Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
Кольчугинского района
от 28.12.2023 N 1291
Изменения
в муниципальную программу "Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района", утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 03.03.2021 N 204
1. В разделе I Программы:
1.1. п. 4 в строке "Основание для разработки Программы" изложить в следующей редакции:
"Основание для разработки Программы |
4. Постановление Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении государственной программы "Дорожное хозяйство Владимирской области". |
1.2. Строку "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Программы |
2022 - 2026 годы". |
1.3. Строку "Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:
"Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы |
Общий объём финансирования Программы - 489 453,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 110 518,8 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 58 816,8 тыс. руб.; - областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб. 2023 год - 118 901,8 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 69 795,8 тыс. руб.; - областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб. 2024 год - 87 208,6 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 52 411,6 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб. 2025 год - 86 673,4 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 51 876,4 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб. 2026 год - 86 151,1 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 51 354,1 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.". |
1.4. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1) Сокращение количества ДТП к 2026 году на 30% по сравнению с 2022 годом; 2) Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП; 3) Сокращение количества ДТП с пострадавшими; 4) Ежегодное содержание не менее 1050,000 тыс. м 2 улично-дорожной сети; 5) Ежегодный ремонт не менее 5 000 м 2 улично-дорожной сети; 6) Строительство не менее 1 км автомобильных дорог до 2026 года; 7) Ежегодная паспортизация не менее 5 км автомобильных дорог.". |
2. В разделе IV Программы абзац 5 изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется с 2022 по 2026 годы, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий, не требующих календарного деления, выполняемых либо разовым образом, либо постоянно в течение действия Программы.".
3. В разделе V Программы:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В муниципальной программе отсутствует "разделе V"
3.1. В пункте 5.1.
3.1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2022 - 2026 годов.";
3.1.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 7 403,9 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 1 368,4 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 3 035,5 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2025 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2026 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет.";
3.1.3. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2026 года достичь:
1) Сокращение количества ДТП.
2) Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.
3) Сокращение количества ДТП с пострадавшими.".
3.2. В пункте 5.2.:
3.2.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмму предполагается реализовать в течение 2022 - 2026 годов.";
3.2.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 482 049,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 109 150,4 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 57 448,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб.
2023 год - 115 866,3 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 66 760,3 тыс. руб.;
- областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб.
2024 год - 86 208,6 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 51 411,6 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.
2025 год - 85 673,4 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 50 876,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.;
2026 год - 85 151,1 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 50 354,1 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.";
3.2.3. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2026 года достичь:
1) Содержание не менее 1050,000 тыс. м2 улично-дорожной сети.
2) Ежегодный ремонт не менее 5 000 м2 улично-дорожной сети.
3) Строительство не менее 1 км автомобильных дорог до 2026 года.
4) Ежегодная паспортизация не менее 5 км автомобильных дорог.".
4. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне.
Общий объём финансирования Программы - 489 453,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 110 518,8 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 58 816,8 тыс. руб.;
- областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб.
2023 год - 118 901,8 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 69 795,8 тыс. руб.;
- областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб.
2024 год - 87 208,6 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 52 411,6 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.
2025 год - 86 673,4 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 51 876,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.;
2026 год - 86 151,1 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 51 354,1 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.
Структура затрат и источников финансирования по программе
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||
Направления и виды расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
||||||||||||||||||
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района. |
1 368,4 |
- |
- |
- |
3 035,5 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
|
- |
- |
1 000, 0 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
- |
- |
- |
7 403,9 |
- |
- |
- |
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района. |
57 448,4 |
51 702,0 |
- |
- |
66 760,3 |
49 106,0 |
- |
- |
51 411,6 |
34 797,0 |
- |
- |
50 876,4 |
34 797,0 |
- |
- |
50 354,1 |
34 797,0 |
- |
- |
276 850,8 |
205 199,0 |
- |
- |
Итого: |
58 816,8 |
51 702,0 |
- |
- |
69 795,8 |
49 106,0 |
- |
- |
52 411,6 |
34 797,0 |
- |
- |
51 876,4 |
34 797,0 |
- |
- |
51 354,1 |
34 797,0 |
- |
- |
284 254,7 |
205 199,0 |
- |
- |
".
