Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Муниципальная программа
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы"
1. Паспорт муниципальной программы
1 |
Наименование муниципальной программы |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы |
2 |
Координатор муниципальной программы |
Управление жизнедеятельности администрации Ивановского муниципального округа |
3 |
Координаторы подпрограмм |
Управление жизнедеятельности администрации Ивановского муниципального округа |
4 |
Участники муниципальной программы |
Ивановский муниципальный округ |
5 |
Цели муниципальной программы |
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение качества жилищного обеспечения граждан. 2. Обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики. |
6 |
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Ивановского муниципального округа. 2. Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Ивановского муниципального округа. |
7 |
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы |
1. Организация в границах поселений Ивановского муниципального округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 2. Благоустройство сельских территорий; 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы. |
8 |
Сроки реализации муниципальной программы |
2022 - 2031 гг. |
9 |
Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования программы в 2022 - 2031 годах составит 2 359 946,4 тыс. рублей. |
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50% в среднем по округу. (отчет 1 ЖКХ (зима)) 2 Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды до 30% за счет внедрения в хозяйство округа мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов. 3. Увеличение благоустроенных территорий округа до 44%. (отчет) |
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
На конец 2021 года в районе эксплуатируются 34 источников теплоснабжения, из них малой мощности, 27 (79,4%) мощностью от 0,5 до 1 Гкал/час, 7 (20,6%) - от 1 до 4 Гкал/час. Все источники теплоснабжения работают на твердом топливе.
В среднем по району 33,8% тепловых сетей нуждается в замене.
Единственным источником водоснабжения в округе являются подземные воды. Изношенность водопроводных сетей составляет 40%.
Одной из причин, усугубляющих финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства района, является наличие дебиторской задолженности, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию.
Главная причина, приводящая к образованию такой задолженности - это неплатежи населения. Низкий уровень собираемости платежей и взыскания задолженности населения обусловлен тем, что в структуре должников доминируют малодоходные группы, взыскать долг, с которых не удается даже в случае положительного решения суда в силу отсутствия у них ликвидного имущества.
Указанная задолженность населения представляет собой денежные средства, недополученные предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района за оказанные услуги, то есть фактические их убытки. Это неблагоприятным образом сказывается на финансовом положении предприятий и, как следствие, на качестве оказываемых ими услуг.
Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, по причине роста энергоемкости в жилищно-коммунальном хозяйстве возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей округа.
Учитывая вышеуказанное, необходимым является принятие мер, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение финансового состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства района.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", национальными проектами, а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами, социально-экономического развития Дальнего Востока, Забайкалья и Амурской области, таких как:
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, его модернизация;
- снижение потребления всех видов ресурсов за счет применения передовых ресуро- и энергосберегающих технологий; сбалансированная тарифная политика;
- повышение уровня благоустроенности жилья и благоустройства населенных пунктов, качества жилищно-коммунальных услуг;
Исходя из этого определены цели муниципальной программы:
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение качества жилищного обеспечения граждан;
- обеспечение энергоэффективности в бюджетном и жилищно-коммунальном секторах экономики.
Проблемы, задачи и результаты реализации государственной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Доступность для населения округа платы за коммунальные услуги по теплоснабжению в период поэтапного доведения тарифов до экономически обоснованных; сверхнормативный износ инженерной инфраструктуры объектов ЖКХ |
Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Ивановского муниципального округа и доступности для населения округа платы за коммунальные услуги. |
Организация в границах поселений округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |
2022 - 2031 годы |
Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги 105,1%; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 57% в среднем по округу. |
2. |
Рост энергоёмкости в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе, неэффективное использование, высокие потери топливно-энергетических ресурсов, что влечёт за собой рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, рост "финансовой нагрузки" на бюджет района, к снижению энергоэффективности экономики в целом. |
Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Ивановского муниципального округа |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы |
2022 - 2031 годы |
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в районное хозяйство мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов. |
4. Описание системы подпрограмм
Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм, которые предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей, а также на решение наиболее важных задач муниципальной программы. На основе этого выделены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма "Организация в границах поселений Ивановского муниципального округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом";
2. Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий";
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы";
На решение задач и достижение целей программы ориентированы следующие основные мероприятия:
расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры;
актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
осуществление мероприятий по охране окружающей среды, создание условий для массового отдыха;
уличное освещение;
прочие благоустройство;
технические и технологические мероприятия энергосбережения;
организационные мероприятия энергосбережения;
создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Ивановском муниципальном округе.
Организационные мероприятия будут осуществляться на уровне муниципального округа.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведена в Приложении N 1 к муниципальной программе.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы - 2 359 946,4 тыс. рублей.
Источником финансирования программы являются средства муниципального округа, областного бюджета.
Объём финансирования подпрограммы "Организация в границах поселений Ивановского муниципального округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом" составляет 1 683 243,4 тыс. рублей;
Объём финансирования подпрограммы "Благоустройство сельских территорий" составляет 676 703 тыс. рублей;
Объём финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе с 2022 по 2031 годы" составляет 0,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа представлены в Приложении N 3 к муниципальной программе. Перечень мероприятий муниципальной программы и выделенные денежные средства на их исполнение определяются распоряжением главы округа.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы округа из различных источников финансирования в Приложении N 4 к муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Показатели (индикаторы) муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.
Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50% в среднем по округу (отчет 1 ЖКХ (зима)).
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды до 30% за счет внедрения в хозяйство округа мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов.
