Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области
от 17 января 2024 г. N 34
"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области
от 30 июня 2021 г. N 923"
Муниципальная программа
"Развитие образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области"
Паспорт муниципальной программы Рязанского муниципального района
Наименование Программы |
"Развитие образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
Заказчик Программы |
Администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области |
Разработчик Программы |
Управление образования, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области |
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642; Закон Рязанской области от 29.08.2013 N 42-ОЗ "Об образовании в Рязанской области"; Государственная программа Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики", утвержденная постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 344; Постановление администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 04.05.2021 N 560 "Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области"; постановление администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 12.05.2023 N 913 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"; Национальный проект "Образование"; Национальный проект "Демография". |
Исполнители Программы |
- Управление образования, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее - Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского муниципального района, УО, МПиС); - Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Рязанского муниципального района (далее - МБОУ); - Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения Рязанского муниципального района (далее - МБДОУ); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее - ЦРТДиЮ); - Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Рязанского муниципального района" (далее - МКУ "УКС"); - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Витязь" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее - ДЮСШ "Витязь"); - Управление градостроительства и имущественных отношений администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее - ГИО). |
Цели Программы |
- формирование современной эффективной инновационной системы дошкольного образования, обеспечивающей возможности получения детьми Рязанского муниципального района Рязанской области общедоступного и качественного дошкольного образования; - создание условий для развития системы общего образования Рязанского муниципального района Рязанской области в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, государства и общества; - создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей; - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности; - создание условий для выполнения, сопровождения и поддержки интеллектуально и творчески одаренных детей и педагогов Рязанского муниципального района Рязанской области; - совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений для создания современных оптимальных условий труда и учебы; - обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. |
Сроки реализации Программы |
2022 - 2026 годы. |
Перечень подпрограмм |
1. "Развитие дошкольного образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области"; 2. "Развитие общего образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области""; 3. "Развитие дополнительного образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области"; 4. "Комплексная безопасность образовательных учреждений"; 5. "Одаренные дети Рязанского муниципального района Рязанской области"; 6. "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Рязанского муниципального района Рязанской области"; 7. "Реализация современных моделей успешной социализации детей Рязанского муниципального района Рязанской области". |
Объёмы финансирования Программы |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 8 388 742 900,72 руб., из них: 2 171 577 774,63 руб. - средства районного бюджет, 5 791 666 327,94 руб. - средства областного бюджета, 425 498 798,15 руб. - средства федерального бюджета Финансирование по годам: 2022 год - 1 707 965 806,66 руб., в том числе: средства районного бюджета - 375 022 690,46 руб. средства областного бюджета - 1 087 323 062,50 руб. средства федерального бюджета - 245 620 053,70 руб. 2023 год - 2 060 412 743,25 рублей, в том числе: средства районного бюджета - 510 419 529,59 руб. средства областного бюджета - 1 429 641 969,49 руб. средства федерального бюджета - 120 351 244,17 руб. 2024 год - 1 547 889 251,37 рублей, в том числе: средства районного бюджета - 429 614 013,74 руб. средства областного бюджета - 1 089 891 305,98 руб. средства федерального бюджета - 28 383 931,65 руб. 2025 год - 1 571 787 534,70 рублей, в том числе: средства районного бюджета - 437 593 837,34 руб. средства областного бюджета - 1 103 050 128,73 руб. средства федерального бюджета - 31 143 568,63 руб. 2026 год - 1 500 687 564,74 рублей, в том числе: средства районного бюджета - 418 927 703,50 руб. средства областного бюджета - 1 081 759 861,24 руб. средства федерального бюджета - 0 руб. |
1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
1.1. Текущее состояние системы образования района.
Одним из приоритетных направлений социальной политики Рязанского муниципального района является организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного и общего образования.
Муниципальная система образования Рязанского муниципального района в 2024 году представлена 58 образовательными организациями. В 2020 году была построена МБОУ "Дядьковская СШ" и 1 сентября 410 детей начали обучение в ней.
В 2023 году в образовательных организациях Рязанского муниципального района получали образование 6 104 учащихся, что на 506 учащихся больше, чем в 2022 году (2022 - 5 598 учащихся).
В сеть общеобразовательных учреждений района входит 15 средних школ (юридических лиц), 16 филиалов и 1 Стенькинская вечерняя-сменная школа при Управлении федеральной службы исполнения наказания.
Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 20 детских садах и в 22 дошкольных группах 9 общеобразовательных школ. Численность воспитанников в детских садах составляет 1 835 детей и в дошкольных группах - 396 детей.
Приоритетным направлением развития системы дошкольного образования является реализация мероприятий по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации. Данная работа ведется планово. В 2020 было создано 110 мест: в рамках Национального проекта "Демография" открыты новые ясли-сад для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет в п. Мурмино на 60 мест. Сумма затрат составила 100 млн. рублей. За счет резерва помещений открыты дополнительные группы на 25 мест каждая в МБОУ "Заборьевская СШ" (сумма затрат составила 0,5 млн. рублей) и МБДОУ "Турлатовский детский сад" (сумма затрат составила 1,9 млн. рублей) для детей в возрасте от 2 лет и старше.
В 2021 году завершено строительство яслей-сада для детей на 60 мест в с. Поляны в пос. Мурмино.
В 2023 году завершено строительство детского сада на 224 места в районе ТД "Глобус" в Дядьковском сельском поселении. Объем затрат составил более 306 млн. рублей.
В 2023 году в рамках Года педагога и наставника 96 педагогов района принимали участие в знаковых для системы образования конкурсах, общепедагогических форумах и конференциях по вопросам развития системы образования международного и всероссийского уровней.
Учителя нашего района в 2023 году неоднократно становились призерами региональных этапов всероссийских метапредметных олимпиад. Призером в олимпиаде среди учителей естествознания "ДНК науки стала учитель химии МБОУ "Александровская СШ" Тимохина Ольга Александровна; в олимпиаде "Хранители русского языка" - учитель Стенькинской основной школы Светлана Викторовна Корнеева. А команда педагогов МБОУ "Александровская СШ" - призером олимпиады "Команда большой страны". Педагог дополнительного образования МБОУ "Мурминская СШ" Комписенко Екатерина Сергеевна заняла 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям".
Эстафету подхватила ее коллега по школе, учитель начальных классов Татьяна Дмитриевна Мухамедиева, также завоевавшая бронзу (3 место) в региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2023".
Чауш-Оглы Светлана Валерьевна, учитель-логопед Мурминского детского сада "Теремок", по итогам участия в областном этапе конкурса "Воспитатель года России-2023" награждена дипломом "Специалист года".
Учитель родного (русского) языка Искровской средней школы Юлия Владимировна Иванова, выйдя в финал регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" 2023 года, стала его лауреатом.
В региональном конкурсе "Лучший учитель физической культуры" учитель Заборьевской школы Александр Викторович Терёхин занял 2 место.
Участником IV Всероссийского форума молодых педагогов "Педагог. Профессия. Призвание. Искусство" в Гатчине стала учитель начальных классов Шумашской основной школы Братищева Татьяна Владимировна.
Гряднова Юлия Олеговна, учитель начальных классов Дядьковской школы, принимала очное участие в 3 Всероссийском Форуме классных руководителей.
Проводившийся в седьмой раз районный этап всероссийского конкурса молодых педагогических работников "Педагогический дебют" собрал на своей площадке уже 17 педагогов в 4 номинациях: молодые воспитатели, учителя, руководители и педагоги-наставники.
Дунай Татьяна Владимировна, учитель начальных английского языка МБОУ "Подвязьевская СШ", выйдя в финал регионального этапа всероссийского конкурса "Педагогический дебют", стала дипломантом 3 степени в номинации "Молодые учителя".
Гоголева Наталья Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ "Рязанский детский сад", заняла 2 место в VI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России - 2023".
По результатам сложных и продолжительных конкурсных испытаний всероссийского конкурса "Первый учитель" Анна Алексеевна Фильченкова, учитель начальных классов МБОУ "Дядьковская СШ", вошла в число 30 педагогов-финалистов конкурса (из всех учителей России) и стала лауреатом конкурса.
Серебряными призерами (2 место) областного Фестиваля-конкурса "Инноватика. Образование. Мастерство" в направлении "Эффективные практики создания образовательной среды, обеспечивающей непрерывное профессиональное развитие педагогических работников" стали руководители районного методического объединения социально-психологических служб школ и детских садов Любовь Владимировна Петрушина, педагог-психолог МБОУ "Подвязьевская СШ" и Людмила Вячеславовна Куприкова, педагог-психолог МБДОУ "Мурминский детский сад "Теремок" с проектом районной психолого-педагогической службы "Совершенствование психолого-педагогической компетентности педагогов образовательных учреждений Рязанского района".
В школах Рязанского муниципального района обучается 6 104 учащихся, из них 1030 детей подвозятся к месту учёбы 29 школьными автобусами по 24 утвержденным маршрутам. Все автобусы оборудованы тахографами и спутниковой системой ГЛОНАСС.
Одним из важнейших условий сохранения и укрепления здоровья является организация питания учащихся. Рязанский районный район один из немногих в области, где администрация муниципалитета выделяет средства на обеды для всех учащихся.
В соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию во всех общеобразовательных организациях района организовано бесплатное одноразовое горячее питание для учащихся 1 - 4 классов. В школах достаточно мощностей пищеблоков для 100% охвата детей 1 - 4 классов.
В общеобразовательных учреждениях организация питания осуществляется в соответствии с примерным единым циклическим 10-дневным меню горячих завтраков для учащихся 1 - 4 классов и примерным единым циклическим 10-дневным меню горячих завтраков и обедов для учащихся 5 - 11 классов, утвержденными Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области. В рамках Программы в 2023 году было направлено на организацию горячего питания 34,3 млн. руб., что на 6,3 млн. рублей больше, чем в 2022 году.
В общеобразовательных учреждениях Рязанского муниципального района 100% обучающихся охвачены горячим питанием, из них:
- 47% учащихся (2842 человека) получают одноразовое питание и 53% учащихся (3178 человека) получают двухразовое питание;
- 100% учащихся 1-4 классов (2939 учащихся) получают горячие завтраки, из них 36% (1072 человека), относящихся к льготной категории, получают 2-х разовое питание;
- 100% учащихся (3082 человек) 5 - 11 классов получают одноразовое питание (обед), из которых 42% учащихся (1307 человека) 5 - 11 классов, относящихся к льготной категории, получают двухразовое питание (завтрак и обед).
Поставку продуктов питания в образовательные учреждения осуществляют несколько поставщиков.
В целях совершенствования технологических процессов при приготовлении пищи и повышения организации качества питания в 2023 году приобретено и установлено новое технологическое оборудование. На пищеблоках МБОУ "Искровская СШ", МБОУ "Заокская СШ", МБОУ "Турлатовская СШ", МБДОУ "Мурминскицй детский сад "Теремок", МБДОУ "Подвязьевский детский сад", МБДОУ "Полянский детский сад "Родничок" за счет районного бюджета были установлены пароконвектоматы на общую сумму более 3,2 млн. рублей.
При планировании расходов бюджета большое внимание уделяется ремонту и переоборудованию пищеблоков. К 2022 - 2023 учебному году был капитально отремонтирован пищеблок МБОУ "Льговская СШ". Приобретено новое технологическое оборудование для пищеблоков МБОУ "Варсковская СШ", МБОУ "Искровская СШ", МБОУ "Льговская СШ", МБОУ "Окская СШ", МБОУ "Полянская СШ", Наумовской основной школы и для МБДОУ "Окский детский сад". Установлены вытяжки на пищеблоке в Шумашской и Ровновской основных школах и в МБДОУ "Искровский детский сад".
Во всех базовых и опорных школах имеются лицензированные медицинские кабинеты, оснащенные современным оборудованием.
На подготовку школ и детских садов к новому 2023/2024 учебному году израсходовано 90 млн. руб., в том числе:
- 24,5 млн. рублей - средства областного и федерального бюджетов;
- 65,5 млн. рублей - средства районного бюджета.
В 2023 году за счет средств областного и федерального бюджетов были созданы центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (МБОУ "Заокская СШ", МБОУ "Рязанская СШ"), внедрена модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях на (МБОУ "Заокская СШ", МБОУ "Окская СШ", МБОУ "Варсковская СШ", МБОУ "Александровская СШ").
По состоянию на 1 сентября 2023 года в районе во всех 15 общеобразовательных школах работают центры "Точка роста" и внедрена модель ЦОС.
В 2024 году в 11 филиалах общеобразовательных учреждений также появятся центры "Точка роста".
За счет областных средств в 21 школе установлено речевое оповещение на случай совершения террористического акта. Сумма затрат составила 4 млн. рублей.
Средства муниципального бюджета были освоены на обеспечение комплексной безопасности учреждений, проведение ремонтных работ, благоустройство территории.
На сумму более 8,5 млн. рублей установлена система контроля управления доступом СКУД "Электронная проходная". Теперь доступ в образовательное учреждение имеется только у школьников и сотрудников.
Во всех учреждениях проведена огнезащитная обработка чердачных помещений на общую сумму около 1 млн. рублей.
В рамках подготовки к новому учебному году, в образовательных учреждениях проведены ремонтные работы. Ремонт электрики проведен в Мушковатовской основной школе, Дашковской основной школе, МБДОУ "Мурминский детский сад N 1". В Шумашской основной школе полностью заменили кровлю.
В МБДОУ "Окский детский сад" и МБОУ "Дядьковский детский сад" капитально отремонтировали группы. Проведен ремонт спортивного зала МБОУ "Варсковская СШ" и Высоковской основной школы. Отремонтирована входная группа МБОУ "Искровская СШ".
В МБДОУ "Высоковский детский сад" установили новую прогулочную веранду.
Для подготовки к новому отопительному периоду проведен ремонт отопления в Шумашской основной школе, Наумовской основной школе, МБДОУ "Полянский детский сад "Родничок". В МБДОУ "Стенькинский детский сад" и Стенькинской основной школе заменили отопительные котлы.
Общая сумма затрат составила более 47 млн. рублей.
В рамках национального проекта "Образование" в конце 2022 года в МБОУ "Дядьковская СШ", МБОУ "Льговская СШ", МБОУ "Подвязьевская СШ", МБОУ "Окская СШ", а в 2023 году в Семено-Оленинскую основную школу, МБОУ "Заокская СШ", МБОУ "Варсковская СШ", МБОУ "Заборьевская СШ" поступили новые, современные школьные автобусы.
По состоянию на 01.01.2024 в районе имеются 29 школьных автобусов для подвоза учащихся.
В 2023 году в федеральной программе по комплексной модернизации школьных систем образования приняло участие МБОУ "Турлатовская СШ". Общий объем средств составил более 56,6 млн. рублей. В результате чего было капитально отремонтировано абсолютно все: фундамент, отмостка, фасад, кабинеты и помещения, пищеблок, обеденный и спортивный залы, внутренние инженерные коммуникации, кровля. Кроме капитального ремонта самого учреждения, было обновлено материально-техническая база. В школу были закуплены: новая мебель, оргтехника, наглядные ученические материалы и принадлежности, оборудование для занятий по технологии для мальчиков и девочек, актового зала. Появился центр молодежных инициатив и школьные общественные пространства. За счет районных средств 11,3 млн. рублей проведено благоустройство территории с установкой опор освещения. Также выполнены все мероприятия по комплексной безопасности школы.
Одним из показателей качества предоставления образовательных услуг являются результаты единого государственного экзамена.
В 2023 году 10 выпускников закончили школу с медалью и 1 выпускник были отмечен знаком Губернатора "За особые успехи в учении".
В 2023 году на организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета были выделены 8,1 млн. рублей. Во всех школах организуются лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха. В пришкольных лагерях в 2023 году отдохнули 1681 человек, что на 201 человека больше, чем в 2022 году.
Цифры показывают увеличение количества детей, а также увеличение количества пришкольных лагерей (2022 - 80 человек, 2023 - 100 человек). В целях содействия занятости несовершеннолетних и их временного трудоустройства в Рязанском муниципальном районе в 2023 году созданы 6 трудовых отрядов, численностью 85 человек для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, из которых 47% проживают в социально неблагополучных семьях. Заработную плату школьники получают из средств районного бюджета, объем которых 150 тыс. рублей.
Дополнительное образование в районе представлено в сферах культуры, образования и спорта.
В Рязанском муниципальном районе функционируют 6 учреждений дополнительного образования: МБУ ДО "Подвязьевская ДШИ", МБУ ДО "Полянская ДШИ", МБУ ДО "Искровская ДШИ", МБУ ДО "Мурминская ДМШ", МАУ ДО ДЮСШ "Витязь" и МБУ ДО "ЦРТДиЮ".
В 2023 году доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2023 году составила 78,7% (5593 человека).
В 2023 году в Рязанском муниципальном районе продолжено внедрение модели персонифицированного финансирования. В персонифицированном финансирование участвуют более 65 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по шести направленностям: художественная, естественнонаучная, социально-педагогическая, техническая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая.
Районным Центром творчества детей и юношества (далее - Центр) организована деятельность 62 объединений дополнительного образования в 19 населенных пунктах Рязанского муниципального района. Общее количество обучающихся составляет 922 человека, что на 51 занимающегося или на 6% больше, чем в 2022 году (871 человек).
