Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Ессентуки
Ставропольского края
от 12.02.2024 г. N 117
Муниципальная программа
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"
Паспорт муниципальной программы
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" |
Ответственный исполнитель Программы |
Финансовое управление администрации города Ессентуки |
Соисполнители Программы |
Главные распорядители средств бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее - города Ессентуки) |
Участники Программы |
"Муниципальное казенное учреждение "Межведомственный учетный центр города Ессентуки". |
Подпрограммы Программы |
1. Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки"; 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки и общепрограммные мероприятия". |
Цели Программы |
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами. |
Индикаторы достижения целей Программы |
- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций); - исполнение расходных обязательств города Ессентуки; - рейтинг города Ессентуки по качеству управления муниципальными финансами; - удельный вес расходов бюджета города Ессентуки, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города; - средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, к уровню предыдущего года; - доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда); - исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля; - количество органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевые (функциональные) органы администрации города Ессентуки и подведомственные им муниципальные учреждения, функции которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности передаются МКУ "Межведомственный учетный центр города Ессентуки". |
Сроки реализации Программы |
2023 - 2028 годы. |
Объемы и источники финансового обеспечения Программы |
общий объем финансирования Программы составит 486 064,25 тыс. рублей, в том числе: по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки: 2023 - 79 325,35 тыс. рублей; 2024 - 77 709,10 тыс. рублей; 2025 - 77 709,10 тыс. рублей. 2026 - 77 034,46 тыс. рублей; 2027 - 87 143,12 тыс. рублей; 2028 - 87 143,12 тыс. рублей. в том числе средства участников Программы 367 957,53 тыс. рублей; по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки; по годам: 2023 - 56 926,82 тыс. рублей; 2024 - 60 625,73 тыс. рублей; 2025 - 60 625,73 тыс. рублей. 2026 - 59 951,09 тыс. рублей; 2027 - 64 914,08 тыс. рублей; 2028 - 64 914,08 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций) с 57,65% в 2021 году до 77,65% в 2028 году; увеличение исполнения расходных обязательств города Ессентуки с 96,9 достигнутых в 2021 году до 97% до 2028 года; сохранение рейтинга города Ессентуки по качеству бюджетного планирования с 80,83% достигнутых в 2021 году до 82% до 2028 года; сохранение удельного веса расходов бюджета города Ессентуки, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города достигнутых в 2021 году в размере 97,63% до 2028 года; сохранение средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти города Ессентуки, достигнутых в 2021 году в размере 77,15 до 2028 года; отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) с 2023 года до 2028 года; ежегодное исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля на уровне не ниже 80%; количество органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевые (функциональные) органы администрации города Ессентуки и подведомственные им муниципальные учреждения, функции которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности передающиеся МКУ "Межведомственный учетный центр города Ессентуки" к 2028 году до 65 единиц. |
Приоритеты и цели реализуемой в городе Ессентуки муниципальной политики в финансовой сфере
Муниципальные финансы являются важным составляющим звеном любой финансовой системы государства, необходимыми для реализации органами местного самоуправления своих полномочий, поэтому рациональное управление финансами - одна из первоочередных задач муниципального образования города Ессентуки.
Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития города является грамотное проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики, направленной на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала города, создание условий для привлечения инвестиций в экономику города, в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств города.
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации города Ессентуки от 10 августа 2015 г. N 2064 "Об утверждении Перечня муниципальных программ планируемых к разработке".
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
повышение роли перспективного бюджетного планирования, повышение эффективности управления муниципальными активами города Ессентуки, совершенствование налогового администрирования;
в сфере управления муниципальными финансами города Ессентуки - создание инструментов долгосрочного финансового планирования, формирование бюджета города Ессентуки в рамках и с учетом долгосрочного прогнозирования, повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами города Ессентуки; создание условий для повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления; создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
в сфере развития системы муниципального финансового контроля и закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд - осуществление финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования средств местного бюджета;
в сфере управления муниципальным долгом города Ессентуки - снижение долговой нагрузки на местный бюджет при неуклонном исполнении долговых обязательств; минимизация расходов на обслуживание муниципального долга.