Увеличение благоустроенных территорий округа до 44%. (отчет)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
привлечение заемных средств в сферу жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение населения и приравненных к нему категорий потребителей водой, тепловой энергией круглосуточно в отопительный период;
уменьшение просроченной задолженности населения перед теплоснабжающими организациями;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить бесперебойную поставку населению и приравненным к нему категориям потребителей тепловой энергии, воды;
увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры
8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Риски невыполнения программы
Наименование рисков |
Вероятность |
Сила влияния |
Меры управления рисками |
1 |
2 |
3 |
4 |
Риски, связанные с недофинансированием Программы | |||
Снижение объемов финансирования из бюджета округа |
высокая |
высокая |
мониторинг эффективности бюджетных вложений; определение приоритетов для первоочередного финансирования |
Риски, связанные с изменением внешней среды | |||
Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
средняя |
высокая |
разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
Снижение актуальности мероприятий программы |
средняя |
высокая |
ежегодный анализ эффективности мероприятий подпрограммы, перераспределение средств между мероприятиями подпрограммы |
Риски, связанные с человеческим фактором | |||
Недоверие со стороны организаций жилищно-коммунального хозяйства в части доступности мероприятий подпрограммы |
средняя |
средняя |
повышение открытости за счет информирования организаций жилищно-коммунального хозяйства об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной поддержки |
Не востребованность мероприятий подпрограммы в связи с недостаточной информированностью |
средняя |
средняя |
Осуществление регулярного информирования организаций жилищно-коммунального хозяйства о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, муниципальные образования, встречи, семинары и др.) |
Недостаточная активность организаций жилищно-коммунального хозяйства |
средняя |
средняя |
Корректировка мероприятий подпрограммы с привлечение организаций жилищно-коммунального хозяйства |
Риски, связанные с недостоверностью информации (статистической, налоговой и т.д.) | |||
Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий подпрограммы из-за получения недостоверной информации |
средняя |
высокая |
сотрудничество с налоговыми органами и органами статистики о взаимодействии и информационном обмене по показателям развития сферы жилищно-коммунального хозяйства; проведение мониторинга и анализа сферы жилищно-коммунального хозяйства; возможность корректировки программных мероприятий и целевых - показателей |
Риски, связанные с негативными природными явлениями | |||
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, землетрясения) |
низкая |
средняя |
Выработка скоординированных действий муниципальных органов государственной власти Ивановского муниципального округа, местного самоуправления по преодолению препятствий |
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
I. Подпрограмма
"Организация в границах поселений Ивановского муниципального округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом"
Паспорт подпрограммы
1 |
Наименование подпрограммы |
Организация в границах поселений Ивановского муниципального округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления жизнедеятельности Ивановского муниципального округа |
3 |
Участники подпрограммы |
Ивановский муниципальный округ, поселения округа |
4 |
Цель подпрограммы |
Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Ивановского муниципального округа. |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Ивановского муниципального округа. 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 3. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2031 гг. |
7 |
Объемы ассигнований бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 - 2031 годах составит 1 986 495,8 тыс. рублей. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры (отчет 1 ЖКХ (зима)). 2. Ежегодное уменьшение расхода топлива в среднем по округу на 1,5%. (отчет о потреблении энергетических ресурсов в соответствии с П. Пр. РФ. от 25.01.2011 N 20) 3. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда (отчет 1 жилфонд). |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.
Несмотря на существенные улучшения, произошедшие в последние годы, ряд проблем в сфере ЖКХ еще только предстоит решить. Среди них следует отметить, прежде всего, следующие.
Жилищно-коммунальная отрасль в течение многих лет финансировалась по остаточному принципу, что сделало ее убыточной и депрессивной.
Одной из причин, ухудшающих финансовое состояние предприятий ЖКХ, является наличие дебиторской задолженности, которая по состоянию на 01.01.2022 года составила 43,1 млн. рублей, в том числе просроченная задолженность 33,3 млн. рублей.
Главная причина, приводящая к образованию такой задолженности - это неплатежи населения. По состоянию на 01.012022 уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги с граждан составил 90,4%.
В целях взыскания долгов с населения предприятиями ЖКХ проводится претензионная работа.
Низкий уровень собираемости платежей и взыскания задолженности населения обусловлен тем, что в структуре должников доминируют малодоходные группы, взыскать долг, с которых не удается даже в случае положительного решения суда в силу отсутствия у них ликвидного имущества.
В результате образуется дебиторская задолженность, признанная в установленном порядке невозможной к взысканию. В настоящее время такая задолженность составляет порядка 5,6 млн. руб.
Указанная задолженность населения представляет собой денежные средства, недополученные предприятиями ЖКХ округа за оказанные услуги, то есть фактические их убытки. Это неблагоприятным образом сказывается на финансовом положении предприятий и, как следствие, на качестве оказываемых ими услуг.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производят инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых для развития инфраструктуры. В итоге отмечается высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры, который, в свою очередь, приводит к увеличению потерь по сравнению с нормативными. Износ коммунальной инфраструктуры в целом по району в 2022 году составил 65%.
Основная часть инвестиций в сферу ЖКХ - это средства областного бюджета и бюджета округа, направляемые в рамках долгосрочных целевых программ.
В 2022 году по сравнению с финансированием мероприятий прошлых лет по модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе в сфере теплоснабжения, за счет бюджетных средств увеличилось.
Учитывая вышеуказанное, необходимым является принятие мер, направленных на улучшение финансового состояния предприятий ЖКХ округа, с целью обеспечения благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе в качестве заемных средств.
Важным является вопрос обеспечения доступности для населения платы за жилищно-коммунальные услуги.
Установление платы граждан за коммунальные услуги по экономически обоснованному тарифу в некоторых муниципальных образованиях могло привести к возникновению социального взрыва.
В связи с этим, Правительством Российской Федерации дано поручение органам государственной власти субъектов Российской Федерации о принятии мер по недопущению роста платы населения за коммунальные услуги более, чем на 4 - 6%.
