Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 1 февраля 2024 г. N 996
Изменения в муниципальную программу "Культура города Рязани", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 N 4226
1. Строки "Участники муниципальной программы", "Задачи муниципальной программы", "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы", "Ресурсное обеспечение муниципальной программы", "Основные мероприятия муниципальной программы", "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы "Культура города Рязани" изложить в следующей редакции:
Участники муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам территории города Рязани" (далее - МКУ "УДТ города Рязани") (по 31.12.2023); Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани (с 01.01.2024), муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры; управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС) |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани. 2. Обеспечение досуга граждан и повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани. 3. Формирование информационного пространства в сфере культуры. 4. Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани. 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
1. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры. 2. Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (ежегодно). 3. Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование). 4. Число посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения). 5. Количество общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек. 6. Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства. 7. Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. 8. Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений. 9. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, нарастающим итогом. 10. Количество объектов сферы культуры, по которым ведется разработка проектной документации или строительство (реконструкция). 11. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы. |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 8292294,0768 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства федерального бюджета - 148653,30549 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 91579,08606 тыс. рублей. Средства бюджета города Рязани - 8014231,68525 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 37080,0 тыс. рублей. Инициативные платежи - 750,0 тыс. рублей. |
Основные мероприятия муниципальной программы |
1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры. 2. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения. 3. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 4. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры. 5. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани. 6. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства. 7. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет. 8. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры. 9. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств. 10. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры, в том числе разработка проектно-сметной документации. 11. Обеспечение деятельности Управления культуры. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Сохранение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, на уровне не менее 15%. 2. Создание системы обеспечения учреждений сферы культуры молодыми квалифицированными специалистами: ежегодное число граждан, обучающихся на условиях целевого обучения, не менее 3 человек. 3. Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, проходящих обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), на уровне 100%. 4. Увеличение числа посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), на 300%. 5. Увеличение количества общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек, на 12 мероприятий. 6. Увеличение числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства, до 35,5 тысячи человек. 7. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, на 300%. 8. Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений, до 92%. 9. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, до 2 единиц. 10. Увеличение количества объектов сферы культуры, по которым ведется разработка проектной документации или строительство (реконструкция), до 2 единиц. 11. Обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
2. Абзац девятый раздела II "Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры, цель и задачи муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Задача 4. Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани.".
3. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":
3.1. В пункте 10 цифру "4" заменить цифрой "2".
3.2. Пункт 11 исключить.
3.3. Пункт 12 считать пунктом 11.
4. В абзаце первом раздела V "Основные мероприятия муниципальной программы" муниципальной программы цифру "12" заменить цифрой "11".
5. Пункт 6 таблицы N 1 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
6 |
Приказ МКУ "УДТ города Рязани" |
План мероприятий с населением по месту жительства |
МКУ "УДТ города Рязани" (по 31.12.2023) |
Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы |
6. Таблицу N 1 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)" приложения к муниципальной программе дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
7 |
Распоряжение администрации города Рязани |
О проведении мероприятий с населением по месту жительства |
Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани (с 01.01.2024) |
Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы |
7. Пункт 4 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
4. |
Задача 4 "Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани" |
8. Пункт 4.3 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
4.3. |
Количество объектов сферы культуры, по которым ведется разработка проектной документации или строительство (реконструкция) |
Ед. |
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
9. Пункт 4.4 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе исключить.
10. Пункт 4 таблицы N 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
4. |
Задача 4 "Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани" |
11. Пункт 4.4 таблицы N 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к муниципальной программе исключить.
