Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
от 9 января 2024 г. N 12-п
Муниципальная программа
Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области"
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
"Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" (далее - муниципальная программа) |
Наименование органа исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области (далее - Администрация) |
Наименование органа исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области (далее - Администрация); Комитет образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области (далее - комитет образования); Отдел культуры Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области (далее - отдел культуры). |
Сроки реализации муниципальной программы |
2021 - 2027 годы |
Цель муниципальной программы |
Создание условий для развития социально-культурной сферы, обеспечение качества предоставления услуг в сферах образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, социального обеспечения населения. |
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики 2. Сохранение и развитие культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области 3. Содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи района. 4. Развитие массового спорта, повышение престижа Усть-Ишимском района посредством развития спорта высших достижений, укрепление физического и нравственного здоровья жителей района 5. Снижение уровня общей безработицы в районе. 6. Стабилизация численности населения в районе, повышение качества жизни 7. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района 8. Создание условий для стабильного повышения уровня социальной защищённости населения 9 Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества; предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни в пожилом возрасте; укрепление здоровья граждан старшего поколения; - улучшение социального положения граждан старшего поколения 10. Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью, увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. 11. Совершенствование системы работы по профилактике правонарушений и наркомании, снижение уровня преступности, снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя на территории Усть-Ишимском района Омской области. 12. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних |
Подпрограммы муниципальной программы |
1. "Развитие системы образования Усть-Ишимском муниципального района Омской области" 2. "Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области" 3. "Развитие молодежной политики в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" 4. "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" 5. "Содействие занятости населения Усть-Ишимского муниципального района Омской области" 6. "Улучшение демографической ситуации в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" 7. "Доступная среда" 8. "Социальное обеспечение населения" 9. "Старшее поколение" 10. Укрепление общественного здоровья 11. "Профилактика правонарушений и наркомании в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" 12. "Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" 13. "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимском муниципального района". |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 759 009 626,25 рублей, в том числе: 2021 год - 408 602 502,85 рублей; 2022 год - 463 086 044,69 рублей; 2023 год - 525 040 912,01 рублей; 2024 год - 386 899 418,41 рублей; 2025 год - 343 227 559,74 рублей; 2026 год - 360 196 148,28 рублей; 2027 год - 271 956 040,27 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) |
По итогам реализации подпрограммы ожидается: - 100% обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; - 100% обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями безопасности; - 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования к 2023 году составит не менее 80% данной категории детей; - ежегодно не менее 565 детей в возрасте от 5 до 18 лет будут иметь возможность воспользоваться системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; - на базе 8 общеобразовательных организаций муниципального района к 2024 году будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; - ежегодно доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, составит не менее 30% от общей численности педагогических работников; - ежегодно не менее 20 одаренным детям муниципального района будет выплачиваться Стипендия Главы Усть-Ишимском муниципального района; - ежегодно не менее 650 детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, будут оздоровлены в организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета; - ежегодно удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг на территории Усть-Ишимском муниципального района будет составлять не менее 85%; - увеличить долю населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления 15% по отношению 2017 году на весь период действия Программы; - увеличить удовлетворённость населения качеством предоставления услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных от 80% до 90%; - увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 4544 до 4566 - увеличить количество клубных формирований с 198 до 227 к 2027 году; - участие учреждений культуры Усть-Ишимском муниципального района в районных и областных программах, проектах, грантах; - сохранить кадровый потенциал и повысить профессиональный уровень специалистов учреждения культуры района до 70%. - книгообеспеченность на 1 жителя Усть-Ишимском района удастся сохранить на прежнем уровне 13,0% - увеличится количество посещений библиотек до 93500 человек; - количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения удастся сохранить на прежнем уровне 2,2% - количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, возрастет с 1050 шт. до 1160 шт. - доля экспонируемых предметов от числа предметов результативности основного музейного фонда Усть-Ишимском района: возрастет от 33% до 37% в 2027 году. - количество посетителей Усть-Ишимском краеведческого музея музеев от 3950 чел. до 4050 чел. - увеличение количества студентов, трудоустроенных в рамках деятельности студенческих трудовых отрядов (с 200 в 2021 году до 500 в 2027 году), - увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 19% в 2021 году до 28% в 2027 году), - увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (с 11,2% в 2021 году до 12,5% в 2027 году), - увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (с 20,5% в 2021 году до 24% в 2027 году), - увеличение удельного веса численности молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганду ценностей семьи, здорового образа жизни, в общей численности молодежи (с 41,5% в 2021 году до 50% в 2027 году), - увеличение количества лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные виды помощи (с 150 чел в 2021 году до 200 чел в 2027 году), - увеличение доли специалистов учреждений органов по делам молодежи Усть-Ишимском района принявших участие в мероприятиях направленных по выше эффективности реализации основных направлений молодежной политики, повышение квалификации, от общего количества специалистов учреждений по делам молодежи до 23% в 2027 году). - Увеличение числа жителей Усть-Ишимском района регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 42% до 48% в 2027 году; - Увеличение числа обучающихся регулярно занимающихся физической культурой и спортом - Увеличение количества работников физической культуры и спорта Усть-Ишимском района - Обеспечение максимального количества жителей района членов сборных команд Омской области - Увеличение количества участвующих в оплачиваемых общественных работах к 2027 году - 63 человек - Увеличение количества временного трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время к 2027 году 50 человек; - Увеличение количества временного трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы к 2021 году 20 человека. - Улучшение демографической ситуации, рост уровня рождаемости: 2021 - 129, 2022 - 132, 2023 - 136, с 2024 по 2017 - 140. - Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы - не менее чем в 2 раза; - Снижение уровня общей безработицы от численности экономически активного населения - до 14,0%; - Снижение количества заболеваний социального характера на 25%. - увеличение удельного веса зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов, в общем числе зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, до 30%; - увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия, до 32%; - увеличение количества проведенных культурно-досуговых, спортивных мероприятий для инвалидов до 15 мероприятий в год; - увеличение количества изданных в районе справочно-информационных материалов для инвалидов до 30 в год; - увеличение количества созданных в районе клубов, кружков с участием инвалидов до 20; - увеличение доли образовательных учреждений Усть-Ишимском муниципального района, реализующих программы общего образования, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей-инвалидов, в общем числе образовательных учреждений Усть-Ишимском муниципального района, реализующих программы общего образования, до 12%; - увеличение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в бюджетное учреждение Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимском района" в целях поиска подходящей работы, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в бюджетное учреждение Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимском района" в целях поиска подходящей работы, до 15%. - увеличение обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и санитарно-курортным лечением, до 90% - Сохранение уровня социальной защиты лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности имеющим право на доплату к трудовой пенсии (2021 г - 100%, 2022 г - 100%, 2023 г - 100%, 2024 г - 100%, 2025 г - 100%, 2026 г - 100%, 2027 г - 100%.) - Своевременные и в полном объеме выплаты лицам, носящим звание "Почетный житель Усть-Ишимском муниципального района" (2021 г - 100%, 2022 г - 100%, 2023 г - 100%, 2024 г - 100%, 2025 г - 100%, 2026 г - 100%, 2027 г - 100%. - Увеличить число граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности на базе компьютерных классов государственного учреждения социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста - 0,2%. - Увеличить охват социальными услугами выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании - 155 (ед). - Увеличить количество услуг, предоставленных гражданам Усть-Ишимском муниципального района, проживающих в малых и отдаленных пунктах, мобильной социальной службой - 35%. - Увеличить число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе нестационарных государственных учреждений социального обслуживания района, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста - 80 (человек на 100 пенсионеров по старости). - снижение уровня преступности на 10 тыс. населения - Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, включая информационно-коммуникационные кампании до 75% в 2027 году (от общей численности населения района). - Увеличение доли обращений с профилактической целью в медицинские организации до 60% от числа всех посещений к 2027 году. - Увеличение доли предприятий, организаций муниципального района на которых внедрены и реализуются корпоративные программы по укреплению здоровья работников до 90% в 2027 году (от числа крупных и средних предприятий муниципального района). - Увеличение доли населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55% в 2027 году. - сокращение количества преступлений, совершенных с применением оружия - снижение удельного веса правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах - снижение удельного веса правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности - снижение удельного веса правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения - уменьшение удельного веса преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода - увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде - увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30, вовлеченных в профилактические мероприятия - увеличение числа больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет - уменьшение на 10 тыс. населения Омской области, больных наркоманией с впервые в жизни установленным диагнозом; - увеличение количества мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков - Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. - Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок - 100%. - Обеспечение условий для успешной соц. культурной адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости - 100%. - Совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. - Повышение уровня компетентности сотрудников правоохранительных органов в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму, повышение курсов квалификации самообразование ежегодно не менее 20% от личного состава. - Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. - сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем к снижению количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; - повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; - уменьшить риск социальной дезадаптации несовершеннолетних; - обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия; - улучшить качество социальных, образовательных и досуговых услуг, предоставляемых несовершеннолетним и их родителям. - увеличить количество детей, охваченных внеурочной деятельностью; - сформировать правовую, духовно-нравственную культуру населения. |
Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области в сфере реализации
Усть-Ишимском район занимает небольшой удельный вес в социально-экономическом развитии Омской области. Среднегодовая численность населения Усть-Ишимском района 10,9 тыс. человек или 0,56% от числа проживающих в области, уровень зарегистрированной безработицы - 3,6%, среднемесячная начисленная заработная плата порядка 26,3 тыс. рублей, что ниже чем в области на 12,1 тыс. рублей или на 31,5%.
Сеть муниципальных образовательных организаций системы образования Усть-Ишимском муниципального района на 01.09.2020 года включает 20 организаций, из них 13 общеобразовательных школ, 1 лицей, 4 дошкольных образовательных организации, 2 организации дополнительного образования детей.
Все школы, за исключением МБОУ "Усть-Ишимском лицей "Альфа" являются малокомплектными. С численностью обучающихся менее 50 человек - 9 школ, 50 - 100 обучающихся - 3 школы, 100 - 200 обучающихся - 1 школа, более 200 человек - 1 школа (МБОУ "Лицей "Альфа").
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
- в дошкольных организациях - 438 человек;
- в муниципальных общеобразовательных организациях - 1423 человека;
- в организациях дополнительного образования детей - 1507 человек.
На 1 сентября 2022 года дошкольным образованием на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области охвачены 52% детей дошкольного возраста.
Численность педагогических работников дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Усть-Ишимском муниципальном районе составляет:
- воспитателей дошкольных групп - 46 человек;
- учителей общеобразовательных организаций - 201 человек;
- педагогов в учреждениях дополнительного образования детей - 14 человек.
Для реализации права граждан на доступное и бесплатное образование по программам основного общего и среднего общего образования в районе:
- 100% образовательных учреждений используют в своей работе элементы дистанционного обучения, в том числе при обучении детей-инвалидов;
- 100% общеобразовательных учреждений используют сетевое взаимодействие при реализации основных образовательных и дополнительных общеразвивающих программ;
- из 17 населенных пунктов района осуществляется подвоз обучающихся.
В период с 2010 по 2020 год во всех общеобразовательных учреждениях Усть-Ишимском муниципального района осуществлен поэтапный переход на ФГОС. Внедрение ФГОС началось с 1 сентября 2010 года и к 1 сентября 2020 года удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 100,0%.
Средняя заработная плата в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 22,7 тыс. руб., учителей - 27,0 тыс. руб., в муниципальных дошкольных учреждениях - 19,7 тыс. руб.
На конец 2019 года насчитывалось 200 культурно-досуговых формирований, число участников культурно-досуговых объединений составило 2263 человек. За 9 месяцев 2020 года число культурно-досуговых формирований составило 201с количеством участников 2269 человек.
В конце 2017 года был открыт кинозал на 234 посадочных места.
Средняя заработная плата работников культуры в 2019 году составила 23,7 тыс. рублей, в 2020 году планируется 23,9 тыс. руб.
Количество жителей регулярно занимающихся спортом в 2019 году составило 4079 человек или 39,4% от количества проживающих граждан в возрасте от 3 до 79 лет, что выше показателя 2018 года почти в 13,5 раза. Средний показатель по области - 40,9% - очевидно отставание. На низкий процент доли сказывается: недостаток финансирования и пропаганды развития спорта, а также нехватка специалистов в этой области.
Раздел 3 Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для развития социально-культурной сферы, обеспечение качества предоставления услуг в сферах образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, социального обеспечения населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики (Задача 1);
2. Сохранение и развитие культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области (Задача 2);
3. Содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи района. (Задача 3);
4. Развитие массового спорта, повышение престижа Усть-Ишимском района посредством развития спорта высших достижений, укрепление физического и нравственного здоровья жителей района (Задача 4);
5. Снижение уровня общей безработицы в районе. (Задача 5);
6. Стабилизация численности населения в районе, повышение качества жизни (Задача 6);
7. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района (Задача 7);
8. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, путем оказания им адресной социальной поддержки и адресной материальной (социальной) помощи. (Задача 8);
9. Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества; предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни в пожилом возрасте; укрепление здоровья граждан старшего поколения; - улучшение социального положения граждан старшего поколения (Задача 9);
10. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в реализации мероприятий муниципальной программы по укреплению здоровья населения (Задача 10);
11. Совершенствование системы работы по профилактике правонарушений и наркомании, снижение уровня преступности, снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя на территории Усть-Ишимском района Омской области. (Задача 10);
12. Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. (Задача 11).
13. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. (Задача 12).
Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении N 14 к настоящей муниципальной программе.
Описание ожидаемых результатов муниципальной программы с методикой их расчета представлено в Разделе 8 соответствующих подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограмма), представленных в приложениях N 1 - 13 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы составляет 7 лет: с 2021 по 2027 год. Этапы реализации муниципальной программы не предусматриваются.
Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 759 009 626,25 рублей, в том числе:
2021 год - 408 602 502,85 рублей;
2022 год - 463 086 044,69 рублей;
2023 год - 525 040 912,01 рублей;
2024 год - 386 899 418,41 рублей;
2025 год - 343 227 559,74 рублей;
2026 год - 360 196 148,28 рублей;
2027 год - 271 956 040,27 рублей.
Источником финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета. Финансирование муниципальной программы за счет переходящего остатка бюджетных средств не предусмотрено.
Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:
1. Развитие системы образования Усть-Ишимском муниципального района Омской области (в сумме 2 247 207 621,22 рублей).
2. Развитие сферы культуры и туризма в Усть-Ишимском муниципального района Омской области (в сумме 448 913 416,93 рублей).
3. Развитие молодежной политики в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области (в сумме 20 728 845,34 рублей).
4. Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области (в сумме 27 096 677,65 рублей).
5. Содействие занятости населения в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области (в сумме 1 541 041,24 рублей).
6. Улучшение демографической ситуации в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области (в сумме 220 110,00 рублей).
7. Доступная среда (в сумме 225 500,00 рублей).
8. Социальное обеспечение населения (в сумме 9425 452,87 рублей)
9. Старшее поколение (в сумме 245 511,98 рублей)
10. Укрепление общественного здоровья (в сумме 10 000,00 рублей)
11. Профилактика правонарушений и наркомании в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области (в сумме 886 232,00 рублей)
12. Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области (в сумме 1 047 331,25 рублей)
13. "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимском муниципального района" (в сумме 1 431 885,77 рублей).
Муниципальная программа обеспечивает значительный вклад в достижение стратегической цели по созданию и поддержанию благоприятных условий для социально-экономического развития района, повышения муниципального управления.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам подпрограмм, основным мероприятиям, ведомственным целевым программам, мероприятиям приведено в приложении N 14 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы
За реализацию подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы представлено в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственной целевой программы и исполнителями мероприятий.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной программы Администрация при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального (ежемесячного) запроса информации о ходе реализации муниципальной программы от всех участников муниципальной программы.
По итогам отчетного года Администрация на основании данных, полученных от соисполнителей муниципальной программы, формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Ишимском муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области от 02 июля 2013 года N 379-п (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением N 7 к Порядку.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "с приложением N 5, приложением N 6"
Согласованные с экономическим отделом Администрации Усть-Ишимском муниципального района результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним представляет на рассмотрение Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы.
Раздел 8. Подпрограммы
В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие системы образования Усть-Ишимском муниципального района Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 1 к настоящей муниципальной программе.
2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 2 к настоящей муниципальной программе.
3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие молодежной политики в Усть-Ишимском муниципального района Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 3 к настоящей муниципальной программе.
4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 4 к настоящей муниципальной программе.
5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Содействие занятости населения Усть-Ишимском муниципального района Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 5 к настоящей муниципальной программе.
6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Улучшение демографической ситуации в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области", содержание которой представлено согласно приложению N 6 к настоящей муниципальной программе.
7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Доступная среда", содержание которой представлено согласно приложению N 7 к настоящей муниципальной программе.
8. Задаче 8 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Социальное обеспечение населения", содержание которой представлено согласно приложению N 8 к настоящей муниципальной программе.
9. Задаче 9 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Старшее поколение", содержание которой представлено согласно приложению N 9 к настоящей муниципальной программе.
10. Задаче 10 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Укрепление общественного здоровья", содержание которой представлено согласно приложению N 10 к настоящей муниципальной программе.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
10. Задаче 11 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" согласно приложению N 11 настоящей муниципальной программе.
11. Задаче 12 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" согласно приложению N 12 настоящей муниципальной программе.
12. Задаче 13 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимском муниципального района" согласно приложению N 13 настоящей муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
"Развитие системы образования Усть-Ишимском муниципального района Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) |
Развитие системы образования Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Комитет образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной программы |
Комитет образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Сроки реализации подпрограммы |
2021 - 2027 годы. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается |
Цель подпрограммы |
Обеспечение высокого качества образования, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной муниципальной системы образования, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума |
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Обеспечение исполнения полномочий Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области в области образования, отдельных государственных полномочий в области опеки и попечительства, летнего отдыха и занятости подростков. Задача 2. Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Усть-Ишимском муниципального района Омской области, создание безопасных и комфортных условий для повышения доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Задача 3. Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметных областей "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" (далее - ОБЖ). Задача 4. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. Задача 5. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Задача 6. Создание комплекса условий, направленных на совершенствование системы воспитания обучающихся, выявление и развитие талантливых и одаренных детей в условиях муниципальной системы образования. Задача 7. Развитие и сохранение кадрового потенциала, подготовка и повышение квалификации работников системы образования. Задача 8. Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства. Задача 9. Создание условий для организации летнего отдыха и занятости детей и подростков. Задача 10. Совершенствование системы муниципального управления и кадрового обеспечения в сфере образования. Задача 11. Обеспечение патриотического воспитания детей и подростков в муниципальных образовательных организациях. |
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
1. Общие вопросы функционирования системы образования 2. Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области 3. Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на реализацию целей федерального проекта "Современная школа" 4. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка" 5. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 6. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 7. Совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций района 8. Осуществление переданных полномочий в сфере опеки и попечительства 9. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков 10. Мероприятия в сфере муниципального управления 11. Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет: 2 247 207 621,22 рублей, в том числе: - в 2021 году - 327 354 871,10 рублей; - в 2022 году - 382 973 269,18 рублей; - в 2023 году - 413 231 714,95 рублей; - в 2024 году - 322 652 986,26 рублей; - в 2025 году - 279 542 827,59 рублей; - в 2026 году - 296 548 210,13 рублей; - в 2027 году - 224 903 742,01 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
По итогам реализации подпрограммы ожидается: - 100% обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; - 100% обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями безопасности; - 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования к 2023 году составит не менее 80% данной категории детей; - ежегодно не менее 565 детей в возрасте от 5 до 18 лет будут иметь возможность воспользоваться системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; - на базе 8 общеобразовательных организаций муниципального района к 2024 году будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; - ежегодно доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, составит не менее 30% от общей численности педагогических работников; - ежегодно не менее 20 одаренным детям муниципального района будет выплачиваться Стипендия Главы Усть-Ишимском муниципального района; - ежегодно не менее 650 детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, будут оздоровлены в организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета; - ежегодно удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг на территории Усть-Ишимском муниципального района будет составлять не менее 85%; |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Функционирование и развитие системы образования Усть-Ишимском муниципального района Омской области осуществляется в соответствии с:
1) Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от 7 мая 2018 года.
2) Национальным проектом "Образование", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.
3) Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642.
4) Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р.
5) Государственной программой Омской области "Развитие системы образования Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 250-п (с изменениями на 19.02.2020 года)
6) Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93;
7) Планом мероприятий ("дорожной карты") реновации зданий общеобразовательных организаций, расположенных на территории Омской области, на 2019 - 2023 годы, утвержденным распоряжением Правительства Омской области от 27 июня 2018 года N 85-рп;
8) иными нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровня.
На основании вышеперечисленных нормативно-правовых актов разработаны муниципальные нормативно-правовые документы и проекты.
Сеть муниципальных образовательных организаций системы образования Усть-Ишимском муниципального района на 01.09.2022 года включает 20 организаций, из них 13 общеобразовательных школ, 1 лицей, 4 дошкольных образовательных организации, 2 организации дополнительного образования детей.
Все школы, за исключением МБОУ "Усть-Ишимском лицей "Альфа" являются малокомплектными. С численностью обучающихся менее 50 человек - 9 школ, 50 - 100 обучающихся - 3 школы, 100 - 200 обучающихся - 1 школа, более 200 человек - 1 школа (МБОУ "Лицей "Альфа").
Численность обучающихся и воспитанников составляет:
- в дошкольных организациях - 438 человек;
- в муниципальных общеобразовательных организациях - 1423 человека;
- в организациях дополнительного образования детей - 1507 человек.
На 1 сентября 2022 года дошкольным образованием на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области охвачены 52% детей дошкольного возраста.
Численность детей, состоящих на учете для получения места в дошкольной образовательной организации, на 01.09.2022 года составляет 35 человека в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. На очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет на протяжении последних 5 лет нет.
Численность педагогических работников дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Усть-Ишимском муниципальном районе составляет:
- воспитателей дошкольных групп - 46 человек;
- учителей общеобразовательных организаций - 201 человек;
- педагогов в учреждениях дополнительного образования детей - 14 человек.
Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования оказывают демографические тенденции. На протяжении последних лет в Усть-Ишимском муниципальном районе наблюдается сокращение численности обучающихся общеобразовательных организаций на всех уровнях общего образования. Это обусловлено спадом рождаемости и миграцией населения.
В 2019 году в Усть-Ишимском муниципальном районе образовательные программы дошкольного образования реализовались на базе 6 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования детей. Кроме того, для родителей и детей, не посещающих дошкольное учреждение, на базе МБДОУ "Усть-Ишимском детский сад N 1" открыт консультационный пункт.
Для всех обучающихся общеобразовательных школ обучение организовано в первую смену.
Для реализации права граждан на доступное и бесплатное образование по программам основного общего и среднего общего образования в районе:
- 100% образовательных учреждений используют в своей работе элементы дистанционного обучения, в том числе при обучении детей-инвалидов;
- 100% общеобразовательных учреждений используют сетевое взаимодействие при реализации основных образовательных и дополнительных общеразвивающих программ;
- из 17 населенных пунктов района осуществляется подвоз обучающихся.
В период с 2010 по 2020 год во всех общеобразовательных учреждениях Усть-Ишимском муниципального района осуществлен поэтапный переход на ФГОС. Внедрение ФГОС началось с 1 сентября 2010 года и к 1 сентября 2020 года удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 100,0%.
С 2013 года поставлена задача предоставления возможности получения профильного образования 100% обучающихся. Для выполнения поставленной задачи в МБОУ "Усть-Ишимском лицей "Альфа" в 10 - 11 классах в соответствии с ФГОС СОО осуществляется обучение по 5 профилям. В остальных образовательных учреждениях старшеклассники обучаются по индивидуальным образовательным маршрутам. Также в МБОУ "Усть-Ишимском лицей "Альфа" продолжено предоставление возможности получения профессионального образования по профессиям "Тракторист" и "Водитель".
Большое внимание в последние годы уделяется созданию условий для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
С 01.09.2013 года на базе МБОУ "Усть-Ишимском лицей "Альфа", и с 01.09.2015 года на базе МБОУ "Никольская ООШ" осуществляется обучение по специальным (коррекционным) программам 8 вида. Ежегодно численность обучающихся данных классов увеличивается.
К сожалению, только в 2 ОУ (МБОУ "Усть-Ишимском лицей "Альфа" и МБОУ ДО "Усть-Ишимском Дом детского творчества") созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.
Решение поставленных задач напрямую зависит от скорости Интернет-соединения, уровень которой на текущий момент не позволяет сформировать современную цифровую инфраструктуру и реализовать современные сетевые дистанционные формы взаимодействия. 2/3 учреждений нашего района находятся в сложных информационно-коммуникационных условиях. В рамках федерального проекта к 2024 году на уровне региона поставлена задача обеспечения доступного и качественного трафика для всех образовательных учреждений. И в ноябре текущего года данная работа уже начата: в МБОУ "лицей "Альфа" и Комитете образования установлено оборудование для высокоскоростного Интернета.
С целью сохранения здоровья обучающихся во всех общеобразовательных организациях организовано горячее питание. С 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ Путина В.В. все обучающиеся начальной ступени обучения обеспечены бесплатным горячим питанием.
Основным показателем предоставления качественного общедоступного образования является государственная итоговая аттестация. В 2019 - 2020 учебном году все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили документы об образовании. В целом за последние 3 года произошло улучшение результатов практически по всем предметам и в 9 и в 11 (12) классах.
Вместе с тем, ЕГЭ является не единственной формой оценки знаний и творческих способностей обучающихся. Сохраняется система олимпиад, творческих конкурсов, введена оценка внеучебных достижений.
В соответствии с новым законом базовое и дополнительное образование должны стать равными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка.
В настоящее время на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области функционирует 2 учреждения дополнительного образования в сфере образования (МБОУ ДО "Усть-Ишимском ДДТ" и МБОУ ДО "Усть-Ишимском ДООФСЦ") и 1 учреждение в сфере культуры (МБОУ ДО "Усть-Ишимском ДШИ").
В учреждениях дополнительного образования в Усть-Ишимском муниципальном районе занимаются дети, начиная с дошкольного возраста. Используя материально-техническую базу общеобразовательных и дошкольных учреждений, в целях увеличения охвата детей дополнительным образованием, на базе школ и детских садов, работают объединения дополнительного образования.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в 2020 году в районе составил 80%.
В учреждениях дополнительного образования в сфере образования реализуются образовательные программы по следующим направлениям: техническое, спортивное-техническое, спортивное, художественного творчества, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, культурологическое, естественно-научное и другие.
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Комитет образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области.
