В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.12.2022 N 415 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.10.2023 N 572 "О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей программы и перечня программных мероприятий постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1371 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 03.10.2023) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы составляет 94 328 147,7 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 19 822 689,1 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 67 561 514,1 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 6 943 944,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 6 216 498,1 тыс. рублей; 2020 год - 8 352 506,6 тыс. рублей; 2021 год - 10 387 206,6 тыс. рублей; 2022 год - 10 205 984,6 тыс. рублей; 2023 год - 8 050 253,4 тыс. рублей; 2024 год - 6 507 442,7 тыс. рублей; 2025 год - 6 543 904,7 тыс. рублей; 2026 год - 3 931 557,8 тыс. рублей; 2027 год - 3 931 557,8 тыс. рублей; 2028 год - 3 931 557,8 тыс. рублей; 2029 год - 3 931 557,8 тыс. рублей; 2030 год - 3 931 557,8 тыс. рублей; 2031 год - 3 681 312,4 тыс. рублей; 2032 год - 3 681 312,4 тыс. рублей; 2033 год - 3 681 312,4 тыс. рублей; 2034 год - 3 681 312,4 тыс. рублей; 2035 год - 3 681 312,4 тыс. рублей |
"
1.1.2. Строку 12 таблицы N 1 к программе "Система целевых показателей программы" раздела 2 изложить в следующей редакции:
"
12. |
2.5. Доля граждан, обеспеченных льготным проездом с его частичной оплатой (50%) в городском пассажирском транспорте общего пользования, в общей численности граждан, имеющих право на его получение и обратившихся за его получением |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
"
1.1.3. В таблице N 2 к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела 4:
1.1.3.1. Строку 6 изложить в следующей редакции:
"
6. |
2023 |
2 695 127,9 |
1 411 722,3 |
1 278 553,5 |
4 852,1 |
"
1.1.3.2. Строку 19 изложить в следующей редакции:
"
19. |
Итого по подпрограмме N 1 |
27 140 979,7 |
14 032 774,8 |
13 046 824,4 |
61 380,5 |
"
1.1.3.3. Строку 25 изложить в следующей редакции:
"
25. |
2023 |
2 695 127,9 |
1 411 722,3 |
1 278 553,5 |
4 852,1 |
"
1.1.3.4. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"
38. |
Итого по ДСЗН |
27 140 979,7 |
14 032 774,8 |
13 046 824,4 |
61 380,5 |
"
1.1.3.5. Строку 44 изложить в следующей редакции:
"
44. |
2023 |
4 627 908,9 |
956 159,6 |
3 129 883,7 |
541 865,6 |
"
1.1.3.6. Строку 57 изложить в следующей редакции:
"
57. |
Итого по подпрограмме N 2 |
58 707 028,8 |
5 789 914,3 |
47 706 754,0 |
5 210 360,5 |
"
1.1.3.7. Строку 63 изложить в следующей редакции:
"
63. |
2023 |
430 460,6 |
0,0 |
0,0 |
430 460,6 |
"
1.1.3.8. Строку 76 изложить в следующей редакции:
"
76. |
Итого по Департаменту транспорта |
3 865 183,9 |
0,0 |
0,0 |
3 865 183,9 |
"
1.1.3.9. Строку 82 изложить в следующей редакции:
"
82. |
2023 |
4 197 448,3 |
956 159,6 |
3 129 883,7 |
111 405,0 |
"
1.1.3.10. Строку 95 изложить в следующей редакции:
"
95. |
Итого по ДСЗН |
54 841 844,9 |
5 789 914,3 |
47 706 754,0 |
1 345 176,6 |
"
1.1.3.11. Строку 101 изложить в следующей редакции:
"
101. |
2023 |
406 888,4 |
0,0 |
335 572,9 |
71 315,5 |
"
1.1.3.12. Строку 114 изложить в следующей редакции:
"
114. |
Итого по подпрограмме N 3 |
4 578 888,4 |
0,0 |
3 702 864,3 |
876 024,1 |
"
1.1.3.13. Строку 120 изложить в следующей редакции:
"
120. |
2023 |
406 888,4 |
0,0 |
335 572,9 |
71 315,5 |
"
1.1.3.14. Строку 133 изложить в следующей редакции:
"
133. |
Итого по ДСЗН |
4 578 888,4 |
0,0 |
3 702 864,3 |
876 024,1 |
"
1.1.3.15. Строку 177 изложить в следующей редакции:
"
177. |
2023 |
8 050 253,4 |
2 367 881,9 |
4 951 029,4 |
731 342,1 |
"
1.1.3.16. Строку 190 изложить в следующей редакции:
"
190. |
Итого по программе |
94 328 147,7 |
19 822 689,1 |
67 561 514,1 |
6 943 944,5 |
"