Центр реализует дополнительные образовательные программы 6 направленностей:
- художественной ("Резьба по дереву", "Веселое творчество", "Цветик-Семицветик", "Ракурс", "Любава", "Юный художник", "Текстильная кукла", "Литературная гостиная", "Художественная резьба", "Волшебная мастерилка", "Волшебная шкатулка", "Ритмика и хореография", "Карамельки", "Прикладное творчество", "Умелые ручки", "Солнечные лучики", "Хоровой вокал", "Вокал для начинающих", "Хореография" ,"Текстильная кукла", "Юный художник", "Город мастеров" и "Танцы");
- физкультурно-спортивной ("Народные подвижные игры", "Подвижные игры", "Занимательные шахматы", "Юные шахматисты");
- социально-педагогической ("Досуг", "Истоки");
- технической ("Робототехника", "Школа оригами", "3D мир");
- естественно-научной ("Английский на 5", "Мир вокруг нас", "Занимательный английский");
- туристско-краеведческой ("Краеведение", "Наше наследие" и "Азбука спортивного туризма".
Центр ежегодно является инициатором проведения многих районных массовых мероприятий, а также куратором участия детей в мероприятиях областного и всероссийского уровня. 60% обучающихся Центра - участники и более 20% - призеры и дипломанты различных мероприятий муниципального, регионального и Всероссийского уровней.
Самым значимым событием в 2021 году для Центра творчества стал переезд на базу нового МБОУ "Дядьковская СШ". Там открыли двери новые объединения разных направленностей:
- художественной ("Литературная гостиная", "Художественная резьба", "Хореография", "Ракурс");
- технической ("Школа оригами", "3D мир");
- естественно-научной ("Английский на 5", "Мир вокруг нас");
- туристско-краеведческой ("Азбука спортивного туризма").
Педагогами-организаторами Центра организуются различного рода поездки-экскурсии. Учащиеся побывали с экскурсионной программой в музее истории молодежного движения (г. Рязань), Мемориальном музее-усадьбе академика И.П. Павлова, Рязанском государственном областном художественном музее имени И.П. Пожалостина, посетили Рязанский государственный областной театр юного зрителя.
В 2023 году продолжил свою работу навигатор дополнительного образования, на котором размещены все дополнительные общеобразовательные программы. К концу года было выдано более 5000 сертификатов на дополнительное образование.
1.2. Целесообразность и необходимость решения проблем программным методом
Несмотря на положительные тенденции, существует ряд проблем, сформировавшихся за последние годы и сдерживающих дальнейшее развитие системы образования Рязанского муниципального района:
1. Необходимость обновления оборудования пищеблоков, спортивного оборудования. Технологическое оборудование в 40% школ и детских садов физически и морально устарело. Пополнение спортивного инвентаря в связи с введением комплекса ГТО становится актуальной проблемой для 20% образовательных учреждений.
2. Недостаточный охват услугами дополнительного образования школьников Рязанского муниципального района, несмотря на организацию деятельности 56 объединений дополнительного образования, и открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях "Точка роста". Охват услугами дополнительного образования составляет 67%. Чтобы повысить охват до 100%, необходимо создать центры "Точка роста", как минимум, еще в 13 филиалах общеобразовательных организаций.
3. Сохранение и развитие на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Такая система, созданная в Рязанском муниципальном районе, требует постоянного финансового и кадрового обеспечения в связи с увеличением процента детей, имеющих особые достижения в учебе и творчестве.
4. Недостаточная материально-техническая база для обеспечения порядка проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) выпускников в пунктах проведения экзаменов. В пунктах проведения ГИА выпускников ежегодно усиливаются требования безопасности, в связи с чем возникла крайняя необходимость в установке современных средств видеонаблюдения, сканирования и сохранения информации. Кроме того, ежегодно увеличивается число федеральных и региональных мониторингов качества образования, предшествующих ГИА.
5. Устойчивая тенденция старения педагогических кадров, недостаточное количество молодых специалистов, работающих в сфере образования, необходимость обновления состава педагогических кадров. Для решения этой проблемы запланированы стимулирующие меры мотивационного характера, увеличение числа выпускников, обучающихся в педагогических университетах по целевому приему до 50 человек к 2026 году.
6. Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Рязанского муниципального района в соответствии с современными требованиями. Необходимость реконструкции центральных входов, строительство пандусов, запасных выходов, ремонт внутренних помещений зданий для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. Планируется приобретение и обслуживание соответствующего оборудования для образовательных учреждений Рязанского муниципального района.
Кроме того, существует необходимость финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих организационное, техническое, методическое сопровождение функционирования муниципальной системы образования.
Комплексный подход к развитию образования в рамках единой муниципальной программы и реализация мероприятий с использованием программно-целевого метода позволят обеспечить охват программными мероприятиями проблемных направлений деятельности и повысить эффективность использования бюджетных средств.
2. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Рязанского муниципального района, средств областного бюджета Рязанской области и федерального бюджета Российской Федерации. Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из лимитов бюджетных ассигнований.
|
2022 г. (руб.) |
2023 г. (руб.) |
2024 г. (руб.) |
2025 г. (руб.) |
2026 г. (руб.) |
Итого, (руб.) |
Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
1 707 965 806,66 |
2 060 412 743,25 |
1 547 889 251,37 |
1 571 787 534,70 |
1 500 687 564,74 |
8 388 742 900,72 |
районный бюджет |
375 022 690,46 |
510 419 529,59 |
429 614 013,74 |
437 593 837,34 |
418 927 703,50 |
2 171 577 774,63 |
областной бюджет |
1 087 323 062,50 |
1 429 641 969,49 |
1 089 891 305,98 |
1 103 050 128,73 |
1 081 759 861,24 |
5 791 666 327,94 |
федеральный бюджет |
245 620 053,70 |
120 351 244,17 |
28 383 931,65 |
31 143 568,63 |
0,00 |
425 498 798,15 |
подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
333 113 170,66 |
380 602 831,51 |
459 969 082,83 |
464 006 710,28 |
467 895 067,00 |
2 105 646 862,28 |
районный бюджет |
136 009 070,36 |
163 125 578,46 |
208 999 277,96 |
213 063 083,88 |
216 846 397,14 |
938 043 407,80 |
областной бюджет |
197 104 100,30 |
217 477 253,05 |
250 969 804,87 |
251 003 626,40 |
251 048 669,86 |
1 167 603 454,48 |
подпрограмма 2 "Развитие общего образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
753 279 684,83 |
867 162 979,16 |
946 786 695,28 |
957 220 850,95 |
924 822 218,79 |
4 449 272 429,01 |
районный бюджет |
113 179 300,25 |
132 824 982,11 |
155 128 313,39 |
162 048 572,74 |
164 227 775,80 |
727 408 944,29 |
областной бюджет |
590 152 527,40 |
678 143 675,91 |
763 274 450,24 |
764 028 709,58 |
760 594 442,99 |
3 556 193 806,12 |
федеральный бюджет |
49 947 857,18 |
56 194 321,14 |
28 383 931,65 |
31 143 568,63 |
0,00 |
165 669 678,60 |
подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
7 579 999,31 |
7 392 363,45 |
10 843 598,31 |
11 094 956,64 |
11 361 306,48 |
48 272 224,19 |
районный бюджет |
7 284 739,75 |
7 147 095,28 |
10 543 598,31 |
10 764 956,64 |
11 001 306,48 |
46 741 696,46 |
областной бюджет |
295 259,56 |
245 268,17 |
300 000,00 |
3300 000,00 |
360 000,00 |
1 530 527,73 |
федеральный бюджет |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
подпрограмма 4 - "Комплексная безопасность образовательных учреждений" |
33 645 240,26 |
24 066 018,91 |
13 129 224,08 |
12 279 224,08 |
6 329 224,08 |
89 448 931,41 |
районный бюджет |
32 045 240,26 |
19 329 934,04 |
13 129 224,08 |
12 279 224,08 |
6 329 224,08 |
83 112 846,54 |
областной бюджет |
1 600 000,00 |
4 736 084,87 |
0 |
0 |
0,00 |
6 336 084,87 |
Подпрограмма 5 - "Одаренные дети Рязанского муниципального района Рязанской области" |
294 700,00 |
2 813 000,00 |
580 000,00 |
523 000,00 |
513 000,00 |
4 723 700,00 |
Районный бюджет |
294 700,00 |
2 813 000,00 |
580 000,00 |
523 000,00 |
513 000,00 |
4 723 700,00 |
подпрограмма 6 - "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
506 536 075,25 |
707 066 028,21 |
41 223 600,00 |
38 905 000,00 |
20 000 000,00 |
1 313 730 703,46 |
Районный бюджет |
86 199 639,84 |
185 165 939,70 |
41 223 600,00 |
38 905 000,00 |
20 000 000,00 |
371 494 179,54 |
областной бюджет |
224 664 238,89 |
457 743 165,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
682 407 404,37 |
федеральный бюджет |
195 672 196,52 |
64 156 923,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
259 829 119,55 |
подпрограмма 7 "Реализация современных моделей успешной социализации детей Рязанского муниципального района Рязанской области" |
73 516 936,35 |
71 309 522,01 |
75 357 050,87 |
87 697 792,75 |
69 766 748,39 |
377 648 050,37 |
Районный бюджет |
10 000,00 |
10 000,00 |
13 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
53 000,00 |
областной бюджет |
73 506 936,35 |
71 296 522,01 |
75 347 050,87 |
87 687 792,75 |
69 756 748,39 |
377 595 050,37 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным Исполнители подпрограмм Программы, направляют в отдел экономики администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее - отдел экономики):
- показатели эффективности реализации подпрограммы по форме согласно приложению 3 к Положению о муниципальных программах муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области, утверждённым постановлением администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 04.05.2021 N 560;
- информацию об исполнении подпрограммы в предыдущему году по форме согласно приложению 4 к Положению о муниципальных программах муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области, утверждённым постановлением администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 04.05.2021 N 560.
К информации об исполнении подпрограммы прилагается пояснительная записка о результатах реализации подпрограммы за отчетный год, которая должна содержать:
1) данные о целевом использовании средств бюджета Рязанского муниципального района и объёмах привлечённых средств (областной бюджет);
2) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении подпрограммы;
3) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
4) при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммы, анализ причин невыполнения;
5) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики Рязанского муниципального района.
В случае отклонения достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы от запланированных исполнители подпрограмм представляют пояснительную записку, включающую причины и обоснование указанных отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию подпрограммы.
4. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов к концу 2026 года:
- сохранить долю дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на уровне 100%;
- сохранить долю родителей на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на уровне 100%;
- сохранить долю педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, получающих компенсацию расходов коммунальных услуг на уровне 100%;
- сохранить долю общеобразовательных учреждений, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на уровне 100%;
- увеличить долю обучающихся, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время не менее, чем до 593 человек;
- обеспечить горячим питанием 100% школьников;
- сохранить долю педагогических работников общего образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О компенсационных выплатах по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным специалистам в сельской местности и рабочих поселках" на уровне 100%;
- обеспечить 100% ежемесячную доплату за классное руководство в размере 5000 рублей классным руководителям в МБОУ Рязанского муниципального района в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2020 N 2104-р;
- сохранить долю учреждений дополнительного образования, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на уровне 100%;
- сохранить долю педагогических работников дополнительного образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О компенсационных выплатах по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным специалистам в сельской местности и рабочих поселках" на уровне 100%;
- довести охват детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение услуг дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования до 84,4%;
- увеличить долю детей от 7 до 16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях до 85%;
- довести долю образовательных учреждений, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами, до 100%;
- довести долю образовательных учреждений, обеспечивших комплексную защиту от терроризма, до 100%;
- обеспечить 100% выплату денежных средств на вознаграждение приемным родителям, патронатным воспитателям и на меры социальной поддержки приемным семьям на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях;
- увеличить количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях (дети под опекой, дети из приемных семей) до 213 человек;
- обеспечить 100% бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;
- обеспечить 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
- довести долю обучающихся по программам начального основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, до 64%;
- обеспечить стипендиями и премиями главы администрации Рязанского муниципального района не менее 40 обучающихся;
- обеспечить 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных семей новогодними подарками;
- сохранить степень материально-технического и организационно-методического обеспечения проведения муниципальных олимпиад на уровне 100%;
- увеличить количество педагогических работников, охваченных конкурсами профессионального мастерства, до 40 человек;
- довести долю педагогов, транслирующих свой опыт на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях (участников конференций, педагогических чтений, выставок, интернет-сообществ и т.п.), до 76%;
- обеспечить ежегодное проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных организаций;
- довести долю образовательных учреждений, создавших доступную обучающую среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов до 100%.
- снизить долю общеобразовательных учреждений, нуждающихся в ремонте, до 10% от их общего количества;
- обеспечить долю образовательных учреждений, улучшивших материально-техническое состояние зданий, внутренних помещений в ходе текущих ремонтов, согласно поданным заявкам на проведение текущего ремонта на уровне 100%;
- довести долю школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием до 92%;
- обеспечить на уровне 100% оснащение современным оборудованием школьных медицинских кабинетов;
- довести долю образовательных учреждений, оснащенных современной учебной мебелью, инвентарём до 100%;
- обеспечить работу 15 центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на базах общеобразовательных школ, в которых они созданы;
- обеспечить работу в 15 общеобразовательных учреждениях модели цифровой образовательной среды;
- создать на базе филиалов общеобразовательных учреждений центры естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в количестве 11 единиц;
- создать 175 новых учебных мест путем проведения реконструкции зданий общеобразовательных учреждений.
Предполагаемый социально-экономический эффект реализации Программы найдет отражение в:
- создании условий для функционирования и развития муниципальной системы образования, повышения эффективности деятельности образовательных организаций Рязанского муниципального района;
- создании развитой инфраструктуры в системе образования Рязанского муниципального района, обеспечении комфортных и безопасных условий в зданиях образовательных организаций;
- улучшении качества школьного питания, физического воспитания учащихся;
- увеличении доли учащихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха и занятости;
- обеспечении высококачественного содержания образовательных программ, нацеленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей;
- росте профессионального мастерства педагогических работников Рязанского муниципального района, повышении их мотивации к дальнейшей профессиональной деятельности;
- создании эффективных механизмов поддержки, привлечения и закрепления специалистов в общеобразовательных организациях Рязанского муниципального района;
- совершенствовании гражданско-патриотической, духовно-нравственной работы с детьми;
- создании в образовательных учреждениях доступной среды для обучения детей-инвалидов;
- укреплении материально-технической базы образовательных учреждений.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области"
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области"
1. Цели и задачи реализации подпрограммы
Цель: формирование современной эффективной инновационной системы дошкольного образования, обеспечивающей возможности получения детьми Рязанского муниципального района общедоступного и качественного дошкольного образования.
Задачи:
- создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях;
- реализация мер по поддержке педагогов в дошкольных образовательных организациях.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализация подпрограммы - 2022 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет 2 105 646 862,28 рублей, в том числе:
средства районного бюджета - 938 043 407,80 руб.
средства областного бюджета - 1 167 603 454,48 руб.
в том числе по годам:
Этапы реализации Подпрограммы (годы) |
Предполагаемый источник финансирования (руб.) |
||
Районный бюджет |
Областной бюджет |
Итого |
|
2022 |
136 009 070,36 |
197 104 100,30 |
333 113 170,66 |
2023 |
163 125 578,46 |
217 477 253,05 |
380 602 831,51 |
2024 |
208 999 277,96 |
250 969 804,87 |
459 969 082,83 |
2025 |
213 063 083,88 |
251 003 626,40 |
464 066 710,28 |
2026 |
216 846 397,14 |
251 048 669,86 |
467 895 067,00 |
Итого |
938 043 407,80 |
1 167 603 454,48 |
2 105 646 862,28 |
Суммы бюджетных ассигнований могут быть уточнены при формировании и утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год".
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализаций подпрограммы осуществляется управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского муниципального района.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области по социальным вопросам.
