Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 22.01.2024 N 46
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя Пышма
до 2027 года"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
28 595 122,7 |
2 210 274,5 |
2 629 972,4 |
2 935 219,1 |
3 245 311,2 |
3 680 198,0 |
3 409 500,6 |
3 494 973,9 |
3 494 836,6 |
3 494 836,6 |
|
2. |
федеральный бюджет |
485 878,2 |
5 980,0 |
28 432,8 |
73 273,9 |
0,0 |
71 923,3 |
74 906,7 |
77 120,5 |
77 120,5 |
77 120,5 |
|
3. |
областной бюджет |
13 211 933,6 |
1 067 431,2 |
1 227 804,4 |
1 270 455,4 |
1 480 357,9 |
1 635 071,8 |
1 586 386,0 |
1 648 233,8 |
1 648 096,5 |
1 648 096,5 |
|
4. |
местный бюджет |
14 897 160,9 |
1 136 863,3 |
1 373 735,2 |
1 591 489,7 |
1 764 953,2 |
1 973 052,9 |
1 748 207,9 |
1 769 619,6 |
1 769 619,6 |
1 769 619,6 |
|
5. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. |
Капитальные вложения |
49 080,1 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
46 473,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. |
местный бюджет |
49 080,1 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
46 473,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Прочие нужды |
28 546 042,7 |
2 208 451,4 |
2 629 736,7 |
2 934 671,7 |
3 245 311,2 |
3 633 724,1 |
3 409 500,6 |
3 494 973,9 |
3 494 836,6 |
3 494 836,6 |
|
9. |
федеральный бюджет |
485 878,2 |
5 980,0 |
28 432,8 |
73 273,9 |
0,0 |
71 923,3 |
74 906,7 |
77 120,5 |
77 120,5 |
77 120,5 |
|
10. |
областной бюджет |
13 211 933,6 |
1 067 431,2 |
1 227 804,4 |
1 270 455,4 |
1 480 357,9 |
1 635 071,8 |
1 586 386,0 |
1 648 233,8 |
1 648 096,5 |
1 648 096,5 |
|
11. |
местный бюджет |
14 848 080,9 |
1 135 040,2 |
1 373 499,4 |
1 590 942,4 |
1 764 953,2 |
1 926 579,0 |
1 748 207,9 |
1 769 619,6 |
1 769 619,6 |
1 769 619,6 |
|
12. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13. |
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
|
||||||||||
14. |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
20 079 550,2 |
1 544 729,3 |
2 004 772,9 |
2 088 000,1 |
2 207 765,3 |
2 490 728,8 |
2 377 705,4 |
2 455 374,4 |
2 455 237,1 |
2 455 237,1 |
|
15. |
федеральный бюджет |
60 196,2 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16. |
областной бюджет |
12 024 614,4 |
954 640,5 |
1 152 903,9 |
1 144 926,2 |
1 312 739,9 |
1 486 710,6 |
1 451 076,0 |
1 507 297,3 |
1 507 160,0 |
1 507 160,0 |
|
17. |
местный бюджет |
7 994 739,7 |
590 088,8 |
838 063,9 |
900 460,7 |
895 025,4 |
1 000 240,3 |
926 629,4 |
948 077,1 |
948 077,1 |
948 077,1 |
|
18. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
20. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
20 079 550,2 |
1 544 729,3 |
2 004 772,9 |
2 088 000,1 |
2 207 765,3 |
2 490 728,8 |
2 377 705,4 |
2 455 374,4 |
2 455 237,1 |
2 455 237,1 |
|
21. |
федеральный бюджет |
60 196,2 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22. |
областной бюджет |
12 024 614,4 |
954 640,5 |
1 152 903,9 |
1 144 926,2 |
1 312 739,9 |
1 486 710,6 |
1 451 076,0 |
1 507 297,3 |
1 507 160,0 |
1 507 160,0 |
|
23. |
местный бюджет |
7 994 739,7 |
590 088,8 |
838 063,9 |
900 460,7 |
895 025,4 |
1 000 240,3 |
926 629,4 |
948 077,1 |
948 077,1 |
948 077,1 |
|
24. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25. |
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них |
6 212,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 212,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8.1. |
26. |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27. |
местный бюджет |
6 212,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 212,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28. |
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них |
19 463,3 |
1 974,0 |
1 928,9 |
2 068,9 |
2 075,4 |
2 056,1 |
2 340,0 |
2 340,0 |
2 340,0 |
2 340,0 |
1.2.1., 1.2.2. |
29. |
местный бюджет |
19 463,3 |
1 974,0 |
1 928,9 |
2 068,9 |
2 075,4 |
2 056,1 |
2 340,0 |
2 340,0 |
2 340,0 |
2 340,0 |
|
30. |
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них |
9 916,7 |
516,0 |
130,2 |
320,0 |
2 274,0 |
4 596,5 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
1.14.1. |
31. |
местный бюджет |
9 916,7 |
516,0 |
130,2 |
320,0 |
2 274,0 |
4 596,5 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
|
32. |
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: |
17 638,3 |
1 170,6 |
1 201,2 |
1 938,2 |
2 100,0 |
2 184,0 |
2 227,7 |
2 272,2 |
2 272,2 |
2 272,2 |
1.7.1. |
33. |
местный бюджет |
17 638,3 |
1 170,6 |
1 201,2 |
1 938,2 |
2 100,0 |
2 184,0 |
2 227,7 |
2 272,2 |
2 272,2 |
2 272,2 |
|
34. |
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них |
26 762,9 |
2 026,8 |
816,6 |
1 176,6 |
3 750,0 |
3 724,0 |
3 776,5 |
3 830,8 |
3 830,8 |
3 830,8 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1. |
35. |
местный бюджет |
26 762,9 |
2 026,8 |
816,6 |
1 176,6 |
3 750,0 |
3 724,0 |
3 776,5 |
3 830,8 |
3 830,8 |
3 830,8 |
|
36. |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: |
9 415 463,0 |
807 956,2 |
874 997,1 |
942 355,5 |
1 032 005,8 |
1 135 149,8 |
1 137 016,9 |
1 161 993,9 |
1 161 993,9 |
1 161 993,9 |
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2. |
37. |
областной бюджет |
6 340 218,5 |
532 977,0 |
574 410,0 |
630 643,5 |
689 297,5 |
755 869,5 |
766 267,0 |
796 918,0 |
796 918,0 |
796 918,0 |
|
38. |
местный бюджет |
3 075 244,5 |
274 979,2 |
300 587,1 |
311 712,0 |
342 708,3 |
379 280,3 |
370 749,9 |
365 075,9 |
365 075,9 |
365 075,9 |
|
39. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40. |
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них |
8 716,8 |
1 000,0 |
805,0 |
1 000,0 |
911,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1.11.1., 1.11.2. |
41. |
местный бюджет |
8 716,8 |
1 000,0 |
805,0 |
1 000,0 |
911,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
42. |
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |
658,4 |
6,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
380,8 |
132,0 |
137,3 |
0,0 |
0,0 |
1.5.1. |
43. |
областной бюджет |
658,4 |
6,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
380,8 |
132,0 |
137,3 |
0,0 |
0,0 |
|
44. |
