Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
администрации города
Тамбова Тамбовской области
29.12.2023 N 10723
"Приложение
Утверждена
постановлением
администрации города
Тамбова Тамбовской области
от 14.11.2013 N 9639
Муниципальная программа
городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" (далее - Программа)
Паспорт
муниципальной программы городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства"
Куратор муниципальной программы |
Ю.А. Клинков, заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова) |
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городских дорог" (далее - МБУ "Дирекция городских дорог"); муниципальное бюджетное учреждение "Пассажирские перевозки" (далее - МБУ "Пассажирские перевозки") |
Направления (подпрограммы) муниципальной программы |
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"; "Развитие пассажирского транспортного комплекса" |
Цели муниципальной программы |
Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%; повышение доступности транспортных услуг для населения |
Задачи муниципальной программы |
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования; модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта |
Показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации |
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию - 91,8%; протяженность вновь построенных дорог - 1,56 км; протяженность реконструированных дорог - 0,05 км; протяженность отремонтированных дорог - 51,45 км; поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года - 4019,1 тыс. м2; обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города - 6935 часов в год; приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта - 338 шт. ежегодно; количество остановочных пунктов, оборудованных электронными табло - 9 ед.; количество пассажиров, перевезенных электротранспортом - 622,0 тыс. чел. |
Период реализации муниципальной программы |
Этап I: 2014 - 2023 годы Этап II: 2024 - 2030 годы |
Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 - 2030 гг. за счет всех источников финансирования составляет 2 157 939,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 г. - 530 918,2 тыс. руб.; 2025 г. - 411 256,5 тыс. руб.; 2026 г. - 375 332,3 тыс. руб.; 2027 г. - 210 108,0 тыс. руб.; 2028 г. - 210 108,0 тыс. руб.; 2029 г. - 210 108,0 тыс. руб.; 2030 г. - 210 108,0 тыс. руб., областной бюджет - 561 625,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 г. - 239 378,2 тыс. руб.; 2025 г. - 157 023,4 тыс. руб.; 2026 г. - 165 224,3 тыс. руб., городской бюджет - 1 596 313,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 г. - 291 540,0 тыс. руб.; 2025 г. - 254 233,1 тыс. руб.; 2026 г. - 210 108,0 тыс. руб.; 2027 г. - 210 108,0 тыс. руб.; 2028 г. - 210 108,0 тыс. руб.; 2029 г. - 210 108,0 тыс. руб.; 2030 г. - 210 108,0 тыс. руб. |
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Тамбовской области |
Национальная цель - "Комфортная и безопасная среда для жизни"; государственная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области"; Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" |
1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения.
По состоянию на 01.01.2023 протяженность улично-дорожной сети города Тамбова составляла 435 км, из них с твердым покрытием 418,5 км. В ненормативном состоянии находилось 10,6% автомобильных дорог городского округа - город Тамбов от общей протяженности автомобильных дорог городского округа - город Тамбов.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения и продолжительным простоям транспортных средств.
В последнее время в городском округе - город Тамбов значительно усложнились условия движения транспорта и пешеходов, и в первую очередь в центральной части городского округа - город Тамбов. Прежде всего это связано со значительным увеличением количества транспорта и несовершенством улично-дорожной сети.
Транспортный комплекс городского округа - город Тамбов играет ключевую роль в его развитии и имеет стратегическое значение для экономического роста, повышения трудовой мобильности и возможностей коммуникации.
Пассажирский транспорт является одним из основных элементов социальной инфраструктуры городского округа - город Тамбов, обеспечивающим потребность жителей в городских, пригородных и междугородных перевозках. Надежная и эффективная работа общественного транспорта для городского округа - город Тамбов является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности. Доказано, что одним из важнейших признаков успешного экономического развития является высокая мобильность населения.
Городской пассажирский транспорт в городском округе - город Тамбов наряду с другими инфраструктурными отраслями обеспечивает базовые условия жизнедеятельности - всеобщую доступность мест приложения труда, получения образования, лечения и отдыха.
Стратегической целью функционирования и развития транспортной системы является обеспечение посредством транспорта экономического роста и повышения качества жизни граждан. Транспортная стратегия определяет безусловный приоритет развития общественного транспорта, так как улучшения в его работе способствуют улучшению благосостояния и социальному развитию общества, снижают уровень вредных воздействий на окружающую среду, предупреждают образование предзаторовых ситуаций на основных магистральных улицах.
Как повышение качества транспортных услуг, так и совершенствование тарифной политики невозможно без создания более точной финансово-информационной среды, а другими словами, внедрения современных информационных технологий в процесс управления пассажирскими перевозками.
Формирование равных условий доступа к рынку транспортных услуг фактически представляет собой совершенствование конкурсных условий отбора организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, и правового обеспечения перевозочного процесса в части контроля качества выполнения условий договоров, заключаемых с организатором пассажирского обслуживания населения.
Улучшения требует инфраструктура остановочных пунктов: обновления внешнего вида остановочных павильонов или установки новых антивандальных остановочных павильонов на остановках городского пассажирского транспорта.
