управления администрации Кирсановского муниципального округа Тамбовской области, включающей в себя функции по внутреннему финансовому контролю.
Внутренний финансовый контроль осуществляется на основании Порядка осуществления финансовым управлением администрации Кирсановского муниципального округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации муниципального округа в плановом режиме в соответствии с Планом ревизий (проверок) (далее - план проведения контрольных мероприятий) на соответствующий год, а также путем проведения внеплановых контрольных мероприятий по поручениям главы муниципального округа и его заместителя, начальника финансового управления администрации Кирсановского муниципального округа.
Существующая система управления финансовыми ресурсами характеризуется недостаточно эффективным механизмом контроля.
Необходимо принятие системных решений, направленных на совершенствование контроля в финансово-бюджетной сфере, повышение его эффективности путем создания условий, способствующих соблюдению принципов финансового контроля, определения критериев эффективности и полезности произведенных расходов и принятых обязательств.
В рамках реализации подпрограммы предполагаются:
осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов использования бюджетных средств;
увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с конкретными бюджетно-правовыми или административно-правовыми мерами принуждения;
установление административных наказаний за нарушение бюджетного законодательства.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетом политики в сфере реализации подпрограммы является совершенствование организации и осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок.
Целью подпрограммы является обеспечение осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе.
Достижение цели подпрограммы требует решения следующих задач:
поддержание нормативного правового регулирования организации и осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок в актуальном состоянии;
совершенствование организации и осуществления внутреннего финансового контроля, в том числе за соблюдением бюджетного законодательства при использовании целевых межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам;
организация и осуществление контроля в сфере закупок;
организация взаимодействия с иными органами, осуществляющими финансовый контроль за использованием средств областного бюджета, контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе.
Реализация данной подпрограммы будет осуществляться в течение всего срока реализации программы (2014 - 2020 годы). В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована по задачам (приложение N 1 к программе).
Индикатор задачи "Поддержание нормативного правового регулирования организации и осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок на местном уровне в актуальном состоянии" - соответствие нормативной правовой базы Кирсановского муниципального округа в сфере организации внутреннего финансового контроля требованиям, установленным на федеральном и региональном уровнях.
Индикаторы задачи "Совершенствование организации и осуществления внутреннего финансового контроля, в том числе за соблюдением бюджетного законодательства при использовании целевых межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам":
соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом;
соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены бюджетные нарушения, и подготовленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения за совершение таких нарушений;
соотношение количества установленных фактов нарушений и решений об их устранении, принятых объектами контроля, иными органами по таким фактам.
Индикаторы задачи "Организация и осуществление контроля в сфере закупок":
выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе;
доля рассмотренных обращений о согласовании решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к общему количеству таких обращений заказчиков.
Индикаторы задачи "Совершенствование информационного обеспечения внутреннего финансового контроля и расширение доступа к информации о контрольной деятельности финансового управления администрации Кирсановского муниципального округа":
доля контрольных мероприятий, результаты по которым размещены на официальном сайте финансового управления администрации Кирсановского муниципального округа, к общему количеству проведенных плановых контрольных мероприятий.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
соответствие организации и осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок требованиям федерального законодательства;
снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, сфере закупок и, как следствие, повышение эффективности расходования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Решение задач, поставленных подпрограммой, осуществляется посредством реализации нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение на уровне муниципального округа внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.
Реализация данного мероприятия предполагает разработку нормативных правовых актов администрации муниципального округа и финансового управления администрации муниципального округа в сфере внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство в части регулирования полномочий соответствующих контрольных органов муниципального уровня;
организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. Данным мероприятием предусматривается:
формирование плана контрольных мероприятий (ревизий, проверок, обследований) на очередной финансовый год;
проведение контрольных мероприятий с оформлением их результатов;
осуществление мер по реализации контрольных мероприятий (направление представлений и (или) предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, контроля за их исполнением, возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях);
составление отчетности по результатам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
организация и осуществление контроля в сфере закупок. Мероприятием предусматривается:
формирование планов проведения проверок соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе;
проведение плановых и внеплановых проверок и оформление их результатов;
рассмотрение поступивших в финансовое управление администрации муниципального округа жалоб и принятие решений по ним в установленном порядке;
направление предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе, осуществление контроля за их исполнением;
рассмотрение обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и подготовка соответствующего решения финансового управления администрации муниципального округа;
рассмотрение уведомлений заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе;
возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях по фактам нарушений законодательства о контрактной системе;
размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации, подлежащей обязательному размещению в процессе осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе;
проведение мероприятий по организации взаимодействия с иными органами, осуществляющими финансовый контроль за использованием средств бюджета муниципального округа, контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе, а также правоохранительными органами и прокуратурой муниципального округа.
