Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 29 декабря 2023 г. N 2063-п
"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 г. N 1686-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
В соответствии с решениями Камышинской городской Думы от 05.12.2023 N 4/21 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", от 21.12.2023 N 5/24 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 08 декабря 2022 года N 46/325 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 N 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", Уставом городского округа - город Камышин, Администрация городского округа - город Камышин постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин", утвержденную постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 N 1686-п, следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по культуре Администрации городского округа) |
Соисполнители муниципальной программы |
|
Исполнители муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камышинский историко-краеведческий музей" (далее - МБУК КИКМ); Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Текстильщик" (далее - МБУ "ДК "Текстильщик"); Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Дружба" (далее - МАУК ЦКД "Дружба"); Муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев" (далее - МБУ "Парк культуры и отдыха"); Муниципальное автономное учреждение "Камышинский драматический театр" (далее - МАУ "КДТ"); Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" (далее - МКУК ЦГБС); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств городского округа - город Камышин (далее - МБУ ДО ДШИ); Муниципальное казенное учреждение "Центр ресурсного обеспечения деятельности учреждений культуры городского округа - город Камышин" (далее - МКУ "Центр ресурсного обеспечения") |
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"; 2. Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально-значимой деятельности"; 3. Подпрограмма "Организация театральной деятельности"; 4. Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"; 5. Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры"; 6. Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" |
Цели муниципальной программы |
- обеспечение населения условиями и услугами, предоставляемыми учреждениями сферы культуры, для приобщения граждан к участию в культурной жизни на территории городского округа - город Камышин |
Задачи муниципальной программы |
- сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан; - формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина; - удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий; - обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения; - создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры; - обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения |
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации |
1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках - 5 650 ед.; 2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций - 28 150 чел.; 3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%; 4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности - 63 585 ед.; 5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда - 0,3%; 6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию - 186 ед.; 7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед.; 9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%; 10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ - 3 146 кв. м.; 11. Количество технически оснащенных муниципальных музеев - 1 ед.; 12. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%; 13. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 68,2%; 14. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 15. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 33 150 чел.; 16. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" - 16 200 чел.; 17. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 18. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 363 ед.; 19. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%; 20. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%; 21. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 22. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.; 23. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 101%; 24. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба" - 73 000 чел.; 25. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 26. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 кв. м.; 27. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 28. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 кв. м.; 29. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 14,1%; 30. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.; 31. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду - 100%; 32. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) - 42 101 чел.; 33. Число посещений театров малых городов - 50 920 чел.; 34. Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" - 14%; 35. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ" - 6 ед.; 36. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" - 100%; 37. Количество клубных формирований МАУ "КДТ" - 2 ед.; 38. Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 39. Количество организованных спектаклей - 280 ед.; 40. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 41. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" - 5 ед.; 42. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 5,96 раз; 43. Охват населения библиотечным обслуживанием - 40,8%; 44. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях -15 ед.; 45. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%; 46. Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности - 63 300 человеко-часов; 47. Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам - 198 500 человеко-часов; 48. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 1 ед.; 49. Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств - 1 ед.; 50. Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 6 ед.; 51. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 0 ед.; 52. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100% |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
Муниципальная программа реализуется в 2021 - 2026 годах в один этап |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 1 478 422,7 тыс. рублей, в том числе: - 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей; бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей. - 2022 год - 238 671,2 тыс. рублей: внебюджетные средства - 59 977,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 413,4 тыс. рублей; бюджет городского округа - 106 873,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 35 391,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 67 738,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей. - 2023 год - 232 864,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 54 575,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей; бюджет городского округа - 125 405,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 35 127,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 17 756,3 тыс. рублей. - 2024 год - 291 214,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 67 206,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 177 400,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 36 217,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 10 391,4 тыс. рублей. - 2025 год - 263 024,7 тыс. рублей: внебюджетные средства - 61 317,8 тыс. рублей; бюджет городского округа - 159 695,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 31 201,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 10 810,3 тыс. рублей. - 2026 год - 266 180,4 тыс. рублей: внебюджетные средства - 61 405,3 тыс. рублей; бюджет городского округа - 158 363,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 32 133,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 14 278,1 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- сохранение доли населения города, посещающего учреждения сферы культуры; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 8,0%". |
1.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Культура играет большую роль в социально-экономическом развитии городского округа - город Камышин. Реализация государственной культурной политики на муниципальном уровне - это развитие и реализация культурного, образовательного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.