В Амурской области рост совокупного размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом установленных льготных тарифов на тепловую энергию составил со второго полугодия не более 116,2%.
В связи с этим необходимым является принятие мер, направленных на обеспечение доступности для населения платы за теплоснабжение и электроснабжение и, как следствие, мер, направленных на компенсацию ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задач и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определяются Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнего Востока, Забайкалья и Амурской области, такими как привлечение инвестиций в ЖКХ, его модернизация, снижение потребления всех видов ресурсов за счет применения передовых ресуро- и энергосберегающих технологий, сбалансированная тарифная политика, повышение уровня благоустроенности жилья и благоустройства населенных пунктов, качества жилищно-коммунальных услуг.
Исходя из этих документов определены цели и задачи подпрограммы.
Цель: Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений Ивановского муниципального округа и доступности для населения округа платы за коммунальные услуги.
Задачи:
1. Обеспечение надёжности систем теплоснабжения поселений, Ивановского муниципального округа
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
3. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Ожидаемые конечные результаты:
1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры (отчет 1 ЖКХ (зима)).
2. Ежегодное уменьшение расхода топлива в среднем по округу на 1,5%. (отчет о потреблении энергетических ресурсов в соответствии с П. Пр. РФ. от 25.01.2011 N 20)
3. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда (отчет 1 Жилфонд).
3. Описание системы основных мероприятий подпрограммы
На решение задач и достижение целей подпрограммы ориентированы следующие основные мероприятия:
1) Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры, данное мероприятие предусматривает приобретение материалов и выполнение строительно-монтажных работ.
2) Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
3) Расходы, направленные на ликвидацию непригодного для проживания жилищного фонда, предусматривают приобретение жилых помещений и строительство нового жилья.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в Приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 1 986 495,8 тыс. рублей, в т.ч. 309 081 тыс. рублей - средства бюджета округа, 1 574 518,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета округа, средства областного бюджета.
Структура финансирования в целом представлена в таблице:
тыс. рублей | ||||
Год финансирования |
Всего |
Источники финансирования |
||
|
|
областной бюджет |
бюджет округа |
иные источники |
Всего, в т. ч. |
1 986 495,8 |
1 571 518,3 |
309 081 |
0,00 |
2022 |
460 546,5 |
447 594,8 |
12 951,7 |
0,00 |
2023 |
528 825,8 |
517 232,2 |
11593,6 |
0,00 |
2024 |
100 451,7 |
98 266,2 |
2 185,5 |
0,00 |
2025 |
109 429,8 |
102 913,4 |
6 516,4 |
0,00 |
2026 |
131 207,00 |
85 234,70 |
45 972,30 |
0,00 |
2027 |
131 207,00 |
85 234,70 |
45 972,30 |
0,00 |
2028 |
131 207,00 |
85 234,70 |
45 972,30 |
0,00 |
2029 |
131 207,00 |
85 234,70 |
45 972,30 |
0,00 |
2030 |
131 207,00 |
85 234,70 |
45 972,30 |
0,00 |
2031 |
131 207,00 |
85 234,70 |
45 972,30 |
0,00 |
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ивановского муниципальный округ осуществляет:
общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы;
постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ивановского муниципального округа представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в Приложении 4 к муниципальной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации подпрограммы в целом будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
1. Ежегодное уменьшение расходов топлива на 1,5%. (отчет о потреблении энергетических ресурсов в соответствии с П. Пр. РФ. от 25.01.2011 N 20)
2. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. (отчет 1 жилфонд)
3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры (отчет 1 ЖКХ (зима)).
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
запасы топлива.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить бесперебойную поставку населению и приравненным к нему категориям потребителей тепловой энергии, воды.
II. Подпрограмма
"Благоустройство сельских территорий в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Благоустройство сельских территорий в Ивановском муниципальном округе с 2022 по 2031 годы" (далее - Подпрограмма) |
Координатор подпрограммы |
Управление жизнедеятельности администрации Ивановского муниципального округа |
Участники Муниципальной подпрограммы |
Ивановский муниципальный округ |
Цель подпрограммы |
Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории администрации Ивановского муниципального округа. |
Задачи подпрограммы |
Повышение уровня и качества благоустройства и санитарного содержания территории Ивановского муниципального округа |
Срок реализации подпрограммы |
2022 - 2031 годы |
Объем ассигнований бюджета муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 - 2031 годах составит 372 800,6 тыс. рублей. Объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение благоустроенной территории округа (на основании программных мероприятий) |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Благоустройство Ивановского муниципального округа - комплекс мероприятий, решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное освещение сельской территории, оздоровление сельской среды при помощи озеленения, санитарная очистка и содержание мест захоронения).
Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства территории Ивановского муниципального округа, обеспечения устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.
Повышение уровня и качества жизни населения Ивановского муниципального округа является приоритетной социально-экономической задачей развития сельского поселения, формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и хозяйственной деятельности - важными социальными задачами, на успешное решение которых должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления Ивановского муниципального округа.
Необходимость развития и совершенствования освещения округа вызвана ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства на территории округа.
В целях улучшения эстетического облика Ивановского муниципального округа, повышения безопасности движения пешеходов в ночное и вечернее время необходима бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного освещения. Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета округа.
Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период регистрируется большее число преступлений, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах. Наружное освещение входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения округа и влияет на условия проживания граждан. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленной электроэнергии. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены осветительных приборов для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств на осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты потреблённой электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа населённых пунктов округа.
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры округа. Они входят в систему жизнеобеспечения как важнейшие факторы, обеспечивающие комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент ландшафта.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Ивановского муниципального округа ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками (уровень аварийности деревьев составляет 60 процентов).
