Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 9 января 2024 г. N 119
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города | |||||||||||
Основное мероприятие Организационное обеспечение функционирования отрасли (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
229 997 322,04 |
34 557 162,55 |
33 438 039,90 |
33 309 160,04 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
229 997 322,04 |
34 557 162,55 |
33 438 039,90 |
33 309 160,04 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
25 738 591,91 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1. "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | |||||||||||
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | |||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта (показатели 1, 2, 3, 4, 5 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 607 842 181,42 |
125 862 241,22 |
148 739 890,24 |
122 598 848,16 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 607 842 181,42 |
125 862 241,22 |
148 739 890,24 |
122 598 848,16 |
176 590 971,04 |
186 590 971,04 |
196 590 971,04 |
306 590 971,04 |
344 277 317,64 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и массовым спортом |
всего, в том числе |
1 312 564 884,43 |
89 759 607,94 |
86 771 956,41 |
86 642 664,43 |
144 340 861,81 |
154 340 861,81 |
164 340 861,81 |
274 340 861,81 |
312 027 208,41 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 312 564 884,43 |
89 759 607,94 |
86 771 956,41 |
86 642 664,43 |
144 340 861,81 |
154 340 861,81 |
164 340 861,81 |
274 340 861,81 |
312 027 208,41 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы |
всего, в том числе |
213 029 326,32 |
4 149 522,65 |
26 463 115,39 |
26 494 545,83 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
213 029 326,32 |
4 149 522,65 |
26 463 115,39 |
26 494 545,83 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
31 184 428,49 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при проведении городских спортивно-массовых мероприятий |
всего, в том числе |
1 323 209,00 |
553 800,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 323 209,00 |
553 800,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.4. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
80 924 761,67 |
31 399 310,63 |
35 275 818,44 |
9 232 637,90 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
80 924 761,67 |
31 399 310,63 |
35 275 818,44 |
9 232 637,90 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
1 003 398,94 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.2. Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (показатель 6 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
193 624 324,34 |
25 986 791,65 |
25 845 715,09 |
25 856 743,75 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
193 624 324,34 |
25 986 791,65 |
25 845 715,09 |
25 856 743,75 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
23 187 014,77 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта (показатель 8 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
48 014 043,92 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
48 014 043,92 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
||
за счет других источников |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
всего, в том числе |
1 849 480 549,68 |
157 850 788,36 |
180 587 360,82 |
154 457 347,40 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 849 480 549,68 |
157 850 788,36 |
180 587 360,82 |
154 457 347,40 |
205 779 741,30 |
215 779 741,30 |
225 779 741,30 |
335 779 741,30 |
373 466 087,90 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 2. "Подготовка спортивного резерва" | |||||||||||
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и выявление одаренных детей, подростков и молодежи | |||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва (показатель 1 из таблицы 1, показатель 4 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
8 650 457 903,90 |
1 206 456 610,85 |
1 065 645 936,79 |
1 057 091 832,80 |
935 829 204,47 |
1 058 045 267,07 |
1 138 465 996,18 |
1 084 199 390,62 |
1 104 723 665,12 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 860 000,00 |
2 860 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
8 647 597 903,90 |
1 203 596 610,85 |
1 065 645 936,79 |
1 057 091 832,80 |
935 829 204,47 |
1 058 045 267,07 |
1 138 465 996,18 |
1 084 199 390,62 |
1 104 723 665,12 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва |
всего, в том числе |
3 075 197 801,14 |
949 185 035,37 |
310 552 988,46 |
312 155 724,45 |
172 237 310,35 |
294 453 372,95 |
374 874 102,06 |
320 607 496,50 |
341 131 771,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 860 000,00 |
2 860 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
3 072 337 801,14 |
946 325 035,37 |
310 552 988,46 |
312 155 724,45 |
172 237 310,35 |
294 453 372,95 |
374 874 102,06 |
320 607 496,50 |
341 131 771,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
всего, в том числе |
5 345 736 330,10 |
210 591 648,17 |
724 035 707,05 |
721 224 223,68 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
5 345 736 330,10 |
210 591 648,17 |
724 035 707,05 |
721 224 223,68 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
737 976 950,24 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва |
всего, в том числе |
229 523 772,66 |
46 679 927,31 |
31 057 241,28 |
23 711 884,67 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
229 523 772,66 |
46 679 927,31 |
31 057 241,28 |
23 711 884,67 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
25 614 943,88 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
508 113 236,85 |
61 720 315,79 |
91 756 947,37 |
121 075 894,74 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
472 725 500,00 |
58 634 300,00 |
87 169 100,00 |
115 022 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 387 736,85 |
3 086 015,79 |
4 587 847,37 |
6 053 794,74 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях |
всего, в том числе |
508 113 236,85 |
61 720 315,79 |
91 756 947,37 |
121 075 894,74 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
46 712 015,79 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
472 725 500,00 |
58 634 300,00 |
87 169 100,00 |
115 022 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
35 387 736,85 |
3 086 015,79 |
4 587 847,37 |
6 053 794,74 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
4 332 015,79 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.3. Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
13 255 500,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
13 255 500,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
2 555 760,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
1 117 644,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.4. Создание условий для присвоения спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (показатель 3 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
789 228,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
789 228,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
96 391,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 2.5. "Региональный проект "Спорт-норма жизни" (показатели 1, 7 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
5 923 052,64 |
2 895 263,16 |
3 027 789,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 116,41 |
1 237 716,41 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 094 783,59 |
1 512 783,59 |
1 582 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
296 152,64 |
144 763,16 |
151 389,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 2 "Подготовка спортивного резерва" |
всего, в том числе |
9 178 538 921,39 |
1 273 724 340,80 |
1 163 082 824,64 |
1 180 819 878,54 |
983 758 875,26 |
1 105 974 937,86 |
1 186 395 666,97 |
1 132 129 061,41 |
1 152 653 335,91 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 116,41 |
1 237 716,41 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
478 680 283,59 |
63 007 083,59 |
88 751 100,00 |
115 022 100,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
8 697 326 521,39 |
1 209 479 540,80 |
1 073 037 324,64 |
1 065 797 778,54 |
941 378 875,26 |
1 063 594 937,86 |
1 144 015 666,97 |
1 089 749 061,41 |
1 110 273 335,91 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры спорта" | |||||||||||
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города | |||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта (показатель 7 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.1. "Строительство объекта "Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями" |
всего, в том числе |
124 054 097,49 |
0,00 |
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
124 054 097,49 |
|
124 054 097,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.1.2. Спортивное ядро в микрорайоне N 35-А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.2. Строительство быстровозводимых спортивных сооружений (показатель 7 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 479 613 577,43 |
638 849 630,00 |
187 808 612,20 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
669 900 800,00 |
606 907 000,00 |
62 993 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
809 712 777,43 |
31 942 630,00 |
124 814 812,20 |
175 015 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.1. Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А) в рамках концессионного соглашения |
всего, в том числе |
215 468 783,38 |
122 803 500,00 |
24 428 060,06 |
24 586 482,94 |
24 750 747,24 |
4 455 185,92 |
4 633 381,60 |
4 818 711,52 |
4 992 714,10 |
ДАиГ 2023 г., УФКиС 2024 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
98 805 483,38 |
6 140 200,00 |
24 428 060,06 |
24 586 482,94 |
24 750 747,24 |
4 455 185,92 |
4 633 381,60 |
4 818 711,52 |
4 992 714,10 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.2. "Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом" |
всего, в том числе |
184 205 232,48 |
122 803 500,00 |
20 467 407,90 |
20 467 407,90 |
20 466 916,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДАиГ 2023 г., УФКиС 2024 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
116 663 300,00 |
116 663 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
67 541 932,48 |
6 140 200,00 |
20 467 407,90 |
20 467 407,90 |
20 466 916,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.3. Мероприятие "Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в рамках концессионного соглашения" |
всего, в том числе |
315 636 879,81 |
134 333 800,00 |
36 848 085,84 |
37 426 449,96 |
38 027 398,91 |