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
4. В разделе VIII Программы пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) Строительство не менее 1 км автомобильных дорог до 2026 года.".
5. В приложении N 1 к муниципальной программе:
5.1. В разделе I:
5.1.1. Строку "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2022 - 2026 годы". |
5.1.2. Строку "Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы |
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 7 403,9 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 год - 1 368,4 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 3 035,5 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет.". |
5.2. В разделе IV абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется с 2022 по 2026 годы, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий, не требующих календарного деления, выполняемых либо разовым образом, либо постоянно в течение действия Подпрограммы.".
5.3. В разделе V таблицу "Система подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Система подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
Направления и виды расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
||||||||||||||||||||
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
|||
Цель Подпрограммы: "Совершенствование организации дорожного движения на территории муниципального образования город Кольчугино" Задача Подпрограммы: "Обеспечение безопасности дорожного движения" | ||||||||||||||||||||||||||
Проводимые мероприятия: 1.1. Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети автодорог общего пользования местного значения |
345,4 |
- |
- |
- |
288,0 |
- |
- |
- |
250,0 |
- |
- |
- |
250,0 |
- |
- |
- |
250,0 |
- |
- |
- |
1 383,4 |
- |
- |
- |
||
1.2. Оснащение аварийно-опасных участков искусственными неровностями |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.3. Приобретение и установка дорожных знаков, опор |
251,0 |
- |
- |
- |
348,6 |
- |
- |
- |
251,0 |
- |
- |
- |
251,0 |
- |
- |
- |
251,0 |
- |
- |
- |
1 352,6 |
- |
- |
- |
||
1.4. Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки |
373,0 |
- |
- |
- |
295,6 |
- |
- |
- |
300,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
- |
- |
- |
1 568,6 |
- |
- |
- |
||
1.5. Техническое обслуживание светофорных объектов |
399,0 |
- |
- |
- |
198,0 |
- |
- |
- |
199,0 |
- |
- |
- |
199,0 |
- |
- |
- |
199,0 |
- |
- |
- |
1 194,0 |
- |
- |
- |
||
1.6. Приобретение и установка дорожных ограждений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1.7. Оснащение автобусных остановок павильонами для ожидания (ремонт, замена не соответствующих техническим требованиям) |
- +---- |
--
-
|
- |
- |
1 773,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 773,2 |
- |
- |
- |
||
1.8. Разработка проекта (схемы) организации дорожного движения |
- |
- |
- |
- |
132,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132,1 |
- |
- |
- |
||
1.9. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Итого |
1368,4 |
- |
- |
- |
3 035,5 |
- |
- |
- |
1000,0 |
- |
- |
- |
1000,0 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
- |
- |
- |
7 403,9 |
- |
- |
- |
".
5.4. В разделе VII абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 7 403,9 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 1 368,4 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 3 035,5 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2025 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2026 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет.".
5.5. В разделе VIII:
5.5.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2026 года:
- сократить количество ДТП;
- сократить количества лиц, погибших в результате ДТП;
- сократить количества ДТП с пострадавшими.";
5.5.2. Таблицу "Система показателей эффективности и результативности подпрограммы" изложить следующим образом:
"Система показателей эффективности и результативности подпрограммы
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя в базовом году (2020 год) |
Целевые значения |
||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Количество ДТП |
шт. |
27 |
12 |
10 |
7 |
5 |
4 |
Количество погибших в ДТП |
чел. |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество пострадавших в ДТП |
чел. |
32 |
15 |
12 |
8 |
6 |
5 |
".
6. В приложении N 2 к муниципальной программе:
6.1. В разделе I:
6.1.1. Строку "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2022 - 2026 годы"; |
6.1.2. Строку "Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы |
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 482 049,8 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 год - 109 150,40 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 57 448,4 тыс. руб.; - областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб. 2023 год - 115 866,3 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 66 760,3 тыс. руб.; - областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб. 2024 год - 86 208,6 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 51 411,6 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб. 2025 год - 85 673,4 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 50 876,4 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.; 2026 год - 85 151,1 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 50 354,1 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.". |
6.1.3. п. 3 строки "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
3) Строительство не менее 1 км автомобильных дорог до 2026 года". |
6.2. В разделе IV абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется с 2022 по 2026 годы, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий, не требующих календарного деления, выполняемых либо разовым образом, либо постоянно в течение действия Подпрограммы.".