В условиях застройки территорий округа, площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря на принимаемые меры в данной сфере необходимо выделение следующих проблем:
- старовозрастность существующих зеленых насаждений;
- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон;
- самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации;
- за зелеными насаждениями осуществляется недостаточно качественный уход - в парковых зонах не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев (преимущественно тополей), требующих удаления, в том числе на территории кладбищ и парков;
- посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улично-дорожной сети.
Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора, завозу воды, акарицидная обработка, осуществлять по необходимости удаление и вывоз аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать подъездные пути. Для развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества.
К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения у водных объектов, малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, навесы на остановках общественного транспорта, декоративные скульптуры и композиции, памятники, вазы для цветов), общественные туалеты и другое. Все объекты благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности восстановления, полного износа).
Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории округа необходимо приобретение новых малых архитектурных форм (скамейки, урны) и прочего оборудования для поддержания чистоты, осуществление ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоустройством Ивановского муниципального округа.
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 372 800,6 тыс. рублей, в т.ч. 366 809,2 тыс. рублей - средства бюджета округа, 5 991,40 тыс. рублей - средства областного бюджета.
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета округа, средства областного бюджета.
Структура финансирования в целом представлена в таблице:
тыс. рублей | ||||
Год финансирования |
Всего |
Источники финансирования |
||
|
|
областной бюджет |
бюджет округа |
иные источники |
Всего, в т. ч. |
372 800,6 |
5991,4 |
366 809,2 |
0,00 |
2022 |
94 559,7 |
5991,4 |
88 568,3 |
0,00 |
2023 |
35 985,2 |
0,00 |
35 985,2 |
0,00 |
2024 |
52 990,1 |
0,00 |
52 990,1 |
0,00 |
2025 |
88 315,6 |
0,00 |
88 315,6 |
0,00 |
2026 |
16 825,00 |
0,00 |
16 825,00 |
0,00 |
2027 |
16 825,00 |
0,00 |
16 825,00 |
0,00 |
2028 |
16 825,00 |
0,00 |
16 825,00 |
0,00 |
2029 |
16 825,00 |
0,00 |
16 825,00 |
0,00 |
2030 |
16 825,00 |
0,00 |
16 825,00 |
0,00 |
2031 |
16 825,00 |
0,00 |
16 825,00 |
0,00 |
3. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Конечным результатом реализации подпрограммы является:
Увеличение благоустроенной территории округа (на основании программных мероприятий)
III. Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе с 2022 по 2031 годы" (далее - Подпрограмма) |
Координатор подпрограммы |
Управление жизнеобеспечения администрации Ивановского муниципального округа |
Участники Муниципальной подпрограммы |
Ивановский муниципальный округ |
Цель подпрограммы |
Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Ивановского муниципального округа. |
Задачи подпрограммы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского муниципального округа; Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер. |
Срок реализации подпрограммы |
2022 - 2031 годы |
Объем ассигнований районного бюджета муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 - 2031 годах составит 0,00 тыс. рублей. Объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в хозяйство округа мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов и снижение их расхода (ФЗ Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с последующими дополнениями и изменениями. ПП РФ от 07.10.2019 N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Одна из основных проблем Ивановского муниципального округа - низкая энергоэффективность во всех сферах экономики, особенно в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
В Ивановском муниципальном округе около 25 - 35% всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК), возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей округа. Ситуация усугубляется общеэкономическими проблемами, в частности, рост энергоемкости в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) и бюджетном секторе повлек за собой сокращение спроса на продукцию предприятий Ивановского муниципального округа на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг, что привело к снижению энергоэффективности экономики в целом.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения ТЭР. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на ТЭР в себестоимости продукции и оказании услуг.
Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую энергию и воду, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.
В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.
Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конечные результаты
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определяются в соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Ивановского муниципального округа, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Ивановского муниципального округа и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, реализация подпрограммы позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и ЖКХ, а также снизить нагрузку на население и бюджет Ивановского муниципального округа по оплате за потребленные ресурсы.
Подпрограмма направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Ивановском муниципальном округе, способных обеспечить снижение энергоемкости валового регионального продукта.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных программ и подпрограмм энергосбережения. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами.
1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а зачастую прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования энергетики и коммунальных услуг.
3. Необходимость обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Стратегия социально-экономического развития Амурской области определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора округа.
4. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств, в частности на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса.
Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
Целью подпрограммы является снижение затрат при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, воды в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Ивановского муниципального округа.
Реализация подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского муниципального округа;
мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер.
К 2031 году ожидается достижение следующих результатов:
Задача "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского муниципального округа":
а) Доля бюджетных учреждений (далее - БУ) округа, оснащенных приборами учета в общем количестве БУ округа - 100%.
б) Снижение потребления БУ округа топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в базисном, 2021 году.
в) Доля многоквартирных домов (далее - МКД) округа, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета в общем количестве МКД округа - 100%.
г) Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы - 100%.
Задача "Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер"
а) Доля специалистов БУ, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента - 100%.
3. Описание системы основных мероприятий
На решение задачи "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского муниципального округа" направлены:
1. Технические и технологические мероприятия энергосбережения, включающие в себя:
1.1. Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы.
1.2. Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой, электрической энергии и воды зданиями, строениями сооружениями, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками.
1.3. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения.
1.4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения.
1.5. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды.
1.6. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.
1.7. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения жилищного фонда.
1.8. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.
1.9. Модернизация котельных, включая строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, обще котельного и вспомогательного оборудования; автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.
1.10. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения коммунальной инфраструктуры.
1.11. Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов. Внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов.