Благодаря созданию муниципального Банка способной и талантливой молодежи, а также внедрению диагностики раннего выявления одаренности и мониторинга эффективности работы образовательных учреждений по выявлению и развитию одарённых детей, на территории Усть-Ишимском муниципального района сложилась система поддержки талантливой молодежи. С 2006 года ежегодно 20 одаренным детям за счет средств муниципального бюджета выплачивается стипендия Главы муниципального района, которая до 2014 года являлась ежемесячной выплатой в размере 100 рублей, а с 2014 года выплачивается единовременно раз в год в размере 2000 рублей.
В целях развития кадрового потенциала в Усть-Ишимском муниципальном районе ежегодно проводятся мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства и распространение передового педагогического опыта.
В 2019 году увеличилась доля учителей с педагогическим образованием и составила на конец отчетного года 93,2%, что на 1,3% больше, чем в 2017 году, но при этом снизилась до 69,6% доля учителей с высшим образованием (2017 год 72,3%) за счет движения кадров.
Доля учителей в возрасте до 35 лет в последние годы увеличивается и на конец 2019 года составила в общеобразовательных учреждениях 28% (2017 год - 25%). Для молодых специалистов помимо областных мер социальной поддержки с 2014 года выплачивается единовременная денежная выплата в размере от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от уровня профессионального образования.
Ежегодно успешно проводится летняя оздоровительная кампания. Традиционными и эффективными стали формы оздоровления, отдыха и занятости детей такие как: лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, дворовые площадки, многодневные походы и экспедиции и др.
На протяжении последних лет сохраняется стабильно высокий показатель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для дальнейшего развития муниципальной системы образования Усть-Ишимском муниципального района необходимы принципиально новые изменения в следующих направлениях:
- качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее обновление программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам;
- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;
- формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей;
- омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;
- формирование эффективной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов;
- развитие услуг по сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет).
В общем образовании приоритетом реализации подпрограммы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах современных условий обучения.
Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).
Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья).
Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения, дальнейшее внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" достижение ключевых национальных целей развития Российской Федерации будет обеспечено в рамках реализации национальных проектов в каждой конкретной сфере.
В 2019 году муниципальная система образования, как и многие другие сферы деятельности, активно включилась в реализацию национальных проектов.
В состав национального проекта "Образование" включены 10 федеральных проектов. Комитет образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района является ответственным за реализацию на территории нашего муниципального района 5 проектов:
- "Современная школа";
- "Цифровая образовательная среда";
- "Успех каждого ребенка";
- "Учитель будущего";
- "Поддержка семей, имеющих детей".
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение высокого качества образования, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной муниципальной системы образования, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение исполнения полномочий Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области в области образования, отдельных государственных полномочий в области опеки и попечительства, летнего отдыха и занятости подростков.
2. Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Усть-Ишимском муниципального района Омской области, создание безопасных и комфортных условий для повышения доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
3. Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметных областей "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" (далее - ОБЖ).
4. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
5. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
6. Создание комплекса условий, направленных на совершенствование системы воспитания обучающихся, выявление и развитие талантливых и одаренных детей в условиях муниципальной системы образования.
7. Развитие и сохранение кадрового потенциала, подготовка и повышение квалификации работников системы образования.
8. Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства.
9. Создание условий для организации летнего отдыха и занятости детей и подростков.
10. Совершенствование системы муниципального управления и кадрового обеспечения в сфере образования.
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2021 - 2027 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных программ
Подпрограмма содержит 10 основных мероприятий:
1. Общие вопросы функционирования системы образования.
Данное мероприятие включает в себя мероприятия по:
- исполнению государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- финансово-экономическому, информационно-методическому и хозяйственному обеспечению учреждений системы образования;
- обеспечению организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций.
2. Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области.
Данное мероприятие включает в себя мероприятия по:
- ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях;
- ремонту зданий и материально-техническому оснащению муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретению оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году;
- предоставлению мер социальной поддержки в форме компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
- созданию условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования в образовательных организациях;
- организации питания в муниципальных образовательных организациях;
- организации горячего питания обучающихся в муниципальных организациях (обеспечение готовой пищевой продукцией);
- организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642;
- обеспечению двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в том числе получающих образование на дому;
- обеспечению условий для осуществления общеобразовательного процесса, содержания зданий, в целях соблюдения требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;
- материально - техническому оснащению муниципальных образовательных организаций;
- материально - техническому обеспечению образовательных организаций;
- финансовому обеспечению предоставления дополнительного образования;
- обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Омской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"
Данное мероприятие включает в себя мероприятия по:
- созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах);
- организации деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях;
- ремонту зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования.
1. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижения целей федерального проекта "Успех каждого ребенка"
Данное мероприятие включает в себя:
- созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом).
2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Данное мероприятие включает в себя мероприятия по:
- внедрению и обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей".
3. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.
Данное мероприятие включает в себя мероприятия по:
- организации и проведению мероприятий для выявления и поощрения одаренных детей и талантливой молодежи;
- выплате стипендий Главы Усть-Ишимском муниципального района Омской области.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
7. Совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций района.
Данное мероприятие включает в себя мероприятия по:
- повышению уровня квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников;
- организации и проведению мероприятий и конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне;
- мерам социальной поддержки молодым специалистам системы образования района.
8. Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства.
Данное мероприятие включает в себя мероприятия по:
- осуществлению государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними;
- осуществлению государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье;
- предоставлению мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях;
- осуществлению государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот.
9. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков.
Данное мероприятие включает в себя:
- организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время.
10. Мероприятия в сфере муниципального управления.
Данное мероприятие включает в себя:
- осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
11. Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в муниципальных образовательных организациях.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
1. Общие вопросы функционирования системы образования:
1.1. Исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Данное мероприятие включает в себя выплату заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством.
Значение целевого индикатора "Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций" определяется как отношение количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на основании внутриведомственного мониторинга и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
Значение целевого индикатора "Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций" определяется как отношение количества воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций на основании внутриведомственного мониторинга и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
1.2. Финансово-экономическое, информационно-методическое и хозяйственное обеспечение учреждений системы образования.
Данное мероприятие включает мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных организациях, теплоснабжению, обслуживанию коммуникаций, предотвращению и устранению аварийных ситуаций, оказанию информационно-методической помощи педагогическим работникам, ведению бухгалтерского учета, оказанию юридической и консультативной помощи руководителям образовательных организаций.
Значение целевого индикатора "Доля обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями безопасности, в общей численности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций" определяется как отношение количества обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями безопасности, к общей численности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций на основании внутриведомственного мониторинга и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
1.3. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организациях.
Данное мероприятие включает в себя выплату заработной платы работникам муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством.
Выполнение/невыполнение целевого индикатора "Достижение уровня номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Усть-Ишимском района Омской области" определяется по данным ведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2. Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области
2.1. Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях.
В ходе реализации данного мероприятия предполагается выполнение ремонтных работ и установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидии из областного бюджета, полученных в результате участия в отборах на получение субсидии.
Значение целевого показателя определяется по условиям предоставления субсидии.
2.2. Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году.
Данное мероприятие предполагает проведение ремонта зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году за счет средств субсидии из областного бюджета, полученных в результате участия в отборах на получение субсидии.
Значение целевого показателя определяется по условиям предоставления субсидии.
2.3. Предоставление мер социальной поддержки в форме компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
Данное мероприятие предполагает выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования родителям (законным представителям), подавшим заявление о предоставлении данной компенсации, чей доход ниже полуторного прожиточного минимума на одного члена семьи.
Значение целевого индикатора выполнения данных мероприятий "Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, реализующих программу дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей) подавших заявления о предоставлении данной компенсации, чей доход ниже полуторного прожиточного минимума на одного члена семьи" определяется как отношение количества родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, реализующих программу дошкольного образования, к общей численности родителей (законных представителей), подавших заявления о предоставлении данной компенсации, чей доход ниже полуторного прожиточного минимума на одного члена семьи.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2.4. Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования в образовательных организациях.
Данное мероприятие направлено на создание безопасных и комфортных условий в муниципальных дошкольных образовательных организациях, охрану жизни и здоровья воспитанников, оплату труда работников, материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций.
Значение целевого индикатора "Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций" определяется как отношение числа воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, к общей численности воспитанников муниципальных дошкольных организаций на основании внутриведомственного мониторинга и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2.5. Организация питания в муниципальных образовательных организациях.
Данное мероприятие включает в себя финансовое обеспечение организации питания в муниципальных образовательных организациях.
Значение целевого индикатора "Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных полноценным горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций" определяется как отношение количества обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих полноценное горячее питание, к общему количеству обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, на основе соответствующих данных образовательных организаций, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2.6. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных организациях (обеспечение готовой пищевой продукцией).
Данное мероприятие включает в себя финансовое обеспечение организации питания в муниципальных образовательных организациях за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области.
Значение целевого индикатора "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Усть-Ишимском муниципального района Омской области" определяется как отношение количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), к общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, заявившихся на получение данной меры социальной поддержки.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2.7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642.
Данное мероприятие включает в себя финансовое обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы по инициативе Президента РФ В.В. Путина.
Значение целевого индикатора "Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" определяется как отношение количества обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на основе данных внутриведомственного мониторинга и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2.8. Обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в том числе получающих образование на дому.
Данное мероприятие включает в себя финансовое обеспечение исполнения требований Закона "Об образовании в Российской Федерации" по обеспечению двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе получающих образование на дому.
Значение целевого индикатора "Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся на дому, получающих меру социальной поддержки, в общей численности детей данной категории, обратившимися за данной поддержкой" определяется как отношение количества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся на дому, получающих меру социальной поддержки, к общей численности детей данной категории, обратившихся за данной поддержкой.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2.9. Обеспечение условий для осуществления общеобразовательного процесса, содержания зданий, в целях соблюдения требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
Данное мероприятие включает в себя мероприятия по содержанию, текущему ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обслуживание и монтаж АПС, пропитку чердачных помещений, обеспечение электробезопасности и другие мероприятия в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Кроме того, проведение дератизационных мероприятий, аккарицидной обработки, организация и проведение медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.
Значение целевого индикатора "Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности" определяется как отношение количества муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности к общей численности муниципальных образовательных организаций Усть-Ишимском муниципального района на основе данных внутриведомственного мониторинга и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2.10. Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций.
Данное мероприятие предполагает пополнение и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в т.ч. технологического и холодильного оборудования, компьютерного оборудования, ученической мебели, производственного и учебно-лабораторного оборудования и т.д. за счет средств субсидии из областного бюджета, полученных в результате участия в отборах на получение субсидии.
Значение целевого показателя определяется по условиям предоставления субсидии.
2.11. Материально-техническое обеспечение образовательных организаций.
Данное мероприятие предполагает пополнение и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в т.ч. технологического и холодильного оборудования, компьютерного оборудования, ученической мебели, производственного и учебно-лабораторного оборудования и т.д. за счет средств муниципального бюджета.
2.12. Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования.
Данное мероприятие включает обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций.
Значение целевого индикатора выполнения данных мероприятий "Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет" определяется как отношение численности детей и подростков 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, к общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, на основе соответствующих данных комитета образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга, и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2.13. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Омской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Данное мероприятие предполагает выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Усть-Ишимском муниципального района Омской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме не менее 5000 рублей. При этом региональная выплата за классное руководство, которая производится в размере 40 рублей в отношении одного обучающегося, также будет сохранена.
Значение целевого индикатора "Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории" определяется как отношение количества педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, к общей численности педагогических работников данной категории на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
3. Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"
3.1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2020 - 2022 годах.
3.2. Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях;
3.3. Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет субсидий из федерального и областного бюджетов, полученных в результате участия в отборах на получение субсидии.
Значение целевого показателя определяется по условиям предоставления субсидии.
4. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижения целей федерального проекта "Успех каждого ребенка"
4.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом).
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидий из федерального и областного бюджетов, полученных в результате участия в отборах на получение субсидии.
Значение целевого показателя определяется по условиям предоставления субсидии.
5. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
5.1. Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
5.2. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их форм собственности, семейных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Ежегодно планируется охватить системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей не менее 565 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
6. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
6.1. Организация и проведение мероприятий для выявления и поощрения одаренных детей и талантливой молодежи.
Данное мероприятие предполагает организацию и проведение на муниципальном уровне социально-значимых, научных мероприятий, конкурсов (олимпиад) с участием обучающихся муниципальных образовательных организаций, организация участия обучающихся муниципальных образовательных организаций в соответствующих межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Значение целевого индикатора "Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций" определяется как отношение численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, на основе ведомственных мониторингов и статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
6.2. Выплата стипендий Главы Усть-Ишимском муниципального района Омской области.
Данное мероприятие предполагает выплату стипендии одаренным и талантливым детям Усть-Ишимском муниципального района на основании Положения о выплате стипендии Главы муниципального района.
Ежегодно планируется выплата стипендий 20 обучающимся.
7. Совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций района
7.1. Повышение уровня квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников.
Данное мероприятие направлено на организацию курсовой подготовки и профессиональной переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования и кадровыми потребностями муниципальной системы образования.
Расчет значений целевых индикаторов выполнения данного мероприятия осуществляется в соответствии со следующей методикой:
Значение целевого индикатора "Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций" определяется как отношение численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, к общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций на основании внутриведомственного мониторинга и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемых результатов определяется в процентах.
7.2. Организация и проведение мероприятий и конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне.
Данные мероприятия предполагают организацию и проведение на муниципальном уровне социально-значимых, научных мероприятий, конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства с участием педагогических работников муниципальных образовательных организаций, организация участия педагогических работников муниципальных образовательных организаций в соответствующих межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях
Значение целевого индикатора выполнения данных мероприятий "Доля педагогических работников муниципальных образовательных организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях" определяется как отношение численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, на основе соответствующих данных муниципальных образовательных организаций, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга, и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
7.3. Меры социальной поддержки молодым специалистам системы образования района.
Данное мероприятие предусматривает выплату единовременного пособия на профессиональное развитие молодым специалистам, трудоустроенным в муниципальные образовательные организации на основании Положения о предоставлении мер социальной поддержки молодым специалистам в сфере образования.
Значение целевого индикатора "Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций" определяется как отношение численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях в возрасте до 30 лет, к общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях, на основе ведомственных мониторингов и статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
8. Осуществление переданных полномочий в сфере опеки и попечительства
8.1. Осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними.
8.2. Осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье.
8.3. Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях.
8.4. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот.
Данные мероприятия включают в себя осуществление переданных полномочий в сфере опеки и попечительства в рамках установленных функций органов местного самоуправления.
Финансирование мероприятий осуществляется в рамках исполнения государственной программы "Развитие образования Омской области".
Значение целевых показателей определяется государственной программой "Развитие образования Омской области".
9. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков
Данное мероприятие включает в себя организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время.
Ежегодно планируется оздоравливать в организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета в форме субсидий не менее 650 детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области.
10. Мероприятия в сфере муниципального управления
Данное мероприятие включает в себя осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
Значение целевого индикатора выполнения данных мероприятий "Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг на территории Усть-Ишимском муниципального района" определяется путем проведения не реже 1 раз в год опроса населения.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
11. Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в муниципальных образовательных организациях.
Значение целевого индикатора: Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в муниципальных образовательных организациях.
Определяется путем суммирования количества введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в штатные расписания муниципальных общеобразовательных организаций по данным муниципальных органов управления образования Омской области на основании внутриведомственного мониторинга Министерства образования.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет 2 247 207 621,22 рублей, в том числе:
- в 2021 году - 327 354 871,10 рублей;
- в 2022 году - 382 973 269,18 рублей;
- в 2023 году - 413 231 714,95 рублей;
- в 2024 году - 322 652 986,26 рублей;
- в 2025 году - 279 542 827,59 рублей;
- в 2026 году - 296 548 210,13 рублей;
- в 2027 году - 224 903 742,01 рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по основным мероприятиям приведено в приложении N 13 к настоящей подпрограмме.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "в приложении N 14"
Раздел 8. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
По итогам реализации подпрограммы ожидается:
- 100% обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- 100% обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями безопасности;
- 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования к 2023 году составит не менее 80% данной категории детей;
- ежегодно не менее 565 детей в возрасте от 5 до 18 лет будут иметь возможность воспользоваться системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- на базе 8 общеобразовательных организаций муниципального района к 2024 году будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";
- ежегодно доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, составит не менее 30% от общей численности педагогических работников;
- ежегодно не менее 20 одаренным детям муниципального района будет выплачиваться Стипендия Главы Усть-Ишимском муниципального района;
- ежегодно не менее 650 детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, будут оздоровлены в организациях отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета;
- ежегодно удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг на территории Усть-Ишимском муниципального района будет составлять не менее 85%.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Комитет образования администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области.
Ответственными исполнителями подпрограммы являются Комитет образования администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области и подведомственные образовательные организации.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет образования администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению подпрограммы Комитет образования администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального (ежемесячного) запроса информации о ходе реализации подпрограммы у подведомственных образовательных организаций.
По итогам отчетного финансового года Комитет образования администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) Комитет образования администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.
Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом направляет в экономический отдел и комитет финансов и контроля администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области для подготовки отчета о реализации муниципальной программы.
Приложение N 2
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие сферы культуры и туризма на территории" Усть-Ишимском муниципального района Омской области
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
"Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
"Развитие социально-культурной сферы на территории Усть-Ишимском муниципального района" (далее - муниципальная программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) |
"Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области" (далее - подпрограмма) |
Наименование органа исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование органа исполнительно - распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
- бюджетное учреждение культуры "Усть-Ишимском межпоселенческий Центр культуры и досуга"; - бюджетное учреждение культуры "Усть-Ишимском краеведческий музей"; - бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Усть-Ишимском детская школа искусств"; - казенное учреждение культуры "Усть-Ишимском межпоселенческая библиотека". |
Сроки реализации подпрограммы |
2021 - 2027 годы |
Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Создание благоприятных условий для организации досуга, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры населению района, развитие традиционного народного творчества Задача 2. Содействие развитию туристской инфраструктуры и материальной базы района Задача 3. Совершенствование системы муниципального управления и кадрового обеспечения в сфере культуры Задача 4. Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Культура и искусство 2. Туризм 3. Мероприятия в сфере муниципального управления 4. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 448 913 416,93 рублей, в том числе: 2021 год - 74 092 726,29 рублей; 2022 год - 72 835 555,41 рублей; 2023 год - 84 938 458,31 рублей; 2024 год - 58 019 536,69 рублей; 2025 год - 57 977 336,69 рублей; 2026 год - 57 955 042,69 рублей; 2027 год - 40 691 944,16 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного бюджета |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления на 15% по отношению 2017 году на весь период действия Программы; - увеличение удовлетворённости населения качеством предоставления услуг в сфере культуры (от 80% до 90% процентов от числа опрошенных) - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий с 4544 до 4566; - увеличение количества клубных формирований с 198 до 227 к 2027 году; - увеличение количества населения, занятого в клубных формированиях 15% на весь период действия Программы; - участие учреждений культуры Усть-Ишимском муниципального района в районных и областных программах, проектах, грантах; - сохранение кадрового потенциала и повышение профессионального уровня специалистов учреждения культуры района до 70%; - книгообеспеченность на 1 жителя Усть-Ишимском района сохранить на уровне 13,0%. - увеличение количества посещений библиотек до 93500 человек; - обновление фонда общедоступных библиотек района (от общего фонда) на 2,2%; - количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, возрастет с 1050 шт. до 1160 шт. к 2027 году. - доля экспонируемых предметов от числа предметов результативности основного музейного фонда Усть-Ишимском района: возрастет от 33% до 37% к 2027 году. - увеличение количества посетителей Усть-Ишимском краеведческого музея от 3950 человек до 4050 человек к 2027 году. |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Последовательная политика в сфере культуры позволила достичь в отрасли качественных и количественных показателей. Составляющие культурного пространства - музыкальное искусство, образование и воспитание детей, культурный уровень развития муниципального района стали своего рода визитной карточкой Усть-Ишимском муниципального района. Исполнительское искусство Усть-Ишимском художественной самодеятельности признано за пределами района. Накопленный в отрасли культуры потенциал стал стратегическим фактором, определяющим позитивное социально-экономическое развитие муниципального района. Сохранение, закрепление достигнутых результатов и дальнейшее развитие отрасли не представляется возможным без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества, культурных благ для населения, поддержку профессионального искусства. В сфере культуры и туризма Усть-Ишимском муниципального района существует ряд актуальных проблем:
- темпы износа объектов культурного наследия районного значения продолжают отставать от темпов их восстановления;
- техническое состояние и оснащение учреждений культуры и общеобразовательного учреждения культуры существенно отстает от современных требований;
- нехватка высококвалифицированных специалистов.
Решение поставленных задач предполагает проведение следующих основных мероприятий:
- внедрение новейших технологий и информационно-методической базы для улучшения качества проводимых мероприятий;
- обеспечение целевого финансирования для оснащения учреждений культуры современным оборудованием,
- музыкальными инструментами, звукоусилительной аппаратурой, обновлением сценических костюмов, одежды сцены, светового оформления сценических площадок и зрительных залов;
- совершенствование материально-технической базы для повышения комфорта привлекательности учреждений культуры;
- постоянное повышение профессиональной квалификации работников культуры, создание условий для привлечения молодых специалистов в муниципальный район.
Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма "Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района", ориентирована на достижение цели культурной политики и туризма Усть-Ишимском муниципального района Омской области:
- Сохранение и развитие культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области
Задачами подпрограммы являются:
Задача 1. Создание благоприятных условий для организации досуга, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры населению района, развитие традиционного народного творчества;
Задача 2. Содействие развитию туристской инфраструктуры и материальной базы района;
Задача 3. Совершенствование системы муниципального управления и кадрового обеспечения в сфере культуры
Задача 4. Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2021 - 2027 годы.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
Подпрограмма "Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области" включает в себя 4 основных мероприятия:
1. Культура и искусство
2. Туризм
3. Мероприятия в сфере муниципального управления
4. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению N 14 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы в Усть-Ишимском муниципального района Омской области" к муниципальной программе.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Финансирование подпрограммы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области" осуществляется за счет средств бюджета Усть-Ишимском муниципального района Омской области. Объём финансирования подпрограммы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области" из местного бюджета составляет 448 913 416,93 рублей в том числе:
2021 год - 74 992 726,29 рублей;
2022 год - 72 835 555,41 рублей;
2023 год - 84 938 458,31 рублей;
2024 год - 58 019 536,69 рублей;
2025 год - 57 977 336,69 рублей;
2026 год - 57 955 042,69 рублей;
2027 год - 40 691 944,16 рублей.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления на 15% по отношению 2017 году на весь период действия Программы;
- увеличение удовлетворённости населения качеством предоставления услуг в сфере культуры (от 80% до 90% процентов от числа опрошенных)
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий с 4544 до 4566;
- увеличение количества клубных формирований с 198 до 227 к 2027 году;
- увеличение количества населения, занятого в клубных формированиях 15% на весь период действия Программы;
- участие учреждений культуры Усть-Ишимском муниципального района в районных и областных программах, проектах, грантах;
- сохранение кадрового потенциала и повышение профессионального уровня специалистов учреждения культуры района до 70%;
- книгообеспеченность на 1 жителя Усть-Ишимском района сохранить на уровне 13,0%. - увеличение количества посещений библиотек до 93500 человек;
- обновление фонда общедоступных библиотек района (от общего фонда) на 2,2%;
- количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, возрастет с 1050 шт. до 1160 шт. к 2027 году.
- доля экспонируемых предметов от числа предметов результативности основного музейного фонда Усть-Ишимском района: возрастет от 33% до 37% к 2027 году.
- увеличение количества посетителей Усть-Ишимском краеведческого музея от 3950 человек до 4050 человек к 2027 году.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области. Органом управления реализации подпрограммы "Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области" является Отдел культуры Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области
Приложение N 3
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
"Развитие молодежной политики в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Муниципальная программа Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Подпрограмма Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие молодежной политики в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодёжью" Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Сроки реализации муниципальной подпрограммы |
2021 - 2027 гг. |
Цели муниципальной подпрограммы |
Целью Подпрограммы является содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи района. |
Задачи муниципальной подпрограммы |
Задача N 1 поддержка и развитие различных форм и методов профилактической работы в подростково-молодежной среде. Задача N 2 поддержка молодой семьи. Задача N 3 поддержка и развитие различных форм детских и молодежных общественных объединений. Задача N 4 содействие выработке у молодежи навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации, повышение престижа рабочих профессий в молодежной среде. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Мероприятия по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, правовой защите и социальной адаптации молодежи, а также по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному становлению молодежи и по информационному обеспечению программных мероприятий. 2. Поддержка молодых семей. 3. Мероприятия, направленные на интеллектуальное, творческое развитие молодежи, а так же по поддержке студенческой молодежи, детских и молодежных общественных объединений. 4. Мероприятия по содействию занятости подростков и молодежи. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 20 728 845,34 руб., в том числе: - на 2021 год - 2 743 889,09 рублей; - на 2022 год - 3 271 005,45 рублей; - на 2023 год - 3 817 957,09 рублей; - на 2024 год - 3 028 546,46 рублей; - на 2025 год - 2 243 046,46 рублей; - на 2026 год - 2 646 046.46 рублей; - на 2027 год - 2 578 354,33 рублей. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год |
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы |
- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 19% в 2021 году до 28% в 2027 году), - увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (с 12,5% в 2021 году до 14,5% в 2027 году), - увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами самоуправления, исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (с 20,5% в 2021 году до 24% в 2027 году), - увеличение удельного веса численности молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганду ценностей семьи, здорового образа жизни, в общей численности молодежи (с 50% в 2021 году до 60% в 2027 года), - увеличение количества лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные виды помощи (с 150 чел в 2021 году до 200 чел в 2027 году), - увеличение доли специалистов учреждений органов по делам молодежи Усть-Ишимском района принявших участие в мероприятиях направленных повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики, повышение квалификации, от общего количества специалистов учреждений по делам молодежи до 23% в 2027 году). - увеличение численности несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (с 150 чел. в 2021 году до 200 чел. в 2027 году), - увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в учреждениях детского оздоровления и отдыха, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет (с 53% в 2021 году до 58% в 2027 году), - сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Омской области (количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, 43 единицы ежегодно), - увеличение количества мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей и подростков (с 22 единиц в 2021 году до 24 единиц в 2027 году). |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз её развития
Формирование жизнеспособного подрастающего поколения является одной из главных стратегических задач государства, в этом смысле молодежь становится объектом национально-государственных интересов и одним из главных факторов обеспечения социально-экономического развития страны и общества в целом.