Целью Программы с учетом изложенных приоритетных направлений в соответствующей сфере социально-экономического развития является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" (приложение 1);
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и общепрограммные мероприятия (приложение 2).
Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 4 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 5 к Программе.
Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 7 к Программе.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами городского
округа город-курорт Ессентуки"
Подпрограмма
"Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"
Паспорт подпрограммы
"Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" (далее по тексту - подпрограмма, Программа) |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовое управление администрации города Ессентуки |
Соисполнители подпрограммы |
Главные распорядители средств бюджета города Ессентуки |
Участники подпрограммы |
"Муниципальное казенное учреждение "Межведомственный учетный центр города Ессентуки". |
Задачи подпрограммы |
обеспечение роста налогового потенциала города Ессентуки; совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств бюджета города Ессентуки (далее - местный бюджет); обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами; достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание; осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффективным использованием бюджетных средств. |
Показатели решения задач подпрограммы |
темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ессентуки к уровню предыдущего года; ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня; публикация информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки; отношение муниципального долга города Ессентуки к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений); доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; исполнение Финансовым управлением плана проверок по контролю в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. |
Сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2028 годы |
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы Программы составляет 386 366,10 тыс. рублей, в том числе: по источникам финансового обеспечения: - за счет средств муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки; по годам: 2023 - 62 399,07 тыс. рублей; 2024 - 60 625,73 тыс. рублей; 2025 - 60 625,73 тыс. рублей; 2026 - 59 951,09 тыс. рублей; 2027 - 71 382,24 тыс. рублей; 2028 - 71 382,24 тыс. рублей. в том числе средства участников Программы 367 957,53 тыс. рублей; по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки; по годам: 2023 - 56 926,82 тыс. рублей; 2024 - 60 625,73 тыс. рублей; 2025 - 60 625,73 тыс. рублей. 2026 - 59 951,09 тыс. рублей; 2027 - 64 914,08 тыс. рублей; 2028 - 64 914,08 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций) с 57,65% в 2021 году до 77,65% в 2028 году; ежегодное 100% приведение параметров бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; сохранение удельного веса расходов бюджета города Ессентуки, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города достигнутых в 2021 году в размере 97,63% до 2028 года; публикация информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в 2021 году в размере 1 балл до 2028 года; сдерживание доли муниципального долга города Ессентуки в общем годовом объеме доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) не более 5%; ежегодное сохранение доли расходов на обслуживание муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не более 5%; ежегодное исполнение Финансовым управлением плана проверок по контролю в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не ниже 80%. |
Раздел 1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ессентуки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
повышение эффективности управления муниципальными активами;
повышение роли перспективного бюджетного планирования;
ежемесячное проведение мониторинга, анализа поступлений налоговых доходов и выяснение причин снижения уплаты по налогам в бюджет города;
активизация деятельности межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет города Ессентуки налоговых и неналоговых доходов, работе с недоимкой по платежам и легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, образованной постановлением администрации города Ессентуки от 23 ноября 2018 г. N 1480 "О создании межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет города Ессентуки налоговых и неналоговых платежей, работе с недоимкой по платежам и легализации налоговой базы и базы по страховым взносам", в части проведения работы всех заинтересованных ведомств города Ессентуки по увеличению средней заработной платы на одного работника и искоренению схем выдачи "серых зарплат", а так же в части снижения объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет города, и выявления дополнительных источников наполнения местного бюджета.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет обеспечение стабильности поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ессентуки.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.
Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются главные распорядители средств местного бюджета.
2. Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
разработка и утверждение бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период;
формирование расходов в соответствии с предельными расходами местного бюджета ("потолками" расходов) на реализацию муниципальных программ города Ессентуки на срок действия соответствующих муниципальных программ;
формирование местного бюджета в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров местного бюджета;
приведение параметров бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Ессентуки о бюджете;
разработка, утверждение и оценка эффективности реализации муниципальных программ города Ессентуки.
Финансовым управлением совместно с Управлением экономического развития и торговли администрации города Ессентуки осуществляется методологическое обеспечение процесса разработки, утверждения и оценки эффективности муниципальных программ.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики;
сохранение устойчивости бюджета города Ессентуки без наращивания муниципального долга города Ессентуки.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.
Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются главные распорядители средств местного бюджета.
3. Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Ессентуки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации и Думы города Ессентуки, регулирующих бюджетные правоотношения;
подготовка и принятие нормативных правовых актов Финансового управления по вопросам бюджетного планирования и исполнения местного бюджета.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет поддержание нормативной правовой базы города Ессентуки, регулирующей бюджетные правоотношения в актуальном состоянии.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.
4. Организация планирования и исполнения местного бюджета.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств города Ессентуки;
формирование обоснований бюджетных ассигнований;
установление предельных объемов бюджетных ассигнований по муниципальным программам города Ессентуки;
планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств города Ессентуки;
принятие новых расходных обязательств города Ессентуки при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения объемов бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования при организации исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета;
составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
управление бюджетными средствами на едином казначейском счете;
учет операций по исполнению местного бюджета;
формирование бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета;
повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти города Ессентуки;
повышение качества управления бюджетным процессом.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
разработка и внесение в Думу города Ессентуки в установленные сроки и соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и города Ессентуки, проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом долгосрочного прогноза основных параметров местного бюджета;
безусловное исполнения действующих расходных обязательств;
своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении местного бюджета.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.
5. Размещение на официальном сайте муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
публикация информации о муниципальных финансах города Ессентуки на странице "Финансовое управление администрации города Ессентуки" официального сайта муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки;
реализация комплекса мер по популяризации раздела "Бюджет для граждан" официального сайта муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки;
обеспечение взаимодействия с гражданским обществом (организация работы форума и интерактивных опросов общественного мнения по бюджетной тематике), в рамках которого предполагается:
реализация закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;
внедрение механизмов, обеспечивающих участие гражданского общества в процессах разработки решений, принимаемых Администрацией города Ессентуки.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
развитие открытых и доступных для граждан и организаций информационных ресурсов, содержащих сведения о деятельности Финансового управления, бюджетной политике, местном бюджете для всех категорий потребителей.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.
6. Планирование объема и структуры муниципального долга города Ессентуки, расходов на его обслуживание.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
выработка стратегии заимствований;
определение объемов привлечения новых долговых обязательств города Ессентуки с учетом влияния на величину долговой нагрузки на местный бюджет;
определение предельного объема муниципального долга;
планирование структуры муниципального долга города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, а также расходов на его обслуживание.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
учет факторов, влияющих на динамику, структуру, объем муниципального долга, расходов на его обслуживание
соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание нормам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.
7. Организация и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
осуществление в установленном порядке функций и полномочий по контролю в сфере закупок, определенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при исполнении местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок;
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
проведение контрольных мероприятий, по результатам которых приняты процессуальные решения и выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
направление материалов проверок в соответствующие органы для ведения административного производства по делам об административных правонарушениях в сфере закупок.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.
8. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета, ведение производства по делам об административных правонарушениях, установленных в ходе осуществления финансового контроля.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет информация о различных видах допущенных нарушений, позволяющая своевременно принимать меры по устранению нарушений и профилактике указанных нарушений.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление.
Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и налогового учета и формирование отчетности органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки и подведомственных им муниципальных учреждений.
9. Обеспечение предоставления услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органами местного самоуправления и подведомственным им учреждениям.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
ведение централизованного бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и составление отчетности главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов доходов бюджета города Ессентуки, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Ессентуки и муниципальных учреждений города Ессентуки.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур;
повышение эффективности использования бюджетных средств;
поддержка процессов реформирования бухгалтерского (бюджетного) учета, обеспечивающая быстрый централизованный переход на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности;
повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности;
оптимизация численности работников органов муниципальной власти города Ессентуки и подведомственных им муниципальных учреждений города Ессентуки.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Финансовое управление администрации города Ессентуки.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют Финансовое управление администрации города Ессентуки и МКУ "Межведомственный учетный центр города Ессентуки".