6.3. В разделе V таблицу "Система подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Система подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направления и виды расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
||||||||||||||||||||||||||||||
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
|||||||||||||||||
Цель Подпрограммы: Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Задача: 1. Осуществление дорожной деятельности по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводимые мероприятия: 1.1. Уборка территории муниципального образования (механизированным и ручным способом) |
36 000,0 |
- |
- |
- |
36 000,0 |
- |
- |
- |
41 130,0 |
- |
- |
- |
41 130,0 |
- |
- |
- |
41 130,0 |
- |
- |
- |
195 390,0 |
|||||||||||||||
1.2. Подготовка и обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения, создание необходимых запасов материальных ресурсов |
- |
- |
- |
- |
5 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 500,00 |
|||||||||||||||
1.3. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
1 483,8 |
- |
- |
- |
1 483,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 967,6 |
|||||||||||||||
1.4. Прочие мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |
3 980,3 |
- |
- |
- |
2 915,7 |
- |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
- |
1 200,0 |
- |
- |
- |
10 496,0 |
|||||||||||||||
Ремонт и промывка ливневой канализации |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
|||||||||||||||
Планировка ландшафта (удаление верхней части деревьев) |
200,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
|||||||||||||||
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
3 680,3 |
- |
- |
- |
2 615,7 |
- |
- |
- |
900,0 |
- |
- |
- |
900,0 |
- |
- |
- |
900,0 |
- |
- |
- |
8 996,0 |
|||||||||||||||
1.1. Организации ремонта (включая капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
- |
- |
- |
- |
10 886,0 |
10 886,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 772,0 |
|||||||||||||||
1.5. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
1.6. Осуществление дорожной деятельности по улучшению, ремонту проездов к дворовым территориям МКД |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
1.7. Техническая инвентаризация, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
502,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
502,9 |
|||||||||||||||
Задача: 2. Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводимые мероприятия: 2.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
15 481,4 |
51 702,0 |
- |
- |
9 974,8 |
38 220,0 |
- |
- |
9 081,6 |
34 797,0 |
- |
- |
8 546,4 |
34 797,0 |
- |
- |
8 024,1 |
34 797,0 |
- |
- |
245 421,3 |
|||||||||||||||
2.2. Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
ИТОГО |
57 448,4 |
51 702,0 |
- |
- |
66 760,3 |
49 106,0 |
- |
- |
51 411,6 |
34 797,0 |
- |
- |
50 876,4 |
34 797,0 |
- |
- |
50 354,1 |
34 797,0 |
- |
- |
482 049,8 |
".
6.4. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 482 049,8 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 109 150,40 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 57 448,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб.
2023 год - 115 866,3 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 66 760,3 тыс. руб.;
- областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб.
2024 год - 86 208,6 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 51 411,6 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.
2025 год - 85 673,4 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 50 876,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.
2026 год - 85 151,1 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 50 354,1 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.
Объёмы финансирования Подпрограммы могут уточняться при формировании бюджета города Кольчугино на очередной финансовый год.".
6.5. В разделе VIII:
6.5.1. 6 строку изложить в следующей редакции:
"- строительство не менее 1 км автомобильных дорог до 2025 года;";
6.5.2. Таблицу "Система показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы" изложить следующим образом:
"Система
показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя в базовом году (2020) |
Целевое значение |
||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Содержание улично-дорожной сети |
тыс. м2 |
1050,000 |
1050,000 |
1050,000 |
1050,000 |
1050,000 |
1050,000 |
Ремонт улично-дорожной сети |
м2 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Строительство автомобильных дорог |
км |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Паспортизация автомобильных дорог |
км |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Кольчугинского района Владимирской области от 28 декабря 2023 г. N 1291 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.