1.12. Замена оборудования с завышенной мощностью.
1.14. Разработка проектов освещения кварталов, пространственное распределенного освещения исходя из требований энергосбережения.
1.15. Замена светильников наружного освещения на светодиодные.
1.16. Модернизация систем наружного освещения, включая внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры, внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением.
Для решения задачи "Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер" применяются мероприятия:
2. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Ивановском муниципальном округе, обеспечение управления и мониторинг подпрограммы, информационное обеспечение реализации подпрограммы, то есть формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение, а также реализация федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях; разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в Приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем ассигнований бюджета округа муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), выделенный на реализацию Подпрограммы за период с 2022 по 2031 год, составляет 0,00 тыс. руб.
Структура финансирования в целом представлена в таблице:
тыс. рублей | ||
Год финансирования |
Бюджет Амурской области |
Бюджет муниципального округа |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
2022 |
0,00 |
0,00 |
2023 |
0,00 |
0,00 |
2024 |
0,00 |
0,00 |
2025 |
0,00 |
0,00 |
2026 |
0,00 |
0,00 |
2027 |
0,00 |
0,00 |
2028 |
0,00 |
0,00 |
2029 |
0,00 |
0,00 |
2030 |
0,00 |
0,00 |
2031 |
0,00 |
0,00 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.
5. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в хозяйство округа мероприятий подпрограммы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов и снижение их расхода до 30%. (ФЗ Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с последующими дополнениями и изменениями; ПП РФ от 07.10.2019 N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"; Постановления Правительстве Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации";
6. Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование
Программа включает мероприятия по восстановлению основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, решению задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов и укреплению материально-технической базы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, внедрению ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей, энергосбережению в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве администрации Ивановского муниципального округа. Проведение мероприятий будет ориентировано на оптимизацию бюджетных расходов на строительство и модернизацию объектов ЖКХ.
Система программных мероприятий приведена в таблице N 3.
Таблица N 3
N п/п |
Наименование задач, программных мероприятий |
Сроки реализации |
Исполнители основных мероприятий |
Ожидаемый результат в количественном измерении) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Модернизация и ремонт теплотрассы; - ремонт сетей тепло-водоснабжения в с. Ивановка ул. Партизанская 11 котельная Ремстрой - 91 метр. |
2022 год |
Управление жизнедеятельности администрации Ивановского муниципального округа |
Модернизация и ремонт теплотрасс, котельных и котельного оборудования, установка системы химводоподготовки приведет к уменьшению потерь и перерасходу твердого топлива (уголь) по теплоснабжению и обеспечит экономию средств населения |
2. |
Модернизация котельных и котельного оборудования в селе Солнечное: - замена котла КВБр-1,45 МВт (1,25 Гкал/час) на котельной N 1; в селе Среднебелая: - замена котла КВр-1,16 МВт (2 шт.) на котельной "база N 1"; - установка системы химводоподготовки на 12 котельных, в том числе: котельная (школа) с. Ивановка, ул. Пионерская 26, котельная N 1 с. Ерковцы, ул. Молодежная 18, котельная N 2с. Дмитриевка, ул. Южная 8, котельная N 1 с. Дмитриевка, ул. Мира 19, котельная (ООО "Ремстрой") с. Ивановка, ул. Партизанская 22а, котельная (РДК) "с. Ивановка, ул. Ленина 164, котельная (база) с. Среднебелая, ул. Герки-рулева-3, котельная (школа) с. Среднебелая, ул. Лазо 9а, котельная (БАРМ) с. Березовка, ул. Кольцевая 1, котельная (ПМК-106) с. Березовка, ул. Красноармейская 130 котельная (в/часть) с. Березовка, ул. Ленина 31, Котельная N 1 с. Солнечное, пер. Восточный |
2022 год |
Управление жизнедеятельности администрации Ивановского муниципального округа |
Снижение износа коммунальной инфраструктуры. Доля проб сточных вод, несоответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, установленными для централизованных систем водоотведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
3. |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в с. Ивановка "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ивановка. |
2023 год |
Управление жизнедеятельности администрации Ивановского муниципального округа |
Приложение N 1
к муниципальной программе
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Срок реализации |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
базисный год (2021) |
Значение планового показателя по годам реализации |
отношение последнего года к базисному году, % |
||||||||||
начало |
завершение |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
||||||
МП |
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановского муниципального округа на 2022 - 2032 годы" |
2022 |
2031 |
Управление жизнедеятельности |
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %; |
65 |
63,5 |
62 |
60,5 |
59 |
57,5 |
56 |
54,5 |
53 |
51,5 |
50 |
115 |
Увеличение % благоустроенных территорий муниципального округа |
25 |
28 |
31 |
34 |
37 |
30 |
33 |
35 |
38 |
41 |
44 |
130 |
|||||
Снижение потребления БУ района топливно-энергетических ресурсов, % |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
30 |
130 |
|||||
ПП |
"Организация в границах поселений Ивановского муниципального округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом" |
2022 |
2031 |
Управление жизнедеятельности |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % |
65 |
63,5 |
62 |
60,5 |
59 |
57,5 |
56 |
54,5 |
53 |
51,5 |
50 |
15 |
ОМ |
Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа |
2022 |
2031 |
Управление жизнедеятельности |
Ежегодное уменьшение расходов топлива, % |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
15 |
ОМ |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства |
2022 |
2031 |
Управление жизнедеятельности |
Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, % |
5 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
ПП |
Благоустройство сельских территорий |
2022 |
2031 |
Управление жизнедеятельности |
Увеличение благоустроенной территории округа, % |
35 |
38 |
41 |
44 |
47 |
50 |
53 |
56 |
59 |
62 |
65 |
30 |
ОМ |
Прочее благоустройство |
2022 |
2031 |
Управление жизнедеятельности |
Увеличение благоустроенной территории округа, % |
35 |
38 |
41 |
44 |
47 |
50 |
53 |
56 |
59 |
62 |
65 |
30 |
ПП |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе |
2022 |
2031 |
Управление жизнедеятельности |
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями в % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями в % |
73,1 |
73,1 |
73,5 |
74 |
74,5 |
75 |
75,5 |
76 |
77 |
77,5 |
78 |
80 |
|||||
|
|
|
|
|
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой муниципальными учреждениями в % |