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами городского
округа город-курорт Ессентуки"
Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и общепрограммные мероприятия"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и общепрограммные мероприятия" (далее - Подпрограмма) направлена на обеспечение непрерывного качественного исполнения Финансовым управлением администрации города Ессентуки своих основных задач:
- проведения на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки единой финансовой, бюджетной и налоговой политики;
- развитие и совершенствование бюджетного процесса, методов финансово-бюджетного планирования, порядка финансирования и составления отчетности;
- исполнение местного бюджета;
- осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по управлению муниципальными финансами муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки.
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется в рамках полномочий, определенных Положением о Финансовом управлении администрации города Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 30 сентября 2014 года N 106.
Сроки реализации подпрограммы |
2023 - 2028 годы |
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы Программы составляет 99 698,15 тыс. рублей, в том числе: по источникам финансового обеспечения: за счет средств муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки; по годам: 2023 - 16 926,28 тыс. рублей; 2024 - 17 083,37 тыс. рублей; 2025 - 17 083,37 тыс. рублей; 2026 - 17 083,37 тыс. рублей; 2027 - 15 760,88 тыс. рублей; 2028 - 15 760,88 тыс. рублей. |
Объемы и источники финансового обеспечения реализации Подпрограммы приведено в приложении 5 к Программе.
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы - обеспечение правовой и социальной защищенности работников Финансового управления. Создание условий для мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей.
Приложение 3
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами городского
округа город-курорт Ессентуки"
Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Ессентуки "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях
N |
Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
Единица измерения |
Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
||||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||
1. Цель "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами" | |||||||||||||||
1.1. |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций) |
процентов |
57,65 |
57,65 |
57,65 |
57,65 |
57,65 |
77,65 |
77,65 |
77,65 |
|||||
1.2. |
Исполнение расходных обязательств города Ессентуки |
процентов |
96,90 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
|||||
1.3. |
Рейтинг города Ессентуки по качеству бюджетного планирования |
оценка |
Значение оценки 80,83 |
Не ниже Значение оценки 80,00% |
Не ниже Значение оценки 80,00% |
Не ниже Значение оценки80,00% |
Не ниже Значение оценки 80,00% |
Не ниже Значение оценки 80,00% |
Не ниже Значение оценки 80,00 |
Не ниже Значение оценки 82,00 |
|||||
1.4. |
Удельный вес расходов бюджета города Ессентуки, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города |
процентов |
97,63 |
97,63 |
97,63 |
97,63 |
97,63 |
97,63 |
97,63 |
97,63 |
|||||
1.5. |
Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета города Ессентуки (далее - финансовый менеджмент) |
баллов |
77,15 |
не менее 77,15 |
не менее 77,15 |
не менее 77,15 |
не менее 77,15 |
не менее 77,15 |
не менее 77,15 |
не менее 80 |
|||||
1.6. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда(включая начисления на оплату труда) |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. Задача "Обеспечение роста налогового потенциала города Ессентуки" | |||||||||||||||
2.1. |
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов города Ессентуки к уровню предыдущего года |
процентов |
122,33 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
|||||
3. Задача "Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств бюджета города Ессентуки" | |||||||||||||||
3.1. |
Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города Ессентуки на долгосрочный период в соответствие с решением Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете) |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||
3.2. |
Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня |
процентов |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||
3.3. |
Количество органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки и подведомственных им муниципальных учреждений, функции которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности передаются МКУ "Межведомственный учетный центр города Ессентуки" |
Единиц |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|||||
4. Задача "Обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами" | |||||||||||||||
4.1. |
Публикация информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Ессентуки |
баллов |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
5. Задача "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание" | |||||||||||||||
5.1. |
Отношение муниципального долга города Ессентуки к общему годовому объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) |
процентов |
0,43% |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
не более 20 |
|||||
5.2. |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
процентов |
0,08 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
не более 5 |
|||||
6. Задача "Осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффективным использованием бюджетных средств" | |||||||||||||||
