Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 26 декабря 2023 г. N 2556
"О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"
В соответствии с решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.12.2022 N 03/17 "О местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", с учетом изменений, внесенных решением городского Совета от 14.12.2023 N 17/95, в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы, коэффициентов значимости мероприятий, системы мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы,
постановляю:
1. Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске" (в редакции от 01.11.2023 N 2143), следующие изменения:
1.1. Строки девятую, десятую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
9. |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 976450,082 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 64651,400 тыс. рублей; 2016 год - 83203,962 тыс. рублей; 2017 год - 75067,658 тыс. рублей; 2018 год - 94067,517 тыс. рублей; 2019 год - 63455,059 тыс. рублей; 2020 год - 82668,177 тыс. рублей; 2021 год - 105821,766 тыс. рублей; 2022 год - 93268,029 тыс. рублей; 2023 год - 117061,198 тыс. рублей; 2024 год - 98221,402 тыс. рублей; 2025 год - 98963,914 тыс. рублей. Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 49897,70 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Объем ассигнований областного бюджета на реализацию программы составляет 120352,787 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 25000,00 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 28136,200 тыс. рублей; 2020 год - 46491,891 тыс. рублей; 2021 год - 986,139 тыс. рублей; 2022 год - 5000,00 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 14738,557 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. |
10. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 11016 человек. 2. Число памятников истории и культуры муниципального значения, в том числе объекты культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 13 единиц. 3. Увеличение посещаемости учреждений культуры и искусства до 306560 человек. |
1.2. Таблицу 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" раздела 3 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В пункте 1 раздела 4 "Описание системы подпрограмм" муниципальной программы слова "увеличение доли обеспеченности зрительскими местами за счет введения в эксплуатацию здания учреждения культуры до 37%" заменить словами "доля обеспеченности зрительскими местами учреждений культуры клубного типа на 1 тысячу жителей до 35%".
1.4. Пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"2. Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы".
Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- исполнение функций МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск";
- стимулирование самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности;
- обеспечение организации библиотечного обслуживания населении и комплектования книжных фондов;
- организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства;
- проведение мероприятий в рамках исполнения национального проекта "Культура".
Достижение задач планируется путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности, материально-технической базы учреждений культуры, кадрового потенциала работников учреждений культуры, обеспечение доступности для населения услуг сферы культуры, развитие деятельности клубных формирований, стимулирование талантливых и одаренных воспитанников учреждений культуры, развитие учреждений культуры в рамках реализации национального проекта "Культура".
Основными конечными результатами являются:
- увеличение доли посещений подведомственных учреждений культуры до 60,9%;
- доля учреждений культуры, улучивших материально-техническую базу, 100%;
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, 100%.".
1.5. Раздел 6 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 7 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.7. Строку седьмую, восьмую паспорта подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
7 |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 503440,471 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 48985,010 тыс. рублей; 2017 год - 36094,224 тыс. рублей; 2018 год - 43403,779 тыс. рублей; 2019 год - 17859,731 тыс. рублей; 2020 год - 37537,745 тыс. рублей; 2021 год - 56608,333 тыс. рублей; 2022 год - 60070,561 тыс. рублей; 2023 год - 69217,817 тыс. рублей; 2024 год - 66885,945 тыс. рублей; 2025 год - 66777,326 тыс. рублей. Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 62160,927 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 25000,00 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 28136,200 тыс. рублей; 2020 год - 9024,727 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный). |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Доля обеспеченности зрительскими местами учреждений культуры клубного типа на 1 тысячу жителей до 35%. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 41%. |
1.8. В разделе 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" слова "Доля обеспеченности зрительскими местами за счет введения в эксплуатацию здания учреждения культуры до 37%" заменить словами "Доля обеспеченности зрительскими местами учреждений культуры клубного типа на 1 тысячу жителей до 35%".
1.9. Абзац первый раздела 5 подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016 - 2025 годах составит 503440,471 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 48985,010 тыс. рублей;
2017 год - 36094,224 тыс. рублей;
2018 год - 43403,779 тыс. рублей;
2019 год - 17859,731 тыс. рублей;
2020 год - 37537,745 тыс. рублей;
2021 год - 56608,333 тыс. рублей;
2022 год - 60070,561 тыс. рублей;
2023 год - 69217,817 тыс. рублей;
2024 год - 66885,945 тыс. рублей;
2025 год - 66777,326 тыс. рублей.".
1.10. Раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.11. Строку седьмую, восьмую паспорта подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
7 |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 408358,211 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 34218,952 тыс. рублей; 2017 год - 38973,434 тыс. рублей; 2018 год - 50663,738 тыс. рублей; 2019 год - 45595,328 тыс. рублей; 2020 год - 45130,432 тыс. рублей; 2021 год - 49213,433 тыс. рублей; 2022 год - 33197,468 тыс. рублей; 2023 год - 47843,381 тыс. рублей; 2024 год - 31335,457 тыс. рублей; 2025 год - 32186,588 тыс. рублей. Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 58191,860 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 37467,164 тыс. рублей; 2021 год - 986,139 тыс. рублей; 2022 год - 5000,00 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 14738,557 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, внебюджетный). |
8. |
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли посещений подведомственных учреждений культуры до 60,9%. 2. Доля учреждений культуры, улучивших материально-техническую базу, 100%. 3. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона до 100%. |
1.12. Абзац девятый раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Показателями конечных результатов подпрограммы являются:
1. Увеличение доли посещений подведомственных учреждений культуры до 60,9%.
2. Доля учреждений культуры, улучивших материально-техническую базу, 100%.
3. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона до 100%".
1.13. Абзац первый раздела 5 подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016 - 2025 годах составит 408358,211 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 34218,952 тыс. рублей;
2017 год - 38973,434 тыс. рублей;
2018 год - 50663,738 тыс. рублей;
2019 год - 45595,328 тыс. рублей;
2020 год - 45130,432 тыс. рублей;
2021 год - 49213,433 тыс. рублей;
2022 год - 33197,468 тыс. рублей;
2023 год - 47843,381 тыс. рублей;
2024 год - 31335,457 тыс. рублей;
2025 год - 32186,588 тыс. рублей.".
1.14. Раздел 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение N 1 "Система мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на 2016 - 2025 годы" к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2. Внести постановление в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
3. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на портале www.belogorck-npa.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальной политике Бурмистрову Г.А.
Глава города Белогорск |
С.Ю. Мелюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 26 декабря 2023 г. N 2556 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорске"
Вступает в силу с 26 декабря 2023 г.
Опубликование:
Белогорский вестник, 10 января 2024 г. N 1
сетевое издание "Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования городской округ Белогорск Амурской области" (http://belogorck-npa.ru/) 10 января 2024 г.