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: |
9 595,7 |
4 932,0 |
0,0 |
0,0 |
4 663,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6.1. |
45. |
местный бюджет |
9 595,7 |
4 932,0 |
0,0 |
0,0 |
4 663,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
46. |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
8 548 814,6 |
559 546,3 |
799 878,6 |
827 202,6 |
943 447,0 |
1 084 964,2 |
1 053 751,6 |
1 093 341,4 |
1 093 341,4 |
1 093 341,4 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
47. |
федеральный бюджет |
60 196,2 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
48. |
областной бюджет |
5 667 928,6 |
415 476,0 |
576 160,0 |
512 201,4 |
621 114,9 |
727 573,3 |
684 677,0 |
710 242,0 |
710 242,0 |
710 242,0 |
|
49. |
местный бюджет |
2 820 689,8 |
144 070,3 |
209 913,5 |
272 388,0 |
322 332,2 |
353 613,0 |
369 074,6 |
383 099,4 |
383 099,4 |
383 099,4 |
|
50. |
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
8 214 136,8 |
559 546,3 |
786 073,5 |
784 589,4 |
897 783,4 |
1 034 560,4 |
1 008 203,6 |
1 047 793,4 |
1 047 793,4 |
1 047 793,4 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
51. |
областной бюджет |
5 393 447,0 |
415 476,0 |
576 160,0 |
512 201,4 |
575 451,2 |
680 947,4 |
639 129,0 |
664 694,0 |
664 694,0 |
664 694,0 |
|
52. |
местный бюджет |
2 820 689,8 |
144 070,3 |
209 913,5 |
272 388,0 |
322 332,2 |
353 613,0 |
369 074,6 |
383 099,4 |
383 099,4 |
383 099,4 |
|
53. |
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе: |
329 706,2 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
44 470,0 |
46 625,9 |
45 548,0 |
45 548,0 |
45 548,0 |
45 548,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
54. |
федеральный бюджет |
56 418,3 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55. |
областной бюджет |
273 287,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 470,0 |
46 625,9 |
45 548,0 |
45 548,0 |
45 548,0 |
45 548,0 |
|
56. |
Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: |
4 971,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 193,7 |
3 777,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
57. |
федеральный бюджет |
3 777,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 777,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58. |
областной бюджет |
1 193,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 193,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59. |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: |
333 563,4 |
29 385,6 |
29 633,2 |
34 220,4 |
38 113,9 |
41 870,3 |
39 510,2 |
40 276,6 |
40 276,6 |
40 276,6 |
1.9.1. |
60. |
областной бюджет |
12 803,6 |
3 176,2 |
2 331,6 |
2 081,3 |
2 327,5 |
2 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
61. |
местный бюджет |
320 759,8 |
26 209,4 |
27 301,6 |
32 139,1 |
35 786,4 |
38 983,3 |
39 510,2 |
40 276,6 |
40 276,6 |
40 276,6 |
|
62. |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: |
610 952,8 |
42 973,3 |
40 831,1 |
50 770,5 |
52 075,3 |
68 308,0 |
88 720,1 |
89 091,5 |
89 091,5 |
89 091,5 |
1.9.1. |
63. |
областной бюджет |
2 486,3 |
2 486,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
64. |
местный бюджет |
608 466,5 |
40 487,0 |
40 831,1 |
50 770,5 |
52 075,3 |
68 308,0 |
88 720,1 |
89 091,5 |
89 091,5 |
89 091,5 |
|
65. |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
116 132,2 |
10 138,4 |
8 272,5 |
11 504,1 |
12 350,0 |
11 095,0 |
15 236,0 |
15 845,4 |
15 845,4 |
15 845,4 |
1.9.1. |
66. |
областной бюджет |
519,0 |
519,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67. |
местный бюджет |
115 613,2 |
9 619,4 |
8 272,5 |
11 504,1 |
12 350,0 |
11 095,0 |
15 236,0 |
15 845,4 |
15 845,4 |
15 845,4 |
|
68. |
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: |
19 970,2 |
3 750,0 |
2 750,0 |
2 750,0 |
3 350,0 |
4 370,2 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
69. |
местный бюджет |
19 970,2 |
3 750,0 |
2 750,0 |
2 750,0 |
3 350,0 |
4 370,2 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
70. |
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них |
366 944,2 |
11 316,1 |
168 820,8 |
149 433,5 |
12 873,5 |
15 500,4 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7. |
71. |
местный бюджет |
366 944,2 |
11 316,1 |
168 820,8 |
149 433,5 |
12 873,5 |
15 500,4 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
72. |
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них |
20 044,6 |
4 151,0 |
700,0 |
4 700,0 |
1 527,4 |
5 966,2 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
73. |
местный бюджет |
20 044,6 |
4 151,0 |
700,0 |
4 700,0 |
1 527,4 |
5 966,2 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
74. |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: |
4 213,9 |
194,8 |
155,0 |
800,1 |
478,7 |
478,5 |
316,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
1.12.4. |
75. |
местный бюджет |
4 213,9 |
194,8 |
155,0 |
800,1 |
478,7 |
478,5 |
316,7 |
596,7 |
596,7 |
596,7 |
|
76. |
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
962,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
352,0 |
160,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
1.12.4. |
77. |
местный бюджет |
962,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
352,0 |
160,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
78. |
Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: |
31 006,8 |
4 287,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
4 190,0 |
5 129,8 |
4 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
79. |
местный бюджет |
31 006,8 |
4 287,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
4 190,0 |
5 129,8 |
4 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
80. |
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
28 286,6 |
2 276,6 |
7 947,0 |
5 600,0 |
2 464,9 |
3 998,2 |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1.13.5. |
81. |
местный бюджет |
28 286,6 |
2 276,6 |
7 947,0 |
5 600,0 |
2 464,9 |
3 998,2 |
3 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
82. |
Мероприятие 1.23. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них |
6 439,0 |
515,0 |
570,8 |
555,0 |
715,0 |
823,2 |
815,0 |
815,0 |
815,0 |
815,0 |
|
83. |