Исполнителями подпрограммы являются муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Рязанского муниципального района.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции:
- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в бюджет Рязанского муниципального района Рязанской области на соответствующий финансовый год;
- готовят в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Рязанского муниципального района.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, а также за счет финансирования из средств районного бюджета.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, руб. |
Ожидаемый результат к задаче |
|||||
|
в том числе по годам |
||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Задача 1 Создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях, в том числе: |
Администрация района |
МБДОУ |
Областной бюджет |
1 103 499 523,22 |
187 574 261,26 |
205 902 071,05 |
236 674 396,97 |
236 674 396,97 |
236 674 396,97 |
- 100% выполнение муниципального задания дошкольными образовательными учреждениями; - сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования на уровне 100% - доля детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования - 95%; - количество детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения - 33 чел. |
Районный бюджет |
937 888 407,80 |
136 009 070,36 |
163 125 578,46 |
208 954 277,96 |
213 013 083,88 |
216 786 397,14 |
|||||
1.1 |
Мероприятие 1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МДОУ, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (муниципальное задание) |
Областной бюджет |
1 065 946 694,06 |
179 774 547,81 |
199 985 769,14 |
228 728 792,37 |
228 728 792,37 |
228 728 792,37 |
|||
1.2 |
Мероприятие 2 Предоставление дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми (муниципальное задание) |
Районный бюджет |
937 718 313,24 |
135 844 511,13 |
163 120 043,13 |
208 954 277,96 |
213 013 083,88 |
216 786 397,14 |
Х |
||
1.3 |
Мероприятие 3 Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 04.12.2008 N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
Областной бюджет |
33 362 413,10 |
4 157 294,66 |
5 368 304,64 |
7 945 604,60 |
7 945 604,60 |
7 945 604,60 |
Х |
||
1.4 |
Мероприятие 4 Реализация мероприятий на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, осуществляемых на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов |
Районный бюджет (софин) |
158 111,81 |
158 111,81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
||
Областной бюджет |
3 004 124,33 |
3 004 124,33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
||||
1.5 |
Мероприятие 5 Реализация мероприятий на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (врачей и среднего медицинского персонала), осуществляемых на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов |
Районный бюджет (софин) |
11 982,75 |
6 447,42 |
5 535,33 |
0 |
0 |
0 |
Х |
||
Областной бюджет |
1 186 291,73 |
638 294,46 |
547 997,27 |
0 |
0 |
0 |
Х |
||||
2 |
ЗАДАЧА 2 Реализация мер по поддержке педагогов в дошкольных образовательных организациях, в том числе:
|
Областной бюджет |
64 103 931,26 |
9 529 839,04 |
11 575 182,00 |
14 295 407,90 |
14 329 229,43 |
14 374 272,89 |
- 100% выплата компенсации расходов коммунальных услуг педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений |
||
Районный бюджет |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
|||||
2.1 |
Мероприятие 1 Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках" в части субвенций муниципальным образованиям |
Областной бюджет |
64 103 931,26 |
9 529 839,04 |
11 575 182,00 |
14 295 407,90 |
14 329 229,43 |
14 374 272,89 |
Х |
||
2.2 |
Мероприятие 2 Расходы на реализацию постановления администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 19.08.2022 N 1478 "Об утверждении размера, порядка и условий предоставления единовременных выплат молодым специалистам, принятым на должность педагогического работника в образовательные учреждения муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
Районный бюджет |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
45 000,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
Х |
||
Итого по мероприятиям Подпрограммы 1 |
2 105 646 862,28 |
333 113 170,66 |
380 602 831,51 |
459 969 082,83 |
464 066 710,28 |
467 895 067,00 |
|
||||
Районный бюджет |
938 043 407,80 |
136 009 070,36 |
163 125 578,46 |
208 999 277,96 |
213 063 083,88 |
216 846 397,14 |
|||||
Областной бюджет |
1 167 603 454,48 |
197 104 100,30 |
217 477 253,05 |
250 969 804,87 |
251 003 626,40 |
251 048 669,86 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:
- доля дошкольных образовательных учреждений, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) - 100%;
- доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселка городского типа) - 100%;
- доля детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования - 95%;
- число дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных организациях для детей от 2 до 3 лет - 349;
- количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения - 33 чел.
N |
Наименование целевого индикатора подпрограммы 1 |
Ед. измерения |
Планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Доля дошкольных образовательных учреждений, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселка городского типа) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования |
% |
87 |
88 |
88 |
90 |
95 |
4 |
Число дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных организациях для детей от 2 до 3 лет |
мест |
0 |
224 |
60 |
30 |
35 |
5 |
Количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения |
чел. |
297 |
237 |
327 |
150 |
33 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области"
Подпрограмма 2. "Развитие общего образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: создание условий для развития системы общего образования Рязанского муниципального района Рязанской области в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, государства и общества.
Задачи:
- формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования;
- организация питания учащихся в муниципальных образовательных организациях;
- реализация мер по поддержке педагогов в образовательных организациях общего образования.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного, областного и федерального бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет - 4 449 272 429,01 рублей, в том числе:
средства районного бюджета - 727 408 944,29 руб.
средства областного бюджета - 3 556 193 806,12 руб.
средства федерального бюджета - 165 669 678,60 руб.
в том числе по годам:
Этапы реализации Подпрограммы (годы) |
Предполагаемый источник финансирования (руб.) |
|||
Районный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Итого |
|
2022 |
113 179 300,25 |
590 152 527,40 |
49 947 857,18 |
753 279 684,83 |
2023 |
132 824 982,11 |
678 143 675,91 |
56 194 321,14 |
867 162 979,16 |
2024 |
155 128 313,39 |
763 274 450,24 |
28 383 931,65 |
946 786 695,28 |
2025 |
162 048 572,74 |
764 028 709,58 |
31 143 568,63 |
957 220 850,95 |
2026 |
164 227 775,80 |
760 594 442,99 |
0,00 |
924 822 218,79 |
Итого |
727 408 944,29 |
3 556 193 806,12 |
165 669 678,60 |
4 449 272 429,01 |
Суммы бюджетных ассигнований могут быть уточнены при формировании и утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год"
4. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление реализаций подпрограммы осуществляется управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского муниципального района.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области по социальным вопросам.
Исполнителями подпрограммы являются муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Рязанского муниципального района.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции:
- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.01.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в бюджет Рязанского муниципального района Рязанской области на соответствующий финансовый год;
- готовят в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Рязанского муниципального района.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, а также за счет финансирования из средств районного бюджета.
5. Система программных мероприятий
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||
11 |
Задача 1 Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования, в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Областной бюджет |
3 389 841 021,43 |
560 499 826,35 |
645 601 889,36 |
727 609 468,59 |
727 949 770,74 |
728 180 066,39 |
- сохранение доли образовательных учреждений, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на уровне 100%; - доведение количества обучающихся, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время не менее, чем до 593 чел. |
||||||
Районный бюджет |
548 311 000,08 |
85 266 834,16 |
98 049 149,59 |
118 337 363,51 |
122 114 224,88 |
124 543 427,94 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
64 921 182,27 |
27 888 840,00 |
29 042 216,47 |
3 995 062,90 |
3 995 062,90 |
0 |
|||||||||||
1.1 |
Мероприятие 1 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (муниципальное задание), в т.ч. |
Администрация района |
МБОУ |
Областной бюджет |
3 312 864 476,45 |
556 114 176,94 |
628 777 332,40 |
709 324 322,37 |
709 324 322,37 |
709 324 322,37 |
Х |
||||||
в рамках социального заказа |
83 820 583,11 |
0,00 |
0,00 |
27 940 194,37 |
27 940 194,37 |
27 940 194,37 |
|
||||||||||
1.2 |
Мероприятие 2 Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных учреждениях (муниципальное задание), в т.ч. |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
548 311 000,08 |
85 266 834,16 |
98 049 149,59 |
118 337 363,51 |
122 114 224,88 |
124 543 427,94 |
Х |
||||||
создание новых мест дополнительного образования в Дядьковской СШ |
2 528,38 |
0,00 |
0,00 |
2 528,38 |
|
|
|||||||||||
1.3 |
Мероприятие 3 Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 29.12.2010 N 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей" |
Администрация района |
УО,МПиС |
Областной бюджет |
41 406 095,47 |
4 385 649,41 |
8 349 232,03 |
9 212 251,81 |
9 552 553,96 |
9 906 408,26 |
Х |
||||||
1.4 |
Мероприятие 4 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программ среднего общего образования |
Администрация района |
МБОУ |
Фед. Бюджет |
56 480 760,00 |
27 888 840,00 |
28 591 920,00 |
0 |
0 |
0 |
Х |
||||||
1.5 |
Мероприятие 5 Обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |
Администрация района |
МБОУ |
Областной бюджет |
261 043,98 |
|
13 926,68 |
123 558,65 |
123 558,65 |
0 |
|
||||||
Федерал. Бюджет |
8 440 442,27 |
|
450 296,47 |
3 995 062,90 |
3 995 062,90 |
0 |
|
||||||||||
1.6 |
Мероприятие 6 Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 27.07.2012 N 63-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях" |
Администрация района |
|
Областной бюджет |
35 309 405,53 |
0,00 |
8 461 398, 25 |
8 949 335,76 |
8 949 335,76 |
8 949 335,76 |
|
||||||
2. |
Задача 2 Организация питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
176 435 344,21 |
27 912 466,09 |
34 353 232,52 |
35 960 949,88 |
39 104 347,86 |
39 104 347,86 |
- создание условий для охвата горячим питанием школьников на уровне 100%, в том числе детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ |
||||||
Областной бюджет |
13 738 431,32 |
3 008 047,80 |
3 702 559,73 |
3 325 754,83 |
3 702 068,96 |
0,00 |
|||||||||||
Фед. бюджет |
100 748 496,33 |
22 059 017,18 |
27 152 104,67 |
24 388 868,75 |
27 148 505,73 |
0,00 |
|||||||||||
2.1. |
Мероприятие 1 Расходы на реализацию постановления администрации Рязанского муниципального района Рязанской области от 30.08.2016 г. N 593"Об утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
144 177 179,58 |
24 365 704,86 |
27 324 379,10 |
28 754 550,74 |
31 866 272,44 |
31 866 272,44 |
Х |
||||||
2.2. |
Мероприятие 2 Расходы на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
1 468 055,59 |
253 202,68 |
311 663,28 |
279 945,69 |
311 621,97 |
311 621,97 |
Х |
||||||
Областной бюджет |
13 738 431,32 |
3 008 047,80 |
3 702 559,73 |
3 325 754,83 |
3 702 068,96 |
0 |
|||||||||||
Фед. бюджет |
100 748 496,33 |
22 059 017,18 |
27 152 104,67 |
24 388 868,75 |
27 148 505,73 |
0 |
|||||||||||
2.3 |
Мероприятие 3 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, относящихся к льготной категории |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
30 790 109,04 |
3 293 558,55 |
6 717 190,14 |
6 926 453,45 |
6 926 453,45 |
6 926 453,45 |
Х |
||||||
3. |
Задача 3 Реализация мер по поддержке педагогов в образовательных организациях общего образования, в том числе |
Администрация района |
МБОУ |
Областной бюджет |
152 614 353,37 |
26 644 653,25 |
28 839 226,82 |
32 339 226,82 |
32 376 869,88 |
32 414 376,60 |
- сохранение доли педагогических работников общего образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ на уровне 100% |
||||||
Районный бюджет |
2 662 600,00 |
0,00 |
422 600,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
580 000,00 |
|||||||||||
3.1 |
Мероприятие 1 Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках" в части субвенций муниципальным образованиям |
Администрация района |
МБОУ |
Областной бюджет |
152 614 353,37 |
26 644 653,25 |
28 839 226,82 |
32 339 226,82 |
32 376 869,88 |
32 414 376,60 |
Х |
||||||
3.2 |
Мероприятие 2 Расходы на реализацию постановления администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 19.08.2022 N 1478 "Об утверждении размера, порядка и условий предоставления единовременных выплат молодым специалистам, принятым на должность педагогического работника в образовательные учреждения муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
Районный бюджет |
2 662 600,00 |
0,00 |
422 600,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
580 000,00 |
|
||||||||
Итого по мероприятиям Подпрограммы 2 |
4 449 272 429,01 |
753 279 684,83 |
867 162 979,16 |
946 786 695,28 |
957 220 850,95 |
924 822 218,79 |
|
||||||||||
Районный бюджет |
727 408 944,29 |
113 179 300,25 |
132 824 982,11 |
155 128 313,39 |
162 048 572,74 |
164 227 775,80 |
|
||||||||||
Областной бюджет |
3 556 193 806,12 |
590 152 527,40 |
678 143 675,91 |
763 274 450,24 |
764 028 709,58 |
760 594 442,99 |
|
||||||||||
Федеральный бюджет |
165 669 678,60 |
49 947 857,18 |
56 194 321,14 |
28 383 931,65 |
31 143 568,63 |
0,00 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:
- доля образовательных учреждений, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) - 100%;
- доля педагогических работников образовательных учреждений общего образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселка городского типа) - 100%;
- доведение количества обучающихся, охваченными мероприятиями в каникулярное время, в т.ч. организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, в загородных детских стационарных оздоровительных учреждениях не мене, чем до 593 человек;
- доля школьников, охваченных горячим питанием - 100%.
N |
Наименование целевого индикатора подпрограммы 1 |
Ед. измерения |
Планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Доля образовательных учреждений, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселка городского типа) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Количество обучающихся, охваченными мероприятиями в каникулярное время, в т.ч. организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, в загородных детских стационарных оздоровительных учреждениях |
чел |
92 |
350 |
420 |
580 |
593 |
4 |
Доля школьников, охваченных горячим питанием |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Обеспечение ежемесячной доплаты за классное руководство в размере 5000 рублей классным руководителям в МБОУ Рязанского муниципального района в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2020 N 2104-р |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области"
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей.
Задачи:
- создание условий для развития и вовлечения детей в систему дополнительного образования и обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования;
- реализация мер по поддержке педагогов в учреждениях дополнительного образования в сфере образования;
- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2022 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет - 48 272 224,19 рублей, в том числе:
средства районного бюджета - 46 741 696,46 руб.
средства областного бюджета - 1 530 527,73 руб.
в том числе по годам:
Этапы реализации Подпрограммы (годы) |
Предполагаемый источник финансирования (руб.) |
||
Районный бюджет |
Областной бюджет |
Итого |
|
2022 |
7 284 739,75 |
295 259,56 |
7 579 999,31 |
2023 |
7 147 095,28 |
245 268,17 |
7 392 363,45 |
2024 |
10 543 598,31 |
300 000,00 |
10 843 598,31 |
2025 |
10 764 956,64 |
330 000,00 |
11 094 956,64 |
2026 |
11 001 306,48 |
360 000,00 |
11 361 306,48 |
итого |
46 741 696,46 |
1 530 527,73 |
48 272 224,19 |
Суммы бюджетных ассигнований могут быть уточнены при формировании и утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год.
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализаций подпрограммы осуществляется управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского муниципального района.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области по социальным вопросам.
Исполнителями подпрограммы являются: управление образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского муниципального района, центр развития творчества детей и юношества, ДЮСШ "Витязь", муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции:
- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.01.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в бюджет Рязанского муниципального района Рязанской области на соответствующий финансовый год;
- готовят в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Рязанского муниципального района.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, а также за счет финансирования из средств районного бюджета.
5. Система программных мероприятий
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
|
Объемы финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12 |
13 |
|
|
|
14 |
||||||
1. |
Задача 1 Создание условий для развития и вовлечения детей в систему дополнительного образования, в том числе |
Администрация района |
ЦРТДиЮ, УО, МПиС |
Районный бюджет |
14 488 133,43 |
2 862 922,92 |
3 415 619,08 |
2 645 008,31 |
2 802 496,64 |
2 762 086,48 |
- сохранение доли учреждений дополнительного образования, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на уровне 100%. |
||||||
Областной бюджет |
306 934,54 |
146 484,37 |
160 450,17 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
реализуемые через механизм социального заказа: |
|
|
Районный бюджет |
10 730 517,30 |
0,00 |
2 520 925,87 |
2 645 008,31 |
2 802 496,64 |
2 762 086,48 |
||||||||
1.1. |
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере образования (муниципальное задание), в т.ч. |
Администрация района |
ЦРТДиЮ |
Районный бюджет |
14 485 033,08 |
2 861 443,28 |
3 413 998,37 |
2 645 008,31 |
2 802 496,64 |
2 762 086,48 |
Х |
||||||
реализуемые через механизм социального заказа |
10 730 517,30 |
0,00 |
2 520 925,87 |
2 645 008,31 |
2 802 496,64 |
2 762 086,48 |
|||||||||||
1.2 |
Мероприятие 2 Реализация мероприятий на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования, осуществляемое на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов |
Администрация района |
ЦРТДиЮ |
Районный бюджет |
3 100,35 |
1 479,64 |
1 620 71, |
0 |
0 |
0 |
Х |
||||||
Областной бюджет |
306 934,54 |
146 484,37 |
160 450,17 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
Задача 2 Реализация мер по поддержке педагогов в учреждениях дополнительного образования, в том числе: |
Администрация района |
ЦРТДиЮ |
Областной бюджет |
1 223 593,19 |
148 775,19 |
84 818,00 |
300 000,00 |
330 000,00 |
360 000,00 |
- сохранение доли педагогических работников дополнительного образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ на уровне 100% |
||||||
2.1 |
Мероприятие 1 Расходы на реализацию Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках" в части субвенций муниципальным образованиям" |
Администрация района |
ЦРТДиЮ |
Областной бюджет |
1 223 593,19 |
148 775,19 |
84 818,00 |
300 000,00 |
330 000,00 |
360 000,00 |
Х |
||||||
3 |
Задача 3 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе: |
Администрация района |
ЦРТДиЮ, ДЮСШ "Витязь", УО,МПиС |
Районный бюджет |
32 253 563,03 |
4 421 816,83 |
3 731 476,20 |
7 898 590,00 |
7 962 460,00 |
8 239 220,00 |
- увеличение доли детей от 7 до 16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях до 84,4% |
||||||
по сертификатам персонифицированного финансирования |
7 434 223,94 |
4 421 816,83 |
3 012 407,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
реализуемые через механизм социального заказа |
24 819 339,09 |
0,00 |
719 069,09 |
7 898 590,00 |
7 962 460,00 |
8 239 220,00 |
|||||||||||
3.1 |
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере образования, в т.ч. |
Администрация района |
ЦРТДиЮ, |
Районный бюджет |
26 088 315,18 |
3 727 059,55 |
3 012 082,82 |
6 341 472,00 |
6 392 750,60 |
6 614 950,21 |
Х |
||||||
по сертификатам персонифицированного финансирования |
6 326 422,82 |
3 727 059,55 |
2 599 363,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
реализуемые через механизм социального заказа |
|
|
|
19 761 892,36 |
0,00 |
412 719,55 |
6 341 472,00 |
6 392 750,60 |
6 614 950,21 |
||||||||
3.2 |
Мероприятие 2 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в т.ч. |
Администрация района |
ДЮСШ "Витязь" |
Районный бюджет |
3 940 553,85 |
694 757,28 |
719 393,38 |
828 000,00 |
834 695,40 |
863 707,79 |
Х |
||||||
по сертификатам персонифицированного финансирования |
1 107 801,12 |
694 757,28 |
413 043,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
реализуемые через механизм социального заказа |
2 832 752,73 |
0,00 |
306 349,54 |
828 000,00 |
834 695,40 |
863 707,79 |
|||||||||||
3.3 |
Мероприятие 4 Предоставление грантов образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, в отношении которых не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в т.ч. |
Администрация района |
УО,МПиС |
Районный бюджет |
2 224 694,00 |
0 |
0,00 |
729 118,00 |
735 014,00 |
760 562,00 |
Х |
||||||
по сертификатам персонифицированного финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
реализуемые через механизм социального заказа |
2 224 694,00 |
0,00 |
0,00 |
729 118,00 |
735 014,00 |
760 562,00 |
|||||||||||
Итого по мероприятиям Подпрограмме 3, в том числе |
48 272 224,19 |
7 579 999,31 |
7 392 363,45 |
10 843 598,31 |
11 094 956,64 |
11 361 306,48 |
|
||||||||||
Районный бюджет |
46 741 696,46 |
7 284 739,75 |
7 147 095,28 |
10 543 598,31 |
10 764 956,64 |
11 001 306,48 |
|
||||||||||
Областной бюджет |
1 530 527,73 |
295 259,56 |
245 268,17 |
300 000,00 |
330 000,00 |
360 000,00 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:
- доля учреждений дополнительного образования, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) - 100%;
- доля педагогических работников образовательных учреждений общего образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселка городского типа) - 100%;
- доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в рамках системы персонифицированного финансирования - 84,4%;
- доля детей от 7 до 16 лет, получающих услуги по дополняемому образованию в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях - 85%.