Вклад молодежи в достижение целей социально-экономического развития муниципального района будет осуществляться через рост влияния молодежи на процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития муниципального района.
В качестве проблемы Подпрограмма рассматривает неполную включенность молодежи в жизнедеятельность районного сообщества, которая проявляется на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии, снижения экономической активности. Вместе с тем, молодежь обладает позитивным потенциалом, который реализуется и проявляется в мобильности, инициативности, восприимчивости к инновационным изменениям.
По статистическим данным на территории Усть-Ишимском муниципального района Омской области проживает 1364 человека, относящихся к категории "молодежь" от 18 - ти до 30 - ти лет. В их составе 754 - мужчин и 607 женщины 2988 дети.
Решение проблем молодежной среды возможно при создании условий для самореализации молодежи в деятельности и образе жизни, для принятия молодыми людьми гражданской позиции, в том числе посредством включения их в решение проблем социально-экономического развития муниципального района.
Неизменными помощниками во всех мероприятиях и в процессе работы МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" в целом, остаются участники молодежного движения "Молодая Гвардия". Их численность - 26 человек. В местном отделении "Молодая Гвардия" проводятся собрания, где происходит новый набор детей в это движение и они, своим примером показывают сверстникам как важно быть патриотом своего села, района, области, важно, чтобы у детей и молодежи с раннего возраста формировалось собственное здоровье, достижение успеха в той, деятельности, в которой они хотят развиваться в дальнейшем.
Подпрограммный - целевой метод решения проблем позволяет рассматривать молодежь не столько в качестве целевой группы Подпрограммы, но и как субъект и основной кадровый ресурс реализации Подпрограммы.
Применение программно-целевого метода в решении проблем позволит:
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контролируемость инвестирования муниципальных средств в молодежную сферу района;
- разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем молодежи с участием самой молодежи;
- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры, созданной в ходе реализации Подпрограммы по окончании сроков ее реализации.
На территории Усть-Ишимском района созданы предпосылки для активного включения в решение проблем подростково-молодежной среды максимального количества сил и ресурсов.
Однако на сегодняшний день остается нерешенным ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами развития сферы молодежной политики Усть-Ишимском района. К ним можно отнести:
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы;
- недостаточное количество профессиональных кадров в сфере молодежной политики;
- недостаточное информационное обеспечение сферы молодежной политики.
Развитие ситуации без использования подпрограммно-целевого метода приведет к дисбалансу приоритетов развития сферы молодежной политики как в достижении целей, так и в реализации задач, и в результате - к неэффективному использованию средств бюджета Усть-Ишимском района.
В качестве возможных вариантов решения проблем предлагается два варианта развития ситуации.
Сохранение действующих подходов к организации и финансированию сферы молодежной политики приведет к отсутствию новых положительных результатов и неэффективному расходованию средств бюджета Усть-Ишимском района.
В случае применения комплексного подхода к решению проблем подростково-молодежной среды значительно повысится степень эффективности мероприятий, появится возможность целенаправленно влиять на развитие сферы молодежной политики на территории Усть-Ишимском района.
В соответствии с проведенной предварительной оценкой преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблем, к основным рискам следует отнести:
- избыточное проявление инициативы по изменениям мероприятий Подпрограммы, возникающих в процессе ее реализации, следствием чего будет являться дисбаланс приоритетов развития сферы молодежной политики на территории Усть-Ишимском района;
- недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов сферы молодежной политики;
В рамках традиционных подходов к решению социальных проблем невозможно обеспечить эффективное взаимодействие субъектов воспитания и институтов гражданского общества. Только с применением подпрограммно-целевого подхода открывается перспектива системного объединения ресурсов гражданского общества и органов местного самоуправления.
Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи Усть-Ишимском района.
Задачи Подпрограммы:
Задача N 1. поддержка и развитие различных форм и методов профилактической работы в подростково-молодежной среде.
Задача N 2. поддержка молодой семьи.
Задача N 3. поддержка и развитие различных форм детских и молодежных общественных объединений.
Задача N 4. содействие выработке у молодежи навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации, повышение престижа рабочих профессий в молодежной среде.
Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы составляет 7 лет с 2021 - 2027 года в один этап.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
N |
Наименование мероприятия |
Технико-экономическое обоснование |
1 |
2 |
3 |
Цель: Содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи Усть-Ишимском района | ||
Задача: Поддержка и развитие различных форм и методов профилактической работы в подростково-молодежной среде, поддержка и развитие различных форм духовно-нравственного, патриотического воспитания подростков и молодежи, пропаганда здорового образа жизни и социальных ценностей в подростково-молодежной среде | ||
1. Мероприятия по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, правовой защите и социальной адаптации молодежи, а так же по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному становлению молодежи и по информационному обеспечению программных мероприятий | ||
1.1 |
Организация цикла тематических мероприятий профилактической направленности для подростков и молодежи на территории Усть-Ишимском района, приуроченных к: - Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; - Всемирному дню отказа от курения; - Всемирному дню борьбы со СПИДом |
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы (канцелярских товаров). |
Задача: Поддержка молодой семьи | ||
2. Мероприятия по поддержке молодых семей | ||
2.1 |
Организация и проведение ежемесячного заседания клуба "Молодая семья" |
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров): |
3. Мероприятия, направленные на интеллектуальное, творческое развитие молодежи, а так же по поддержке студенческой молодежи, детских и молодежных общественных объединений | ||
3.1 |
Организация и проведение праздничных, тематических, культурно-досуговых мероприятий для подростков и молодежи |
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы (техническое обеспечение, транспортные услуги, канцелярские товары, ткань, шары, ленты,): |
3.2 |
Организация и проведение районного фестиваля молодежного творчества "Молодежный звездопад" |
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы (канцелярские товары, шары, ленты): |
3.3 |
Организация и проведение конкурса "Минута славы" |
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы: |
3.4 |
Проведение молодежной экологической акции "Чистый район" |
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы (приобретение хозяйственного инвентаря, краска, известь): |
Задача 4: Содействие выработке у молодежи навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации, повышение престижа рабочих профессий в молодежной среде | ||
4. Мероприятия по содействию занятости подростков и молодежи | ||
4.2 |
Содействие в организации информационной ярмарки рабочих мест и профессий для молодежи |
Организационно-оформительские расходы: |
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению N 14 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы в Усть-Ишимском муниципального района Омской области" к муниципальной программе.
Раздел 7. Объём финансированных ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском муниципального района.
Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 20 728 845,34 руб., в том числе:
- на 2021 год - 2 743 889,09 рублей;
- на 2022 год - 3 271 005,45 рублей;
- на 2023 год - 3 817 957,09 рублей;
- на 2024 год - 3 028 546,46 рублей;
- на 2025 год - 2 643 046,46 рублей;
- на 2026 год - 2 646 046,46 рублей;
- на 2027 год - 2 578 354,33 рублей.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 19% в 2021 году до 28% в 2027 году),
- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (с 12,5% в 2021 году до 14,5% в 2027 году),
- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами самоуправления, исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (с 20,5% в 2021 году до 24% в 2027 году),
- увеличение удельного веса численности молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганду ценностей семьи, здорового образа жизни, в общей численности молодежи (с 50% в 2021 году до 60% в 2027 года),
- увеличение количества лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные виды помощи (с 150 чел в 2021 году до 200 чел в 2027 году),
- увеличение доли специалистов учреждений органов по делам молодежи Усть-Ишимском района принявших участие в мероприятиях направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики, повышение квалификации, от общего количества специалистов учреждений по делам молодежи до 23% в 2027 году).
- увеличение численности несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (с 150 чел. в 2021 году до 200 чел. в 2027 году),
- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в учреждениях детского оздоровления и отдыха, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет (с 53% в 2021 году до 58% в 2027 году),
- сохранение инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Омской области (количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, 43 единицы ежегодно),
- увеличение количества мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров в сфере оздоровления и отдыха детей и подростков (с 22 единиц в 2021 году до 24 единиц в 2027 году).
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленной цели решения установленных задач.
Ответственным исполнителем является Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области.
Общее управление осуществляет администрация Усть-Ишимском муниципального района, в её функции входит:
- осуществление контроля за деятельностью исполнителя подпрограммы;
- осуществление мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств;
- осуществление проверки реализации мероприятий подпрограммы, в частности соблюдения сроков и достижения конечных результатов.
Приложение N 4
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
"Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
"Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" (далее - муниципальная программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
"Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" (далее - подпрограмма) |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
|
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" |
Сроки реализации подпрограммы |
2021 - 2027 годы |
Цель подпрограммы |
Развитие массового спорта, укрепление физического и нравственного здоровья жителей района |
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Увеличение числа жителей Усть-Ишимском района систематически занимающихся физической культурой и спортом. Задача 2. Создание материально-технической базы для общедоступного спорта и спорта высших достижений, а также спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Массовая физкультурно-оздоровительная работа. 2. Укрепление материально-технической базы, строительство спортивных объектов, обеспечение инвентарем и оборудованием. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 27 096 677,65 рублей, в том числе: 2021 год - 1 435 133,08 рублей; 2022 год - 1 181 860,70 рублей; 2023 год -20 411 350,87 рублей; 2024 год - 1 210 260,00 рублей; 2025 год - 1 158 200,00 рублей; 2026 год - 1 158 260,00 рублей; 2027 год - 541 553,00 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого характера из областного бюджета |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
1. Увеличение числа жителей Усть-Ишимском района регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 42% до 48% в 2027 году; 2. Увеличение числа обучающихся регулярно занимающихся физической культурой и спортом 3. Увеличение количества работников физической культуры и спорта Усть-Ишимском района 4. Обеспечение максимального количества жителей района членов сборных команд Омской области |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках, которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Актуальность развития физической культуры и спорта в районе обусловлена затянувшимся демографическим кризисом, необходимостью увеличения качества трудовых ресурсов, продления активного, работоспособного возраста и средней продолжительности жизни, значительным повышением заинтересованности жителей района в сохранении своего здоровья.
Исполнение полномочий в области физической культуры на муниципальном уровне Главой района возложены на Главного специалиста по физической культуры и спорта.
Структура управления физической культурой и спортом в Усть-Ишимском районе составляют:
Глава Усть-Ишимском района;
Районный совет депутатов;
Органы местного самоуправления Усть-Ишимском района;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Усть-Ишимском детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр" (далее по тексту - ДООФСЦ) с. Усть-Ишим;
Образовательные учреждения дошкольного образования, средние общеобразовательные школы;
Средства массовой информации.
Правовое регулирование в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с рядом нормативных и правовых актов. Законом Омской области от 10 июля 2008 г. N 259 "О физической культуре и спорте в Омской области", где определены основные направления деятельности в области физической культуры и спорта, принципы осуществления соответствующей государственной политики. Также установлены дополнительные социальные гарантии работникам спортивной отрасли.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату и номер названного Закона следует читать как "от 24 июля 2008 г. N 1070-ОЗ"
В Усть-Ишимском районе на плановой основе осуществляются мероприятия, направленные на внедрение физической культуры и спорта в жизнь населения Усть-Ишимском района.
Проблемы:
нарушена система управления физической культурой и спортом в Усть-Ишимском районе, что привело к снижению развития массового спорта;
В районе культивируется 10 видов спорта. В том числе баскетбол, волейбол, лыжные гонки, гиревой спорт, мини-футбол, шахматы и др.
Ежегодно в районе проводится порядка 30 спортивно-массовых мероприятий. В областных и всероссийских мероприятиях участвуем в более 10. В районе традиционно проводятся:
- Районные праздники "Королева спорта" и "Праздник Севера";
- Спартакиада школьников;
- Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Спартакиада среди детей дошкольного возраста.
Мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе в учреждениях образования включены в ежегодные планы работы. В каждом образовательном учреждении организована работа спортивных секций и кружков.
Несмотря на достигнутые успехи, сохраняется неутешительная пропорция: 70% финансовых средств бюджета выделенного на учебно-спортивную работу относится к оплате расходов на выезды на соревнования, практически 90% из которых составляет оплата транспортных расходов. На проведение районных спортивно-массовых мероприятий расходуется 30% указанного бюджета.
Причинами негативных тенденций в сфере обеспечения кадрами по отрасли "физическая культура и спорт" низкая заработная плата в отрасли.
Является важной проблема отсутствия в Усть-Ишимском районе профессиональных судейских кадров. В настоящее время система подготовки судей требует создания определенных условий, в частности приглашения ведущих специалистов по видам спорта, для проведения занятий и семинаров.
Проблемы:
- отсутствие достаточного количества тренерско-преподавательских кадров;
- отсутствие системы по подготовке профессиональных судейских кадров;
В Усть-Ишимском районе отсутствует учреждение здравоохранения, которое обеспечивает контроль за здоровьем лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
Основная проблема: отсутствие финансирования для оплаты прохождения медицинских осмотров спортсменов перед выездом на каждые соревнования.
В настоящее время в районе отсутствуют условия для инвесторов, готовых вкладывать средства в физическую культуру и спорт и благоприятных правовых условий для внешних и внутренних инвестиций, в развитие спортивно-физкультурной инфраструктуры.
Остаётся низким уровень привлечения внебюджетных средств для создания объектов функционирования отрасли "физическая культура и спорт".
Проблемы:
- отсутствие соответствующих условий для инвесторов, готовых вкладывать средства в физическую культуру и спорт и благоприятных правовых условий для внешних и внутренних инвестиций в развитие спортивно-физкультурной инфраструктуры.
В рамках настоящей подпрограммы является возможным решение названных проблем в районе функционирования и развития физической культуры и спорта.
Развития физической культуры и спорта - принятие мер по развитию современной физической культуры и спорта как системы, включающей в себя массовую (общедоступную) физическую культуру и спорт, и спорт высших достижений. В свою очередь спорт высших достижений включает в себя любительский и профессиональный спорт. Предложенный вариант комплексного развития массового спорта и спорта высших достижений включает в себя:
- обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, в том числе посредством проведения спартакиад, спортивно-массовых мероприятий, проведения конкурсов;
- обеспечение проведения спортивно-массовых мероприятий с участием учреждений дошкольного образования, средних образовательных школ области, создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом в указанных учреждениях;
- целевую и систематическую работу по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства и массового отдыха населения;
- систематическая работа по внедрению физической культуры на производстве и участие в этой работе работодателей;
Без создания комплексной системы, направленной на решение указанных в настоящем разделе проблем, мероприятия по развитию физической культуры и спорта не принесут максимального эффекта. Поэтому наиболее эффективным механизмом, который позволит создать систему по привлечению населения района к занятиям физической культурой и спорта, является формирование комплексной программы развития физической культуры и спорта.
Раздел 3 Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие массового спорта, укрепление физического и нравственного здоровья жителей района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Задача 1. Увеличение числа жителей Усть-Ишимском района систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Задача 2. Создание материально-технической базы для общедоступного спорта и спорта высших достижений, а также спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел 4 Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 7 лет: с 2021 по 2027 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" включает в себя 2 основных мероприятия:
1. Массовая физкультурно-оздоровительная работа.
2. Укрепление материально-технической базы, строительство спортивных объектов, обеспечение инвентарем и оборудованием.
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению N 14 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы в Усть-Ишимском муниципального района Омской области" к муниципальной программе.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Финансирование подпрограммы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" осуществляется за счет средств бюджета Усть-Ишимском муниципального района Омской области. Объём финансирования подпрограммы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" из местного бюджета составляет 27 096 677,65 рублей в том числе:
2021 год - 1 435 133,08 рублей;
2022 год - 1 181 860,70 рублей;
2023 год - 20 411 350,87 рублей;
2024 год - 1 210 260,00 рублей;
2025 год - 1 158 260,00 рублей;
2026 год - 1 158 260,00 рублей;
2027 год - 541 553,00 рублей.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1 |
Увеличение количества населения Усть-Ишимском района регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
процент |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
2 |
Увеличение числа обучающихся регулярно занимающихся физической культурой и спортом |
человек |
650 |
662 |
674 |
686 |
698 |
710 |
722 |
3 |
Увеличение количества работников физической культуры и спорта Усть-Ишимском района |
человек |
30 |
30 |
31 |
31 |
31 |
32 |
32 |
4 |
Обеспечение максимального количества жителей района членов сборных команд Омской области |
человек |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Органам местного самоуправления Усть-Ишимском района, осуществляющим функции координатора реализации настоящей подпрограммы, является Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области.
Финансирование мероприятий и проектов подпрограммы в очередном финансовом году будет осуществляться при условии обязательного рассмотрения результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном периоде с учетом:
- полноты и эффективности выполнения мероприятий подпрограммы, целевого использования средств, выделяемых на ее реализацию;
- финансирования подпрограммы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при утверждении подпрограммы;
Это позволит обеспечить адаптивность подпрограммы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющим на развитие отрасли физической культуры и спорта в Усть-Ишимском районе.
Приложение N 5
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Содействие занятости населения Усть-Ишимском муниципального района Омской области
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Муниципальная программа Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Содействие занятости населения Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимском района", Администрация Усть-Ишимском муниципального района Комитет образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района |
Сроки реализации муниципальной подпрограммы |
2021 - 2027 гг. |
Цели муниципальной подпрограммы |
Снижение уровня общей безработицы в районе |
Задачи муниципальной подпрограммы |
Создание экономических условий для снижения уровня общей безработицы, взаимодействие с работодателями по созданию рабочих мест для временного трудоустройства граждан. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 1541 041,34 рублей в том числе: - на 2021 год - 339 827,51 руб.; - на 2022 год - 1 015 678,73 руб.; - на 2023 год - 0,00 руб.; - на 2024 год - 0,00 руб.; - на 2025 год - 0,00 руб.; - на 2026 год - 0,00 руб.; - на 2027 год - 185 535,00 руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год |
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы |
Численность участников мероприятия по организации и финансированию: - Увеличение количества участвующих в оплачиваемых общественных работах к 2027 году - 63 человек - Увеличение количества временного трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время к 2027 году 50 человек; - Увеличение количества временного трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы к 2027 году 20 человека. |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз её развития
Для Усть-Ишимском муниципального района сальдо" маятниковой" трудовой миграции имеет отрицательное значение: миграционный трудовой поток регулярно выезжающих за пределы района преобладает над приезжающими. По причине отсутствия возможности трудовой занятости в районе, а также в связи с приближенностью к Тюменской области, и высоким уровнем оплаты труда в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе значительная часть трудоспособного населения вовлечены в работу вахтово-экспедиционным методом.
В связи с увеличением в текущем году размера минимальной величины пособия по безработице обращение граждан за содействием в центр занятости в целях поиска работы, будет увеличиваться, а процент трудоустройства уменьшаться, так как на территории Усть-Ишимском района идет сокращение организаций. Спрос на рабочую силу носит в основном временный характер. Предложения рабочей силы в районе в целом будет зависеть от уровня жизни населения и динамики заработной платы. Основные параметры предложения рабочей силы определяется в целом активностью движения рабочей силы, объемами увольнения работников по собственному желанию и масштабами высвобождения рабочей силы.
В течение срока реализации муниципальной подпрограммы прогнозируется ежегодное поступательное уменьшение заявленной потребности работодателей в работниках с учетом:
1) тенденции сокращения текучести кадров в организациях;
2) увеличение продолжительности проведения сезонных работ в сельском хозяйстве (с учетом требований к длительности трудового стажа при определении размера пособия по безработице)
При этом в структуре клиентопотока в центре занятости вероятны следующие изменения:
- рост обращения граждан за 5 лет до наступления пенсионного возраста в связи с установлением для них максимальной величины пособия по безработице в повышенном размере, увеличенного в сравнении с другими категориями безработных граждан максимального срока выплаты пособия по безработице.
В тоже время принятые на федеральном уровне решения по поддержке занятости граждан предпенсионного возраста, включая ответственность работодателей за необоснованное увольнение работников данной возрастной категории, а также существующий дефицит кадров в реальном секторе экономики будут сдерживать выход на рынок труда граждан данной возрастной категории.
- не значительное увеличение обращений граждан, имеющих инвалидность, вследствие:
- внесения изменений в законодательство о квотировании рабочих мест;
- введения с 2019 года новой государственной услуги по сопровождению занятости инвалидов.
- уменьшение обращений граждан из числа незанятой молодежи в возрасте 16 - 29 лет в связи с миграционным оттоком лиц данной категории из района.
По целевому варианту прогноза оценки показателей трудоустройства предполагается обеспечить:
1) сохранение объемов реализации программы временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на уровне не ниже 2020 года, в том числе за счет расширения перечня работодателей, принимающих участие в данной программе и увеличение в их числе доли работодателей внебюджетного сектора экономики;
2) увеличение численности граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места, в условиях существующей потребности в кадрах и постоянного повышения уровня оплаты труда, предполагаемой по заявленным вакансиям;
3) рост численности граждан, трудоустроенных после завершения профессионального обучения по направлению центра занятости.
Раздел 3. Цели, задачи и направления Подпрограммы
Цель Программы "Снижение уровня общей безработицы в районе"
- Задача 1 "Создание экономических условий для снижения уровня общей безработицы, взаимодействие с работодателями по созданию рабочих мест для временного трудоустройства граждан".
Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы составляет 7 лет с 2021 - 2027 годах в один этап.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Подпрограмма "Содействие занятости населения Усть-Ишимском муниципального района Омской области " включает в себя 1 основное мероприятия:
1. Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению N 14 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы в Усть-Ишимском муниципального района Омской области" к муниципальной программе
N |
Целевой индикатор |
Методика оценки эффективности |
1 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
Формула расчета уровня регистрируемой безработицы:
Урб=Нб/ЭАН*100%, где:
Урб - уровень регистрируемой безработицы, процентов; Нб - численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на конец года, человек; ЭАН - численность экономики активного населения Омской области на конец года, человек. |
2 |
Коэффициент напряженности на рынке труда |
Формула расчета коэффициента напряженности на рынке труда:
Кн=Ннн/П*100%, где:
Кн - коэффициент напряженность на рынке труда, незанятых граждан в расчете на одну вакансию; Ннн - численность незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости на конец года, человек; П - потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест на конец года, единиц. |
3 |
Количество организованных рабочих мест инвалидам |
Единиц |
Раздел 7. Объём финансированных ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском муниципального района.
Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 1 541 041,24 рублей в том числе:
- на 2021 год - 339 827,51 руб.;
- на 2022 год - 1 015 678,73 руб.;
- на 2023 год - 0,00 руб.;
- на 2024 год - 0,00 руб.;
- на 2025 год - 0,00 руб.;
- на 2026 год - 0,00 руб.;
- на 2027 год - 185 535,00 руб.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение количества участвующих в оплачиваемых общественных работах к 2027 году - 63 человек
2. Увеличение количества временного трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время к 2027 году 50 человек;
3. Увеличение количества временного трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы к 2027 году 20 человека.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Реализация подпрограммы муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения, предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.
Приложение N 6
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
"Улучшение демографической ситуации в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Муниципальная программа Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Подпрограмма Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Улучшение демографической ситуации в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
БУ ЗОО "Усть-Ишимском ЦРБ" ГУ "Центр занятости населения Усть-Ишимском района"; Усть-Ишимском отдел Управления Министерства труда и социального развития Омской области N 6. Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодежью" Усть-Ишимском муниципального района Омской области; Комитет образования администрации Усть-Ишимского муниципального района; Отдел культуры и народного творчества администрации Усть-Ишимском муниципального района. |
Сроки реализации муниципальной подпрограммы |
2021 - 2027 гг. |
Цели муниципальной подпрограммы |
Целью Подпрограммы является стабилизация численности населения в районе, повышение качества жизни |
Задачи муниципальной подпрограммы |
- Задача N 1 Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение средней продолжительности жизни, повышение рождаемости. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление состояния здоровья населения, увеличения продолжительности активной жизни, стимулирования рождаемости. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 220 110,00 руб., в том числе: - на 2021 год - 40 490,00 руб.; - на 2022 год - 45 000,00 руб.; - на 2023 год - 24 590,00 руб.; - на 2024 год - 35 000,00 руб.; - на 2025 год - 30 000,00 руб.; - на 2026 год - 30 000,00 руб.; - на 2027 год - 15 330,00 руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год |
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы |
1. Улучшение демографической ситуации, планируемые показатели рождаемости: 2021 - 129, 2022 - 132, 2023 - 136, с 2024 по 2027 - 140. 2. Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы - не менее чем в 2 раза; 3. Снижение уровня общей безработицы от численности экономически активного населения - до 14,0%; 4. Снижение количества заболеваний социального характера на 25%. |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз её развития
В отчетном периоде 2020 года родилось 49 детей, в АППГ - 29 детей. В 1 полугодии 2020 года коэффициент рождаемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 5,3 промилле до 90,1 промилле, превысив среднеобластной показатель на 0,4 промилле. Снизился коэффициент смертности с 16,9 промилле в отчетном периоде прошлого года до 14,2 промилле в 1 полугодии текущего года, но он превышает среднеобластной показатель на 1,2 промилле (в отчетном периоде 2020 года умерло 77 человек, в АППГ - 93 человека).
Абсолютный показатель естественной убыли населения составил в 1 полугодии 2020 года 28 человек, в АППГ - 64 человека. Коэффициент естественной убыли населения в отчетном периоде 2020 года значительно изменился в сторону увеличения и составил -5,1 промилле, в 1 полугодии 2019 года он был равен -11,6 промилле.
В отчетном периоде 2020 года сократилось на 17,7% число прибывших и на 9,6% число выбывших граждан (в 1 полугодии 2020 года прибыло 214 человек, выбыло 273 человека, в АППГ прибыло 260 человек, выбыло 302 человека). Миграционная убыль населения за рассматриваемый период увеличилась на 40,5% . Коэффициент миграционной убыли в 1 полугодии 2020 года составил -10,9 промилле, в АППГ -7,7 промилле.
В отчетном периоде 2020 года наблюдается снижение зарегистрированных браков на 20,8% и разводов на 15,8% (1 полугодие 2020 года - 19 браков и 16 разводов, АППГ - 24 брака и 19 разводов).
Среди негативных факторов, влияющих на демографическую ситуацию можно выделить низкий уровень доходов населения (средняя заработная плата по району 25832,8 рубля, средняя заработная плата по области 38429,7 рубля), низкий уровень оказания медицинских услуг, высокий (около 21%) удельный вес населения старше 60 лет, что дает основание считать население района стареющим.
В отчетном периоде 1 организация имеет просроченную задолженность по заработной плате в сумме 115 тыс. рублей.
В последние годы наблюдается снижение количества живущих в сельских поселениях и увеличение жителей в районном центре.