Учитывая, что проблема отсутствия взаимодействия органов финансового контроля является одной из основных проблем действующей системы финансового контроля, в рамках данного мероприятия планируется:
последовательное проведение анализа сфер деятельности (с последующей актуализацией) и объема полномочий органов, осуществляющих финансовый контроль за использованием средств бюджета муниципального округа, контроль в сфере закупок соответственно федеральной, областной и муниципальной подчиненности в целях поиска наиболее эффективных сфер взаимодействия (с использованием принципов дифференциации объектов и субъектов контроля, минимизации на уровне соглашений дублирования отдельных контрольных функций, согласования годовых планов осуществления финансового контроля, возможности проведения совместных плановых и внеплановых контрольных мероприятий, использования единых подходов проведения контрольных мероприятий, единых подходов к квалификации нарушений);
осуществление мероприятий по подготовке проектов соглашений и (или) рассмотрению поступивших проектов соглашений, их обсуждению и заключению заинтересованными лицами;
внедрение информационного обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля и расширение доступа к информации о контрольной деятельности финансового управления администрации муниципального округа.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание финансового управления администрации Кирсановского муниципального округа, и не потребует привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
6. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается муниципальными служащими финансового управления администрации Кирсановского муниципального округа.
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
По результатам реализации подпрограммы ожидаются:
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины.
Приложение 6
к муниципальной программе
Кирсановского муниципального округа
"Эффективное управление финансами
Кирсановского муниципального округа"
на 2014 - 2030 годы
Подпрограмма
"Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа Тамбовской области"
Паспорт
подпрограммы "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа Тамбовской области"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовое управление администрации Кирсановского муниципального округа Тамбовской области |
||
Соисполнители подпрограммы |
Отсутствуют |
||
Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) |
Отсутствуют |
||
Цель подпрограммы |
Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами. |
||
Задачи подпрограммы |
Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований; обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами. Уровень надежности функционирования информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа Тамбовской области - 85,0%. |
||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Доля получателей средств бюджета муниципального округа и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа Тамбовской области - 100,0%. Доля информации, размещаемой на едином портале управления общественными финансами муниципального округа в режиме реального времени - 100,0%. |
||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
На постоянной основе (без определения этапов) 2014 - 2030 годы |
||
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составит 7019,5 тыс. рублей, в том числе: |
||
Годы |
Всего |
Бюджет округа |
|
2014 год |
78,1 |
78,1 |
|
2015 год |
305,5 |
305,5 |
|
2016 год |
306,6 |
306,6 |
|
2017 год |
464,3 |
464,3 |
|
2018 год |
478 |
478 |
|
2019 год |
604,7 |
604,7 |
|
2020 год |
1180,8 |
1180,8 |
|
2021 год |
499 |
499 |
|
2022 год |
601,4 |
601,4 |
|
2023 год |
407,5 |
407,5 |
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
|
2025 год |
0,0 |
0,0 |
|
2026 год |
493,6 |
493,6 |
|
2027 год |
400 |
400 |
|
2028 год |
400 |
400 |
|
2029 год |
400 |
400 |
|
2030 год |
400 |
400 |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В последнее десятилетие в сфере управления общественными финансами проведен целый ряд реформ, в ходе которых были выдвинуты новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
Мероприятия по автоматизации бюджетного процесса позволили обеспечить доступ получателей средств муниципального бюджета к единой базе данных по исполнению бюджета, получателей средств бюджетов муниципальных учреждений к единой базе по своду бюджетной отчетности, находящейся в Финансовом управлении Тамбовской области. Так же осуществляется информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, что позволяет получить необходимое быстродействие работы программных комплексов с использованием новых информационных технологий, мониторинг исполнения бюджета в режиме реального времени для участников бюджетного процесса.
Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития и модернизации существующей в Кирсановском муниципальном округе Тамбовской области информационной системы управления общественными финансами.