В настоящее время отрасль культуры состоит из шести муниципальных учреждений культуры: МБУК КИКМ, МБУ "ДК "Текстильщик", МКУК ЦГБС, МАУ "КДТ", МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "Парк культуры и отдыха", 1 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры МБУ ДО ДШИ и учреждения МКУ "Центр ресурсного обеспечения", обеспечивающего деятельность данных учреждений.
Анализ состояния муниципальной сферы культуры в Камышине показывает, что материально-техническая оснащенность большинства муниципальных учреждений сферы культуры недостаточная, здания учреждений не полностью соответствуют современным требованиям к комфортному пребыванию населения, что влияет на качество предоставляемых ими услуг.
На сегодняшний день имеющееся на базе учреждений сферы культуры и дополнительного образования оборудование имеет более 68% износ и требует постоянного ремонта. Неудовлетворительным остается материально-техническая оснащенность большинства учреждений, здания требуют ежегодного текущего ремонта, т.к. их основная часть размещена в типовых зданиях постройки 59-70-х годов прошлого столетия. Реализация этих мероприятий учреждениями в сфере культуры и дополнительного образования планируются за счет средств от приносящей доход деятельности и участия в конкурсах.
Продолжается процесс старения фондов библиотек. Библиотечный фонд на данный момент содержит 67,6% устаревшей и ветхой литературы, существует необходимость приобретения изданий на съемных носителях и оформления подписки на доступ к электронным библиотечным системам. Несовременный интерьер филиалов МКУК ЦГБС и неэргономично организованное библиотечное пространство, отсутствие специально оборудованных и подготовленных помещений для проведения культурно - просветительских мероприятий снижают привлекательность библиотек для населения.
Для развития театрального искусства требуется решение вопросов, связанных с созданием комфорта зрителям во время показа, материально-техническим оснащением и привлечение новых высококвалифицированных профильных специалистов. Необходимо участие труппы в международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, осуществление гастрольной деятельности не только на территории Камышина, Волгоградской области, но и за их пределами. Важнейшим фактором привлекательности для зрителей учреждений исполнительского мастерства является степень обновляемости их репертуара и повышение творческого уровня актерского состава.
В рамках реализации муниципальной программы учреждениями культурно-досугового типа планируется проведение культурно-массовых мероприятий, создание в культурно досуговых учреждениях комфортных условий для отдыха, общения и занятий творчеством различных категорий населения.
В МАУК ЦКД "Дружба" расположены два зала - Большой киноконцертный зал на 390 мест и Малый кинозал на 32 места, обустроенные цифровым кинооборудованием и мягкими современными креслами. В киноконцертных залах проходят городские массовые мероприятия, а так же мероприятия для детей младшего и среднего школьного возраста, семейные праздники.
В МБУ "ДК "Текстильщик" расположены 3 зала. В большом концертном зале на 670 мест проходят собрания, концертные программы, фестивали и конкурсы различного уровня, выступления творческих коллектив. В двух малых залах вместимостью 200 и 80 мест проводятся конференции, круглые столы, мероприятия малых форм для людей пожилого возраста, для детей и подростков, для людей с ограниченными возможностями, молодежи. Для привлечения большего количества зрителей необходима регулярная постановка новых концертных программ и освещение данных мероприятий в средствах массовой информации. На базе МБУ "ДК "Текстильщик" организованно движение волонтеров культуры. В 2020 году в его состав входит 16 человек. В целях стимулирования их работы необходима поддержка добровольческой организации.
МБУ "Парк культуры и отдыха" работает в сфере организации массового отдыха населения. В МБУ "Парк культуры и отдыха", преимущественно в летнее время, функционируют кафе, городок аттракционов, детский городок, имеется фонтан и сценическая площадка, зимой заливается каток, сооружаются ледяные горки. На территории МБУ "Парк культуры и отдыха" расположены 23 аттракциона, из них 39,1% требуют текущего ремонта. Все аттракционы требуют ежегодного освидетельствования технического состояния и испытания несущей способности. Также территория парка нуждается в сохранении и проведении комплексных работ по благоустройству.