В районе сохраняется тенденция превышения численности женщин над численностью мужчин: на женское население приходится 51,2% от общей численности населения на мужское - 48,8%. По численности населения Усть-Ишимском район занимает 29 место в Омской области.
Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы
Целью программы является стабилизация численности населения в районе и повышение качества жизни.
1. Решение задачи по сохранению и укреплению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни, повышение рождаемости включает в себя:
- формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, организацию отдыха и досуга, а также разработку механизмов поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения;
- разработка мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, регулирование продажи и потребления алкогольной продукции, разработка профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;
- создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития;
- разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей;
- профилактические мероприятия, направленные на сокращение предотвратимой смертности во всех возрастных группах населения;
- сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности и отдаленных поселений.
Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы составляет 7 лет с 2021 - 2027 годах в один этап.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
N |
Наименование мероприятия |
Технико-экономическое обоснование |
1 |
2 |
3 |
1. Мероприятия направленные на сохранение и укрепление состояния здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, стимулирование рождаемости | ||
1.1 |
Внедрение современных технологий реабилитации детей и подростков с использованием разнообразных методов и средств коррекции нарушенных функций организма |
Не требует финансирования |
1.2 |
Обеспечение охвата диспансерным наблюдением детей и подростков не ниже 80% от подлежащих |
Не требует финансирования |
1.3. |
Проведение дней здоровья: День борьбы со СПИД, День борьбы табакокурением и т.д. |
Организационно-оформительские расходы: |
1.4. |
Проведение ежегодных профилактических осмотров взрослого населения, в том числе организация работы передвижной флюороустановки |
Не требует финансирования |
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению N 14 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы в Усть-Ишимском муниципального района Омской области" к муниципальной программе
Раздел 7. Объём финансированных ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 220 110,00 руб., в том числе:
- на 2021 год - 40 190,00 руб.;
- на 2022 год - 45 000,00 руб.;
- на 2023 год - 24 590,00 руб.;
- на 2024 год - 35 000,00 руб.;
- на 2025 год - 30 000,00 руб.;.
- на 2026 год - 30 000,00 руб.;
- на 2027 год - 15 330,00 руб.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
5. Улучшение демографической ситуации, планируемые показатели рождаемости: 2021 - 129, 2022 - 132, 2023 - 136, с 2024 по 2027 - 140.
6. Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы - не менее чем в 2 раза;
7. Снижение уровня общей безработицы от численности экономически активного населения - до 14,0%;
8. Снижение количества заболеваний социального характера на 25%.
9.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Реализация подпрограммы муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.
Приложение N 7
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Доступная среда"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
"Развитие социально-культурной сферы на территории Усть-Ишимском муниципального района" (далее - муниципальная программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) |
"Доступная среда" (далее - подпрограмма) |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимском муниципального района (далее - Отдел культуры); |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем мероприятия |
МКУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Усть-Ишимском муниципального района Омской области (далее - Центр по работе с детьми и молодежью); БУЗОО "Усть-Ишимском центральная районная больница"; Комитет образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района (далее - Комитет образования); Усть-Ишимском отдел Межрайонное управление Министерства труда и социального развития Омской области N 6 (по согласованию); Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения по Усть-Ишимском району Омской области" (далее - БУ КЦСОН) (по согласованию); Бюджетное учреждение Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимском района" (далее - Центр занятости) (по согласованию) |
Сроки реализации подпрограммы |
2021 - 2027 годы |
Цель подпрограммы |
Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района |
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей Задача 2. Поддержка жизненной активности пожилых людей Задача 3. Обеспечение доступности досуга и занятости инвалидов |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности; 2. Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов, в том числе внедрение универсального дизайна внешней среды, прежде всего основных объектов социальной инфраструктуры; 3. Обеспечение доступности досуга и занятости инвалидов. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском муниципального района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 255 500,00 рублей. 2021 год - 50 000,00 рублей; 2022 год - 50 000,00 рублей; 2023 год - 50 000,00 рублей; 2024 год - 50 000,00 рублей; 2025 год - 25 000,00 рублей; 2026 год - 7 500,00 рублей; 2027 год - 23 000,00 рублей; Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- увеличение удельного веса зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов, в общем числе зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, до 32%; - увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия, до 15%; - увеличение количества проведенных культурно-досуговых, спортивных мероприятий для инвалидов до 30 мероприятий в год; - увеличение количества изданных в районе справочно-информационных материалов для инвалидов до 20 в год; - увеличение количества созданных в районе клубов, кружков с участием инвалидов до 8; - увеличение доли образовательных учреждений Усть-Ишимском муниципального района, реализующих программы общего образования, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей-инвалидов, в общем числе образовательных учреждений Усть-Ишимском муниципального района, реализующих программы общего образования, до 12%; - увеличение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в бюджетное учреждение Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимском района" в целях поиска подходящей работы, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в бюджетное учреждение Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимском района" в целях поиска подходящей работы, до 15%. - увеличение обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и санитарно-курортным лечением, до 90% |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию общества.
В Усть-Ишимском муниципальном районе проводится определенная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.
В этих целях проводятся определенная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов.
На 1 января 2020 года обследовано 39 объектов, На сегодняшний день пандусами (скатами) оборудованы семь объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Ишимском района (Администрация МР, аптека N 46, БУК "Усть-Ишимском МЦКД", МФЦ по Усть-Ишимском району, КУ ЦЗН АО Усть-Ишимском району, МБОУ ДО Усть-Ишимском ДДТ, ГУ ОРО ФСС РФ (Филиал N 3)).
Вместе с тем в Усть-Ишимском муниципальном районе имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.
Наиболее острая проблема связана с тем, что ключевые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. К числу таких объектов, в частности, относятся муниципальные учреждения системы здравоохранения, образования, занятости, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.
В связи с этим возникает задача внедрения универсального дизайна внешней среды, прежде всего основных объектов социальной инфраструктуры. Такой дизайн предназначен для использования людьми с разными физическими возможностями, а значит, отвечает требованиям инвалидов. При внедрении универсального дизайна должны быть достигнуты принципы равенства, комфорта в использовании, приложения минимума усилий в пользовании объектами.
Другая важная проблема для инвалидов - недостаточный уровень доступности, оперативности и эффективности предоставления гарантированных государством услуг, в том числе медицинских, социальных, образовательных, информационных, а также услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта.
Также существуют препятствия для полноценного участия инвалидов в культурной жизни в связи с тем, что муниципальные учреждения культуры недостаточно приспособлены для посещения инвалидов.
В настоящее время недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями для занятий адаптивной физической культурой и спортом среди спортсменов-инвалидов.
Кроме того, социальной интеграции инвалидов препятствует эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его окружения.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
- неэффективное взаимодействие исполнителей.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.
Раздел 3. Цель и задачи Программы
Целью Программы является формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.
Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
Задача 1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности;
Задача 2. Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов, в том числе внедрение универсального дизайна внешней среды, прежде всего основных объектов социальной инфраструктуры;
Задача 3 Обеспечение доступности досуга и занятости инвалидов.
Раздел 4. Сроки реализации Программы
Реализация Подпрограммы составляет 7 лет с 2021 - 2027 годов в один этап.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В состав подпрограммы "Доступная среда" на 2021 - 2027 года включены следующие мероприятия:
N |
Наименование мероприятия |
Технико-экономическое обоснование |
1 |
2 |
3 |
Цель. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района | ||
Задача 1. Обеспечение доступности, повышение оперативности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности. | ||
1. Обеспечение доступности, повышение оперативности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности. | ||
1.1 (101) |
Организация благотворительных акций ко Дню инвалидов. |
|
Задача 2. Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов, в том числе внедрение универсального дизайна внешней среды, прежде всего основных объектов социальной инфраструктуры. | ||
2. Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов, и маломобильных групп населения. | ||
2.1 (201) |
Оказание материальной помощи инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации на ремонт жилья. |
|
2.2 (202) |
Проведение мониторинга объектов по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам и беспрепятственного пользования транспортом. |
Не требует финансирования |
Задача 3. Обеспечение доступности досуга и занятости инвалидов. | ||
1. Мероприятия, направленные на обеспечение доступности досуга и занятости инвалидов - Индивидуальные беседы, круглые столы, занятия; - Проведение мероприятий для детей-инвалидов "Весенний калейдоскоп", "День рождения Чебурашки". Организация участия детей, нуждающихся в социальной защите в новогодних мероприятиях района; - Оказание своевременной психолого-педагогической помощи: тренинги; - Оказание государственной социальной помощи семьям инвалидов; - Оздоровление детей-инвалидов в социально реабилитационных центрах; - Организация мероприятий по реабилитации инвалидов, проживающих на территории Омской области, и предоставлению путёвок на санаторно-курортное лечение. Оказание услуг инвалидам, семьям с детьми с ограниченными возможностями. Обеспечение реабилитационным и медицинским оборудованием, современными техническими средствами индивидуальной реабилитации, бытовой и оргтехники, специализированной мебелью, кабинетов социально-бытовой адаптации, психоэмоциональной разгрузки; - Организация благотворительных акций: - ко Дню инвалидов; - Обучение специалистов, занятых в процессе реабилитации инвалидов; - Семинарские занятия со специалистами структурных подразделений учреждения: "Социально-реабилитационная работа с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями" (для специалистов отделения реабилитации, психолого-педагогической помощи). - Оборудование тренажерного зала, комнат социально-бытовой реабилитации; - Сооружение пандусов; - Формирование базы данных наиболее востребованных и подлежащих оборудованию для обеспечения доступности инвалидов объектов социального назначения; - Проведение мониторинга объектов по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам и беспрепятственного пользования транспортом; - Изучение условий проживания инвалидов-колясочников; - Оказание материальной помощи инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации на ремонт жилья; - Проведение встречи - круглого стола с родителями, имеющими детей-инвалидов; - Участие детей-инвалидов в областном фестивале "Искорки надежды"; - Деятельность социального клуба для семей, имеющих детей-инвалидов "Мы вместе"; - Организация выставок работ инвалидов. Привлечение семей, имеющих детей-инвалидов к участию в районных выставках; - Обеспечение семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов бесплатными годовыми абонементами и билетами на концертные программы, спектакли, выставочные экспозиции; - Организация клуба родитель, воспитывающий ребенка-инвалида; - Организация спортивного клуба для инвалидов старше 18 лет; - Мероприятия, направленные на оказание организационно-правовой, материальной, финансовой поддержки Усть-Ишимском местной организации ООО "Всероссийское общество инвалидов"; - Освещение проблем инвалидов на страницах районной газеты "Усть-Ишимском вестник"; - Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с населением и организациями по вопросам социальной поддержки населения - на страницах районной газеты; - на встречах с населением; - изготовление и распространение информационных буклетов; - Издание информационно-справочной литературы (буклеты, листовки, памятки) по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Издание информационной минигазеты "Социальный вестник"; - Оказание помощи инвалидам по зрению в предоставлении аудиокниги и фильмотек инвалидам по слуху; - Библиотечное обслуживание инвалидов на дому; - Предоставление возможности участия в коллективах художественной самодеятельности и приобретении навыков декоративно-прикладного искусства людям с ограниченными возможностями. |
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению N 14 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы в Усть-Ишимском муниципального района Омской области" к муниципальной программе
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском муниципального района.
Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 255 500,00 рублей.
2021 год - 50 000,00 рублей;
2022 год - 50 000,00 рублей;
2023 год - 50 000,00 рублей;
2024 год - 50 000,00 рублей;
2025 год - 25 000,00 рублей;
2026 год - 7 500,00 рублей;
2027 год - 23 000,00 рублей;
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития муниципального района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, снижение уровня уличного травматизма, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к концу 2027 года:
- увеличение удельного веса зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов, в общем числе зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, до 32%;
- увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия, до 15%;
- увеличение количества проведенных культурно-досуговых, спортивных мероприятий для инвалидов до 30 мероприятий в год;
- увеличение количества изданных в районе справочно-информационных материалов для инвалидов до 20 в год;
- увеличение количества созданных в районе клубов, кружков с участием инвалидов до 8;
- увеличение доли образовательных учреждений Усть-Ишимском муниципального района, реализующих программы общего образования, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей-инвалидов, в общем числе образовательных учреждений Усть-Ишимском муниципального района, реализующих программы общего образования, до 12%;
- увеличение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в бюджетное учреждение Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимском района" в целях поиска подходящей работы, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в бюджетное учреждение Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимском района" в целях поиска подходящей работы, до 15%.
- увеличение обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и санитарно-курортным лечением, до 90%.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы.
Реализация подпрограммы муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.
Приложение N 8
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
"Социальное обеспечение население"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Муниципальная программа Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Подпрограмма Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Социальное обеспечение населения " |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Сроки реализации муниципальной подпрограммы |
2021 - 2027 гг. |
Цели муниципальной подпрограммы |
Создание условий для стабильного повышения уровня социальной защищённости населения |
Задачи муниципальной подпрограммы |
- Задача 1 Предоставление мер социальной поддержки лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности имеющим право на доплату к трудовой пенсии - Задача 2 Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим звания "Почетный житель Усть-Ишимском муниципального района" |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Усть-Ишимском муниципального района Омской области 2. Денежные выплаты лицам, получившим звание "Почётный житель Усть-Ишимском района" |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств районного бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 9 425 452,87 руб., в том числе: - на 2021 год - 1 158 201,78 руб.; - на 2022 год - 1 177 913,52 руб.; - на 2023 год - 2 079 024,49 руб.; - на 2024 год - 1 277 925,00 руб.; - на 2025 год - 1 297 925,00 руб.; - на 2026 год - 1 297 925,00 руб.; - на 2027 год - 1 136 838,08 руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год |
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы |
В результате реализации Программы ожидается: 1) Сохранение уровня социальной защиты лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности имеющим право на доплату к трудовой пенсии (2021 г - 100%, 2022 г - 100%, 2023 г - 100%, 2024 г - 100%, 2025 г - 100%, 2026 г - 100%, 2027 г - 100%. 2) Своевременные и в полном объеме выплаты лицам, носящим звание "Почетный житель Усть - Ишимском муниципального района" (2021 г - 100%, 2022 г - 100%, 2023 г - 100%,2024 г - 100%,2025 г - 100%,2026 г - 100%,2027 г - 100%) |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз её развития
Одним из основных направлений социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района является повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения за счет повышения эффективности функционирования системы социальной защиты населения. Эффективность управления различными социальными процессами и системами зависит от полноты, доступности информационных и достоверности информации о населения. Только на основе применения новейших технологий возможно обеспечить новый уровень качества и доступности социальных услуг для населения района.
Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, путем оказания им адресной социальной поддержки и адресной материальной (социальной) помощи.
Задача 1 - Предоставление мер социальной поддержки лицам замещавшим отдельные муниципальные должности имеющим право на доплату к трудовой пенсии
Задача 2 Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим звания "Почетный житель Усть-Ишимском муниципального района"
Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы составляет 7 лет с 2021 - 2027 годах в один этап.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
N |
Наименование мероприятия |
Технико-экономическое обоснование |
1 |
2 |
3 |
Задача: Предоставление мер социальной поддержки лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности имеющим право на доплату к трудовой пенсии | ||
1. Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Усть-Ишимском муниципального района Омской области | ||
Задача: Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим звания "Почетный житель Усть-Ишимском муниципального района" | ||
2. Денежные выплаты лицам, получившим звание "Почетный житель Усть-Ишимском района" |
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению N 14 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы в Усть-Ишимском муниципального района Омской области" к муниципальной программе.
Раздел 7. Объём финансированных ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств районного бюджета Усть-Ишимском района.
Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 9 425 452,87 руб., в том числе: на 2021 год - 1 158 201,78 руб.;
- на 2022 год - 1 177 913,52 руб.;
- на 2023 год - 2 079 024,49 руб.;
- на 2024 год - 1 277 925,00 руб.;
- на 2025 год - 1 297 925,00 руб.;
- на 2026 год - 1 297 925,00 руб.;
- на 2027 год - 1 136 838,08 руб. .
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) Сохранение уровня социальной защиты лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности имеющим право на доплату к трудовой пенсии (2021 г - 100%, 2022 г - 100%, 2023 г - 100%, 2024 г - 100%, 2025 г - 100%, 2026 г - 100%, 2027 г - 100%)
2) Своевременные и в полном объеме выплаты лицам, носящим звание "Почетный житель Усть - Ишимском муниципального района" (2021 г - 100%, 2022 г - 100%, 2023 г - 100%, 2024 г - 100%, 2025 г - 100%, 2026 г - 100%, 2027 г - 100%.).
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Общий контроль реализации Программы со стороны Администрации Усть-Ишимском муниципального района осуществляет заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района по социальным вопросам. Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по согласованию с комитетом финансов Администрации Усть-Ишимском муниципального района в случае планируемого изменения объемов финансирования программы, с экономическим отделом Администрации Усть-Ишимском муниципального района в случае изменения целей, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы.
Приложение N 9
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Старшее поколение"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Муниципальная программа Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
"Подпрограмма Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Старшее поколение". |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодёжью" Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Межпоселенческое казенное учреждение "Центр по работе с детьми и молодёжью" Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем мероприятия |
Усть-Ишимском районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), Бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимском района", БУЗОО Усть-Ишимском ЦРБ, Бюджетное учреждение культуры "Усть-Ишимском межпоселенческий Центр культуры и досуга" |
Сроки реализации муниципальной подпрограммы |
2021 - 2027 год |
Цели муниципальной подпрограммы |
Целью Подпрограммы является содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни в пожилом возрасте, укрепление здоровья граждан старшего поколения, улучшение социального положения граждан старшего поколения; |
Задачи муниципальной подпрограммы |
- Задача N 1. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 245 511,98 руб., в том числе: - на 2021 год - 18 960,00 руб.; - на 2022 год - 30 000,00 руб.; - на 2023 год - 29 311,98 руб.; - на 2024 год - 90 000,00 руб.; - на 2025 год - 30 000,00 руб.; - на 2026 год - 30 000,00 руб.; - на 2027 год - 17 240,00 руб.; Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год |
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы |
1. Увеличить число граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности на базе компьютерных классов государственного учреждения социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста - 0,2%. 2. Увеличить охват социальными услугами выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании - 155 (ед). 3. Увеличить количество услуг, предоставленных гражданам Усть-Ишимском муниципального района, проживающих в малых и отдаленных пунктах, мобильной социальной службой - 35%. 4. Увеличить число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе нестационарных государственных учреждений социального обслуживания района, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста - 80 (человек на 100 пенсионеров по старости) |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз её развития
В Усть-Ишимском районе, как и в большинстве районов Омской области, продолжает увеличиваться доля граждан пожилого возраста в общей численности населения (на 01.01.2020 - 2431 граждан пожилого возраста из 10884 человек, составляющих все население). В связи с эти проблемы граждан пожилого возраста все больше и больше выдвигаются на первый план и требуют своевременного решения.
Характерной чертой социально - экономического положения граждан пожилого возраста является их зависимость от трудоспособного населения, неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, невозможность в силу состояния здоровья и ряда других причин самостоятельно решать медицинские, социально - бытовые проблемы, организовывать досуг, ограничение возможности для полноценного участия в общественной жизни.
Как правило, граждане пожилого возраста выходят на пенсию в возрасте 55 - 65 лет. Прекращение работы на производстве и выход на пенсию объективно влекут за собой изменение социального статуса и связанного с ним образа жизни.
Должные усилия следует направить на оптимизацию среды жизнедеятельности, активности, совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, особенно в сельской местности.
По состоянию на 1 января 2020 г в Усть-Ишимском муниципальном районе социальное обслуживание граждан пожилого возраста осуществляют 2 отделения социального обслуживания на дому, 1 отделение срочного социального обслуживания.
В 2020 году более 2,6 тысяч человек пожилого возраста и инвалидов получили социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания Усть-Ишимском района нестационарного типа:
620 - Бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимском района";
1796 человек - ЦСВ и МТО, что составляет более 50% от общего числа всех пенсионеров.
В настоящее время в государственных учреждениях Усть-Ишимском района создана материально - техническая база, однако, она требует усовершенствования, исходя из современных требований, предъявляемых к организации социального обслуживания пожилых людей. Существует потребность в современном технологическом оборудовании для проведения лечебно - оздоровительных мероприятий и создания эффективных технологических модулей организации досуга пожилых людей.
Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы
Целью программы является содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории Усть-Ишимском муниципального района путем обеспечения доступности социальных, культурных и иных услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни общества.
Задачи программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста.
Мероприятия, предусматривающие осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей, развитию интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста, а также мероприятия по организации свободного времени и культурного досуга будут способствовать созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения, достижению гармоничного развития личности пожилого человека через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.
В ходе выполнения программы будет осуществляться ее информационное сопровождение. В средствах массовой информации найдут отражение различные вопросы, связанные с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста.
Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы составляет 7 лет с 2021 - 2027 год в один этап
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых подпрограмм
N п /п |
Наименование мероприятия |
Технико-экономическое обоснование |
1 |
2 |
3 |
2. Организация свободного времени и культурного досуга гражданам пожилого возраста | ||
2.1 |
2.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках дня пожилых людей. - День Пожилого человека; - День Инвалида; - День Победы; Выставок: - "Умелые ручки у бабушки и дедушки!"; - Фотовыставки "Что не семья - своя история"; - Фотовыставки "Золотая осень жизни". |
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров): организационно-оформительские расходы (канцелярские товары) |
2.2 |
Организация и проведение торжественных приемов Главы муниципального района, вечеров-встреч, вечеров памяти для граждан старшего поколения |
организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров): организационно-оформительские расходы (канцелярские товары) |
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Организация свободного времени и культурного досуга гражданам пожилого возраста
- проведение различных социально значимых мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей и Международному дню инвалидов;
- проведение различных спортивных мероприятий с участием граждан пожилого возраста;
- развитие социальных клубов на базе учреждений социального обслуживания, культуры Усть-Ишимском района.
- увеличение доли граждан пожилого возраста, занимающихся творческой деятельностью в составе клубных формирований учреждений культуры клубного типа Усть-Ишимском муниципального района к 2014 году до 0,06 процентов
Значения целевых индикаторов муниципальной подпрограммы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Старшее поколение"
N |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
2021 год |
Динамика значений целевого индикатора |
|||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
1 |
Доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании |
% |
90 |
90 |
90 |
91 |
91 |
92 |
93 |
2 |
Количество услуг, предоставленных гражданам Усть-Ишимском муниципального района мобильными социальными службами по социальному обслуживанию граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Усть-Ишимском муниципального района |
единиц услуг |
153 |
153 |
154 |
154 |
155 |
155 |
155 |
3 |
Число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе Бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимском района"; |
человек на 100 пенсионеров по старости |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Перечень целевых показателей (индикаторов) |
Значение целевых показателей (индикаторов) (прогноз) |
Количество проведенных президиумов и пленумов в год |
4 |
Количество публикаций в год |
15 |
Количество посещенных ветеранов на дому и в ЦРБ в год |
20 |
Количество поздравленных юбиляров-старожилов в год |
150 |
Количество подписок в год для активистов ветеранского движения, ветеранам труда, труженикам тыла, участникам ВОВ |
40 |
Количество пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана материальная помощь |
25 |
Количество председателей первичных ветеранских организаций, которым оказана материальная поддержка |
38 |
Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий |
30 |
Раздел 7. Объём финансированных ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском муниципального района.
Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 245 511,98 руб., в том числе:
- на 2021 год - 18 960,00 руб.;
- на 2022 год - 50 000,00 руб.;
- на 2023 год - 29 311,98 руб.;
- на 2024 год - 90 000,00 руб.;
- на 2025 год - 30 000,00 руб.;
- на 2026 год - 30 000,00 руб.;
- на 2027 год - 17 240,00 руб.;
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год.
Раздел 8. Ожидаемые результатов реализации подпрограммы
В результате реализации Программы ожидается повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества.
Выполнение мероприятий Программы позволит к концу 2027 года:
1. Увеличить число граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности на базе компьютерных классов государственного учреждения социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста - 0,2%.
2. Увеличить охват социальными услугами выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании - 155 (ед).
3. Увеличить количество услуг, предоставленных гражданам Усть-Ишимском муниципального района, проживающих в малых и отдаленных пунктах, мобильной социальной службой - 35%.
4. Увеличить число граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах, действующих на базе нестационарных государственных учреждений социального обслуживания района, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилого возраста - 80 (человек на 100 пенсионеров по старости)
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Реализация подпрограммы муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения, предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.
Приложение N 10
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Укрепление общественного здоровья"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
"Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" (далее - муниципальная программа) |
Наименование органа исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |
Подпрограмма "Укрепление общественного здоровья" Усть-Ишимском муниципального района Омской области (далее - Подпрограмма) |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
МПКУ "Центр по работе с детьми и молодежью" |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
МПКУ "Центр по работе с детьми и молодежью" |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района; БУ ЗОО "Усть-Ишимском ЦРБ"; Комитет образования администрации Усть-Ишимском муниципального района; Отдел культуры Администрации Усть-Ишимском муниципального района; МПКУ "Центр по работе с детьми и молодежью" |
Сроки реализации программы |
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2027 годы |
Цели подпрограммы |
Цель 1. Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью, увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в реализации мероприятий муниципальной программы по укреплению здоровья населения |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
Мероприятия направлены на сохранение и укрепление состояния здоровья населения, увеличения продолжительности активной жизни. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 10 000,00 руб., в том числе: - на 2021 год - 5 000,00 руб.; - на 2022 год - 0,00 руб.; - на 2023 год - 0,00 руб.; - на 2024 год - 0,00 руб.; - на 2025 год - 0,00 руб.; - на 2026 год - 0,00 руб.; - на 2027 год - 5000,00 руб. |
Ожидаемые результаты подпрограммы |
- Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, включая информационно-коммуникационные кампании до 75% в 2027 году (от общей численности населения района). - Увеличение доли обращений с профилактической целью в медицинские организации до 60% от числа всех посещений к 2027 году. - Увеличение доли предприятий, организаций муниципального района на которых внедрены и реализуются корпоративные программы по укреплению здоровья работников до 90% в 2027 году (от числа крупных и средних предприятий муниципального района). - Увеличение доли населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55% в 2027 году. |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз её развития
Важнейшим базовым показателем благополучия граждан является продолжительность жизни. По данным МЗ РФ средняя продолжительность жизни в 2019 году составляет 73,5 лет. В Усть-Ишимском районе средняя продолжительность предстоящей жизни в 2019 году составила 69,5 лет. Задача, поставленная Министерством здравоохранения Российской Федерации уже к 2024 году достичь продолжительности жизни 76 лет, а к 2030 году - 80 и более.
