Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 02.02.2024 N 213
Приложение 3
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N п/п |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расход (тыс. руб.), год |
|||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы |
Всего |
865 744,0 |
784 640,2 |
779 093,4 |
779 093,4 |
779 093,4 |
779 093,4 |
ДЖКХ |
289 109,1 |
208 005,3 |
202 458,5 |
202 458,5 |
202 458,5 |
202 458,5 |
||
МКУ "САТ" |
570 584,7 |
570 584,7 |
570 584,7 |
570 584,7 |
570 584,7 |
570 584,7 |
||
Жилищное управление |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
ДЖКХ |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
Всего |
136 680,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
ДЖКХ |
108 471,0 |
111 915,0 |
111 915,0 |
111 915,0 |
111 915,0 |
111 915,0 |
||
МКУ "САТ" |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
Всего |
136 520,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
ДЖКХ |
108 311,7 |
111 755,7 |
111 755,7 |
111 755,7 |
111 755,7 |
111 755,7 |
||
МКУ "САТ" |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
28 209,1 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
ДЖКХ |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
Всего |
580 832,3 |
581 504,7 |
575 957,9 |
575 957,9 |
575 957,9 |
575 957,9 |
ДЖКХ |
38 456,7 |
39 129,1 |
33 582,3 |
33 582,3 |
33 582,3 |
33 582,3 |
||
МКУ "САТ" |
542 375,6 |
542 375,6 |
542 375,6 |
542 375,6 |
542 375,6 |
542 375,6 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
Всего |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
ДЖКХ |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
||
МКУ "САТ" |
537 713,8 |
537 713,8 |
537 713,8 |
537 713,8 |
537 713,8 |
537 713,8 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
ДЖКХ |
2 258,7 |
2 258,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
ДЖКХ |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
||
МКУ "САТ" |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
ДЖКХ |
2 376,0 |
2 376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5 |
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
ДЖКХ |
239,7 |
912,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
Всего |
113 922,6 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
ДЖКХ |
107 872,4 |
22 652,2 |
22 652,2 |
22 652,2 |
22 652,2 |
22 652,2 |
||
Жилищное управление |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
6 050,2 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
ДЖКХ |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
Всего |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Жилищное управление |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
ДЖКХ |
24 065,0 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
4.4. |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
Жилищное управление |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
4.5. |
Основное мероприятие 3.5. Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
ДЖКХ |
83 479,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
N п/п |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2025 - 2030 годы |
всего |
1 447 963,1 |
1 433 425,4 |
1 105 254,3 |
1 105 254,3 |
1 105 254,3 |
1 105 254,3 |
городской бюджет |
865 744,0 |
784 640,2 |
779 093,4 |
779 093,4 |
779 093,4 |
779 093,4 |
||
областной бюджет |
559 438,5 |
590 092,9 |
326 160,9 |
326 160,9 |
326 160,9 |
326 160,9 |
||
федеральный бюджет |
22 780,6 |
58 692,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
всего |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
городской бюджет |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
34 309,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
всего |
141 571,9 |
145 015,9 |
145 015,9 |
145 015,9 |
145 015,9 |
145 015,9 |
городской бюджет |
136 680,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
140 124,1 |
||
областной бюджет |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
всего |
136 520,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
городской бюджет |
136 520,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
139 964,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования через МКУ "САТ" |
всего |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
городской бюджет |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
23 667,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ |
всего |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
городской бюджет |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ "САТ" |
всего |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
городской бюджет |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
4 541,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей |
всего |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
городской бюджет |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
1 770,9 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.5. |
Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения |
всего |
54 279,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
городской бюджет |
54 279,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
57 723,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.6. |
Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов |
всего |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
городской бюджет |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
215,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.7. |
Мероприятие 1.1.7. Украшение города |
всего |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
городской бюджет |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
9 450,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.8. |
Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации |
всего |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
городской бюджет |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
13 500,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.9. |
Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
городской бюджет |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.10. |
Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса "Цветущий город" (озеленение) |
всего |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
городской бюджет |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.11. |
Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города |
всего |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
городской бюджет |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
25 100,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.12. |
Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов |
всего |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
городской бюджет |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
887,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
всего |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
городской бюджет |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
159,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 1.3. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
всего |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
4 891,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
всего |
1 158 159,6 |
1 225 398,1 |
897 227,0 |
897 227,0 |
897 227,0 |
897 227,0 |
городской бюджет |
580 832,3 |
581 504,7 |
575 957,9 |
575 957,9 |
575 957,9 |
575 957,9 |
||
областной бюджет |
554 546,7 |
585 201,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
||
федеральный бюджет |
22 780,6 |
58 692,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
всего |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
городской бюджет |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
540 261,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |
всего |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
городской бюджет |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
2 547,5 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") |
всего |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
городской бюджет |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
534 790,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "САТ" |
всего |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
городской бюджет |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
2 923,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан* |
всего |
22 587,1 |
22 587,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 258,7 |
2 258,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
20 328,4 |
20 328,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
356 965,7 |
356 965,7 |
356 965,7 |
356 965,7 |
356 965,7 |
356 965,7 |
городской бюджет |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
35 696,6 |
||
областной бюджет |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
321 269,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.1. |
Мероприятие 2.3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения * |
всего |
310 348,1 |
310 348,1 |
310 348,1 |
310 348,1 |
310 348,1 |
310 348,1 |
городской бюджет |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
31 034,8 |
||
областной бюджет |
279 313,3 |
279 313,3 |
279 313,3 |
279 313,3 |
279 313,3 |
279 313,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.2 |
Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ")* |
всего |
46 617,6 |
46 617,6 |
46 617,6 |
46 617,6 |
46 617,6 |
46 617,6 |
городской бюджет |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
4 661,8 |
||
областной бюджет |
41 955,8 |
41 955,8 |
41 955,8 |
41 955,8 |
41 955,8 |
41 955,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")* |
всего |
214 376,0 |
214 376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 376,0 |
2 376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
212 000,0 |
212 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
всего |
23 969,5 |
91 208,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
239,7 |
912,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
949,2 |
31 603,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
22 780,6 |
58 692,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
всего |
113 922,6 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
городской бюджет |
113 922,6 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
28 702,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
всего |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
городской бюджет |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
328,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
городской бюджет |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
6 041,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
всего |
24 065,0 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
городской бюджет |
24 065,0 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
22 323,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.4. |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
всего |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
городской бюджет |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.5. |
Основное мероприятие 3.5. Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
всего |
83 479,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
83 479,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 2 февраля 2024 г. N 213 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.