91,7 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Гкал |
13404 |
13270 |
13140 |
13002 |
12865 |
12735 |
12620 |
12490 |
12360 |
12230 |
12150 |
12075 |
|
|
|
|
|
Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями кВт/ч |
2530 |
2500 |
2470 |
2450 |
2430 |
2400 |
2380 |
2360 |
2340 |
2310 |
2290 |
2275 |
|
|
|
|
|
Объем потребления воды муниципальными учреждениями куб. м. |
15760 |
15610 |
15450 |
15290 |
15140 |
14990 |
14830 |
14680 |
14530 |
14380 |
14310 |
14240 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта |
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма "Организация в границах поселений Ивановского муниципального округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом" | ||||
1. |
Постановление |
Об утверждении Порядка предоставления субсидии по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения округа |
Управление жизнедеятельности |
2022 - 2031 гг. (по мере необходимости) |
2 |
Постановление |
Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения округа |
Управление жизнедеятельности |
2022 - 2031 гг. (по мере необходимости |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском районе на 2022 - 2031 годы" | ||||
1. |
Постановление |
О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального округа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы" |
Управление жизнедеятельности |
2022 - 2031 гг. (по мере необходимости) |
Приложение N 3
к муниципальной программе
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Координатор муниципальной программы, подпрограммы. Участники муниципальной программы |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Ивановского муниципального округа |
|||||||||||||
ГРБС |
ПР |
ЦСР |
Всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
|||
мп |
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0500 |
22.0.00.00000 |
2359946,4 |
555106,2 |
564811 |
154091,8 |
197745,4 |
148032,0 |
148032,0 |
148032,0 |
148032,0 |
148032,0 |
148032,0 |
пп 1 |
Подпрограмма "Организация в границах Ивановского муниципального округа электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0501 |
22 1 00 00000 |
17001,8 |
1133,3 |
559,5 |
0 |
0 |
2551,5 |
2551,5 |
2551,5 |
2551,5 |
2551,5 |
2551,5 |
ом |
Основное мероприятие "Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0501 |
22 1 01 00000 |
9179,8 |
635,8 |
0 |
0 |
0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программе |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0501 |
22 1 01 12220 |
9179,8 |
635,8 |
0 |
0 |
0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
ом |
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0501 |
22 1 04 00000 |
1344 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0501 |
22 1 04 12220 |
1344 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
ом |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилья" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0501 |
22 1 05 00000 |
6478 |
497,5 |
559,5 |
0,0 |
0,0 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0501 |
22 1 05 12220 |
6478 |
497,5 |
559,5 |
0,0 |
0,0 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
пп 2 |
Подпрограмма "Организация в границах Ивановского муниципального округа электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 00 00000 |
1707297,9 |
452418,8 |
528266 |
101101,4 |
109429,5 |
86013,7 |
86013,7 |
86013,7 |
86013,7 |
86013,7 |
86013,7 |
Ом |
Основное мероприятие "Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 01 00000 |
36482 |
18383,2 |
6634,7 |
2335,5 |
6016,4 |
518,7 |
518,7 |
518,7 |
518,7 |
518,7 |
518,7 |
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 01 11010 |
3738,6 |
140,7 |
1982,1 |
0,0 |
0,0 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
2 |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа |
Комитет по управлению имуществом |
012 |
0502 |
22 1 01 00000 |
4148 |
1618 |
1880 |
650 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
Комитет по управлению имуществом |
012 |
0502 |
22 1 01 11010 |
1100 |
0,0 |
1100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2 |
Бюджетные инвестиции соответствии с концессионными соглашениями |
Комитет по управлению имуществом |
012 |
0502 |
22 1 01 11010 |
3048 |
1618 |
780 |
650 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 01 S7400 |
27099 |
16624,5 |
2772,6 |
1685,5 |
6016,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установленных льготных тарифов для населения Амурской области |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 03 00000 |
869151,1 |
74235,1 |
83767 |
98265,9 |
102913,1 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
4.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 03 87120 |
869151,2 |
74235,1 |
83767 |
98265,9 |
102913,1 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
ом |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 06 00000 |
394048,3 |
119743,7 |
270304,6 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
1 |
Финансовое обеспечение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и проведению строительно-монтажных работ по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ивановка (Целевые федеральные межбюджетные трансферты прошлых лет) |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 06 58000 |
142243,9 |
119743,7 |
22500,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 06 12220 |
2435,7 |
0,0 |
2435,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Финансовое обеспечение по компенсации выпадающих доходов организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения на услуги бань" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 08 35010 |
4500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и проведению строительно-монтажных работ по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ивановка Ивановского муниципального округа |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 06 87780 |
244868,7 |
0,0 |
244868,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ом |
Федеральный проект "Чистая вода" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 F5 00000 |
407616,4 |
240056,8 |
167559,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0502 |
22 1 F5 52430 |
407616,4 |
240056,8 |
167559,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
пп 3 |
Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0503 |
22 3 00 00000 |
372800,6 |
94559,7 |
35985,2 |
52990,1 |
88315,6 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
ом |
Основное мероприятие "Прочее благоустройство" |
Управление и администрация |
002 005 |
0503 |
22 3 04 0000 |
335851,2 |
82345 |
29618,5 |
45246,1 |
77691,6 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
1 |
Прочее благоустройство |
Администрация округа |
002 |
0503 |
22 3 04 86050 |
28174,1 |
5135,2 |
5835,2 |
5000 |
12203,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Прочее благоустройство |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0503 |
22 3 04 86050 |
307677,1 |
77209,8 |
23783,3 |
40246,1 |
65487,9 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
ом |
Поддержка проектов развития территорий округа, основанных на местных инициативах |
Администрация округа |
002 |
0503 |
22 3 05 00000 |
3433,8 |
3433,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Устройство детских площадок |
Администрация округа |
002 |
0503 |
22 3 05 S0407 |
999,0 |