В 2019 году в регионе был зарегистрирован уровень рождаемости 6,0 на 1 000 населения, что является многолетним минимумом показателя. Низкий показатель рождаемости связан со старением населения, оттоком из района жителей молодого возраста и вступление в детородный возраст женщин 90-х годов.
Значимой мерой для снижения смертности и увеличения продолжительности жизни является профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
По здоровому образу жизни в течение года выпущены три статьи в газете "Усть-Ишимском вестник" о вреде алкоголизма и табакокурения, проведено 25 лекций, 232 беседы с детьми в школах и с населением района.
За 2019 год в поселениях района проведено свыше 150 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие в общей сложности свыше 5,5 тыс. человек, при этом порядка 4079 человек или доля населения 39,4% систематически занимаются физкультурой и спортом.
Но тем не менее проблема оздоровления населения, привитие здорового образа жизни стоит в районе остро, об этом свидетельствуют факторы риска:
Достижение цели программы в значительной мере зависит от успешного решения ряда задач. Повлиять на создавшуюся ситуацию позволит проведение комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, стимулирование рождаемости, вовлечение граждан к ведению здорового образа жизни.
Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы
Целями муниципальной программы является:
1. Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью, увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в реализации мероприятий муниципальной программы по укреплению здоровья населения.
2.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца отсутствует текст
Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2021 по 2027 годы.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
N |
Наименование мероприятия |
Технико-экономическое обоснование |
Мероприятия направлены на сохранение и укрепление состояния здоровья населения, увеличения продолжительности активной жизни. | ||
1 |
Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации, представителей общественности и волонтерских организаций Усть-Ишимском муниципального района для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий муниципальной подпрограммы |
не требует финансирования |
2 |
Организация заслушиваний вопросов по укреплению общественного здоровья, выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы на районной санитарно-противоэпидемической комиссии, других межведомственных комиссиях муниципального района |
не требует финансирования |
3 |
Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций муниципального района с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников |
не требует финансирования |
4 |
Поэтапное внедрение и реализация типовых корпоративных программ в организациях, предприятиях различных форм собственности муниципального района с учетом факторов риска развития заболеваний конкретного трудового коллектива, условий, специфики деятельности |
не требует финансирования |
5 |
Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения муниципального района, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста. |
Софинансирование к субсидиям, грантовой поддержке |
6 |
Организация регулярных муниципальных массовых спортивных акций, семейных и школьных соревнований, в том числе средних и старших возрастных групп населения. Организация групп здоровья, клубных объединений физкультурной направленности, включая скандинавскую ходьбу для населения по месту жительства. |
Приобретение призов, наградной продукции, спортивной атрибутики, организационно-оформительские расходы (техническое обеспечение, транспортные услуги, канцелярские товары и п.) |
7 |
Организация соревнований по сдаче норм ГТО (готов к труду и обороне) для разных возрастных групп населения муниципального района |
Организационные расходы (транспорт, спортивный инвентарь) |
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
N п/п |
Наименование задачи, целевого показателя (индикатора) |
единица измерения |
Срок реализации |
Прогнозируемые значения показателя (индикатора) |
|||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Итого за период реализации |
||||
Мероприятие 1. Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья). | |||||||||||
1.1. |
Количество заседаний комиссии с рассмотрением вопросов по укреплению общественного здоровья |
Ед. |
2021 - 2027 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
14 |
1.2. |
Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации, социальных сетях |
Ед. |
2021 - 2027 |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
230 |
Мероприятие 2. Создание условий для ведения населением муниципального района здорового образа жизни. | |||||||||||
2.1. |
Обращаемость в медицинские организации населения муниципального по вопросам здорового образа жизни |
Ед. |
2021 - 2027 |
50 |
50 |
100 |
150 |
200 |
300 |
400 |
1250 |
2.2. |
Количество крупных и средних предприятий МР внедривших и реализующих корпоративную программу |
Ед. |
2021 - 2027 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
70 |
2.3. |
Доля населения, принимающего участие в муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в качестве участников (39,4) |
% |
2021 - 2027 |
43,0 (+3,6) |
46,0 (+3) |
49,0 (+3) |
52,0 (+3) |
55,0 (+3) |
55,0 |
55,0 |
55 (+15,6) |
2.4 |
Количество проведенных мероприятий по благоустройству территории МР |
Ед. |
2021 - 2027 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8 |
Перечень целевых индикаторов реализации мероприятий приведен согласно приложению N 14 "Структура муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы в Усть-Ишимском муниципального района Омской области" к муниципальной программе.
Раздел 7. Объём финансированных ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском района.
Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 10 000,00 руб., в том числе:
- на 2021 год - 5 000,00 руб.;
- на 2022 год - 0,00 руб.;
- на 2023 год - 0,00 руб.;
- на 2024 год - 0,00 руб.;
- на 2025 год - 0,00 руб.;
- на 2026 год - 0,00 руб. ;
- на 2027 год - 5 000,00 руб.
За счет средств территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
N |
Наименование ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Едн. |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1 |
Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, включая информационно-коммуникационные кампании (от общей численности населения района). |
процент |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
75 |
75 |
2 |
Увеличение доли обращений с профилактической целью в медицинские организации от числа всех посещений. |
процент |
45 |
50 |
55 |
55 |
60 |
60 |
60 |
3 |
Увеличение доли предприятий, организаций муниципального района на которых внедрены и реализуются корпоративные программы по укреплению здоровья работников (от числа крупных и средних предприятия района). |
процент |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
4 |
Увеличение доли населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
процент |
43,0 |
46,0 |
49,0 |
52,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы сформирована в интересах достижения поставленной цели решения установленных задач.
Ответственным исполнителем является МПКУ "Центр по работе с детьми и молодежью".
Общее управление осуществляет Администрация Усть-Ишимском муниципального района, в её функции входит:
- осуществление контроля за деятельностью исполнителя подпрограммы;
- осуществление мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств;
- осуществление проверки реализации мероприятий подпрограммы, в частности соблюдения сроков и достижения конечных результатов.
Оценка эффективности реализации программы производится на основании анализа достижения конечных результатов программы и осуществляется по итогам каждого календарного года.
Приложение N 11
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Профилактика правонарушений и наркомании в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Муниципальная программа Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Подпрограмма Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Профилактика правонарушений и наркомании в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" (далее - Подпрограмма) |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
МПКУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
МПКУ "Центр по работе с детьми и молодёжью" Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области; Отдел культуры Администрации Усть-Ишимском муниципального района, Комитет образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района; БУЗОО "Усть-Ишимском ЦРБ"; ОМВД России по Усть-Ишимском району. |
Сроки и этапы реализации Программы |
2021 - 2027 г.г. |
Цели муниципальной подпрограммы |
Совершенствование системы работы по профилактике правонарушений и наркомании, снижение уровня преступности, снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя на территории Усть-Ишимском района Омской области. |
Задачи муниципальной программы |
Задача N 1. Организация профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности в Усть-Ишимском муниципальном районе. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности в Усть-Ишимском муниципальном районе: |
Объемы и источники финансирования Программы |
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 886 232,00 руб., в том числе: - на 2021 год - 155 990,00 рублей; - на 2022 год - 120 142,00 рублей; - на 2023 год - 110 620,00 рублей; - на 2024 год - 145 000,00 рублей; - на 2025 год - 145 000,00 рублей; - на 2026 год - 145 000,00 рублей; - на 2027 год - 64 480,00 рублей. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год |
Основные ожидаемые конечные результаты Программы |
- снижение уровня преступности на 10 тыс. населения; - сокращение количества преступлений, совершенных с применением оружия; - снижение удельного веса правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах; - снижение удельного веса правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности; - снижение удельного веса правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; - уменьшение удельного веса преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода; - увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде; - увеличение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30, вовлеченных в профилактические мероприятия; - увеличение числа больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 3 лет; - уменьшение на 10 тыс. населения Омской области, больных наркоманией с впервые в жизни установленным диагнозом; - увеличение количества мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков. |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз её развития
Обостряет криминогенную обстановку - наркомания. За 12 месяцев 2019 года на территории Усть-Ишимском района сотрудниками ОМВД зарегистрировано 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков по линии следствие обязательно. Окончено производством 10 преступлений (АППГ - 11).
Из незаконного оборота изъято 2021 грамм наркотического вещества марихуана и 42,5 грамм гашиша.
За 6 месяцев 2020 год на территории оперативного обслуживания зарегистрировано 4 (АППГ - 5) преступления по линии незаконного оборота наркотиков. Преступления, связанные со сбытом подконтрольных веществ, не выявлялись. Составлено 12 административных протокола по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Несовершеннолетними и при их соучастии совершено 1 (АППГ - 5) преступление. Удельный вес подростковой преступности составил 2,1%, при среднесельском показателе 2,1%.
Не смотря на то, что с 2017 года наметилась положительная тенденция к снижению показателя распространенности наркомании в Омской области, в Усть-Ишимском районе на учете у нарколога на протяжении последних семи лет за употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача состояло 5 несовершеннолетних, за употребление алкогольной продукции - 6 подростков. Одной из негативных тенденций настоящего времени является опасения распространения среди подростков и молодежи употребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, ингалянтов, средств бытовой химии, лекарственных препаратов, синтетических наркотиков. Такое потребление приводит к быстрому формированию физиологической зависимости от наркотических веществ, что создает предпосылки криминализации молодежной среды. Медицинский аспект этой проблемы заключается в появлении все более тяжелых форм сопутствующих заболеваний, трудно поддающихся лечению, нередко приводящих к ранней инвалидности и смерти больных.
Нерешенность вышеуказанных проблем явилась следствием:
- разрушения системы профилактики правонарушений;
- недостатков в деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, прежде всего в силу их разобщенности, дефицита доверия населения к правоохранительным органам, нерешенности проблем правового, материально-технического и финансового обеспечения;
- открытости значительной части Государственной границы Российской Федерации с государствами Содружества Независимых Государств, способствующей включению России в сферу интересов международной преступности и наркомафии;
- правового нигилизма населения, внедрения в массовое сознание стереотипов противоправного поведения;
- существующих социально-экономических проблем, доминирования в информационной сфере материалов, подрывающих моральные устои общества, формирующих антигосударственное сознание.
Указанные факторы дают основание для прогнозирования углубления негативных тенденций развития криминальной ситуации в обществе, характеризующейся следующим:
- расширением масштабов преступности, повышением степени опасности, изощренности и дерзости преступлений, ростом количества немотивированных преступлений и нарушений общественного порядка;
- возрастанием тяжести и масштабов социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая увеличение общего числа жертв противоправных посягательств, ростом совокупного ущерба от них, недовольством населения результатами борьбы с преступностью;
- ростом недоверия людей по отношению к государству, к его способности эффективно обеспечить их защиту от противоправных посягательств и, как следствие, возрастанием социальной напряженности и конфликтности в обществе;
- изменением структуры незаконного оборота наркотических средств за счет распространения синтетических и полусинтетических наркотиков, действие которых на организм человека гораздо сильнее, чем наркотиков растительного происхождения;
- ростом тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
- более законспирированной деятельностью преступных группировок.
Отсутствие в настоящее время целостной, научно обоснованной системы профилактики правонарушений, распространения наркомании и алкоголизма в первую очередь среди несовершеннолетних и молодежи не позволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным явлениям.
В соответствии с поставленными задачами, решение которых будет способствовать улучшению криминогенной обстановки, формированию многоуровневой районной системы профилактики правонарушений, в том числе противодействию экстремистским проявлениям, предупреждению рецидивной преступности, сокращению потребления наркотических средств и алкоголя, необходимо осуществление постоянного контроля масштабов их распространения (мониторинг ситуации) путем проведения целенаправленной работы по профилактике правонарушений и наркологических расстройств.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации в Усть-Ишимском районе;
- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы на территории района и Омской области в целом;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- неэффективное управление и взаимодействие основных исполнителей. Указанные риски могут привести к значительному осложнению криминогенной обстановки, росту числа правонарушений и распространению наркомании, возрастанию социальной напряженности в обществе, вызванной этими факторами.
Предусмотренный программой комплекс мер профилактического характера учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, направленных на формирование установки на здоровый образ жизни, спортивную активность, физический и духовный рост личности способен выработать негативное отношение к совершению правонарушений, употреблению наркотических средств и алкоголя.
Обеспечение образовательных учреждений спортивным оборудованием и инвентарем, развивающим, коррекционным оборудованием позволит укрепить и расширить существующую материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, внедрение индивидуальных программ реабилитации детей, профилактики заболеваний позволит создать необходимые условия для сохранения здоровья детей и молодежи.
Обеспечение бюджетных учреждений социального обслуживания семьи и детей методической литературой, компьютерными программами антиалкогольной, антинаркотической направленности позволит значительно повысить имеющиеся материально-технические и методические возможности по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных и алкогольных веществ, совершения ими правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Предусмотренные программой мероприятия, направленные на обеспечение учета и контроля над соответствующей категорией лиц, освободившихся из мест лишения свободы, больных наркоманией, создание необходимых условий для их социальной и трудовой реабилитации, позволят гражданам адаптироваться в новых социально-экономических условиях, быть востребованными и конкурентоспособными в современном обществе.
Социальными последствиями реализации программы будет являться укрепление правопорядка и общественной безопасности, снижение уровня преступности на территории Усть-Ишимском муниципального района.
Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных программой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.
Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Программы является: совершенствование системы работы по профилактике правонарушений и наркомании, снижение уровня преступности, снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя на территории Усть-Ишимском района Омской области.
Задача Программы: организация профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности в Усть-Ишимском муниципальном районе.
Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы составляет 7 лет с 2021 - 2027 г.г. в один этап.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
N |
Наименование мероприятия |
Технико-экономическое обоснование |
1 |
2 |
3 |
1. Общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании обеспечению общественной безопасности: | ||
1.1 |
Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании и обеспечению общественной безопасности. |
Организационные расходы (приобретение наградной продукции) |
1.2 |
Поддержка и развитие различных форм студенческого самоуправления, детских и молодежных общественных объединений |
Организационно-оформительские расходы (канцелярские товары, оплата услуг типографии и т.п.) |
1.3 |
Мероприятия по информационному обеспечению программ мероприятий. |
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров): |
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.
Предусмотренные программой мероприятия, направленные на обеспечение учета и контроля над соответствующей категорией лиц, освободившихся из мест лишения свободы, больных наркоманией, создание необходимых условий для их социальной и трудовой реабилитации, позволят гражданам адаптироваться в новых социально-экономических условиях, быть востребованными и конкурентоспособными в современном обществе.
Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании и обеспечению общественной безопасности:
- организация и проведение ежегодных конкурсов программ и социальной рекламы по профилактике злоупотребления, организация выездных спектаклей и концертных программ в Усть-Ишимском районе,
- организация и проведение цикла тематических, спортивных мероприятий профилактической направленности для подростков и молодежи, приуроченных к:
- Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
- Всемирному дню отказа от курения;
- Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Поддержка и развитие различных форм студенческого самоуправления, детских и молодежных общественных объединений: организация на территории Усть-Ишимском района палаточных лагерей для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, оснащение палаточных лагерей необходимым инвентарем и оборудованием, организация методического обеспечения деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних в целях осуществления контроля за лицами, ранее судимыми, и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, организация, проведение ежегодных слетов отрядов добровольцев и конкурсов "Волонтер года", "Куратор года", "Лучший волонтерский отряд" среди молодых людей, занимающихся волонтерской деятельностью по первичной профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Мероприятия по информационному обеспечению программ мероприятий: Обеспечение учреждений социального обслуживания населения Усть-Ишимском района компьютерной техникой, развивающим реабилитационным и спортивным оборудованием для реализации программ по профилактике наркомании.
Основными целевыми индикаторами реализации программы являются состояние и уровень преступности в Усть-Ишимском районе по отношению к уровню 2027 года. Целевыми индикаторами программы являются:
1) соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения (единиц на 10 тыс. населения).
Исходные данные при расчете значения индикатора: общее число зарегистрированных преступлений в отчетном периоде, численность населения, единица измерения - единиц на 10 тыс. человек населения.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Отделения МВД России по Усть-Ишимском району об общем количестве зарегистрированных преступлений в отчетном году.
Алгоритм расчета индикатора:
К у = ---, где: Н
В тексте предыдущего абзаца и далее формулы приводятся в соответствии с источником
У - уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения;
К - общее число зарегистрированных преступлений;
Н - численность населения (коэффициент из расчета на 10 тыс. населения);
2) соотношение числа правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах, с общим числом преступлений (в процентах);
Значение целевого индикатора определяется как соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, с общим количеством зарегистрированных преступлений.
К У = --- x 100%, где: П
У - удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах; К - количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах;
П - общее число зарегистрированных преступлений;
3) соотношение числа правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как соотношение числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим количеством расследованных преступлений.
Алгоритм расчета индикатора:
К У = --- x 100%, где: П
У - удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности;
К - количество преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности;
П - общее число расследованных преступлений;
4) соотношение числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений (в процентах).
Исходные данные при расчете значения индикатора: количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, общее число зарегистрированных преступлений.
Алгоритм расчета индикатора:
К У = --- x 100%, где: П
У - удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
К - количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
П - общее число оконченных расследованием преступлений;
5) соотношение числа преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода, с общим числом оконченных расследованием преступлений (в процентах).
Исходные данные при расчете значения индикатора: количество преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода, общее число оконченных расследованием преступлений.
Алгоритм расчета индикатора:
К У = --- x 100%, где: П
У - удельный вес преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода;
К - количество преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода;
П - общее число оконченных расследованием преступлений;
6) количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.
Значение целевого индикатора определяется как количество несовершеннолетних Усть-Ишимском района, осуществляющих добровольческую деятельность по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.
7) соотношение числа преступлений, совершенных с применением оружия, с общим числом преступлений (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как соотношение числа преступлений, совершенных с применением оружия, с общим количеством зарегистрированных преступлений (в процентах).
Алгоритм расчета индикатора:
К
У = x 100%, где:
П
У - удельный вес преступлений, совершенных с применением оружия;
К - количество преступлений, совершенных с применением оружия;
П - общее число зарегистрированных преступлений;
N пп |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
2019 |
2020 |
Динамика значения целевых индикаторов |
|||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения |
ед./ 10 тыс. населения |
0,02 |
0,02 |
0,017 |
0,016 |
0,016 |
0,01 |
0,015 |
0,01 |
0,01 |
|
2 |
Соотношение числа правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах общим числом преступлений |
% |
5,05 |
5,29 |
4,76 |
4,76 |
4,24 |
4,37 |
3,79 |
3,79 |
3,87 |
|
3 |
Соотношение числа правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений |
% |
44,94 |
47,05 |
45,2 |
45,23 |
45,45 |
46,8 |
46,20 |
46,2 |
46,2 |
|
4 |
Соотношение числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом расследованных преступлений |
% |
42,13 |
44,11 |
42,8 |
42,85 |
42,42 |
43,1 |
43,03 |
41,9 |
41,9 |
|
5 |
Соотношение числа преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода, к общему числу расследованных преступлений |
% |
60,11 |
61,76 |
59,5 |
59,52 |
60 |
60,6 |
60,12 |
60,6 |
60,6 |
|
6 |
Соотношение числа преступлений, совершенных с применением оружия, с общим числом преступлений |
% |
5,05 |
5,29 |
4,76 |
4,76 |
4,24 |
4,37 |
3,79 |
3,22 |
3,22 |
Раздел 7. Объём финансированных ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 886 232,00 руб., в том числе:
- на 2021 год - 155 990,00 рублей;
- на 2022 год - 120 142,00 рублей;
- на 2023 год - 110 620,00 рублей;
- на 2024 год - 145 000,00 рублей;
- на 2025 год - 145 000,00 рублей;
- на 2026 год - 145 000,00 рублей;
- на 2027 год - 64 480,00 рублей.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Осуществление мероприятий программы повлечет изменение следующих качественных параметров (по сравнению с 2020 годом):
- завершение формирования многоуровневой региональной системы профилактики правонарушений;
- активизация деятельности общественных объединений, организаций всех форм собственности, граждан в обеспечении общественной безопасности;
- развитие системы социальной профилактики правонарушений, создание условий для социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- повышение уровня осведомленности детей и подростков о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для формирования у подрастающего поколения сопротивления и противодействия употреблению наркотиков, что приведет к снижению количества детей и подростков, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества;
- усовершенствование научно-методической базы по обеспечению общественной безопасности, профилактике правонарушений и создание единой системы информационно-аналитического обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций в сфере профилактики правонарушений и наркомании;
- снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространенности преступности и немедицинского потребления наркотиков;
повышение уровня профессиональной квалификации врачей общей лечебной сети, медицинских психологов, психиатров-наркологов, психотерапевтов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов по вопросам профилактики правонарушений и наркомании;
- улучшение технической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания граждан для предотвращения террористических актов;
- усовершенствование мер, направленных на предупреждение экстремизма.
Осуществление мероприятий программы повлечет изменение следующих количественных параметров (по сравнению с 2020 годом):
- снижение уровня преступности на 10 тыс. населения с 213 до 175 преступлений;
- сокращение количества преступлений, совершенных с применением оружия, на 0,1 процента;
- снижение удельного веса правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах, на 1,1 процента;
- снижение удельного веса правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, на 1,1 процента;
- снижение удельного веса правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 1,2 процента;
- уменьшение удельного веса преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода, на 3 процента;
- увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, до 2,3 тыс. человек;
- увеличение на 10,1 процента числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30, вовлеченных в профилактические мероприятия;
- увеличение на 14,2 процента числа больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 3 лет;
- уменьшение до 16,5 человека на 10 тыс. населения Омской области, больных наркоманией с впервые в жизни установленным диагнозом;
- увеличение на 14 процентов количества мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков;
- ограничение уровня распространения незаконного потребления наркотиков в пределах 383,5 - 384,6 больных наркоманией на 10 тыс. человек населения;
- сокращение на 10 процентов числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в наркологических диспансерах, в общей численности указанной категории населения.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Реализация подпрограммы муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения, предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.
Приложение N 12
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
"Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Муниципальная программа Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омкой области |
Подпрограмма Усть-Ишимском муниципального района Омской области " Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Комитет образования Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омкой области, являющегося исполнителем мероприятия |
ОМВД России по Усть-Ишимском району, МПКУ "Центр по работе с детьми и молодёжью", Бюджетное учреждение культуры "Усть-Ишимском межпоселенческий Центр культуры и досуга" |
Сроки реализации муниципальной подпрограммы |
2021 - 2027 гг. |
Цели муниципальной подпрограммы |
Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. |
Задачи муниципальной подпрограммы |
- Задача N 1. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах. - Задача N 2. Обеспечить системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, кнопками экстренного вызова, детекторами обнаружения взрывчатки и отравляющих веществ, металлоискателями, средствами ограничения доступа граждан и транспортных средств на объектах с массовым пребыванием людей и прилегающей к ней территории. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Усть-Ишимском муниципальном районе. 2. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств районного бюджета Усть-Ишимском района. Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 1 047 331,25 руб., в том числе: - на 2021 год - 130 000,00 рублей; - на 2022 год - 162 531,25 рублей; - на 2023 год - 124 800,00 рублей; - на 2024 год - 150 000,00 рублей; - на 2025 год - 160 000,00 рублей; - на 2026 год - 160 000,00 рублей; - на 2027 год - 160 000,00 рублей. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год |
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы |
- Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; - Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; - Своевременное информирование населения Усть-Ишимском муниципального района по вопросам противодействия экстремизму и терроризму; - Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий (в том числе через аппаратно программный комплекс); - Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; |
Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимском муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз её развития
Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах России структур и ячеек своих объединений - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка. Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями и другие факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических целей. Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма очевидна.
Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, в ходе которых призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления, что наносит не только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти.
Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества как государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды.
Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как:
- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.
На территории Усть-Ишимском муниципального района проанализирована сложившаяся в настоящее время на территории района оперативная обстановка в сфере проявлений экстремистской и террористической направленности. Установлено, что за 6 месяцев 2020 года, раскрыто (окончено) 52 преступления - (АППГ - 89), информации о неформальных молодежных объединениях, религиозных объединениях деструктивного толка, группировках спортивных фанатов, лицах склонных к совершению тяжких, особо тяжких преступлений, лицах подготавливающих, замышляющих совершение диверсионно-террористические акты в ОМВД России по Усть-Ишимском району не поступало. Преступлений и административных правонарушений данной категории не выявлено. В текущем периоде 2020 года, как и в 2019 году осуществлялись периодические проверки объектов социального обслуживания населения. Представления по результатам проверок не выносились.
В течение отчетного периода проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью обнаружения граждан, находящихся на территории района нелегально, с дальнейшей отработкой данных лиц на причастность к экстремистской и террористической деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий осуществлялась проверка гостиниц, находящиеся на территории района, общежитий, рынков, других мест возможного появления лиц, указанной категории (жилища граждан, не имеющих постоянного источника доходов, ранее судимых, представляющих оперативный интерес). Руководители, а также работники гостиниц ориентированы на выявление лиц вновь, прибывших на территорию района с доведением информации до сотрудников ГУР и сотрудников ТП УФМС по Усть-Ишимском району. При проведении профилактических мероприятий в 2020 году на территории обслуживания ОМВД России по Усть-Ишимском району поставлено 6 иностранных граждан (АППГ - 26), в настоящее время на законных основаниях в муниципалитете находятся 5 лиц (АППГ - 4). В ходе отработки данных лиц на причастность к экстремистской и террористической деятельности информации, предоставляющей оперативный интерес, не получено. Нарушений миграционного законодательства РФ на территории Усть-Ишимском района не выявлено.
В целях выявления оружия, находящегося в незаконном обороте в анализируемом периоде проведены комплексно-оперативные профилактические мероприятия "Охота", "Арсенал", "Браконьер", "Правопорядок - улица", в рамках данных мероприятий проведены рейды, по результатам которых, из незаконного оборота изъято - 4 (АППГ - 1) единицы незарегистрированного оружия, 4 (АППГ - 8) единиц - за нарушения административного законодательства.
В 2020 - 2019 годах, проводимыми проверками магазинов, библиотек, киосков ОПС Тевризского почтамта, осуществляющих продажу печатной продукции, фактов наличия литературы экстремистского толка, лиц, занимающихся их распространением, не выявлено.
В 2019 году в ходе мониторинга сети "Интернет" на территории Усть-Ишимском района был выявлен житель с. Усть-Ишим, который разместил на своей странице социальной сети "ВКонтакте" текстовый визуальный материал, включенный в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России.
Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации Усть-Ишимском муниципального района Омской области, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
- Задача N 1 Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах - Задача N 2 Обеспечить системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, кнопками экстренного вызова, детекторами обнаружения взрывчатки и отравляющих веществ, металлоискателями, средствами ограничения доступа граждан и транспортных средств на объектах с массовым пребыванием людей и прилегающей к ней территории.
Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы составляет 7 лет с 2021 - 2027 годах в один этап.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
N |
Наименование мероприятия |
Технико-экономическое обоснование |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. Организационные меры по профилактике и предупреждению экстремизма и терроризма в Усть-Ишимском муниципальном районе | |||
1.1 |
Организация постоянно действующих семинаров практикующих психологов, специалистов социальной помощи семье и детям, школьных психологов работающих несовершеннолетними и молодежью, склонными к совершению правонарушений. |
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы (канцелярских товаров,): |
|
1.2 Информационно-методическое обеспечение профилактики и предупреждению экстремизма и терроризма, проведение социально-культурных мероприятий в данной сфере | |||
2. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма | |||
2.1 |
Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Безопасное село) - установка камер видеонаблюдения. |
Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного комплекса |
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Предварительная оценка количественных показателей целевых индикаторов.
Основное мероприятия N 1. Организационные меры по профилактике и предупреждению экстремизма и терроризма в Усть-Ишимском муниципальном районе.
- Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Усть-Ишимском муниципального района;
- Проведение заседаний Антитеррористической комиссии;
- Проведение учений и тренировок на объектах с массовым пребыванием людей по отработке действий при угрозе совершения террористического акта;
- Организация постоянного ухода за воинскими захоронениями и мемориалами на территории поселения, привлечение к этой деятельности учащихся школ и молодежь. Проведение торжественных мероприятий в дни исторических и памятных для нашей Родины дат;
- Изучение и личное знание работниками Администрации основных потенциальных "болевых точек" территории района (кафе, места отдыха и сбора молодежи, торговые точки), а также лидеров национальных общин, влиятельных лидеров, представляющих интересы местного населения.
- Проведение уроков и мероприятий для учащихся с использованием видеоматериалов "Обыкновенный фашизм", "Список Шиндлера" и др.
- Распространение опыта проведения уроков и мероприятий, направленных на развитие толерантного сознания у молодежи;
- Распространение среди педагогов и библиотекарей информации и материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи;
- Организация работы учреждений культуры, спорта и образования по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма;
- Информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации, сотрудников ОМВД России по Усть-Ишимском району и средства массовой информации;
- Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
- Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок - 100%;
- Обеспечение условий для успешной соц. культурной адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости - 100%.
Основное Мероприятия N 2. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма.
- Организация выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства;
- Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах, федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах государственной власти, общественных объединениях, организациях, правоохранительных органах, у должностных лиц;
- Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно - программного комплекса "Безопасное село" - установка камер видеонаблюдения.
- Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них;
- Совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
- Повышение уровня компетентности сотрудников правоохранительных органов в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму, повышение курсов квалификации самообразования ежегодно не менее 20% от личного состава;
- Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
Оценка подпрограммы будет осуществляться по следующим показателям:
1. Количество лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные виды помощи (увеличение с 150 чел в 2020 году до 200 чел в 2027 году).
2. Количество мероприятий в сфере молодежной политики, культуры, образования проводимых организациями (увеличение с 200 единиц в 2020 году до 300 единиц в 2027 году).
3. Количество детей и молодежи принявших участие в мероприятиях направленных на повышения уровня толерантного сознания молодежи (750 ежегодно).
4. Доля специалистов учреждений Комитета образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района, Отдел культуры Администрации Усть-Ишимском муниципального района, Отдела по делам молодежи развития физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимском муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на утверждение в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма (поддержание уровня до 100%).
5. Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, принявшей участие в социологических исследованиях, участие в распространении информации по антитеррористической направленности (0,5% ежегодно, начиная с 20 года).
6. Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, принявшей участие в уходе за воинскими захоронениями и мемориалами на территории района, привлечение к этой деятельности учащихся школ и молодежь. Участие в проведение торжественных мероприятий в дни исторических и памятных для нашей Родины дат (с 17% в 2020 году до 22% в 2027 году).
7. Повышение уровня компетентности сотрудников правоохранительных органов в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму, повышение курсов квалификации самообразование ежегодно не менее 20% от личного состава.
8. Проведение комплексных проверок потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них (ежегодно 30% от общего числа).
Методика оценки эффективности Подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Методика оценки эффективности |
1 |
Количество лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные виды помощи |
Показатель определяется по количеству зарегистрированных участников. |
2 |
Количество работников сферы культуры, образования, молодежной политики принявших участие в мероприятиях направленных на повышения уровня толерантного сознания молодежи |
Показатель определяется по количеству зарегистрированных участников, принявших участие в мероприятиях, за отчетный период |
3 |
Количество участников детских и молодежных общественных объединений участвующих в мероприятиях подпрограммы |
Показатель определяется: - по количеству участников, принявших участие в мероприятиях программы, за отчетный период; - по количеству участников, заявленных организаторами проектов, за отчетный период |
Раздел 7. Объём финансированных ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется за счет средств районного бюджета Усть-Ишимском муниципального района.
Всего на 2021 - 2027 годы потребуется 1 047 331,25 руб., в том числе:
- на 2021 год - 130 000,00 рублей;
- на 2022 год - 162 531,25 рублей;
- на 2023 год - 124 800,00 рублей;
- на 2024 год - 150 000,00 рублей;
- на 2025 год - 160 000,00 рублей;
- на 2026 год - 160 000,00 рублей;
- на 2027 год - 160 000,00 рублей.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета Усть-Ишимском района на соответствующий год.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов.
Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.
Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации.
Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.
Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
Своевременное информирование населения Усть-Ишимском муниципального района по вопросам противодействия экстремизму и терроризму;
Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий (в том числе через аппаратно программный комплекс);
Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Реализация подпрограммы муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.
Основные понятия подпрограммы:
1. Экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
6. Профилактика экстремистской деятельности.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.
8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.
Приложение N 13
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Подпрограмма
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимском муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимском муниципального района"
Наименование муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Муниципальная программа Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Усть-Ишимском муниципального района (далее - подпрограмма) |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимском муниципального района" |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Администрация Усть-Ишимском муниципального района Омской области |
Наименование исполнительно-распорядительного органа Усть-Ишимском муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Усть-Ишимском муниципального района (далее - КДН и ЗП); Комитет образования Администрации Усть-Ишимском муниципального района (далее - комитет образования); Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Усть-Ишимском району Омской области (далее - УМТСР); Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области Усть-Ишимском центральная районная больница (далее - ЦРБ); Отдел культуры Администрации Усть-Ишимском муниципального района (далее - культура); ОМВД России по Усть-Ишимском району (полиция) Уголовно исполнительная инспекция N 35 "МРУИИ УФСИН России по Омской области (далее - УИИ); БУ Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимском района" (далее - ЦНЗ); Муниципальное казённое образовательное учреждение общего образования (далее - ОУ); Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей "Усть-Ишимском Дом детского творчества"; Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей "Усть-Ишимском детский оздоровительно-образовательно-спортивный центр" (далее - учреждения дополнительного образования; Бюджетное учреждение культуры "Усть-Ишимском межпоселенческий центр культуры и досуга" (далее - БУК "Усть-Ишимском МПЦКД"; Межпоселенческое казённое бюджетное учреждение "Центр по работе с детьми и молодёжью" (далее - МПБУ "Центр по работе с детьми и молодёжью"; Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Ишимском района" (далее - БУ "КЦСОН" |
Сроки реализации подпрограммы |
2021 - 2027 годы |
Цель подпрограммы |
Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. |
Задачи подпрограммы |
Задача 1 - комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений детей и подростков, создание условий для социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; Задача 2 - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правового воспитания несовершеннолетних Задача 3 - снижение уровня подростковой преступности; формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, пропаганда здорового образа жизни. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1. Организационные и правовые меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 2. Развитие системы обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правового воспитания несовершеннолетних; 3. Создание условий для обучения, творческого развития, оздоровления, занятости и временного трудоустройства несовершеннолетних. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 431 885,77 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 177 714,32 рублей; 2022 год - 223 088,45 рублей; 2023 год - 223 084,32 рублей; 2024 год - 240 164,00 рублей; 2025 год - 218 164,00 рублей; 2026 год - 218 164,00 рублей; 2027 год - 131 507,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: - сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем к снижению количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; - повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; - уменьшить риск социальной дезадаптации несовершеннолетних; - обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия; - улучшить качество социальных, образовательных и досуговых услуг, предоставляемых несовершеннолетним и их родителям. - увеличить количество детей, охваченных внеурочной деятельностью; - сформировать правовую, духовно-нравственную культуру населения. |
Раздел 2. "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимском муниципального района Омской области" в рамках, которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы оценки причин их возникновения и прогноз ее развития
Муниципальная подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимском муниципального района" на 2021 - 2027 годы разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1199 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 года "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации"; Закона Российской Федерации "Об образовании"; Семейным Кодексом Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; Законом Омской области от 08.10.2001 года N 307-ОЗ "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области"; Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Усть-Ишимском район" (приложение к постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области от 23.08.2005 года N 3/4).
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату и номер названных Федеральных Законов следует читать как "от 24.06.1999 года N 120-ФЗ", "от 24.07.1998 года N 124-ФЗ"
Численность детского населения, проживающего на территории Усть-Ишимском муниципального района, составляет 2988 человек или 27,5 процентов от общей численности населения. К числу уязвимой категории относятся дети, находящиеся в социально опасном положении. Данные дети в первую очередь нуждаются в социальной реабилитации адаптации, интеграции в обществе. Главной причиной детской безнадзорности и подростковой преступности является семейное неблагополучие, обусловленное ухудшением социально-экономического положения многих семей, их нравственной деградацией, безработицей, что остро отразилось на положении детей и на состояние подростковой преступности.
Из года в год увеличивается количество родителей, злостно не выполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей. Пьянство, уклонение от воспитания своих детей, жестокое обращение с ними в ряде случаев становится образом жизни многих семей. Сохраняется комплекс проблем в сфере жизнедеятельности и правовой защищенности детей. Об этом свидетельствует количество изъятых детей из неблагополучных семей, в связи с угрозой их жизни и здоровью.
Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района чаще всего ведут профилактическую работу по уже совершившемуся факту правонарушения. Тогда как основные усилия органов и учреждений системы профилактики следует направить на раннее выявление проблемной семьи и своевременное оказание всех видов помощи семье в целом и ребёнку в частности, восстановление утраченных социальных отношений между личностью и обществом, формирование здоровой мотивации у детей и подростков.
В соответствии с областной целевой программой "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2014 - 2020 годы была поставлена задача формирования банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. По состоянию на 1 октября 2020 года в муниципальном районе на учете в банке данных состоит 23 семьи, находящихся в социально опасном положении. В данных семьях проживает 55 несовершеннолетних.
Незанятость детей в свободное от учёбы время, в том числе во время каникул, низкий уровень трудоустройства подростков является причиной безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Необходимо разрабатывать интересные программы, проекты, новые методики формы занятости, привлекающие детей.
Равнодушие общества к проблемным семьям, к детям, оказавшимся у трудной жизненной ситуации, также является важнейшей проблемой. Отсутствие систематической и планомерной пропаганды семейных ценностей, здорового образа жизни замещается пагубным воздействием криминальных сообществ на детей и подростков. Мощное влияние на поведение детей оказывает киноискусство формирует образ "благородного бандита", неуважение к старшим и женщинам, а также Интернет. В интернете начало расти количество разных сообществ, которые могут повлиять на психическое состояние ребенка, настроение, провоцировать на необдуманные поступки. Чем чаще ребенок проводит время в интернете, тем реже он находится на улице, играя в активные игры, общаясь со сверстниками, испытывая при этом тактильный контакт и живые эмоции. Также высока вероятность того, что ребенок может наткнуться на сайты для взрослых, азартные игры, жестокие видеоролики, агитацию наркотиков и курения.
В результате подростки считают, что лучшее решение сложных проблем - это насилие и жестокость, что подтверждается практикой работы с несовершеннолетними отдела внутренних дел по Усть-Ишимском району и других субъектов профилактики.
На территории Усть-Ишимском муниципального района развита сеть социальных структур, обеспечивающих досуговую деятельность подростков во внеурочное время.
Средствами массовой информации направлено внимание общественности на проблемы семьи, безнадзорности детей. Необходимо продолжить насыщать информационное пространство через средства массовой информации социальной рекламой, яркими информационно-аналитическими материалами для различных групп населения о преимуществах ведения здорового образа жизни, формах позитивного поведения.
Все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Усть-Ишимском муниципального района имеют богатый практический опыт работы в решении социальных проблем, делают всё возможное в рамках действующего законодательства. Однако органы и учреждения системы профилактики часто действуют несогласованно и разрознено, дублируя одни участки системной проблемы и не обращая внимания на другие. Для координации работы всех заинтересованных служб системы профилактики, учёта наработок и опыта встал вопрос о едином системном и техническом обеспеченном подходе к решению проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района.
N |
Учётная категория |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год (9 мес.) |
1. |
количество несовершеннолетних, проживающих на территории района в возрасте от рождения до 17 лет |
3073 |
3100 |
3120 |
3012 |
2968 |
2921 |
2988 |
2. |
количество преступлений, совершённых с участием несовершеннолетних лиц |
4 |
1 |
|
0 |
4 |
5 |
1 |
3. |
количество семей, состоящих на учёте в территориальном банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении |
79 |
43 |
37 |
42 |
24 |
32 |
23 |
4. |
количество выявленных семей и поставленных на учёт в территориальном банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении |
23 |
5 |
9 |
21 |
13 |
14 |
6 |
5. |
количество безнадзорных детей |
105 |
81 |
75 |
81 |
57 |
64 |
55 |
6. |
число родителей, лишённых родительских прав |
9 |
14 |
10 |
7 |
5 |
3 |
3 |
7. |
количество детей, оставшихся без попечения родителей |
16 |
22 |
13 |
9 |
5 |
4 |
7 |
8. |
число семей, снятых с учёта в территориальном банке данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении в связи положительной динамики |
27 |
31 |
10 |
11 |
24 |
8 |
10 |
Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач, включенных в подпрограмму:
Задача 1 - комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений детей и подростков, создание условий для социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
Задача 2 - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правового воспитания несовершеннолетних
Задача 3 - снижение уровня подростковой преступности; формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, пропаганда здорового образа жизни.
Достижение целей и выполнение задач подпрограммы будут способствовать решению социально-культурных задач, соответствующих приоритетам государственной молодёжной политики, указанным в Концепции долгосрочного социально-культурного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Государственной программе, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года.
Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2021 - 2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Перечень мероприятий подпрограммы приведен по направлениям:
"Организационные и правовые меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
"Защита прав, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правовое воспитание несовершеннолетних";
"Создание условий для обучения, творческого развития, оздоровления, занятости и временного трудоустройства несовершеннолетних";
"Разработка и внедрение технологий и форм работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства";
"Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия".
Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Для оценки эффективности реализации подпрограммы, а также для контроля над ходом реализации и степенью достижения целей и задач в целом по подпрограмме применяются следующие целевые индикаторы:
1) индекс доли подростковой преступности (в сопоставимых единицах), процентов к предыдущему году. Значение целевого индикатора определяется по данным информационного центра Управления внутренних дел по Омской области;
2) индекс количества семей, находящихся в социально опасном положении (в сопоставимых единицах), процентов к предыдущему году. Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении;
3) индекс повышения эффективности социальной реабилитационной работы с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении (в сопоставимых единицах), процентов к предыдущему году. Значение целевого индикатора определяется по данным Территориального банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении.
Для оценки эффективности реализации подпрограмм применяются целевые индикаторы.
Для определения показателей целевых индикаторов подпрограммы будут использоваться данные форм федерального и ведомственного статистического наблюдения, официальной статистической и иной информации, представляемой отделением министерства внутренних дел по Усть-Ишимском району, территориального банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении данные, представленные субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального района Омской области.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из целевых индикаторов как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за каждый финансовый год.
Расчет эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:
Э - эффективность реализации подпрограммы;
i - количество целевых индикаторов;
Т1, Т2, Тi - значения целевых индикаторов в соответствии с приложением N 2 к подпрограмме;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Приложение N 2 к подпрограмме отсутствует
Т1ф, Т2ф, Тiф - фактические значения целевых индикаторов.
Порядок проведения оценки эффективности реализации подпрограммы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов подпрограммы и определение их динамики с учетом следующего:
1) при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации подпрограммы;
2) при оценке достижения значений целевых индикаторов подпрограммы определяется отклонение фактически достигнутых значений целевых индикаторов от предусмотренных подпрограммой;
3) по результатам оценки значений целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации подпрограммы.
При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации подпрограммы.
Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения подпрограммы и разрабатываются предложения по достижению значений целевых индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы.
Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Финансирование подпрограммы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Профилактика безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних на территории Усть-Ишимском муниципального района" осуществляется за счет средств бюджета Усть-Ишимском муниципального района Омской области. Объём финансирования подпрограммы Усть-Ишимском муниципального района Омской области "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимском муниципального района из местного бюджета в целом составляет - 1 431 885,77 рублей, в том числе по годам:
2021 год - 177 714,32 рублей;
2022 год - 223 088,45 рублей;
2023 год - 223 084,32 рублей;
2024 год - 240 164,00 рублей;
2025 год - 218 164,00 рублей;
2026 год - 218 164,00 рублей;
2027 год - 131 507,00 рублей.
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение установленных значений по основным показателям стратегии социально-культурного развития Усть-Ишимском района до 2027 года.
Выполнение подпрограммы позволит обеспечить реализацию Программы позволит сформировать предпосылки к стабилизации, а в дальнейшем к снижению количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Уменьшить риск социальной дезадаптации несовершеннолетних. Обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия. Улучшить качество социальных, образовательных и досуговых услуг, предоставляемых несовершеннолетним и их родителям. Увеличить количество детей, охваченных внеурочной деятельностью. Сформировать правовую, духовно-нравственную культуру населения.
Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля над:
1) реализацией муниципальной подпрограммой в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;
2) формированием отчетности о ходе реализации муниципальной подпрограммы;
3) проведением оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.
Приложение N 14
к муниципальной программе
Усть-Ишимского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области"
Структура
муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области"
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||||
с (год) |
по (год) |
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Цель "Создание условий для развития социально-культурной сферы, обеспечение качества предоставления услуг в сферах образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, социального обеспечения населения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Обеспечение исполнения полномочий администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области в области образования, отдельных государственных полномочий в области образования, летнего отдыха и занятости подростков" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель "Обеспечение высокого качества образования, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной муниципальной системы образования, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума" |
2021 |
2027 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1 |
Основное мероприятие 1: |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 639 812 626,01 |
223 797 493,30 |
271 649 052,95 |
296 053 913,92 |
240 842 578,95 |
211 044 564,84 |
227 202 931,38 |
169 222 090,67 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Общие вопросы функционирования системы образования |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
242 593 113,48 |
32 749 588,77 |
38 727 707,95 |
47 289 622,92 |
51 048 366,95 |
21 250 352,84 |
37 408 719,38 |
14 118 754,67 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
1 397 219 512,53 |
191 047 904,53 |
232 921 345,00 |
248 764 291,00 |
189 794 212,00 |
189 794 212,00 |
189 794 212,00 |
155 103 336,00 |
|||||||||||||||
1.1 |
Исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 923 265,62 |
623 468,83 |
532 846,79 |
352 250,00 |
330 200,00 |
358 500,00 |
356 000,00 |
370 000,00 |
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |
процент |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 923 265,62 |
623 468,83 |
532 846,79 |
352 250,00 |
330 200,00 |
358 500,00 |
356 000,00 |
370 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Финансово-экономическое, информационно-методическое и хозяйственное обеспечение учреждений системы образования |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
201 708 593,26 |
20 441 080,86 |
24 428 897,64 |
34 427 120,92 |
50 718 166,95 |
20 891 852,84 |
37 052 719,38 |
13 748 754,67 |
Доля обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями безопасности, в общей численности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций |
процент |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
201 708 593,26 |
20 441 080,86 |
24 428 897,64 |
34 427 120,92 |
50 718 166,95 |
20 891 852,84 |
37 052 719,38 |
13 748 754,67 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 307 492 128,53 |
162 617 216,53 |
202 327 701,00 |
218 061 239,00 |
189 794 212,00 |
189 794 212,00 |
189 794 212,00 |
155 103 336,00 |
Доля обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями безопасности, в общей численности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
1 307 492 128,53 |
162 617 216,53 |
202 327 701,00 |
218 061 239,00 |
189 794 212,00 |
189 794 212,00 |
189 794 212,00 |
155 103 336,00 |
|||||||||||||||
1/4 |
Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
127 688 638,60 |
40 115 727,08 |
44 359 607,52 |
43 213 304,00 |
0,00 |
|
|
|
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
процент |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
37 961 254,60 |
11 685 039,08 |
13 765 963,52 |
12 510 252,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
89 727 384,00 |
28 430 688,00 |
30 593 644,00 |
30 703 052,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Задача 2 "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области, создание безопасных и комфортных условий для обеспечения максимально равной доступности услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. |
Основное мероприятие 2: |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
431 502 120,43 |
76 140 784,41 |
84 574 094,24 |
85 474 636,33 |
57 828 297,31 |
45 650 697,97 |
46 493 213,97 |
35 340 396,20 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Развитие дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
335 070 255,19 |
46 633 806,16 |
51 313 925,04 |
55 465 973,54 |
56 984 763,31 |
44 768 491,97 |
45 575 731,97 |
34 327 563,20 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
96 431 865,24 |
29 506 978,25 |
33 260 169,20 |
30 008 662,79 |
843 534,00 |
882 206,00 |
917 482,00 |
1 012 833,00 |
|||||||||||||||
2.1 |
Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования в ГАРАНТ:По-видимому, в тексте предыдущего абзаца отсутствует часть текста |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
136 605 857,75 |
16 704 918,96 |
19 611 121,71 |
22 486 065,39 |
23 032 732,95 |
19 204 285,37 |
19 205 285,37 |
16 361 448,00 |
Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, получающих образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
136 605 857,75 |
16 704 918,96 |
19 611 121,71 |
22 486 065,39 |
23 032 732,95 |
19 204 285,37 |
19 205 285,37 |
16 361 448,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.2 |
Организация питания в муниципальных образовательных организациях |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
6 598 591,85 |
1 225 251,40 |
765 125,25 |
680 854,00 |
1 168 687,00 |
867 323,00 |
867 323,00 |
1 024 028,20 |
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных полноценным горячим питанием, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |
проценты |
100 |
60,3 |
72 |
81 |
91 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
6 598 591,85 |
1 225 251,40 |
765 125,25 |
680 854,00 |
1 168 687,00 |
867 323,00 |
867 323,00 |
1 024 028,20 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.3 |
Обеспечение условий для осуществления образовательного процесса, содержания зданий, в целях соблюдения требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
19 709 111,67 |
3 452 913,41 |
4 587 126,19 |
3 489 427,47 |
1 193 748,20 |
1 313 948,20 |
1 368 948,20 |
4 303 000,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
19 709 111,67 |
3 452 913,41 |
4 587 126,19 |
3 489 427,47 |
1 193 748,20 |
1 313 948,20 |
1 368 948,20 |
4 303 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.4 |
Материально-техническое обеспечение образовательных организаций |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
139 368 321,28 |
20 000 683,41 |
20 399 283,45 |
19 210 655,46 |
26 444 640,16 |
21 946 235,40 |
22 697 475,40 |
8 669 348,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, пополнивших в текущем году материально-техническую базу |
процент |
|
79,6 |
96,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
139 168 321,28 |
19 800 683,41 |
20 399 283,45 |
19 210 655,46 |
26 444 640,16 |
21 946 235,40 |
22 697 475,40 |
8 669 348,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.5 |
Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
18 090 648,20 |
2 143 959,84 |
1 788 515,78 |
4 128 478,58 |
4 414 955,00 |
822 500,00 |
822 500,00 |
3 969 739,00 |
Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет |
процентов |
100 |
80 |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
18 090 648,20 |
2 143 959,84 |
1 788 515,78 |
4 128 478,58 |
4 414 955,00 |
822 500,00 |
822 500,00 |
3 969 739,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.5 |
Обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
6 090 171,00 |
745 692,00 |
901 583,00 |
786 841,00 |
843 534,00 |
882 206,00 |
917 482,00 |
1 012 833,00 |
Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, реализующих программу дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей) подавших заявления о предоставлении данной компенсации, чей доход ниже полуторного прожиточного минимума на одного члена семьи |
процент |
100 |
70 |
70 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
6 090 171,00 |
745 692,00 |
901 583,00 |
786 841,00 |
843 534,00 |
882 206,00 |
917 482,00 |
1 012 833,00 |
|||||||||||||||
2,7 |
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 131 907,38 |
412 853,38 |
385 554,00 |
333 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Усть-Ишимского муниципального района Омской области" определяется как отношение количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), к общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, заявившихся на получение данной меры социальной поддержки |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
573 420,38 |
213 893,38 |
192 777,00 |
166 750,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
558 487,00 |
198 960,00 |
192 777,00 |
166 750,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.8 |
Обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района, получающих образование на дому |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
3 282 842,20 |
|
656 095,32 |
668 346,88 |
730 000,00 |
614 200,00 |
614 200,00 |
|
Доля обучающихся обеспеченных двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
3 282 842,20 |
|
656 095,32 |
668 346,88 |
730 000,00 |
614 200,00 |
614 200,00 |
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2,9 |
Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 700 805,05 |
2 700 805,05 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций Усть-Ишимского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверки готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Усть-Ишимского района |
проценты |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
27 008,05 |
27 008,05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 673 797,00 |
2 673 797,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.10 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642) |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
17 946 758,15 |
4 622 408,68 |
7 052 353,68 |
6 271 995,79 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
897 337,90 |
231 120,43 |
352 617,68 |
313 599,79 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
17 049 420,25 |
4 391 288,25 |
6 699 736,00 |
5 958 396,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.11 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Омской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы) |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
34 909 387,39 |
11 678 940,00 |
12 038 292,00 |
11 192 155,39 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получающих поощрение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
34 909 387,39 |
11 678 940,00 |
12 038 292,00 |
11 192 155,39 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.12 |
Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 162 084,39 |
815 886,28 |
|
1 346 198,11 |
|
|
|
|
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
62 084,39 |
15 886,28 |
|
46 198,11 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
2 100 000,00 |
800 000,00 |
|
1 300 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.13 |
Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
39 542 367,06 |
11 636 472,00 |
13 512 968,55 |
14 392 926,51 |
0,00 |
|
|
|
Доля своевременных выплат организациям дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
10 020 007,06 |
2 818 171,00 |
2 932 462,55 |
4 269 373,51 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
29 522 360,00 |
8 818 301,00 |
10 580 506,00 |
10 123 553,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.14 |
Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 835 011,15 |
|
2 835 011,15 |
|
|
|
|
|
Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели |
процентов |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
28 350,11 |
|
28 350,11 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
2 806 661,04 |
|
2 806 661,04 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.15 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"(долее - мобилизованные), обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей мобилизованных, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей мобилизованных |
процентов |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
224 619,55 |
|
41 064,16 |
183 555,39 |
|
|
|
|
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей отдельных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, которых предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 14 октября 2022 года N 176 "О дополнительных мерах поддержки членам семей отдельных категорий граждан", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан |
процентов |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
3 637,99 |
|
450,00 |
3 187,99 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера |
220 981,56 |
|
40 614,16 |
180 367,40 |
|
|
|
|
||||||||||||||
2.16 |
Обеспечение безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
303 636,36 |
|
|
303 636,36 |
|
|
|
|