В целях обеспечения сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса МБУК КИКМ проводятся мероприятия по сохранению территории и музейных предметов. Экспозиционные площади (ул. Советская, 1) устарели на 90%. Для актуализации информации и представленной экспонатуры, требуется продолжение реэкспозиции зала Воинской Славы и обновление зала "Почетные граждане города".
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена учреждением МБУ ДО ДШИ. В МБУ ДО ДШИ обучаются в среднем 1400 учащихся. Задачей учреждения является: обеспечение потребностей жителей города в услугах по предоставлению дополнительного предпрофессионального и общеразвивающего образования в сфере культуры и искусства для личностного развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей детей (в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания). В ДШИ созданы творческие детские коллективы, регулярно выступающие на школьных и городских концертах, фестивалях и конкурсах различных уровней.
Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием, но имеется потребность в обновлении музыкальных инструментов. Большая часть музыкальных инструментов находится в эксплуатации более 50 лет и нуждается в замене.
Для обеспечения качественных современных условий реализации дополнительных общеобразовательных, в том числе дополнительных предпрофессиональных программ в области культуры требуется модернизация материально-технической базы ДШИ, в том числе оснащение современным оборудованием, техникой и учебными материалами. Также необходимо проведение капитального ремонта зданий ДШИ, средний износ которых составляет 52,2%.
Во исполнении подпункта "в" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" городской округ - город Камышин активно включился в реализацию регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в части модернизации ДШИ, реконструкции и капитального ремонта зданий ДШИ, обеспечения школ музыкальными инструментами, средствами обучения, информационно-техническим оснащением, что послужит достижению нового качества образования в ДШИ и привлечению новых обучающихся.
Предлагаемая муниципальная программа направлена на решение проблем в деятельности учреждений сферы культуры, сохранения и развития культурного потенциала города, повышение качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, при сохранении их доступности.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия муниципальной программы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, которые могут повлиять на привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия муниципальной программы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов Общественным советом при Комитете по культуре Администрации городского округа.".
1.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основной целью программы является обеспечение населения условиями и услугами, предоставляемыми учреждениями сферы культуры, для приобщения граждан к участию в культурной жизни на территории городского округа - город Камышин.
Достижение цели муниципальной программы предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач через реализацию подпрограмм:
подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" - сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан;
подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально-значимой деятельности" - формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина;
подпрограмма "Организация театральной деятельности" - удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий;
подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" - обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения;
подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" - создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры;
подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" - обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.
Срок реализации мероприятий муниципальной программы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:
количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках;
число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций;
динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом;
количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности;
доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда;
количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию;
динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок;
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ;
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ;
количество технически оснащенных муниципальных музеев;
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба";
динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик";
количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба";
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха";
охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура";
количество отремонтированных муниципальных домов культуры;
динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки);
число посещений театров малых городов;
доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ";
количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ";
количество клубных формирований МАУ "КДТ";
динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество организованных спектаклей;
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ";
количество посещений библиотек (на одного жителя в год);
охват населения библиотечным обслуживанием;
количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях;
доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек;
количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности;
количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам;
количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств;
количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области.
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является сохранение доли населения города, посещающего учреждения сферы культуры; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 8,0%.".
1.5. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа содержит шесть подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтологии";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
реализация проекта местных инициатив "Палеонтология";
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально-значимых связей с общественностью;
техническое оснащение муниципальных музеев;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
материально-техническое обеспечение.
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально-значимой деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
субсидии на иные цели;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";
реализация проекта местных инициатив "Уличный кинотеатр" в МАУК ЦКД "Дружба";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
развитие муниципальных домов культуры;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально-значимых связей с общественностью;
организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;
приобретение аттракциона "Ракушки";
реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт детской игровой комнаты" (фасад);
материально-техническое обеспечение;
реализация проекта местных инициатив "Благоустройство прилегающей территории МБУ "Дворец культуры "Текстильщик".
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы);
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально-значимых связей с общественностью;
реализация проекта местных инициатив "Комфортный театр".
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения;
создание модельных муниципальных библиотек;
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова";
реализация проекта местных инициатив "Ремонт библиотеки-филиала N 3".