6.1. |
Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля |
процентов |
100% |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
|||||
6.2. |
Исполнение Финансовым управлением плана проверок по контролю в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
процентов |
100% |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами городского
округа город-курорт Ессентуки"
Перечень
основных мероприятий подпрограмм Программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"
N |
Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |
Тип основного мероприятия подпрограммы Программы |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы |
Срок |
Связь с индикаторами достижения цели Программы и показателями решения задач подпрограммы Программ |
|||
начала реализации |
окончания реализации |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
1. Цель "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами" | ||||||||
1.1. |
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), |
|
Финансовое управление администрации города Ессентуки (далее - Финансовое управление) |
2023 год |
2028 год |
пункты 1 - 6 приложения 3 к Программе |
||
|
в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: |
|
|
|
|
|
||
2. Задача "Обеспечение роста налогового потенциала города Ессентуки" | ||||||||
2.1. |
Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ессентуки |
проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, применение мер муниципального регулирования |
Финансовое управление |
2023 год |
2028 год |
пункт 7 приложения 3 к Программе |
||
3. Задача "Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств бюджета города Ессентуки" | ||||||||
3.1. |
Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования |
выполнение функций органами местного самоуправления |
Финансовое управление |
2023 год |
2028 год |
пункт 8 приложения 3 к Программе |
||
3.2. |
Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Ессентуки |
выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Ессентуки |
Финансовое управление |
2023 год |
2028 год |
пункт 9 приложения 3 к Программе |
||
3.3. |
Организация планирования и исполнения бюджета города Ессентуки (далее - местный бюджет) |
проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, выполнение функций органов исполнительной власти города Ессентуки, применение мер муниципального регулирования |
Финансовое управление |
2023 год |
2028 год |
пункт 9 приложения 3 к Программе |
||
3.4. |
Обеспечение предоставления услуг по ведению (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органами местного самоуправления и подведомственным им учреждениям |
выполнение функций органами местного самоуправления города Ессентуки, применение мер муниципального регулирования |
Финансовое управление администрации города Ессентуки и МКУ "Межведомственный учетный центр города Ессентуки" |
2023 год |
2028 год |
пункт 10 приложение к 3 Программе |
||
4. Задача "Обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами" | ||||||||
4.1. |
Размещение на официальном сайте муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов |
выполнение функций органами местного самоуправления |
Финансовое управление |
2023 год |
2028 год |
пункт 11 приложения 3 к Программе |
||
5. Задача "Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание" | ||||||||
5.1. |
Планирование объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание |
выполнение функций органами местного самоуправления |
Финансовое управление |
2023 год |
2028 год |
пункты 12-13 приложения 3 к Программе |
||
6. Задача "Осуществление контроля за исполнением бюджета, целевым и эффективным использованием бюджетных средств" | ||||||||
6.1. |
Организация и осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки). |
выполнение функций органами исполнительной власти города Ессентуки |
Финансовое управление |
2023 год |
2028 год |
пункт 15 приложения 3 к Программе |
||
6.2. |
Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета, ведение производства по делам об административных правонарушениях, установленных в ходе осуществления финансового контроля |
выполнение функций органами исполнительной власти города Ессентуки |
Финансовое управление |
2023 год |
2028 год |
пункт 14 приложения 3 к Программе |
||
6.3. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и общепрограммные мероприятия" (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), |
|
Финансовое управление |
2023 год |
2028 год |
|
||
|
в том числе следующее основное мероприятие Подпрограммы - обеспечение реализации Программы |
выполнение функций органами исполнительной власти города Ессентуки, казенными учреждениями |
|
|
|
|
Приложение 5
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами городского
округа город-курорт Ессентуки"
Объемы и источники финансового обеспечения Программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"
N |
Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |
Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы |
Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
|||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки", всего, в том числе: |
Бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее - бюджет города Ессентуки), в т.ч. |
79 325,35 |
77 709,10 |
77 709,10 |
77 034,46 |
87 143,12 |
87 143,12 |
|
|
средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: |
79 325,35 |
77 709,10 |
77 709,10 |
77 034,46 |
87 143,12 |
87 143,12 |
|
|
Финансовому управлению |
79 325,35 |
77 709,10 |
77 709,10 |
77 034,46 |
87 143,12 |
87 143,12 |
1.1.1. |