местный бюджет |
6 439,0 |
515,0 |
570,8 |
555,0 |
715,0 |
823,2 |
815,0 |
815,0 |
815,0 |
815,0 |
|
84. |
Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
158 724,1 |
1 589,4 |
5 263,5 |
15 682,6 |
19 278,3 |
23 511,8 |
23 349,6 |
23 349,7 |
23 349,7 |
23 349,7 |
1.9.2. |
85. |
местный бюджет |
158 724,1 |
1 589,4 |
5 263,5 |
15 682,6 |
19 278,3 |
23 511,8 |
23 349,6 |
23 349,7 |
23 349,7 |
23 349,7 |
|
86. |
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
130 388,4 |
14 400,0 |
26 071,5 |
14 000,0 |
28 716,9 |
31 000,0 |
0,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
1.13.3. |
87. |
местный бюджет |
130 388,4 |
14 400,0 |
26 071,5 |
14 000,0 |
28 716,9 |
31 000,0 |
0,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
|
88. |
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
155 502,9 |
35 982,7 |
24 813,5 |
17 792,2 |
32 750,2 |
27 145,1 |
819,2 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
1.13.1., 1.13.6. |
89. |
местный бюджет |
155 502,9 |
35 982,7 |
24 813,5 |
17 792,2 |
32 750,2 |
27 145,1 |
819,2 |
5 400,0 |
5 400,0 |
5 400,0 |
|
90. |
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
24 819,6 |
2 580,0 |
2 500,0 |
1 000,0 |
6 739,6 |
9 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1.13.4. |
91. |
местный бюджет |
24 819,6 |
2 580,0 |
2 500,0 |
1 000,0 |
6 739,6 |
9 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
92. |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
2 817,8 |
668,4 |
294,2 |
130,0 |
604,1 |
345,6 |
193,9 |
193,9 |
193,9 |
193,9 |
1.13.4. |
93. |
местный бюджет |
2 817,8 |
668,4 |
294,2 |
130,0 |
604,1 |
345,6 |
193,9 |
193,9 |
193,9 |
193,9 |
|
94. |
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
5 263,3 |
1 303,0 |
1 390,0 |
0,0 |
220,0 |
1 470,3 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
1.13.4. |
95. |
местный бюджет |
5 263,3 |
1 303,0 |
1 390,0 |
0,0 |
220,0 |
1 470,3 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
|
96. |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
276,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. |
97. |
местный бюджет |
276,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
98. |
Подпрограмма 2. "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
|
||||||||||
99. |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
1 307 582,3 |
80 640,9 |
84 457,4 |
116 114,9 |
131 885,8 |
163 080,2 |
181 169,5 |
183 411,2 |
183 411,2 |
183 411,2 |
|
100. |
федеральный бюджет |
419 034,1 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
74 906,7 |
77 120,5 |
77 120,5 |
77 120,5 |
|
101. |
областной бюджет |
763 358,4 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
88 813,0 |
92 580,0 |
92 580,0 |
92 580,0 |
|
102. |
местный бюджет |
125 189,8 |
11 809,9 |
8 974,6 |
13 481,8 |
15 563,8 |
16 777,8 |
17 449,8 |
13 710,7 |
13 710,7 |
13 710,7 |
|
103. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
104. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 307 582,3 |
80 640,9 |
84 457,4 |
116 114,9 |
131 885,8 |
163 080,2 |
181 169,5 |
183 411,2 |
183 411,2 |
183 411,2 |
|
105. |
федеральный бюджет |
419 034,1 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
74 906,7 |
77 120,5 |
77 120,5 |
77 120,5 |
|
106. |
областной бюджет |
763 358,4 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
88 813,0 |
92 580,0 |
92 580,0 |
92 580,0 |
|
107. |
местный бюджет |
125 189,8 |
11 809,9 |
8 974,6 |
13 481,8 |
15 563,8 |
16 777,8 |
17 449,8 |
13 710,7 |
13 710,7 |
13 710,7 |
|
108. |
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них |
381,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
50,0 |
54,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
2.1.1. |
109. |
местный бюджет |
381,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
50,0 |
54,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|
110. |
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: |
13 983,9 |
1 538,9 |
2 196,9 |
1 500,0 |
2 450,0 |
3 298,1 |
1 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2.2.1., 2.2.4. |
111. |
местный бюджет |
13 983,9 |
1 538,9 |
2 196,9 |
1 500,0 |
2 450,0 |
3 298,1 |
1 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
112. |
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: |
2 268,1 |
93,1 |
133,1 |
0,0 |
0,0 |
41,9 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
2.2.3. |
113. |
местный бюджет |
2 268,1 |
93,1 |
133,1 |
0,0 |
0,0 |
41,9 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
114. |
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: |
2 218,0 |
288,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
60,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2.2.2. |
115. |
местный бюджет |
2 218,0 |
288,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
60,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
116. |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
1 273 991,5 |
77 990,9 |
81 286,7 |
113 232,9 |
127 269,4 |
157 627,5 |
176 715,5 |
179 956,2 |
179 956,2 |
179 956,2 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
117. |
федеральный бюджет |
419 034,1 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
74 906,7 |
77 120,5 |
77 120,5 |
77 120,5 |
|
118. |
областной бюджет |
763 358,4 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
88 813,0 |
92 580,0 |
92 580,0 |
92 580,0 |
|
119. |
местный бюджет |
91 599,0 |
9 159,9 |
5 803,9 |
10 599,8 |
10 947,4 |
11 325,1 |
12 995,8 |
10 255,7 |
10 255,7 |
10 255,7 |
|
120. |
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них |
756 912,1 |
77 990,9 |
59 831,0 |
53 766,8 |
65 269,4 |
89 738,1 |
101 808,8 |
102 835,7 |
102 835,7 |
102 835,7 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
121. |
областной бюджет |
665 313,1 |
68 831,0 |
54 027,1 |
43 167,0 |
54 322,0 |
78 413,0 |
88 813,0 |
92 580,0 |
92 580,0 |
92 580,0 |
|
122. |
местный бюджет |
91 599,0 |
9 159,9 |
5 803,9 |
10 599,8 |
10 947,4 |
11 325,1 |
12 995,8 |
10 255,7 |
10 255,7 |
10 255,7 |
|
123. |
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
517 079,4 |
0,0 |
21 455,7 |
59 466,1 |
62 000,0 |
67 889,4 |
74 906,7 |
77 120,5 |
77 120,5 |