N |
Наименование целевого индикатора подпрограммы 1 |
Ед. измерения |
Планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Доля учреждений дополнительного образования, обеспечивших выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля педагогических работников образовательных учреждений общего образования, получающих компенсацию расходов в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселка городского типа) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в рамках системы персонифицированного финансирования |
% |
72 |
82,7 |
83 |
83,5 |
84,4 |
4 |
Доля детей от 7 до 16 лет, получающих услуги по дополняемому образованию в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях |
% |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области"
Подпрограмма 4. "Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.
Задача:
- поддержка безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2022 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составляет - 89 448 931,41 рублей, в том числе:
средства районного бюджета - 83 112 846,54 руб.
средства областного бюджета - 6 336 084,87 руб.
в том числе по годам:
Этапы реализации Подпрограммы (годы) |
Предполагаемый источник финансирования (руб.) |
||
Районный бюджет |
Областной бюджет |
Итого |
|
2022 |
32 045 240,26 |
1 600 000,00 |
33 645 240,26 |
2023 |
19 329 934,04 |
4 736 084,87 |
24 066 018,91 |
2024 |
13 129 224,08 |
0,00 |
13 129 224,08 |
2025 |
12 279 224,08 |
0,00 |
12 279 224,08 |
2026 |
6 329 224,08 |
0,00 |
6 329 224,08 |
итого |
83 112 846,54 |
6 336 084,87 |
89 448 931,41 |
Суммы бюджетных ассигнований могут быть уточнены при формировании и утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год.
4 Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализаций подпрограммы осуществляется управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского муниципального района.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области по социальным вопросам.
Исполнителями подпрограммы являются муниципальные бюджетные образовательные учреждения Рязанского муниципального района.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции:
- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.01.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в бюджет Рязанского муниципального района Рязанской области на соответствующий финансовый год;
- готовят в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Рязанского муниципального района.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, а также за счет финансирования из средств районного бюджета.
5. Система программных мероприятий
|
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
|||||
Всего |
в том числе по годам: |
|
|||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
1. |
Задача 1 Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
83 112 846,54 |
32 045 240,26 |
19 329 934,04 |
13 129 224,08 |
12 279 224,08 |
6 329 224,08 |
- поддержание доли образовательных учреждений, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами, до 100%; - поддержание доли образовательных учреждений, обеспечивших комплексную защиту от терроризма, до 100%. |
Областной бюджет |
6 336 084,87 |
1 600 000,00 |
4 736 084,87 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1 |
Мероприятие 1 Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях МБОУ (школы), в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
64 535 096,88 |
25 839 358,45 |
17 458 066,19 |
11 129 224,08 |
8 279 224,08 |
1 829 224,08 |
Х |
Областной бюджет |
6 036 084,87 |
1 600 000,00 |
4 436 084,87 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1.1 |
МБОУ "Александровская СШ", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
360 902,25 |
0,00 |
360 902,25 |
|
|
|
Х
|
Областной бюджет |
194 575,47 |
0,00 |
194 575,47 |
|
|
|
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
194 575,47 |
0,00 |
194 575,47 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
10 240,81 |
0,00 |
10 240,81 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
Районный бюджет |
350 661,44 |
0,00 |
350 661,44 |
|
|
|
||||
1.1.2. |
МБОУ "Варсковская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
1 588 684,26 |
667 581,20 |
921 103,06 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
389 150,94 |
0,00 |
389 150,94 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт электрики в Шумашской ОШ |
Районный бюджет |
584 850,80 |
584 850,80 |
|
|
|
|
||||
Обработка обрешетки здания дошкольной группы |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
82 730,40 |
82 730,40 |
|
|
|
|
||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
389 150,94 |
0,00 |
389 150,94 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
20 481,62 |
0,00 |
20 481,62 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
Районный бюджет |
687 101,44 |
0,00 |
687 101,44 |
|
|
|
||||
Установка видеодомофона с электромагнитным замком |
213 520,00 |
0,00 |
213 520,00 |
|
|
|
|||||
1.1.3 |
МБОУ "Дядьковская СШ", в том числе |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
992 922,90 |
629 910,00 |
363 012,90 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
Районный бюджет |
221 000,00 |
221 000,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене блока системы речевого оповещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Дооснащение и модернизация системы контроля и управления доступом |
|
408 910,00 |
408 910,00 |
|
|
|
|
|
|||
Дооснащение системы видеонаблюдения и въездных ворот |
363 012,90 |
0,00 |
363 012,90 |
|
|
|
|||||
1.1.4. |
МБОУ "Екимовская СШ им. К.Г. Паустовского", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
6 727 894,40 |
6 727 894,40 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|||||
Разработка проектов системы автоматической пожарной сигнализации |
Районный бюджет |
194 600 |
194 600 |
|
|
|
|
||||
Разработка проектов системы речевого оповещения о пожаре |
150 600 |
150 600 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж автоматической пожарной сигнализации |
1 532 354,80 |
1 532 354,80 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж речевого оповещения о пожаре |
991 604,00 |
991 604,00 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж системы видеонаблюдения |
222 580,24 |
222 580,24 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт ограждения |
3 119 991,60 |
3 119 991,60 |
|
|
|
|
|||||
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством, в т.ч. монтаж системы видеонаблюдения |
Районный бюджет (софин) |
31 578,96 |
31 578,96 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж кабельной линии |
Районный бюджет |
258 198,20 |
258 198,20 |
|
|
|
|
||||
Монтаж системы оповещения |
226 386,60 |
226 386,60 |
|
|
|
|
|||||
1.1.5 |
МБОУ "Заборьевская СШ", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
730 750,26 |
0,00 |
730 750,26 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
194 575,47 |
0,00 |
194 575,47 |
|
|
|
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
194 575,47 |
0,00 |
194 575,47 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
10 240,81 |
0,00 |
10 240,81 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
Районный бюджет |
720 509,45 |
0,00 |
720 509,45 |
|
|
|
||||
1.1.6. |
МБОУ "Заокская СШ", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
1 879 381,57 |
1 722 281,80 |
157 099,77 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
Разработка проекта системы автоматической пожарной сигнализации |
Районный бюджет |
52 000 |
52 000 |
|
|
|
|
||||
Разработка проекта системы речевого оповещения о пожаре |
48 200 |
48 200 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт электрики (Коростовская ДГ) |
548 856,80 |
548 856,80 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж автоматической пожарной сигнализации |
441 820,60 |
441 820,60 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж речевого оповещения о пожаре |
174 922,20 |
174 922,20 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж системы видеонаблюдения |
51 033,69 |
51 033,69 |
|
|
|
|
|||||
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством, в т.ч. монтаж системы видеонаблюдения |
Районный бюджет (софин) |
10 526,31 |
10 526,31 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж речевого оповещения |
Районный бюджет |
75 462,20 |
75 462,20 |
|
|
|
|
||||
Установка системы контроля и управления доступом |
319 460,00 |
319 460,00 |
|
|
|
|
|||||
Установка видеодомофона с электромагнитным замком (Ко ростово ДГ) |
157 099,77 |
0,00 |
157 099,77 |
|
|
|
|||||
1.1.7. |
МБОУ "Искровская СШ", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
2 717 160,33 |
1 427 139,10 |
1 290 021,23 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
194 575,47 |
0,00 |
194 575,47 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт электрики |
Районный бюджет |
733 923,60 |
733 923,60 |
|
|
|
|
||||
Приобретение расходных материалов для проведения текущих ремонтов |
693 215,50 |
693 215,50 |
|
|
|
|
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
194 575,47 |
0,00 |
194 575,47 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
10 240,81 |
0,00 |
10 240,81 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
Районный бюджет |
363 674,65 |
0,00 |
363 674,65 |
|
|
|
||||
Подключение уличного освещения | |||||||||||
109 000,68 |
0,00 |
109 000,68 |
|
|
|
||||||
Текущий ремонт электрики на кухне и установка нового ЩР |
106 489,09 |
0,00 |
106 489,09 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене системы видеонаблюдения |
328 000,00 |
0,00 |
328 000,00 |
|
|
|
|||||
Установка видеодомофона с электромагнитным замком |
372 616,00 |
0,00 |
372 616,00 |
|
|
|
|||||
1.1.8. |
МБОУ "Льговская СШ", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
3 131 288,77 |
1 315 646,40 |
1 815 642,37 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
778 301,88 |
0,00 |
778 301,88 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт ограждения (Кораблинская ОШ) |
Районный бюджет |
1 315 646,40 |
1 315 646,40 |
|
|
|
|
||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
778 301,88 |
0,00 |
778 301,88 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
40 963,24 |
0,00 |
40 963,24 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
Районный бюджет |
1 374 390,10 |
0,00 |
1 374 390,10 |
|
|
|
||||
Установка видеодомофона с электромагнитным замком |
400 289,03 |
0,00 |
400 289,03 |
|
|
|
|||||
1.1.9. |
МБОУ "Листвянская СШ", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
3 358 524,30 |
1 625 128,20 |
1 733 396,10 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
389 150,94 |
0,00 |
389 150,94 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт электрики |
Районный бюджет |
987 701,20 |
987 701,20 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт электрики в Наумовской ОШ |
462 414,00 |
462 414,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене пожарной лестницы |
175 013,00 |
175 013,00 |
|
|
|
|
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
389 150,94 |
0,00 |
389 150,94 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
20 481,62 |
0,00 |
20 481,62 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
Районный бюджет |
679 214,48 |
0,00 |
679 214,48 |
|
|
|
||||
Текущий ремонт по системы АПС |
947 300,00 |
0,00 |
947 300,00 |
|
|
|
|||||
Разработка проекта системы АПС |
86 400,00 |
0,00 |
86 400,00 |
|
|
|
|||||
1.1.10. |
МБОУ "Мурминская СШ", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
2 389 077,37 |
1 253 525,20 |
1 135 552,17 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
389 150,94 |
0,00 |
389 150,94 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт электрики в Дубровической ОШ |
Районный бюджет |
1 253 525,20 |
1 253 525,20 |
|
|
|
|
||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
389 150,94 |
0,00 |
389 150,94 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
20 481,62 |
0,00 |
20 481,62 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
Районный бюджет |
789 775,28 |
0,00 |
789 775,28 |
|
|
|
||||
Замена дверей запасного выхода Дубровической ОШ |
216 436,60 |
|
216 436,60 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене светильников |
108 858,67 |
0,00 |
108 858,67 |
|
|
|
|||||
1.1.11. |
МБОУ "Окская СШ", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
2 217 590,89 |
0,00 |
2 217 590,89 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
778 301,88 |
0,00 |
778 301,88 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
778 301,88 |
0,00 |
778 301,88 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
40 963,24 |
0,00 |
40 963,24 |
|
|
|
|||||
Установка видеодомофона с электромагнитным замком |
Районный бюджет |
170 887,00 |
0,00 |
170 887,00 |
|
|
|
||||
Подключение уличного освещения |
84 569,69 |
0,00 |
84 569,69 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
1 330 279,79 |
0,00 |
1 330 279,79 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт электрики Дашковской ОШ |
590 891,17 |
0,00 |
590 891,17 |
|
|
|
|||||
1.1.12. |
МБОУ "Подвязьевская СШ", в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
3 745 179,66 |
2 446 694,80 |
1 298 484,86 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
394 575,47 |
200 000,00 |
194 575,47 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Разработка проекта системы речевого оповещения о пожаре |
Районный бюджет |
107 000 |
107 000 |
|
|
|
|
||||
Разработка проекта системы автоматической пожарной сигнализации |
130 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж автоматической пожарной сигнализации |
869 504,20 |
869 504,20 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж речевого оповещения о пожаре |
568 116,00 |
568 116,00 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж системы видеонаблюдения |
383 786,29 |
383 786,29 |
|
|
|
|
|||||
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством, в т.ч. монтаж системы видеонаблюдения |
Районный бюджет (софин) |
10 526,31 |
10 526,31 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|||||
Монтаж кабельной линии |
Районный бюджет |
226 837,60 |
226 837,60 |
|
|
|
|
||||
Монтаж речевого оповещения |
150 924,40 |
150 924,40 |
|
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
671 242,84 |
0,00 |
671 242,84 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт электрики Высоковской ОШ |
617 001,21 |
0,00 |
617 001,21 |
|
|
|
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) Высоковская ОШ |
Районный бюджет |
10 240,81 |
0,00 |
10 240,81 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
194 575,47 |
|
194 575,47 |
|
|
|
|||||
1.1.13. |
МБОУ "Полянская СШ", |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
712 608,74 |
31 578,95 |
681 029,79 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
794 575,47 |
600 000,00 |
194 575,47 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка), в т.ч. монтаж пожарной сигнализации |
Районный бюджет (софин) |
41 819,76 |
31 578,95 |
10 240,81 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
700 905,47 |
506 330,00 |
194 575,47 |
|
|
|
|||||
Районный бюджет |
26 648,95 |
26 648,95 |
|
|
|
|
|||||
Разработка проекта системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре |
Областной бюджет |
93 670,00 |
93 670,00 |
|
|
|
|
||||
Районный бюджет |
4 930,00 |
4 930,00 |
|
|
|
|
|||||
|
Установка системы контроля и управления доступом |
670 788,98 |
0,00 |
670 788,98 |
|
|
|
|
|||
1.1.14. |
МБОУ "Рязанская СШ" в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
350 900,10 |
0,00 |
350 900,10 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
194 575,47 |
0,00 |
194 575,47 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
194 575,47 |
0,00 |
194 575,47 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
10 240,81 |
0,00 |
10 240,81 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
Районный бюджет |
340 659,29 |
0,00 |
340 659,29 |
|
|
|
||||
1.1.15 |
МБОУ "Турлатовская СШ" в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
2 862 002,95 |
0,00 |
2 862 002,95 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
544 575,47 |
0,00 |
544 575,47 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством, в т.ч. монтаж системы видеонаблюдения |
Областной бюджет |
350 000,00 |
0,00 |
350 000,00 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
18 421,05 |
0,00 |
18 421,05 |
|
|
|
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Областной бюджет |
194 575,47 |
0,00 |
194 575,47 |
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
10 240,81 |
0,00 |
10 240,81 |
|
|
|
|||||
Установка системы контроля и управления доступом |
Районный бюджет |
376 895,65 |
0,00 |
376 895,65 |
|
|
|
||||
Монтаж автоматической пожарной сигнализации |
1 605 000,00 |
0,00 |
1 605 000,00 |
|
|
|
|||||
Монтаж речевого оповещения о пожаре |
429 300,00 |
0,00 |
429 300,00 |
|
|
|
|||||
Монтаж системы видеонаблюдения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
Выполнение проектных работ |
198 000,00 |
0,00 |
198 000,00 |
|
|
|
|||||
Установка видеодомофона с электромагнитным замком |
224 145,44 |
0,00 |
224 145,44 |
|
|
|
|||||
1.1.16 |
Оказание охранных услуг |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
14 619 650,64 |
7 991 978,40 |
1 140 000,00 |
1 829 224,08 |
1 829 224,08 |
1 829 224,08 |
|
1.1.17 |
Непредвиденные расходы на ремонтно-восстановительные работы в МБОУ |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
16 150 577,49 |
0,00 |
400 577,49 |
9 300 000,00 |
6 450 000,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Мероприятие 2 Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях МБДОУ (детские сады), в том числе: |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
18 577 749,66 |
6 205 881,81 |
1 871 867,85 |
2 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 500 000,00 |
Х |
Областной бюджет |
300 000,00 |
0 |
300 000,00 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.1 |
МБДОУ "Александровский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
548 165,99 |
548 165,99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт электрики |
Районный бюджет |
548 165,99 |
548 165,99 |
|
|
|
|
||||
1.2.2 |
МБДОУ "Болошневский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.3 |
МБДОУ "Высоковский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
588 916,36 |
369 745,20 |
219 171,16 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт ограждения |
Районный бюджет |
369 745,20 |
369 745,20 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт лестницы, замена входной двери |
219 171,16 |
0,00 |
219 171,16 |
|
|
|
|||||
1.2.4 |
МБДОУ "Дядьковский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
380 990,00 |
0 |
380 990,00 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Установка видеодомофона с электромагнитным замком |
Районный бюджет |
380 990,00 |
0,00 |
380 990,00 |
|
|
|
||||
1.2.5 |
МБДОУ "Екимовский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.6 |
МБДОУ "Искровский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
48 011,20 |
48 011,20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Установка домофона с электромагнитным замком |
Районный бюджет |
48 011,20 |
48 011,20 |
|
|
|
|
||||
1.2.7 |
МБДОУ "Листвянский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.8 |
МБДОУ "Льговский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
383 955,40 |
383 955,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт электрики |
Районный бюджет |
383 955,40 |
383 955,40 |
|
|
|
|
||||
1.2.9 |
МБДОУ "Мурминский детский сад N 1" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
407 217,82 |
0,00 |
407 217,82 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт электрики |
Районный бюджет |
407 217,82 |
0,00 |
407 217,82 |
|
|
|
||||
1.2.10 |
МБДОУ "Мурминский детский сад "Теремок" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.11 |
МБДОУ "Новоселковский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт ограждения |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
1.2.12 |
МБДОУ "Окский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
587 304,19 |
0,00 |
587 304,19 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Установка видеодомофона с электромагнитным замком |
Районный бюджет |
374 630,00 |
0,00 |
374 630,00 |
|
|
|
||||
Подключение уличного освещения |
78 049,32 |
0,00 |
78 049,32 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене светильников в группах |
134 624,87 |
0,00 |
134 624,87 |
|
|
|
|||||
1.2.13 |
МБДОУ "Подвязьевский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.14 |
МБДОУ "Полянский детский сад "Родничок" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
1 819 430,30 |
1 542 245,62 |
277 184,68 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
300 000,00 |
0 |
300 000,00 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт ограждения |
Районный бюджет |
1 542 245,62 |
1 542 245,62 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене дверей |
261 395,21 |
0,00 |
261 395,21 |
|
|
|
|||||
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Районный бюджет (софин) |
15 789,47 |
0,00 |
15 789,47 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|||||
1.2.15 |
МБДОУ "Полянский детский сад "Сказка" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.16 |
МБДОУ "Рязанский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
78 910,00 |
78 910,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Установка домофона с электромагнитным замком |
Районный бюджет |
78 910,00 |
78 910,00 |
|
|
|
|
||||
1.2.17 |
МБДОУ "Стенькинский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.18 |
МБДОУ "Турлатовский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.19 |
МБДОУ "Рожковский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.20 |
Оказание охранных услуг |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
3 234 848,40 |
3 234 848,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.21 |
Непредвиденные расходы на ремонтно-восстановительные работы в МБДОУ |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
10 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Итого по мероприятиям Подпрограммы 4 |
|
89 448 931,41 |
33 645 240,26 |
24 066 018,91 |
13 129 224,08 |
12 279 224,08 |
6 329 224,08 |
|
|||
Районный бюджет |
83 112 846,54 |
32 045 240,26 |
19 329 934,04 |
13 129 224,08 |
12 279 224,08 |
6 329 224,08 |
|
||||
Областной бюджет |
6 336 084,87 |
1 600 000,00 |
4 736 084,87 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:
- поддержание доли образовательных учреждений, обеспечивающих комплексную пожарную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами на уровне 100%;
- поддержание доли образовательных учреждений, обеспечивающих комплексную защиту от терроризма на уровне 100%.