12. Таблицу N 4 "Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной программы |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
||
Муниципальная программа "Культура города Рязани" |
Всего, в том числе: |
910046,55458 |
914766,68369 |
939102,98369 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
бюджет города Рязани |
910046,55458 |
914766,68369 |
939102,98369 |
13. Таблицу N 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участники |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Итого |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Муниципальная программа "Культура города Рязани" |
Всего, в том числе: |
|
925267,63935 |
927560,11868 |
920916,55458 |
918886,68369 |
943222,98369 |
862197,95543 |
895898,33766 |
930946,73515 |
967397,06857 |
8292294,0768 |
|
|
федеральный бюджет |
107280,91325* |
41372,39224 |
|
|
|
|
|
|
|
148653,30549 |
|||||
областной бюджет |
39891,5237* |
45687,56236*** |
6000,0** |
|
|
|
|
|
|
91579,08606 |
|||||
бюджет города Рязани |
773975,2024* |
836380,16408 |
910046,55458 |
914766,68369 |
939102,98369 |
858077,95543 |
891778,33766 |
926826,73515 |
963277,06857 |
8014231,68525 |
|||||
внебюджетные средства |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
37080,0 |
|||||
инициативные платежи |
|
|
750,0** |
|
|
|
|
|
|
750,0** |
|||||
1. |
Задача 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани" |
||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры |
395036,32267 |
428632,14067 |
443658,8 |
457088,1 |
464851,9 |
412676,35432 |
429175,68849 |
446334,99603 |
464180,67587 |
3941634,97805 |
Сохранение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, на уровне не менее 15% |
|
областной бюджет |
|
13581,72267* |
20436,94067*** |
|
|
|
|
|
|
|
34018,66334 |
|
|||
бюджет города Рязани, из них |
|
381454,6 |
408195,2*** |
443658,8 |
457088,1 |
464851,9 |
412676,35432 |
429175,68849 |
446334,99603 |
464180,67587 |
3907616,31471 |
||||
предоставление субсидий муниципальным учреждениям на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, на условиях софинансирования из областного бюджета |
|
117,36893 |
206,43375 |
|
|
|
|
|
|
|
323,80268 |
||||
предоставление субсидий муниципальным учреждениям на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, на условиях софинансирования из областного бюджета |
|
103,27361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103,27361 |
|
|||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
44,0 |
46,0 |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
720,0 |
Создание системы обеспечения учреждений сферы культуры молодыми квалифицированными специалистами: ежегодное число граждан, обучающихся на обучающихся на условиях целевого обучения не менее 3 человек |
|
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры |
786,9 |
830,2 |
867,6 |
902,3 |
938,4 |
741,3 |
741,3 |
741,3 |
741,3 |
7290,6 |
Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, проходящих обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), на уровне 100% |
|
2. |
Задача 2 "Обеспечение досуга граждан и повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани" |
||||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении Управления культуры |
328154,70876 |
354342,3672 |
364562,3 |
370893,3 |
374575,0 |
373264,59456 |
388195,17834 |
403722,98547 |
419871,9049 |
3377582,33923 |
Увеличение числа посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), на 300% |
|
областной бюджет |
2597,30876 |
18865,88626 |
|
|
|
|
|
|
|
21463,19502 |
|||||
бюджет города Рязани, из них: |
325557,4 |
335476,48094*** |
364562,3 |
370893,3 |
374575,0 |
373264,59456 |
388195,17834 |
403722,98547 |
419871,9049 |
3356119,14421 |
|||||
предоставление субсидий муниципальным учреждениям на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры, на условиях софинансирования из областного бюджета |