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" предусматривает следующие мероприятия:
предоставление дополнительного образования по предпрофессиональным и общеразвивающим программам (технической, художественной, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности);
материально-техническое обеспечение;
приобретение в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств;
модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.6. Абзац первый раздела 5 изложить в следующей редакции:
"В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере культуры.".
1.7. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 1 478 422,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 238 671,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 59 977,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 413,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 106 873,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 35 391,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 67 738,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 232 864,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 54 575,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 125 405,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 35 127,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 17 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 291 214,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 67 206,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 177 400,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36 217,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10 391,4 тыс. рублей.
- 2025 год - 263 024,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 61 317,8 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 159 695,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 31 201,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10 810,3 тыс. рублей.
- 2026 год - 266 180,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 61 405,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 158 363,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 32 133,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 14 278,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетных смет, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре Администрации городского округа на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета городского округа - город Камышин (включая подведомственные им казенные учреждения).
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг - на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на проведение общегородских мероприятий рассчитываются на основании сметной документации, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Администрации городского округа.
Расходы на проведение мероприятий по организации поздравлений граждан, реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, техническое оснащение, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий муниципальной программы определено по направлениям реализации подпрограмм.
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.8. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Механизмы реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
планирование и прогнозирование;
разработку и принятие нормативных правовых актов, способствующих решению задач муниципальной программы;
организационную структуру управления реализацией муниципальной программой (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).
Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей муниципальной программы.
Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель муниципальной программы:
управляет реализацией муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации муниципальной программы;
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий;
осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) МБУК КИКМ;
2) МБУ "ДК "Текстильщик";
3) МАУК ЦКД "Дружба";
4) МБУ "Парк культуры и отдыха";
5) МАУ "КДТ";
6) МКУК ЦГБС;
7) МБУ ДО ДШИ;
8) МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Исполнители программы:
несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям муниципальной программы;
выполняют мероприятия муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливают и предоставляют в Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.
При реализации мероприятий муниципальной программы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.".
1.9. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":
1.9.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.9.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации |
1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках - 5 650 ед.; 2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций - 28 150 чел.; 3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%; 4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности - 63 585 ед.; 5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда - 0,3%; 6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию - 186 ед.; 7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед.; 9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%; 10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ - 3 146 кв. м.; 11. Количество технически оснащенных муниципальных музеев - 1 ед.". |
1.9.1.2. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап". |
1.9.1.3. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 114 812,8 тыс. рублей, в том числе: - 2021 год - 15 074,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 6 839,3 тыс. рублей; бюджет городского округа - 7 485,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 403,6 тыс. рублей; средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей. - 2022 год - 21 649,1 тыс. рублей: внебюджетные средства - 5 409,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 11 003,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 342,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 5 235,8 тыс. рублей. - 2023 год - 24 961,5 тыс. рублей: внебюджетные средства - 4 483,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей; бюджет городского округа - 9 595,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 6 881,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4 000,0 тыс. рублей. - 2024 год - 20 210,4 тыс. рублей: внебюджетные средства - 4 018,6 тыс. рублей; бюджет городского округа - 7 891,8 тыс. рублей; средства областного бюджета - 8 300,0 тыс. рублей. - 2025 год - 16 458,5 тыс. рублей: внебюджетные средства - 3 035,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 5 923,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 7 500,0 тыс. рублей. - 2026 год - 16 458,5 тыс. рублей: внебюджетные средства - 3 035,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 5 923,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 7 500,0 тыс. рублей.". |
1.9.2. Абзац четвертый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.9.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтологии";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
реализация проекта местных инициатив "Палеонтология";
субсидии на иные цели;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально-значимых связей с общественностью;
техническое оснащение муниципальных музеев;
капитальный и текущий ремонт недвижимого и особо ценного движимого имущества;
материально-техническое обеспечение.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.9.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 114 812,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 15 074,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 839,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 485,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 403,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 21 649,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 409,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 357,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 11 003,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 342,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 5 235,8 тыс. рублей.
- 2023 год - 24 961,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 4 483,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 132,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 9 595,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 492,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6 881,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 20 210,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 4 018,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 891,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 8 300,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 16 458,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 3 035,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 5 923,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 16 458,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 3 035,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 5 923,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 7 500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МБУК КИКМ.