1.1.3.17. Строку 196 изложить в следующей редакции:
"
196. |
2023 |
7 299 464,6 |
2 367 881,9 |
4 744 010,1 |
187 572,6 |
"
1.1.3.18. Строку 209 изложить в следующей редакции:
"
209. |
Итого по ДСЗН |
86 561 713,0 |
19 822 689,1 |
64 456 442,7 |
2 282 581,2 |
"
1.1.3.19. Строку 215 изложить в следующей редакции:
"
215. |
2023 |
430 460,6 |
0,0 |
0,0 |
430 460,6 |
"
1.1.3.20. Строку 228 изложить в следующей редакции:
"
228. |
Итого по Департаменту транспорта |
3 865 183,9 |
0,0 |
0,0 |
3 865 183,9 |
"
1.1.4. В приложении N 2 к программе "Система программных мероприятий":
1.1.4.1. Строку 8 изложить в следующей редакции:
"
8. |
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2020 - 2023 гг. |
федеральный бюджет 04101R3020 |
5 694 058,6 |
0,0 |
706 437,5 |
1 931 676,7 |
1 977 393,8 |
1 078 550,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет 04101R3020 |
1 020 117,3 |
0,0 |
105 559,6 |
288 641,5 |
405 008,2 |
220 908,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2020 - 2022 гг. |
федеральный бюджет 04101R302F |
1 163 298,9 |
0,0 |
771 500,6 |
247 196,7 |
144 601,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
областной бюджет 04101R302F |
181 836,4 |
0,0 |
115 281,7 |
36 937,5 |
29 617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"
1.1.4.2. Строки 11 - 12 изложить в следующей редакции:
"
11. |
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2023 - 2025 гг. |
областной бюджет 0410172530 |
7 534,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 342,3 |
2 519,4 |
2 672,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12. |
Итого (по основному мероприятию) |
19 550 519,5 |
929 521,0 |
2 610 715,3 |
3 752 601,9 |
3 306 578,2 |
2 104 774,1 |
821 076,1 |
853 752,9 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
"
1.1.4.3. Строки 24 - 25 изложить в следующей редакции:
"
24. |
Организация и проведение праздничных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку матерей и детей |
ДСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0410211150 |
6 849,5 |
498,7 |
78,5 |
271,7 |
519,4 |
780,4 |
656,4 |
656,4 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
25. |
Оказание услуг по организации посещения детьми из малоимущих семей новогодних, рождественских представлений |
ДСЗН |
2019 год, 2021 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0410211190 |
22 762,0 |
1 804,6 |
0,0 |
1 304,7 |
1 596,6 |
1 799,7 |
1 604,7 |
1 604,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
"
1.1.4.4. Строки 28 - 32 изложить в следующей редакции:
"
28. |
Итого (по основному мероприятию) |
61 380,5 |
4 012,7 |
1 680,5 |
3 487,6 |
4 063,4 |
4 852,1 |
4 533,1 |
4 533,1 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
29. |
Всего (по подпрограмме N 1), в том числе: |
27 140 979,7 |
1 851 754,5 |
4 135 263,1 |
5 608 244,6 |
5 205 031,9 |
2 695 127,9 |
1 279 886,9 |
1 159 952,8 |
520 571,8 |
520 571,8 |
520 571,8 |
520 571,8 |
520 571,8 |
520 571,8 |
520 571,8 |
520 571,8 |
520 571,8 |
520 571,8 |
30. |
Федеральный бюджет |
14 032 774,8 |
1 089 814,7 |
3 174 547,2 |
4 285 718,2 |
3 774 424,4 |
1 411 722,3 |
212 894,4 |
83 653,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31. |
Областной бюджет |
13 046 824,4 |
757 927,1 |
959 035,4 |
1 319 038,8 |
1 426 544,1 |
1 278 553,5 |
1 062 459,4 |
1 071 766,1 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
517 150,0 |
32. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
61 380,5 |
4 012,7 |
1 680,5 |
3 487,6 |
4 063,4 |
4 852,1 |
4 533,1 |
4 533,1 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
3 421,8 |
"
1.1.4.5. Строку 37 изложить в следующей редакции:
"
37. |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2025 гг. |
федеральный бюджет 0420152500 |
5 358 494,1 |
707 647,0 |
688 993,3 |
687 648,0 |
703 845,9 |
831 341,1 |
869 551,4 |
869 467,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"