Кроме того, после присоединения территорий Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельских советов к городскому округу - город Тамбов возникла дополнительная необходимость в ремонте и содержании автомобильных дорог, установке и содержании остановочных пунктов, расположенных на данных территориях.
Программа разработана на основании государственной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области", государственной программы Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" и приоритетов государственной политики Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:
Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";
Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 N 3363-р;
государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596;
распоряжении Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 767-р "О регулировании отношений в сфере использования газового моторного топлива, в том числе природного газа в качестве моторного топлива".
Целями Программы являются: обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%; повышение доступности транспортных услуг для населения.
Достижение целей муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования;
- модернизация предоставления услуг пассажирского транспорта.
Программа реализуется в 2014 - 2030 годах в два этапа (в т.ч. I этап - 2014 - 2023 гг., II этап - 2024 - 2030 гг.).
Промежуточным результатом первого этапа является: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городского округа - город Тамбов до 89,4%, удовлетворение потребности населения в регулярных перевозках автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом.
На втором этапе реализации программы ожидается: увеличение доли автомобильных дорог городского округа - город Тамбов, соответствующим нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию до 91,8%, повышение качества и доступности транспортных услуг населению городского округа - город Тамбов.
Реализация Программы будет в определенной мере способствовать созданию современной и эффективной сети дорог на территории городского округа - город Тамбов, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике, повышение пропускной способности, а также увеличение срока службы автодорог и искусственных сооружений на них.
2. Показатели достижения целей муниципальной программы
Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы и подпрограмм.
Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации.
Показатели Программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в области дорожного хозяйства и транспортного пассажирского комплекса.
Показателями (индикаторами) реализации Программы являются:
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;
- протяженность вновь построенных дорог;
- протяженность реконструированных дорог;
- протяженность отремонтированных дорог;
- поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года;
Вышеуказанные показатели характеризуют степень развития сети автомобильных дорог общего пользования городского округа - город Тамбов.
Показателями, отражающими модернизацию предоставления услуг пассажирского транспорта, являются следующие:
- обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города;
- обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния остановочных павильонов городского пассажирского транспорта;
- количество остановочных пунктов, оборудованных электронными табло;
- количество пассажиров, перевезенных электротранспортом.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей муниципальной программы представлены в приложении N 1 к Программе.
3. Структура элементов муниципальной программы
Достижение целей и задач Программы осуществляется региональными проектами и комплексами процессных мероприятий:
- региональным проектом "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения", реализация которого направлена на решение задач по повышению качества автомобильных дорог местного значения посредством выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них;
- региональным проектом "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива", реализация которого направлена на решение задачи по развитию сети объектов заправочной инфраструктуры природного газа;
- региональным проектом "Поддержка и развитие автомобильного транспорта", реализация которого направлена на решение задачи по приобретению дорожно-коммунальной техники по договорам финансовой аренды (лизинга);
комплексами процессных мероприятий:
- создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры, реализация которого направлена на строительство, реконструкцию автомобильных дорог, а также на разработку проектно-сметной документации и выполнение прочих услуг, работ в целях строительства и реконструкции автомобильных дорог;
- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, реализация которого направлена на приведение автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений городского округа - город Тамбов в нормативное состояние, а также на их содержание;
- организация и совершенствование транспортного обслуживания населения, реализация которого направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа - город Тамбов;
- создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства, реализация которого направлена на функционирование комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова.
Все структурные элементы муниципальной программы и их задачи взаимосвязаны с показателями Программы.
На достижение показателя "Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию" направлена реализация регионального проекта "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения", комплекса процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры" и "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них".
На достижение показателей "Протяженность вновь построенных дорог" и "Протяженность реконструированных дорог" направлена реализация комплекса процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры".
На достижение показателя "Протяженность отремонтированных дорог" направлена реализация регионального проекта "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения", комплекса процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них".
На достижение показателя "Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года" направлена реализация регионального проекта "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения", комплекса процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них".
На достижение показателей "Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города", "Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния остановочных павильонов городского пассажирского транспорта", "Количество остановочных пунктов, оборудованных электронными табло" и "Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом" направлена реализация региональных проектов "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" и "Поддержка и развитие автомобильного транспорта", комплекса процессных мероприятий "Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения".
Структура Программы представлена в приложении N 2 к Программе.
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных Программой результатов и показателей развития.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджета городского округа - город Тамбов.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Тамбовской городской Думы Тамбовской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период).
Объем финансирования Программы на реализацию II этапа за счет всех источников составляет 2 157 939,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 561 625,9 тыс. рублей;
средства городского бюджета - 1 596 313,1 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период).