77 120,5 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
124. |
федеральный бюджет |
419 034,1 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
74 906,7 |
77 120,5 |
77 120,5 |
77 120,5 |
|
125. |
областной бюджет |
98 045,3 |
0,0 |
7 080,4 |
28 964,9 |
62 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
126. |
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий |
14 739,8 |
670,0 |
840,7 |
1 112,0 |
2 114,4 |
2 002,7 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2.3.1. |
127. |
местный бюджет |
14 739,8 |
670,0 |
840,7 |
1 112,0 |
2 114,4 |
2 002,7 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
128. |
Подпрограмма 3. "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
|
||||||||||
129. |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
36 072,0 |
4 898,0 |
4 076,0 |
4 049,8 |
8 893,9 |
2 659,3 |
2 873,8 |
2 873,8 |
2 873,8 |
2 873,8 |
|
130. |
областной бюджет |
2 846,6 |
630,0 |
579,7 |
824,5 |
634,5 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131. |
местный бюджет |
33 075,4 |
4 268,0 |
3 496,3 |
3 225,3 |
8 259,4 |
2 331,4 |
2 873,8 |
2 873,8 |
2 873,8 |
2 873,8 |
|
132. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
133. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
134. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
36 072,0 |
4 898,0 |
4 076,0 |
4 049,8 |
8 893,9 |
2 659,3 |
2 873,8 |
2 873,8 |
2 873,8 |
2 873,8 |
|
135. |
областной бюджет |
2 846,6 |
630,0 |
579,7 |
824,5 |
634,5 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136. |
местный бюджет |
33 075,4 |
4 268,0 |
3 496,3 |
3 225,3 |
8 259,4 |
2 331,4 |
2 873,8 |
2 873,8 |
2 873,8 |
2 873,8 |
|
137. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
138. |
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: |
1 717,5 |
1 000,0 |
100,0 |
250,0 |
249,5 |
118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.3., 3.2.3., 3.3.1. |
139. |
местный бюджет |
1 717,5 |
1 000,0 |
100,0 |
250,0 |
249,5 |
118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
140. |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: |
3 769,6 |
369,4 |
373,4 |
810,6 |
478,2 |
0,0 |
434,5 |
434,5 |
434,5 |
434,5 |
3.1.2. |
141. |
местный бюджет |
3 769,6 |
369,4 |
373,4 |
810,6 |
478,2 |
0,0 |
434,5 |
434,5 |
434,5 |
434,5 |
|
142. |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
8 198,8 |
955,4 |
676,6 |
746,0 |
1 338,8 |
859,2 |
905,7 |
905,7 |
905,7 |
905,7 |
3.2.1., 3.2.4. |
143. |
местный бюджет |
8 198,8 |
955,4 |
676,6 |
746,0 |
1 338,8 |
859,2 |
905,7 |
905,7 |
905,7 |
905,7 |
|
144. |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
8 640,6 |
625,0 |
974,1 |
404,5 |
5 137,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
3.1.1. |
145. |
областной бюджет |
268,7 |
0,0 |
49,7 |
124,5 |
94,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146. |
местный бюджет |
8 371,9 |
625,0 |
924,4 |
280,0 |
5 042,5 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
147. |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: |
1 799,1 |
400,0 |
475,6 |
138,5 |
144,0 |
41,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
3.2.3. |
148. |
местный бюджет |
1 799,1 |
400,0 |
475,6 |
138,5 |
144,0 |
41,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
149. |
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: |
1 988,2 |
159,6 |
161,3 |
187,8 |
194,1 |
200,8 |
271,2 |
271,2 |
271,2 |
271,2 |
3.2.2. |
150. |
местный бюджет |
1 988,2 |
159,6 |
161,3 |
187,8 |
194,1 |
200,8 |
271,2 |
271,2 |
271,2 |
271,2 |
|
151. |
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: |
3 715,4 |
518,6 |
520,0 |
532,4 |
532,4 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
3.2.1., 3.2.3. |
152. |
областной бюджет |
840,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153. |
местный бюджет |
2 875,4 |
308,6 |
310,0 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
|
154. |
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: |
4 377,9 |
590,0 |
640,0 |
660,0 |
660,0 |
507,9 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
3.2.1., 3.2.3. |
155. |
областной бюджет |
1 447,9 |
290,0 |
320,0 |
330,0 |
330,0 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156. |
местный бюджет |
2 930,0 |
300,0 |
320,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
|
157. |
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: |
1 715,0 |
280,0 |
155,0 |
320,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
3.3.1. |
158. |
областной бюджет |
290,0 |
130,0 |
0,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159. |
местный бюджет |
1 425,0 |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
|
160. |
Мероприятие 3.11. Подготовка комплекта документов и проведение экспертизы для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.3. |
161. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162. |
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
|
||||||||||
163. |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
1 414 709,7 |
104 230,6 |
107 596,2 |
145 436,9 |
159 732,3 |
242 327,6 |
160 820,9 |
164 855,1 |
164 855,1 |
164 855,1 |
|
164. |
федеральный бюджет |
6 130,0 |
5 980,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
165. |
областной бюджет |
28 816,7 |
3 182,3 |
75,2 |
15 162,0 |
500,0 |
9 897,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166. |
местный бюджет |
1 379 763,1 |
95 068,3 |
107 421,0 |
130 274,9 |
159 232,3 |
232 380,4 |
160 820,9 |
164 855,1 |
164 855,1 |
164 855,1 |
|
167. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
168. |
"Капитальные вложения" |
|
||||||||||
169. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
44 580,1 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170. |
местный бюджет |
44 580,1 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171. |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
44 580,1 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172. |
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них |
44 580,1 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.5. |
173. |
местный бюджет |
44 580,1 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
174. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
175. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 370 129,7 |
102 407,5 |
107 360,5 |
144 889,5 |
159 732,3 |
200 353,7 |
160 820,9 |
164 855,1 |
164 855,1 |
164 855,1 |
|
176. |
федеральный бюджет |
6 130,0 |
5 980,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
177. |
областной бюджет |
28 816,7 |
3 182,3 |
75,2 |
15 162,0 |
500,0 |
9 897,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
178. |
местный бюджет |
1 335 183,0 |
93 245,2 |
107 185,3 |
129 727,5 |
159 232,3 |
190 406,5 |
160 820,9 |
164 855,1 |
164 855,1 |
164 855,1 |
|
179. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
180. |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: |
400 477,0 |
30 561,2 |
33 588,8 |
37 573,7 |
43 409,5 |
48 918,0 |
50 211,1 |
52 071,6 |
52 071,6 |
52 071,6 |
4.1.1., 4.1.6. |
181. |
местный бюджет |
400 477,0 |
30 561,2 |
33 588,8 |
37 573,7 |
43 409,5 |
48 918,0 |
50 211,1 |
52 071,6 |
52 071,6 |
52 071,6 |
|
182. |
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: |
115 997,7 |
7 592,2 |
8 217,7 |
9 738,3 |
13 318,0 |
17 285,4 |
14 630,0 |
15 072,0 |
15 072,0 |
15 072,0 |
4.1.3., 4.1.7., 4.2.3., 4.2.6. |
183. |
местный бюджет |
115 997,7 |
7 592,2 |
8 217,7 |
9 738,3 |
13 318,0 |
17 285,4 |
14 630,0 |
15 072,0 |
15 072,0 |
15 072,0 |
|
184. |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: |
703 707,4 |
42 587,0 |
58 776,7 |
63 489,0 |
80 716,7 |
93 453,2 |
89 268,3 |
91 805,5 |
91 805,5 |
91 805,5 |
4.1.5., 4.1.6., 4.2.2. |
185. |
местный бюджет |
703 707,4 |
42 587,0 |
58 776,7 |
63 489,0 |
80 716,7 |
93 453,2 |
89 268,3 |
91 805,5 |
91 805,5 |
91 805,5 |
|
186. |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: |
42 798,2 |
4 188,9 |
2 812,3 |
5 077,3 |
9 232,0 |
17 146,0 |
1 191,7 |
1 050,0 |
1 050,0 |
1 050,0 |
4.2.1. |
187. |
областной бюджет |
1 100,0 |
500,0 |
0,0 |
100,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188. |
местный бюджет |
41 698,2 |
3 688,9 |
2 812,3 |
4 977,3 |
8 732,0 |
17 146,0 |
1 191,7 |
1 050,0 |
1 050,0 |
1 050,0 |
|
189. |
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
1 274,5 |
0,0 |
69,0 |
314,3 |
368,3 |
197,5 |
79,7 |
81,9 |
81,9 |
81,9 |
4.2.1., 4.2.3. |
190. |
местный бюджет |
1 274,5 |
0,0 |
69,0 |
314,3 |
368,3 |
197,5 |
79,7 |
81,9 |
81,9 |
81,9 |
|
191. |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
50 218,0 |
7 173,1 |
2 960,6 |
9 804,4 |
4 871,9 |
9 111,6 |
4 134,1 |
4 054,1 |
4 054,1 |
4 054,1 |
4.2.2. |
192. |
местный бюджет |
50 218,0 |
7 173,1 |
2 960,6 |
9 804,4 |
4 871,9 |
9 111,6 |
4 134,1 |
4 054,1 |
4 054,1 |
4 054,1 |
|
193. |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
21 715,6 |
1 595,7 |
725,2 |
3 830,5 |
7 815,9 |
4 282,3 |
1 306,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
4.2.5. |
194. |
местный бюджет |
21 715,6 |
1 595,7 |
725,2 |
3 830,5 |
7 815,9 |
4 282,3 |
1 306,0 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
|
195. |
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры |
27 391,5 |
2 682,3 |
0,0 |
15 062,0 |
0,0 |
9 647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.4. |
196. |
областной бюджет |
27 391,5 |
2 682,3 |
0,0 |
15 062,0 |
0,0 |
9 647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197. |
Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего |
1 027,1 |
1 027,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.6. |
198. |
федеральный бюджет |
980,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
199. |
местный бюджет |
47,1 |
47,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200. |
Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.1. |
201. |
федеральный бюджет |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202. |
Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области |
210,2 |
0,0 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
203. |
федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
204. |
областной бюджет |
75,2 |
0,0 |
75,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205. |
местный бюджет |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206. |
Мероприятие 4.14. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на условиях софинансирования из федерального бюджета |
62,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.7. |
207. |
федеральный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
208. |
местный бюджет |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
209. |
Мероприятие 4.15. Государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.8. |
210. |
областной бюджет |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211. |
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
|
||||||||||
212. |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
869 029,9 |
82 429,2 |
52 119,4 |
87 872,0 |
98 544,9 |
135 598,1 |
105 614,0 |
102 284,1 |
102 284,1 |
102 284,1 |
|
213. |
областной бюджет |
380 067,9 |
37 855,4 |
12 199,3 |
36 123,9 |
46 508,8 |
55 814,0 |
46 497,0 |
48 356,5 |
48 356,5 |
48 356,5 |
|
214. |
местный бюджет |
488 962,1 |
44 573,8 |
39 920,1 |
51 748,2 |
52 036,1 |
79 784,1 |
59 117,0 |
53 927,6 |
53 927,6 |
53 927,6 |
|
215. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
216. |
"Капитальные вложения" |
|
||||||||||
217. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218. |
местный бюджет |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
219. |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220. |
Мероприятие 5.12. Проектирование газовой блочно-модульной котельной в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка" |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.2. |
221. |
местный бюджет |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
222. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
223. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
864 529,9 |
82 429,2 |
52 119,4 |
87 872,0 |
98 544,9 |
131 098,1 |
105 614,0 |
102 284,1 |
102 284,1 |
102 284,1 |
|
224. |
областной бюджет |
380 067,9 |
37 855,4 |
12 199,3 |
36 123,9 |
46 508,8 |
55 814,0 |
46 497,0 |
48 356,5 |
48 356,5 |
48 356,5 |
|
225. |
местный бюджет |