1.1.4.6. Строку 39 изложить в следующей редакции:
"
39. |
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда" |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2022 - 2035 гг. |
областной бюджет 0420172520 |
18 860 661,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 203 235,0 |
1 485 732,5 |
1 428 558,7 |
1 484 596,7 |
1 325 853,9 |
1 325 853,9 |
1 325 853,9 |
1 325 853,9 |
1 325 853,9 |
1 325 853,9 |
1 325 853,9 |
1 325 853,9 |
1 325 853,9 |
1 325 853,9 |
"
1.1.4.7. Строку 50 изложить в следующей редакции:
"
50. |
Итого (по основному мероприятию) |
53 226 990,7 |
3 381 871,2 |
3 208 230,4 |
3 312 964,7 |
3 794 273,7 |
3 959 537,7 |
4 035 469,7 |
4 174 276,3 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
"
1.1.4.8. Дополнить строкой 53.1 следующего содержания:
"
53.1. |
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
ДСЗН, МБУ ЦСОН |
2023 год |
федеральный бюджет 042Р35163F |
94 957,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94 957,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет 042Р35163F |
1 937,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 937,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"
1.1.4.9. Строку 54 изложить в следующей редакции:
"
54. |
Итого (по региональному проекту) |
269 677,6 |
0,0 |
25 329,2 |
24 521,2 |
27 658,1 |
126 505,6 |
31 603,2 |
34 060,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"
1.1.4.10. Строку 60 изложить в следующей редакции:
"
60. |
Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Ростова-на-Дону |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211040 |
1 124 467,3 |
55 377,8 |
61 364,0 |
65 517,6 |
102 709,7 |
100 783,4 |
100 383,4 |
100 383,4 |
53 794,8 |
53 794,8 |
53 794,8 |
53 794,8 |
53 794,8 |
53 794,8 |
53 794,8 |
53 794,8 |
53 794,8 |
53 794,8 |
"
1.1.4.11. Строку 63 изложить в следующей редакции:
"
63. |
Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодного празднования Дня города Ростова-на-Дону, Дня добрых дел, Дня пожилых людей, Дня социального работника, Дня Героев Отечества, Дня Неизвестного Солдата |
ДСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211170 |
22 859,0 |
664,3 |
99,8 |
735,2 |
1 179,5 |
657,2 |
1 010,0 |
1 010,0 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
"
1.1.4.12. Строку 67 изложить в следующей редакции:
"
67. |
Субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону, на компенсацию расходов, связанных с предоставлением льготного проезда с его частичной оплатой в размере 50% стоимости гражданам, не имеющим других льгот, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, и обучающимся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону, автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону |
Департамент транспорта |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420260270 |
3 716 872,0 |
124 382,7 |
239 332,5 |
283 276,7 |
397 862,1 |
429 960,6 |
407 011,7 |
407 011,7 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
142 803,4 |
"
1.1.4.13. Строки 69 - 73 изложить в следующей редакции:
"
69. |
Итого (по основному мероприятию) |
5 210 360,5 |
331 365,9 |
321 252,4 |
359 247,2 |
511 657,8 |
541 865,6 |
522 420,7 |
522 473,9 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
70. |
Всего (по подпрограмме N 2), в том числе: |
58 707 028,8 |
3 713 237,1 |
3 554 812,0 |
3 696 733,1 |
4 333 589,6 |
4 627 908,9 |
4 589 493,6 |
4 730 810,5 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
71. |
Федеральный бюджет |
5 789 914,3 |
778 904,0 |
760 453,1 |
759 383,2 |
732 642,8 |
956 159,6 |
900 606,7 |
901 764,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72. |
Областной бюджет |
47 706 754,0 |
2 602 967,2 |
2 473 106,5 |
2 578 102,7 |
3 089 289,0 |
3 129 883,7 |
3 166 466,2 |
3 306 571,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
73. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