26,23544 |
190,56451 |
|
|
|
|
|
|
|
216,79995 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
8720,025 |
9161,3 |
9489,4 |
9869,0 |
10263,8 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
91850,325 |
Увеличение количества общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек, на 12 мероприятий |
|
областной бюджет |
290,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
290,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
8430,025 |
9 161,3 |
9 489,4 |
9 869,0 |
10 263,8 |
11 086,7 |
11 086,7 |
11 086,7 |
11 086,7 |
91560,325 |
|||||
2.2.1. |
Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов, в том числе |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры,из них |
625,0 |
|
10,52632 |
|
|
|
|
|
|
635,52632 |
||
областной бюджет |
290,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
290,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
335,0 |
|
10,52632 |
|
|
|
|
|
|
345,52632 |
|||||
XV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылева |
бюджет города Рязани |
МБУДО "Детская музыкальная школа N 5 имени В.Ф. Бобылева" |
|
|
10,52632 |
|
|
|
|
|
|
10,52632 |
|||
2.2.2. |
Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация культурно-досуговых проектов для жителей города |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
8095,025 |
9 161,3 |
9 478,87368 |
9869,0 |
10263,8 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
91214,79868 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства |
Всего, в том числе: |
Администрация города Рязани, МКУ "УДТ города Рязани" (по 31.12.2023), Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани (с 01.01.2024) |
576,2 |
576,2 |
576,2 |
579,2 |
582,4 |
583,6 |
583,6 |
583,6 |
583,6 |
5224,6 |
Увеличение числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства, до 35,5 тысяч человек |
|
бюджет города Рязани |
76,2 |
76,2 |
76,2 |
79,2 |
82,4 |
83,6 |
83,6 |
83,6 |
83,6 |
724,6 |
|||||
внебюджетные средства |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
4500,0 |
|||||
3. |
Задача 3 "Формирование информационного пространства в сфере культуры" |
||||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" |
27431,0 |
28591,4 |
30768,2 |
31019,1 |
31226,5 |
31432,59392 |
32689,89769 |
33997,49359 |
35357,39333 |
282513,57853 |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, на 300% |
|
бюджет города Рязани |
27431,0 |
28591,4 |
30768,2 |
31019,1 |
31226,5 |
31432,59392 |
32689,89769 |
33997,49359 |
35357,39333 |
282513,57853 |
|||||
4. |
Задача 4 "Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани" |
||||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
35723,51058 |
57381,74356 |
28520,97089 |
9031,1 |
9247,6 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
165165,72503 |
Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений до 92% |
|
федеральный бюджет |
20228,06525* |
20556,69224 |
|
|
|
|
|
|
|
40784,75749 |
|||||
областной бюджет |
3188,24533* |
3546,23043 |
6000,0** |
|
|
|
|
|
|
12734,47576 |
|||||
бюджет города Рязани |
8687,2 |
29658,82089 |
18150,97089 |
5411,1 |
5627,6 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
78316,49178 |
|||||
внебюджетные средства |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
32580,0 |
|||||
инициативные платежи |
|
|
750,0** |
|
|
|
|
|
|
750,0** |
|
||||
4.1.1. |
Мероприятие 4.1.1. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
8851,59733 |
27037,87627 |
16547,14407 |
3620,0 |
3620,0 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
84937,41767 |
||
бюджет города Рязани |
5231,59733 |
23417,87627 |
12927,14407 |
|
|
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
52357,41767 |
|||||
внебюджетные средства |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
32580,0 |
|||||
4.1.2. |
Мероприятие 4.1.2. Комплектование книжными фондами периодическими изданиями модельных библиотек |