N |
Наименование целевого индикатора подпрограммы 4 |
Ед. Измерения |
Планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Доля образовательных учреждений, обеспечивающих комплексную пожарную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Доля образовательных учреждений, обеспечивающих комплексную защиту от терроризма |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области"
Подпрограмма 5. "Одаренные дети Рязанского муниципального района Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально и творчески одаренных детей и педагогов Рязанского муниципального района Рязанской области.
Задача:
- развитие форм выявления и поддержки одаренных детей, развитие и поддержка кадрового потенциала, работающего с одаренными детьми.
2. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2022 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет 4 723 700,00 руб., в том числе:
Средства районного бюджета - 4 723 700,00 руб., в том числе по годам:
Этапы реализации Подпрограммы (годы) |
Предполагаемый источник финансирования (руб.) |
Районный бюджет | |
2022 |
294 700,00 |
2023 |
2 813 000,00 |
2024 |
580 000,00 |
2025 |
523 000,00 |
2026 |
513 000,00 |
итого |
4 723 700,00 |
Суммы бюджетных ассигнований могут быть уточнены при формировании и утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год.
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализаций подпрограммы осуществляется управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского муниципального района.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области по социальным вопросам.
Исполнителями подпрограммы являются управление образования, молодежной политики и спорта, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Рязанского муниципального района.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции:
- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.01.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в бюджет Рязанского муниципального района Рязанской области на соответствующий финансовый год;
- готовят в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Рязанского муниципального района.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, а также за счет финансирования из средств районного бюджета.
5. Система программных мероприятий
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
|||||
Всего |
в том числе по годам: |
||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
1 |
Задача 1 Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей, в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
1 219 700,00 |
150 000,00 |
853 700,00 |
80 000,00 |
73 000,00 |
63 000,00 |
- увеличение доли обучающихся по программам начального основного общего среднего общего образования участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней до 64%; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных учреждений объединений волонтерских отрядов молодежных совещательных и консультативных органов до 87%; - обеспечение 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных семей, новогодними подарками; - обеспечение степени материально-технического и организационно методического обеспечения проведения муниципальных олимпиад до уровня 100%; - увеличение количества педагогических работников, охваченных конкурсами профессионального мастерства до 32 человек |
Управление образования, молодежной политики и спорта |
1 814 700,00 |
144 700,00 |
270 000,00 |
500 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
|||||
МКУ "УКС" |
1 289 300,00 |
0,00 |
1 289 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Отдел ГО и ЧС |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
1.1. |
Мероприятие 1. Проведение муниципальных научно-практических конференций учащихся |
Администрация района |
МБОУ "Подвязьевская СШ" |
Районный бюджет |
52 000,00 |
12 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Х |
1.2 |
Мероприятие 2. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на базе образовательных учреждение, конференций школьников |
Администрация района |
МБОУ "Листвянская СШ" |
Районный бюджет |
23 000,00 |
13 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
1.3 |
Мероприятие 3. Поддержка на уровне района, выплата стипендий и премий главы администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район одаренным учащимся, достигшим высоких показателей в учебе и творчестве |
Администрация района |
Управление образования, молодежной политики и спорта |
Районный бюджет |
810 000,00 |
44 000,00 |
169 000,00 |
199 000,00 |
199 000,00 |
199 000,00 |
Х |
1.4. |
Мероприятие 4. Выплата поощрительной премии победителям и призерам муниципальных этапов Всероссийских конкурсов, в т.ч. |
Администрация района |
Управление образования, молодежной политики и спорта |
Районный бюджет |
654 700,00 |
100 700,00 |
101 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
151 000,00 |
- увеличение доли педагогов, транслирующих свой опыт на муниципальном, региональном и всероссийском уровне (участников конференций, педагогических чтений, выставок, интернет-сообществ и т.п.) до 76%. |
1.4.1 |
Мероприятие 4.1. Выплата поощрительной премии победителю и призеру муниципального этапа всероссийского конкурса "Воспитатель года", участнику областного этапа. |
Администрация района |
Управление образования, молодежной политики и спорта |
Районный бюджет |
194 000,00 |
19 000,00 |
25 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
X |
1.4.2 |
Мероприятие 4.2. Выплата поощрительной премии победителю и призерам муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель года" |
Администрация района |
Управление образования, молодежной политики и спорта |
Районный бюджет |
194 000,00 |
19 000,00 |
25 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Х |
1.4.3 |
Мероприятие 4.3. Выплата поощрительной премии победителю и призерам муниципального конкурсов "Педагогический дебют", "Сердце отдаю детям" |
Администрация района |
Управление образования, молодежной политики и спорта |
Районный бюджет |
266 700,00 |
62 700,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
51 000,00 |
Х |
1.5 |
Мероприятие 5. Проведение педагогических конференций, методических форумов, круглых столов, конкурсов, в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
561 500,00 |
125 000,00 |
250 500,00 |
70 000,00 |
63 000,00 |
53 000,00 |
Х |
1.5.1 |
Мероприятие 5.1. проведения конкурса "Учитель года" |
Администрация района |
МБОУ "Дядьковская СШ" |
Районный бюджет |
20 000,000 |
20 000,00 |
|
|
|
|
Х |
МБОУ "Искровская СШ" |
73 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
20 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||||
1.5.2 |
Мероприятие 5.2. проведения конкурса "Воспитатель года" |
Администрация района |
МБОУ "Дядьковская СШ" |
Районный бюджет |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
Х |
МБОУ "Искровская СШ" |
73 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
20 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||||
1.5.3 |
Мероприятие 5.3. проведения конкурса "Педагогический дебют" |
Администрация района |
МБОУ "Листвянская СШ" |
Районный бюджет |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
Х |
МБОУ "Дядьковская СШ" |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||||
МБОУ "Екимовская СШ" |
38 000,00 |
0,00 |
38 000,00 |
|
|
|
|||||
1.5.4 |
Мероприятие 5.4. проведения конкурса "Сердце отдаю детям" |
Администрация района |
МБОУ "Дядьковская СШ" |
Районный бюджет |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
Х |
МБОУ "Искровская СШ" |
28 000, 00 |
0,00 |
10 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||||
1.5.5 |
Мероприятие 5.5. проведение районного праздника "День учителя" |
Администрация района |
МБОУ "Дядьковская СШ" |
Районный бюджет |
88 500,00 |
4 000,00 |
78 500,00 |
1 000,00 |
4 000,00 |
1 000,00 |
Х |
1.5.6 |
Мероприятие 5.6. проведение районной августовской конференции |
Администрация района |
МБОУ "Дядьковская СШ" |
Районный бюджет |
95 000,00 |
25 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
1.5.7 |
Мероприятие 5.7. Проведение фестиваля-конкурса "Инноватика. Образование. Мастерство" |
Администрация района |
МБОУ "Листвянская СШ" |
Районный бюджет |
33 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
1 000,00 |
Х |
1.5.8 |
Мероприятие 5.8. Участие в областном конкурсе "Школа безопасности" |
Администрация района |
МБОУ "Варсковская СШ" |
Районный бюджет |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
1.6 |
Проведение государственной экспертизы (электрификация полевого лагеря "Школа безопасности") |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
|
|
|
|
1.7 |
Организация и проведение полевого лагеря "Школа безопасности |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
1 274 300,00 |
0,00 |
1 274 300, 00 |
|
|
|
|
Отдел ГО и ЧС |
Районный бюджет |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|
|
|
||||
МБОУ "Турлатовская СШ" |
Районный бюджет |
417 500,00 |
0,00 |
417 500,00 |
|
|
|
||||
1.8 |
Приобретение туристического снаряжения |
Администрация района |
МБОУ "Варсковская СШ" |
Районный бюджет |
165 700,00 |
0,00 |
165 700,00 |
|
|
|
|
1.9 |
Проведение мероприятий |
Администрация района |
УО,МПиС |
Районный бюджет |
350 0000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Итого по мероприятиям Подпрограммы 5 |
МБОУ |
1 219 700,00 |
150 000,00 |
853 700,00 |
80 000,00 |
73 000,00 |
63 000,00 |
|
|||
Управление образования, молодежной политики и спорта |
1 814 700,00 |
144 700,00 |
270 000,00 |
500 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
|
||||
МКУ "УКС" |
1 289 300,00 |
0,00 |
1 289 300,00 |
|
|
|
|
||||
Отдел ГО и ЧС |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
||||
Итого: районный бюджет |
4 723 700,00 |
294 700,00 |
2 813 000, |
580 000,00 |
523 000,00 |
513 000,00 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:
- доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней - 64%;
- степень материально-технического и организационно-методического обеспечения проведения муниципальных олимпиад - 100%;
- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей из неблагополучных семей, получивших новогодние подарки - 100%;
- количество обучающихся, ежегодно получающих стипендии и премии главы администрации Рязанского муниципального района не менее 40 человек;
- количество педагогических работников, охваченных конкурсами профессионального мастерства - 40 человек;
- доведение доли педагогов, транслирующих свой опыт на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях (участников конференций, педагогических чтений, выставок, интернет-сообществ и т.п.) не менее, чем до 76%.
N |
Целевой индикатор подпрограммы 5 |
Ед. измерения |
Планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней |
% |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
2 |
Степень материально-технического и организационно-методического обеспечения проведения муниципальных олимпиад |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля детей, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных семей, получивших новогодние подарки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Количество обучающихся, ежегодно получающих стипендии и премии главы администрации Рязанского муниципального района |
чел. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
5 |
Количество педагогических работников, охваченных конкурсами профессионального мастерства |
чел. |
30 |
30 |
35 |
38 |
40 |
6 |
Увеличение доли педагогов, транслирующих свой опыт на муниципальном, региональном и всероссийском уровне (участников конференций, педагогических чтений, выставок, интернет-сообществ и т.п.) |
% |
75 |
75 |
76 |
76 |
76 |
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие образования
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области"
Подпрограмма 6. "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений для создания современных и безопасных условий труда и учебы.
Задачи:
- реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в образовательных организациях;
- реализация мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2022 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет 1 313 730 703,46 руб., в том числе:
средства районного бюджета - 371 494 179,54 руб.,
средства областного бюджета - 682 407 404,37 руб.,
средства федерального бюджета - 259 829 119,55 руб.,
в том числе по годам:
Этапы реализации Подпрограммы (годы) |
Предполагаемый источник финансирования (руб.) |
|||
Районный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Итого |
|
2022 |
86 199 639,84 |
224 664 238,89 |
195 672 196,52 |
506 536 075,25 |
2023 |
185 165 939,70 |
457 743 165,48 |
64 156 923,03 |
707 066 028,21 |
2024 |
41 223 600,00 |
0,00 |
0,00 |
41 223 600,00 |
2025 |
38 905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
38 905 000,00 |
2026 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
итого |
371 494 179,54 |
682 407 404,37 |
259 829 119,55 |
1 313 730 703,46 |
Суммы бюджетных ассигнований могут быть уточнены при формировании и утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год"
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализаций подпрограммы осуществляется управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского муниципального района.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области по социальным вопросам.
Исполнителями подпрограммы являются муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Рязанского муниципального района.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции:
- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.01.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в бюджет Рязанского муниципального района Рязанской области на соответствующий финансовый год;
- готовят в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Рязанского муниципального района.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, а также за счет финансирования из средств районного бюджета.