484 462,1 |
44 573,8 |
39 920,1 |
51 748,2 |
52 036,1 |
75 284,1 |
59 117,0 |
53 927,6 |
53 927,6 |
53 927,6 |
|
226. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
227. |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
750 205,1 |
63 214,6 |
40 222,4 |
65 818,0 |
82 188,4 |
102 076,1 |
96 283,2 |
100 134,1 |
100 134,1 |
100 134,1 |
5.1.1., 5.2.1. |
228. |
областной бюджет |
348 699,7 |
29 866,0 |
12 199,3 |
28 550,8 |
37 816,6 |
48 700,5 |
46 497,0 |
48 356,5 |
48 356,5 |
48 356,5 |
|
229. |
местный бюджет |
401 505,3 |
33 348,6 |
28 023,1 |
37 267,2 |
44 371,8 |
53 375,6 |
49 786,2 |
51 777,6 |
51 777,6 |
51 777,6 |
|
230. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
231. |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
17 481,7 |
2 996,6 |
0,0 |
4 046,9 |
4 651,2 |
5 787,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1.1. |
232. |
областной бюджет |
14 125,3 |
2 300,9 |
0,0 |
3 411,0 |
3 893,0 |
4 520,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
233. |
местный бюджет |
3 356,4 |
695,7 |
0,0 |
636,0 |
758,2 |
1 266,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
234. |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них |
742,5 |
115,9 |
0,0 |
111,1 |
184,9 |
330,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1.1. |
235. |
местный бюджет |
742,5 |
115,9 |
0,0 |
111,1 |
184,9 |
330,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236. |
Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
52 289,2 |
14 451,2 |
4 464,8 |
13 221,6 |
9 501,3 |
5 650,3 |
2 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
5.2.1. |
237. |
областной бюджет |
17 242,9 |
5 688,5 |
0,0 |
4 162,1 |
4 799,2 |
2 593,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238. |
местный бюджет |
35 046,3 |
8 762,7 |
4 464,8 |
9 059,5 |
4 702,1 |
3 057,2 |
2 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
239. |
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
1 050,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
5.3.1. |
240. |
местный бюджет |
1 050,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
241. |
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
149,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
242. |
местный бюджет |
149,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
243. |
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
3 420,4 |
0,0 |
3 420,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
244. |
местный бюджет |
3 420,4 |
0,0 |
3 420,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
245. |
Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
14 103,4 |
50,0 |
711,8 |
500,0 |
0,0 |
6 660,8 |
6 180,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2.1. |
246. |
местный бюджет |
14 103,4 |
50,0 |
711,8 |
500,0 |
0,0 |
6 660,8 |
6 180,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
247. |
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них |
3 999,1 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
499,1 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
5.1.2. |
248. |
местный бюджет |
3 999,1 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
499,1 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
249. |
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
21 088,7 |
1 101,0 |
3 300,0 |
3 524,4 |
1 369,0 |
9 794,3 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
5.2.1. |
250. |
местный бюджет |
21 088,7 |
1 101,0 |
3 300,0 |
3 524,4 |
1 369,0 |
9 794,3 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
251. |
Подпрограмма 6. "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
|
||||||||||
252. |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
3 511 621,6 |
269 732,5 |
243 355,0 |
351 249,8 |
488 241,6 |
476 563,6 |
420 055,5 |
420 807,9 |
420 807,9 |
420 807,9 |
|
253. |
федеральный бюджет |
517,9 |
0,0 |
152,4 |
159,5 |
0,0 |
206,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
254. |
областной бюджет |
2 028,6 |
352,9 |
416,5 |
408,9 |
409,0 |
441,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255. |
местный бюджет |
3 509 075,1 |
269 379,6 |
242 786,1 |
350 681,4 |
487 832,6 |
475 916,3 |
420 055,5 |
420 807,9 |
420 807,9 |
420 807,9 |
|
256. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
257. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
3 511 621,6 |
269 732,5 |
243 355,0 |
351 249,8 |
488 241,6 |
476 563,6 |
420 055,5 |
420 807,9 |
420 807,9 |
420 807,9 |
|
258. |
федеральный бюджет |
517,9 |
0,0 |
152,4 |
159,5 |
0,0 |
206,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
259. |
областной бюджет |
2 028,6 |
352,9 |
416,5 |
408,9 |
409,0 |
441,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260. |
местный бюджет |
3 509 075,1 |
269 379,6 |
242 786,1 |
350 681,4 |
487 832,6 |
475 916,3 |
420 055,5 |
420 807,9 |
420 807,9 |
420 807,9 |
|
261. |
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
24 773,8 |
0,0 |
600,0 |
2 472,9 |
1 320,0 |
12 280,9 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
6.1.2., 6.4.4. |
262. |
местный бюджет |
24 773,8 |
0,0 |
600,0 |
2 472,9 |
1 320,0 |
12 280,9 |
0,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
2 700,0 |
|
263. |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
148 591,2 |
7 980,9 |
12 558,0 |
14 107,9 |
13 821,7 |
18 719,5 |
19 772,0 |
20 543,7 |
20 543,7 |
20 543,7 |
6.2.1., 6.3.5. |
264. |
местный бюджет |
148 591,2 |
7 980,9 |
12 558,0 |
14 107,9 |
13 821,7 |
18 719,5 |
19 772,0 |
20 543,7 |
20 543,7 |
20 543,7 |
|
265. |
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигших высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: |
2 900,0 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
6.4.3. |
266. |
местный бюджет |
2 900,0 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
267. |
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: |
177 561,9 |
8 200,0 |
10 550,0 |
12 589,0 |
20 550,5 |
23 780,0 |
24 731,2 |
25 720,4 |
25 720,4 |
25 720,4 |
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8. |
268. |
местный бюджет |
177 561,9 |
8 200,0 |
10 550,0 |
12 589,0 |
20 550,5 |
23 780,0 |
24 731,2 |
25 720,4 |
25 720,4 |
25 720,4 |