бюджет города Рязани всего, в том числе: |
МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" всего, в том числе: |
2088,9 |
4706,7 |
4453,0 |
5411,1 |
5627,6 |
|
|
|
|
22287,3 |
||
бюджет города Рязани |
МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани" всего, в том числе: |
2088,9 |
2837,0 |
2207,4 |
2398,3 |
3225,4 |
|
|
|
|
12757,0 |
||||
Центральная городская библиотека им. С.А.Есенина |
1394,3 |
1389,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2783,3 |
|||||
Библиотека-филиал N 7 |
|
|
1054,0 |
1054,0 |
1054,0 |
|
|
|
|
3162,0 |
|||||
Библиотека-филиал N 9 |
|
753,0 |
753,0 |
753,0 |
|
|
|
|
|
2259,0 |
|||||
Библиотека-филиал N 12 |
694,6 |
695,0 |
319,7 |
|
|
|
|
|
|
1709,3 |
|||||
бюджет города Рязани |
МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" всего, в том числе: |
|
1869,7 |
2245,6 |
3012,8 |
2402,2 |
|
|
|
|
9530,3 |
||||
Центральная детская библиотека |
|
1240,9 |
871,0 |
1245,9 |
|
|
|
|
|
3357,8 |
|||||
Библиотека-филиал N 5 |
|
628,8 |
628,8 |
628,8 |
|
|
|
|
|
1886,4 |
|||||
Библиотека-филиал N 10 |
|
|
665,0 |
665,0 |
665,0 |
|
|
|
|
1995,0 |
|||||
4.1.3. |
Мероприятие 4.1.3. Оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств по видам искусств на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры, в том числе: |
|
12546,69573 |
|
|
|
|
|
|
|
12546,69573 |
|
|
федеральный бюджет |
|
10489,03762 |
|
|
|
|
|
|
|
10489,03762 |
|||||
областной бюджет |
|
1430,32331 |
|
|
|
|
|
|
|
1430,32331 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
627,3348 |
|
|
|
|
|
|
|
627,3348 |
|||||
Всего, в том числе: |
МБУДО "Детская школа искусств N 3", МБУДО "Детская школа искусств N 9" |
|
12546,69573 |
|
|
|
|
|
|
|
12546,69573 |
||||
федеральный бюджет |
|
10489,03762 |
|
|
|
|
|
|
|
10489,03762 |
|
||||
областной бюджет |
|
1430,32331 |
|
|
|
|
|
|
|
1430,32331 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
627,3348 |
|
|
|
|
|
|
|
627,3348 |
|||||
4.1.4. |
Мероприятие 4.1.4. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" |
федеральный бюджет |
Управление культуры, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" |
20000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
30000,0 |
||
4.1.5. |
Мероприятие 4.1.5. Ремонтные работы (текущий ремонт) в учреждениях культуры, искусства, образования в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани" |
4510,20798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4510,20798 |
|
|
областной бюджет |
3157,14559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3157,14559 |
|||||
бюджет города Рязани |
1353,06239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1353,06239 |
|||||
4.1.6. |
Мероприятие 4.1.6. Поддержка отрасли культуры, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" |
272,80527 |
80,92658 |
|
|
|
|
|
|
|
353,73185 |
||
федеральный бюджет |
228,06525* |
67,65462 |
|
|
|
|
|
|
|
295,71987 |
|||||
областной бюджет |
31,09974* |
9,22563 |
|
|
|
|
|
|
|
40,32537 |
|||||
бюджет города Рязани |
13,64028 |
4,04633 |
|
|
|
|
|
|
|
17,68661 |
|||||
4.1.7. |
Мероприятие 4.1.7. Поддержка отрасли культуры, в том числе оснащение модернизируемых муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры, в том числе: |
|
3009,54498 |
|
|
|
|
|
|
|
3009,54498 |
|
|
областной бюджет |
|
2106,68149 |
|
|
|
|
|
|
|
2106,68149 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
902,86349 |
|
|
|
|
|
|
|
902,86349 |
|
||||
Всего, в том числе: |
МБУДО "Детская школа искусств N 5" |
|
3009,54498 |
|
|
|
|
|
|
|
3009,54498 |
||||
областной бюджет |
|
2106,68149 |
|
|
|
|
|
|
|
2106,68149 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
902,86349 |
|
|
|
|
|
|
|
902,86349 |
|||||
4.1.8. |
Мероприятие 4.1.8. Реализация инициативных проектов в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
|
|
7500,0 |
|
|
|
|
|
|