999,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Устройство детских площадок |
Администрация округа |
002 |
0503 |
22 3 05 s0409 |
844,8 |
844,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Устройство детских площадок |
Администрация округа |
002 |
0503 |
22 3 05 S0411 |
1590,0 |
1590,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ом |
Содержание и благоустройство мест захоронения |
Администрация округа |
002 |
0503 |
22 3 06 00000 |
1950 |
1950 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Устройство ограждение и благоустройство |
Администрация округа |
002 |
0503 |
22 3 06 S0410 |
1950 |
1950 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ом |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по охране окружающей среды, создание условий для массового отдыха" |
Администрация Ивановского муниципального округа |
002 |
0503 |
22 3 01 00000 |
2323,4 |
292,7 |
408,7 |
391,8 |
1230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы |
Администрация округа |
002 |
0503 |
22 3 01 12220 |
2323,4 |
292,7 |
408,7 |
391,8 |
1230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ом |
Основное мероприятие "Уличное освещение" |
Администрация округа |
002 |
0503 |
23 3 02 00000 |
29242,2 |
6538,2 |
5958 |
7352,2 |
9393,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Благоустройство - уличное освещение |
Администрация округа |
002 |
0503 |
23 3 02 86010 |
27343,2 |
5689,2 |
5608 |
7002,2 |
9043,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Благоустройство - уличное освещение |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0503 |
22 3 02 86010 |
1050 |
0,0 |
350 |
350 |
350 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство - уличное освещение |
Администрация округа |
002 |
0503 |
22 3 02 S0408 |
849 |
849 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
пп 4 |
Подпрограмма "Организация в границах поселений Ивановского муниципального округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0505 |
22 1 0 00000 |
419681,9 |
6994,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
ом |
Основное мероприятие "Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0505 |
22 1 01 00000 |
419681,3 |
6994,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
1 |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0505 |
22 1 01 11010 |
419681 |
6994,1 |
156836,1 |
0,0 |
0,0 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
ом |
Основное мероприятие "Постановка на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностям" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0505 |
22 1 02 00000 |
3,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
0505 |
22 1 02 87630 |
3,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
пп 5 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
|
22 0 00 00000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ом |
Основное мероприятие "Технические и технологические и организационные мероприятия в области энергосбережения" |
Управление жизнедеятельности |
005 |
|
22 3 01 00000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы |
Управление жизнедеятельности |
005 |
|
22 3 01 12220 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы Ивановского района из различных источников финансирования
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||
Всего |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа |
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе на 2022 - 2031 годы" |
Всего |
2359946,4 |
555106,2 |
564811 |
154091,8 |
197745,4 |
148032,0 |
148032,0 |
148032,0 |
148032,0 |
148032,0 |
148032,0 |
бюджет Амурской области |
1683243,4 |
453423,4 |
517232,2 |
98266,2 |
102913,4 |
85234,7 |
85234,7 |
85234,7 |
85234,7 |
85234,7 |
85234,7 |
||
Бюджет муниципального округа |
676703 |
101682,8 |
47578,8 |
55825,6 |
94832 |
62797,3 |
62797,3 |
62797,3 |
62797,3 |
62797,3 |
62797,3 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
||
Подпрограмма 1 |
"Организация в границах Поселений Ивановского муниципального округа электро-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом" |
Всего |
1986495,8 |
460546,5 |
528825,8 |
100451,7 |
109429,8 |
131207,0 |
131207,0 |
131207,0 |
131207,0 |
131207,0 |
131207,0 |
бюджет Амурской области |
1571518,3 |
447594,8 |
517232,2 |
98266,2 |
102913,4 |
85234,7 |
85234,7 |
85234,7 |
85234,7 |
85234,7 |
85234,7 |
||
Бюджет муниципального округа |
309081 |
12951,7 |
11593,6 |
2185,5 |
6516,4 |
45972,3 |
45972,3 |
45972,3 |
45972,3 |
45972,3 |
45972,3 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
||
Основное мероприятие (0501) |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа |
Всего |
9179,8 |
635,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
9179,8 |
635,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программе |
Всего |
9179,8 |
635,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
9179,8 |
635,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
1424,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
Всего |
1344 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
1344 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
||
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
1344 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
1344 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
224,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
||
Основное мероприятие |
Капитальные ремонт муниципального жилья |
Всего |
6478 |
497,5 |
559,5 |
0,0 |
0,0 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
6478 |
497,5 |
559,5 |
0,0 |
0,0 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
6478 |
497,5 |
559,5 |
0,0 |
0,0 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
6478 |
497,5 |
559,5 |
0,0 |
0,0 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие (0502) |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа |
Всего |
36482 |
18383,2 |
6634,7 |
2335,5 |
6016,4 |
518,7 |
518,7 |
518,7 |
518,7 |
518,7 |
518,7 |
бюджет Амурской области |
20056,6 |
15959,5 |
2660,7 |
0,0 |
0,0 |
239,4 |
239,4 |
239,4 |
239,4 |
239,4 |
239,4 |
||
Бюджет муниципального округа |
16425,4 |
2423,7 |
3974 |
2335,5 |
6016,4 |
279,3 |
279,3 |
279,3 |
279,3 |
279,3 |
279,3 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
3738,6 |
140,7 |
1982,1 |
0,0 |
0,0 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
3738,6 |
140,7 |
1982,1 |
0,0 |
0,0 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
269,3 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа |
Всего |
4148 |
1618 |
1880 |
650 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
4148 |
1618 |
1880 |
650 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа |
Всего |
27239,7 |
16765,2 |
2772,6 |
1685,5 |
6016,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
15959,5 |
15959,5 |
2660,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
11280,2 |
805,7 |
111,9 |
1685,5 |
6016,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие |
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установленных льготных тарифов для населения Амурской области |
Всего |
869151,1 |
74235,1 |
83767 |
98265,9 |
102913,1 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
бюджет Амурской области |
869151,1 |
74235,1 |
83767 |
98265,9 |
102913,1 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области |
Всего |
869151,1 |
74235,1 |
83767 |
98265,9 |
102913,1 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