5 210 360,5 |
331 365,9 |
321 252,4 |
359 247,2 |
511 657,8 |
541 865,6 |
522 420,7 |
522 473,9 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
"
1.1.4.14. Строки 76 - 78 изложить в следующей редакции:
"
76. |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100110 |
142 214,0 |
6 411,6 |
6 611,5 |
7 195,4 |
10 463,7 |
14 039,4 |
15 811,8 |
16 443,6 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
77. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100190 |
22 059,8 |
1 177,8 |
956,4 |
4 105,4 |
2 923,7 |
1 467,7 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
78. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону |
ДСЗН, МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100590 |
660 052,8 |
38 300,3 |
45 802,1 |
44 937,5 |
45 906,7 |
53 897,8 |
53 782,3 |
54 374,1 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
"
1.1.4.15. Строки 83 - 84 изложить в следующей редакции:
"
83. |
Итого (по основному мероприятию) |
4 578 888,4 |
222 931,6 |
236 339,1 |
311 872,8 |
386 953,3 |
406 888,4 |
425 931,0 |
441 010,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
84. |
Всего (по подпрограмме N 3), в том числе: |
4 578 888,4 |
222 931,6 |
236 339,1 |
311 872,8 |
386 953,3 |
406 888,4 |
425 931,0 |
441 010,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
"
1.1.4.16. Строку 86 изложить в следующей редакции:
"
86. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
876 024,1 |
49 180,9 |
55 876,8 |
60 049,8 |
62 544,4 |
71 315,5 |
72 394,9 |
73 607,8 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
"
1.1.4.17. Строки 95 - 98 изложить в следующей редакции:
"
95. |
Всего по программе, в том числе: |
94 328 147,7 |
6 216 498,1 |
8 352 506,6 |
10 387 206,6 |
10 205 984,6 |
8 050 253,4 |
6 507 442,7 |
6 543 904,7 |
3 931 557,8 |
3 931 557,8 |
3 931 557,8 |
3 931 557,8 |
3 931 557,8 |
3 681 312,4 |
3 681 312,4 |
3 681 312,4 |
3 681 312,4 |
3 681 312,4 |
96. |
Федеральный бюджет |
19 822 689,1 |
1 868 718,7 |
3 935 000,3 |
5 045 101,4 |
4 507 067,2 |
2 367 881,9 |
1 113 501,1 |
985 418,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97. |
Областной бюджет |
67 561 514,1 |
3 818 443,3 |
3 876 217,4 |
4 642 410,2 |
5 021 947,5 |
4 951 029,4 |
4 794 592,9 |
4 957 871,4 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
98. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
6 943 944,5 |
529 336,1 |
541 288,9 |
699 695,0 |
676 969,9 |
731 342,1 |
599 348,7 |
600 614,8 |
256 534,9 |
256 534,9 |
256 534,9 |
256 534,9 |
256 534,9 |
256 534,9 |
256 534,9 |
256 534,9 |
256 534,9 |
256 534,9 |
"
1.1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 1 приложения N 3 к программе "Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет 27 140 979,7 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 14 032 774,8 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 13 046 824,4 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 61 380,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 1 851 754,5 тыс. рублей; 2020 год - 4 135 263,1 тыс. рублей; 2021 год - 5 608 244,6 тыс. рублей; 2022 год - 5 205 031,9 тыс. рублей; 2023 год - 2 695 127,9 тыс. рублей; 2024 год - 1 279 886,9 тыс. рублей; 2025 год - 1 159 952,8 тыс. рублей; 2026 год - 520 571,8 тыс. рублей; 2027 год - 520 571,8 тыс. рублей; 2028 год - 520 571,8 тыс. рублей; 2029 год - 520 571,8 тыс. рублей; 2030 год - 520 571,8 тыс. рублей; 2031 год - 520 571,8 тыс. рублей; 2032 год - 520 571,8 тыс. рублей; 2033 год - 520 571,8 тыс. рублей; 2034 год - 520 571,8 тыс. рублей; 2035 год - 520 571,8 тыс. рублей |
"
1.1.6. В приложении N 4 к программе "Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан":