Объем необходимых финансовых ресурсов на реализацию Программы определяется следующим образом:
в рамках направления (подпрограммы) Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
в рамках направления (подпрограммы) Программы "Развитие пассажирского транспортного комплекса" объем финансирования определяется исходя из потребности в средствах субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров городским наземным электрическим транспортом, возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, а также на организацию и совершенствование транспортного обслуживания населения.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации региональных проектов и комплексов процессных мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, городского бюджета с указанием главного распорядителя бюджетных средств представлена в приложении N 3 к Программе.
5. Механизм реализации муниципальной программы
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями муниципальной программы.
Реализация и предоставление отчетности по итогам реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем - комитетом дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова совместно с соисполнителями - МБУ "Дирекция городских дорог" и МБУ "Пассажирские перевозки".
Взаимодействие ответственного исполнителя с соисполнителями осуществляется путем направления необходимых запросов - писем о предоставлении информации, документации и иных сведений, необходимых для выполнения мероприятий Программы в сроки, установленные в запросе.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта Программы (внесение изменений), его согласование и внесение в установленном порядке в управление стратегического развития и проектной деятельности администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - управление стратегического развития и проектной деятельности администрации города Тамбова);
в соответствии с требованиями постановления администрации города Тамбова Тамбовской области от 19.10.2023 N 8565 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа - город Тамбов" (далее - Порядок) представляет в управление стратегического развития и проектной деятельности администрации города Тамбова сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности Программы;
организует и координирует реализацию Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным распорядителем которых является, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей Программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;
с учетом результатов оценки эффективности Программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет показатели, проекты и комплексы процессных мероприятий, затраты по ним, механизм реализации Программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в Программу;
предоставляет по запросам управления стратегического развития и проектной деятельности администрации города Тамбова сведения о реализации Программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление стратегического развития и проектной деятельности администрации города Тамбова.
Соисполнители:
разрабатывают и осуществляют реализацию направлений (подпрограмм), в отношении которых являются соисполнителями;
обеспечивают целевое и эффективное использование средств;
несут ответственность за показатели в части, их касающейся;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления стратегического развития и проектной деятельности администрации города Тамбова, а также отчеты о ходе реализации мероприятий (результатов) структурных элементов Программы;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчетов о ходе реализации Программы;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным (муниципальным) контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с требованиями Порядка.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет" отчет о ходе реализации Программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование мероприятий региональных проектов Программы осуществляется в соответствии с порядками и правилами предоставления субсидий, установленных соответствующими государственными программами Тамбовской области.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа - город Тамбов
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства"
Показатели
муниципальной программы городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства"
N |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Значения показателей |
|||||||
базовый год (2023 год) |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" | ||||||||||
Цель N 1: Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% | ||||||||||
1. |
Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию |
% |
89,4 |
88,8 |
89,3 |
89,8 |
90,3 |
90,8 |
91,3 |
91,8 |
2. |
Протяженность вновь построенных дорог |
км |
4,034 |
1,064 |
0,496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Протяженность реконструированных дорог |
км |
0,000 |
0 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Протяженность отремонтированных дорог |
км |
12,789 |
7,35 |
7,35 |
7,35 |
7,35 |
7,35 |
7,35 |
7,35 |
5. |
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года |
тыс. м2 |
4019,1 |
4019,1 |
4019,1 |
4019,1 |
4019,1 |
4019,1 |
4019,1 |
4019,1 |
Цель N 2: Повышение доступности транспортных услуг для населения | ||||||||||
6. |
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города |
часов в год |
6935 |
6935 |
6935 |
6935 |
6935 |
6935 |
6935 |
6935 |
7. |
Обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния остановочных павильонов городского пассажирского транспорта |
ед. в год |
331 |
338 |
338 |
338 |
338 |
338 |
338 |
338 |
8. |
Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло |
ед. |
12 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом |
тыс. чел. |
595,2 |
622,0 |
622,0 |
622,0 |
622,0 |
622,0 |
622,0 |
622,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа - город Тамбов
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства"
Структура
муниципальной программы городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства"
N |
Задача структурного элемента |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
||||||||
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
1. Направление (подпрограмма) "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" | ||||||||||||
1.1. Региональный проект "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | ||||||||||||
1.1.1. |
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" |
Протяженность отремонтированных дорог |
км |
2024 |
7,35 |
2024 |
70 870,0 |
|
70 370,0 |
500,0 |
|
2025 |
7,35 |
2025 |
84 919,1 |
|
84 419,1 |
500,0 |
|
|||||
2026 |
7,35 |
2026 |
93 120,0 |
|
92 620,0 |
500,0 |
|
|||||
2027 |
7,35 |
2027 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2028 |
7,35 |
2028 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2029 |
7,35 |
2029 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2030 |
7,35 |
2030 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
|
|
Всего |
250 909,1 |
0,0 |
247 409,1 |
3 500,0 |
0,0 |
|||||
1.1.2. |
Формирование муниципальных дорожных фондов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" |
|
|
2024 |
|
2024 |
73 104,3 |
|
72 604,3 |
500,0 |
|
2025 |
|
2025 |
73 104,3 |
|
72 604,3 |
500,0 |
|
|||||
2026 |
|
2026 |
73 104,3 |
|
72 604,3 |
500,0 |
|
|||||
2027 |
|
2027 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2028 |
|
2028 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2029 |
|
2029 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2030 |
|
2030 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
|
|
Всего |
221 312,9 |
0,0 |
217 812,9 |
3 500,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по региональному проекту "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
|
|
|
2024 |
|
2024 |
143 974,3 |
0,0 |
142 974,3 |
1 000,0 |
0,0 |
2025 |
|
2025 |
158 023,4 |
0,0 |
157 023,4 |
1 000,0 |
0,0 |
|||||
2026 |
|
2026 |
166 224,3 |
0,0 |
165 224,3 |
1 000,0 |
0,0 |
|||||
2027 |
|
2027 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||||
2028 |
|
2028 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||||
2029 |
|
2029 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||||
2030 |
|
2030 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
472 222,0 |
0,0 |
465 222,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|||||
1.2. Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры" | ||||||||||||
1.2.1. |
Строительство автомобильных дорог |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
Протяженность вновь построенных дорог |
км |
2024 |
1,064 |
2024 |
3 280,0 |
|
|
3 280,0 |
|
2025 |
0,496 |
2025 |
24 914,7 |
|
|
24 914,7 |
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
28 194,7 |
0,0 |
0,0 |
28 194,7 |
0,0 |
|||||
1.2.2. |
Реконструкция автомобильных дорог |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
Протяженность реконструированных дорог |
км |
2024 |
|
2024 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 |
0,05 |
2025 |
70 000,0 |
|
|
70 000,0 |
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
|||||
1.2.3. |
Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
Количество разработанных проектов |
шт |
2024 |
1 |
2024 |
7 500,0 |
|
|
7 500,0 |
|
2025 |
1 |
2025 |
4 648,4 |
|
|
4 648,4 |
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
12 148,4 |
0,0 |
0,0 |
12 148,4 |
0,0 |
|||||
1.2.4. |
Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
|
|
|
|
2024 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по комплексу процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры" |
|
|
|
|
|
2024 |
10 780,0 |
0,0 |
0,0 |
10 780,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
99 563,1 |
0,0 |
0,0 |
99 563,1 |
0,0 |
|||||
|
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2027 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2028 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2029 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
110 343,1 |
0,0 |
0,0 |
110 343,1 |
0,0 |
|||||
1.3. Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них" | ||||||||||||
1.3.1. |
Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" |
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года |
тыс. м2 |
2024 |
4019,1 |
2024 |
215 488,0 |
|
|
215 488,0 |
|
2025 |
4019,1 |
2025 |
103 476,2 |
|
|
103 476,2 |
|
|||||
2026 |
4019,1 |
2026 |
131 000,8 |
|
|
131 000,8 |
|
|||||
2027 |
4019,1 |
2027 |
131 000,8 |
|
|
131 000,8 |
|
|||||
2028 |
4019,1 |
2028 |
131 000,8 |
|
|
131 000,8 |
|
|||||
2029 |
4019,1 |
2029 |
131 000,8 |
|
|
131 000,8 |
|
|||||
2030 |
4019,1 |
2030 |
131 000,8 |
|
|
131 000,8 |
|
|||||
|
|
Всего |
973 968,2 |
0,0 |
0,0 |
973 968,2 |
0,0 |
|||||
1.3.2. |
Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы и др.) |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" |
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений |
км |
2024 |
|
2024 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.3.3. |
Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" |
Доля паспортизированных дорог к общей протяженности дорог (нарастающим итогом с начала реализации Программы) |
% |
2024 |
11,5 |
2024 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 |
11,5 |
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
11,5 |
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
11,5 |
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
11,5 |
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
11,5 |
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
100 |
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.3.4. |
Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" |
|
|
2024 |
|
2024 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по комплексу процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них" |
|
|
|
|
|
2024 |
215 488,0 |
0,0 |
0,0 |
215 488,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
103 476,2 |
0,0 |
0,0 |
103 476,2 |
0,0 |
|||||
|
|
2026 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
2027 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
2028 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
2029 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
2030 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
973 968,2 |
0,0 |
0,0 |
973 968,2 |
0,0 |
|||||
|
ИТОГО по Подпрограмме: |
|
|
|
|
|
2024 |
370 242,3 |
0,0 |
142 974,3 |
227 268,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
361 062,7 |
0,0 |
157 023,4 |
204 039,3 |
0,0 |
|||||
|
|
2026 |
297 225,1 |
0,0 |
165 224,3 |
132 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
2027 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
2028 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
2029 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
2030 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
1 556 533,3 |
0,0 |
465 222,0 |
1 091 311,3 |
0,0 |
|||||
2. Направление (подпрограмма) "Развитие пассажирского транспортного комплекса" | ||||||||||||
2.1. Региональный проект "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" | ||||||||||||
2.1.1. |
Субсидия на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, для организации регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" |
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта |
ед. |
2024 |
|
2024 |
65 672,0 |
|
65 606,3 |
65,7 |
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
65 672,0 |
0,0 |
65 606,3 |
65,7 |
0,0 |
|
Итого по региональному проекту "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" |
|
|
|
2024 |
|
2024 |
65 672,0 |
0,0 |
65 606,3 |
65,7 |
0,0 |
2025 |
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
65 672,0 |
0,0 |
65 606,3 |
65,7 |
0,0 |
|||||
2.2. Региональный проект "Поддержка и развитие автомобильного транспорта" | ||||||||||||
2.2.1. |
Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
Увеличение подвижного состава пассажирского транспорта |
ед. |
2024 |
|
2024 |
30 822,5 |
|
30 797,6 |
24,9 |
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
30 822,5 |
0,0 |
30 797,6 |
24,9 |
0,0 |
|||||
|
Итого по региональному проекту "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" |
|
|
|
2024 |
|
2024 |
30 822,5 |
0,0 |
30 797,6 |
24,9 |
0,0 |
2025 |
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
30 822,5 |
0,0 |
30 797,6 |
24,9 |
0,0 |
|||||
2.3. Комплекс процессных мероприятий "Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения" | ||||||||||||
2.3.2. |
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом |
тыс. чел. |
2024 |
622,0 |
2024 |
15 000,0 |
|
|
15 000,0 |
|
2025 |
622,0 |
2025 |
15 500,0 |
|
|
15 500,0 |
|
|||||
2026 |
622,0 |
2026 |
16 000,0 |
|
|
16 000,0 |
|
|||||
2027 |
622,0 |
2027 |
16 000,0 |
|
|
16 000,0 |
|
|||||
2028 |
622,0 |
2028 |
16 000,0 |
|
|
16 000,0 |
|
|||||
2029 |
622,0 |
2029 |
16 000,0 |
|
|
16 000,0 |
|
|||||
2030 |
622,0 |
2030 |
16 000,0 |
|
|
16 000,0 |
|
|||||
|
|
Всего |
110 500,0 |
0,0 |
0,0 |
110 500,0 |
0,0 |
|||||
2.3.3. |
Приобретение и установка информационного электронного табло |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" |
Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло |
ед. |
2024 |
9 |
2024 |
800,0 |
|
|
800,0 |
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
|||||
2.3.4. |
Ремонт диспетчерских пунктов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" |
Приведение в надлежащее состояние диспетчерских пунктов |
ед. |
2024 |
|
2024 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.5. |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" |
Обеспечение своевременного предоставления транспортных услуг населению города |
час. в год |
2024 |
6935 |
2024 |
20 779,8 |
|
|
20 779,8 |
|
2025 |
6935 |
2025 |
12 164,2 |
|
|
12 164,2 |
|
|||||
2026 |
6935 |
2026 |
19 249,8 |
|
|
19 249,8 |
|
|||||
2027 |
6935 |
2027 |
19 249,8 |
|
|
19 249,8 |
|
|||||
2028 |
6935 |
2028 |
19 249,8 |
|
|
19 249,8 |
|
|||||
2029 |
6935 |
2029 |
19 249,8 |
|
|
19 249,8 |
|
|||||
2030 |
6935 |
2030 |
19 249,8 |
|
|
19 249,8 |
|
|||||
|
|
Всего |
129 193,0 |
0,0 |
0,0 |
129 193,0 |
0,0 |
|||||
2.3.6. |
Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" |
Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта |
ед. в год |
2024 |
338 |
2024 |
3 892,0 |
|
|
3 892,0 |
|
2025 |
338 |
2025 |
965,0 |
|
|
965,0 |
|
|||||
2026 |
338 |
2026 |
1 527,1 |
|
|
1 527,1 |
|
|||||
2027 |
338 |
2027 |
1 527,1 |
|
|
1 527,1 |
|
|||||
2028 |
338 |
2028 |
1 527,1 |
|
|
1 527,1 |
|
|||||
2029 |
338 |
2029 |