|
269. |
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
166 693,6 |
5 919,0 |
6 734,9 |
13 074,9 |
16 615,8 |
22 545,1 |
24 712,0 |
25 697,3 |
25 697,3 |
25 697,3 |
6.4.4. |
270. |
местный бюджет |
166 693,6 |
5 919,0 |
6 734,9 |
13 074,9 |
16 615,8 |
22 545,1 |
24 712,0 |
25 697,3 |
25 697,3 |
25 697,3 |
|
271. |
Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |
61 239,5 |
30 038,5 |
4 124,7 |
7 638,7 |
2 443,8 |
8 300,0 |
5 693,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
6.3.4. |
272. |
местный бюджет |
61 239,5 |
30 038,5 |
4 124,7 |
7 638,7 |
2 443,8 |
8 300,0 |
5 693,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
273. |
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них: |
1 418,0 |
818,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.2., 6.3.6., 6.3.9. |
274. |
местный бюджет |
1 418,0 |
818,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
275. |
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
287,5 |
152,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.1. |
276. |
местный бюджет |
287,5 |
152,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
277. |
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: |
2 609 553,0 |
209 505,5 |
203 320,9 |
209 496,0 |
272 795,2 |
351 569,4 |
340 641,5 |
340 641,5 |
340 791,5 |
340 791,5 |
6.3.10., 6.4.2., 6.4.4., 6.4.5. |
278. |
местный бюджет |
2 609 553,0 |
209 505,5 |
203 320,9 |
209 496,0 |
272 795,2 |
351 569,4 |
340 641,5 |
340 641,5 |
340 791,5 |
340 791,5 |
|
279. |
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
32 656,3 |
5 661,0 |
3 841,4 |
3 830,4 |
3 276,1 |
3 307,4 |
3 185,0 |
3 185,0 |
3 185,0 |
3 185,0 |
6.6.1., 6.6.2. |
280. |
областной бюджет |
679,1 |
161,0 |
141,4 |
130,4 |
123,9 |
122,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
281. |
местный бюджет |
31 977,2 |
5 500,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
3 152,2 |
3 185,0 |
3 185,0 |
3 185,0 |
3 185,0 |
3 185,0 |
|
282. |
Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего |
2 583,8 |
383,8 |
400,0 |
400,0 |
200,0 |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
6.1.1. |
283. |
областной бюджет |
791,9 |
191,9 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
284. |
местный бюджет |
1 791,9 |
191,9 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
285. |
Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
6 042,1 |
823,3 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1 018,8 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
286. |
местный бюджет |
6 042,1 |
823,3 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1 018,8 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
287. |
Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета |
1 540,2 |
0,0 |
325,0 |
340,0 |
360,9 |
294,3 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
6.4.3. |
288. |
федеральный бюджет |
517,9 |
0,0 |
152,4 |
159,5 |
0,0 |
206,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
289. |
областной бюджет |
406,2 |
0,0 |
75,1 |
78,5 |
252,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290. |
местный бюджет |
616,1 |
0,0 |
97,5 |
102,0 |
108,3 |
88,3 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
|
291. |
Мероприятие 6.18. Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная школа имени Александра Козицына", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4, всего, из них: |
275 404,5 |
0,0 |
0,0 |
86 400,0 |
155 211,1 |
33 793,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.7.1. |
292. |
местный бюджет |
275 404,5 |
0,0 |
0,0 |
86 400,0 |
155 211,1 |
33 793,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293. |
Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них: |
376,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46,4 |
169,8 |
60,0 |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
6.5.2. |
294. |
областной бюджет |
151,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32,5 |
118,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
295. |
местный бюджет |
224,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
50,9 |
60,0 |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
|
296. |
Подпрограмма 7. "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
|
||||||||||
297. |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2027 года" |
442 498,4 |
39 560,2 |
39 599,3 |
44 621,0 |
49 688,2 |
59 047,6 |
51 287,2 |
52 898,3 |
52 898,3 |
52 898,3 |
|
298. |
областной бюджет |
10 193,4 |
1 931,4 |
522,4 |
878,0 |
3 243,8 |
3 617,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299. |
местный бюджет |
432 305,0 |
37 628,8 |
39 076,9 |
43 743,0 |
46 444,4 |
55 429,8 |
51 287,2 |
52 898,3 |
52 898,3 |
52 898,3 |
|
300. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
301. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
302. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
442 498,4 |
39 560,2 |
39 599,3 |
44 621,0 |
49 688,2 |
59 047,6 |
51 287,2 |
52 898,3 |
52 898,3 |
52 898,3 |
|
303. |
областной бюджет |
10 193,4 |
1 931,4 |
522,4 |
878,0 |
3 243,8 |
3 617,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
304. |
местный бюджет |
432 305,0 |
37 628,8 |
39 076,9 |
43 743,0 |
46 444,4 |
55 429,8 |
51 287,2 |
52 898,3 |
52 898,3 |
52 898,3 |
|
305. |
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
306. |
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
4 252,4 |
464,9 |
278,0 |
288,0 |
437,0 |
560,9 |
555,9 |
555,9 |
555,9 |
555,9 |
7.1.1., 7.1.3. |
307. |
местный бюджет |
4 252,4 |
464,9 |
278,0 |
288,0 |
437,0 |
560,9 |
555,9 |
555,9 |
555,9 |
555,9 |
|
308. |
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них: |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
7.1.1., 7.1.2. |
309. |
местный бюджет |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
310. |
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма |
10 717,0 |
1 145,1 |
617,3 |
915,7 |
975,0 |
1 342,4 |
1 430,4 |
1 430,4 |
1 430,4 |
1 430,4 |
7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1. |
311. |
местный бюджет |
10 717,0 |
1 145,1 |
617,3 |
915,7 |
975,0 |
1 342,4 |
1 430,4 |
1 430,4 |
1 430,4 |