Доля муниципальных образований Омской области, которым предоставлена субсидия на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях (далее - обеспечение безопасных условий в зданиях муниципальных образовательных организаций), в общем количестве муниципальных организаций Омской области, прошедших отбор |
процентов |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
3 036,36 |
|
|
3 036,36 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
300 600,00 |
|
|
300 600,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Задача 3 "Развитие и сохранение кадрового потенциала, подготовка и повышение квалификации педагогов, а также целевая подготовка профессиональных менеджеров образования" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3 |
Основное мероприятие 3: |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 206 990,77 |
121 869,37 |
172 121,10 |
181 000,00 |
528 000,00 |
527 400,00 |
528 900,00 |
147 700,30 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций района |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 206 990,77 |
121 869,37 |
172 121,10 |
181 000,00 |
528 000,00 |
527 400,00 |
528 900,00 |
147 700,30 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3,1 |
Повышение уровня квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
991 990,77 |
31 869,37 |
52 121,10 |
16 000,00 |
288 000,00 |
287 400,00 |
288 900,00 |
27 700,30 |
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций |
процент |
|
23 |
26 |
28 |
30 |
30 |
30 |
30 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
991 990,77 |
31 869,37 |
52 121,10 |
16 000,00 |
288 000,00 |
287 400,00 |
288 900,00 |
27 700,30 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
процент |
|
91,9 |
92,1 |
92,3 |
92,5 |
92,7 |
93 |
93,5 |
||||||
3.2 |
Организация и проведение мероприятий и конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
885 000,00 |
70 000,00 |
110 000,00 |
145 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
80 000,00 |
Доля педагогических работников муниципальных образовательных организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организациях |
процент |
|
38 |
40 |
42,5 |
44 |
46 |
48 |
50 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
885 000,00 |
70 000,00 |
110 000,00 |
145 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.3 |
Меры социальной поддержки молодым специалистам системы образования района |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
330 000,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
40 000,00 |
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций |
процент |
|
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
330 000,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
20 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.4 |
Реализация прочих мероприятий |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Задача 4 "Создание комплекса условий, направленных на совершенствование системы воспитания обучающихся, выявление и развитие талантливых и одаренных детей в условиях муниципальной системы образования" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4 |
Основное мероприятие 5: |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 066 229,22 |
303 878,00 |
430 051,22 |
467 300,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
205 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 066 229,22 |
303 878,00 |
430 051,22 |
467 300,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
205 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
4,1 |
Организация и проведение мероприятий для выявления и поощрения одаренных детей и талантливой молодежи |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 826 229,22 |
303 878,00 |
390 051,22 |
427 300,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
165 000,00 |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
процент |
20 |
10 |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
1 826 229,22 |
303 878,00 |
390 051,22 |
427 300,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
165 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4.2 |
Выплата стипендий Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
240 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Численность обучающихся, получивших стипендию Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
человек |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
240 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4.3 |
Реализация прочих мероприятий |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Задача 5"Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
104 463 515,00 |
14 017 901,00 |
13 315 020,00 |
15 404 011,00 |
15 732 963,00 |
15 732 963,00 |
15 732 963,00 |
14 527 694,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
104 463 515,00 |
14 017 901,00 |
13 315 020,00 |
15 404 011,00 |
15 732 963,00 |
15 732 963,00 |
15 732 963,00 |
14 527 694,00 |
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 5: |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
104 463 515,00 |
14 017 901,00 |
13 315 020,00 |
15 404 011,00 |
15 732 963,00 |
15 732 963,00 |
15 732 963,00 |
14 527 694,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
5 |
Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
104 463 515,00 |
14 017 901,00 |
13 315 020,00 |
15 404 011,00 |
15 732 963,00 |
15 732 963,00 |
15 732 963,00 |
14 527 694,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
5,1 |
Осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
7 651 400,00 |
885 255,00 |
975 821,00 |
1 213 516,00 |
1 253 920,00 |
1 253 920,00 |
1 253 920,00 |
815 048,00 |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
7 651 400,00 |
885 255,00 |
975 821,00 |
1 213 516,00 |
1 253 920,00 |
1 253 920,00 |
1 253 920,00 |
815 048,00 |
|||||||||||||||
5.2 |
Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
25 277 310,00 |
3 477 320,00 |
3 307 696,00 |
3 326 185,00 |
3 826 263,00 |
3 826 263,00 |
3 826 263,00 |
3 687 320,00 |
Доля опекунов (попечителей), получающих ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление опеки или попечительства, приемных родителей - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье, в общей численности опекунов (попечителей), приемных родителей, имеющих право на получение данной меры социальной поддержки в соответствии с законодательством |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
25 277 310,00 |
3 477 320,00 |
3 307 696,00 |
3 326 185,00 |
3 826 263,00 |
3 826 263,00 |
3 826 263,00 |
3 687 320,00 |
|||||||||||||||
5.3 |
Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
31 198 129,00 |
3 860 073,00 |
3 903 322,00 |
4 899 363,00 |
4 891 766,00 |
4 891 766,00 |
4 891 766,00 |
3 860 073,00 |
Доля приемных семей, приемных детей, достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, получающих меры социальной поддержки, в общей численности приемных семей, приемных детей, достигших возраста восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с законодательством |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
31 198 129,00 |
3 860 073,00 |
3 903 322,00 |
4 899 363,00 |
4 891 766,00 |
4 891 766,00 |
4 891 766,00 |
3 860 073,00 |
|||||||||||||||
5.4 |
Предоставлению мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
40 336 676,00 |
5 795 253,00 |
5 128 181,00 |
5 964 947,00 |
5 761 014,00 |
5 761 014,00 |
5 761 014,00 |
6 165 253,00 |
Доля опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, получающих меры социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, в общей численности опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, имеющих право на получение данной меры социальной поддержки в соответствии с законодательством |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
40 336 676,00 |
5 795 253,00 |
5 128 181,00 |
5 964 947,00 |
5 761 014,00 |
5 761 014,00 |
5 761 014,00 |
6 165 253,00 |
|||||||||||||||
Задача 6. "Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
22 509 449,03 |
1 923 708,24 |
4 629 747,18 |
5 630 149,36 |
3 259 237,01 |
2 483 800,00 |
2 483 800,00 |
2 099 007,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
16 465 033,03 |
1 923 708,24 |
2 107 539,18 |
2 107 941,36 |
3 259 237,01 |
2 483 800,00 |
2 483 800,00 |
2 099 007,24 |
|
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
6 044 416,00 |
|
2 522 208,00 |
3 522 208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
6 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
25 422 528,03 |
4 836 787,24 |
4 629 747,18 |
5 630 149,36 |
3 259 237,01 |
2 483 800,00 |
2 483 800,00 |
2 099 007,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
16 465 033,03 |
1 923 708,24 |
2 107 539,18 |
2 107 941,36 |
3 259 237,01 |
2 483 800,00 |
2 483 800,00 |
2 099 007,24 |
|
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
8 957 495,00 |
2 913 079,00 |
2 522 208,00 |
3 522 208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
6,1 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
11 265 755,08 |
308 000,00 |
369 619,10 |
262 291,73 |
3 259 237,01 |
2 483 800,00 |
2 483 800,00 |
2 099 007,24 |
. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
процентов |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
11 265 755,08 |
308 000,00 |
369 619,10 |
262 291,73 |
3 259 237,01 |
2 483 800,00 |
2 483 800,00 |
2 099 007,24 |
|
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
6.2 |
Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
14 156 772,95 |
4 528 787,24 |
4 260 128,08 |
5 367 857,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
5 199 277,95 |
1 615 708,24 |
1 737 920,08 |
1 845 649,63 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
8 957 495,00 |
2 913 079,00 |
2 522 208,00 |
3 522 208,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
Задача 7 "Создание условий для организации летнего отдыха и занятости детей и подростков" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
4 340 121,78 |
1 188 353,78 |
1 573 338,00 |
1 578 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из |
73 807,78 |
20 627,78 |
20 580,00 |
32 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
4 266 314,00 |
1 167 726,00 |
1 552 758,00 |
1 545 830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
7 |
Основное мероприятие 7: |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
4 340 121,78 |
1 188 353,78 |
1 573 338,00 |
1 578 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
73 807,78 |
20 627,78 |
20 580,00 |
32 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
4 266 314,00 |
1 167 726,00 |
1 552 758,00 |
1 545 830,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
7.1 |
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
4 340 121,78 |
1 188 353,78 |
1 573 338,00 |
1 578 430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в организации отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, к общей численности детей от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области |
процент |
|
100 |
0,26 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
73 807,78 |
20 627,78 |
20 580,00 |
32 600,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
4 266 314,00 |
1 167 726,00 |
1 552 758,00 |
1 545 830,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Задача 8 "Совершенствование системы муниципального управления и кадрового обеспечения в сфере образования" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 8: |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Мероприятия в сфере муниципального управления |
26 583 593,64 |
3 358 487,60 |
3 730 122,19 |
4 121 416,70 |
4 241 909,99 |
3 883 401,78 |
3 886 401,78 |
3 361 853,60 |
||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
26 583 593,64 |
3 358 487,60 |
3 730 122,19 |
4 121 416,70 |
4 241 909,99 |
3 883 401,78 |
3 886 401,78 |
3 361 853,60 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
8.1 |
Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
26 583 593,64 |
3 358 487,60 |
3 730 122,19 |
4 121 416,70 |
4 241 909,99 |
3 883 401,78 |
3 886 401,78 |
3 361 853,60 |
Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг на территории Усть-Ишимского муниципального района |
процент |
|
97 |
97,5 |
98 |
98,5 |
99 |
99,5 |
99,5 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
26 583 593,64 |
3 358 487,60 |
3 730 122,19 |
4 121 416,70 |
4 241 909,99 |
3 883 401,78 |
3 886 401,78 |
3 361 853,60 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
9 |
Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
7 146 692,16 |
3 589 316,40 |
2 020 202,02 |
1 537 173,74 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
83 275,16 |
47 701,40 |
20 202,02 |
15 371,74 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
7 063 417,00 |
3 541 615,00 |
2 000 000,00 |
1 521 802,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
9,1 |
Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
1 537 173,74 |
|
|
1 537 173,74 |
|
|
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленности |
единиц |
7 |
2 |
2 |
1 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
15 371,74 |
|
|
15 371,74 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
1 521 802,00 |
|
|
1 521 802,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
9.2 |
Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
2021 |
20027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
3 589 316,40 |
3 589 316,40 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" |
человек |
|
369 |
369 |
369 |
369 |
369 |
369 |
369 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
47 701,40 |
47 701,40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
3 541 615,00 |
3 541 615,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
9.3 |
Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 020 202,02 |
|
2 020 202,02 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
20 202,02 |
|
20 202,02 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
10 |
Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижения целей федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
10.1 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом) |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культуры и спортом |
человек |
140 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
11 |
Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации ", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
3 663 204,18 |
|
879 520,28 |
2 783 683,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
36 632,04 |
|
8 795,20 |
27 836,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
3 626 572,14 |
|
870 725,08 |
2 755 847,06 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
11.1 |
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных образовательных организациях |
2021 |
2027 |
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
3 663 204,18 |
0,00 |
879 520,28 |
2 783 683,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
единиц |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
36 632,04 |
|
8 795,20 |
27 836,84 |
|
|
|
|
Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных образовательных организациях" |
единиц |
|
|
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||
2. Поступлений целевого характера |
3 626 572,14 |
|
870 725,08 |
2 755 847,06 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области" |
|
|
Комитет образования |
Всего, из них расходы за счет: |
2 247 207 621,22 |
327 354 871,10 |
382 973 269,18 |
413 231 714,95 |
322 652 986,26 |
279 542 827,59 |
296 548 210,13 |
224 903 742,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
625 178 930,31 |
85 159 667,32 |
96 531 043,90 |
109 709 063,10 |
116 282 277,26 |
73 133 446,59 |
90 103 553,13 |
54 259 879,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
1 622 028 690,91 |
242 195 203,78 |
286 442 225,28 |
303 522 651,85 |
206 370 709,00 |
206 409 381,00 |
206 444 657,00 |
170 643 863,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Цель подпрограммы "Сохранение и развитие культуры и туризма на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области" |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы "Создание благоприятных условий для организации досуга, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры населению района, развитие традиционного народного творчества;" |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
425 785 402,42 |
61 964 641,60 |
71 371 666,37 |
83 380 785,91 |
56 161 019,46 |
56 118 819,46 |
56 096 525,46 |
40 691 944,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
368 092 120,00 |
48 258 232,25 |
51 918 360,30 |
58 847 218,91 |
56 161 019,46 |
56 118 819,46 |
56 096 525,46 |
40 691 944,16 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
57 693 282,42 |
13 706 409,35 |
19 453 306,07 |
24 533 567,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
1 |
Основное мероприятие "Культура и искусство" |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
425 785 402,42 |
61 964 641,60 |
71 371 666,37 |
83 380 785,91 |
56 161 019,46 |
56 118 819,46 |
56 096 525,46 |
40 691 944,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
368 092 120,00 |
48 258 232,25 |
51 918 360,30 |
58 847 218,91 |
56 161 019,46 |
56 118 819,46 |
56 096 525,46 |
40 691 944,16 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
57 693 282,42 |
13 706 409,35 |
19 453 306,07 |
24 533 567,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
1.1 |
Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
29 881 053,71 |
1 691 181,18 |
1 628 788,73 |
1 566 918,05 |
6 149 509,31 |
6 454 903,61 |
6 149 509,31 |
6 240 243,52 |
количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
единиц |
|
14218 |
14400 |
14540 |
14842 |
15053 |
15274 |
15300 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
29 575 659,41 |
1 691 181,18 |
1 628 788,73 |
1 566 918,05 |
6 149 509,31 |
6 149 509,31 |
6 149 509,31 |
6 240 243,52 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Развитие музейного дела |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
6 603 736,78 |
314 255,91 |
300 307,13 |
325 218,11 |
1 400 873,00 |
1 400 873,00 |
1 400 873,00 |
1 461 336,63 |
доля экспонируемых предметов от числа предметов результативности основного музейного фонда Усть-Ишимского района |
процент |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
6 603 736,78 |
314 255,91 |
300 307,13 |
325 218,11 |
1 400 873,00 |
1 400 873,00 |
1 400 873,00 |
1 461 336,63 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.3 |
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Единиц |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.5 |
Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи и осуществление мер, направленных на поддержку заслуженных артистов Усть-Ишимского муниципального района, и победителей областных, зональных конкурсов (по разработанному положению) |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
64 400,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
5 000,00 |
Количество человек получившие стимулирующие выплаты |
человек |
6 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
64 400,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.6 |
Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуре, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
66 200,00 |
0,00 |
0,00 |
6 200,00 |
30 000,00 |
15 000,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
количество культурно-досуговых мероприятий |
единиц |
|
4525 |
4550 |
4575 |
4600 |
4625 |
4650 |
4675 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
66 200,00 |
|
|
6 200,00 |
30 000,00 |
15 000,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.7 |
Создание условий для организации досуга населения |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
48 652 279,32 |
2 578 030,33 |
3 025 363,90 |
3 579 819,44 |
10 055 182,15 |
10 049 982,15 |
10 046 188,15 |
9 317 713,20 |
количество населения, занятого в клубных формированиях |
единиц |
2292 |
2292 |
2292 |
2292 |
2292 |
2292 |
2292 |
2292 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
48 652 279,32 |
2 578 030,33 |
3 025 363,90 |
3 579 819,44 |
10 055 182,15 |
10 049 982,15 |
10 046 188,15 |
9 317 713,20 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.8 |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
16 404 902,90 |
2 170 664,24 |
2 405 609,14 |
3 627 884,09 |
2 481 900,00 |
2 481 900,00 |
2 481 900,00 |
755 045,43 |
Обеспечение увеличения компьютерным оборудованием и звукоусилительной аппаратурой учреждений клубного типа |
процент |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
16 404 902,90 |
2 170 664,24 |
2 405 609,14 |
3 627 884,09 |
2 481 900,00 |
2 481 900,00 |
2 481 900,00 |
755 045,43 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.9 |
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов находящихся в муниципальной собственности |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
5 689 473,23 |
1 332 682,92 |
640 688,38 |
1 328 601,93 |
680 000,00 |
680 000,00 |
680 000,00 |
347 500,00 |
Число учреждений, укрепивших материально-техническую базу |
единиц |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
5 689 473,23 |
1 332 682,92 |
640 688,38 |
1 328 601,93 |
680 000,00 |
680 000,00 |
680 000,00 |
347 500,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.10 |
Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
25 716 065,00 |
7 082 596,00 |
9 316 957,00 |
9 316 512,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
257 161,00 |
70 826,00 |
93 170,00 |
93 165,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
25 458 904,00 |
7 011 770,00 |
9 223 787,00 |
9 223 347,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.11 |
Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
29 681 066,97 |
2 326 797,65 |
2 591 352,82 |
4 069 511,29 |
5 585 449,17 |
5 585 449,17 |
5 585 449,17 |
3 937 057,70 |
сохранение числа обучающихся в учреждении дополнительного образования |
человек |
885 |
106 |
107 |
110 |
120 |
130 |
156 |
156 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
29 681 066,97 |
2 326 797,65 |
2 591 352,82 |
4 069 511,29 |
5 585 449,17 |
5 585 449,17 |
5 585 449,17 |
3 937 057,70 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.12 |
Финансово-экономическое, информационно-методическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
180 639 318,36 |
21 080 260,17 |
24 450 771,96 |
27 341 421,06 |
29 719 105,83 |
29 719 105,83 |
29 719 105,83 |
18 609 547,68 |
Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры на территории Усть-Ишимского муниципального района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
180 639 318,36 |
21 080 260,17 |
24 450 771,96 |
27 341 421,06 |
29 719 105,83 |
29 719 105,83 |
29 719 105,83 |
18 609 547,68 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.13 |
Реализация прочих мероприятий в сфере культуры и искусства |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
123 870,01 |
0,00 |
35 870,01 |
0,00 |
44 000,00 |
22 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из |
123 870,01 |
|
35 870,01 |
0,00 |
44 000,00 |
22 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.14 |
Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
76 787 328,00 |
22 092 288,00 |
25 680 934,00 |
29 014 106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля своевременных выплат |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
50 276 241,00 |
16 675 823,00 |
16 728 736,00 |
16 871 682,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
26 511 087,00 |
5 416 465,00 |
8 952 198,00 |
12 142 424,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
1/15 |
Софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
1 515 151,51 |
202 020,20 |
202 020,20 |
1 111 111,11 |
|
|
|
|
Количество муниципальных учреждений культуры Усть-Ишимского муниципального района Омской области, в которых был проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение |
ЕДИНИЦ |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
15 151,51 |
2 020,20 |
2 020,20 |
11 111,11 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
1 500 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
1 100 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
1/16 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
4 040 404,04 |
1 010 101,01 |
1 010 101,01 |
2 020 202,02 |
|
|
|
|
Количество учреждений культуры, оснащенных материально-технической базой |
ЕД |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
40 404,04 |
10 101,01 |
10 101,01 |
20 202,02 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
4 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
1,17 |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
225 546,89 |
78 963,99 |
78 102,09 |
68 480,81 |
|
|
|
|
Обеспечение обновления книжных фондов |
Процентов |
80 |
30 |
40 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 255,47 |
789,64 |
781,02 |
684,81 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
223 291,42 |
78 174,35 |
77 321,07 |
67 796,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 2 "Содействие развитию туристской инфраструктуры и материальной базы района" |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2 |
Туризм |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
335 429,64 |
136 229,64 |
0,00 |
41 700,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
22 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
335 429,64 |
136 229,64 |
0,00 |
41 700,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
22 500,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.1 |
Создание и модернизация туристических объектов |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество модернизированных объектов; |
здание |
1 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.2 |
Повышение качества услуг в сфере туризма |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
265 429,64 |
136 229,64 |
0,00 |
41 700,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
12 500,00 |
Число учреждений укрепивших материально техническую базу |
единиц |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
265 429,64 |
136 229,64 |
|
41 700,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
12 500,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.3 |
Реализация прочих мероприятий в сфере туризма |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
70 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 3 "Совершенствование системы муниципального управления и кадрового обеспечение в сфере культуры |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
11 427 379,32 |
1 681 256,39 |
1 412 353,69 |
1 412 900,86 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 480 316,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
11 427 379,32 |
1 681 256,39 |
1 412 353,69 |
1 412 900,86 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 480 316,69 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3 |
Мероприятия в сфере муниципального управления |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
11 427 379,32 |
1 681 256,39 |
1 412 353,69 |
1 412 900,86 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 480 316,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
11 427 379,32 |
1 681 256,39 |
1 412 353,69 |
1 412 900,86 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 480 316,69 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.1 |
Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
11 427 379,32 |
1 681 256,39 |
1 412 353,69 |
1 412 900,86 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 480 316,69 |
рост расходов по отрасли культура в общем объеме расходов консолидированного бюджета |
процент |
|
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
11 427 379,32 |
1 681 256,39 |
1 412 353,69 |
1 412 900,86 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 813 517,23 |
1 480 316,69 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4 |
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
11 210 598,66 |
11 210 598,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
435 331,42 |
435 331,42 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
10 775 267,24 |
10 775 267,24 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4/1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
5 100 025,00 |
5 100 025,00 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения |
ЕД |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
374 225,68 |
374 225,68 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
4 725 799,32 |
4 725 799,32 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
6 110 573,66 |
6 110 573,66 |
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений муниципальных детских школ искусств по видам искусств в которых проведен капитального ремонт |
ЕД |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
61 105,74 |
61 105,74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
6 049 467,92 |
6 049 467,92 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
5,0 |
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди" |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
154 606,89 |
|
51 535,35 |
103 071,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
1 546,07 |
|
515,35 |
1 030,72 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
153 060,82 |
|
51 020,00 |
102 040,82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
5,1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
154 606,89 |
|
51 535,35 |
103 071,54 |
|
|
|
|
количество сельских учреждений культуры, получивших в отчетном году государственную поддержку |
единиц |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
1 546,07 |
|
515,35 |
1 030,72 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
153 060,82 |
|
51 020,00 |
102 040,82 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области" |
2021 |
2027 |
Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
448 913 416,93 |
74 992 726,29 |
72 835 555,41 |
84 938 458,31 |
58 019 536,69 |
57 977 336,69 |
57 955 042,69 |
42 194 760,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
380 291 806,45 |
50 511 049,70 |
53 331 229,34 |
60 302 850,49 |
58 019 536,69 |
57 977 336,69 |
57 955 042,69 |
42 194 760,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
68 621 610,48 |
24 481 676,59 |
19 504 326,07 |
24 635 607,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Цель "содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи района." |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Поддержка и развитие различных форм и методов профилактической работы в подростково-молодежной среде" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
557 152,00 |
74 665,00 |
79 980,00 |
189 507,00 |
65 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
38 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
557 152,00 |
74 665,00 |
79 980,00 |
189 507,00 |
65 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
38 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
Мероприятия по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, правовой защите и социальной адаптации молодежи, а также по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному становлению молодежи и по информационному обеспечению программных мероприятий |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
557 152,00 |
74 665,00 |
79 980,00 |
189 507,00 |
65 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
38 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
557 152,00 |
74 665,00 |
79 980,00 |
189 507,00 |
65 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
38 000,00 |
|
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1 |
Организация цикла тематических мероприятий профилактической направленности для подростков и молодежи на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
2014 |
2020 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
248 690,00 |
41 740,00 |
45 000,00 |
29 950,00 |
40 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
32 000,00 |
увеличение кол-ва лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные виды помощи |
человек |
865 |
100 |
110 |
120 |
125 |
130 |
140 |
140 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
248 690,00 |
41 740,00 |
45 000,00 |
29 950,00 |
40 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
32 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Организация месячника гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подростков и молодежи на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
308 462,00 |
32 925,00 |
34 980,00 |
159 557,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
6 000,00 |
удельный вес численности молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание молодёжи, пропаганду ценностей семьи, здорового образа жизни, в общей численности молодежи |
процент |
50 |
41,5 |
42,5 |
43,5 |
44,5 |
46,5 |
48,5 |
49,5 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
308 462,00 |
32 925,00 |
34 980,00 |
159 557,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
6 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "поддержка молодой семьи" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
211 683,00 |
22 795,00 |
42 000,00 |
16 688,00 |
40 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
14 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
211 683,00 |
22 795,00 |
42 000,00 |
16 688,00 |
40 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
14 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2 |
Поддержка молодых семей |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
211 683,00 |
22 795,00 |
42 000,00 |
16 688,00 |
40 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
14 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
211 683,00 |
22 795,00 |
42 000,00 |
16 688,00 |
40 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
14 200,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.1 |
Организация и проведения месячного заседания клуба "Молодая семья" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
211 683,00 |
22 795,00 |
42 000,00 |
16 688,00 |
40 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
14 200,00 |
Количество проведенных заседаний клуба "Молодая семья" |
единиц |
32 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
211 683,00 |
22 795,00 |
42 000,00 |
16 688,00 |
40 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
14 200,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 3 "Поддержка и развитие различных форм детских и молодежных общественных объединений" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
19 930 590,34 |
2 641 429,09 |
3 142 025,45 |
3 611 762,09 |
2 918 546,46 |
2 546 046,46 |
2 549 046,46 |
2 521 734,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
19 730 590,34 |
2 641 429,09 |
3 142 025,45 |
3 411 762,09 |
2 918 546,46 |
2 546 046,46 |
2 549 046,46 |
2 521 734,33 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
3 |
Мероприятия направленные на интеллектуальное, творческое развитие молодежи, а так же по поддержке студенческой молодежи, детских и молодежных объединений |
2021 |
2023 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
19 930 590,34 |
2 641 429,09 |
3 142 025,45 |
3 611 762,09 |
2 918 546,46 |
2 546 046,46 |
2 549 046,46 |
2 521 734,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
19 730 590,34 |
2 641 429,09 |
3 142 025,45 |
3 411 762,09 |
2 918 546,46 |
2 546 046,46 |
2 549 046,46 |
2 521 734,33 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
3.1 |
Организация праздничных, тематических, культурно-досуговых мероприятий для подростков и молодежи |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
1 065 746,02 |
162 000,00 |
338 370,00 |
176 326,02 |
105 000,00 |
72 000,00 |
80 000,00 |
132 050,00 |
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами власти в проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодёжи, в общей ч |
процент |
24 |
20,5 |
21 |
21,5 |
22 |
22,7 |
23,5 |
23,8 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
1 065 746,02 |
162 000,00 |
338 370,00 |
176 326,02 |
105 000,00 |
72 000,00 |
80 000,00 |
132 050,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.2 |
Организация и проведение районного молодежного творчества "Молодежный звездопад" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
87 935,00 |
0,00 |
15 000,00 |
14 915,00 |
25 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
3 020,00 |
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые творческие мероприятия направленные на интеллектуальное развитие молодёжи |
человек |
100 |
75 |
78 |
80 |
85 |
90 |
96 |
98 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
87 935,00 |
|
15 000,00 |
14 915,00 |
25 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
3 020,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.3 |
Организация и проведение конкурса "Минута славы" |
2014 |
2022 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
101 730,00 |
0,00 |
15 000,00 |
14 850,00 |
30 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
1 880,00 |
удельный вес численности людей в возрасте от 14 до 30, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет |
процент |
12,5 |
11,2 |
11,4 |
11,6 |
11,8 |
12 |
12,3 |
12,3 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
101 730,00 |
|
15 000,00 |
14 850,00 |
30 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
1 880,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.4 |
Проведение молодежной экологической акции "Чистый район" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
38 630,00 |
4 750,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
1 880,00 |
численность несовершеннолетних и молодёжи, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности |
человек |
150 |
50 |
65 |
87 |
100 |
120 |
135 |
140 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
38 630,00 |
4 750,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
1 880,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3..5 |
Создание условий для предоставление услуг в сфере молодежной политики |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
18 434 529,12 |
2 474 679,09 |
2 768 655,45 |
3 198 650,87 |
2 748 546,46 |
2 433 046,46 |
2 428 046,46 |
2 382 904,33 |
Количество получателей услуг в сфере молодежной политики |
человек |
3000 |
1800 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
18 434 529,12 |
2 474 679,09 |
2 768 655,45 |
3 198 650,87 |
2 748 546,46 |
2 433 046,46 |
2 428 046,46 |
2 382 904,33 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.6 |
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политике |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
202 020,20 |
|
|
202 020,20 |
|
|
|
|
количество муниципальных учреждений Усть-Ишимского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 020,20 |
|
|
2 020,20 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 4"содействие выработке у молодежи навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации, повышение престижа рабочих профессий в молодежной среде" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
30 420,00 |
5 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
4 000,00 |