В рамках модернизации и развития информационной системы управления общественными финансами муниципального округа предусматривается интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами, финансовыми активами, денежными средствами, нефинансовыми активами, бухгалтерского и управленческого учета, финансового контроля.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основные приоритеты муниципальной политики области в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, развитие информационных технологий в сфере управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа.
Для достижения цели подпрограммы должно быть обеспечено решение следующих задач:
обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований;
обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами.
Решение поставленных задач обеспечивается путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы:
1) индикаторы задачи "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований":
Уровень надежности функционирования информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа, доля получателей средств бюджета и муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к программным комплексам интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа Тамбовской области на базе WEB и SMART-технологий;
2) индикатор задачи: "Обеспечение прозрачности и открытости информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами" - доля информации, размещаемой на едином портале Кирсановского муниципального округа Тамбовской области в режиме реального времени. Показатель характеризует уровень открытости информации об общественных финансах.
Ожидаемыми результатами от реализации подпрограммы должны стать:
формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами;
обеспечение открытости и доступности информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований;
повышение уровня оснащенности компьютерной техники, соответствующей требованиям программных комплексов, используемых в участниками бюджетного процесса Тамбовской области; приобретение услуг по развитию, сопровождению и модернизации информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа;
приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов для компьютерной техники.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
Основное мероприятие "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами".
Данное основное мероприятие подразделяется на два отдельных мероприятия:
модернизация и развитие программных комплексов в составе интегрированной информационной системы управления общественными финансами.
В рамках данного мероприятия обеспечивается:
приобретение услуг по развитию, сопровождению и модернизации интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа;
приобретение неисключительных прав на использование данных программных комплексов;
администрирование и настройка программных комплексов;
осуществление информационного взаимодействия с органами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы, в соответствии с требованиями к форматам текстовых файлов, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством;
обеспечение получателей средств муниципального бюджета и муниципальных учреждений интерактивным доступом к программным комплексам интегрированной информационной системы управления общественными финансами Кирсановского муниципального округа Тамбовской области;
развитие и модернизация технической инфраструктуры обработки данных, инфраструктуры локальной вычислительной сети и рабочих мест, обеспечение безопасности информационной системы управления общественными финансами.
В рамках данного мероприятия обеспечивается:
приобретение компьютерной и оргтехники, расходных материалов и комплектующих изделий;
приобретение неисключительных прав на использование системного и прочего программного обеспечения для сервера и рабочих станций, информационно-правовых систем;
приобретение методической литературы.
Основное мероприятие "Повышение доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами муниципального округа".
В рамках данного основного мероприятия обеспечивается открытость и доступность для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджетов бюджетной системы Тамбовской области".
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем средств бюджета муниципального округа на выполнение программных мероприятий в 2014 - 2030 годах составит 7019,5 тыс. рублей.
Расчет потребности в ресурсах произведен исходя из эксплуатируемых в финансовом управлении администрации муниципального округа программных комплексов, прогнозируемых затратах на их развитие и модернизацию, а также на выполнение мероприятий по повышению профессионального уровня муниципальных служащих:
2014 год |
78,1 |
2015 год |
305,5 |
2016 год |
306,6 |
2017 год |
464,3 |
2018 год |
478 |
2019 год |
604,7 |
2020 год |
1180,8 |
2021 год |
499 |
2022 год |
601,4 |
2023 год |
407,5 |
2024 год |
0 |
2025 год |
0 |
2026 год |
493,6 |
2027 год |
400 |
2028 год |
400 |
2029 год |
400 |
2030 год |
400 |
7. Механизм реализации подпрограммы
Организация и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Кирсановского муниципального округа.
Механизм реализации подпрограммы заключается в координации действий непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечении контроля за исполнением программных мероприятий, выработке решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Кирсановского района Тамбовской области от 27 ноября 2023 г. N 732 "О внесении изменений в муниципальную программу Кирсановского муниципального округа "Эффективное управление финансами Кирсановского муниципального округа на 2014 - 2030 годы", утвержденную постановлением администрации района от 11.11.2013 N 1205"
Вступает в силу с момента опубликования
Опубликование:
-
Постановлением администрации Кирсановского муниципального округа Тамбовской области от 17 января 2024 г. N 38 настоящий документ признан утратившим силу с 20 февраля 2024 г. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.