Расчет объема затрат на мероприятия подпрограммы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, техническое оснащение, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.10. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально-значимой деятельности":
1.10.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.10.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации |
1. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%; 2. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 69,0%; 3. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 4. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 33 150 чел.; 5. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" - 16 200 чел.; 6. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 7. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 363 ед.; 8. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%; 9. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%; 10. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 11. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.; 12. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 101%; 13. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба" - 73 000 чел.; 14. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 15. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 кв. м.; 16. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 17. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 кв. м.; 18. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 14,1%; 19. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.". |
1.10.1.2. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап". |
1.10.1.3. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 533 672,4 тыс. рублей, в том числе: - 2021 год - 73 949,2 тыс. рублей: внебюджетные средства - 48 612,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 625,6 тыс. рублей; бюджет городского округа - 24 586,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 403,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей. - 2022 год - 110 945,1 тыс. рублей: внебюджетные средства - 41 240,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 740,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 37 760,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 16 455,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 31 944,2 тыс. рублей. - 2023 год - 92 937,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 39 642,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей; бюджет городского округа - 51 725,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 570,0 тыс. рублей. - 2024 год - 93 995,4 тыс. рублей: внебюджетные средства - 40 793,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 50 802,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2 400,0 тыс. рублей. - 2025 год - 80 878,7 тыс. рублей: внебюджетные средства - 37 788,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 43 090,7 тыс. рублей. - 2026 год - 80 966,2 тыс. рублей: внебюджетные средства - 37 875,5 тыс. рублей; бюджет городского округа - 43 090,7 тыс. рублей.". |
1.10.2. Абзац четвертый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.10.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 533 672,4 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 73 949,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 48 612,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 625,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 24 586,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 403,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 110 945,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 41 240,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 740,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 37 760,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 16 455,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 31 944,2 тыс. рублей.
- 2023 год - 92 937,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 39 642,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 51 725,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 570,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 93 995,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 40 793,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 50 802,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 400,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 80 878,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 37 788,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 43 090,7 тыс. рублей.
- 2026 год - 80 966,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 37 875,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 43 090,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на проведение мероприятий по организации поздравлений граждан, реализацию проектов местных инициатив, освещение в СМИ информации, капитальный и текущий ремонт рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.11. В подпрограмме "Организация театральной деятельности":
1.11.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.11.1.1. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап". |
1.11.1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 286 367,6 тыс. рублей, в том числе: - 2021 год - 38 127,7 тыс. рублей: внебюджетные средства - 16 221,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 237,1 тыс. рублей; бюджет городского округа - 12 189,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 408,3 тыс. рублей; областной бюджет - 1 360,4 тыс. рублей; федеральный бюджет - 8 356,8 тыс. рублей. - 2022 год - 51 086,7 тыс. рублей: внебюджетные средства - 13 326,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,4 тыс. рублей; бюджет городского округа - 23 281,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 11 044,7 тыс. рублей; областной бюджет - 10 396,7 тыс. рублей; федеральный бюджет - 4 082,1 тыс. рублей. - 2023 год - 56 651,4 тыс. рублей: внебюджетные средства - 10 448,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 93,4 тыс. рублей; бюджет городского округа - 30 570,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 219,5 тыс. рублей; областной бюджет - 1 875,9 тыс. рублей; федеральный бюджет - 13 756,3 тыс. рублей. - 2024 год - 46 831,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 8 865,4 тыс. рублей; бюджет городского округа - 25 358,0 тыс. рублей; областной бюджет - 2 217,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 10 391,4 тыс. рублей. - 2025 год - 45 300,9 тыс. рублей: внебюджетные средства - 8 089,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 25 200,5 тыс. рублей; областной бюджет - 1 201,1 тыс. рублей; федеральный бюджет - 10 810,3 тыс. рублей. - 2026 год - 48 369,1 тыс. рублей: внебюджетные средства - 8 089,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 23 868,5 тыс. рублей; областной бюджет - 2 133,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 14 278,1 тыс. рублей.". |
1.11.2. Абзац четвертый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.11.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 286 367,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 38 127,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 16 221,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 237,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 12 189,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 408,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 360,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 51 086,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 326,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 316,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 23 281,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 11 044,7 тыс. рублей;
областной бюджет - 10 396,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 56 651,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 10 448,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 93,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 30 570,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 219,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 875,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 13 756,3 тыс. рублей.