5. Система программных мероприятий
0,00 |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
|||||
Всего |
В том числе по годам: |
||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
1. |
Задача 1 Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных организациях, в том числе: |
Администрация района |
МБОУ, МБДОУМКУ "УКС" |
Районный бюджет |
370 166 542,88 |
85 872 003,18 |
185 165 939,70 |
40 223 600,00 |
38 905 000,00 |
20 000 000,00 |
- доля общеобразовательных учреждений, нуждающихся в ремонте - не более 10%; - доля образовательных учреждений, улучшивших материально-техническое состояние зданий, внутренних помещений в ходе текущих ремонтов, согласно поданным заявкам на проведение текущего ремонта - 100%; - доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием - 90%; - сохранение доли школьных медицинских кабинетов, оснащенных современным оборудованием - 100%; - сохранение доли образовательных учреждений, оснащенных современной учебной мебелью, инвентарём - 100%; - обеспечить работу цифровой образовательной среды в 15 общеобразовательных учреждениях; - обеспечить работу 15 центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"; - создать 11 центров "Точка роста" на базах филиалов общеобразовательных организаций |
Областной бюджет |
681 282 722,37 |
223 539 556,89 |
457 743 165,48 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Федеральный бюджет |
259 829 119,55 |
195 672 196,52 |
64 156 923,03 |
|
|
|
|||||
1.1 |
Мероприятие 1 Реализация мероприятий по укреплению МТБ в общеобразовательных организациях МБОУ (школы), в том числе: |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
308 654 012,01 |
65 793 616,08 |
164 831 795,93 |
33 623 600,00 |
32 405 000,00 |
12 000 000,00 |
Х |
Областной бюджет |
368 282 722,37 |
35 539 556,89 |
332 743 165,48 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Федеральный бюджет |
259 829 119,55 |
195 672 196,52 |
64 156 923,03 |
|
|
|
|||||
1.1.1 |
МБОУ "Александровская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
1 183 108,98 |
545 173,65 |
637 935,33 |
0 |
0 |
0 |
Х
|
Областной бюджет |
130 810,39 |
42 263,26 |
88 547,13 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Фед.бюджет |
4 229 535,78 |
1 366 511,83 |
2 863 023,95 |
|
|
|
|
||||
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (точки роста) |
Районный бюджет |
14 230,05 |
14 230,05 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
42 263,26 |
42 263,26 |
|
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
1 366 511,83 |
1 366 511,83 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
762 406,80 |
530 943,60 |
231 463,20 |
|
|
|
||||
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
Федеральный бюджет |
2 863 023,95 |
0,00 |
2 863 023,95 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
88 547,13 |
0,00 |
88 547,13 |
|
|
|
|||||
Районный бюджет (софин) |
29 813,85 |
0,00 |
29 813,85 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт кровли над АТП |
Районный бюджет |
123 313,44 |
0,00 |
123 313,44 |
|
|
|
||||
Ремонт канализации |
253 344,84 |
0,00 |
253 344,84 |
|
|
|
|||||
1.1.2. |
МБОУ "Варсковская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
12 493 744,49 |
5 301 023,85 |
7 020 583,46 |
172 137,18 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
178 647,79 |
42 263,25 |
136 384,54 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Фед.бюджет |
5 776 278,51 |
1 366 511,84 |
4 409 766,67 |
|
|
|
|
||||
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точка роста) |
Районный бюджет |
36 367,23 |
14 230,05 |
|
22 137,18 |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
42 263,25 |
42 263,25 |
|
|
|
|
|
||||
Фед.бюджет |
1 366 511,84 |
1 366 511,84 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
602 109,60 |
344 510,40 |
143 368,80 |
|
|
|
|
|||
114 230,40 |
|
||||||||||
Текущий ремонт отопления |
746 474,40 |
746 474,40 |
|
|
|
|
|
||||
Приобретение расходных материалов для текущих ремонтов |
1 813 138,00 |
1 813 138,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт фундамента, отмостки, цоколя, фасада, кровли ДГ |
1 755 375,60 |
1 755 375,60 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт помещений |
213 103,60 |
213 103,60 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт закрытие радиаторов |
139 954,00 |
139 954,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт стропил здания ДГ |
43 900,00 |
43 900,00 |
|
|
|
|
|
||||
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля |
96 650,00 |
96 650,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли Шумашской ОШ |
3 527 928,09 |
133 687,80 |
3 394 240,29 |
|
|
|
|
||||
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
Федеральный бюджет |
4 409 766,67 |
0,00 |
4 409 766,67 |
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
136 384,54 |
0,00 |
136 384,54 |
|
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
45 920,72 |
0,00 |
45 920,72 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт отопления Шумашской ОШ |
|
882 934,16 |
0,00 |
882 934,16 |
|
|
|
|
|||
Текущий ремонт спортивного зала |
1 216 412,71 |
0,00 |
1 216 412,71 |
|
|
|
|
||||
Приобретение стиральной машины |
165 900,00 |
0,00 |
165 900,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене дверных блоков |
128 289,14 |
0,00 |
128 289,14 |
|
|
|
|
||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция МБОУ "Варсковская СШ" по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Варские |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
379 360,12 |
0,00 |
229 360,12 |
150 000,00 |
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене дверных блоков |
154 809,56 |
0,00 |
154 809,56 |
|
|
|
|
||||
Приобретение мебели |
235 000,00 |
0,00 |
235 000,00 |
|
|
|
|
||||
Ремонт в АТП (Шумашская ОШ) |
310 117,56 |
0,00 |
310 117,56 |
|
|
|
|
||||
1.1.3 |
МБОУ "Дядьковская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
8 421 103,46 |
514 934,62 |
7 906 168,84 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
62 567,25 |
62 567,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Фед.бюджет |
2 023 007,84 |
2 023 007,84 |
|
|
|
|
|
||||
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (точки роста) |
Районный бюджет |
21 066,42 |
21 066,42 |
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
62 567,25 |
62 567,25 |
|
|
|
|
|
||||
Фед.бюджет |
2 023 007,84 |
2 023 007,84 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по установке металлических дверей |
Районный бюджет |
122 125,20 |
122 125,20 |
|
|
|
|
|
|||
Обследование технического состояния здания |
371 743,00 |
371 743,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли |
6 052 430,25 |
0,00 |
6 052 430,25 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт раздевалок |
801 137,84 |
0,00 |
801 137,84 |
|
|
|
|
||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение учебников |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт внутренних помещений |
252 600,75 |
0,00 |
252 600,75 |
|
|
|
|
||||
1.1.4 |
МБОУ "Екимовская СШ им. К.Г. Паустовского", |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
14 207 538,36 |
13 326 937,72 |
836 326,28 |
44 274,36 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
12 091 491,71 |
12 091 491,71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Фед.бюджет |
89 727 520,40 |
89 727 520,40 |
|
|
|
|
|
||||
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точка роста) |
Районный бюджет |
58 504,41 |
14 230,05 |
|
44 274,36 |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
42 263,25 |
42 263,25 |
|
|
|
|
|
||||
Фед.бюджет |
1 366 511,84 |
1 366 511,84 |
|
|
|
|
|
||||
Выполнение работ по благоустройству территории Екимовская школа |
Районный бюджет |
3 654 421,34 |
3 654 421,34 |
|
|
|
|
|
|||
Выполнение работ по благоустройству территории Семено-Оленинской школы |
1 507 971,79 |
1 507 971,79 |
|
|
|
|
|
||||
Выполнение работ по благоустройству территории Стенькинской школы |
2 215 096,80 |
2 215 096,80 |
|
|
|
|
|
||||
Проведение капитального ремонта Екимовская СШ |
Районный бюджет (софин) |
1 825 586,12 |
1 825 586,12 |
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
4 162 336,36 |
4 162 336,36 |
|
|
|
|
|
||||
Фед.бюджет |
30 523 800,01 |
30 523 800,01 |
|
|
|
|
|||||
Оснащение оборудованием |
Районный бюджет (софин) |
158 002,52 |
158 002,52 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
360 245,75 |
360 245,75 |
|
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
2 641 802,11 |
2 641 802,11 |
|
|
|
|
|||||
Проведение капитального ремонта в Семено-Оленинской ОШ |
Районный бюджет (софин) |
1 330 038,03 |
1 330 038,03 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
3 032 486,72 |
3 032 486,72 |
|
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
22 238 235,97 |
22 238 235,97 |
|
|
|
|
|||||
Оснащение оборудованием |
Районный бюджет (софин) |
164 762,81 |
164 762,81 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
375 659,20 |
375 659,20 |
|
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
2 754 834,09 |
2 754 834,09 |
|
|
|
|
|||||
Проведение капитального ремонта в Стенькинской ОШ |
Районный бюджет (софин) |
1 634 322,77 |
1 634 322,77 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
3 726 255,93 |
3 726 255,93 |
|
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
27 325 876,79 |
27 325 876,79 |
|
|
|
|
|||||
Оснащение оборудованием |
Районный бюджет (софин) |
172 037,09 |
172 037,09 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
392 244,50 |
392 244,50 |
|
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
2 876 459,59 |
2 876 459,59 |
|
|
|
|
|||||
Приобретение мебели, оборудования для столовой и пищеблока (Семено-Оленинская ОШ) |
Районный бюджет |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
||||
Устройство освещения Стенькинской ОШ |
196 268,40 |
196 268,40 |
|
|
|
|
|||||
Приобретение мебели |
354 200,00 |
354 200,00 |
|
|
|
|
|||||
Замена газовых отопительных котлов Стенькинской ОШ |
436 326,28 |
0,00 |
436 326,28 |
|
|
|
|||||
Приобретение посуды, оборудования для пищеблока |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|||||
1.1.5 |
МБОУ "Заборьевская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
1 180 504,66 |
1 057 316,31 |
123 188,35 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
41 680,12 |
41 680,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Фед.бюджет |
1 347 657,39 |
1 347 657,39 |
|
|
|
|
|
||||
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
Районный бюджет |
14 033,71 |
14 033,71 |
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
41 680,12 |
41 680,12 |
|
|
|
|
|
||||
Фед.бюджет |
1 347 657,39 |
1 347 657,39 |
|
|
|
|
|
||||
Установка теневого навеса |
Районный бюджет |
461 431,20 |
461 431,20 |
|
|
|
|
|
|||
Приобретение оборудования для столовой |
148 516,00 |
148 516,00 |
|
|
|
|
|
||||
Приобретение учебной мебели |
164 142,00 |
164 142,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли |
269 193,40 |
269 193,40 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене дверных блоков |
123 188,35 |
0,00 |
123 188,35 |
|
|
|
|
||||
1.1.6 |
МБОУ "Заокская СШ, |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
10 189 725,32 |
9 493 335,49 |
696 389,83 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
4 733 290,80 |
4 580 840,10 |
152 450,70 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Фед. бюджет |
38 522 066,38 |
33 592 827,41 |
4 929 238,97 |
|
|
|
|
||||
Проведение капитального ремонта |
Районный бюджет (софин) |
1 838 672,25 |
1 838 672,25 |
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
4 192 172,73 |
4 192 172,73 |
|
|
|
|
|
||||
Фед. Бюджет |
30 742 600,00 |
30 742 600,00 |
|
|
|
|
|
||||
Оснащение оборудованием |
Районный бюджет (софин) |
170 468,14 |
170 468,14 |
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
388 667,37 |
388 667,37 |
|
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
2 850 227,41 |
2 850 227,41 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
279 367,20 |
138 657,60 |
|
|
|
|
||||
140 709,60 | |||||||||||
Выполнение работ по благоустройству территории |
2 794 029,60 |
2 794 029,60 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт в АТП (Коростовская ДГ) |
125 726,80 |
125 726,80 |
|
|
|
|
|||||
Выполнение работ по устройству септика |
965 659,71 |
965 659,71 |
|
|
|
|
|||||
Установка двух теневых навесов в Коростовской ДГ |
929 182,59 |
929 182,59 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене входных дверей в Коростовской ДГ |
187 145, 40 |
187 145, 40 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт асфальта (Заокская ДГ) |
245 254,80 |
245 254,80 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене венцов здания |
597 903,60 |
597 903,60 |
|
|
|
|
|||||
Приобретение учебников и учебных пособий |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|||||
Приобретение мебели, оборудования для столовой и пищеблока |
368 300,00 |
368 300,00 |
|
|
|
|
|||||
Приобретение и монтаж жалюзи |
271 090,00 |
271 090,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене насоса |
71 799,40 |
71 799,40 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков Коростовская ДГ Заокская ДГ |
248 736,00 |
208 600,80 |
|
|
|
|
|||||
40 135,20 | |||||||||||
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точка роста) |
Фед.бюджет |
2 066 215,03 |
0,00 |
2 066 215,03 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
63 903,56 |
0,00 |
63 903,56 |
|
|
|
|||||
Районный бюджет (софин) |
21 516,34 |
0,00 |
21 516,34 |
|
|
|
|||||
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
Федеральный бюджет |
2 863 023,94 |
0,00 |
2 863 023,94 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
88 547,14 |
0,00 |
88 547,14 |
|
|
|
|||||
Районный бюджет (софин) |
29 813,85 |
0,00 |
29 813,85 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене дверных блоков |
Районный бюджет |
119 709,64 |
0,00 |
119 709,64 |
|
|
|
||||
Приобретение музыкального оборудования |
125 350,00 |
0,00 |
125 350,00 |
|
|
|
|||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|||||
1.1.7 |
МБОУ "Искровская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
5 979 464,70 |
3 450 777,10 |
2 528 687,60 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Текущий ремонт кровли спортивного зала |
Районный бюджет |
230 909,00 |
230 909,00 |
|
|
|
|
|
|||
Текущий ремонт кровли корпуса N 1 |
512 141,80 |
512 141,80 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли корпуса N 2 |
507 692,40 |
507 692,40 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт спортивного зала |
1 170 370,80 |
1 170 370,80 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт входных групп |
541 794,00 |
0,00 |
541 794,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение посуды, мебели, стендов |
376 800,00 |
0,00 |
376 800,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
682 000,00 |
0,00 |
682 000,00 |
|
|
|
|
||||
Строительство блочно-модульной котельной, в т.ч. |
1 957 756,70 |
1 029 663,10 |
928 093,60 |
|
|
|
|
||||
Технологическое присоединение к сетям газораспределения |
916 854,54 |
269 663,10 |
647 191,44 |
|
|
|
|
||||
Выполнение проектных работ |
760 000,00 |
760 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
Проведение государственной экспертизы проектной документации |
280 902,16 |
0,00 |
280 902,16 |
|
|
|
|
||||
1.1.8 |
МБОУ "Льговская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
9 725 472,60 |
5 054 198,93 |
4 604 862,13 |
66 411,54 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
2 115 830,40 |
2 115 830,40 |
|
|
|
|
|
|||
Текущий ремонт помещений мастерских |
1 562 043,33 |
1 562 043,33 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт вентиляции в пищеблоке Кораблинской ОШ |
113 409,00 |
113 409,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене насосной группы, ремонту труб, КНС Вышгородской ОШ |
55 914,00 |
55 914,00 |
|
|
|
|
|
||||
Приобретение оборудования и расходных материалов для текущих ремонтов |
111 534,80 |
111 534,80 |
|
|
|
|
|
||||
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля |
317 251,00 |
317 251,00 |
|
|
|
|
|
||||
Проведение ремонтных работ в рамках подготовки к новому учебному году (Новоселковская ОШ) |
578 008,40 |
578 008,40 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли Вышгородской ОШ |
200 208,00 |
200 208,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт входной группы Новоселковской ОШ |
597 970,98 |
0,00 |
597 970,98 |
|
|
|
|
||||
Приобретение насоса |
145 000,00 |
0,00 |
145 000,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт туалета Кораблинской ОШ |
745 836,99 |
0,00 |
745 836,99 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт пищеблока Кораблинской ОШ |
1 033 922,00 |
0,00 |
1 033 922,00 |
|
|
|
|
||||
Текущей ремонт отопления Вышгородской ОШ |
960 773,21 |
0,00 |
960 773,21 |
|
|
|
|
||||
Приобретение садовой решетки |
66 464,00 |
0,00 |
66 464,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
221 886,85 |
0,00 |
221 886,85 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт отопления в кухне-столовой (Новоселковская ОШ) |
488 605,29 |
0,00 |
488 605,29 |
|
|
|
|
||||
Замена задвижек, насоса в АТП (Кораблинская ОШ) |
171 760,64 |
0,00 |
171 760,64 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт отопления в спортзале Новоселковской ОШ |
172 642,17 |
0,00 |
172 642,17 |
|
|
|
|
||||
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точка роста) |
Районный бюджет |
66 411,54 |
0,00 |
0,00 |
66 411,54 |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.9 |
МБОУ "Листвянская СШ", |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
5 038 920,83 |
2 034 215,04 |
3 004 705,79 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
2 142 139,20 |
443 965,20 |
922 579,20 |
|
|
|
||||
248 928,00 |
526 666,80 |
||||||||||
Текущий ремонт потолка в обеденном зале |
325 045,80 |
325 045,80 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт отопления |
84 538,80 |
84 538,80 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт потолка спортивного зала |
264 979,64 |
264 979,64 |
|
|
|
|
|||||
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля |
401 110,00 |
223 600,00 |
177 510,00 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт асфальтового покрытия |
374 968,18 |
206 257,60 |
168 710,58 |
|
|
|
|||||
Приобретение посудомоечной машины |
236 900,00 |
236 900,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт отопления в Наумовской ОШ |
1 209 239,21 |
0,00 |
1 209 239,21 |
|
|
|
|||||
1.1.10 |
МБОУ "Мурминская СШ", |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
6 652 842,80 |
1 884 263,60 |
4 733 935,20 |
34 644,00 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
3 171 103,34 |
1 076 937,60 |
1 501 944,15 |
|
|
|
|
|||
592 221,59 |
|
||||||||||
Текущий ремонт по замене дверных блоков в помещениях пищеблока Дубровической ОШ |
448 419,60 |
448 419,60 |
|
|
|
|
|
||||
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля |
118 110,00 |
118 110,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт отопления |
240 796,40 |
240 796,40 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт замена стояков отопления |
307 007,58 |
0,00 |
307 007,58 |
|
|
|
|
||||
Аварийная замена труб отопления в актовом зале |
437 019,10 |
0,00 |
437 019,10 |
|
|
|
|
||||
Устройство основания для спортивной площадки |
349 106,15 |
0,00 |
349 106,15 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене дверей |
240 013,00 |
0,00 |
240 013,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение жалюзи |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
||||
Проведение государственной экспертизы |
111 165,31 |
0,00 |
111 165,31 |