4 420,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
30 420,00 |
5 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
4 000,00 |
4 420,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4 |
Мероприятия по содействию занятости подростков и молодежи |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
29 420,00 |
5 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 420,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
29 420,00 |
5 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 420,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4.1 |
Содействие в организации информационной ярмарки рабочих мест и профессий для молодежи |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
29 420,00 |
5 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 420,00 |
Увеличение форм стимулирования подростков к трудовой деятельности в свободное от учебы время |
процент |
55 |
20 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
53 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
29 420,00 |
5 000,00 |
7 000,00 |
|
5 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 420,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Развитие молодежной политики в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
20 728 845,34 |
2 743 889,09 |
3 271 005,45 |
3 817 957,09 |
3 028 546,46 |
2 643 046,46 |
2 646 046,46 |
2 578 354,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
20 528 845,34 |
2 743 889,09 |
3 271 005,45 |
3 617 957,09 |
3 028 546,46 |
2 643 046,46 |
2 646 046,46 |
2 578 354,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Цель "Развитие массового спорта, повышение престижа Усть-Ишимского района посредством развития спорта высших достижений, укрепление физического и нравственного здоровья жителей района" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 1 "Увеличение числа жителей Усть-Ишимского района систематически занимающихся физической культурой и спортом." |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
8 166 259,26 |
1 059 316,51 |
979 840,50 |
2 398 769,25 |
1 110 260,00 |
1 088 260,00 |
1 088 260,00 |
441 553,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
8 166 259,26 |
1 059 316,51 |
979 840,50 |
2 398 769,25 |
1 110 260,00 |
1 088 260,00 |
1 088 260,00 |
441 553,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Массовая физкультурно-оздоровительная работа |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
8 166 259,26 |
1 059 316,51 |
979 840,50 |
2 398 769,25 |
1 110 260,00 |
1 088 260,00 |
1 088 260,00 |
441 553,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
8 166 259,26 |
1 059 316,51 |
979 840,50 |
2 398 769,25 |
1 110 260,00 |
1 088 260,00 |
1 088 260,00 |
441 553,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1 |
Проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
2014 |
2022 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
2 556 960,44 |
395 092,80 |
177 330,00 |
465 337,64 |
455 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
214 200,00 |
Увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом |
% |
22 |
13 |
13 |
15 |
17 |
19 |
20 |
21 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 556 960,44 |
395 092,80 |
177 330,00 |
465 337,64 |
455 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
214 200,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Участие в областных спортивно-массовых мероприятий |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
2 790 340,96 |
448 963,71 |
437 250,50 |
340 773,75 |
440 000,00 |
448 000,00 |
448 000,00 |
227 353,00 |
Минимальное количество жителей Усть-Ишимского муниципального района, участвующих в составе сборной области |
человек |
4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 790 340,96 |
448 963,71 |
437 250,50 |
340 773,75 |
440 000,00 |
448 000,00 |
448 000,00 |
227 353,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.3 |
Осуществление тестирования населения по выполнению нормативов, испытания (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с Положением о центре тестирования по выполнению нормативов, испытания (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
2 818 957,86 |
215 260,00 |
365 260,00 |
1 592 657,86 |
215 260,00 |
215 260,00 |
215 260,00 |
0,00 |
Количество человек выполнивших нормативы |
единиц |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 818 957,86 |
215 260,00 |
365 260,00 |
1 592 657,86 |
215 260,00 |
215 260,00 |
215 260,00 |
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 2 "Создание материально-технической базы для общедоступного спорта и спорта высших достижений, а также спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья." |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
18 930 418,39 |
375 816,57 |
202 020,20 |
18 012 581,62 |
100 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
1 483 138,39 |
375 816,57 |
2 020,20 |
765 301,62 |
100 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
17 447 280,00 |
0,00 |
200 000,00 |
17 247 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
2 |
Укрепление материально-технической базы, строительство спортивных объектов, обеспечение инвентарем и оборудованием |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
18 930 418,39 |
375 816,57 |
202 020,20 |
18 012 581,62 |
100 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
1 483 138,39 |
375 816,57 |
2 020,20 |
765 301,62 |
100 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
17 447 280,00 |
0,00 |
200 000,00 |
17 247 280,00 |
|
|
|
0,00 |
|||||||||||||||
2.1 |
Реконструкция производственного здания в с. Усть-Ишим под размещение детской спортивной школы |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
Количество зданий в которых проведена реконструкция |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
240 000,00 |
|
|
|
100 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.2 |
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество приобретенного инвентаря и оборудования |
единиц |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
45 000,00 |
|
|
45 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.3 |
Ремонт спортивных сооружений |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
475 816,57 |
375 816,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
количество учреждений в которых проведен ремонт |
% |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
475 816,57 |
375 816,57 |
|
|
|
|
|
100 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.4 |
Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных районах Омской области |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
17 967 581,62 |
|
|
17 967 581,62 |
|
|
|
|
ввод в эксплуатацию муниципальных объектов. |
тыс. кв |
966,3 |
|
|
966,3 |
966,30 |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
720 301,62 |
|
|
720 301,62 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
17 247 280,00 |
|
|
17 247 280,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.5 |
Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов находящихся в муниципальной собственности, а так же муниципальных учреждений |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
202 020,20 |
|
202 020,20 |
|
|
|
|
|
количество муниципальных учреждений Усть-Ишимского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению |
единиц |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
2 020,20 |
|
2 020,20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском районе Омской области" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
27 096 677,65 |
1 435 133,08 |
1 181 860,70 |
20 411 350,87 |
1 210 260,00 |
1 158 260,00 |
1 158 260,00 |
541 553,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
9 649 397,65 |
1 435 133,08 |
981 860,70 |
3 164 070,87 |
1 210 260,00 |
1 158 260,00 |
1 158 260,00 |
541 553,00 |
|
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
17 447 280,00 |
0,00 |
200 000,00 |
17 247 280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
Цель Подпрограммы "Снижение уровня общей безработицы в районе." |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 1 "Создание экономических условий для снижения уровня общей безработицы." |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
1 541 041,24 |
339 827,51 |
1 015 678,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185 535,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
397 400,96 |
26 330,96 |
185 535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185 535,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
1 541 041,24 |
339 827,51 |
1 015 678,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185 535,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
397 400,96 |
26 330,96 |
185 535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185 535,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
1 143 640,28 |
313 496,55 |
830 143,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1 |
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории Усть-Ишимского муниципального района |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
730 665,57 |
0,00 |
545 130,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185 535,00 |
Коэффициент напряженности на рынке труда |
единиц |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
371 070,00 |
|
185 535,00 |
|
|
|
|
185 535,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
359 595,57 |
|
359 595,57 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
339 827,51 |
339 827,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество организованных рабочих мест инвалидам |
единиц |
7 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
26 330,96 |
26 330,96 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
313 496,55 |
313 496,55 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.3 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
470 548,16 |
0,00 |
470 548,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
единиц |
3,4 |
3,6 |
4,1 |
3,5 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
470 548,16 |
|
470 548,16 |
|
|
|
|
|
Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |
человек |
34 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по подпрограмме "Содействие занятости населения Усть-Ишимского муниципального района Омской области" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
1 541 041,24 |
339 827,51 |
1 015 678,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185 535,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
397 400,96 |
26 330,96 |
185 535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185 535,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
1 143 640,28 |
313 496,55 |
830 143,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Цель "Стабилизация численности населения в районе, повышение качества жизни" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 1 "Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение средней продолжительности жизни, повышение рождаемости" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
220 110,00 |
40 190,00 |
45 000,00 |
24 590,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
220 110,00 |
40 190,00 |
45 000,00 |
24 590,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление состояния здоровья, увеличение продолжительности активной жизни, стимулирование рождаемости |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
220 110,00 |
40 190,00 |
45 000,00 |
24 590,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
220 110,00 |
40 190,00 |
45 000,00 |
24 590,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 330,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1 |
Реализация прочих мероприятий |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
220 110,00 |
40 190,00 |
45 000,00 |
24 590,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 330,00 |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
51 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
220 110,00 |
40 190,00 |
45 000,00 |
24 590,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 330,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Улучшение демографической В Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
220 110,00 |
40 190,00 |
45 000,00 |
24 590,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
220 110,00 |
40 190,00 |
45 000,00 |
24 590,00 |
35 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 330,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Цель "Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 1"Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
49 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
49 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
3 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
49 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
49 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1 |
Организация благотворительных акций ко дню инвалидов |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
49 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
3 000,00 |
Увеличение количества проведенных культурно-досуговых, спортивных мероприятий для инвалидов. |
процент |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
49 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
3 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 2 "Поддержка жизненной активности пожилых людей" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
154 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 000,00 |
4 500,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
154 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 000,00 |
4 500,00 |
15 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2 |
Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
154 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 000,00 |
4 500,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
154 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 000,00 |
4 500,00 |
15 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.1 |
Оказание материальной помощи инвалидам находящимся в трудной жизненной ситуации на ремонт жилья |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
154 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 000,00 |
4 500,00 |
15 000,00 |
Увеличение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в бюджетное учреждение Омской области "Центр занятости населения Усть-Ишимского района" в целях поиска подходящей работы, |
процент |
|
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
15 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
154 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
15 000,00 |
4 500,00 |
15 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 3 "Обеспечение доступности досуга и занятости инвалидов" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
51 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
51 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3 |
Обеспечение доступности досуга и занятости инвалидов |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
51 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
51 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.1 |
Реализация прочих мероприятий |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
51 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
5 000,00 |
Увеличение количества изданных в районе справочно-информационных материалов. |
количество |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
51 500,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
1 500,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Доступная среда" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
255 500,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
25 000,00 |
7 500,00 |
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
255 500,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
25 000,00 |
7 500,00 |
23 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Цель "повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, путем оказания им адресной социальной поддержки и адресной материальной (социальной) помощи." |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 1"Предоставление мер социальной поддержки лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности имеющим право на доплату к трудовой пенсии |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Пенсионное обеспечение |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
8 793 050,90 |
1 083 424,32 |
1 101 894,76 |
1 951 193,74 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 056 538,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
8 793 050,90 |
1 083 424,32 |
1 101 894,76 |
1 951 193,74 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 056 538,08 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1 |
Доплата к пенсии муниципальным служащим Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
8 001 397,35 |
1 083 424,32 |
1 101 894,76 |
1 159 540,19 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 056 538,08 |
Удельный вес своевременных выплат |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
8 001 397,35 |
1 083 424,32 |
1 101 894,76 |
1 159 540,19 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 056 538,08 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
791 653,55 |
|
|
791 653,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
791 653,55 |
|
|
791 653,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 2 "Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим звания "Почетный гражданин Усть-Ишимского муниципального района" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2 |
Денежные выплаты лицам получившим звание "Почетный гражданин Усть-Ишимского района" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
480 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
480 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.1 |
Социальные гарантии лицам, имеющим звание "Почетный гражданин Усть-Ишимского муниципального района" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
480 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
Удельный вес своевременных выплат |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
480 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3 |
Социальная поддержка населения |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
152 401,97 |
14 777,46 |
16 018,76 |
67 830,75 |
17 925,00 |
17 925,00 |
17 925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
49 905,75 |
|
|
49 905,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
102 496,22 |
14 777,46 |
16 018,76 |
17 925,00 |
17 925,00 |
17 925,00 |
17 925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3.1 |
Осуществление переданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
102 496,22 |
14 777,46 |
16 018,76 |
17 925,00 |
17 925,00 |
17 925,00 |
17 925,00 |
0,00 |
Количество погребений умерших граждан |
человек |
7 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
102 496,22 |
14 777,46 |
16 018,76 |
17 925,00 |
17 925,00 |
17 925,00 |
17 925,00 |
|
|||||||||||||||
3.2 |
Мероприятия по захоронению погибших военнослужащих |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
49 905,75 |
0,00 |
0,00 |
49 905,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КОЛИЧЕСТВО ПОГРЕБЕНИЙ |
человек |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
49 905,75 |
|
|
49 905,75 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмма "Социальное обеспечение населения" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
9 425 452,87 |
1 158 201,78 |
1 177 913,52 |
2 079 024,49 |
1 277 925,00 |
1 297 925,00 |
1 297 925,00 |
1 136 538,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
9 322 956,65 |
1 143 424,32 |
1 161 894,76 |
2 061 099,49 |
1 260 000,00 |
1 280 000,00 |
1 280 000,00 |
1 136 538,08 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
102 496,22 |
14 777,46 |
16 018,76 |
17 925,00 |
17 925,00 |
17 925,00 |
17 925,00 |
|
|||||||||||||||
|
Цель "содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества; предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни в пожилом возрасте; укрепление здоровья граждан старшего поколения; - улучшение социального положения граждан старшего поколения" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 1. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
90 000,00 |
|
|
10 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1. Развитие коммуникационных связей, информационное сопровождение граждан пожилого возраста |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
90 000,00 |
|
|
10 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
90 000,00 |
|
|
10 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Предоставление субсидии социально-ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей деятельность в социальной сфере на реализацию социально-значимого проекта (программы) в интересах населения Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
90 000,00 |
|
|
10 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
90 000,00 |
|
|
10 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 2 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
155 511,98 |
18 960,00 |
30 000,00 |
19 311,98 |
30 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
17 240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
155 511,98 |
18 960,00 |
30 000,00 |
19 311,98 |
30 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
17 240,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
155 511,98 |
18 960,00 |
30 000,00 |
19 311,98 |
30 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
17 240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
155 511,98 |
18 960,00 |
30 000,00 |
19 311,98 |
30 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
17 240,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1 |
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
83 108,00 |
9 580,00 |
15 000,00 |
9 908,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
8 620,00 |
количество проведённых культурных и спортивных мероприятий |
единица услуг |
|
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
83 108,00 |
9 580,00 |
15 000,00 |
9 908,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
8 620,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Организация и проведение торжественных приемов Главы муниципального района, вечеров-встреч, вечеров памяти для граждан старшего поколения |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
72 403,98 |
9 380,00 |
15 000,00 |
9 403,98 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
8 620,00 |
доля граждан пожилого возраста получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании |
процент |
|
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
72 403,98 |
9 380,00 |
15 000,00 |
9 403,98 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
8 620,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Старшее поколение" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
245 511,98 |
18 960,00 |
30 000,00 |
29 311,98 |
90 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
17 240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
245 511,98 |
18 960,00 |
30 000,00 |
29 311,98 |
90 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
17 240,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Цель "Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью, увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни" |
2021 |
2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Развитие механизма межведомственного взаимодействия в реализации мероприятий муниципальной программы по укреплению здоровья населения" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Основное мероприятие "Развитие механизма межведомственного взаимодействия в реализации мероприятий муниципальной программы по укреплению здоровья населения |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1 |
Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
Количество крупных и средних предприятий МР внедривших и реализующих корпоративную программу |
единиц |
70 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
15 |
15 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
10 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
5 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Создание условий для ведения населением муниципального района здорового образа жизни |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля населения, принимающего участие в муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в качестве участников |
Процент |
55 |
43 |
46 |
49 |
52 |
55 |
55 |
55 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий по благоустройству территории МР |
процент |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
Итого по подпрограмме "Укрепление общественного здоровья" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Цель "Программы является совершенствование системы работы по профилактике правонарушений и наркомании, снижение уровня преступности, снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя на территории Усть-Ишимского района Омской области" |
2021 |
2127 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 1 "Организация профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности в Усть-Ишимском муниципальном районе". |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
886 232,00 |
155 990,00 |
120 142,00 |
110 620,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
64 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
886 232,00 |
155 990,00 |
120 142,00 |
110 620,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
64 480,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
886 232,00 |
155 990,00 |
120 142,00 |
110 620,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
64 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
886 232,00 |
155 990,00 |
120 142,00 |
110 620,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
64 480,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1 |
Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании и общественной безопасности |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
599 470,00 |
137 490,00 |
79 730,00 |
69 990,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
42 260,00 |
соотношение числа правонарушений, несовершенных на улицах и в общественных местах с общим числом преступлений |
процент |
|
4,76 |
4,76 |
4,24 |
4,37 |
3,79 |
3,79 |
3,87 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
599 470,00 |
137 490,00 |
79 730,00 |
69 990,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
42 260,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Поддержка и развитие различных форм студенческого самоуправления, детских и молодежных общественных объединений |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
157 822,00 |
18 500,00 |
19 212,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
10 110,00 |
соотношение числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом расследованных преступлений |
процент |
|
42,85 |
42,85 |
42,42 |
43,1 |
43,03 |
41,9 |
41,9 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
157 822,00 |
18 500,00 |
19 212,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
10 110,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.3 |
Мероприятия по информационному обеспечению программных мероприятий |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
128 940,00 |
0,00 |
21 200,00 |
20 630,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
12 110,00 |
количество проведенных мероприятий |
штук |
|
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
128 940,00 |
|
21 200,00 |
20 630,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
12 110,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Профилактика правонарушений и наркомании в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
886 232,00 |
155 990,00 |
120 142,00 |
110 620,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
64 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
886 232,00 |
155 990,00 |
120 142,00 |
110 620,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
145 000,00 |
64 480,00 |
|
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Цель "Целью Подпрограммы является организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека." |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 1 "Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
967 331,25 |
130 000,00 |
162 531,25 |
124 800,00 |
130 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
967 331,25 |
130 000,00 |
162 531,25 |
124 800,00 |
130 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Организационные меры по профилактике и предупреждению экстремизма и терроризма в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
967 331,25 |
130 000,00 |
162 531,25 |
124 800,00 |
130 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
967 331,25 |
130 000,00 |
162 531,25 |
124 800,00 |
130 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1 |
Организация постоянно действующих семинаров практикующих психологов и специалистов центров социальной помощи семье и детям, школьных психологов, работающих с несовершеннолетними и молодежью, склонными к совершению преступлений |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
142 531,25 |
10 000,00 |
42 531,25 |
10 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
препятствие созданию и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок |
процент |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
142 531,25 |
10 000,00 |
42 531,25 |
10 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.2 |
Информационно-методическое обеспечение профилактики и предупреждении экстремизма и терроризма, проведение социально-культурных мероприятий в данной сфере |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
824 800,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
114 800,00 |
110 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
кол-во мероприятий в сфере молодёжной политики, культуры, образования проводимых организациями |
единица |
|
100 |
110 |
120 |
135 |
145 |
165 |
170 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
824 800,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
114 800,00 |
110 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 2 "Обеспечить системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, кнопками экстренного вызова, детекторами обнаружения взрывчатки и отравляющих веществ, металлоискателями, средствами ограничения доступа граждан и транспортных средств на объектах с массовым пребыванием людей и прилегающей к ней территории." |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2 |
Материально-техническое мероприятия, связанные с профилактикой и предупреждением экстремизма и терроризма |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.1 |
Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Безопасное село) - установка камер видеонаблюдения |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
кол-во установленных видеокамер на территории села |
штук |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
80 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме "Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
1 047 331,25 |
130 000,00 |
162 531,25 |
124 800,00 |
150 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
1 047 331,25 |
130 000,00 |
162 531,25 |
124 800,00 |
150 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
160 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Цель "Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних." |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 1 "Комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений детей и подростков, создание условий для социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
106 057,00 |
56 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 007,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
106 057,00 |
56 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 007,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Общие вопросы организационных и правовых мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
106 057,00 |
56 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 007,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
106 057,00 |
56 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 007,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1 |
Осуществление изучения вопросов о деятельности учреждений системы профилактики, Советов общественности по работе с детьми сельских поселений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, соблюдению законных прав и интересов несовершеннолетних |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
106 057,00 |
56 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 007,00 |
Уровень обеспеченности нормативно-правового регулирования профилактики правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
процент |
100 |
85 |
87 |
89 |
90 |
92 |
95 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
106 057,00 |
56 050,00 |
|
|
|
|
|
50 007,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 2 "Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правового воспитания |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
62 000,00 |
6 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
15 000,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
6 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
62 000,00 |
6 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
15 000,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
6 500,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2 |
Развитие системы обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правовое воспитание |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
62 000,00 |
6 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
15 000,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
6 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
62 000,00 |
6 500,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
15 000,00 |
8 500,00 |
8 500,00 |
6 500,00 |
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Организация и проведение комплексной межведомственной, профилактической операции "Подросток" |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
34 000,00 |
6 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
7 000,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
6 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
34 000,00 |
6 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
7 000,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
6 500,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.2 |
Разработка и распространение среди населения памятки о порядке действия в случае совершения преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
28 000,00 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
8 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
28 000,00 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
8 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 3 "Снижение уровня подростковой преступности, формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, пропаганда здорового образа жизни |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
765 984,77 |
115 164,00 |
115 164,45 |
115 164,32 |
115 164,00 |
115 164,00 |
115 164,00 |
75 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
765 984,77 |
115 164,00 |
115 164,45 |
115 164,32 |
115 164,00 |
115 164,00 |
115 164,00 |
75 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
3 |
Создание условий для обучения, творческого развития, оздоровления, занятости и временного трудоустройства несовершеннолетних |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
765 984,77 |
115 164,00 |
115 164,45 |
115 164,32 |
115 164,00 |
115 164,00 |
115 164,00 |
75 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
765 984,77 |
115 164,00 |
115 164,45 |
115 164,32 |
115 164,00 |
115 164,00 |
115 164,00 |
75 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
3.1 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
765 984,77 |
115 164,00 |
115 164,45 |
115 164,32 |
115 164,00 |
115 164,00 |
115 164,00 |
75 000,00 |
Соотношение числа несовершеннолетних временно трудоустроенных в свободное время от учебной деятельности с общим числом несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет |
количество |
323 |
40 |
42 |
44 |
48 |
48 |
50 |
51 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
765 984,77 |
115 164,00 |
115 164,45 |
115 164,32 |
115 164,00 |
115 164,00 |
115 164,00 |
75 000,00 |
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4 |
Разработка и внедрение технологий и форм работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
99 424,00 |
99 420,00 |
110 000,00 |
94 500,00 |
94 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
99 424,00 |
99 420,00 |
110 000,00 |
94 500,00 |
94 500,00 |
|
|||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
4.1 |
Проведение смотра-конкурса работы Советов общественности по работе с детьми сельских поселений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
50 000,00 |
49 964,00 |
50 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
50 000,00 |
49 964,00 |
50 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4.2 |
Разработка методических материалов для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и проведению профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
44 424,00 |
44 500,00 |
50 000,00 |
44 500,00 |
44 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
44 424,00 |
44 500,00 |
50 000,00 |
44 500,00 |
44 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4.3 |
Распространение опыта профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
5 000,00 |
4 956,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
|
|
5 000,00 |
4 956,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по подпрограмме "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области" |
2021 |
2027 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
1 431 885,77 |
177 714,00 |
223 088,45 |
223 084,32 |
240 164,00 |
218 164,00 |
218 164,00 |
131 507,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
1 431 885,77 |
177 714,00 |
223 088,45 |
223 084,32 |
240 164,00 |
218 164,00 |
218 164,00 |
131 507,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по программе "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области " |
2021 |
2027 |
Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
2 759 009 626,25 |
408 602 502,85 |
463 086 044,69 |
525 040 912,01 |
386 899 418,41 |
343 227 559,74 |
360 196 148,28 |
271 957 040,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера |
1 049 465 908,36 |
141 597 348,47 |
156 093 330,85 |
179 417 447,34 |
180 510 784,41 |
136 800 253,74 |
153 733 566,28 |
101 313 177,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера |
1 709 543 717,89 |
267 005 154,38 |
306 992 713,84 |
345 623 464,67 |
206 388 634,00 |
206 427 306,00 |
206 462 582,00 |
170 643 863,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 9 января 2024 г. N 12-п "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.