- 2024 год - 46 831,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 8 865,4 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 25 358,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 217,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 391,4 тыс. рублей.
- 2025 год - 45 300,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 8 089,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 25 200,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 201,1 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 810,3 тыс. рублей.
- 2026 год - 48 369,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 8 089,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 23 868,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 133,5 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 14 278,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУ "КДТ".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на освещение в СМИ информации рассчитываются на основании коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.12. В подпрограмме "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения":
1.12.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.12.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
1. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 5,96 раз. 2. Охват населения библиотечным обслуживанием - 40,8%. 3. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях - 15 ед. 4. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%". |
1.12.1.2. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап". |
1.12.1.3. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин на сумму 144 705,2 тыс. рублей, в том числе: - 2021 год - 30 160,5 тыс. рублей: бюджет городского округа - 20 160,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 579,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 10 000,0 тыс. рублей. - 2022 год - 23 224,5 тыс. рублей: бюджет городского округа - 15 011,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 684,5 тыс. рублей; областной бюджет - 8 213,4 тыс. рублей. - 2023 год - 24 231,7 тыс. рублей: бюджет городского округа - 17 431,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей; областной бюджет - 6 800,0 тыс. рублей. - 2024 год - 23 915,3 тыс. рублей: бюджет городского округа - 15 615,3 тыс. рублей; областной бюджет - 8 300,0 тыс. рублей. - 2025 год - 21 586,6 тыс. рублей: бюджет городского округа - 14 086,6 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей. - 2026 год - 21 586,6 тыс. рублей: бюджет городского округа - 14 086,6 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.". |
1.12.2. Абзац пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.12.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 144 705,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 30 160,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 160,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 579,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 000,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 23 224,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 011,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 684,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 213,4 тыс. рублей.
- 2023 год - 24 231,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 17 431,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 91,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 6 800,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 23 915,3 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 15 615,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 8 300,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 21 586,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 14 086,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 21 586,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 14 086,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для функционирования МКУК ЦГБС.
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Расходы на реализацию проектов местных инициатив рассчитываются на основании проектно-сметной документации и коммерческих предложений поставщиков товаров (услуг).
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.13. Дополнить подпрограммой "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.14. В подпрограмме "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры":
1.14.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.14.1.1. Позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2026 годы - реализация в 1 этап". |
1.14.1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин на сумму 233 305,2 тыс. рублей, в том числе: - 2021 год - 29 154,6 тыс. рублей: бюджет городского округа - 29 154,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 724,9 тыс. рублей. - 2022 год - 31 765,8 тыс. рублей: бюджет городского округа - 19 817,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 864,3 тыс. рублей; областной бюджет - 11 948,3 тыс. рублей. - 2023 год - 34 082,4 тыс. рублей: бюджет городского округа - 16 082,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей; областной бюджет - 18 000,0 тыс. рублей. - 2024 год - 49 034,0 тыс. рублей: бюджет городского округа - 41 534,0 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей. - 2025 год - 44 634,2 тыс. рублей: бюджет городского округа - 37 134,2 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей. - 2026 год - 44 634,2 тыс. рублей: бюджет городского округа - 37 134,2 тыс. рублей; областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.". |
1.14.2. Абзац четвертый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2026 годы в один этап.".
1.14.3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 233 305,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 29 154,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 154,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 724,9 тыс. рублей.
- 2022 год - 31 765,8 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 817,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 864,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 11 948,3 тыс. рублей.
- 2023 год - 34 082,4 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 16 082,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 71,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 18 000,0 тыс. рублей.
- 2024 год - 49 034,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 41 534,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 44 634,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 37 134,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
- 2026 год - 44 634,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 37 134,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 7 500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для функционирования МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2026 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.15. Приложения 1-5 изложить в новой редакции согласно приложениям 2-6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа - город Камышин |
С.В. Зинченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 29 декабря 2023 г. N 2063-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 г. N 1686-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
Вступает в силу с 29 декабря 2023 г.
Опубликование:
официальный сайт администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области (http://www.admkamyshin.info/) 13 февраля 2024 г.
газета "Диалог" от 15 февраля 2024 г. N 17