|
|
|
|
||||
Устройство канализационного колодца |
119 068,62 |
0,00 |
119 068,62 |
|
|
|
|
||||
Установка уличного освещения и подключение гаража |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт раздевалки и санузла в Дубровической ОШ |
479 528,22 |
0,00 |
479 528,22 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли Дубровической ОШ |
346 861,48 |
0,00 |
346 861,48 |
|
|
|
|
||||
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точка роста) |
Районный бюджет |
34 644,00 |
0,00 |
0,00 |
34 644,00 |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.11 |
МБОУ "Окская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
11 846 366,75 |
7 505 737,44 |
4 274 217,77 |
66 411,54 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
136 384,53 |
0,00 |
136 384,53 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Федеральный бюджет |
4 409 766,66 |
0,00 |
4 409 766,66 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков (Окская СШ, Вышетравинская ОШ, Ровновская ОШ, Дашковская ОШ) |
Районный бюджет |
6 549 315,60 |
1 827 878,40 |
1 834 032,00 |
|
|
|
|
|||
1 374 037,20 |
|
||||||||||
709 771,20 |
|
||||||||||
803 596,80 |
|
||||||||||
Текущий ремонт в АТП (Дашковская ОШ) |
121 562,40 |
121 562,40 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт туалетов |
1 543 627,80 |
1 543 627,80 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли Дашковской ОШ |
458 241,60 |
458 241,60 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли Ровновской ОШ |
205 590,84 |
205 590,84 |
|
|
|
|
|
||||
Установка теневого навеса в Вышетравинской ОШ |
461 431,20 |
461 431,20 |
|
|
|
|
|
||||
Замена насоса в Вышетравинской ОШ |
74 686,87 |
0,00 |
74 686,87 |
|
|
|
|
||||
Частичный ремонт теплотрассы Дашковской ОШ |
224 848,13 |
0,00 |
224 848,13 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт устройство вытяжки в Ровновской ОШ |
92 826,09 |
0,00 |
92 826,09 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли Вышетравинской ОШ |
138 127,46 |
0,00 |
138 127,46 |
|
|
|
|
||||
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
Федеральный бюджет |
4 409 766,66 |
0,00 |
4 409 766,66 |
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
136 384,53 |
0,00 |
136 384,53 |
|
|
|
|
||||
Районный бюджет (софин) |
45 920,72 |
0,00 |
45 920,72 |
|
|
|
|
||||
Приобретение оконных блоков |
Районный бюджет |
1 863 776,50 |
0,00 |
1 863 776,50 |
|
|
|
|
|||
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точка роста) |
Районный бюджет |
66 411,54 |
0,00 |
0,00 |
66 411,54 |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.12 |
МБОУ "Подвязьевская СШ", |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
18 286 585,18 |
11 350 530,16 |
6 913 917,84 |
22 137,18 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
8 574 203,82 |
8 574 203,82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Фед.бюджет |
62 877 494,58 |
62 877 494,58 |
|
|
|
|
|
||||
Проведение капитального ремонта |
Районный бюджет (софин) |
3 406 148,32 |
3 406 148,32 |
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
7 766 018,18 |
7 766 018,18 |
|
|
|
|
|
||||
Фед.бюджет |
56 950 800,00 |
56 950 800,00 |
|
|
|
|
|
||||
Оснащение оборудованием |
Районный бюджет (софин) |
354 467,38 |
354 467,38 |
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
808 185,64 |
808 185,64 |
|
|
|
|
|
||||
Фед.бюджет |
5 926 694,58 |
5 926 694,58 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков (Подвязьевская СШ, Мушковатовская НШ, Насуровская НШ) |
Районный бюджет |
1 326 087,82 |
174 956,40 |
328 172,62 |
|
|
|
|
|||
539 580,00 |
|
||||||||||
283 378,80 |
|
||||||||||
Выполнение работ по благоустройству территории |
5 197 222,46 |
5 197 222,46 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли Мушковатовской НШ |
1 285 483,97 |
775 024,80 |
510 459,17 |
|
|
|
|
||||
Приобретение мебели, оборудования для столовой и пищеблока |
313 904,00 |
313 904,00 |
|
|
|
|
|
||||
Работы по обслуживанию канализационных сетей в части промывки, откачки и утилизации сточных вод и отложений |
127 840,00 |
127 840,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене газового отопительного котла (Высоковская ОШ) |
178 008,00 |
178 008,00 |
|
|
|
|
|
||||
Приобретение занавеса для актового зала |
311 588,00 |
0,00 |
311 588,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение плиты для Мушковатовской НШ |
91 900,00 |
0,00 |
91 900,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение стендов, жалюзи |
698 068,87 |
0,00 |
698 068,87 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт пищеблока Мушковатовской ОШ |
1 263 753,05 |
0,00 |
1 263 753,05 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт входных групп Мушковатовской ОШ |
745 466,03 |
0,00 |
745 466,03 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт спортивного зала Высоковской ОШ |
2 631 724,00 |
0,00 |
2 631 724,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение оконных блоков |
254 736,10 |
0,00 |
254 736,10 |
|
|
|
|
||||
Откачка сточных вод |
78 050,00 |
0,00 |
78 050,00 |
|
|
|
|
||||
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точка роста) |
Районный бюджет |
22 137,18 |
0,00 |
0,00 |
22 137,18 |
|
|
|
|||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
1.1.13 |
МБОУ "Полянская СШ", |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
3 945 516,58 |
1 606 037,66 |
2 339 478,92 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
62 567,25 |
62 567,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Фед.бюджет |
2 023 007,84 |
2 023 007,84 |
|
|
|
|
|||||
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (точки роста) |
Районный бюджет |
21 066,42 |
21 066,42 |
|
|
|
|
||||
Областной бюджет |
62 567,25 |
62 567,25 |
|
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
2 023 007,84 |
2 023 007,84 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
343 011,60 |
343 011,60 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт системы отопления, замена насоса |
709 582,82 |
104 818,00 |
604 764,820 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт вентиляции в пищеблоке |
223 156,09 |
0,00 |
223 156,09 |
|
|
|
|||||
Строительство пристройки к МБОУ "Полянская СШ" на 500 мест по адресу: Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны, ул. Советская, 29, в т.ч. |
1 907 141,64 |
737 141,64 |
770 000,00 |
|
|
|
|||||
осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
737 141,64 |
737 141,64 |
0,00 |
|
|
|
|||||
выполнение геодезических изысканий |
770 000,00 |
0,00 |
770 000,00 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт в АТП |
257 190,80 |
0,00 |
257 190,80 |
|
|
|
|||||
выполнение проектных работ |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|
|||||
Приобретение посуды, оборудования для пищеблока |
143 085,21 |
0,00 |
143 085,21 |
|
|
|
|||||
Техническое обследование здания |
341 282,00 |
0,00 |
341 282,00 |
|
|
|
|||||
1.1.14 |
МБОУ "Рязанская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
6 769 990,52 |
2 655 100,80 |
4 114 889,72 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
23 067 346,89 |
10 000 000 |
13 067 346,89 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Федеральный бюджет |
3 222 239,47 |
0,00 |
3 222 239,47 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
405 123,60 |
405 123,60 |
|
|
|
|
|
|||
Текущий ремонт прачечной, коридора Хиринской НШ |
811 716,00 |
811 716,00 |
|
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт отливов (Хиринская НШ) |
Районный бюджет |
118 267,40 |
118 267,40 |
|
|
|
|
Создано 175 новых мест введенных путем реконструкции зданий, в которой реализуются основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
|||
Текущий ремонт кровли на ж/б водосточных козырьках |
93 677,80 |
93 677,80 |
|
|
|
|
|||||
Выполнение работ по корректировки смет по объекту "Учебный корпус на 175 мест к зданию МБОУ "Рязанская средняя школа" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области" |
700 000,00 |
700 000,00 |
|
|
|
|
|||||
Реконструкция зданий общеобразовательных организаций, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в т.ч |
Районный бюджет (софин) |
1 208 826,00 |
526 316,00 |
682 510,00 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
22 967 690,00 |
10 000 000,00 |
12 967 690,00 |
|
|
|
|||||
Реконструкция МБОУ "Рязанская средняя школа" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области по адресу: Рязанская область, Рязанский район, с.Тюшево, д.21, |
Районный бюджет (софин) |
1 208 826,00 |
526 316,00 |
682 510,00 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
23 877 600,80 |
10 000 000,00 |
12 967 690,00 |
|
|
|
|||||
Проведение экспертизы |
Районный бюджет |
378 052,00 |
0,00 |
378 052,00 |
|
|
|
||||
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Точка роста) |
Федеральный бюджет |
3 222 239,47 |
0,00 |
3 222 239,47 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
99 656,89 |
0,00 |
99 656,89 |
|
|
|
|||||
Районный бюджет (софин) |
33 554,50 |
0,00 |
33 554,50 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт пищеблока Хиринской НШ |
Районный бюджет |
936 453,86 |
0,00 |
936 453,86 |
|
|
|
||||
Приобретение оборудования для пищеблока Хиринской НШ |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
|
|
|
|||||
Обустройство обеденного зала в Хиринской НШ |
1 078 248,36 |
0,00 |
1 078 248,36 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт внутренних помещений в Хиринской НШ |
306 071,00 |
0,00 |
306 071,00 |
|
|
|
|||||
1.1.15 |
МБОУ "Турлатовская СШ" |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
13 961 913,69 |
14 033,71 |
13 947 879,98 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
6 085 710,22 |
41 680,13 |
6 044 030,09 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
Фед.бюджет |
45 670 544,70 |
1 347 657,39 |
44 322 887,31 |
|
|
|
|
||||
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
Районный бюджет |
14 033,71 |
14 033,71 |
|
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
41 680,13 |
41 680,13 |
|
|
|
|
|
||||
Фед.бюджет |
1 347 657,39 |
1 347 657,39 |
|
|
|
|
|
||||
Проведение капитального ремонта |
Районный бюджет (софин) |
2 381 233,29 |
0,00 |
2 381 233,29 |
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
5 429 211,89 |
0,00 |
5 429 211,89 |
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
39 814 220,54 |
0,00 |
39 814 220,54 |
|
|
|
|||||
Оснащение оборудованием |
Районный бюджет (софин) |
269 657,10 |
0,00 |
269 657,10 |
|
|
|
||||
Областной бюджет |
614 818,20 |
0,00 |
614 818,20 |
|
|
|
|||||
Фед.бюджет |
4 508 666,77 |
0,00 |
4 508 666,77 |
|
|
|
|||||
Выполнение работ по благоустройству территории |
Районный бюджет |
7 990 311,96 |
0,00 |
7 990 311,96 |
|
|
|
||||
Текущий ремонт наружной канализации и ввода в здание |
1 360 196,88 |
0,00 |
1 360 196,88 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт сарая |
95 046,72 |
0,00 |
95 046,72 |
|
|
|
|||||
Устройство пандуса |
599 839,48 |
0,00 |
599 839,48 |
|
|
|
|||||
Приобретение мебели |
797 760,00 |
0,00 |
797 760,00 |
|
|
|
|||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
453 834,55 |
0,00 |
453 834,55 |
|
|
|
|||||
1.1.16 |
Непредвиденные расходы на ремонтно-восстановительные работы в МБОУ, в т.ч. |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
77 963 951,95 |
0,00 |
341 367,75 |
33 217 584,20 |
32 405 000,00 |
12 000 000,00 |
|
реконструкция общеобразовательных учреждений |
50 550,60 |
0,00 |
50 550,60 |
|
|
|
|
||||
софинансирование Точка роста |
1 443 984,20 |
0,00 |
0,00 |
1 443 984,20 |
|
|
|
||||
1.1.17 |
Разработка проектно-сметной документации и выполнение геодезических изысканий для строительства II очереди МБОУ "Дядьковская СШ" на 500 мест |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
1.1.18 |
Строительство объекта: средняя школа в с. Агро-Пустынь на 120 мест, в т.ч. |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
1 694 000,00 |
0 |
1 694 000,00 |
|
|
|
|
1 694 000,00 |
0,00 |
1 694 000,00 |
|
|
|
||||||
разработка проектно-сметной документации |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.19 |
Разработка проектно-сметной документации строительству общеобразовательной организации в пос. Варские |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1.1.20 |
Замена ветхих и пришедших в негодность учебников и учебных пособий в объектах капитального ремонта |
Администрация района |
МБОУ |
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1.1.21 |
Реконструкция зданий общеобразовательных организаций, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в т.ч |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
99 113 261,14 |
0,00 |
99 113 261,14 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
313 118 021,60 |
0,00 |
313 118 021,60 |
|
|
|
|||||
Реконструкция МБОУ "Рязанская средняя школа" муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области по адресу: Рязанская область, Рязанский район, с.Тюшево, д.21, |
Районный бюджет (софин) |
68 973 084,65 |
0,00 |
68 973 084,65 |
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
313 118 021,60 |
0,00 |
313 118 021,60 |
|
|
|
|||||
Работы по заглушке газопровода |
Районный бюджет |
9 859,03 |
0,00 |
9 859,03 |
|
|
|
||||
Демонтаж, устройство ограждения |
2 501 765,42 |
0,00 |
2 501 765,42 |
|
|
|
|||||
Устройство видеодомофонов с электромагнитными замками |
376 000,00 |
0,00 |
376 000,00 |
|
|
|
|||||
Приобретение жалюзи |
1 243 152,04 |
0,00 |
1 243 152,04 |
|
|
|
|||||
|
Настройка системы телеметрии, встроенной в счетчик газа СМТ Комплекс G 100 |
|
|
|
9 400,00 |
0,00 |
9 400,00 |
|
|
|
|
1.2. |
Мероприятие 2 Реализация мероприятий по укреплению МТБ в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений МБДОУ (детские сады), в том числе: |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
61 512 530,87 |
20 078 387,10 |
20 334 143,77 |
6 600 000,00 |
6 500 000,00 |
8 000 000,00 |
Х
|
Областной бюджет |
313 000 000,00 |
188 000 000,00 |
125 000 000,00 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1 |
МБДОУ "Александровский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
182 057,80 |
140 727,40 |
41 330,40 |
0 |
0 |
0 |
Х |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт ХВС, ГВС, КНС |
Районный бюджет |
140 727,40 |
140 727,40 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замен оконных блоков |
41 330,40 |
0,00 |
41 330,40 |
|
|
|
|||||
1.2.2 |
МБДОУ "Болошневский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
1 638 829,40 |
1 638 829,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
207 806,40 |
207 806,40 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по установке входных дверей |
152 975,00 |
152 975,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт асфальтового покрытия |
1 278 048,00 |
1 278 048,00 |
|
|
|
|
|||||
1.2.3 |
МБДОУ "Высоковский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
1 564 551,65 |
1 001 359,20 |
563 192,45 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт асфальтового покрытия |
Районный бюджет |
377 313,60 |
377 313,60 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт пешеходных дорожек |
457 726,80 |
457 726,80 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт крыльца, отмостки |
166 318,80 |
166 318,80 |
|
|
|
|
|||||
Устройство теневого навеса |
563 192,45 |
0,00 |
563 192,45 |
|
|
|
|||||
1.2.4 |
МБДОУ "Дядьковский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
4 504 568,63 |
1 452 019,00 |
3 052 549,63 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Установка трех теневых навесов |
Районный бюджет |
1 202 019,00 |
1 202 019,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт пищеблока |
Районный бюджет (софин) |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||
Выполнение проектных работ |
Районный бюджет |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт пищеблока |
623 734,28 |
0,00 |
623 734,28 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт группы "Чебурашка" |
1 795 500,38 |
0,00 |
1 795 500,38 |
|
|
|
|||||
Приобретение посуды, оборудования для пищеблока |
615 041,06 |
0,00 |
615 041,06 |
|
|
|
|||||
Приобретение мягкого инвентаря |
18 273,91 |
0,00 |
18 273,91 |
|
|
|
|||||
1.2.5 |
МБДОУ "Екимовский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
570 911,40 |
454 761,00 |
116 150,40 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт туалетов |
Районный бюджет |
454 761,00 |
454 761,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
116 150,40 |
0,00 |
116 150,40 |
|
|
|
|||||
1.2.6 |
МБДОУ "Искровский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
3 462 789,04 |
2 031 518,97 |
1 431 270,07 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Установка двух теневых навесов |
Районный бюджет |
998 964,00 |
998 964,00 |
|
|
|
|
||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
545 734,75 |
145 734,75 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
381 369,00 |
0,00 |
381 369,00 |
|
|
|
|||||
Подключение уличного освещения |
107 544,03 |
0,00 |
107 544,03 |
|
|
|
|||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|||||
проведение государственной экспертизы проектной документации |
142 474,84 |
0,00 |
142 474,84 |
|
|
|
|||||
Разработка ПСД "Демонтаж аварийных зданий "Пристройки к МБДОУ "Искровский детский сад" по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Искра, ул. Комсомольская, д. 10а" |
410 000,00 |
0,00 |
410 000,00 |
|
|
|
|||||
"Демонтаж аварийных зданий "Пристройки к МБДОУ "Искровский детский сад" по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Искра, ул. Комсомольская, д. 10а" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
Строительство блочно-модульной котельной, в т.ч. |
1 186 702,42 |
886 820,22 |
299 882,20 |
|
|
|
|||||
технологическое присоединение к сетям газораспределения |
113 594,38 |
66 820,22 |
46 774,16 |
|
|
|
|||||
выполнение проектных работ |
820 000,00 |
820 000,00 |
|
|
|
|
|||||
проведение государственной экспертизы проектной документации |
253 108,04 |
0,00 |
253 108,04 |
|
|
|
|||||
1.2.7 |
МБДОУ "Листвянский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
522 934,94 |
282 583,60 |
240 351,34 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт кровли |
|
|
Районный бюджет |
282 583,60 |
282 583,60 |
0,00 |
|
|
|
||
Приобретение игровых песочниц |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|||||
140 351,34 |
0,00 |
140 351,34 |
|
|
|
||||||
Текущий ремонт потолка в спортивном зале |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.8 |
МБДОУ "Льговский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
1 893 161,70 |
1 215 499,20 |
677 662,50 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт по замене газового отопительного котла |
Районный бюджет |
599 966,40 |
599 966,40 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт пищеблока |
615 532,80 |
615 532,80 |
|
|
|
|
|||||
Замена мультиблока горелки отопительного котла в АТП |
302 222,82 |
0,00 |
302 222,82 |
|
|
|
|||||
Замена мультиблока и сервомотора на водонагревательном котле |
375 439,68 |
0,00 |
375 439,68 |
|
|
|
|||||
1.2.9 |
МБДОУ "Мурминский детский сад N 1" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.10 |
МБДОУ "Мурминский детский сад "Теремок" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
400 000,00 |
0 |
400 000,00 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
Районный бюджет |
400 000,00 |
|
400 000,00 |
|
|
|
||||
1.2.11 |
МБДОУ "Новоселковский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
1 415 143,60 |
1 336 228,00 |
78 915,60 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Устройство двух теневых навесов |
Районный бюджет |
865 268,00 |
865 268,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт в АТП |