1 527,1 |
|
|
1 527,1 |
|
|||||
2030 |
338 |
2030 |
1 527,1 |
|
|
1 527,1 |
|
|||||
|
|
Всего |
12 492,5 |
0,0 |
0,0 |
12 492,5 |
0,0 |
|||||
2.3.7. |
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным транспортом |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" |
Обеспечение бесперебойной работы по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу на регулярных маршрутах |
ед. |
2024 |
12 |
2024 |
1 200,0 |
|
|
1 200,0 |
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
0,0 |
|||||
2.3.8. |
Разработка и актуализация новой маршрутной сети городского пассажирского транспорта |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" |
Схема маршрутной сети города Тамбова |
ед. |
2024 |
|
2024 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
83 |
2026 |
19 707,1 |
|
|
19 707,1 |
|
|||||
2027 |
|
2027 |
19 707,1 |
|
|
19 707,1 |
|
|||||
2028 |
|
2028 |
19 707,1 |
|
|
19 707,1 |
|
|||||
2029 |
|
2029 |
19 707,1 |
|
|
19 707,1 |
|
|||||
2030 |
|
2030 |
19 707,1 |
|
|
19 707,1 |
|
|||||
|
|
Всего |
98 535,5 |
0,0 |
0,0 |
98 535,5 |
0,0 |
|||||
2.3.9. |
Восстановление контактных сетей городского округа - город Тамбов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" |
Количество восстановленных контактных сетей |
ед. |
2024 |
|
2024 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.10. |
Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" |
|
|
|
|
2024 |
800,0 |
|
|
800,0 |
|
|
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по комплексу процессных мероприятий "Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения" |
|
|
|
|
|
2024 |
42 471,8 |
0,0 |
0,0 |
42 471,8 |
0,0 |
|
|
2025 |
28 629,2 |
0,0 |
0,0 |
28 629,2 |
0,0 |
|||||
|
|
2026 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2027 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2028 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2029 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2030 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
353 521,0 |
0,0 |
0,0 |
353 521,0 |
0,0 |
|||||
|
ИТОГО по Подпрограмме: |
|
|
|
|
|
2024 |
138 966,3 |
0,0 |
96 403,9 |
42 562,4 |
0,0 |
|
|
2025 |
28 629,2 |
0,0 |
0,0 |
28 629,2 |
0,0 |
|||||
|
|
2026 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2027 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2028 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2029 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2030 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
450 015,5 |
0,0 |
96 403,9 |
353 611,6 |
0,0 |
|||||
3. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | ||||||||||||
3.1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства" | ||||||||||||
3.1.1. |
Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
Численность работников |
чел. |
2024 |
24 |
2024 |
16 264,6 |
|
|
16 264,6 |
|
2025 |
24 |
2025 |
16 364,6 |
|
|
16 364,6 |
|
|||||
2026 |
24 |
2026 |
14 273,2 |
|
|
14 273,2 |
|
|||||
2027 |
24 |
2027 |
14 273,2 |
|
|
14 273,2 |
|
|||||
2028 |
24 |
2028 |
14 273,2 |
|
|
14 273,2 |
|
|||||
2029 |
24 |
2029 |
14 273,2 |
|
|
14 273,2 |
|
|||||
2030 |
24 |
2030 |
14 273,2 |
|
|
14 273,2 |
|
|||||
|
|
Всего |
103 995,2 |
0,0 |
0,0 |
103 995,2 |
0,0 |
|||||
3.1.2. |
Расходы на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
Количество единиц автомобильного транспорта и коммунальной техники, приобретенного по договорам финансовой аренды (лизинга) |
ед. |
2024 |
|
2024 |
845,0 |
|
|
845,0 |
|
2025 |
|
2025 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
|
2026 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
|
2027 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2028 |
|
2028 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2029 |
|
2029 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
|
2030 |
0,0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего |
845,0 |
0,0 |
0,0 |
845,0 |
0,0 |
|||||
3.1.3. |
Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
% |
2024 |
100 |
2024 |
4 600,0 |
|
|
4 600,0 |
|
2025 |
100 |
2025 |
5 200,0 |
|
|
5 200,0 |
|
|||||
2026 |
100 |
2026 |
7 350,0 |
|
|
7 350,0 |
|
|||||
2027 |
100 |
2027 |
7 350,0 |
|
|
7 350,0 |
|
|||||
2028 |
100 |
2028 |
7 350,0 |
|
|
7 350,0 |
|
|||||
2029 |
100 |
2029 |
7 350,0 |
|
|
7 350,0 |
|
|||||
2030 |
100 |
2030 |
7 350,0 |
|
|
7 350,0 |
|
|||||
|
|
Всего |
46 550,0 |
0,0 |
0,0 |
46 550,0 |
0,0 |
|||||
|
Итого по комплексу процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства" |
|
|
|
|
|
2024 |
21 709,6 |
0,0 |
0,0 |
21 709,6 |
0,0 |
|
|
2025 |
21 564,6 |
0,0 |
0,0 |
21 564,6 |
0,0 |
|||||
|
|
2026 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||||
|
|
2027 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||||
|
|
2028 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||||
|
|
2029 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||||
|
|
2030 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
151 390,2 |
0,0 |
0,0 |
151 390,2 |
0,0 |
|||||
|
ВСЕГО по Программе: |
|
|
|
|
|
2024 |
530 918,2 |
0,0 |
239 378,2 |
291 540,0 |
0,0 |
|
|
2025 |
411 256,5 |
0,0 |
157 023,4 |
254 233,1 |
0,0 |
|||||
|
|
2026 |
375 332,3 |
0,0 |
165 224,3 |
210 108,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2027 |
210 108,0 |
0,0 |
0,0 |
210 108,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2028 |
210 108,0 |
0,0 |
0,0 |
210 108,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2029 |
210 108,0 |
0,0 |
0,0 |
210 108,0 |
0,0 |
|||||
|
|
2030 |
210 108,0 |
0,0 |
0,0 |