1.1.6.1. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Целевые показатели" паспорта подпрограммы N 2 изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 58 707 028,8 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 5 789 914,3 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 47 706 754,0 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 5 210 360,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 3 713 237,1 тыс. рублей; 2020 год - 3 554 812,0 тыс. рублей; 2021 год - 3 696 733,1 тыс. рублей; 2022 год - 4 333 589,6 тыс. рублей; 2023 год - 4 627 908,9 тыс. рублей; 2024 год - 4 589 493,6 тыс. рублей; 2025 год - 4 730 810,5 тыс. рублей; 2026 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2027 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2028 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2029 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2030 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2031 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2032 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2033 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2034 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2035 год - 2 946 044,4 тыс. рублей |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы N 2: 1. Доля числа семей (получателей), которым назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей (заявителей), обратившихся за ее назначением, составит не менее 90% (ежегодно). 2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями) составит 100% (при значении базового показателя 100%). 3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит не менее 90% (ежегодно). 4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, составит 13 единиц (при значении базового показателя 13 единиц). 5. Доля граждан, обеспеченных льготным проездом с его частичной оплатой (50%) в городском пассажирском транспорте общего пользования, в общей численности граждан, имеющих право на его получение и обратившихся за его получением, составит 100% |
"
1.1.6.2. Строку 5 таблицы N 2 к подпрограмме "Система целевых показателей подпрограммы N 2" изложить в следующей редакции:
"
5. |
2.5. Доля граждан, обеспеченных льготным проездом с его частичной оплатой (50%) в городском пассажирском транспорте общего пользования, в общей численности граждан, имеющих право на его получение и обратившихся за его получением |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
"
1.1.7. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 приложения N 5 к программе "Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 составляет 4 578 888,4 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 3 702 864,3 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 876 024,1 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 222 931,6 тыс. рублей; 2020 год - 236 339,1 тыс. рублей; 2021 год - 311 872,8 тыс. рублей; 2022 год - 386 953,3 тыс. рублей; 2023 год - 406 888,4 тыс. рублей; 2024 год - 425 931,0 тыс. рублей; 2025 год - 441 010,2 тыс. рублей; 2026 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2027 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2028 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2029 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2030 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2031 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2032 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2033 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2034 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2035 год - 214 696,2 тыс. рублей |
"
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е.Н.
Глава Администрации |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Департамент социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12 декабря 2023 г. N 1404 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1371 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 03.10.2023)"
Вступает в силу с 13 декабря 2023 г.
Опубликование:
информационный бюллетень "Ростов официальный", 13 декабря 2023 г. N 49