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа город-курорт Ессентуки", в том числе |
62 399,07 |
60 625,73 |
60 625,73 |
59 951,09 |
71 382,24 |
71 382,24 |
|
|
|
средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные: |
62 399,07 |
60 625,73 |
60 625,73 |
59 951,09 |
71 382,24 |
71 382,24 |
|
|
Финансовому управлению |
62 399,07 |
60 625,73 |
60 625,73 |
59 951,09 |
71 382,24 |
71 382,24 |
|
в том числе следующие основные мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Ессентуки |
не требуется финансового обеспечения |
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования |
не требуется финансового обеспечения |
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Ессентуки |
не требуется финансового обеспечения |
|
|
|
|
|
|
1.1.5. |
Организация планирования и исполнения бюджета города Ессентуки (далее - местный бюджет) |
не требуется финансового обеспечения |
|
|
|
|
|
|
1.1.6. |
Размещение на официальном сайте муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов |
не требуется финансового обеспечения |
|
|
|
|
|
|
1.1.7. |
Планирование объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание, всего, в т.ч. |
5 472,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 468,16 |
6 468,16 |
|
|
|
средства бюджета города Ессентуки, в том числе |
5 472,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 468,16 |
6 468,16 |
|
|
средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: |
5 472,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 468,16 |
6 468,16 |
|
|
Финансовому управлению |
5 472,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 468,16 |
6 468,16 |
1.1.8. |
Организация и осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки). |
не требуется финансового обеспечения |
|
|
|
|
|
|
1.1.9. |
Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета, ведение производства по делам об административных правонарушениях, установленных в ходе осуществления финансового контроля |
не требуется финансового обеспечения |
|
|
|
|
|
|
1.1.10. |
Обеспечение предоставления услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органам местного самоуправления и подведомственным им учреждениям |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
средства бюджета города Ессентуки, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: |
|
|
|
|
||
|
|
Финансовому управлению |
56 926,82 |
60 625,73 |
60 625,73 |
59 951,09 |
64 914,08 |
64 914,08 |
1.2. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" и общепрограммные мероприятия, всего, в том числе: |
16 926,28 |
17 083,37 |
17 083,37 |
17 083,37 |
15 760,88 |
15 760,88 |
|
|
|
средства бюджета города Ессентуки, в том числе |
16 926,28 |
17 083,37 |
17 083,37 |
17 083,37 |
15 760,88 |
15 760,88 |
|
|
средства местного бюджета, в том числе предусмотренные: |
16 926,28 |
17 083,37 |
17 083,37 |
17 083,37 |
15 760,88 |
15 760,88 |
|
|
Финансовому управлению |
16 926,28 |
17 083,37 |
17 083,37 |
17 083,37 |
15 760,88 |
15 760,88 |
Приложение 6
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами городского
округа город-курорт Ессентуки"
Сведения
об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки"
N |
Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
Единица измерения |
Источник информации (методика расчета) |
Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
Программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки" Цель Программы - "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами" | ||||
1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города Ессентуки (без учета субвенций) |
% |
Данные показателей "Налоговые и неналоговые доходы" (без учета доп. норматива отчислений от НДФЛ), "Общий объем собственных доходов (без субвенций) бюджета города, утвержденные решением Думы города Ессентуки об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год и плановый период, данные долгосрочного бюджетного прогноза Методика:
Д=Д нал и ненал.*100/V собств.д., где:
Д нал и ненал. - налоговые и неналоговые доходы за отчетный год(без доп. норматива); V собств.д. - общий объем собственных доходов (без учета субвенций) за отчетный год. |
За отчетный год и на плановый период |
2 |
Исполнение расходных обязательств бюджета города Ессентуки |
% |
Лимиты бюджетных обязательств и данные годовой бюджетной отчетности Методика:
Р = Р киб / Р лбо х 100, где:
Р киб - кассовое исполнение бюджета города по расходам (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год; Р лбо - лимиты бюджетных обязательств (без учета межбюджетных трансфертов) в отчетном году |
За отчетный год и на плановый период |
3 |
Рейтинг города Ессентуки по качеству бюджетного планирования |
степень качества управления муниципальными финансами (далее - степень) |
Данные оценки качества управления бюджетным процессом, проведенным Минфином края, размещаются на официальном сайте Минфина края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет |
За отчетный год и на плановый период |
4 |
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета |
% |
Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города Ессентуки о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период Методика:
Дцп=Р цп/Р х 100%, где:
Р цп - расходы бюджета города в рамках муниципальных программ; Р - общий объем расходов бюджета города |
За отчетный год и на плановый период |
5 |
Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета города Ессентуки (далее - финансовый менеджмент) |
баллы |