210 108,0 |
0,0 |
|||||
|
|
Всего |
2 157 939,0 |
0,0 |
561 625,9 |
1 596 313,1 |
0,0 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа - город Тамбов
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства"
Финансовое обеспечение
муниципальной программы городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства"
Статус |
Наименование муниципальной программы городского округа - город Тамбов, направления (подпрограммы) муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
|||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа городского округа - город Тамбов |
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства" |
Всего |
2024 |
530 918,2 |
0,0 |
239 378,2 |
291 540,0 |
0,0 |
2025 |
411 256,5 |
0,0 |
157 023,4 |
254 233,1 |
0,0 |
|||
2026 |
375 332,3 |
0,0 |
165 224,3 |
210 108,0 |
0,0 |
|||
2027 |
210 108,0 |
0,0 |
0,0 |
210 108,0 |
0,0 |
|||
2028 |
210 108,0 |
0,0 |
0,0 |
210 108,0 |
0,0 |
|||
2029 |
210 108,0 |
0,0 |
0,0 |
210 108,0 |
0,0 |
|||
2030 |
210 108,0 |
0,0 |
0,0 |
210 108,0 |
0,0 |
|||
Всего |
2 157 939,0 |
0,0 |
561 625,9 |
1 596 313,1 |
0,0 |
|||
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
2024 |
78 312,1 |
0,0 |
30 797,6 |
47 514,5 |
0,0 |
||
2025 |
136 627,7 |
0,0 |
0,0 |
136 627,7 |
0,0 |
|||
2026 |
37 623,2 |
0,0 |
0,0 |
37 623,2 |
0,0 |
|||
2027 |
37 623,2 |
0,0 |
0,0 |
37 623,2 |
0,0 |
|||
2028 |
37 623,2 |
0,0 |
0,0 |
37 623,2 |
0,0 |
|||
2029 |
37 623,2 |
0,0 |
0,0 |
37 623,2 |
0,0 |
|||
2030 |
37 623,2 |
0,0 |
0,0 |
37 623,2 |
0,0 |
|||
Всего |
403 055,8 |
0,0 |
30 797,6 |
372 258,2 |
0,0 |
|||
МБУ "Дирекция городских дорог" |
2024 |
359 462,3 |
0,0 |
142 974,3 |
216 488,0 |
0,0 |
||
2025 |
261 499,6 |
0,0 |
157 023,4 |
104 476,2 |
0,0 |
|||
2026 |
297 225,1 |
0,0 |
165 224,3 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2027 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2028 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2029 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2030 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
Всего |
1 446 190,2 |
0,0 |
465 222,0 |
980 968,2 |
0,0 |
|||
МБУ "Пассажирские перевозки" |
2024 |
93 143,8 |
0,0 |
65 606,3 |
27 537,5 |
0,0 |
||
2025 |
13 129,2 |
0,0 |
0,0 |
13 129,2 |
0,0 |
|||
2026 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2027 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2028 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2029 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2030 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
Всего |
308 693,0 |
0,0 |
65 606,3 |
243 086,7 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 1 |
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" |
Всего |
2024 |
370 242,3 |
0,0 |
142 974,3 |
227 268,0 |
0,0 |
2025 |
361 062,7 |
0,0 |
157 023,4 |
204 039,3 |
0,0 |
|||
2026 |
297 225,1 |
0,0 |
165 224,3 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2027 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2028 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2029 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2030 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
Всего |
1 556 533,3 |
0,0 |
465 222,0 |
1 091 311,3 |
0,0 |
|||
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
2024 |
10 780,0 |
0,0 |
0,0 |
10 780,0 |
0,0 |
||
2025 |
99 563,1 |
0,0 |
0,0 |
99 563,1 |
0,0 |
|||
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2027 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2028 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2029 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
110 343,1 |
0,0 |
0,0 |
110 343,1 |
0,0 |
|||
МБУ "Дирекция городских дорог" |
2024 |
359 462,3 |
0,0 |
142 974,3 |
216 488,0 |
0,0 |
||
2025 |
261 499,6 |
0,0 |
157 023,4 |
104 476,2 |
0,0 |
|||
2026 |
297 225,1 |
0,0 |
165 224,3 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2027 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2028 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2029 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
2030 |
132 000,8 |
0,0 |
0,0 |
132 000,8 |
0,0 |
|||
Всего |
1 446 190,2 |
0,0 |
465 222,0 |
980 968,2 |
0,0 |
|||
Региональный проект |
Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
МБУ "Дирекция городских дорог" |
2024 |
143 974,3 |
0,0 |
142 974,3 |
1 000,0 |
0,0 |
2025 |
158 023,4 |
0,0 |
157 023,4 |
1 000,0 |
0,0 |
|||
2026 |
166 224,3 |
0,0 |
165 224,3 |
1 000,0 |
0,0 |
|||
2027 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||
2028 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||
2029 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||
2030 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||
Всего |
472 222,0 |
0,0 |
465 222,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|||
Комплекс процессных мероприятий |
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
2024 |
10 780,0 |
0,0 |
0,0 |
10 780,0 |
0,0 |
2025 |
99 563,1 |
0,0 |
0,0 |
99 563,1 |
0,0 |
|||
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2027 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2028 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2029 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
110 343,1 |
0,0 |
0,0 |
110 343,1 |
0,0 |
|||
Комплекс процессных мероприятий |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них |
МБУ "Дирекция городских дорог" |
2024 |
215 488,0 |
0,0 |
0,0 |
215 488,0 |
0,0 |
2025 |
103 476,2 |
0,0 |
0,0 |
103 476,2 |
0,0 |
|||