7500,0 |
||
областной бюджет |
|
|
6000,0** |
|
|
|
|
|
|
6000,0** |
|||||
бюджет города Рязани |
|
|
750,0 |
|
|
|
|
|
|
750,0 |
|||||
инициативные платежи |
|
|
750,0** |
|
|
|
|
|
|
750,0 ** |
|||||
4.1.9. |
Мероприятие 4.1.9. Техническое оснащение муниципальных музеев на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, МБУК "Рязанский музей путешественников" |
|
|
20,82682 |
|
|
|
|
|
|
20,82682 |
||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в том числе: |
УКС, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры |
108372,0047* |
24404,4464 |
|
|
|
|
|
|
|
132776,4511 |
Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры до 2 единиц |
|
федеральный бюджет |
87052,848* |
20815,7 |
|
|
|
|
|
|
|
107868,548 |
|||||
областной бюджет |
20234,24694* |
2838,505 |
|
|
|
|
|
|
|
23072,75194 |
|||||
бюджет города Рязани |
1084,90976* |
750,2414 |
|
|
|
|
|
|
|
1835,15116 |
|||||
4.2.1. |
Мероприятие 4.2.1. Реконструкция МБУДО "Детская школа искусств N 5" в здании по адресу: г. Рязань, ул. 3-й Дачный переулок, д. 2 |
Всего, в том числе: |
УКС, МБУДО "Детская школа искусств N 5" |
108372,0047* |
24404,4464 |
|
|
|
|
|
|
|
132776,4511 |
||
федеральный бюджет |
87052,848* |
20815,7 |
|
|
|
|
|
|
|
107868,548 |
|||||
областной бюджет |
20234,24694* |
2838,505 |
|
|
|
|
|
|
|
23072,75194 |
|||||
бюджет города Рязани |
1084,90976* |
750,2414 |
|
|
|
|
|
|
|
1835,15116 |
|||||
4.3. |
Основное мероприятие 4.3. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры, в том числе разработка проектно-сметной документации |
бюджет города Рязани |
УКС |
|
|
16000,0 |
13000,0 |
25000,0 |
|
|
|
|
54000,0 |
Увеличение количества объектов сферы культуры, по которым ведется разработка проектной документации или строительство (реконструкция), до 2 единиц |
|
4.3.1. |
Мероприятие 4.3.1. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов сферы культуры, в том числе: |
бюджет города Рязани |
УКС |
|
|
10000,0 |
|
15000,0 |
|
|
|
|
25000,0 |
|
|
Детская школа искусств N 4 имени Е.Г. Попова, ул. Крупской, 9а |
бюджет города Рязани |
|
|
|
|
15000,0 |
|
|
|
|
15000,0 |
||||
Реконструкция кинотеатра "Октябрь" |
бюджет города Рязани |
|
|
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
10000,0 |
||||
4.3.2. |
Мероприятие 4.3.2. Строительство новых и реконструкция существующих объектов сферы культуры, ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов, в том числе: |
бюджет города Рязани |
УКС |
|
|
6000,0 |
13000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
29000,0 |
||
Детская школа искусств N 7 в жилом районе Дашково-Песочня |
бюджет города Рязани |
|
|
6000,0 |
7000,0 |
|
|
|
|
|
13000,0 |
||||
Реконструкция кинотеатра "Октябрь" |
бюджет города Рязани |
|
|
|
6000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
16000,0 |
||||
5 |
Задача 5 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
||||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Управление культуры |
20422,96764 |
23594,32085 |
26311,08369 |
26342,58369 |
26375,38369 |
26061,61263 |
27074,77314 |
28128,46006 |
29224,29447 |
233535,47986 |
Обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
|
5.1.1. |
Мероприятие 5.1.1. Содержание управления культуры |
бюджет города Рязани |
Управление культуры |
20422,96764 |
23594,32085 |
26311,08369 |
26342,58369 |
26375,38369 |
25329,01263 |
26342,17314 |
27395,86006 |
28491,69447 |
230605,07986 |
||
5.1.2. |
Мероприятие 5.1.2. Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления культуры |
бюджет города Рязани |
Управление культуры |
|
|
|
|
|
732,6 |
732,6 |
732,6 |
732,6 |
2930,4 |
14. После таблицы N 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе слова "** - данные приведены в соответствии с прогнозируемыми расходами бюджета города Рязани", слова "**** - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2024 год" исключить.