бюджет Амурской области |
869151,1 |
74235,1 |
83767 |
98265,9 |
102913,1 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
84995,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие |
Проведение мероприятий по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения |
Всего |
394048,3 |
119743,7 |
270304,6 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
бюджет Амурской области |
384663,9 |
119743,7 |
264920,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
9384,4 |
0,0 |
5384,4 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Финансовое обеспечение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и проведению строительно-монтажных работ по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ивановка (Целевые федеральные межбюджетные трансферты прошлых лет) |
Всего |
142243,9 |
119743,7 |
22500,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
142243,9 |
119743,7 |
22500,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы |
Всего |
2435,7 |
0,0 |
2435,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
2435,7 |
0,0 |
2435,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Финансовое обеспечение по компенсации выпадающих доходов организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения на услуги бань |
Всего |
4500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
4500 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и проведению строительно-монтажных работ по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ивановка Ивановского муниципального округа |
Всего |
244868,7 |
0,0 |
244868,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Амурской области |
242420 |
0,0 |
242420 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
2448,7 |
0,0 |
2448,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие |
Федеральный проект "Чистая вода" |
Всего |
407616,4 |
240056,8 |
167559,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Амурской области |
403540,2 |
237656,2 |
165884 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
4076,2 |
2400,6 |
1675,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Строительство и реконструкция (модернизация объектов питьевого водоснабжения |
Всего |
407616,4 |
240056,8 |
167559,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Амурской области |
403540,2 |
237656,2 |
165884 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
4076,2 |
2400,6 |
1675,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие (0505) |
Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа |
Всего |
262845,5 |
6994,4 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
бюджет Амурской области |
0,6 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
262844,9 |
6994,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Расходы направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального округа |
Всего |
262845,5 |
6994,4 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
бюджет Амурской области |
0,6 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
262844,9 |
6994,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
42641,8 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие |
Постановка на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям" |
Всего |
3,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
бюджет Амурской области |
3,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||
Бюджет муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностям" |
Всего |
3,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Бюджет Амурской области |
3,0 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||
Бюджет муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Благоустройство сельских территорий |
Всего |
372800,6 |
94559,7 |
35985,2 |
52990,1 |
88315,6 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
Бюджет Амурской области |
5991,4 |
5991,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
366809,2 |
88568,3 |
35985,2 |
52990,1 |
88315,6 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие |
Прочее благоустройство |
Всего |
335851,2 |
82345 |
296185 |
45246,1 |
77691,6 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
|
|
Бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет муниципального округа |
335851,2 |
82345 |
29618,5 |
45246,1 |
77691,6 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Прочее благоустройство |
Всего |
335851,2 |
82345 |
29618,5 |
45246,1 |
77691,6 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
Бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
335851,2 |
82345 |
29618,5 |
45246,1 |
77691,6 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
16825,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие |
Поддержка проектов развития территорий округа, основанных на местных инициативах |
Всего |
3433,8 |
3433,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
3205,4 |
3205,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
228,4 |
228,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Устройство детских площадок |
Всего |
3433,8 |
3433,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
3205,4 |
3205,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
228,4 |
228,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятия |
Содержание и благоустройство мест захоронения |
Всего |
1950,0 |
1950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
1830 |
1830 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Устройство ограждение и благоустройства |
Всего |
1950,0 |
1950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
1830 |
1830 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
120,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие |
Осуществление мероприятий по охране окружающей среды, создание условий для массового отдыха |
Всего |
2323,4 |
292,7 |
408,7 |
391,8 |
1230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
2323,4 |
292,7 |
408,7 |
391,8 |
1230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы |
Всего |
2323,4 |
292,7 |
408,7 |
391,8 |
1230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
2323,4 |
292,7 |
408,7 |
391,8 |
1230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие |
Уличное освещение |
Всего |
29242,2 |
6538,2 |
5958 |
7352,2 |
9393,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
786,1 |
786,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
28456,1 |
5752,1 |
5958 |
7352,2 |
9393,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1 |
Благоустройство - уличное освещение |
Всего |
29242,2 |
6538,2 |
5958 |
7352,2 |
9393,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет Амурской области |
786,1 |
786,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет муниципального округа |
28456,1 |
5752,1 |
5958 |
7352,2 |
9393,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном округе с 2022 по 2031 годы" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Амурской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Бюджет муниципального округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие |
Технические и технологические и организационные мероприятия в области энергосбережения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Амурской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Амурской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Ивановского муниципального округа Амурской области от 17 марта 2023 г. N 281 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.