16 264 351,18 |
16 914 926,14 |
17 591 513,26 |
18 230 354,52 |
ДАиГ 2023 г., УФКиС 2024 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
127 617 100,00 |
127 617 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
188 019 779,81 |
6 716 700,00 |
36 848 085,84 |
37 426 449,96 |
38 027 398,91 |
16 264 351,18 |
16 914 926,14 |
17 591 513,26 |
18 230 354,52 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.4. Мероприятие "Создание объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств" |
всего, в том числе |
250 700 352,62 |
104 187 200,00 |
29 326 268,16 |
29 804 737,68 |
30 301 919,00 |
13 455 185,08 |
13 993 393,24 |
14 553 120,76 |
15 078 528,70 |
ДАиГ 2023 г., УФКиС 2024 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 977 800,00 |
98 977 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
151 722 552,62 |
5 209 400,00 |
29 326 268,16 |
29 804 737,68 |
30 301 919,00 |
13 455 185,08 |
13 993 393,24 |
14 553 120,76 |
15 078 528,70 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.2.5. Мероприятие "Создание объекта "Спортивный комплекс с искусственным льдом" (хоз. зона) в рамках концессионного соглашения" |
всего, в том числе |
513 602 329,14 |
154 721 630,00 |
76 738 790,24 |
62 730 146,81 |
63 765 809,70 |
64 842 006,75 |
29 124 298,84 |
30 289 259,84 |
31 390 386,96 |
ДАиГ 2023 - 2024 г., УФКиС 2025 - 2030 г. |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
209 979 300,00 |
146 985 500,00 |
62 993 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
303 623 029,14 |
7 736 130,00 |
13 744 990,24 |
62 730 146,81 |
63 765 809,70 |
64 842 006,75 |
29 124 298,84 |
30 289 259,84 |
31 390 386,96 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 3.3. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" (показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
43 960 315,79 |
7 156 315,79 |
18 402 000,00 |
18 402 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
41 762 300,00 |
6 798 500,00 |
17 481 900,00 |
17 481 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 198 015,79 |
357 815,79 |
920 100,00 |
920 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятия 3.4. Реализация инициативных проектов |
всего, в том числе |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 3.4.1. Инициативный проект "Теплая раздевалка при хоккейном корте "Магистраль" |
всего, в том числе |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
УФКиС |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Развитие инфраструктуры спорта" |
всего, в том числе |
1 654 627 990,71 |
653 005 945,79 |
330 264 709,69 |
193 417 225,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
711 663 100,00 |
613 705 500,00 |
80 475 700,00 |
17 481 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
942 964 890,71 |
39 300 445,79 |
249 789 009,69 |
175 935 325,29 |
177 312 791,53 |
99 016 728,93 |
64 665 999,82 |
67 252 605,38 |
69 691 984,28 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Общий объем финансирования программы - всего |
всего, в том числе |
12 912 644 783,82 |
2 119 138 237,50 |
1 707 372 935,05 |
1 562 003 611,27 |
1 392 590 000,00 |
1 446 510 000,00 |
1 502 580 000,00 |
1 560 900 000,00 |
1 621 550 000,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 116,41 |
1 237 716,41 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 190 343 383,59 |
676 712 583,59 |
169 226 800,00 |
132 504 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 719 769 283,82 |
1 441 187 937,50 |
1 536 851 735,05 |
1 429 499 611,27 |
1 350 210 000,00 |
1 404 130 000,00 |
1 460 200 000,00 |
1 518 520 000,00 |
1 579 170 000,00 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования администратора - УФКиС |
всего, в том числе |
11 771 660 043,00 |
1 401 655 569,56 |
1 450 447 507,84 |
1 528 830 088,70 |
1 365 909 375,38 |
1 419 829 375,38 |
1 475 899 375,38 |
1 534 219 375,38 |
1 594 869 375,38 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
2 532 116,41 |
1 237 716,41 |
1 294 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
520 442 583,59 |
69 805 583,59 |
106 233 000,00 |
132 504 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
42 380 000,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
11 248 685 343,00 |
1 330 612 269,56 |
1 342 920 107,84 |
1 396 326 088,70 |
1 323 529 375,38 |
1 377 449 375,38 |
1 433 519 375,38 |
1 491 839 375,38 |
1 552 489 375,38 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДАиГ |
всего, в том числе |
1 139 661 531,82 |
716 928 867,94 |
256 696 427,21 |
32 944 522,57 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
669 900 800,00 |
606 907 000,00 |
62 993 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
469 760 731,82 |
110 021 867,94 |
193 702 627,21 |
32 944 522,57 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
26 618 342,82 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - ДГХ |
всего, в том числе |
1 323 209,00 |
553 800,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 323 209,00 |
553 800,00 |
229 000,00 |
229 000,00 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
62 281,80 |
х |
|
за счет других источников |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 января 2024 г. N 119 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.