333 815,00 |
333 815,00 |
|
|
|
|
|||||
Приобретение электрической плиты |
137 145,00 |
137 145,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
78 915,60 |
0,00 |
78 915,60 |
|
|
|
|||||
1.2.12 |
МБДОУ "Окский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
2 149 463,85 |
1 289 218,04 |
860 245,81 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
83 124,00 |
83 124,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт помещений прачечной |
834 810,24 |
834 810,24 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт отмостки, входных групп, фасада |
371 283,80 |
371 283,80 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт группы "Колокольчик" |
860 245,81 |
0,00 |
860 245,81 |
|
|
|
|||||
1.2.13 |
МБДОУ "Подвязьевский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
4 796 464,80 |
3 108 527,60 |
1 687 937,20 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
1 016 618,40 |
348 294,00 |
668 324,40 |
|
|
|
||||
Текущий ремонт отопления |
2 117 984,00 |
2 117 984,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт ХВС, ГВС |
114 021,20 |
114 021,20 |
|
|
|
|
|||||
Приобретение расходных материалов для проведения текущих ремонтов |
81 191,20 |
81 191,20 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт входных групп |
447 037,20 |
447 037,20 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт отопления подключение насосов |
279 323,51 |
0,00 |
279 323,51 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт канализации в пищеблоке |
340 289,29 |
0,00 |
340 289,29 |
|
|
|
|||||
Приобретение посуды, оборудования для пищеблока |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|
|
|
|||||
1.2.14 |
МБДОУ "Полянский детский сад "Родничок" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
3 732 092,99 |
1 136 061,60 |
2 596 031,39 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
Районный бюджет |
1 550 196,74 |
1 136 061,60 |
414 135,14 |
|
|
|
||||
Текущий ремонт труб в подвале |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт отопления |
809 784,10 |
|
809 784,10 |
|
|
|
|||||
Приобретение посуды, оборудования для пищеблока |
558 873,98 |
0,00 |
558 873,98 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене дверных блоков |
161 925,77 |
0,00 |
161 925,77 |
|
|
|
|||||
Приобретение оконных блоков |
651 312,40 |
0,00 |
651 312,40 |
|
|
|
|||||
1.2.15 |
МБДОУ "Полянский детский сад "Сказка" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
124 038,03 |
0,00 |
124 038,03 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
Районный бюджет |
124 038,03 |
0,00 |
124 038,03 |
|
|
|
||||
1.2.16 |
МБДОУ "Рязанский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
1 236 841,07 |
667 963,05 |
568 878,02 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт туалетов |
Районный бюджет |
497 249,65 |
497 249,65 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт по замене газовых отопительных котлов |
170 713,40 |
170 713,40 |
|
|
|
|
|||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
166 178,47 |
0,00 |
166 178,47 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене въездных ворот |
154 971,41 |
0,00 |
154 971,41 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт кровли козырьков и дымоходных труб |
247 728,14 |
0,00 |
247 728,14 |
|
|
|
|||||
1.2.17 |
МБДОУ "Стенькинский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
2 277 054,87 |
713 544,00 |
1 563 510,87 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт ХВС, ГВС, КНС |
Районный бюджет |
204 120,00 |
204 120,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт кровли |
338 526,00 |
338 526,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене насосов, ремонт в АТП, замена труб в подвале |
170 898,00 |
170 898,00 |
|
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене оконных блоков |
316 470,00 |
0,00 |
316 470,00 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт помещений прачечной |
375 510,67 |
0,00 |
375 510,67 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт пищеблока |
486 033,50 |
0,00 |
486 033,50 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене входных дверей |
105 665,88 |
0,00 |
105 665,88 |
|
|
|
|||||
Текущий ремонт по замене газового отопительного котла |
189 830,82 |
0,00 |
189 830,82 |
|
|
|
|||||
Приобретение оборудования, посуды для пищеблока |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
|
|
|
|||||
1.2.18 |
МБДОУ "Турлатовский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
425 994,80 |
425 994,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт медицинского кабинета |
Районный бюджет |
314 423,00 |
314 423,00 |
|
|
|
|
||||
Текущий ремонт канализации, ХВС, ГВ в подвале, группе, столовой |
111 571,80 |
111 571,80 |
|
|
|
|
|||||
1.2.19 |
МБДОУ "Рожковский детский сад" |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
351 287,23 |
0 |
351 287,23 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Текущий ремонт пищеблока |
Районный бюджет |
351 287,23 |
0,00 |
351 287,23 |
|
|
|
||||
1.2.20 |
Непредвиденные расходы на ремонтно-восстановительные работы в МБДОУ |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет |
17 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
6 500 000,00 |
8 000 000,00 |
|
1.2.21 |
Разработка и экспертиза ПСД на строительство здания дошкольной образовательной организации в с. Тюшево |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.22 |
Строительство объекта: "Детский сад на 224 места в жилом квартале в районе ТД "Глобус" муниципального образования Дядьковское сельское поселение Рязанский муниципальный район Рязанской области, в т.ч. |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет (софин) |
3 662 077,19 |
2 021 387,84 |
1 640 689,35 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
313 000 000,00 |
188 000 000,00 |
125 000 000,00 |
|
|
|
|||||
Строительство "Детский сад на 224 места в жилом квартале в районе ТД "Глобус" |
Районный бюджет |
3 130 000,00 |
1 880 000,00 |
1 250 000,00 |
|
|
|
||||
проведение государственной экспертизы |
Районный бюджет |
116 387,84 |
116 387,84 |
|
|
|
|
||||
выполнение геодезических работ по выполнению топографической съемки |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|||||
Осуществление технологического присоединения |
390 689,35 |
0,00 |
390 689,35 |
|
|
|
|||||
1.2.23 |
Строительство дошкольной образовательной организации на 40 мест в с. Агро-Пустынь, в т.ч. |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
1 794 852,56 |
852 164,40 |
942 688,16 |
|
|
|
|
выполнение кадастровых работ по подготовке документов для прохождения Государственного кадастрового учета земельного участка, расположенного по адресу: Рязанский район, с. Агро-Пустынь, ул. Комсомольская |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
|
|||||
технологическое присоединение с получением технических условий |
970 385,46 |
841 164,40 |
129 221,06 |
|
|
|
|||||
выполнение геодезических изысканий |
360 000,00 |
0,00 |
360 000,00 |
|
|
|
|||||
Проведение государственной экспертизы |
453 467,10 |
0,00 |
453 467,10 |
|
|
|
|||||
1.2.24 |
Строительство детского сада на 80 мест по адресу: Рязанская область, Рязанский район, с. Дубровичи в т.ч. |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
2 032 415,32 |
310 000,00 |
1 722 415,32 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации |
1 992 415,32 |
310 000,00 |
1 682 415,32 |
|
|
|
|||||
Проведение инженерных изысканий |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|||||
1.2.25 |
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 120 мест по адресу: Рязанская область, Рязанский район, д. Секиотово, в т.ч. |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
1 675 000,00 |
0,00 |
1 675 000,00 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации |
1 675 000,00 |
0,00 |
1 675 000,00 |
|
|
|
|||||
1.2.26 |
Строительство детского сада на 240 мест по адресу: Рязанская область, Рязанский район, д. Хирино, в т.ч. |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
1.2.27 |
Строительство здания дошкольной образовательной организации на 75 мест в с. Вышгород, в т.ч. |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
1.2.28 |
Строительство детского сада на 240 мест по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Варские |
Администрация района |
МКУ "УКС" |
Районный бюджет |
3 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 600 000,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации |
3 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 600 000,00 |
|
|
|||||
2. |
Задача 2 Реализация мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
Администрация района |
МБОУ, МБДОУ |
Районный бюджет |
1 327 636,66 |
327 636,66 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
- увеличение доли образовательных учреждений, создавших доступную обучающую среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов до 100% |
Областной бюджет |
1 124 682,00 |
1 124 682,00 |
|
|
|
|
|||||
2.1. |
Мероприятие 1 расходы на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в т.ч. |
|
|
Районный бюджет (софин) |
59 193,79 |
59 193,79 |
|
|
|
|
Х |
Областной бюджет |
1 124 682,00 |
1 124 682,00 |
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет |
268 442,87 |
268 442,87 |
|
|
|
|
|||||
2.1.1. |
Устройство входной группы с установкой пандуса в МБДОУ "Дядьковский детский сад" по адресу: Рязанская область, Рязанский район, с. Дядьково, ул. Юбилейная, д. 11 |
Администрация района |
МБДОУ |
Районный бюджет (софин) |
59 193,79 |
59 193,79 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1 124 682,00 |
1 124 682,00 |
|
|
|
|
|||||
Районный бюджет |
268 442,87 |
268 442,87 |
|
|
|
|
|||||
2.2. |
Мероприятие 2 Резерв мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг |
Администрация района |
МБОУ, МБДОУ |
Районный бюджет |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по мероприятиям Подпрограммы 6 |
Районный бюджет |
371 494 179,54 |
86 199 639,84 |
185 165 939,70 |
41 223 600,00 |
38 905 000,00 |
20 000 000,00 |
|
||
Областной бюджет |
682 407 404,37 |
224 664 238,89 |
457 743 165,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Федеральный бюджет |
259 829 119,55 |
195 672 196,52 |
64 156 923,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Итого |
1 313 730 703,46 |
506 536 075,25 |
707 066 028,21 |
41 223 600,00 |
38 905 000,00 |
20 000 000,00 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:
- сократить долю образовательных учреждений, нуждающихся в ремонте до 10%;
- доля образовательных учреждений, улучшивших материально-техническое состояние зданий, внутренних помещений в ходе текущих ремонтов, согласно заявкам на проведение текущего ремонта - 100%;
- доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием - 92%;
- доля школьных медицинских кабинетов, оснащенных современным оборудованием - 100%;
- доля образовательных учреждений, оснащенных современной учебной мебелью, инвентарём - 100%;
- доля образовательных учреждений, создавших доступную обучающую среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов - 100%;
- количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды - 15;
- количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы центры естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" - 15;
- количество созданных новых мест путем проведения реконструкции зданий общеобразовательных учреждений - 175;
- количество филиалов общеобразовательных учреждений, в которых созданы центры естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" - 11;
N |
Целевой индикатор подпрограммы 6 |
Ед. измерения |
Планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Доля образовательных учреждений, нуждающихся в ремонте |
% |
17 |
15 |
13 |
12 |
10 |
2 |
Доля образовательных учреждений, улучшивших материально-техническое состояние зданий, внутренних помещений в ходе текущих ремонтов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Доля школьных столовых, оснащенных современным технологическим оборудованием |
% |
86 |
86 |
88 |
90 |
92 |
4 |
Доля школьных медицинских кабинетов, оснащенных современным оборудованием |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Доля образовательных учреждений, оснащенных современной учебной мебелью, инвентарём |
% |
85 |
86 |
90 |
95 |
100 |
6 |
Доля образовательных учреждений, создавших доступную обучающую среду для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов |
% |
85 |
86 |
87 |
86 |
100 |
7 |
Количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
шт. |
2 |
4 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы центры естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
шт. |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Количество созданных новых мест путем проведения реконструкции зданий общеобразовательных учреждений |
шт. |
0 |
0 |
175 |
0 |
0 |
10 |
Количество филиалов общеобразовательных учреждений, в которых созданы центры естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" |
шт. |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области"
Подпрограмма 7. "Реализация современных моделей успешной социализации детей Рязанского муниципального района Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель: обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи:
- реализация мер, направленных на развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства, успешную социализацию детей-сирот
- реализация мер, направленных на обеспечение расходов на реализацию Закона Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2022 - 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов. Объем финансирования подпрограммы составляет 377 648 050,37 руб., в том числе:
средства районного бюджета - 53 000,00 руб.,
средства областного бюджета - 377 595 050,37 руб., в том числе по годам:
Этапы реализации Подпрограммы (годы) |
Предполагаемый источник финансирования (руб.) |
||
Районный бюджет |
Областной бюджет |
Итого |
|
2022 |
10 000,00 |
73 506 936,35 |
73 516 936,35 |
2023 |
13 000,00 |
71 296 522,01 |
71 309 522,01 |
2024 |
10 000,00 |
75 347 050,87 |
75 357 050,87 |
2025 |
10 000,00 |
87 687 792,75 |
87 697 792,75 |
2026 |
10 000,00 |
69 756 748,39 |
69 766 748,39 |
итого |
53 000,00 |
377 595 050,37 |
377 648 050,37 |
Суммы бюджетных ассигнований могут быть уточнены при формировании и утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год"
4. Механизм реализации подпрограммы
Текущее управление реализаций подпрограммы осуществляется управлением образования, молодежной политики и спорта администрации Рязанского муниципального района.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области по социальным вопросам.
Исполнителями подпрограммы является управление образования, молодежной политики и спорта.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции:
- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.01.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
- формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий подпрограммы в бюджет Рязанского муниципального района Рязанской области на соответствующий финансовый год;
- готовят в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Рязанского муниципального района.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет предоставления муниципальным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, а также за счет финансирования из средств районного бюджета.
5. Система программных мероприятий
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, руб. |
Ожидаемый результат к концу 2026 г. |
|||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
1 |
Задача 1 Реализация мер, направленных на развитие форм семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства, успешную социализацию детей-сирот, в том числе: |
Администрация района |
Управление образования, молодежной политики и спорта |
Областной бюджет |
217 248 873,18 |
38 034 222,80 |
39 922 507,91 |
44 514 150,31 |
46 459 800,00 |
48 318 192,16 |
- сохранение доли приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих выплаты денежных средств на вознаграждение; на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях на уровне 100% - увеличение количества детей, воспитывающихся в замещающих семьях (дети под опекой, дети из приемных семей) до 213 чел. - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным проездом по количеству заявителей на уровне 100% |
1.1 |
Мероприятие 1 Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |
Администрация района |
Управление образования, молодежной политики и спорта |
Областной бюджет |
64 326 009,42 |
11 992 242,08 |
11 430 397,67 |
13 071 642,91 |
13 643 006,40 |
14 188 720,36 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 Выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |
Администрация района |
Управление образования, молодежной политики и спорта |
Областной бюджет |
152 922 863,76 |
26 041 980,72 |
28 492 110,24 |
31 442 507,40 |
32 816 793,60 |
34 129 471,80 |
|
2 |
Задача 2 Обеспечение расходов на реализацию Закона Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
Администрация района |
Управление градостроительства и имущественных отношений |
Областной бюджет |
160 346 177,19 |
35 472 713,55 |
31 374 014,10 |
30 832 900,56 |
41 227 992,75 |
21 438 556,23 |
- увеличение количества лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающихся жилыми помещениями до 77 чел. |
Районный бюджет |
53 000,00 |
10 000,00 |
13 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1 |
Мероприятие 1 Покупка квартир для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, а также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Областной бюджет |
160 346 177,19 |
35 472 713,55 |
31 374 014,10 |
30 832 900,56 |
41 227 992,75 |
21 438 556,23 |
Х |
||
2.2 |
Мероприятие 2 Проведение оценки рыночной стоимости жилья |
Районный бюджет |
53 000,00 |
10 000,00 |
13 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Х |
||
|
Итого по мероприятиям Подпрограммы 7 |
Районный бюджет |
53 000,00 |
10 000,00 |
13 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
||
Областной бюджет |
377 595 050,37 |
73 506 936,35 |
71 296 522,01 |
75 347 050,87 |
87 687 792,75 |
69 756 748,39 |
|||||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
|
|
Итого |
377 648 050,37 |
73 516 936,35 |
71 309 522,01 |
75 357 050,87 |
87 697 792,75 |
69 766 748,39 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2026 году достичь следующих результатов:
- доля приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих выплату денежных средств на вознаграждение, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьям - 100%;
- количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях (дети под опекой, дети из приемных семей) не менее 213 человек;
- количество лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающихся жилыми помещениями - 77 человек;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным проездом по количеству заявителей - 100%.
N |
Целевой индикатор подпрограммы 6 |
Ед. измерения |
Планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
Доля приемных родителей, патронатных воспитателей, получающих выплат денежных средств на вознаграждение, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Количество детей, воспитывающихся в замещающих семьях (дети под опекой, дети из приемных семей) |
чел. |
212 |
217 |
207 |
210 |
213 |
3 |
Количество лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающихся жилыми помещениями |
чел. |
21 |
17 |
11 |
14 |
14 |
4 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обеспеченных бесплатным проездом по количеству заявителей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 17 января 2024... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.