1 430,4 |
|
312. |
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: |
5 119,3 |
250,0 |
2 430,3 |
579,7 |
348,5 |
490,9 |
255,0 |
255,0 |
255,0 |
255,0 |
7.4.1. |
313. |
областной бюджет |
324,7 |
0,0 |
0,0 |
324,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
314. |
местный бюджет |
4 794,6 |
250,0 |
2 430,3 |
255,0 |
348,5 |
490,9 |
255,0 |
255,0 |
255,0 |
255,0 |
|
315. |
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: |
10 657,2 |
699,9 |
1 030,9 |
1 050,0 |
1 100,0 |
2 063,0 |
1 144,0 |
1 189,8 |
1 189,8 |
1 189,8 |
7.4.3. |
316. |
местный бюджет |
10 657,2 |
699,9 |
1 030,9 |
1 050,0 |
1 100,0 |
2 063,0 |
1 144,0 |
1 189,8 |
1 189,8 |
1 189,8 |
|
317. |
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: |
319 700,4 |
28 018,4 |
29 484,9 |
31 111,1 |
33 868,0 |
37 318,0 |
38 810,7 |
40 363,1 |
40 363,1 |
40 363,1 |
7.1.3., 7.1.4. |
318. |
областной бюджет |
14,4 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
319. |
местный бюджет |
319 685,9 |
28 004,0 |
29 484,9 |
31 111,1 |
33 868,0 |
37 318,0 |
38 810,7 |
40 363,1 |
40 363,1 |
40 363,1 |
|
320. |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: |
52 972,9 |
4 610,5 |
1 974,5 |
4 085,3 |
5 191,7 |
6 210,6 |
7 725,1 |
7 725,1 |
7 725,1 |
7 725,1 |
7.3.2. |
321. |
местный бюджет |
52 972,9 |
4 610,5 |
1 974,5 |
4 085,3 |
5 191,7 |
6 210,6 |
7 725,1 |
7 725,1 |
7 725,1 |
7 725,1 |
|
322. |
Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них: |
6 976,8 |
714,0 |
980,7 |
935,3 |
932,1 |
1 094,7 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
7.2.2. |
323. |
областной бюджет |
1 919,8 |
357,0 |
400,7 |
355,3 |
292,1 |
514,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
324. |
местный бюджет |
5 057,0 |
357,0 |
580,0 |
580,0 |
640,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
|
325. |
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них: |
917,0 |
120,0 |
130,0 |
130,0 |
105,0 |
144,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
7.1.5. |
326. |
областной бюджет |
295,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
33,0 |
72,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
327. |
местный бюджет |
622,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
|
328. |
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
2 856,3 |
288,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
322,4 |
335,3 |
335,3 |
335,3 |
7.1.1., 7.1.3., 7.1.4. |
329. |
местный бюджет |
2 856,3 |
288,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
322,4 |
335,3 |
335,3 |
335,3 |
|
330. |
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
1 926,9 |
167,4 |
797,0 |
131,7 |
77,8 |
226,2 |
131,7 |
131,7 |
131,7 |
131,7 |
7.4.2. |
331. |
местный бюджет |
1 926,9 |
167,4 |
797,0 |
131,7 |
77,8 |
226,2 |
131,7 |
131,7 |
131,7 |
131,7 |
|
332. |
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего |
24 046,2 |
3 082,0 |
1 359,1 |
4 801,3 |
6 015,5 |
8 788,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.5., 7.4.4. |
333. |
областной бюджет |
7 128,6 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 846,1 |
2 782,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
334. |
местный бюджет |
16 917,6 |
1 582,0 |
1 359,1 |
4 801,3 |
3 169,4 |
6 005,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
335. |
Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе |
2 315,9 |
0,0 |
206,7 |
283,0 |
327,6 |
498,6 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
7.1.6. |
336. |
областной бюджет |
510,9 |
0,0 |
56,7 |
133,0 |
72,6 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
337. |
местный бюджет |
1 805,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
255,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
338. |
Подпрограмма 8. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года" |
|
||||||||||
339. |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года" |
934 058,6 |
84 053,8 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
109 974,3 |
112 469,2 |
112 469,2 |
112 469,2 |
|
340. |
областной бюджет |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
341. |
местный бюджет |
934 050,9 |
84 046,1 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
109 974,3 |
112 469,2 |
112 469,2 |
112 469,2 |
|
342. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
343. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
934 058,6 |
84 053,8 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
109 974,3 |
112 469,2 |
112 469,2 |
112 469,2 |
|
344. |
областной бюджет |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
345. |
местный бюджет |
934 050,9 |
84 046,1 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
109 974,3 |
112 469,2 |
112 469,2 |
112 469,2 |
|
346. |
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта |
275 339,7 |
18 879,5 |
21 147,1 |
28 510,0 |
32 338,7 |
32 463,9 |
34 576,2 |
35 808,1 |
35 808,1 |
35 808,1 |
8.1.1. |
347. |
местный бюджет |
275 339,7 |
18 879,5 |
21 147,1 |
28 510,0 |
32 338,7 |
32 463,9 |
34 576,2 |
35 808,1 |
35 808,1 |
35 808,1 |
|
348. |
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры |
180 945,8 |
22 513,3 |
25 280,7 |
16 523,7 |
16 604,2 |
17 139,8 |
20 137,0 |
20 915,7 |
20 915,7 |
20 915,7 |
8.1.1. |
349. |
местный бюджет |
180 945,8 |
22 513,3 |
25 280,7 |
16 523,7 |
16 604,2 |
17 139,8 |
20 137,0 |
20 915,7 |
20 915,7 |
20 915,7 |
|
350. |
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования |
474 387,4 |
39 275,2 |
47 568,5 |
52 841,0 |
51 616,4 |
60 589,1 |
55 261,1 |
55 745,4 |
55 745,4 |
55 745,4 |
8.1.1. |
351. |
областной бюджет |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
352. |
местный бюджет |
474 379,7 |
39 267,6 |
47 568,5 |
52 841,0 |
51 616,4 |
60 589,1 |
55 261,1 |
55 745,4 |
55 745,4 |
55 745,4 |
|
353. |
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
3 385,8 |
3 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.1.1. |
354. |
местный бюджет |
3 385,8 |
3 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение Приложение |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 22 января 2024 г. N 46 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.