Данные годовой бюджетной отчетности, Положение о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, главными администраторами доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденного приказом Финансового управления администрации города Ессентуки от 29 апреля 2022 года N 72 |
За отчетный год и на плановый период |
6 |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда(включая начисления на оплату труда) |
% |
Данные годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год и на плановый период Методика:
Д кз=П кз х 100%/Р, где:
П кз - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда); Р - объем расходов муниципального образования на оплату труда(включая начисления на оплату труда) |
За отчетный год и на плановый период |
Подпрограмма Программы - "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа город-курорт Ессентуки" | ||||
8 |
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города к уровню предыдущего года |
% |
Данные показателей "Налоговые и неналоговые доходы" бюджета города (без учета доп. норматива отчислений от НДФЛ), утвержденные решением Думы города Ессентуки об исполнении бюджета города на очередной финансовый год и за прошлый финансовый год Методика:
Т=Д отч/Д пр х 100 - 100, где:
Д отч - налоговые и неналоговые доходы за отчетный год(без доп. норматива); Д пр - налоговые и неналоговые доходы (без доп. норматива) за прошлый год. |
За отчетный год и плановый период |
9 |
Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке и формированию проекта бюджета города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня |
% |
Методика:
Д=К исп.*100/К общ., где
Д - доля реализованных мероприятий Перечня; К исп. - количество реализованных мероприятий Перечня; К общ. - общее количество мероприятий Перечня. |
Очередной финансовый год и плановый период |
10 |
Публикация информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Ессентуки |
баллы |
Формирование и размещение информационного отчета Финансового управления "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации города Ессентуки |
За отчетный год |
11 |
Доля муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
% |
Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города Ессентуки о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. Методика:
Д мун.долга.= V долга*100/ Р, где:
V долга - объем муниципального долга; Р - объем расходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; Значение показателя определяется в процентах |
За отчетный год и на плановый период |
12 |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ессентуки в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города Ессентуки о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. Методика:
Д обсл.= Р обсл./ (Р - С) х 100, где:
Р обсл. - расходы бюджета на обслуживание муниципального долга; Р - объем расходов бюджета города; С - объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Значение показателя определяется в процентах и не может ежегодно превышать установленные значения от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
За отчетный год и на плановый период |
13 |
Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля |
% |
Показатели Плана контрольных мероприятий, Отчета о выполнении Плана контрольных мероприятий |
За отчетный год и на плановый период |
14 |
Исполнение Финансовым управлением плана проверок по контролю в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
% |
Показатели Плана контрольных мероприятий, фактического выполнения Плана контрольных мероприятий |
За отчетный год и на плановый период |
Приложение 7
к муниципальной программе
"Повышение эффективности управления
муниципальными финансами городского
округа город-курорт Ессентуки"
Сведения
о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы
N |
Цели Программы и задачи подпрограмм Программы |
Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |
||||||
2022 (базовый) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Цель Программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ессентуки, повышение качества управления муниципальными финансами" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки" | ||||||||
2. |
обеспечение роста налогового потенциала города Ессентуки; |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
3. |
совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования средств бюджета города Ессентуки (далее - местный бюджет); |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
4. |
обеспечение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами; |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
5. |
достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание; |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
6. |
осуществление контроля за исполнением бюджета города, целевым и эффективным использованием бюджетных средств. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки и общепрограммные мероприятия" | ||||||||
7. |
проведения на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки единой финансовой, бюджетной и налоговой политики; |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
8. |
развитие и совершенствование бюджетного процесса, методов финансово-бюджетного планирования, порядка финансирования и составления отчетности; |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
9. |
исполнение местного бюджета; |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
10. |
осуществление исполнительно-распорядительных полномочий по управлению муниципальными финансами муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города-курорта Ессентуки Ставропольского края от 12 февраля 2024 г. N 117 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.