2026 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||
2027 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||
2028 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||
2029 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||
2030 |
131 000,8 |
0,0 |
0,0 |
131 000,8 |
0,0 |
|||
Всего |
973 968,2 |
0,0 |
0,0 |
973 968,2 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 2 |
"Развитие пассажирского транспортного комплекса" |
Всего |
2024 |
138 966,3 |
0,0 |
96 403,9 |
42 562,4 |
0,0 |
2025 |
28 629,2 |
0,0 |
0,0 |
28 629,2 |
0,0 |
|||
2026 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
2027 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
2028 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
2029 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
2030 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
Всего |
450 015,5 |
0,0 |
96 403,9 |
353 611,6 |
0,0 |
|||
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
2024 |
45 822,5 |
0,0 |
30 797,6 |
15 024,9 |
0,0 |
||
2025 |
15 500,0 |
0,0 |
0,0 |
15 500,0 |
0,0 |
|||
2026 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
2027 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
2028 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
2029 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
2030 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
Всего |
141 322,5 |
0,0 |
30 797,6 |
110 524,9 |
0,0 |
|||
МБУ "Пассажирские перевозки" |
2024 |
93 143,8 |
0,0 |
65 606,3 |
27 537,5 |
0,0 |
||
2025 |
13 129,2 |
0,0 |
0,0 |
13 129,2 |
0,0 |
|||
2026 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2027 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2028 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2029 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2030 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
Всего |
308 693,0 |
0,0 |
65 606,3 |
243 086,7 |
0,0 |
|||
Региональный проект |
"Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" |
МБУ "Пассажирские перевозки" |
2024 |
65 672,0 |
0,0 |
65 606,3 |
65,7 |
0,0 |
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2027 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2028 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2029 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
65 672,0 |
0,0 |
65 606,3 |
65,7 |
0,0 |
|||
Региональный проект |
"Поддержка и развитие автомобильного транспорта" |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
2024 |
30 822,5 |
0,0 |
30 797,6 |
24,9 |
0,0 |
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2027 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2028 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2029 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего |
30 822,5 |
0,0 |
30 797,6 |
24,9 |
0,0 |
|||
Комплекс процессных мероприятий |
Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения |
Всего |
2024 |
42 471,8 |
0,0 |
0,0 |
42 471,8 |
0,0 |
2025 |
28 629,2 |
0,0 |
0,0 |
28 629,2 |
0,0 |
|||
2026 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
2027 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
2028 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
2029 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
2030 |
56 484,0 |
0,0 |
0,0 |
56 484,0 |
0,0 |
|||
Всего |
353 521,0 |
0,0 |
0,0 |
353 521,0 |
0,0 |
|||
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
2024 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
||
2025 |
15 500,0 |
0,0 |
0,0 |
15 500,0 |
0,0 |
|||
2026 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
2027 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
2028 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
2029 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
2030 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
16 000,0 |
0,0 |
|||
Всего |
110 500,0 |
0,0 |
0,0 |
110 500,0 |
0,0 |
|
|
МБУ "Пассажирские перевозки" |
2024 |
27 471,8 |
0,0 |
0,0 |
27 471,8 |
0,0 |
2025 |
13 129,2 |
0,0 |
0,0 |
13 129,2 |
0,0 |
|||
2026 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2027 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2028 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2029 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
2030 |
40 484,0 |
0,0 |
0,0 |
40 484,0 |
0,0 |
|||
Всего |
243 021,0 |
0,0 |
0,0 |
243 021,0 |
0,0 |
|||
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |
|
|
2024 |
21 709,6 |
0,0 |
0,0 |
21 709,6 |
0,0 |
2025 |
21 564,6 |
0,0 |
0,0 |
21 564,6 |
0,0 |
|||
2026 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
2027 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
2028 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
2029 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
2030 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
Всего |
151 390,2 |
0,0 |
0,0 |
151 390,2 |
0,0 |
|||
Комплекс процессных мероприятий |
"Создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства" |
Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова |
2024 |
21 709,6 |
0,0 |
0,0 |
21 709,6 |
0,0 |
2025 |
21 564,6 |
0,0 |
0,0 |
21 564,6 |
0,0 |
|||
2026 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
2027 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
2028 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
2029 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
2030 |
21 623,2 |
0,0 |
0,0 |
21 623,2 |
0,0 |
|||
Всего |
151 390,2 |
0,0 |
0,0 |
151 390,2 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.