15. Таблицу N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы) |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры | |||||||||
Муниципальные услуги | |||||||||
1 |
42. Д44.0 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Число человеко-часов |
Человеко-час |
2022521 |
2022521 |
2022521 |
390978,6377 |
404407,9377 |
412171,7377 |
2 |
42. Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Число человеко-часов |
Человеко-час |
154578 |
154578 |
154578 |
42208,31126 |
42208,31126 |
42208,31126 |
3 |
47.006.0 Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
Единица |
56 |
56 |
56 |
10471,85104 |
10471,85104 |
10471,85104 |
|
Итого по основному мероприятию 1.1 |
443658,8 |
457088,1 |
464851,9 |
|||||
Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры | |||||||||
Муниципальные услуги | |||||||||
Культурно-досуговые учреждения | |||||||||
4 |
47.006.0 Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
Единица |
750 |
750 |
750 |
187588,29 |
191783,42 |
193410,83 |
5 |
47.020.0 Показ кинофильмов |
Число зрителей |
Человек |
46330 |
46330 |
46330 |
4054,81 |
4054,81 |
4054,81 |
6 |
47.012.0 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований |
Единица |
59 |
59 |
59 |
24199,3 |
25167,27 |
26173,96 |
Всего культурно-досуговые учреждения: |
215842,4 |
221005,5 |
223639,6 |
||||||
Музеи | |||||||||
7 |
47.003.0 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей |
Человек |
18850 |
19500 |
20050 |
10356,69828 |
10536,69828 |
10693,29828 |
8 |
47.006.0 Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
Единица |
110 |
120 |
130 |
5345,00172 |
5345,00172 |
5345,00172 |
Всего музеи: |
15701,7 |
15881,7 |
16038,3 |
||||||
Библиотеки | |||||||||
9 |
47.018.0 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений |
Единица |
771569 |
1069979 |
1181916 |
133018,20000 |
134006,10000 |
134897,10000 |
Итого по основному мероприятию 2.1 |
364562,3 |
370893,3 |
374575,0 |
||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет | |||||||||
Муниципальные услуги | |||||||||
10 |
47.018.0 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений |
Единица |
364811 |
391081 |
441484 |
30768,2 |
31019,1 |
31226,5 |
Итого по основному мероприятию 3.1 |
30768,2 |
31019,1 |
31226,5 |
16. Таблицу N 7 "Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
N |
Наименование объекта капитального строительства |
Направление инвестирования (Наименование главного распорядителя, муниципального заказчика) |
Срок реализации инвестиций |
Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
Общий (предельный) объем предоставляемых инвестиций (тыс. руб.) |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации: |
||||||||||||||
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Муниципальная программа "Культура города Рязани" | |||||||||||||||
Задача 4 "Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани" | |||||||||||||||
Основное мероприятие 4.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | |||||||||||||||
4.2.1. |
Реконструкция МБУДО "Детская школа искусств N 5" в здании по адресу: г. Рязань, ул. 3-й Дачный переулок д. 2 |
УКС |
2022 - 2023 |
132265,1411 |
Всего, в том числе: |
132776,4511 |
108372,0047** |
24404,4464 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
107868,548 |
87052,848** |
20815,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
из них: по проекту* |
107868,548 |
87052,848** |
20815,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
23072,75194 |
20234,24694** |
2838,505 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
из них: по проекту* |
23072,75194 |
20234,24694** |
2838,505 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет города Рязани |
1835,15116 |
1084,90976** |
750,2414 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
из них: по проекту* |
1322,64116 |
1083,70976** |
238,9314 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 4.3. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры, в том числе разработка проектно-сметной документации | |||||||||||||||
4.3.1. |
Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов сферы культуры, в том числе: |
УКС |
2024, 2026 |
10000,0 |
бюджет города Рязани |
25000,0 |
|
|
10000,0 |
|
15000,0 |
|
|
|
|
Реконструкция кинотеатра "Октябрь" |
|
|
10000,0 |
бюджет города Рязани |
10000,0 |
|
|
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Детская школа искусств N 4 имени Е.Г. Попова, ул. Крупской, 9а |
|
|
15000,0 |
бюджет города Рязани |
15000,0 |
|
|
|
|
15000,0 |
|
|
|
|
|
4.3.2. |
Строительство новых и реконструкция существующих объектов сферы культуры, ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов, в том числе: |
УКС |
2024 - 2026 |
29000,0 |
бюджет города Рязани |
29000,0 |
|
|
6000,0 |
13000 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
Детская школа искусств N 7 в жилом районе Дашково-Песочня |
|
|
13000,0 |
бюджет города Рязани |
13000,0 |
|
|
6000,0 |
7000,0 |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция кинотеатра "Октябрь" |
|
|
16000,0 |
бюджет города Рязани |
16000,0 |
|
|
|
6000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
17. После таблицы N 7 "Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений" приложения к муниципальной программе слова "*** - данные приведены в соответствии с прогнозируемыми расходами бюджета города Рязани" и слова "*** - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2024 год" исключить.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 1 февраля 2024 г. N 996 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.